RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ......Tanpa Rokok 8 9 Bidang P2P ·€€€€€€€€...

52
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. URUSAN WAJIB 1. 02. KESEHATAN 327,329,278,835 APBD 226,953,318,041 1. 02. xx Program Peningkatan Aksebilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan 302,788,888,835 APBD 199,536,889,041 Penurunan Kasus Gizi Pada Balita : · Persentase Balita Stunting 35.8 33.5 Bidang Kesmas · Persentase Balita Wasting 13.1 11.7 Bidang Kesmas · Persentase Balita Underweight 23.8 21.5 Bidang Kesmas Penurunan Kasus Kematian Ibu dan Anak : · Kasus Kematian Ibu 150 144 Bidang Kesmas · Kasus Kematian Bayi 960 918 Bidang Kesmas · Kasus Kematian Balita 1,054 994 Bidang Kesmas Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Cakupan Keluarga Berencana : · Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) 3.1 3 Bidang Kesmas · Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevallence Rate /CPR) 49 51 Bidang Kesmas 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan Penting (Sub Kegiatan) Prakiraan Maju rencana Tahun 2021 Penanggung Jawab ______________________________________________________________________ Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 1 of 52

Transcript of RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ......Tanpa Rokok 8 9 Bidang P2P ·€€€€€€€€...

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1. URUSAN WAJIB

    1. 02. KESEHATAN 327,329,278,835 APBD 226,953,318,041

    1. 02. xx Program Peningkatan

    Aksebilitas Dan Kualitas

    Layanan Kesehatan

    302,788,888,835 APBD 199,536,889,041

    Penurunan Kasus Gizi Pada

    Balita :

    · Persentase Balita Stunting 35.8 33.5 Bidang Kesmas

    · Persentase Balita Wasting 13.1 11.7 Bidang Kesmas

    · Persentase Balita

    Underweight

    23.8 21.5 Bidang Kesmas

    Penurunan Kasus Kematian

    Ibu dan Anak :

    · Kasus Kematian Ibu 150 144 Bidang Kesmas

    · Kasus Kematian Bayi 960 918 Bidang Kesmas

    · Kasus Kematian Balita 1,054 994 Bidang Kesmas

    Peningkatan Pengendalian

    Penduduk dan Cakupan

    Keluarga Berencana :

    · Angka Fertilitas Total

    (Total Fertility Rate/TFR)

    3.1 3 Bidang Kesmas

    · Prevalensi Pemakaian

    Kontrasepsi (Contraceptive

    Prevallence Rate /CPR)

    49 51 Bidang Kesmas

    1

    RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

    DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

    PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 1 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    · Cakupan Kebutuhan

    Kontrasepsi yang Tidak

    Terpenuhi (Unmeet Need )

    13 11.5 Bidang Kesmas

    Peningkatan Rasio Tenaga

    Kesehatan :

    · Rasio Dokter Spesialis

    per 100.000 penduduk

    5 6 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Dokter Umum per

    100.000 penduduk

    16 17 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Dokter Gigi per

    100.000 penduduk

    4 5 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Bidan per 100.000

    penduduk

    85 90 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Perawat per

    100.000 penduduk

    150 152 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Perawat gigi per

    100.000 penduduk

    11 12 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Tenaga Gizi per

    100.000 penduduk

    12 13 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Sanitarian per

    100.000 penduduk

    14 15 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Tenaga Kesehatan

    Masyarakat per 100.000

    penduduk

    17 18 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Apoteker per

    100.000 penduduk

    5 5 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Asisten Apoteker

    per 100.000 penduduk

    13 13 Bidang PSDM

    Kesehatan

    · Rasio Tenaga

    Laboratorium per 100.000

    penduduk

    5 5 Bidang PSDM

    Kesehatan

    Jumlah Layanan Kesehatan

    Terapung

    2 3 Bidang Yankes

    Jumlah Flying Health Care 1 1 Bidang Yankes

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 2 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Peningkatan Cakupan

    Fasilitas Kesehatan

    Terakreditasi

    · Persentase Puskesmas

    Terakreditasi

    55 70 Bidang Yankes

    · Persentase Rumah Sakit

    Terakreditasi

    77.5 85 Bidang Yankes

    Cakupan Jaminan Kesehatan

    Masyarakat

    85 90 Bidang Yankes

    Persentase Penduduk

    Mengalami Gangguan

    Kesehatan

    32 31 Bidang P2P

    · Presentase kasus HIV

    yang diobati50 52

    Bidang P2P

    · Jumlah Kab/kota dengan

    angka keberhasilan pengobatan

    (success Rate) TBC>85%

    14 17

    Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota dengan

    API Malaria

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    · Jumlah Kab/Kota dengan

    puskesmas yang mempunyai

    Layanan Rehidrasi Oral Aktif

    (LROA) > 60%

    22 22

    Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota yang

    memiliki Regulasi Kawasan

    Tanpa Rokok

    8 9 Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota dengan

    Desa/Kelurahan yang

    melaksanakan POSBINDU

    PTM>50%

    13 16 Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota dengan

    Puskesmas yang Mempunyai

    Layanan Rehidrasi Oral Aktif

    (LROA) > 60%

    22 22 Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota yang

    memiliki Puskesmas Pelayanan

    Deteksi Dini Kanker pada

    perempuan dengan metode IVA

    dan Sadanis >20%

    13 16 Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota yang

    memiliki Puskesmas yang

    melakukan pelayanan kesehatan

    jiwa sesuai kriteria >20%

    18 19 Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota dengan

    Imunisasi Dasar Lengkap >90%

    9 13 Bidang P2P

    · Jumlah Kab/Kota yang

    melakukan Respon

    Penanggulangan terhadap signal

    KLB >80%

    22 22 Bidang P2P

    · Persentase KLB ditangani

    kurang dari 24 jam

    100 100 Bidang P2P

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 4 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Pencapaian Reformasi

    Birokrasi :

    · Persentase Standar

    Operasional (SOP) Prosedur

    yang Disusun dan Dijalankan

    100 100 Sekretariat

    · Persentase Standar

    Pelayanan Publik (SPP) yang

    Disusun dan Dijalankan

    100 100 Sekretariat

    · Persentase Penyerapan

    Dana Anggaran dan Pendapatan

    Belanja Daerah (APBD)

    95 95 Sekretariat

    · Persentase Realisasi

    Pendapatan Terhadap Target

    100 100 Sekretariat

    · Inovasi Yang

    Dilaksanakan

    1 1 Sekretariat

    · Pembangunan Zona

    Integritas

    100 100 Sekretariat

    · Status Laporan Keuangan WTP WTP Sekretariat

    · Nilai SAKIP B B Sekretariat

    Peningkatan Capaian Standar

    Pelayanan Minimal (SPM)

    Kesehatan :

    · Persentase Capaian SPM

    Kesehatan Provinsi

    100 100 Sekretariat

    · Fasilitasi Peningkatan

    Capaian SPM Kesehatan

    Kabupaten/Kota

    100 100 Sekretariat

    Peningkatan Cakupan

    Kepemilikan Dokumen

    Kependudukan dan Catatan

    Sipil :

    · Kepemilikan KTP

    Elektronik untuk Penduduk

    Wajib KTP Pemula

    40 95 Bidang Dukcapil

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 5 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    · Cakupan Penduduk di

    bawah 17 Tahun Memiliki Kartu

    Identitas Anak

    40 60 Bidang Dukcapil

    · Cakupan Bayi Memiliki

    Akta Kelahiran

    80 85 Bidang Dukcapil

    Pemanfaatan Data

    Kependudukan oleh

    (Perjanjian Kerja Sama

    dengan Perangkat Daerah)

    4 6 Bidang Dukcapil

    1. 02. XX. 01. Kegiatan Upaya

    Kesehatan Masyarakat

    13,800,957,000 APBD 11,058,257,000

    Terlaksananya Penguatan

    pengembangan sistem

    pemantauan Ibu Hamil, Ibu

    Bersalin dan bayi baru lahir

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    181,700,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini

    kelainan kehamilan.

    22

    kab/kota

    181,700,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Peningkatan

    kapasitas pengelola program

    KIA dalam Perencanaan

    Terpadu Kesehatan Ibu dan

    Anak (PT-KIA)

    Kabupaten

    Regional

    10 kab 343,500,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini

    kelainan kehamilan.

    10 kab 343,500,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Penguatan

    intervensi Pencegahan

    Penularan Penyakit dari Ibu ke

    Anak (PPIA)

    Kota Kupang 22

    Kab/Kota

    363,400,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini

    kelainan kehamilan.

    22

    Kab/Kota

    363,400,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Penguatan

    koordinasi dalam pelaksanaan

    UKS Terintegrasi Tablet

    Tambah Darah Remaja Putri,

    Kesehatan Reproduksi dan Gizi

    di 22 Kab/Kota

    22 Kab/ Kota 1 kali 197,100,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini

    kelainan kehamilan.

    22

    kab/kota

    362,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Sosialisasi dan

    Advokasi tentang 1000 Hari

    Pertama Kehidupan

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    275,000,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    22

    kab/kota

    275,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Penyusunan Grand Strategy

    Penurunan Kematian Ibu dan

    Bayi

    Kota Kupang 1 kegiatan 40,000,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    - Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 6 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya penguatan

    intervensi Nakes terhadap

    pelaksanaan Manajamen

    Terpadu Balita Sakit (MTBS)

    Kabupaten

    Regional

    22

    kab/kota

    367,000,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    22

    kab/kota

    367,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Penguatan Internal dan

    Eksternal dalam Upaya

    Penurunan Kematian Ibu dan

    Bayi melalui Audit Maternal

    Perinatal dan Pemantaun

    Wilayah Setempat Kesehatan

    Ibu dan Anak ke Kab/Kota

    Kabupaten

    Regional

    22

    kab/kota

    218,700,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    22

    kab/kota

    218,700,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Penguatan

    Kapasitas nakes dalam

    Tatalaksana Bayi Berat Lahir

    Rendah dan Asfiksia dalam

    rangka menurunkan kematian

    bayi

    Kabupaten

    Regional

    22

    kab/kota

    425,000,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    22

    kab/kota

    425,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya pelatihan PMBA

    bagi Petugas Kab/Kota

    22 Kab/ Kota 22

    kabupaten

    /kota

    522,100,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    22

    kabupaten

    /kota

    522,100,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya refreshing

    supervisi fasilitatif PMBA bagi

    nakes

    22 Kab/ Kota 22

    kabupaten

    /kota

    498,400,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    - Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Penguatan

    Kapasitas nakes dalam

    Pelayanan KB Pasca Salin

    sesuai metode kontrasepsi

    22 Kab / kota 22

    kab/kota

    320,500,000 APBD Pendampingan ibu dan

    anak pada 1.000 HPK oleh

    tenaga kesehatan.

    22

    kab/kota

    320,500,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Bimtek dalam

    rangka Penguatan Intervensi: -

    Penanganan Ibu hamil Kurang

    Energi Kronis, - Penanganan

    Balita kurus,

    - Pengawasan pemberian Tablet

    Tambah Darah (TTD) ibu hamil

    dan remaja putri

    - Perbaikan kualitas data

    22 Kab/ Kota 22

    kabupaten

    /kota

    392,200,000 APBD Pemberian makanan

    tambahan dan suplemen

    serta tablet tambah darah

    bagi ibu hamil/menyusui,

    bayi dan balita

    22

    kabupaten

    /kota

    392,200,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 7 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Pembuatan

    PERGUB/Edaran/Instruksi yang

    mendukung penurunan stunting

    Kota Kupang 1 bh 40,000,000 APBD Pemberian makanan

    tambahan dan suplemen

    serta tablet tambah darah

    bagi ibu hamil/menyusui,

    bayi dan balita

    - Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Pertemuan

    berkala evaluasi pemberian

    Tablet Tambah Darah rematri di

    sekolah

    Kota Kupang 4 keg 20,000,000 APBD Pemberian makanan

    tambahan dan suplemen

    serta tablet tambah darah

    bagi ibu hamil/menyusui,

    bayi dan balita

    4 keg 20,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Distribusi

    logistik program Kesmas

    (Provinsi ke Kabupaten)

    22 Kab/ Kota 22

    kabupaten

    /kota

    410,300,000 APBD Pemberian makanan

    tambahan dan suplemen

    serta tablet tambah darah

    bagi ibu hamil/menyusui,

    bayi dan balita

    22

    kabupaten

    /kota

    410,300,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Pengadaan

    suplemen gizi (serbuk kelor)

    bagi balita kurus dan Ibu Hamil

    KEK

    Kota Kupang 1 kegiatan 500,000,000 APBD Pemberian makanan

    tambahan dan suplemen

    serta tablet tambah darah

    bagi ibu hamil/menyusui,

    bayi dan balita

    1 kegiatan 500,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Peningkatan

    Kapasitas Petugas Dalam

    Pemantauan Pertumbuhan dan

    Konseling Gizi

    22 Kab/ Kota 22

    kabupaten

    /kota

    378,600,000 APBD Pemberian makanan

    tambahan dan suplemen

    serta tablet tambah darah

    bagi ibu hamil/menyusui,

    bayi dan balita

    22

    kabupaten

    /kota

    378,600,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Peningkatan

    kapasitas Tatalaksana Anak Gizi

    Buruk bagi (dokter, perawat,

    gizi) dengan komposisi 1:1:1

    per puskesmas dan rumah sakit

    5 regional 22

    kabupaten

    /kota

    310,500,000 APBD Penanganan balita gizi

    buruk secara

    berkesinambungan

    22

    kabupaten

    /kota

    310,500,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Peningkatan

    Kapasitas tenaga kesehatan

    Asuhan gizi

    5 regional 22

    kabupaten

    /kota

    500,000,000 APBD Penanganan balita gizi

    buruk secara

    berkesinambungan

    22

    kabupaten

    /kota

    500,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 8 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya pendampingan

    teknis oleh Tim Ahli (spesialis)

    untuk tata laksana anak gizi

    buruk di Terapheutic Feeding

    Centre (TFC)/Panti Rawat Gizi

    Kabupaten TTS,

    TTU, Belu, Malaka

    dan Kota Kupang

    5 kab/kota 120,000,000 APBD Penanganan balita gizi

    buruk secara

    berkesinambungan

    5 kab/kota 120,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Tersedianya Dukungan

    Peralatan Penunjang di TFC

    Kabupaten TTS,

    TTU, Belu, Malaka

    dan Kota Kupang

    5 kab/kota 75,000,000 APBD Penanganan balita gizi

    buruk secara

    berkesinambungan

    5 kab/kota 80,000,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Orientasi STBM

    Stunting Lintas Sektor dan

    Lintas Program tingkat

    kabupaten

    9 Kab/ Kota 9 kab 930,000,000 APBD Penanganan balita gizi

    buruk secara

    berkesinambungan

    - Seksi, Kesling dan

    Kesjaor

    Terlaksananya pengadaan

    Sanitarian kit dan kaporit

    Kota Kupang 1 PT 150,000,000 APBD Penanganan balita gizi

    buruk secara

    berkesinambungan

    - Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlasananya orientasi

    penyehatan air bagi lintas sektor

    dan program

    22 Kab / Kota22

    kab/kota 203,000,000

    APBD Penanganan balita gizi

    buruk secara

    berkesinambungan

    22

    kab/kota 203,000,000

    Seksi Kesloing dan

    Kesjaor

    Terlaksananya Intervensi Balita

    melalui pembinaan pola makan

    keluarga Berbasis Menu Gizi

    Seimbang

    22 Kab/ Kota

    22

    kab/kota

    505,300,000 APBD Penerapan pembinaan

    pola makan dalam

    keluarga

    22

    kab/kota

    505,300,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Peningkatan

    kapasitas nakes dalam ASI

    Eksklusif

    22 Kab/ Kota 22

    kabpaten/

    kota

    300,500,000 APBD Peningkatan pemberian

    ASI eksklusif

    22

    kabpaten/

    kota

    300,500,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Intervensi Balita

    melalui pembinaan pola makan

    keluarga Berbasis Menu Gizi

    Seimbang

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    505,300,000 APBD Penerapan pembinaan

    pola makan dalam

    keluarga

    22

    kab/kota

    505,300,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Penyusunan dan

    pengadaan lembar menu spesifik

    lokal daerah (kelor)

    Kota Kupang 1 kegiatan 265,000,000 APBD Penerapan pembinaan

    pola makan dalam

    keluarga

    - Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksanaya Workshop menu

    spesifik lokal daerah (kelor)

    Kota Kupang 1 kegiatan 195,200,000 APBD Penerapan pembinaan

    pola makan dalam

    keluarga

    - Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 9 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya penyebarluasan

    informasi kesehatan melalui

    media elektronik: Penayangan

    Radio Spot, Penayangan TV

    spot, Penayangan melalui

    Videotron, Talkshow di TV dan

    Radio

    Kota Kupang 4 paket 151,500,000 APBD Penyebarluasan informasi

    kesehatan melalui

    berbagai media dan

    penyuluhan kesehatan

    kepada masyarakat

    4 paket 151,500,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya penyebarluasan

    informasi kesehatan melalui:

    media Cetak: Buku

    Panduan,Format/Kartu

    Pemantauan , Spanduk, Umbul-

    umbul, Baliho, Leaflet.

    Kota Kupang 4 paket 151,500,000 APBD Penyebarluasan informasi

    kesehatan melalui

    berbagai media dan

    penyuluhan kesehatan

    kepada masyarakat

    4 paket 151,500,000 Seksi Kesga, Gizi

    dan KB

    Terlaksananya Penyediaan

    Media KIE Program Kesehatan

    Kerja dan Olahraga

    Provinsi 97 Paket 61,812,000 APBD Penyebarluasan informasi

    kesehatan melalui

    berbagai media dan

    penyuluhan kesehatan

    kepada masyarakat

    97 Paket 61,812,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    terlaksananya Penyediaan KIT

    Pos Upaya Kesehatan Kerja

    (UKK)

    Provinsi 97 Paket 121,250,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    97 Paket 121,250,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya Kegiatan Lomba-

    Lomba bagi Kader Kesehatan

    Kota Kupang 22

    kab./kota

    286,551,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    22

    kab./kota

    286,551,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    Terlaksananya Kampanye Cuci

    Tangan Pakai Sabun pada saat

    moment penting

    Kota Kupang 12 Keg 120,600,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    12 Keg 120,600,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 10 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Peningkatan

    Kapasitas Petugas Promkes

    Kab/Kota dalam Pemberdayaan

    Masyarakat Mendukung

    Percepatan Penanggulangan dan

    Pencegahan Stunting

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    126,900,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    22

    kab/kota

    126,900,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    Terlaksananya Pengadaan Alat

    Pengukur BB,TB, Alat

    Permainan Edukatif (APE)

    bahan stimulan tumbuh

    kembang balita

    22 Kab/ Kota 10 Py x 22

    Kab/Kt

    150,000,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    10 Py x 22

    Kab/Kt

    150,000,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    Terlaksananya

    PertemuanPembuatan Regulasi

    tentang PHBS yang mendukung

    Percepatan Penanggulangan dan

    Pencegahan Stunting tentang

    Kebijakan PHBS

    Kota Kupang 22

    Kab/Kota

    126,900,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    22

    Kab/Kota

    126,900,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    Terlaksanaya Bimtek UKBM 22 Kab/ Kota 22

    Kab/kota

    181,216,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    22

    Kab/kota

    181,216,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    Terlaksanya Komunikasi

    Perubahan Perilaku tentang

    Penurunan Angka Kematian Ibu

    dan Anak

    22 Kab/ Kota 22

    Kab/Kota

    x 30 Or

    292,000,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    22

    Kab/Kota

    x 30 Or

    292,000,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    Terlaksananya Revitalisasi Saka

    Bakti Husada dalam mendukung

    Percepatan Penanggulangan dan

    Pencegahan Stunting

    22 Kab/ Kota 80 Peserta 84,600,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    80 Peserta 84,600,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 11 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Revitalisasi

    Saka Bakti Husada

    22 Kab/ Kota 80 org 123,000,000 APBD Pengembangan dan

    Pemberdayaan Upaya

    Kesehatan Bersumberdaya

    Masyarakat (UKBM)

    80 org 123,000,000 Seksi Promkes dan

    PSM

    Terlaksananya Pengembangan

    dan Penguatan Kabupaten/Kota

    Sehat

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    230,000,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    22

    kab/kota

    230,000,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya Monitoring dan

    Evaluasi Sanitasi Total Berbasis

    Masyarakat (Stbm) di 22

    kabupaten/kota dalam

    menurunkan stunting

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    190,000,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    22

    kab/kota

    190,000,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlasananya orientasi

    penyehatan air minum bagi

    lintas sektor dan program

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    203,000,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    22

    kab/kota

    203,000,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya Koordinasi

    Evaluasi Pengawasan Internal

    Tempat Tempat Umum (TTU)

    dan Tempat Pengelolaan

    Makanan (TPM) bagi lintas

    sektor dan program tingkat

    kabupaten/kota dan provinsi.

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    250,000,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    22

    kab/kota

    250,000,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya TOT Kesehatan

    Olahraga bagi Petugas ProvinsiProvinsi 5 ORG 57,816,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    5 ORG 57,816,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya Pengukuran

    Kebugaran Jasmani Lingkup

    Setda Provinsi NTT

    Provinsi 250 ORG 73,012,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    250 ORG 73,012,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya Penyediaan KIT

    Kebugaran JasmaniProvinsi 97 paket 404,000,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    97 paket 404,000,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 12 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Penyediaan

    Kartu Menuju Bugar (KMB)

    Dewasa dan Anak SD

    Provinsi 8000 lbr 68,000,000 APBD Penggerakan masyarakat

    hidup sehat melalui

    pendekatan keluarga dan

    lingkungan

    8000 lbr 68,000,000 Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Tersedianya design sarana cuci

    tangan pakai sabun sebagai role

    model di kab./kota

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    230,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa

    STBM

    0 - Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya monev dan

    bimtek pencapaian 5 pilar

    STBM di 13 kabupaten

    13 Kab / Kota 13 kab 149,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa

    STBM

    - Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya Workshop

    Peningkatan Rumah Sehat.

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    200,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa

    STBM

    - Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    Terlaksananya workshop

    percepatan pencapaian 5 pilar

    STBM

    Kota Kupang 13

    kab/kota

    215,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa

    STBM

    - Seksi Kesling,

    Kesker dan Kesjaor

    1. 02. XX. 02. Kegiatan Peningkatan

    Kualitas dan Kuantitas

    SDM Kesehatan

    17,390,940,700 APBD 19,301,660,300

    Terlaksananya Pengangkatan

    Honor Tenaga Kesehatan PTT

    Daerah di Puskesmas se

    Prov.NTT

    22 Kab/ Kota

    100 2,160,000,000 APBD Rekruitmen Tenaga

    Kesehatan

    100 2,160,000,000 Seksi Perencanaan

    dan Pendayaguaan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Pembayaran

    Honor Tenaga Kesehatan PTT

    Daerah di Puskesmas se

    Prov.NTT

    22 Kab/ Kota

    574 12,398,400,000 APBD Rekruitmen Tenaga

    Kesehatan

    674 14,558,400,000 Seksi Perencanaan

    dan Pendayaguaan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Monitoring dan

    Evaluasi Tenaga Kesehatan PTT

    Daerah, Program Intersip Dokter

    Indonesia (PIDI) dan Wajib

    Kerja Dokter Spesialis (WKDS)

    yang ditempatkan di Fasyankes

    RSUD/RS dan Puskesmas.

    22 Kab/ Kota

    1 kali 22

    Kab/Kota

    93,376,000 APBD Penempatan Tenaga

    Kesehatan sesuai proporsi

    dan kebutuhan

    1 kali 22

    Kab/Kota

    93,376,000

    Seksi Perencanaan

    dan Pendayaguaan

    SDM Kesehatan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 13 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Pendampingan

    dan Pengendalian serta

    Pengawasan Tenaga Kesehatan

    Strategis Nusantara Sehat di

    Lokus Puskesmas Daerah

    Terpencil Provinsi Kepulauan

    (DTPK).

    22 Kab/ Kota

    1 kali 22

    Kab/Kota

    93,376,000 APBD Penempatan Tenaga

    Kesehatan sesuai proporsi

    dan kebutuhan

    1 kali 22

    Kab/Kota

    93,376,000

    Seksi Perencanaan

    dan Pendayaguaan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Bimbingan dan

    Pengawasan pada Institusi

    Pendidikan Kesehatan dan

    Program Studi yang belum

    Terakreditasi B

    10 Institusi

    Pendidikan

    2 kali 80,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya

    pendidikan kepada tenaga

    kesehatan

    2 kali 85,000,000

    Seksi Pengembangan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Pendampingan

    Tim Akreditasi pada Institusi

    Pendidikan Kesehatan &

    Program Studi yang belum

    Terakreditasi B.

    10 Institusi

    Pendidikan

    2 kali 80,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya

    pendidikan kepada tenaga

    kesehatan

    2 kali 85,000,000

    Seksi Pengembangan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Kegiatan

    Wisuda, Pengambilan Sumpah

    oleh Kepala Dinas Kesehatan

    Provinsi & Pelantikan Profesi

    Tenaga Kesehatan oleh

    Organisasi Profesi bagi Lulusan

    Institusi Pendidikan Kesehatan

    di Provinsi NTT.

    10 Institusi

    Pendidikan

    2 kali 80,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya

    pendidikan kepada tenaga

    kesehatan

    2 kali 85,000,000

    Seksi Pengembangan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Kegiatan

    Pemantauan dan Pengawasan

    SIPENMARU dan Ujian Akhir

    Program Pendidikan Tenaga

    Kesehatan pada Institusi

    Pendidikan di Provinsi NTT

    10 Institusi

    Pendidikan

    2 kali 160,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya

    pendidikan kepada tenaga

    kesehatan

    2 kali 170,000,000

    Seksi Pengembangan

    SDM Kesehatan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 14 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Monitoring dan

    Evaluasi Peserta Tubel

    Mahasiswa Kedokteran dan

    Kedokteran Gigi serta Dokter /

    Dokter Gigi Spesialis

    (PPDS/PPDGS) pada Fakultas

    Kedokteran/ Kedokteran Gigi

    Universitas di seluruh Indonesia

    18 Fak. Kedokteran

    18

    Institusi

    pendidika

    n

    280,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya

    pendidikan kepada tenaga

    kesehatan

    18

    Institusi

    pendidika

    n

    280,000,000

    Seksi Pengembangan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Sosialisasi PPDS

    / PPDGS dan Tubel Online oleh

    BPPSDMK Kementerian

    Kesehatan RI.

    Kota Kupang

    200 orang

    calon

    11,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya

    pendidikan kepada tenaga

    kesehatan

    200 orang

    calon

    12,000,000 Seksi

    Pengembangan SDM

    Kesehatan

    Terlaksananya Advokasi

    Penjaringan Pendidikan

    Kesehatan bagi Siswa

    Menengah Umum/Sekolah

    Menengah Tingkat Atas di 22

    Kab/Kota

    132 Institusi

    132

    Institusi/

    Kabupaten

    200,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya

    pendidikan kepada tenaga

    kesehatan

    132

    Institusi/

    Kabupaten

    250,000,000

    Seksi Pengembangan

    SDM Kesehatan

    Terlaksananya Pengurusan STR,

    STRTTK, Surat Keterangan

    Tugas Praktik dr.spesialis, Surat

    Keterangan Lolos butuh/wajib

    lapor Apoteker

    Kota Kupang, 22

    Kab/Kota dan

    Jakarta

    12860

    dokumen

    67,686,400 APBD Percepatan Pengurusan

    STR

    555

    dokumen4

    74,455,000

    Seksi Legalitas

    Tenaga dan Institusi

    Diklat

    Terlaksananya Penetapan Angka

    Kredit Jabatan Fungsional

    Kesehatan.

    Kota Kupang, 22

    Kab/Kota dan

    Jakarta

    1030 17,811,100 APBD Percepatan Pengurusan

    STR

    1030 17,811,100 Seksi Legalitas

    Tenaga dan Institusi

    Diklat

    Terlaksananya Uji Kompetensi.

    Jabatan Fungsional Kesehatan

    yang Naik Jenjang dan Inpasing

    Kota Kupang, 22

    Kab/Kota dan

    Jakarta

    74 245,513,000 APBD Percepatan Pengurusan

    STR

    81 245,513,000 Seksi Legalitas

    Tenaga dan Institusi

    Diklat

    Terlaksananya Pemilihan 9 Jenis

    Tenaga Kesehatan Teladan

    Puskesmas (9 Nakes Teladan

    Ttingkat Provinsi dan 9 Nakes

    Teladan Tingkat Nasional).

    Kota Kupang, 22

    Kab/Kota dan

    Jakarta

    18 351,729,200 APBD Percepatan Pengurusan

    STR

    18 351,729,200

    Seksi Legalitas

    Tenaga dan Institusi

    Diklat

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 15 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Rapat Koordinasi

    Tenaga Kesehatan Warga

    Negara Asing (TK WNA)Kota Kupang

    1 kali 115,640,000 APBD Percepatan Pengurusan

    STR

    - Seksi Legalitas

    Tenaga dan Institusi

    Diklat

    Terlaksananya Pelatihan

    Pelayanan Kesehatan

    Lingkungan

    Kota Kupang 30 140,349,000 APBD Pelatihan Standar

    Puskesmas

    - UPTD Latnakes

    Terlaksananya Pelatihan

    Kesehatan Kerja dan Olahraga

    Kota Kupang 30 135,388,000 APBD Pelatihan Standar

    Puskesmas

    30 145,000,000 UPTD Latnakes

    Terlaksananya Pelatihan

    Standarisasi Manajemen

    Terpadu Balita Sakit

    Kota Kupang 30 143,224,000 APBD Pelatihan Standar

    Puskesmas

    30 153,000,000 UPTD Latnakes

    Terlaksananya Pelatihan

    Sanitasi Total Berbasis

    Masyarakat

    Kota Kupang 30 137,000,000 APBD Pelatihan Standar

    Puskesmas

    30 147,000,000 UPTD Latnakes

    Terlaksananya Pelatihan

    Komunikasi Perubahan Perilaku

    Kota Kupang 30 125,000,000 APBD Pelatihan Komunikasi - UPTD Latnakes

    Terlaksananya Pelatihan

    Midwefery Update

    Kota Kupang 1kl 121,074,000 APBD Pelatihan, EPP dan TNA

    teknis manajemen

    30 131,000,000 UPTD Latnakes

    Terlaksananya Pelatihan Penilai

    Angka Kredit

    Kota Kupang 1kl 154,374,000 APBD Pelatihan, EPP dan TNA

    teknis manajemen

    30 164,000,000 UPTD Latnakes

    1. 02. XX. 03. Kegiatan Peningkatan

    Aksesibilitas dan

    Kualitas Pelayanan

    Kesehatan

    228,051,300,040 APBD 131,720,965,814

    Terlaksananya kaji Banding

    untuk persiapan Pelayanan

    Kesehatan terapung

    Luar Provinsi NTT 2 kali 244,680,000 APBD Pelayanan kesehatan

    terapung

    - - Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Konsultasi terkait

    Pelayanan Kesehatan terapung

    Jakarta 2 kali 233,360,000 APBD Pelayanan kesehatan

    terapung

    2 kali 233,360,000 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Audiensi terkait

    Pelayanan Kesehatan terapung

    Kota Kupang 2 kali 236,640,000 APBD Pelayanan kesehatan

    terapung

    - - Seksi Yankes

    Rujukan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 16 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Tinjauan

    lapangan terkait Pengadaan

    Pelayanan Kesehatan terapung

    Kota Kupang 2 kali 197,640,000 APBD Pelayanan kesehatan

    terapung

    2 kali 197,640,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pengadaan

    Pelayanan Kesehatan terapung

    Kota Kupang 1 paket 55,034,031,400 APBD Pelayanan kesehatan

    terapung

    1 unit 55,034,031,400 Seksi Yankes

    Rujukan

    Tersedianya SDM Pelayanan

    Kesehatan Terapung

    Kota Kupang 1 paket 790,976,900 APBD Pelayanan kesehatan

    terapung

    1 paket 790,976,900 Seksi Yankes

    Rujukan

    Tersedianya Operasional

    Pelayanan Kesehatan Terapung

    Kota Kupang 1 paket 10,642,451,400 APBD Pelayanan kesehatan

    terapung

    1 paket 10,642,451,400 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Rapat

    Perencanaan dan Evaluasi untuk

    Program Public Safety Center

    119 untuk mendukung FHC di

    Provinsi NTT

    Kota Kupang 4 kali 60,592,500 APBD Layanan Flying Health

    Care

    2 kali 30,592,500 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Koordinasi ke

    Luar Provinsi terkait Program

    Public Safety Center 119 di

    Provinsi NTT

    Luar Provinsi 2 kali 270,800,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    2 kali 135,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pengadaan

    Ambulance untuk Public Safety

    Center 119 untuk mendukung

    FHC di Provinsi NTT

    Prov, Kab/kota 1 unit 1,520,500,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    1 unit 1,520,500,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Tersedianya Operasional

    Ambulance untuk Public Safety

    Center 119 untuk mendukung

    FHC di Provinsi NTT

    Provinsi 1 paket 998,710,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    2 paket 1,997,420,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Launching Public

    Safety Center 119 Provinsi

    NTT

    Kota Kupang 1 kali 27,092,500 APBD Layanan Flying Health

    Care

    - - Seksi Yankes

    Rujukan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 17 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Peningkatan

    Akses Pelayanan Kesehatan

    Bergerak di Puskesmas di

    DTPK melalui Pelayanan

    Kesehatan Terpadu oleh Tim

    Kesehatan Provinsi

    22 Kab/ Kota 7

    puskesmas

    373,648,640 APBD Layanan Flying Health

    Care

    7

    puskesmas

    411,013,504 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pertemuan

    persiapan dan evaluasi

    pelayanan Flying Health care

    Kota Kupang 2 kl 300,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    2 kl 300,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pengadaan

    Helikopter Ambulans

    Kota Kupang 1 unit 100,000,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    - Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Operasional dan

    pemeliharaan Helikopter

    Ambulans (paramedic, pilot &

    crew)

    RS Rujukan

    Regional

    12 kasus 1,200,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    15 kasus 1,500,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Monev dan

    Bimtek Pelayanan Flying Health

    Care di RSUD

    RS Rujukan

    Regional

    1 kl 70,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    1kl 80,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pemenuhan

    Peralatan untuk Penguatan

    Rujukan Regionalisasi dalam

    mendukung Flying Health Care

    Kota Kupang 6 Pt 3,000,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    12 Pt 6,000,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Kunjungan

    dokter spesialis dalam rangka

    yankes rujukan di RS rujukan

    non regional

    22 Kab/ Kota 14 RSUD

    non

    rujukan

    regional

    1,520,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    15 RSUD

    non

    rujukan

    regional

    1,540,000,000 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Dukungan

    pendirian RSUP

    RSUP 1 pt 350,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    1 pt 450,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Rapat persiapan

    pembangunan rumah sakit

    umum vertikal

    Kota Kupang 12 kali 60,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    12 kali 60,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Konsultasi

    program yankes ke pusat dalam

    rangka pembangunan rumah

    sakit umum vertikal

    Jakarta 4 kl 80,000,000 APBD Layanan Flying Health

    Care

    4 kl 80,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 18 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Pembinaan

    Teknis Pelaksanaan

    Telemedicine di Puskesmas

    22 Kab/ Kota 1 kali 211,854,500 APBD Penerapan Telemedicine 1 kali 233,039,950 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Pertemuan

    Sosialisasi dan Advokasi

    Pelayanan Telemedicine bagi

    RSUD dan Pemda Kab/Kota

    22 Kab/ Kota 1 kl 200,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 1 kl 220,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pertemuan

    Sosialisasi dan Advokasi

    Pelayanan Rujukan

    Menggunakan Aplikasi

    SISRUTE (Sistem Rujukan

    Terpadu) bagi RSUD dan

    Pemerintah Kab/Kota

    Kupang 1 kl 220,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 1 kl 240,000,000 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksanana Pengadaan Sarana

    Prasarana SISRUTE

    6 RS Rujukan

    Regional

    6 pt 3,000,000,000 APBD Penerapan Telemedicine - - Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Operasional

    Sarpras SISRUTE

    6 RS Rujukan

    Regional

    6 pt 500,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 6 pt 600,000,000 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Pemetaan

    Kompetensi Faskes Dalam

    Menerapkan Telemedicine

    Kupang 1 kl 150,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 1 kl 160,000,000 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Bimbingan

    Teknis Akreditasi FKTP

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    587,840,500 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    646,624,550 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Pendampingan

    Pasca Akreditasi FKTP

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    211,854,500 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    233,039,950 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Pembinaan

    Manajemen Puskesmas di 22

    kab/kota

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    116,180,500 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    127,798,550 Seksi Yankes

    Rujukan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 19 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Monitoring dan

    Evaluasi Pelaksanaan Program

    Indonesia Sehat dengan

    Pendekatan Keluarga (PISPK)

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    116,180,500 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    127,798,550 Seksi Yankes

    Rujukan

    Pembinaan Asuhan Mandiri

    TOGA melalui Pembuatan

    tepung Kelor dan Instan Faloak

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    264,072,500 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    290,479,750 Seksi Yankes

    Rujukan

    Tersedianya Operasional SP3T

    Provinsi NTT

    Kota Kupang 1 paket 117,440,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 paket 117,440,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pertemuan

    persiapan Akreditasi RS versi

    SNARS

    Kupang 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 220,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Bimtek pasca

    akreditasi rumah sakit

    22 Kab / Kota 1 kl 120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 132,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Penilaian RS

    Sayang Ibu dan Bayi

    22 Kab / Kota 1 kl 120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 132,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pelatihan teknis

    dlm rangka penguatan Program

    Sayang Ibu dan Bayi

    Kota Kupang 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 220,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Penilaian

    Gerakan RS Bersih dan Tertib

    22 Kab / Kota 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 220,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pengadaan

    Tempat Tidur untuk Rumah

    Sakit Jiwa

    Kota Kupang 50 unit 1,438,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    50 unit 1,626,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 20 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Penyediaan

    gedung RS Jiwa

    Kota Kupang 2 unit 3,000,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    3 unit 3,450,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Penyediaan

    peralatan medik dan non medik

    RS Jiwa

    Kota Kupang 3 paket 11,000,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    3 paket 15,000,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    Terlaksananya Peningkatan

    Kemampuan dalam rangka

    penguatan SDM dan manajemen

    RS Jiwa

    Kota Kupang 5 kali 280,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    5 kali 280,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    Terlaksananya Penyediaan

    kendaraan Roda 2 dan roda-4

    (khusus)

    Kota Kupang 2 buah 1,000,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    2 buah 1,000,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    Terlaksananya Penyusunan SOP

    dan Dokumen Penunjang

    Pelayanan RS Jiwa

    Kota Kupang 3 pt 100,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    3 pt 100,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    Terlaksananya Pemenuhan

    tenaga Pelayanan Kesehatan

    RSJ

    Kota Kupang 50 or 1,250,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    50 or 1,250,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    Terlaksananya Operasional RSJ Kota Kupang 1 pt 3,700,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 pt 4,070,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    Terlaksananya bimtek

    Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Rujukan Regional

    6 RS Rujukan 1 kl 60,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 66,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    Terlaksananya bimtek

    Peningkatan SDM Rumah Sakit

    Rujukan Regional

    6 RS Rujukan 1 kl 60,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 66,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan (RS Jiwa)

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 21 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Penataan

    Manajemen, Perencanaan,

    Penganggaran, Pelaksanaan

    Monitoring dan Evaluasi di RS

    22 Kab/ Kota 1 kl 120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 132,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pelatihan

    Pelayanan Darah bagi petugas

    UTD dan Bank darah di RS

    22 Kab/ Kota 28 rs & 22

    UTD

    250,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    29 rs & 22

    UTD

    275,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pertemuan

    Pembentukan dan Pemantapan

    Jejaring Pelayanan Darah

    22 Kab/ Kota 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    1 kl 220,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Monev Pelayanan

    Darah di RS dan UTD

    22 Kab/ Kota 28 rs & 22

    UTD

    120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    29 rs & 22

    UTD

    132,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Dukungan

    operasional terhadap BPRS

    Provinsi

    Kota Kupang 12 bln 260,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    12 bln 275,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Supervisi dan

    monev Tim BPRS ke semua

    RSUD

    22 Kab/ Kota 22

    Kab/kota

    160,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    Kab/kota

    176,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pengawasan dan

    Pembinaan Untuk Klarifikasi

    Kasus-Kasus Emergency di RS

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    160,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    176,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Koordinasi dan

    konsultasi tim BPRS ke pusat

    Jakarta 2 kali 50,000,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    2 kali 50,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Supervisi

    terhadap sarana, prasarana,

    alkes, dan tata ruang di

    Puskesmas sesuai PMK 75

    Tahun 2014

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    116,180,500 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    127,798,550 Seksi Yankes

    Rujukan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 22 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Rapat Evaluasi

    Program Pelayanan Kesehatan

    Primer dan Tradisional

    Kab/ Kota 22

    kab/kota

    183,712,000 APBD Standarisasi pelayanan

    kesehatan melalui

    akreditasi fasilitas

    kesehatan

    22

    kab/kota

    325,045,050 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pengurusan

    Perijinan lingkungan dalam

    rangka pengadaan IPAL

    RSJ 1 pt 150,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis

    memenuhi syarat di sarana

    kesehatan

    0 - Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Pelatihan Tenaga

    Pengelola IPAL RSUD

    Kab/Kota

    Kupang 1 kl 200,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis

    memenuhi syarat di sarana

    kesehatan

    1 kl 220,000,000 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Terlaksananya Monev

    pengelolaan limbah medis

    rumah sakit.

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    120,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis

    memenuhi syarat di sarana

    kesehatan

    22

    kab/kota

    132,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pertemuan

    koordinasi lintas sektor untuk

    peningkatan kualitas

    pengelolaan limbah medis

    rumah sakit.

    22 Kab/ Kota 1 kali 200,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis

    memenuhi syarat di sarana

    kesehatan

    - Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Peningkatan

    Kemampuan petugas teknis RS

    dalam rangka JKN

    22 Kab/ Kota 51 RS 200,000,000 APBD Cakupan pembiayaan

    Kesehatan

    52 RS 220,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Peningkatan

    Kemampuan pengelola program

    dalam rangka JKN

    22 Kab/ Kota 22 PP 80,000,000 APBD Cakupan pembiayaan

    Kesehatan

    22 PP 80,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Pembinaan

    pemberi pelayanan kesehatan

    yang optimal bagi penduduk

    miskin di kelas III RS

    penyelenggara JKN

    22 Kab/ Kota 51 RS 120,000,000 APBD Cakupan pembiayaan

    Kesehatan

    52 RS 132,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Monev

    pelaksanaan JKN/KIS Provinsi

    ke semua RS

    22 Kab/ Kota 51 RS 120,000,000 APBD Cakupan pembiayaan

    Kesehatan

    52 RS 132,000,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Advokasi

    Sosialisasi Program Jaminan

    Kesehatan Kepada Masyarakat

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    307,457,000 APBD Cakupan pembiayaan

    Kesehatan

    22

    kab/kota

    338,202,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 23 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Rapat

    Perencanaan dan Evaluasi

    Universal Health Coverage

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    346,033,000 APBD Cakupan pembiayaan

    Kesehatan

    22

    kab/kota

    380,636,000 Seksi Yankes

    Rujukan

    Terlaksananya Edukasi Gerakan

    Masyarakat Cerdas

    Menggunakan Obat (GeMa

    CerMaT)

    Kab. TTS, Belu,

    Rote Ndao,

    Lembata

    1 kab (150

    orang)

    113,769,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 kab (150

    orang)

    125,146,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Edukasi Gerakan

    Masyarakat terhadap

    penggunaan Alkes dan PKRT

    yang benar

    Kab. Belu, Sikka,

    Manggarai Barat,

    Sumba Timur

    1 kab (150

    orang)

    79,887,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 kab (150

    orang)

    87,876,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Lokakarya

    Manajemen Pengelolaan Obat

    bagi Pengelola Obat di

    Puskesmas dan Rumah Sakit

    Kota Kupang, Kab.

    Kupang, TTS, Rote

    Ndao, Sabu Raijua,

    Sumba Timur,

    Sumba Tengah,

    Sumba Barat,

    Sumba Barat Daya,

    TTU, Belu, Malaka,

    Alor, Sikka, Ende,

    Nagekeo

    3 kab (89

    orang)

    236,875,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    6 kab (81

    orang)

    260,562,500 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Bimtek Standar

    Pelayanan Kefarmasian sesuai

    Standart di Puskesmas dan

    Rumah Sakit

    22 Kab/ Kota 1 kali di

    22

    kab/kota

    197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 kali di

    22

    kab/kota

    217,158,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 24 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Workshop

    Pengendalian Penggunaan

    Antimikroba di Rumah Sakit

    22 Kab/ Kota Kota

    Kupang

    dan 8 Kab

    (Kab.

    Kupang,

    TTS,

    TTU,

    Belu,

    Malaka,

    Rote

    Ndao,

    Sabu

    Raijua dan

    Alor)

    186,305,600 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    4 kab

    (Sumba

    Barat,

    Sumba

    Timur,

    Sumba

    Tengah

    dan

    Sumba

    Barat

    Daya)

    190,856,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Pengadaan Obat

    dan Bahan Habis Pakai Buffer

    Stock Provinsi

    Kota Kupang 1 paket

    (49 item)

    750,000,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 paket

    (49 item)

    750,000,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Tersedianya Biaya Distribusi

    Obat, vaksin, perbekalan

    kesehatan dan media promosi

    kesehatan ke Kab/Kota

    Kota Kupang 22

    kab/kota

    400,000,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    22

    kab/kota

    400,000,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Bimtek

    Pengelolaan Obat dan Vaksin di

    Puskesmas dan Rumah Sakit

    22 Kab/ Kota 1 kali di

    22

    kab/kota

    197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 kali di

    22

    kab/kota

    217,158,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Sampling Bahan

    Tambahan Pangan pada Jajanan

    Anak Sekolah

    22 Kab/ Kota 22

    kab/kota

    118,161,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    22

    kab/kota

    129,977,500 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 25 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Pengawasan

    Makanan Minuman Kadaluarsa

    Menjelang Hari Raya

    22 Kab/ Kota Kota

    Kupang

    dan 4 Kab

    (Kab.

    Alor, Rote

    Ndao,

    Sabu

    Raijua dan

    Sumba

    Timur)

    236,014,900 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    Kota

    Kupang

    dan 4 Kab

    (Kab.

    Lembata,

    Sumba

    Barat,

    Sumba

    Tengah

    dan

    Sumba

    Barat

    Daya)

    259,616,500 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Bimtek

    Penyaluran Narkotika,

    Psikotropika, Prekursor dan

    Obat Keras di Sarana Pelayanan

    Kesehatan

    22 Kab/ Kota 1 kali di

    22

    kab/kota

    197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 kali di

    22

    kab/kota

    217,158,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Bimtek

    Pelaksanaan Dana Alokasi

    Khusus (DAK) Fisik dan Non

    Fisik Sub Bidang Pelayanan

    Kefarmasian

    22 Kab/ Kota 1 kali di

    22

    kab/kota

    197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 kali di

    22

    kab/kota

    217,158,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Pengadaan Obat

    Kejadian Luar Biasa Stock

    Provinsi

    Instalasi Farmasi

    Provinsi

    1 pt 3,804,570,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 pt 3,804,570,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Pendataan Alkes

    Yang Rusak Untuk Dikalibrasi

    dan Diperbaiki di Puskesmas

    PONED dan RS

    21 kabupaten/kota 1 kali di

    21 kab

    241,950,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    0 - Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 26 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Pembangunan gedung pusat

    pengelolaan pasca panen

    tanaman obat (P4TO)

    Kota Kupang 1 gedung 1,432,000,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 paket 200,000,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Pembangunan

    jalan/selasar instalasi farmasi

    provinsi (DAK Reguler)

    Kota Kupang 1 paket 100,000,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    - - Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya Rehabilitasi

    instalasi farmasi provinsi (DAK

    Reguler)

    Kota Kupang 1 paket 250,000,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    - - Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya pengadaan sarana

    prasarana pendukung kegiatan

    instalasi farmasi provinsi (DAK

    Reguler)

    Kota Kupang 1 paket 150,000,000 APBD Pemenuhan obat dan

    vaksin serta pengawasan,

    pengendalian obat,

    sediaan farmasi, produk

    pangan dan konsumsi

    1 paket 165,000,000 Seksi Kefarmasian

    dan Alat Kesehatan

    Terlaksananya edukasi

    pengurangan resiko kesehatan

    bagi penduduk yang tinggal di

    wilayah berpotensi bencana

    (tahap pra krisis bencana)

    Kota Kupang 2.200

    orang

    908,189,000 APBD Pelayanan Kesehatan

    Penduduk terdampak

    Krisis Kesehatan Akibat

    Bencana ataupun

    Berpotensi Bencana

    2.200

    orang

    999,007,900 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Pelayanan Kesehatan pada

    Penduduk berdampak/

    berpotensi Bencana (tahap

    tanggap darurat bencana)

    Kota Kupang 50% 3,403,400,100 APBD Pelayanan Kesehatan

    Penduduk terdampak

    Krisis Kesehatan Akibat

    Bencana ataupun

    Berpotensi Bencana

    60% 3,743,740,110 Seksi Yankes Primer

    dan Tradisional

    Pelatihan P3K tanggap darurat

    bencana/ krisis kesehatan

    Kota Kupang 64 orang 398,697,000 APBD Pelayanan Kesehatan

    Penduduk terdampak

    Krisis Kesehatan Akibat

    Bencana ataupun

    Berpotensi Bencana

    64 orang 438,566,700 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 27 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Pelatihan PPGD tanggap darurat

    bencana/ krisis kesehatan

    Kota Kupang 30 orang 536,817,000 APBD Pelayanan Kesehatan

    Penduduk terdampak

    Krisis Kesehatan Akibat

    Bencana ataupun

    Berpotensi Bencana

    30 orang 590,498,700 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Pelatihan Manajemen Kesehatan

    tanggap darurat bencana/ krisis

    kesehatan

    Kota Kupang 32 orang 349,557,000 APBD Pelayanan Kesehatan

    Penduduk terdampak

    Krisis Kesehatan Akibat

    Bencana ataupun

    Berpotensi Bencana

    32 orang 384,512,700 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Pengadaan Media

    Promosi Cetak rangka promosi

    UPT Laboratorium Kesehatan

    Kota Kupang 1 paket 125,375,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    1 paket 125,375,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Pertemuan

    Jejaring dalam rangka

    peningkatan kerjasama dengan

    Stakeholder Pengguna jasa

    Laboratorium Kesehatan

    Kota Kupang 75

    stakeholde

    r

    14,500,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    75

    stakeholde

    r

    14,500,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Pengambilan dan

    pemeriksaan sampel darah dan

    urine calon mahasiswa/i

    kesehatan di NTT

    Kupang, Kab.

    Sumba Timur, Kab

    Ende

    12

    Institusi

    pendidika

    n

    kesehatan

    / 2000

    orang

    83,988,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    12

    Institusi

    pendidika

    n

    kesehatan

    / 2000

    orang

    83,988,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Perjalanan Dinas

    Dalam Rangka Bimbingan

    Teknis, Advokasi dan

    Sosialisasi jenis-jenis Layanan

    Laboratorium ke Kabupaten

    22 Kab/ Kota 22

    Kab/Kota

    100,000,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    22

    Kab/Kota

    100,000,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Belanja

    Perjalanan Dinas Dalam Rangka

    Pemeriksaan Laboratorium

    Dalam Rangka KLB/Bencana

    22 Kab/ Kota 22

    Kab/Kota

    20,000,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    22

    Kab/Kota

    20,000,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    ______________________________________________________________________

    Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 28 of 52

  • Lokasi

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu indikatif

    Sumber

    Dana

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana /

    Pagu Indikatif

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

    Kode

    Urusan /Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program /

    Kegiatan

    Rencana Tahun 2020

    Catatan Penting

    (Sub Kegiatan)

    Prakiraan Maju rencana Tahun

    2021

    Penanggung Jawab

    Terlaksananya Food security

    untuk Presiden dan Wakil

    Presiden

    22 Kab/ Kota 22

    Kab/Kota

    20,000,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    22

    Kab/Kota

    20,000,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Kegiatan On The

    Job Trainning Malaria dan

    Perbaikan Mikroskop dalam

    rangka Percepatan Eliminasi

    Malaria NTT di 22 Kab/Kota

    22 Kab/ Kota 22

    Kab/Kota

    198,000,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    22

    Kab/Kota

    198,000,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Konsultasi

    Laboratorium Kesehatan ke

    Kemenkes dan BBLK

    Jakarta, Bandung.

    Surabaya,

    Yogyakarta, Bali

    1 paket 70,000,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    1 paket 70,000,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya kursus, pelatihan,

    sosialisasi dan bimbingan

    Teknis PNS Biaya kegiatan

    PME Bakteri, Serologi dan

    Parasit

    Jakarta, Surabaya 1 paket 15,000,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    1 paket 15,000,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya kursus, pelatihan,

    Belanja kursus-kursus singkat/

    pelatihan Magang Kultur kuman

    TB MDR, Magang Quality

    Control, magang Pemeriksaan

    Limbah dan PMI KimiA Air,

    Magang Sistem Informasi

    Laboratorium Kesehatan

    Jakarta, Surabaya BBLK,

    BLK

    108,284,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    BBLK,

    BLK

    108,284,000 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Pengadaan

    peralatan penunjang untuk

    pemeriksaan laboratorium

    kesehatan

    Kota Kupang 1 paket 361,704,500 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    1 paket 361,704,500 UPTD Laboratorium

    Kesehatan

    Terlaksananya Pemeliharaan dan

    Kalibrasi alat laboratorium

    Kota Kupang 1 paket 100,000,000 APBD Peningkatan UPTD

    Laboratorium Kesehatan

    Provinsi NTT

    1 paket 100,000,000