Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. URUSAN WAJIB
1. 02. KESEHATAN 327,329,278,835 APBD 226,953,318,041
1. 02. xx Program Peningkatan
Aksebilitas Dan Kualitas
Layanan Kesehatan
302,788,888,835 APBD 199,536,889,041
Penurunan Kasus Gizi Pada
Balita :
· Persentase Balita Stunting 35.8 33.5 Bidang Kesmas
· Persentase Balita Wasting 13.1 11.7 Bidang Kesmas
· Persentase Balita
Underweight
23.8 21.5 Bidang Kesmas
Penurunan Kasus Kematian
Ibu dan Anak :
· Kasus Kematian Ibu 150 144 Bidang Kesmas
· Kasus Kematian Bayi 960 918 Bidang Kesmas
· Kasus Kematian Balita 1,054 994 Bidang Kesmas
Peningkatan Pengendalian
Penduduk dan Cakupan
Keluarga Berencana :
· Angka Fertilitas Total
(Total Fertility Rate/TFR)
3.1 3 Bidang Kesmas
· Prevalensi Pemakaian
Kontrasepsi (Contraceptive
Prevallence Rate /CPR)
49 51 Bidang Kesmas
1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 1 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
· Cakupan Kebutuhan
Kontrasepsi yang Tidak
Terpenuhi (Unmeet Need )
13 11.5 Bidang Kesmas
Peningkatan Rasio Tenaga
Kesehatan :
· Rasio Dokter Spesialis
per 100.000 penduduk
5 6 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Dokter Umum per
100.000 penduduk
16 17 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Dokter Gigi per
100.000 penduduk
4 5 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Bidan per 100.000
penduduk
85 90 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Perawat per
100.000 penduduk
150 152 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Perawat gigi per
100.000 penduduk
11 12 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Tenaga Gizi per
100.000 penduduk
12 13 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Sanitarian per
100.000 penduduk
14 15 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Tenaga Kesehatan
Masyarakat per 100.000
penduduk
17 18 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Apoteker per
100.000 penduduk
5 5 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Asisten Apoteker
per 100.000 penduduk
13 13 Bidang PSDM
Kesehatan
· Rasio Tenaga
Laboratorium per 100.000
penduduk
5 5 Bidang PSDM
Kesehatan
Jumlah Layanan Kesehatan
Terapung
2 3 Bidang Yankes
Jumlah Flying Health Care 1 1 Bidang Yankes
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 2 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Peningkatan Cakupan
Fasilitas Kesehatan
Terakreditasi
· Persentase Puskesmas
Terakreditasi
55 70 Bidang Yankes
· Persentase Rumah Sakit
Terakreditasi
77.5 85 Bidang Yankes
Cakupan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
85 90 Bidang Yankes
Persentase Penduduk
Mengalami Gangguan
Kesehatan
32 31 Bidang P2P
· Presentase kasus HIV
yang diobati50 52
Bidang P2P
· Jumlah Kab/kota dengan
angka keberhasilan pengobatan
(success Rate) TBC>85%
14 17
Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota dengan
API Malaria
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
· Jumlah Kab/Kota dengan
puskesmas yang mempunyai
Layanan Rehidrasi Oral Aktif
(LROA) > 60%
22 22
Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota yang
memiliki Regulasi Kawasan
Tanpa Rokok
8 9 Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota dengan
Desa/Kelurahan yang
melaksanakan POSBINDU
PTM>50%
13 16 Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota dengan
Puskesmas yang Mempunyai
Layanan Rehidrasi Oral Aktif
(LROA) > 60%
22 22 Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota yang
memiliki Puskesmas Pelayanan
Deteksi Dini Kanker pada
perempuan dengan metode IVA
dan Sadanis >20%
13 16 Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota yang
memiliki Puskesmas yang
melakukan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai kriteria >20%
18 19 Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota dengan
Imunisasi Dasar Lengkap >90%
9 13 Bidang P2P
· Jumlah Kab/Kota yang
melakukan Respon
Penanggulangan terhadap signal
KLB >80%
22 22 Bidang P2P
· Persentase KLB ditangani
kurang dari 24 jam
100 100 Bidang P2P
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 4 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Pencapaian Reformasi
Birokrasi :
· Persentase Standar
Operasional (SOP) Prosedur
yang Disusun dan Dijalankan
100 100 Sekretariat
· Persentase Standar
Pelayanan Publik (SPP) yang
Disusun dan Dijalankan
100 100 Sekretariat
· Persentase Penyerapan
Dana Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah (APBD)
95 95 Sekretariat
· Persentase Realisasi
Pendapatan Terhadap Target
100 100 Sekretariat
· Inovasi Yang
Dilaksanakan
1 1 Sekretariat
· Pembangunan Zona
Integritas
100 100 Sekretariat
· Status Laporan Keuangan WTP WTP Sekretariat
· Nilai SAKIP B B Sekretariat
Peningkatan Capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan :
· Persentase Capaian SPM
Kesehatan Provinsi
100 100 Sekretariat
· Fasilitasi Peningkatan
Capaian SPM Kesehatan
Kabupaten/Kota
100 100 Sekretariat
Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Dokumen
Kependudukan dan Catatan
Sipil :
· Kepemilikan KTP
Elektronik untuk Penduduk
Wajib KTP Pemula
40 95 Bidang Dukcapil
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 5 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
· Cakupan Penduduk di
bawah 17 Tahun Memiliki Kartu
Identitas Anak
40 60 Bidang Dukcapil
· Cakupan Bayi Memiliki
Akta Kelahiran
80 85 Bidang Dukcapil
Pemanfaatan Data
Kependudukan oleh
(Perjanjian Kerja Sama
dengan Perangkat Daerah)
4 6 Bidang Dukcapil
1. 02. XX. 01. Kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat
13,800,957,000 APBD 11,058,257,000
Terlaksananya Penguatan
pengembangan sistem
pemantauan Ibu Hamil, Ibu
Bersalin dan bayi baru lahir
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
181,700,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini
kelainan kehamilan.
22
kab/kota
181,700,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Peningkatan
kapasitas pengelola program
KIA dalam Perencanaan
Terpadu Kesehatan Ibu dan
Anak (PT-KIA)
Kabupaten
Regional
10 kab 343,500,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini
kelainan kehamilan.
10 kab 343,500,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Penguatan
intervensi Pencegahan
Penularan Penyakit dari Ibu ke
Anak (PPIA)
Kota Kupang 22
Kab/Kota
363,400,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini
kelainan kehamilan.
22
Kab/Kota
363,400,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Penguatan
koordinasi dalam pelaksanaan
UKS Terintegrasi Tablet
Tambah Darah Remaja Putri,
Kesehatan Reproduksi dan Gizi
di 22 Kab/Kota
22 Kab/ Kota 1 kali 197,100,000 APBD Pelaksanaan deteksi dini
kelainan kehamilan.
22
kab/kota
362,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Sosialisasi dan
Advokasi tentang 1000 Hari
Pertama Kehidupan
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
275,000,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
22
kab/kota
275,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Penyusunan Grand Strategy
Penurunan Kematian Ibu dan
Bayi
Kota Kupang 1 kegiatan 40,000,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
- Seksi Kesga, Gizi
dan KB
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 6 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya penguatan
intervensi Nakes terhadap
pelaksanaan Manajamen
Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Kabupaten
Regional
22
kab/kota
367,000,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
22
kab/kota
367,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Penguatan Internal dan
Eksternal dalam Upaya
Penurunan Kematian Ibu dan
Bayi melalui Audit Maternal
Perinatal dan Pemantaun
Wilayah Setempat Kesehatan
Ibu dan Anak ke Kab/Kota
Kabupaten
Regional
22
kab/kota
218,700,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
22
kab/kota
218,700,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Penguatan
Kapasitas nakes dalam
Tatalaksana Bayi Berat Lahir
Rendah dan Asfiksia dalam
rangka menurunkan kematian
bayi
Kabupaten
Regional
22
kab/kota
425,000,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
22
kab/kota
425,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya pelatihan PMBA
bagi Petugas Kab/Kota
22 Kab/ Kota 22
kabupaten
/kota
522,100,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
22
kabupaten
/kota
522,100,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya refreshing
supervisi fasilitatif PMBA bagi
nakes
22 Kab/ Kota 22
kabupaten
/kota
498,400,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
- Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Penguatan
Kapasitas nakes dalam
Pelayanan KB Pasca Salin
sesuai metode kontrasepsi
22 Kab / kota 22
kab/kota
320,500,000 APBD Pendampingan ibu dan
anak pada 1.000 HPK oleh
tenaga kesehatan.
22
kab/kota
320,500,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Bimtek dalam
rangka Penguatan Intervensi: -
Penanganan Ibu hamil Kurang
Energi Kronis, - Penanganan
Balita kurus,
- Pengawasan pemberian Tablet
Tambah Darah (TTD) ibu hamil
dan remaja putri
- Perbaikan kualitas data
22 Kab/ Kota 22
kabupaten
/kota
392,200,000 APBD Pemberian makanan
tambahan dan suplemen
serta tablet tambah darah
bagi ibu hamil/menyusui,
bayi dan balita
22
kabupaten
/kota
392,200,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 7 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Pembuatan
PERGUB/Edaran/Instruksi yang
mendukung penurunan stunting
Kota Kupang 1 bh 40,000,000 APBD Pemberian makanan
tambahan dan suplemen
serta tablet tambah darah
bagi ibu hamil/menyusui,
bayi dan balita
- Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Pertemuan
berkala evaluasi pemberian
Tablet Tambah Darah rematri di
sekolah
Kota Kupang 4 keg 20,000,000 APBD Pemberian makanan
tambahan dan suplemen
serta tablet tambah darah
bagi ibu hamil/menyusui,
bayi dan balita
4 keg 20,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Distribusi
logistik program Kesmas
(Provinsi ke Kabupaten)
22 Kab/ Kota 22
kabupaten
/kota
410,300,000 APBD Pemberian makanan
tambahan dan suplemen
serta tablet tambah darah
bagi ibu hamil/menyusui,
bayi dan balita
22
kabupaten
/kota
410,300,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Pengadaan
suplemen gizi (serbuk kelor)
bagi balita kurus dan Ibu Hamil
KEK
Kota Kupang 1 kegiatan 500,000,000 APBD Pemberian makanan
tambahan dan suplemen
serta tablet tambah darah
bagi ibu hamil/menyusui,
bayi dan balita
1 kegiatan 500,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Petugas Dalam
Pemantauan Pertumbuhan dan
Konseling Gizi
22 Kab/ Kota 22
kabupaten
/kota
378,600,000 APBD Pemberian makanan
tambahan dan suplemen
serta tablet tambah darah
bagi ibu hamil/menyusui,
bayi dan balita
22
kabupaten
/kota
378,600,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Peningkatan
kapasitas Tatalaksana Anak Gizi
Buruk bagi (dokter, perawat,
gizi) dengan komposisi 1:1:1
per puskesmas dan rumah sakit
5 regional 22
kabupaten
/kota
310,500,000 APBD Penanganan balita gizi
buruk secara
berkesinambungan
22
kabupaten
/kota
310,500,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas tenaga kesehatan
Asuhan gizi
5 regional 22
kabupaten
/kota
500,000,000 APBD Penanganan balita gizi
buruk secara
berkesinambungan
22
kabupaten
/kota
500,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 8 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya pendampingan
teknis oleh Tim Ahli (spesialis)
untuk tata laksana anak gizi
buruk di Terapheutic Feeding
Centre (TFC)/Panti Rawat Gizi
Kabupaten TTS,
TTU, Belu, Malaka
dan Kota Kupang
5 kab/kota 120,000,000 APBD Penanganan balita gizi
buruk secara
berkesinambungan
5 kab/kota 120,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Tersedianya Dukungan
Peralatan Penunjang di TFC
Kabupaten TTS,
TTU, Belu, Malaka
dan Kota Kupang
5 kab/kota 75,000,000 APBD Penanganan balita gizi
buruk secara
berkesinambungan
5 kab/kota 80,000,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Orientasi STBM
Stunting Lintas Sektor dan
Lintas Program tingkat
kabupaten
9 Kab/ Kota 9 kab 930,000,000 APBD Penanganan balita gizi
buruk secara
berkesinambungan
- Seksi, Kesling dan
Kesjaor
Terlaksananya pengadaan
Sanitarian kit dan kaporit
Kota Kupang 1 PT 150,000,000 APBD Penanganan balita gizi
buruk secara
berkesinambungan
- Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlasananya orientasi
penyehatan air bagi lintas sektor
dan program
22 Kab / Kota22
kab/kota 203,000,000
APBD Penanganan balita gizi
buruk secara
berkesinambungan
22
kab/kota 203,000,000
Seksi Kesloing dan
Kesjaor
Terlaksananya Intervensi Balita
melalui pembinaan pola makan
keluarga Berbasis Menu Gizi
Seimbang
22 Kab/ Kota
22
kab/kota
505,300,000 APBD Penerapan pembinaan
pola makan dalam
keluarga
22
kab/kota
505,300,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Peningkatan
kapasitas nakes dalam ASI
Eksklusif
22 Kab/ Kota 22
kabpaten/
kota
300,500,000 APBD Peningkatan pemberian
ASI eksklusif
22
kabpaten/
kota
300,500,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Intervensi Balita
melalui pembinaan pola makan
keluarga Berbasis Menu Gizi
Seimbang
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
505,300,000 APBD Penerapan pembinaan
pola makan dalam
keluarga
22
kab/kota
505,300,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Penyusunan dan
pengadaan lembar menu spesifik
lokal daerah (kelor)
Kota Kupang 1 kegiatan 265,000,000 APBD Penerapan pembinaan
pola makan dalam
keluarga
- Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksanaya Workshop menu
spesifik lokal daerah (kelor)
Kota Kupang 1 kegiatan 195,200,000 APBD Penerapan pembinaan
pola makan dalam
keluarga
- Seksi Kesga, Gizi
dan KB
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 9 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya penyebarluasan
informasi kesehatan melalui
media elektronik: Penayangan
Radio Spot, Penayangan TV
spot, Penayangan melalui
Videotron, Talkshow di TV dan
Radio
Kota Kupang 4 paket 151,500,000 APBD Penyebarluasan informasi
kesehatan melalui
berbagai media dan
penyuluhan kesehatan
kepada masyarakat
4 paket 151,500,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya penyebarluasan
informasi kesehatan melalui:
media Cetak: Buku
Panduan,Format/Kartu
Pemantauan , Spanduk, Umbul-
umbul, Baliho, Leaflet.
Kota Kupang 4 paket 151,500,000 APBD Penyebarluasan informasi
kesehatan melalui
berbagai media dan
penyuluhan kesehatan
kepada masyarakat
4 paket 151,500,000 Seksi Kesga, Gizi
dan KB
Terlaksananya Penyediaan
Media KIE Program Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Provinsi 97 Paket 61,812,000 APBD Penyebarluasan informasi
kesehatan melalui
berbagai media dan
penyuluhan kesehatan
kepada masyarakat
97 Paket 61,812,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
terlaksananya Penyediaan KIT
Pos Upaya Kesehatan Kerja
(UKK)
Provinsi 97 Paket 121,250,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
97 Paket 121,250,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya Kegiatan Lomba-
Lomba bagi Kader Kesehatan
Kota Kupang 22
kab./kota
286,551,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
22
kab./kota
286,551,000 Seksi Promkes dan
PSM
Terlaksananya Kampanye Cuci
Tangan Pakai Sabun pada saat
moment penting
Kota Kupang 12 Keg 120,600,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
12 Keg 120,600,000 Seksi Promkes dan
PSM
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 10 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Petugas Promkes
Kab/Kota dalam Pemberdayaan
Masyarakat Mendukung
Percepatan Penanggulangan dan
Pencegahan Stunting
Kota Kupang 22
kab/kota
126,900,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
22
kab/kota
126,900,000 Seksi Promkes dan
PSM
Terlaksananya Pengadaan Alat
Pengukur BB,TB, Alat
Permainan Edukatif (APE)
bahan stimulan tumbuh
kembang balita
22 Kab/ Kota 10 Py x 22
Kab/Kt
150,000,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
10 Py x 22
Kab/Kt
150,000,000 Seksi Promkes dan
PSM
Terlaksananya
PertemuanPembuatan Regulasi
tentang PHBS yang mendukung
Percepatan Penanggulangan dan
Pencegahan Stunting tentang
Kebijakan PHBS
Kota Kupang 22
Kab/Kota
126,900,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
22
Kab/Kota
126,900,000 Seksi Promkes dan
PSM
Terlaksanaya Bimtek UKBM 22 Kab/ Kota 22
Kab/kota
181,216,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
22
Kab/kota
181,216,000 Seksi Promkes dan
PSM
Terlaksanya Komunikasi
Perubahan Perilaku tentang
Penurunan Angka Kematian Ibu
dan Anak
22 Kab/ Kota 22
Kab/Kota
x 30 Or
292,000,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
22
Kab/Kota
x 30 Or
292,000,000 Seksi Promkes dan
PSM
Terlaksananya Revitalisasi Saka
Bakti Husada dalam mendukung
Percepatan Penanggulangan dan
Pencegahan Stunting
22 Kab/ Kota 80 Peserta 84,600,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
80 Peserta 84,600,000 Seksi Promkes dan
PSM
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 11 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Revitalisasi
Saka Bakti Husada
22 Kab/ Kota 80 org 123,000,000 APBD Pengembangan dan
Pemberdayaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
80 org 123,000,000 Seksi Promkes dan
PSM
Terlaksananya Pengembangan
dan Penguatan Kabupaten/Kota
Sehat
Kota Kupang 22
kab/kota
230,000,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
22
kab/kota
230,000,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (Stbm) di 22
kabupaten/kota dalam
menurunkan stunting
Kota Kupang 22
kab/kota
190,000,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
22
kab/kota
190,000,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlasananya orientasi
penyehatan air minum bagi
lintas sektor dan program
Kota Kupang 22
kab/kota
203,000,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
22
kab/kota
203,000,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya Koordinasi
Evaluasi Pengawasan Internal
Tempat Tempat Umum (TTU)
dan Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) bagi lintas
sektor dan program tingkat
kabupaten/kota dan provinsi.
Kota Kupang 22
kab/kota
250,000,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
22
kab/kota
250,000,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya TOT Kesehatan
Olahraga bagi Petugas ProvinsiProvinsi 5 ORG 57,816,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
5 ORG 57,816,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya Pengukuran
Kebugaran Jasmani Lingkup
Setda Provinsi NTT
Provinsi 250 ORG 73,012,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
250 ORG 73,012,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya Penyediaan KIT
Kebugaran JasmaniProvinsi 97 paket 404,000,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
97 paket 404,000,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 12 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Penyediaan
Kartu Menuju Bugar (KMB)
Dewasa dan Anak SD
Provinsi 8000 lbr 68,000,000 APBD Penggerakan masyarakat
hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan
lingkungan
8000 lbr 68,000,000 Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Tersedianya design sarana cuci
tangan pakai sabun sebagai role
model di kab./kota
Kota Kupang 22
kab/kota
230,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa
STBM
0 - Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya monev dan
bimtek pencapaian 5 pilar
STBM di 13 kabupaten
13 Kab / Kota 13 kab 149,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa
STBM
- Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya Workshop
Peningkatan Rumah Sehat.
Kota Kupang 22
kab/kota
200,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa
STBM
- Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
Terlaksananya workshop
percepatan pencapaian 5 pilar
STBM
Kota Kupang 13
kab/kota
215,000,000 APBD Peningkatan jumlah desa
STBM
- Seksi Kesling,
Kesker dan Kesjaor
1. 02. XX. 02. Kegiatan Peningkatan
Kualitas dan Kuantitas
SDM Kesehatan
17,390,940,700 APBD 19,301,660,300
Terlaksananya Pengangkatan
Honor Tenaga Kesehatan PTT
Daerah di Puskesmas se
Prov.NTT
22 Kab/ Kota
100 2,160,000,000 APBD Rekruitmen Tenaga
Kesehatan
100 2,160,000,000 Seksi Perencanaan
dan Pendayaguaan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Pembayaran
Honor Tenaga Kesehatan PTT
Daerah di Puskesmas se
Prov.NTT
22 Kab/ Kota
574 12,398,400,000 APBD Rekruitmen Tenaga
Kesehatan
674 14,558,400,000 Seksi Perencanaan
dan Pendayaguaan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Tenaga Kesehatan PTT
Daerah, Program Intersip Dokter
Indonesia (PIDI) dan Wajib
Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
yang ditempatkan di Fasyankes
RSUD/RS dan Puskesmas.
22 Kab/ Kota
1 kali 22
Kab/Kota
93,376,000 APBD Penempatan Tenaga
Kesehatan sesuai proporsi
dan kebutuhan
1 kali 22
Kab/Kota
93,376,000
Seksi Perencanaan
dan Pendayaguaan
SDM Kesehatan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 13 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Pendampingan
dan Pengendalian serta
Pengawasan Tenaga Kesehatan
Strategis Nusantara Sehat di
Lokus Puskesmas Daerah
Terpencil Provinsi Kepulauan
(DTPK).
22 Kab/ Kota
1 kali 22
Kab/Kota
93,376,000 APBD Penempatan Tenaga
Kesehatan sesuai proporsi
dan kebutuhan
1 kali 22
Kab/Kota
93,376,000
Seksi Perencanaan
dan Pendayaguaan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Bimbingan dan
Pengawasan pada Institusi
Pendidikan Kesehatan dan
Program Studi yang belum
Terakreditasi B
10 Institusi
Pendidikan
2 kali 80,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada tenaga
kesehatan
2 kali 85,000,000
Seksi Pengembangan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Pendampingan
Tim Akreditasi pada Institusi
Pendidikan Kesehatan &
Program Studi yang belum
Terakreditasi B.
10 Institusi
Pendidikan
2 kali 80,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada tenaga
kesehatan
2 kali 85,000,000
Seksi Pengembangan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan
Wisuda, Pengambilan Sumpah
oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi & Pelantikan Profesi
Tenaga Kesehatan oleh
Organisasi Profesi bagi Lulusan
Institusi Pendidikan Kesehatan
di Provinsi NTT.
10 Institusi
Pendidikan
2 kali 80,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada tenaga
kesehatan
2 kali 85,000,000
Seksi Pengembangan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan
Pemantauan dan Pengawasan
SIPENMARU dan Ujian Akhir
Program Pendidikan Tenaga
Kesehatan pada Institusi
Pendidikan di Provinsi NTT
10 Institusi
Pendidikan
2 kali 160,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada tenaga
kesehatan
2 kali 170,000,000
Seksi Pengembangan
SDM Kesehatan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 14 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Peserta Tubel
Mahasiswa Kedokteran dan
Kedokteran Gigi serta Dokter /
Dokter Gigi Spesialis
(PPDS/PPDGS) pada Fakultas
Kedokteran/ Kedokteran Gigi
Universitas di seluruh Indonesia
18 Fak. Kedokteran
18
Institusi
pendidika
n
280,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada tenaga
kesehatan
18
Institusi
pendidika
n
280,000,000
Seksi Pengembangan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Sosialisasi PPDS
/ PPDGS dan Tubel Online oleh
BPPSDMK Kementerian
Kesehatan RI.
Kota Kupang
200 orang
calon
11,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada tenaga
kesehatan
200 orang
calon
12,000,000 Seksi
Pengembangan SDM
Kesehatan
Terlaksananya Advokasi
Penjaringan Pendidikan
Kesehatan bagi Siswa
Menengah Umum/Sekolah
Menengah Tingkat Atas di 22
Kab/Kota
132 Institusi
132
Institusi/
Kabupaten
200,000,000 APBD Pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada tenaga
kesehatan
132
Institusi/
Kabupaten
250,000,000
Seksi Pengembangan
SDM Kesehatan
Terlaksananya Pengurusan STR,
STRTTK, Surat Keterangan
Tugas Praktik dr.spesialis, Surat
Keterangan Lolos butuh/wajib
lapor Apoteker
Kota Kupang, 22
Kab/Kota dan
Jakarta
12860
dokumen
67,686,400 APBD Percepatan Pengurusan
STR
555
dokumen4
74,455,000
Seksi Legalitas
Tenaga dan Institusi
Diklat
Terlaksananya Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional
Kesehatan.
Kota Kupang, 22
Kab/Kota dan
Jakarta
1030 17,811,100 APBD Percepatan Pengurusan
STR
1030 17,811,100 Seksi Legalitas
Tenaga dan Institusi
Diklat
Terlaksananya Uji Kompetensi.
Jabatan Fungsional Kesehatan
yang Naik Jenjang dan Inpasing
Kota Kupang, 22
Kab/Kota dan
Jakarta
74 245,513,000 APBD Percepatan Pengurusan
STR
81 245,513,000 Seksi Legalitas
Tenaga dan Institusi
Diklat
Terlaksananya Pemilihan 9 Jenis
Tenaga Kesehatan Teladan
Puskesmas (9 Nakes Teladan
Ttingkat Provinsi dan 9 Nakes
Teladan Tingkat Nasional).
Kota Kupang, 22
Kab/Kota dan
Jakarta
18 351,729,200 APBD Percepatan Pengurusan
STR
18 351,729,200
Seksi Legalitas
Tenaga dan Institusi
Diklat
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 15 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Tenaga Kesehatan Warga
Negara Asing (TK WNA)Kota Kupang
1 kali 115,640,000 APBD Percepatan Pengurusan
STR
- Seksi Legalitas
Tenaga dan Institusi
Diklat
Terlaksananya Pelatihan
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Kota Kupang 30 140,349,000 APBD Pelatihan Standar
Puskesmas
- UPTD Latnakes
Terlaksananya Pelatihan
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Kota Kupang 30 135,388,000 APBD Pelatihan Standar
Puskesmas
30 145,000,000 UPTD Latnakes
Terlaksananya Pelatihan
Standarisasi Manajemen
Terpadu Balita Sakit
Kota Kupang 30 143,224,000 APBD Pelatihan Standar
Puskesmas
30 153,000,000 UPTD Latnakes
Terlaksananya Pelatihan
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
Kota Kupang 30 137,000,000 APBD Pelatihan Standar
Puskesmas
30 147,000,000 UPTD Latnakes
Terlaksananya Pelatihan
Komunikasi Perubahan Perilaku
Kota Kupang 30 125,000,000 APBD Pelatihan Komunikasi - UPTD Latnakes
Terlaksananya Pelatihan
Midwefery Update
Kota Kupang 1kl 121,074,000 APBD Pelatihan, EPP dan TNA
teknis manajemen
30 131,000,000 UPTD Latnakes
Terlaksananya Pelatihan Penilai
Angka Kredit
Kota Kupang 1kl 154,374,000 APBD Pelatihan, EPP dan TNA
teknis manajemen
30 164,000,000 UPTD Latnakes
1. 02. XX. 03. Kegiatan Peningkatan
Aksesibilitas dan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
228,051,300,040 APBD 131,720,965,814
Terlaksananya kaji Banding
untuk persiapan Pelayanan
Kesehatan terapung
Luar Provinsi NTT 2 kali 244,680,000 APBD Pelayanan kesehatan
terapung
- - Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Konsultasi terkait
Pelayanan Kesehatan terapung
Jakarta 2 kali 233,360,000 APBD Pelayanan kesehatan
terapung
2 kali 233,360,000 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Audiensi terkait
Pelayanan Kesehatan terapung
Kota Kupang 2 kali 236,640,000 APBD Pelayanan kesehatan
terapung
- - Seksi Yankes
Rujukan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 16 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Tinjauan
lapangan terkait Pengadaan
Pelayanan Kesehatan terapung
Kota Kupang 2 kali 197,640,000 APBD Pelayanan kesehatan
terapung
2 kali 197,640,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pengadaan
Pelayanan Kesehatan terapung
Kota Kupang 1 paket 55,034,031,400 APBD Pelayanan kesehatan
terapung
1 unit 55,034,031,400 Seksi Yankes
Rujukan
Tersedianya SDM Pelayanan
Kesehatan Terapung
Kota Kupang 1 paket 790,976,900 APBD Pelayanan kesehatan
terapung
1 paket 790,976,900 Seksi Yankes
Rujukan
Tersedianya Operasional
Pelayanan Kesehatan Terapung
Kota Kupang 1 paket 10,642,451,400 APBD Pelayanan kesehatan
terapung
1 paket 10,642,451,400 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Rapat
Perencanaan dan Evaluasi untuk
Program Public Safety Center
119 untuk mendukung FHC di
Provinsi NTT
Kota Kupang 4 kali 60,592,500 APBD Layanan Flying Health
Care
2 kali 30,592,500 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Koordinasi ke
Luar Provinsi terkait Program
Public Safety Center 119 di
Provinsi NTT
Luar Provinsi 2 kali 270,800,000 APBD Layanan Flying Health
Care
2 kali 135,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pengadaan
Ambulance untuk Public Safety
Center 119 untuk mendukung
FHC di Provinsi NTT
Prov, Kab/kota 1 unit 1,520,500,000 APBD Layanan Flying Health
Care
1 unit 1,520,500,000 Seksi Yankes
Rujukan
Tersedianya Operasional
Ambulance untuk Public Safety
Center 119 untuk mendukung
FHC di Provinsi NTT
Provinsi 1 paket 998,710,000 APBD Layanan Flying Health
Care
2 paket 1,997,420,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Launching Public
Safety Center 119 Provinsi
NTT
Kota Kupang 1 kali 27,092,500 APBD Layanan Flying Health
Care
- - Seksi Yankes
Rujukan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 17 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Peningkatan
Akses Pelayanan Kesehatan
Bergerak di Puskesmas di
DTPK melalui Pelayanan
Kesehatan Terpadu oleh Tim
Kesehatan Provinsi
22 Kab/ Kota 7
puskesmas
373,648,640 APBD Layanan Flying Health
Care
7
puskesmas
411,013,504 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pertemuan
persiapan dan evaluasi
pelayanan Flying Health care
Kota Kupang 2 kl 300,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
2 kl 300,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pengadaan
Helikopter Ambulans
Kota Kupang 1 unit 100,000,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
- Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Operasional dan
pemeliharaan Helikopter
Ambulans (paramedic, pilot &
crew)
RS Rujukan
Regional
12 kasus 1,200,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
15 kasus 1,500,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Monev dan
Bimtek Pelayanan Flying Health
Care di RSUD
RS Rujukan
Regional
1 kl 70,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
1kl 80,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pemenuhan
Peralatan untuk Penguatan
Rujukan Regionalisasi dalam
mendukung Flying Health Care
Kota Kupang 6 Pt 3,000,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
12 Pt 6,000,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Kunjungan
dokter spesialis dalam rangka
yankes rujukan di RS rujukan
non regional
22 Kab/ Kota 14 RSUD
non
rujukan
regional
1,520,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
15 RSUD
non
rujukan
regional
1,540,000,000 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Dukungan
pendirian RSUP
RSUP 1 pt 350,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
1 pt 450,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Rapat persiapan
pembangunan rumah sakit
umum vertikal
Kota Kupang 12 kali 60,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
12 kali 60,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Konsultasi
program yankes ke pusat dalam
rangka pembangunan rumah
sakit umum vertikal
Jakarta 4 kl 80,000,000 APBD Layanan Flying Health
Care
4 kl 80,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 18 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Pembinaan
Teknis Pelaksanaan
Telemedicine di Puskesmas
22 Kab/ Kota 1 kali 211,854,500 APBD Penerapan Telemedicine 1 kali 233,039,950 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Pertemuan
Sosialisasi dan Advokasi
Pelayanan Telemedicine bagi
RSUD dan Pemda Kab/Kota
22 Kab/ Kota 1 kl 200,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 1 kl 220,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pertemuan
Sosialisasi dan Advokasi
Pelayanan Rujukan
Menggunakan Aplikasi
SISRUTE (Sistem Rujukan
Terpadu) bagi RSUD dan
Pemerintah Kab/Kota
Kupang 1 kl 220,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 1 kl 240,000,000 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksanana Pengadaan Sarana
Prasarana SISRUTE
6 RS Rujukan
Regional
6 pt 3,000,000,000 APBD Penerapan Telemedicine - - Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Operasional
Sarpras SISRUTE
6 RS Rujukan
Regional
6 pt 500,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 6 pt 600,000,000 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Pemetaan
Kompetensi Faskes Dalam
Menerapkan Telemedicine
Kupang 1 kl 150,000,000 APBD Penerapan Telemedicine 1 kl 160,000,000 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Akreditasi FKTP
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
587,840,500 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
646,624,550 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Pendampingan
Pasca Akreditasi FKTP
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
211,854,500 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
233,039,950 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Pembinaan
Manajemen Puskesmas di 22
kab/kota
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
116,180,500 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
127,798,550 Seksi Yankes
Rujukan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 19 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PISPK)
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
116,180,500 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
127,798,550 Seksi Yankes
Rujukan
Pembinaan Asuhan Mandiri
TOGA melalui Pembuatan
tepung Kelor dan Instan Faloak
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
264,072,500 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
290,479,750 Seksi Yankes
Rujukan
Tersedianya Operasional SP3T
Provinsi NTT
Kota Kupang 1 paket 117,440,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 paket 117,440,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pertemuan
persiapan Akreditasi RS versi
SNARS
Kupang 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 220,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Bimtek pasca
akreditasi rumah sakit
22 Kab / Kota 1 kl 120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 132,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Penilaian RS
Sayang Ibu dan Bayi
22 Kab / Kota 1 kl 120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 132,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pelatihan teknis
dlm rangka penguatan Program
Sayang Ibu dan Bayi
Kota Kupang 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 220,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Penilaian
Gerakan RS Bersih dan Tertib
22 Kab / Kota 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 220,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pengadaan
Tempat Tidur untuk Rumah
Sakit Jiwa
Kota Kupang 50 unit 1,438,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
50 unit 1,626,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 20 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Penyediaan
gedung RS Jiwa
Kota Kupang 2 unit 3,000,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
3 unit 3,450,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Penyediaan
peralatan medik dan non medik
RS Jiwa
Kota Kupang 3 paket 11,000,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
3 paket 15,000,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
Terlaksananya Peningkatan
Kemampuan dalam rangka
penguatan SDM dan manajemen
RS Jiwa
Kota Kupang 5 kali 280,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
5 kali 280,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
Terlaksananya Penyediaan
kendaraan Roda 2 dan roda-4
(khusus)
Kota Kupang 2 buah 1,000,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
2 buah 1,000,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
Terlaksananya Penyusunan SOP
dan Dokumen Penunjang
Pelayanan RS Jiwa
Kota Kupang 3 pt 100,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
3 pt 100,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
Terlaksananya Pemenuhan
tenaga Pelayanan Kesehatan
RSJ
Kota Kupang 50 or 1,250,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
50 or 1,250,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
Terlaksananya Operasional RSJ Kota Kupang 1 pt 3,700,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 pt 4,070,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
Terlaksananya bimtek
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Regional
6 RS Rujukan 1 kl 60,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 66,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
Terlaksananya bimtek
Peningkatan SDM Rumah Sakit
Rujukan Regional
6 RS Rujukan 1 kl 60,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 66,000,000 Seksi Yankes
Rujukan (RS Jiwa)
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 21 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Penataan
Manajemen, Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi di RS
22 Kab/ Kota 1 kl 120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 132,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pelatihan
Pelayanan Darah bagi petugas
UTD dan Bank darah di RS
22 Kab/ Kota 28 rs & 22
UTD
250,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
29 rs & 22
UTD
275,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pertemuan
Pembentukan dan Pemantapan
Jejaring Pelayanan Darah
22 Kab/ Kota 1 kl 200,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
1 kl 220,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Monev Pelayanan
Darah di RS dan UTD
22 Kab/ Kota 28 rs & 22
UTD
120,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
29 rs & 22
UTD
132,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Dukungan
operasional terhadap BPRS
Provinsi
Kota Kupang 12 bln 260,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
12 bln 275,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Supervisi dan
monev Tim BPRS ke semua
RSUD
22 Kab/ Kota 22
Kab/kota
160,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
Kab/kota
176,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pengawasan dan
Pembinaan Untuk Klarifikasi
Kasus-Kasus Emergency di RS
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
160,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
176,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Koordinasi dan
konsultasi tim BPRS ke pusat
Jakarta 2 kali 50,000,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
2 kali 50,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Supervisi
terhadap sarana, prasarana,
alkes, dan tata ruang di
Puskesmas sesuai PMK 75
Tahun 2014
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
116,180,500 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
127,798,550 Seksi Yankes
Rujukan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 22 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Rapat Evaluasi
Program Pelayanan Kesehatan
Primer dan Tradisional
Kab/ Kota 22
kab/kota
183,712,000 APBD Standarisasi pelayanan
kesehatan melalui
akreditasi fasilitas
kesehatan
22
kab/kota
325,045,050 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pengurusan
Perijinan lingkungan dalam
rangka pengadaan IPAL
RSJ 1 pt 150,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis
memenuhi syarat di sarana
kesehatan
0 - Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Pelatihan Tenaga
Pengelola IPAL RSUD
Kab/Kota
Kupang 1 kl 200,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis
memenuhi syarat di sarana
kesehatan
1 kl 220,000,000 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Terlaksananya Monev
pengelolaan limbah medis
rumah sakit.
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
120,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis
memenuhi syarat di sarana
kesehatan
22
kab/kota
132,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pertemuan
koordinasi lintas sektor untuk
peningkatan kualitas
pengelolaan limbah medis
rumah sakit.
22 Kab/ Kota 1 kali 200,000,000 APBD Pengelolaan limbah medis
memenuhi syarat di sarana
kesehatan
- Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Peningkatan
Kemampuan petugas teknis RS
dalam rangka JKN
22 Kab/ Kota 51 RS 200,000,000 APBD Cakupan pembiayaan
Kesehatan
52 RS 220,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Peningkatan
Kemampuan pengelola program
dalam rangka JKN
22 Kab/ Kota 22 PP 80,000,000 APBD Cakupan pembiayaan
Kesehatan
22 PP 80,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Pembinaan
pemberi pelayanan kesehatan
yang optimal bagi penduduk
miskin di kelas III RS
penyelenggara JKN
22 Kab/ Kota 51 RS 120,000,000 APBD Cakupan pembiayaan
Kesehatan
52 RS 132,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Monev
pelaksanaan JKN/KIS Provinsi
ke semua RS
22 Kab/ Kota 51 RS 120,000,000 APBD Cakupan pembiayaan
Kesehatan
52 RS 132,000,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Advokasi
Sosialisasi Program Jaminan
Kesehatan Kepada Masyarakat
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
307,457,000 APBD Cakupan pembiayaan
Kesehatan
22
kab/kota
338,202,000 Seksi Yankes
Rujukan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 23 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Rapat
Perencanaan dan Evaluasi
Universal Health Coverage
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
346,033,000 APBD Cakupan pembiayaan
Kesehatan
22
kab/kota
380,636,000 Seksi Yankes
Rujukan
Terlaksananya Edukasi Gerakan
Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GeMa
CerMaT)
Kab. TTS, Belu,
Rote Ndao,
Lembata
1 kab (150
orang)
113,769,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 kab (150
orang)
125,146,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Edukasi Gerakan
Masyarakat terhadap
penggunaan Alkes dan PKRT
yang benar
Kab. Belu, Sikka,
Manggarai Barat,
Sumba Timur
1 kab (150
orang)
79,887,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 kab (150
orang)
87,876,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Lokakarya
Manajemen Pengelolaan Obat
bagi Pengelola Obat di
Puskesmas dan Rumah Sakit
Kota Kupang, Kab.
Kupang, TTS, Rote
Ndao, Sabu Raijua,
Sumba Timur,
Sumba Tengah,
Sumba Barat,
Sumba Barat Daya,
TTU, Belu, Malaka,
Alor, Sikka, Ende,
Nagekeo
3 kab (89
orang)
236,875,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
6 kab (81
orang)
260,562,500 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Bimtek Standar
Pelayanan Kefarmasian sesuai
Standart di Puskesmas dan
Rumah Sakit
22 Kab/ Kota 1 kali di
22
kab/kota
197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 kali di
22
kab/kota
217,158,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 24 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Workshop
Pengendalian Penggunaan
Antimikroba di Rumah Sakit
22 Kab/ Kota Kota
Kupang
dan 8 Kab
(Kab.
Kupang,
TTS,
TTU,
Belu,
Malaka,
Rote
Ndao,
Sabu
Raijua dan
Alor)
186,305,600 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
4 kab
(Sumba
Barat,
Sumba
Timur,
Sumba
Tengah
dan
Sumba
Barat
Daya)
190,856,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Obat
dan Bahan Habis Pakai Buffer
Stock Provinsi
Kota Kupang 1 paket
(49 item)
750,000,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 paket
(49 item)
750,000,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Tersedianya Biaya Distribusi
Obat, vaksin, perbekalan
kesehatan dan media promosi
kesehatan ke Kab/Kota
Kota Kupang 22
kab/kota
400,000,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
22
kab/kota
400,000,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Bimtek
Pengelolaan Obat dan Vaksin di
Puskesmas dan Rumah Sakit
22 Kab/ Kota 1 kali di
22
kab/kota
197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 kali di
22
kab/kota
217,158,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Sampling Bahan
Tambahan Pangan pada Jajanan
Anak Sekolah
22 Kab/ Kota 22
kab/kota
118,161,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
22
kab/kota
129,977,500 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 25 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Pengawasan
Makanan Minuman Kadaluarsa
Menjelang Hari Raya
22 Kab/ Kota Kota
Kupang
dan 4 Kab
(Kab.
Alor, Rote
Ndao,
Sabu
Raijua dan
Sumba
Timur)
236,014,900 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
Kota
Kupang
dan 4 Kab
(Kab.
Lembata,
Sumba
Barat,
Sumba
Tengah
dan
Sumba
Barat
Daya)
259,616,500 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Bimtek
Penyaluran Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan
Obat Keras di Sarana Pelayanan
Kesehatan
22 Kab/ Kota 1 kali di
22
kab/kota
197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 kali di
22
kab/kota
217,158,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Bimtek
Pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik dan Non
Fisik Sub Bidang Pelayanan
Kefarmasian
22 Kab/ Kota 1 kali di
22
kab/kota
197,416,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 kali di
22
kab/kota
217,158,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Obat
Kejadian Luar Biasa Stock
Provinsi
Instalasi Farmasi
Provinsi
1 pt 3,804,570,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 pt 3,804,570,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Pendataan Alkes
Yang Rusak Untuk Dikalibrasi
dan Diperbaiki di Puskesmas
PONED dan RS
21 kabupaten/kota 1 kali di
21 kab
241,950,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
0 - Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 26 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Pembangunan gedung pusat
pengelolaan pasca panen
tanaman obat (P4TO)
Kota Kupang 1 gedung 1,432,000,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 paket 200,000,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Pembangunan
jalan/selasar instalasi farmasi
provinsi (DAK Reguler)
Kota Kupang 1 paket 100,000,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
- - Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Rehabilitasi
instalasi farmasi provinsi (DAK
Reguler)
Kota Kupang 1 paket 250,000,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
- - Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya pengadaan sarana
prasarana pendukung kegiatan
instalasi farmasi provinsi (DAK
Reguler)
Kota Kupang 1 paket 150,000,000 APBD Pemenuhan obat dan
vaksin serta pengawasan,
pengendalian obat,
sediaan farmasi, produk
pangan dan konsumsi
1 paket 165,000,000 Seksi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
Terlaksananya edukasi
pengurangan resiko kesehatan
bagi penduduk yang tinggal di
wilayah berpotensi bencana
(tahap pra krisis bencana)
Kota Kupang 2.200
orang
908,189,000 APBD Pelayanan Kesehatan
Penduduk terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana ataupun
Berpotensi Bencana
2.200
orang
999,007,900 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Pelayanan Kesehatan pada
Penduduk berdampak/
berpotensi Bencana (tahap
tanggap darurat bencana)
Kota Kupang 50% 3,403,400,100 APBD Pelayanan Kesehatan
Penduduk terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana ataupun
Berpotensi Bencana
60% 3,743,740,110 Seksi Yankes Primer
dan Tradisional
Pelatihan P3K tanggap darurat
bencana/ krisis kesehatan
Kota Kupang 64 orang 398,697,000 APBD Pelayanan Kesehatan
Penduduk terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana ataupun
Berpotensi Bencana
64 orang 438,566,700 UPTD Laboratorium
Kesehatan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 27 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Pelatihan PPGD tanggap darurat
bencana/ krisis kesehatan
Kota Kupang 30 orang 536,817,000 APBD Pelayanan Kesehatan
Penduduk terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana ataupun
Berpotensi Bencana
30 orang 590,498,700 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Pelatihan Manajemen Kesehatan
tanggap darurat bencana/ krisis
kesehatan
Kota Kupang 32 orang 349,557,000 APBD Pelayanan Kesehatan
Penduduk terdampak
Krisis Kesehatan Akibat
Bencana ataupun
Berpotensi Bencana
32 orang 384,512,700 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Media
Promosi Cetak rangka promosi
UPT Laboratorium Kesehatan
Kota Kupang 1 paket 125,375,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
1 paket 125,375,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Pertemuan
Jejaring dalam rangka
peningkatan kerjasama dengan
Stakeholder Pengguna jasa
Laboratorium Kesehatan
Kota Kupang 75
stakeholde
r
14,500,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
75
stakeholde
r
14,500,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Pengambilan dan
pemeriksaan sampel darah dan
urine calon mahasiswa/i
kesehatan di NTT
Kupang, Kab.
Sumba Timur, Kab
Ende
12
Institusi
pendidika
n
kesehatan
/ 2000
orang
83,988,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
12
Institusi
pendidika
n
kesehatan
/ 2000
orang
83,988,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Perjalanan Dinas
Dalam Rangka Bimbingan
Teknis, Advokasi dan
Sosialisasi jenis-jenis Layanan
Laboratorium ke Kabupaten
22 Kab/ Kota 22
Kab/Kota
100,000,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
22
Kab/Kota
100,000,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Belanja
Perjalanan Dinas Dalam Rangka
Pemeriksaan Laboratorium
Dalam Rangka KLB/Bencana
22 Kab/ Kota 22
Kab/Kota
20,000,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
22
Kab/Kota
20,000,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
______________________________________________________________________
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020 28 of 52
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
Kode
Urusan /Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
(Sub Kegiatan)
Prakiraan Maju rencana Tahun
2021
Penanggung Jawab
Terlaksananya Food security
untuk Presiden dan Wakil
Presiden
22 Kab/ Kota 22
Kab/Kota
20,000,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
22
Kab/Kota
20,000,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Kegiatan On The
Job Trainning Malaria dan
Perbaikan Mikroskop dalam
rangka Percepatan Eliminasi
Malaria NTT di 22 Kab/Kota
22 Kab/ Kota 22
Kab/Kota
198,000,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
22
Kab/Kota
198,000,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Konsultasi
Laboratorium Kesehatan ke
Kemenkes dan BBLK
Jakarta, Bandung.
Surabaya,
Yogyakarta, Bali
1 paket 70,000,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
1 paket 70,000,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan
Teknis PNS Biaya kegiatan
PME Bakteri, Serologi dan
Parasit
Jakarta, Surabaya 1 paket 15,000,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
1 paket 15,000,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya kursus, pelatihan,
Belanja kursus-kursus singkat/
pelatihan Magang Kultur kuman
TB MDR, Magang Quality
Control, magang Pemeriksaan
Limbah dan PMI KimiA Air,
Magang Sistem Informasi
Laboratorium Kesehatan
Jakarta, Surabaya BBLK,
BLK
108,284,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
BBLK,
BLK
108,284,000 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan
peralatan penunjang untuk
pemeriksaan laboratorium
kesehatan
Kota Kupang 1 paket 361,704,500 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
1 paket 361,704,500 UPTD Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya Pemeliharaan dan
Kalibrasi alat laboratorium
Kota Kupang 1 paket 100,000,000 APBD Peningkatan UPTD
Laboratorium Kesehatan
Provinsi NTT
1 paket 100,000,000
Top Related