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令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(水管理・国土保全局...
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令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(水管理・国土保全局関係)
(単位:千円)
工事費 測量設計費 用地費及補償費 船舶及機械器具費 附帯工事費 事業委託費 事業車両費 計
河川事業
(項)河川整備事業費
(目)河川改修費 5,006,000 868,881 325,000 25,173 391,900 0 8,946 6,625,900 1,590,216
(一般河川改修事業)
肝属川 直轄管理区間 L=51.1km 155 270,000 177,442 0 10,348 0 0 210 458,000 109,920 池ノ園地区:堤防強化対策 L=1,150m(令和2年度完成予定) 等
<事業展開>肝属川水系令和3年度: 約5億円令和4年度: 約5億円令和5年度: 約5億円令和6年度: 約5億円令和7年度: 約1億円
川内川直轄管理区間 L=113.2km(宮崎県、鹿児島県含み)
824 4,736,000 691,439 325,000 14,825 391,900 0 8,736 6,167,900 1,480,296
前目地区:樹木伐採 A=20千m2、河道掘削 V=97千m3(令和2年度完成予定)中津川地区:法尻補強 L=4,680m、堤防強化対策 L=540m、耐水化 1式(令和2年度完成予定)大小路地区:旧堤撤去 L=280m、橋梁改築 1式、堤防強化対策L=1,300m(令和2年度完成予定)天辰第二地区:築堤 L=250m、樋管改築 N=1基、用地 A=1.04ha堂崎地区:樹木伐採 A=32千m2、河道掘削 V=68千m3、法尻補強L=3,200m(令和2年度完成予定)東郷地区:堤防強化対策 L=360m、排水機場耐水化 1式(令和2年度完成予定)稲葉崎地区:樹木伐採 A=22千m2、河道掘削 V=48千m3(令和2年度完成予定)樋脇地区:排水機場耐水化 1式(令和2年度完成予定)北方地区:堤防強化 L=580m(令和2年度完成予定)川西地区:法尻補強 L=2,400m、堤防強化 L=935m(令和2年度完成予定) 等
<負担基本額(宮崎県、鹿児島県含み)>6,757,900千円
<事業展開(宮崎県、鹿児島県含み)>川内川水系令和3年度: 約15億円令和4年度: 約15億円令和5年度: 約15億円令和6年度: 約15億円令和7年度: 約15億円
(目)河川工作物関連応急対策事業費 247,000 5,000 0 0 0 0 0 252,000 60,480
肝属川直轄管理区間 L=51.1km樋門樋管等改善
0.2 17,000 5,000 0 0 0 0 0 22,000 5,280 上小原第3樋管設備機能改善
川内川直轄管理区間 L=113.2km樋門樋管等改善
2.3 230,000 0 0 0 0 0 0 230,000 55,200向田排水機場設備機能改善湯之尾堰設備機能改善
(項)都市水環境整備事業費
(目)総合水系環境整備事業費 180,300 35,916 0 1,925 0 0 59 218,200 109,100
肝属川水系直轄管理区間 L=51.1km(水辺整備)
肝属川水系8 42,300 3,517 0 669 0 0 14 46,500 23,250 吾平地区:高水敷整正 A=4,000m2等
<事業展開>肝属川水系令和3年度: 約1億円未満令和4年度: 約1億円未満令和5年度: 約1億円未満令和6年度: 約1億円未満令和7年度: 約1億円未満
川内川水系直轄管理区間 L=113.2km(水辺整備)
川内川水系30 138,000 32,399 0 1,256 0 0 45 171,700 85,850
宮之城屋地・虎居地区:モニタリング調査 1式さつま町(ホタル)地区:モニタリング調査 1式曽木の滝周辺地区:管理用通路L=200m薩摩川内市街部地区: 高水敷整正A= 17,000m2、管理用通路1,200m等さつま町(湯田)地区:高水敷整正A=2,000m2、管理用通路L=180m 等
<事業展開>川内川水系令和3年度: 約1億円令和4年度: 約1億円未満令和5年度: 約1億円未満令和6年度: 約1億円未満令和7年度: 約1億円未満
ダム事業
(項)多目的ダム建設事業費
(目)総合水系環境整備事業費 20,000 0 0 0 0 0 0 20,000 10,000
川内川鶴田ダム(水辺整備)直轄管理区間 L=113.2km(水辺整備)
川内川水系30
20,000 0 0 0 0 0 0 20,000 10,000 曽木の滝周辺地区:階段護岸工L=10m 等
<事業展開>川内川水系令和3年度: 約1億円令和4年度: 約1億円未満令和5年度: 約1億円未満令和6年度: 約1億円未満令和7年度: 約1億円未満
砂防事業
(項)砂防事業費
(目)砂防事業費 777,900 330,000 20,000 135,000 0 0 100 1,263,000 303,120
桜島 直轄区域面積 A=10km2 1,268 777,900 330,000 20,000 135,000 0 0 100 1,263,000 303,120
長谷川渓流保全工(令和2年度完成予定)、持木川下流砂防施設群(令和3年度完成予定)、持木川流域砂防施設改築、春松川流域砂防施設改築、第一古里川流域砂防施設改築、桜島砂防施設改築、砂防設備設計、用地取得1.8ha 等
6,231,200 1,239,797 345,000 162,098 391,900 0 9,105 8,379,100 2,072,916
(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」、備考欄内の「負担基本額(他都府県分含む)」、「事業展開」は他都府県分を含む額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20~30年後までに順次完成することを目途としています。
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
事 業 種 別 箇 所 名 全体事業規模全体事業費
(億円)
負 担 基 本 額地方負担額 令和2年度事業内容 備 考
合 計
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(幹線道路ネットワーク整備)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費事 業車両費
L=48.0km 1,676 9,570,000 1,082,666 83,000 64,334 30,000 0 10,830,000 1,570,350
・調査推進: 調査設計・用地補償: 安楽地区ほか用地補償・工事推進: 下堀地区改良工 天神地区ほか舗装工 志布志地区ほか道路付属物工
用地進捗率:100%事業進捗率:約92%
(仮称)志布志IC~鹿屋串良JCTL=19.2km(2/4)令和2年度開通予定
L=6.9km 222 300,000 323,238 220,000 6,762 0 0 850,000 204,000
・調査推進: 調査設計・用地買収推進: 立山地区ほか用地買収・用地補償: 西中尾地区用地補償・工事推進: 鶴溜堀地区改良工 西中尾地区橋梁下部工
用地進捗率:約35%事業進捗率:約14%
L=20.5km 750 0 152,775 0 1,225 0 0 154,000 36,960・調査推進: 調査設計
用地進捗率: 0%事業進捗率:約1%
L=29.6km 1,665 2,462,000 388,333 115,000 34,667 0 0 3,000,000 606,000
・調査推進: 調査設計
・用地買収推進: 六月田地区ほか用地買収
・用地補償: 支障物件移設補償
・工事推進: 前田地区ほか改良工 六月田橋ほか下部工 櫓木川橋ほか上部工
用地進捗率:約98%事業進捗率:約64%
L=22.4km 1,050 676,000 458,801 326,000 19,199 0 0 1,480,000 298,960
・調査推進: 調査設計
・用地買収推進: 水引地区ほか用地買収
・用地補償: 支障物件移設補償
・工事推進: 大谷地区ほか改良工 水引地区改良工着手 高松川橋ほか下部工
用地進捗率: 約13%事業進捗率: 約 4%
L=3.4km 938 11,639,000 25,000 35,000 1,000 0 0 11,700,000 2,808,000
・調査推進: 調査設計
・用地補償: 支障物件移設補償
・工事推進: 上荒田地区立坑設置工 上荒田地区シールドトンネル工
用地進捗率:約98%事業進捗率:約35%
国道3号 阿久根川内道路
国道3号 鹿児島東西道路
国道220号 油津・夏井道路
全体事業費(億円)
東九州自動車道 志布志~末吉財部
箇所名等 事業規模
国道220号 日南・志布志道路
国道3号 芦北出水道路
内 訳計
負担基本額(千円)
地 方負担額 R2年度事業内容 備考
令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(幹線道路ネットワーク整備)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費事 業車両費
全体事業費(億円)
箇所名等 事業規模 内 訳計
負担基本額(千円)
地 方負担額 R2年度事業内容 備考
L=7.3km 120 322,000 76,481 0 1,519 0 0 400,000 96,000
・調査推進: 調査設計
・工事推進: 脇元地区改良工
用地進捗率: 100%事業進捗率:約18%
L=5.3km 475 312,000 277,157 2,000 8,843 0 0 600,000 144,000
・調査推進: 調査設計
・用地買収推進: 花倉地区用地買収
・工事推進: 祗園之洲地区改良工 祗園之洲橋下部工
用地進捗率:約89%事業進捗率:約24%
L=7.5km 170 92,000 96,368 15,000 1,632 0 0 205,000 49,200
・調査推進: 調査設計・用地買収推進: 白水地区ほか用地買収・工事推進: 古里地区改良工
用地進捗率:約99%事業進捗率:約84%
25,373,000 2,880,819 796,000 139,181 30,000 0 29,219,000 5,813,470 残事業費:約2,520億円
(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の用地進捗率は、令和2年3月31日時点である。
(注)備考欄の事業進捗率は、令和2年3月31日時点である。
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。
(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。
合 計
国道220号 古江バイパス
国道10号 白浜拡幅
国道10号 鹿児島北バイパス
令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(防災対策等)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費事 業車両費
L=4.5km 300 0 49,600 0 400 0 0 50,000 12,000・調査推進: 調査設計
用地進捗率:0%事業進捗率:0%
0 49,600 0 400 0 0 50,000 12,000
(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の用地進捗率は、令和2年3月31日時点である。
(注)備考欄の事業進捗率は、令和2年3月31日時点である。
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。
(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。
地 方負担額 R2年度事業内容
合 計
内 訳計
国道220号 牛根境防災
箇所名等 事業規模全体事業費
(億円)
負担基本額(千円)
備考
令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅰ種)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費事 業車両費
- - 21,000 17,065 0 935 0 0 39,000 13,000
切通歩道整備 - - 21,000 5,600 0 400 0 0 27,000・調査設計・工事
下神殿歩道整備 - - 0 11,465 0 535 0 0 12,000 ・調査設計
- - 0 29,157 63,000 843 0 0 93,000 31,000
末吉町深川交差点改良
- - 0 17,557 0 443 0 0 18,000 ・調査設計
牧之原交差点改良 - - 0 11,600 63,000 400 0 0 75,000・調査設計・用地買収
- - 50,000 104,800 244,000 6,200 0 0 405,000 135,000
帖歩道整備 - - 0 5,600 27,000 400 0 0 33,000・調査設計・用地買収
菱田歩道整備 - - 0 20,700 62,000 1,300 0 0 84,000・調査設計・用地買収
益丸自歩道整備 - - 50,000 44,400 74,000 2,600 0 0 171,000・調査設計・用地買収・工事
二川歩道整備 - - 0 900 8,000 100 0 0 9,000・調査設計・用地買収
境川歩道整備 - - 0 31,400 60,000 1,600 0 0 93,000・調査設計・用地買収
牛根境歩道整備 - - 0 1,800 13,000 200 0 0 15,000・調査設計・用地買収
- - 90,000 19,100 0 1,900 0 0 111,000 37,000
古里歩道整備 - - 90,000 19,100 0 1,900 0 0 111,000・調査設計・工事
備考内 訳計
国道3号 鹿児島3号交通安全対策
箇所名等 事業規模全体事業費
(億円)
負担基本額(千円)
地 方負担額 R2年度事業内容
国道10号 鹿児島10号交通安全対策
国道220号 鹿児島220号交通安全対策
国道224号 鹿児島224号交通安全対策
令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅰ種)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費事 業車両費
備考内 訳計
箇所名等 事業規模全体事業費
(億円)
負担基本額(千円)
地 方負担額 R2年度事業内容
- - 155,000 52,400 190,000 1,600 0 0 399,000 133,000
峯尾峠視距改良 - - 116,000 6,600 0 400 0 0 123,000・調査設計・工事
平山歩道整備 - - 0 26,600 0 400 0 0 27,000 ・調査設計
両添地区事故対策 - - 39,000 7,600 190,000 400 0 0 237,000・調査設計・用地買収・工事
清水視距改良 - - 0 11,600 0 400 0 0 12,000 ・調査設計
- - 189,000 62,300 206,000 1,700 0 0 459,000 153,000
北十町歩道整備 - - 0 27,500 206,000 500 0 0 234,000・調査設計・用地買収
大園原交差点改良 - - 42,000 5,600 0 400 0 0 48,000・調査設計・工事
喜入寺前交差点改良
- - 120,000 23,600 0 400 0 0 144,000・調査設計・工事
瀬々串北歩道整備 - - 27,000 5,600 0 400 0 0 33,000・調査設計・工事
- 505,000 284,822 703,000 13,178 0 0 1,506,000 502,000
(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
(注)備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。
鹿児島226号交通安全対策
国道225号 鹿児島225号交通安全対策
国道226号
合 計
令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅱ種)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費事 業車両費
- - 721,571 77,640 0 4,789 0 0 804,000 402,000
・防護柵、ワイヤロープ、道路標識、区画線、 視線誘導標・情報提供板、CCTV・簡易パーキング 道の駅「阿久根」、「くにの松原おおさき」、 「たるみず」、「川辺やすらぎの郷」
- 721,571 77,640 0 4,789 0 0 804,000 402,000
(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
合 計
備考内 訳計
国道3号国道10号国道220号国道224号国道225号国道226号
-
箇所名等 事業規模全体事業費
(億円)
負担基本額(千円)
地 方負担額 R2年度事業内容
令和2年度当初 鹿児島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費事 業車両費
国道3号 鹿児島3号電線共同溝 195,000 51,692 10,000 1,308 0 0 258,000 110,940
上川内地区電線共同溝 L=1.9km 25 65,000 17,902 5,000 98 0 0 88,000
・調査設計・支障物移設・本体工事(引込連系管路工事等含む)
伊敷脇田地区電線共同溝 L=1.4km 21 130,000 33,790 5,000 1,210 0 0 170,000
・調査設計・支障物移設・本体工事(引込連系管路工事等含む)
国道225号 鹿児島225号電線共同溝 361,000 78,390 13,000 2,610 0 0 455,000 195,650
宇宿地区電線共同溝 L=2.7km 35 171,000 47,390 5,000 1,610 0 0 225,000
・調査設計・支障物移設・本体工事(引込連系管路工事等含む)
新栄地区電線共同溝 L=1.5km 15 190,000 31,000 8,000 1,000 0 0 230,000
・調査設計・支障物移設・本体工事(引込連系管路工事等含む)
計 556,000 130,082 23,000 3,918 0 0 713,000 306,590
(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
(注)備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。
路線名 箇所名等 事業規模全体事業費
(億円)
負担基本額(千円)
R2年度事業内容 備考内 訳計
地 方負担額
令和2年度当初 鹿児島港(港湾管理者:鹿児島県)における事業内容等 (港湾関係) (様式1)
港湾整備事業 (単位:千円)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附 帯工事費
事 業車両費
鹿児島港 ~臨港道路整備事業(鴨池中央港区線)~
鴨池中央港
108,330 51,100 1,334,000 6,500 0 70 1,500,000 559,500
~国際クルーズ拠点整備事業~
中央港区
(628,000) (628,000) (234,244)
1,852,500 110,080 0 5,320 0 100 1,968,000 734,064
305,000 14,500 0 450 0 50 320,000 119,360
(628,000) (628,000) (234,244)
2,265,830 175,680 1,334,000 12,270 0 220 3,788,000 1,412,924
( )書きは令和2年度国債の令和2年度支出分で内数(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。(注3) 地方負担額は令和2年度鹿児島県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.14)で補正済みの金額です。
280
令和8年度目途完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定
地 方負担額
事業内容 備考内訳
計港名 施設名 事業規模
全体事業費(億円)
負担基本額
89 令和3年度完成予定岸壁(-10m) L=410m
臨港道路
計
基礎工 1式本体工 1式調査・設計 1式
航路・泊地(-10m) A=3.3ha浚渫工 1式調査・設計 1式
L=2,400m本体工 1式調査・設計 1式
令和2年度当初 志布志港(港湾管理者:鹿児島県)における事業内容等 (港湾関係) (様式1)
港湾整備事業 (単位:千円)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附 帯工事費
事 業車両費
志布志港 ~新若浜地区国際物流ターミナル整備事業~
若浜地区
1,328,761 42,738 0 8,501 0 0 1,380,000 514,740
~若浜地区防波堤(沖)(改良)整備事業~
若浜地区
59,705 9,864 0 431 0 0 70,000 26,110
~ふ頭再編改良事業~
新若浜地区
206,788 11,857 0 1,355 0 0 220,000 82,060
1,595,254 64,459 0 10,287 0 0 1,670,000 622,910
(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。(注3) 地方負担額は令和2年度鹿児島県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.14)で補正済みの金額です。
地 方負担額
事業内容 備考内訳
計港名 施設名 事業規模
全体事業費(億円)
負担基本額
上部工等 1式
153
令和8年度目途完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定
防波堤(沖)(改良) L=2,086m 深浅測量 1式
703
令和6年度目途完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定
岸壁(-14m) L=80m
計
106
令和3年度目途完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定
岸壁(-14m) L=320m 本体工 1式
令和2年度当初 名瀬港(港湾管理者:鹿児島県)における事業内容等 (港湾関係) (様式1)
港湾整備事業 (単位:千円)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附 帯工事費
事 業車両費
名瀬港 ~立神地区防波堤改良事業~
立神地区
781,800 60,000 10,000 27,000 0 0 878,800 87,880
~予防保全事業~
本港地区
<600,000> <600,000> <120,000>
1,645,000 25,000 0 0 0 0 1,670,000 334,000
0 15,000 15,000 0 0 0 30,000 6,000
<600,000> <600,000> <120,000>
2,426,800 100,000 25,000 27,000 0 0 2,578,800 427,880
< >書きは令和元年度国債の令和2年度支出分で内数(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
港名 施設名 事業規模全体事業費(億円)
負担基本額
事業内容 備考内訳
計地 方負担額
27
令和4年度目途完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定
防波堤(沖)(改良) L=700m基礎工 1式被覆工 1式
106岸壁(-7.5m)(改良) L=220m
計
令和7年度目途完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定
本体工 1式上部工 1式付属工 1式
岸壁(-7.5m)(改良)(2) L=220m 調査 1式
令和2年度当初 指宿港海岸(海岸管理者:鹿児島県)における事業内容等 (海岸関係) (様式1)
海岸事業 (単位:千円)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附 帯工事費
事 業車両費
指宿港海岸 ~指宿港海岸直轄海岸保全施設整備事業~
湯の浜地区
9,000 3,000 25,500 0 0 0 37,500 9,000
6,300 4,800 0 0 0 0 11,100 2,664
371,400 40,695 0 405 0 450 412,950 99,108
417,000 79,500 25,500 0 0 450 522,450 125,388
803,700 127,995 51,000 405 0 900 984,000 236,160
(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。(注3) 地方負担額は令和2年度鹿児島県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率(1.14)で補正済みの金額です。
海岸名 施設名 事業規模全体事業費(億円)
負担基本額
地 方負担額
120
令和5年度目途完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定
事業内容 備考
調査 1式
内訳
計
計
突堤 L=1,250m床掘工 約30m、基礎工 約40m、本体工 約40m、消波工 約40m、被覆根固工 約40m
護岸<養浜> L=1,800m 養浜工 約160m、付帯施設 1式
護岸(改良) L=1,800m 調査 1式
離岸堤(改良) L=1,050m
令和2年度当初 鹿児島空港(鹿児島県)における事業内容等 (空港関係)
空港整備事業 (単位:千円)
工事費測 量設計費
用地費及補償費
船舶及機械器具費
附帯工事費
事 業車両費
鹿児島空港 用地造成 - - 296,682 58,549 0 0 0 50 355,281 排水施設改良
誘導路改良 - - 620,000 3,900 0 0 0 100 624,000 誘導路改良
照明施設 - - 4,200 0 0 0 0 0 4,200 誘導路改良
計 920,882 62,449 0 0 0 150 983,481 236,035
(注)1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
236,035
計空港名 施設名 事業規模
全体事業費(億円)
負担基本額
地 方負担額 令和2年度事業内容 備考
内訳