RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...
Click here to load reader
Transcript of RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya penanganan
gangguan ketentraman dan
ketertiban umum
Persentase pelanggaran
Perda yang ditindak
100% Program Penegakan Perundang-
undangan Daerah
Persentase penanganan
pelanggaran Perda
100% 1,572,500,000.00
Peningkatan Koordinasi dalam
Pelaksanaan Penindakan
Pelanggaran
Jumlah Koordinasi penindakan
pelanggaran
12 kl 150,000,000
Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan Peraturan Daerah
Jumlah peserta penyuluhan Perda 500 org
1 NA Perda
300,000,000
Operasi Penegakan Perda Jumlah Pelanggaran yang
ditemukan
1000
pelanggaran
972,500,000
Penindakan pelanggaran
Peraturan daerah dan
Tramtibum
Jumlah Penindakan pelanggaran
pro justisia
200 pelanggaran 150,000,000
Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
2.4 Program Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Cakupan patroli siaga ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat dalam sehari
100% 5,257,500,000.00
Pemetaan Lokasi Rawan Trantib Jumlah dokumen lokasi rawan
trantib
1 dok 20,000,000
Patroli Siaga Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat
Jumlah Patroli siaga ketertiban
umum dan lingkungan
3 kali sehari 1,620,000,000
Pengendalian Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat
Jumlah lokasi Gedung dan Aset
Pemerintah Kota Malang yang
diamankan
7 loks 850,000,000
Penyelenggaraan Ketertiban
Umum pada Hari Besar Agama/
Nasional serta Pengamanan
Pejabat Negara dan Tamu
Negara
Jumlah pengamanan lokasi
kegiatan dan pejabat
80 kl 100,000,000
RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2017
Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp)
Peningkatan Tramtibum
secaraTerpadu
Jumlah penertiban trantibum
dengan jajaran keamanan lainnya
48 kl 500,000,000
Pembongkaran Reklame dan
Bangunan
Jumlah penertiban pembongkaran
reklame dan bangunan
3 kali seminggu 1,445,000,000
Penegakan Ketentraman dan
Ketertiban Daerah
Jumlah operasi penegakan
trantibum
3 kali
seminggu
722,500,000
Persentase tingkat waktu
tanggap (Response Time
Rate) kejadian kebakaran
80% Program Peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Persentase kejadian kebakaran
yang ditangani
100% 3,150,000,000.00
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan
Kebakaran
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemadam Kebakaran yang
terpelihara
9 Unit 125,000,000.00
Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Jumlah kesiagaan
penanggulangan bahaya kebakaran 24 jam 1,425,000,000.00
Peningkatan keterampilan dan
kemampuan petugas pemadam
kebakaran
Jumlah peserta pelatihan 45 orang 100,000,000.00
Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
Jumlah sarana dan prasarana
pemadam kebakaran1 Unit 1,500,000,000.00
Rasio Polisi Pamong Praja
per 10.000 penduduk
1.581 Program Pembinaan Polisi
Pamong Praja
Persentase anggota Polisi Pamong
Praja yang telah mengikuti
pelatihan teknis
80% 805,000,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi
peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta bimtek
implementasi peraturan perundang-
undangan
40 org 75,000,000
Peningkatan mental dan fisik
aparatur
Jumlah anggota yang mendapatkan
pelatihan dan pembinaan mental
dan fisik
250 org 350,000,000
Peningkatan Kapasitas Sikap
dan Tugas
Jumlah peserta pelatihan sikap
dan tugas
40 org 75,000,000
Pelatihan Dasar (Pembekalan
dan Bimtek Banpol)
Jumlah tenaga Banpol PP yang
mendapatkan pelatihan dasar
150 org 185,000,000
Bimbingan Teknis Penanganan
Sarpras Operasi
Jumlah Peserta Bimtek
penanganan sarpras operasi
40 org 100,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp)
Penyusunan analisa kebutuhan
pengembangan kapasitas dan
kompetensi Pol PP
Jumlah dokumen analisa 1 dokumen 20,000,000
Meningkatnya kualitas
pelayanan ketentraman dan
ketertiban umum
Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat
75 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase surat dinas yang
teradministrasi sesuai SOP
100% 438,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat keluar selama 1
tahun
2400 surat 150,000,000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah Pembayaran Belanja
Telpon, Air dan Listrik
12 kl 15,000,000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah pelaksanaan Kebersihan
kantor
360 kl 25,000,000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis kantor 40 jenis 25,000,000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Barang cetakan dan
penggandaan
4 jenis 35,000,000
Penyedian Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah barang elektronik dan alat
listrik
8 jenis 3,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan 720 eks 6,000,000
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah konsumsi rapat dan makan 1000 dos 54,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan Rapat
koordinasi dan konsultasi
12 kl 100,000,000
Pawai Pembangunan Jumlah keikutsertaan pawai
pembangunan
2 kali 25,000,000
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase kendaraan dinas yang
layak pakai
100% 1,635,000,000.00
Persentase peralatan dan
perlengkapan aparatur yang
tersedia sesuai kebutuhan
75%
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional
1 unit 205,000,000
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah Peralatan kantor 4 jenis 100,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp)
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
42 unit 950,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yang
terpelihara
20 unit 30,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas harian dan
pakaian dinas lapangan
271 stel 350,000,000
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan, capaian kinerja,
dan keuangan
Persentase laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
jadwal
100% 142,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja 5 dok 15,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah eksemplar Laporan
Keuangan Semesteran
48 eksp 80,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah eksemplar Laporan
Keuangan Akhir Tahun
10 eksp 15,000,000
Penyusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran
Jumlah eksemplar dokumen renja
dan RKA
15 eskp 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah eksemplar Dokumen
renstra Satpol PP
10 eksp 8,000,000
Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah eksemplar Dokumen SKM 6 eksp 8,000,000
Penyusunan Review SP dan SOP Jumlah dokumen SP/SOP 2 dok 8,000,000
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
perlindungan masyarakat
Rasio Petugas Linmas per
RT
0.9 Program Peningkatan
Kapasitas Satuan Linmas
Persentase Pos Kamling yang
digunakan
94% 20,850,000,000.00
Rasio Pos Kamling per 100
KK
0.59 Persentase potensi satuan linmas 80,80%
Pendataan dan Pembinaan Pos
Keamanan Lingkungan
Jumlah data poskamling 1354 pos 50,000,000
Pelatihan Kesiap siagaan dan
Tanggap darurat Bagi anggota
Linmas
Jumlah peserta pelatihan 228 org 200,000,000
Pengerahan Dukungan Satuan
Linmas
Jumlah pengerahan satuan linmas 24 kali 75,000,000
Sosialisasi peranan anggota
Linmas
Jumlah peserta sosialisasi 285 org 100,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp)
Pengembangan Kapasitas
Satuan Perlindungan
Masyarakat
Jumlah satlinmas yang dibina 2166 org 3,500,000,000
16,925,000,000
Malang, 10 Oktober 2016
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA MALANG
DICKY HARYANTO, SH, MMPembina
NIP. 19690511 199703 1 002
632500000
Jumlah patroli siaga yang
dilaksanakan dalam sehari/3 kali
1265000000
CFD : 48 kali
1265000000
632500000
Jumlah kendaraan dinas layak
pakai/jumlah kendaraan dinas
Jumlah peralatan perlengkapan
kantor yang tersedia/jumlah
kebutuhan peralatan perlengkapan
345800000
Jumlah laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
jadwal/Jumlah laporan kinerja dan
keuagan yang disusunlakip, PK, PK perub, lap tribulan,
SAKIP
lap keu akhir tahun
Renja, RKA 2018 dan RKA
perubahan 2017
Review Renstra
SKM sem I dan SKM sem 2