RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/37_dinas...
Transcript of RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/37_dinas...
Page 1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
7.831.008.127 79% 10.806.789.237 9.057.097.437 79% 5.316.899.599 Sekretaris
1.01.1.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
25% 6.614.789.327 25% 6.697.857.837 25% 5.818.490.437 25% 4.571.853.019 Sekretaris
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2019
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Page 2
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.01.01.
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
3 OB;75 OB;6 OB;15 OB;24 OB;162 OB;837 OB;4.293 OB;0 Paket;0 Paket;8 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x3 bulan Bulan;3 rekening x3bulan Bulan;3 rekening x 3bulan Bulan;0 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 1 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun Tahun;8 Jenis;0 Orang;0Orang;0Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 O
6.411.181.827
4 OB;100 OB;8 OB;20 OB;32 OB;216 OB;3336 OB;4293 OB;1 Paket;1 Paket;9 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x 3 bulan Bulan;3 rekening x 3 bulan Bulan;3 rekening x 3 bulan Bulan;0 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 0 unit, Roda 2 = 0 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun Tahun;0 Jenis;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 O
6.435.307.337
3 OB;75 OB;6 OB;15 OB;24 OB;162 OB;837 OB;4.293 OB;0 Paket;0 Paket;8 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x3 bulan Bulan;3 rekening x3bulan Bulan;3 rekening x 3bulan Bulan;0 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 5 unit, Roda 2 = 68 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 0 tahun, gedung kesenian baleharjo 0 Tahun Tahun;0 J i
5.573.830.437
3 OB;75 OB;6 OB;15 OB;24 OB;162 OB;837 OB;4.293 OB;0 Paket;0 Paket;8 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x3 bulan Bulan;3 rekening x3bulan Bulan;3 rekening x 3bulan Bulan;1 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 29 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 T h T h 8
4.396.506.019 Kasubbag Umum
1.01.1.01.01.01.02.
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
2812 OR;690 OR;156 OR;0 OH Dalam Daerah;0 OH Luar Daerah;0 OH Luar Daerah
203.607.500
2812 OR;690 OR;156 OR;82 OH Dalam Daerah;83 OH Luar Daerah;43 OH Luar Daerah
262.550.500
2812 OR;690 OR;156 OR;82 OH Dalam Daerah;83 OH Luar Daerah;43 OH Luar Daerah
244.660.000
2814 OR;690 OR;157 OR;83 OH Dalam Daerah;84 OH Luar Daerah;44 OH Luar Daerah
175.347.000 Kasubbag Umum
Page 3
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
1.01.1.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
#DIV/0! 824061200,00 #DIV/0! 3.092.077.900 #DIV/0! 2.596.059.500 #DIV/0! 113.703.000 Sekretaris
1.01.1.01.01.02.01.
Pengadaaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
1 Set;6 Unit;3 Unit;access point indor 10 pcs, network security 1 unit,` switch 11 buah, HDD Server 23 Unit, Processor server 3 buah, memory server 17 keping, UPS 1 unit, windows server 4 buah, harddisk external 2 buah, precision air conditioning 1 unit, switch managed 2 LS;0 Ruang;0 paket;0 ruang;0 paket;0 paket;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang;
715.267.200
0 Set;0 Unit;0 Unit;access point indor 0 pcs, network security 0 unit,` switch 0 buah, HDD Server 0 Unit, Processor server 0 buah, memory server 0 keping, UPS 0 unit, windows server 0 buah, harddisk external 0 buah, precision air conditioning 0 unit, switch managed 0 LS;2 Ruang;2 paket;0 ruang;1 paket;3 paket;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang;
2.901.607.800
0 Set;0 Unit;0 Unit;access point indor 0 pcs, network security 0 unit,` switch 0 buah, HDD Server 0 Unit, Processor server 0 buah, memory server 0 keping, UPS 0 unit, windows server 0 buah, harddisk external 0 buah, precision air conditioning 0 unit, switch managed 0 LS;0 Ruang;0 paket;0 ruang;0 paket;0 paket;3 ruang;3 ruang;0 ruang;4 ruang;
2.369.515.500
0 Set;0 Unit;0 Unit;access point indor 0 pcs, network security 0 unit,` switch 0 buah, HDD Server 0 Unit, Processor server 0 buah, memory server 0 keping, UPS 0 unit, windows server 0 buah, harddisk external 0 buah, precision air conditioning 0 unit, switch managed 0 LS;0 Ruang;0 paket;0 ruang;0 paket;0 paket;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang;
5.845.000 Kasubbag Umum
Page 4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.02.02.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
roda 4 (empat) 1 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 0 Buah;AC 5 buah, CCTV 0 buah Buah;atap 0 ls, pintu dan jendela0 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 2 ruang, cat tembok 1 LS LS
108.794.000
roda 4 (empat) 2 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 0 Buah;AC 10 buah, CCTV 5 buah Buah;atap 0 ls, pintu dan jendela 0 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 2 ruang, cat tembok 0 LS LS
190.470.100
roda 4 (empat) 2 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 0 Buah;AC 10 buah, CCTV 5 buah Buah;atap 1 ls, pintu dan jendela 1 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 0 ruang, cat tembok 0 LS LS
226.544.000
roda 4 (empat) 1 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 15 Buah;AC 10 buah, CCTV 5 buah Buah;atap 0 ls, pintu dan jendela 0 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 0 ruang, cat tembok 0 LS LS
107.858.000 Kasubbag Umum
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
1.01.1.01.01.03.
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
4.980.000 - 565.908.700 - 194.345.200 - 221.126.900 Sekretaris
1.01.1.01.01.03.02.
Penyelenggara -an Ketatalaksana -an dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
- -
0 Orang;0 Orang;0 Orang;600 Orang;0 Orang;40 Orang
13.780.400
1610 Orang;4866 Orang;2560 Orang;0 Orang;1152 Orang;0 Orang
78.171.600 Kasubbag Umum
1.01.1.01.01.03.03.
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
0 Orang;210 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 & 0 Siswa;0 & 0 Siswa0 dokumen
4.980.000
0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;474 & 76 Siswa;111 & 29 Siswa0 dokumen
552.128.300
130 Orang;0 Orang;250 Orang;0 Orang;0 Orang;0 & 0 Siswa;0 & 0 Siswa0 dokumen
175.300.200
0 Orang;0 Orang;0 Orang;255 Orang;515 Orang;0 & 0 Siswa;0 & 0 Siswa0 dokumen
142.955.300 Kasubbag Umum
1.01.1.01.01.03.04.
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
0 - 0 - 6.574 Orang 19.045.000 0 - Kasubbag Umum
Page 5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
1.01.1.01.01.06.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 0 387.177.600 79% 450.944.800 0 448.202.300 79% 410.216.680 Sekretaris
1.01.1.01.01.06.01.
Penyelenggara -an Pelayanan Publik
Nilai IKM PD
0 Dokumen;1 Dokumen;0 Orang;105 Layanan;0 Orang
375.477.600
1 Dokumen;0 Dokumen;676 Orang;105 Layanan;0 Orang
439.244.800
0 Dokumen;0Dokumen;0 Orang;105 Layanan;120 Orang
400.928.700
1 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;105 Layanan;0 Orang
393.981.680 Kasubbag Umum
1.01.1.01.01.06.02.
Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Nilai IKM PD
0 Dokumen;0 Sekolah;0 sekolah0 sekolah
11.700.000
0 Dokumen;0 Sekolah;0 sekolah0 sekolah
11.700.000
0 Dokumen;520 Sekolah;554 sekolah144 sekolah
47.273.600
1 Dokumen;0 Sekolah;0 sekolah0 sekolah
16.235.000 Kasubbag Perencanaan
2
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: (1) Laporan bulanan (2) Laporan Semesteran (3) Laporan Tahunan
100% 59.558.320 100% 41.433.920 100% 26.302.420 100% 30.259.040 Sekretaris
1.01.1.01.01.04.
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100% 59.558.320 100% 41.433.920 100% 26.302.420 100% 30.259.040 Sekretaris
Page 6
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.04.01.
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
0 Dokumen, 0 Dokumen, 3 Dokumen 59.558.320 1 Dokumen, 0
Dokumen, 3 Dokumen 41.433.920 0 Dokumen, 0 Dokumen, 3 Dokumen
26.302.420 0 Dokumen, 1 Dokumen, 3 Dokumen
30.259.040 Kasubbag Umum
3
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD
100 2.322.010.300 100 3.950.333.760 100 2.319.601.940 100 346.018.490 Sekretaris
1.01.1.01.01.05.
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100 2.322.010.300 100 3.950.333.760 100 2.319.601.940 100 346.018.490 Sekretaris
1.01.1.01.01.05.01.
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
1 Dokumen;1 Dokumen;12 Orang;2 Dokumen;207 Orang;2 Dokumen;207 Orang;2 Dokumen;207 Orang;1 Dokumen;0 Lembaga;0 Sekolah;0 Sekolah
1.472.427.280
0 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;1210 Lembaga;0 Sekolah;0 Sekolah
388.438.580
0 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Lembaga;477 Sekolah;0 Sekolah
1.154.472.340
0 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Lembaga;0 Sekolah;113 Sekolah
211.434.990 Kasubbag Perencanaan
Page 7
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.05.02.
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
587 Sekolah;0 Peserta;0 Peserta;0 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen
140.801.900
0 Sekolah;587 Peserta;192 Peserta;1 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen
222.260.400
0 Sekolah;0 Peserta;0 Peserta;0 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen
273.025.600
0 Sekolah;0 Peserta;192 Peserta;1 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen
77.037.500 Kasubbag Perencanaan
1.01.1.01.01.05.03.
Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
25 Orang;186 Orang;432 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;0 peserta;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Dokumen0 LS48 JPL
708.781.120
0 Orang;0 Orang;0 Orang;574 Orang;50 Orang;479 Orang;117 Orang;260 orang;30 Orang;0 peserta;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;479 Orang;0 Orang;0 Dokumen0 LS48 JPL
3.339.634.780
25 Orang;186 Orang;432 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;12 peserta;25 Orang;186 Orang;432 Orang;574 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Dokumen0 LS48 JPL
892.104.000
25 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;0 peserta;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;50 Orang;0 Orang;117 Orang;1 Dokumen1 LS48 JPL
57.546.000 Kasubbag Perencanaan
1.Rata-rata lama sekolah 0 0 0 6,65
2.Harapan rata - rata lama sekolah
0 0 0 12,95
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
(1) Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;
0 0 0 24%KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF
(2)Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
0 0 0 83%KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF
1.241.153.500 1.01.1.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
683.471.400 9.769.309.360 1.471.008.540
10.951.559.540 39.878.487.370 24.251.424.964 3.639.903.060 4
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
Kualitas Pendidikan Meningkat
Page 8
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.15.01.
Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
0 ruang;0 paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket0 paket0 paket0ruang.
0
0 ruang;5 paket;8 Paket;8 Paket;0 Paket;0 Paket;1 Paket18 paket18 paket0 ruang.
4.197.187.000
13 ruang;0 paket;0 Paket;0 Paket;3 Paket;5 Paket;0 Paket0 paket0 paket7 ruang.
0
0 ruang;0 paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket0 paket0 paket0ruang.
0
KASI KELEMBAGAAN DAN SARPRAS PAUD DAN PNF
1.01.1.01.01.15.02.
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Buah;0 paket;0 OH;0 LS;4711 lembar;30 buah;
218.944.700
0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;4 Buah;1 paket;16 OH;1 LS;4711 lembar;0 buah;
386.143.750
0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Buah;0 paket;0 OH;0 LS;4711 lembar;0 buah;
114.030.000
0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Buah;0 paket;0 OH;0 LS;4711 lembar;0 buah;
961.000 Kasubbag Umum
Page 9
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.15.03.
Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
28.744 Siswa;1206 Orang;1206 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;
123.623.900
0 Siswa;0 Orang;0 Orang;1206 Orang;300 Orang;120 Orang;400 Orang;40 Orang;40 Orang;300 Orang;324 Orang;2440 Orang;10800 Orang;300 Orang;240 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;
1.068.746.700
0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;500 Orang; 656 Orang;0 Orang;0 Orang
721.585.000
0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;650 Orang;656 Orang
601.869.000 Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
1.01.1.01.01.15.04.
Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
0 JPL;0 paket;0 paket;1 ls;2 unit;2 hari;0 LS;0 JPL;0 JPL;0 JPL;0 JPL;0 JPL
3.400.000
160 JPL;1 paket;1 paket;0 ls;0 unit;0 hari;1 LS;140 JPL;100 JPL;40 JPL;80 JPL;20 JPL
21.308.750
160 JPL;0 paket;0 paket;0 ls;0 unit;0 hari;0 LS;140 JPL;100 JPL;40 JPL;80 JPL;20 JPL
9.340.000
160 JPL;0 paket;0 paket;0 ls;0 unit;0 hari;0 LS;140 JPL;100 JPL;40 JPL;80 JPL;20 JPL
2.400.000 Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
1.01.1.01.01.15.05.
Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
0 016 Ruang;8 Paket
2.811.680.000 0 0 0 0
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF
Page 10
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.15.06.
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;80 Orang;450 Orang;60 Orang;0 Warga Belajar
314.500.800
120 Warga Belajar;120 Warga Belajar;120 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Warga Belajar
982.955.660
0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Orang;0 Orang;0 Orang;1000 Warga Belajar
472.740.540
0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;80 Warga Belajar;200 Warga Belajar;160 Warga Belajar;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Warga Belajar
605.300.000
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF
1.01.1.01.01.15.07.
Penyelenggaraan Kecakapan Hidup
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
- - 90 Orang;40 Orang;60 Orang
98.346.000 - -
0
-
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF
Page 11
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.15.08.
Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Institusional
Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.
Spidol 60 buah, lakban 2 buah, tipex 5 buah, map kertas 200 buah, bolpoint pentel 2 buah, stempel ungu 1 buah, kertas 10 rim, amplop 3 pak, catridge 2 buah, box file 4 buah, penghapus white board 8 buah LS;Kertas 6 rim, batere 12 buah, tinta printer 3 botol, kertas buram 1 rim, trigonal 12 pak, bolpoint 2 pak, pembolong kertas besar 1 buah LS;
23.002.000
Lakban 2 buah, gunting 2 buah, cutter 4 buah, buku batik kolom 4 buah, kwitansi 2 buah, buku nota 2 buah, amplop sedang 3 pak, isolasi 7 buah, post id 5 pak, lem kertas 5 buah, bolpoint 2 pak, kalkulator 1 buah, kertas warna 1 rim LS;kertas 14 rim, pita
202.941.500
mesin ketik 2 buah, amplop sedang 3 pak, katridge 2 buah, map kertas 100 buah, snelhecter 3 pak, kalkulator 1 buah, isi cutter 2 pak, lakban besar 2 buah, bolpoint biru 5 buah, bolpoint merah 5 buah, binder clip kecil 2 pak, spido LS;kertas 28 rim, amplop 7 pak, stabilo 7 buah, stopmap 140 buah, staples 7 buah, bolpoint 5 pak, lakban 7 buah, steples 1 buah, isi staples 5 pak, spidol 28 buah, box file 7 buah, bater
153.313.000
Kls X (P= 7, L=13 jml 20), Kls XI (P=16, L=9 Jml 25), Kls XII (P=10, L=15 Jml 25)
30.623.500 Kepala UPT SKB
(1) Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
0 0 0 4,43% Kepala Bidang SD
(2) Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD
00 0
90,70%
Kapasitas Sumber Daya
Manusia meningkat
1.01.1.01.01.16.
Program Pendidikan Dasar SD 1.080.289.140 10.827.903.340 18.903.308.164 1.060.144.600
Page 12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.16.01.
Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD
0 117.450.000
17 ruang; 1 unit; 4 ruang;77 Paket;30 Paket;30 Paket;7 Paket;10 paket;7 paket;7 paket;71 Ruang;0 ruang; 0 unit;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 Paket;0 Ruang;0 Ruang;0 LS0 ruang;0 Ruang;0 ruang
9.102.478.800
0 ruang; 0 unit; 0 ruang;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 paket;0 paket;0 paket;71 Ruang;12 ruang; 17 unit;2 ruang;11 ruang;17 ruang;20 Paket;5 Ruang;10 Ruang;1 LS7 ruang;2 Ruang;13 ruang
17.904.119.704 0 85.335.000 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
1.01.1.01.01.16.02.
Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Sekolah dasar
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD
0 LS;1 paket; 0 OH;0 LS;0 OH;0 OH;0 LS;
12.700.000
1 LS;0 paket; 39 OH;0 LS;0 OH;0 OH;0 LS;
48.078.600
0 LS;0 paket; 0 OH;1 LS;2 OH;0 OH;0 LS;
43.015.000
0 LS;0 paket; 0 OH;0 LS;0 OH;8 OH;1 LS;
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
Page 13
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.16.03.
Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD
400 Siswa;220 Siswa;200 Siswa;0 siswa;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Siswa;0 Orang;0 Siswa
78.153.700
0 Siswa;0 Siswa;0 Siswa;180 siswa;653 Orang;275 Orang;100 Siswa;575 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Siswa;0 Orang;0 Siswa
279.272.740
0 Siswa;0 Siswa;0 Siswa;0 siswa;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Orang;50 Orang;50 Orang;200 Siswa;200 Siswa;0 Orang;0 Siswa
142.340.520
0 Siswa;0 Siswa;0 Siswa;0 siswa;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Siswa;200 Orang;300 Siswa
180.590.000
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
1.01.1.01.01.16.04.
Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD
1.300.000 Lembar;900.000 Lembar;300.000 Lembar;0 Orang; 0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Buku;0 Orang;0 Orang
368.903.840
0 Lembar;0 Lembar;0 Lembar;120 Orang;50 Orang;1.100 Exemplar;750 Exemplar; Exemplar; Buku;0 Orang;0 Orang
388.710.000
0 Lembar;0 Lembar;0 Lembar;0 Orang; 0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Buku;180 Orang;180 Orang
108.297.940 0 Lembar;0 Lembar;0 Lembar;0 Orang; 0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;9850 Exemplar;500 Buku;0 Orang;0 Orang
685.620.000 Kasi Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
1.01.1.01.01.16.05.
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SD
Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD
72 Gugus;0 Orang;0 Sekolah;0 Sekolah;0 Sekolah
503.081.600 0 Gugus;0 Orang;40 Sekolah;15 Sekolah;0 Sekolah
1.009.363.200 0 Gugus;2700 Orang;0 Sekolah;0 Sekolah;0 Sekolah
705.535.000 0 Gugus;0 Orang;0 Sekolah;0 Sekolah;474 Sekolah
108.599.600
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
Page 14
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
1.01.1.01.01.17.
Program Pendidikan Dasar SMP
(1) Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
0 9.017.284.500 0 19.130.677.670 0 1.458.189.760 17,12% 444.149.460
(2) Angka partisipasi murni (APM) usia SMP
0 0 0 80,10%
1.01.1.01.01.17.01.
Pembangunan/ rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP
237 Ruang , 50 Unit 8.233.975.000
1 Ruang, 18 Ruang, 5 Ruang, 5 Paket, 5 Paket, 9 Paket, 5 Ruang, 5 Ruang, 7 Ruang, 1 Ruang, 62 Unit
17.444.127.000
610 Unit, 62 unit, 7 Paket, 7 Paket, 2 Paket, 15 Paket, 2 Ruang, 38 Ruang,7 Ruang
155.598.000
1 Ruang, 3 Ruang, 9 Ruang, 6 Ruang, 2 Ruang, 2 Ruang
6.138.500 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
1.01.1.01.01.17.02.
Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP
4 unit;3 unit;0 ls;0 buah;0 LS0 unit;0 unit;0 unit; 0 ls
49.870.500
0 unit;0 unit;1 ls;15 buah;1 LS0 unit;0 unit;0 unit; 0 ls
92.679.000
0 unit;0 unit;0 ls;0 buah;0 LS1 unit;1 unit;0 unit; 1 ls
105.062.000
0 unit;0 unit;0 ls;0 buah;0 LS0 unit;0 unit;1 unit; 0 ls
1.050.000 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
Page 15
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
1.01.1.01.01.17.03.
Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP
470 Siswa;50 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 siswa; 0 siswa;0 Guru & tenaga kependidikan0 Orang;0 Orang
50.550.000
0 Siswa;0 Orang;275 Orang;275 Orang;2.775 Siswa;750 siswa;750 siswa;750 Guru & tenaga kependidikan0 Orang;0 Orang
832.336.590
0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 siswa; 0 siswa;0 Guru & tenaga kependidikan666 Orang;240 Orang
246.630.000 - Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
1.01.1.01.01.17.04.
Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP
0 Orang;0 Orang; 0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;1.152 Orang;90 Orang;90 Orang;90 Orang;0 orang;0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar
682.889.000
0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;125 Orang;125 Orang;125 Orang;90 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;200 Exemplar;200 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar
743.589.320
270 Orang;180 Orang;266 Orang;540 Orang; Orang; Orang; Orang;90 Orang; Orang; Orang; Orang;Orang;3726 orang;60 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar
936.904.160
0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang; 0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;45.000 Exemplar;350 Exemplar
436.960.960 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
1.01.1.01.01.17.05.
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SMP
Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP
0 0
1 LS;1 LS;1 LS;0 lembar
17.945.760
0 LS;0 LS;0 LS;5028 lembar
13.995.600 0 0Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
Page 16
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
1.01.1.01.01.19.
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
Persentase guru PAUD yang Bersertifikat
0 170.514.500 0 150.597.000 0 2.418.918.500 69,50% 894.455.500
1.01.1.01.01.19.01.
Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal
Persentase guru PAUD yang Bersertifikat
0 Pendidik;0 Pendidik;140 Pendidik;280 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Orang
88.387.500
30 Pendidik;90 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;280 Pendidik;0 Orang
66.701.000
0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;310 Pendidik;280 Pendidik;280 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Orang
467.227.500
0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;280 Pendidik;0 Pendidik;100 Orang
392.971.000
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
1.01.1.01.01.19.02.
Pembinaan Tenaga Kependidikan SD
Persentase guru SD yang Bersertifikat
60 Guru, 60 Guru, 60 Guru, 72 Guru, 60 Guru
56.803.000 75 Guru, 50 Guru, 30 Guru, 85 Guru, 125 Guru
40.269.000
60 Guru, 125 Orang, 80 Orang, 786 Guru
1.616.874.000
60 Guru, 60 Guru, 60 Guru, 60 Pegawai, 60 Orang
298.946.500
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
1.01.1.01.01.19.03.
Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP
Persentase guru SMP yang Bersertifikat
254 Guru 25.324.000 111 Guru, 111 Guru, 111 Guru
43.627.000
598 Orang, 100 Orang, 80 Orang, 6 Orang, 6 Orang, 200 Guru, 30 Orang
334.817.000
30 Guru, 20 Guru, 111 Guru, 111 Guru, 40 Orang, 45
Orang
202.538.000
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
5
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
Prestasi Pemuda dan Olahraga meningkat
Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional
0 2.108.676.700 0 2.459.664.660 0 2.101.141.800 4,17% 2.144.472.500
Page 17
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan NO SASARAN
SASARAN PERANGKAT
DAERAH
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penanggung jawab
Program/Kegiat -an
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
2.13.1.01.01.15.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional.
0 4.000.000 0 76.062.500 0 1.231.690.800 3 1.003.545.000
2.13.1.01.01.15.01.
Pembinaan Generasi Muda
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional.
0 Orang;10 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Guru;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang
3.000.000
0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;30 Guru;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang
18.562.500
120 Orang;0 Orang;400 Orang;100 Orang;100 Orang;0 Guru;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang
538.643.300
0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Guru;150 Orang;50 Orang;150 Orang;900 Orang;100 Orang
627.982.500 Kepala Seksi Pemuda
2.13.1.01.01.15.02.
Pembinaan Paskibraka
Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional.
0 Peserta;0 Peserta;0 Orang
1.000.000 0 Peserta;0 Peserta;72 Orang
57.500.000 40 Peserta;0 Peserta;0 Orang
693.047.500 0 Peserta;40 Peserta;0 Orang
375.562.500 Kepala Seksi Pemuda
Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
2.13.1.01.01.16.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional
0 2.104.676.700 0 2.383.602.160 0 869.451.000 10 1.140.927.500