세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · ―터보냉동기쿨링타워여과기교체공사...
Transcript of 세출예산사업명세서 - uljin.go.kr · ―터보냉동기쿨링타워여과기교체공사...
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 18,709,532 16,555,981 2,153,551
국 1,820,120
균 32,000
기 2,098,400
도 759,425
군 13,999,587
보건 및 생활환경개선 13,658,092 11,425,741 2,232,351
국 1,820,120
균 32,000
기 2,098,400
도 759,425
군 8,948,147
보건행정 390,082 391,902 △1,820
지역보건의료사업 76,850 91,940 △15,090
201 일반운영비 48,850 54,340 △5,490
01 사무관리비 46,980 52,360 △5,380
○보건시책사업 관련 홍보비(책자 등) 4,000
○공공보건심의위원회 수당 700
○임원추천위원회 수당 980
○피복비(보건소, 지소, 진료소)
3,200
○공중보건의사 숙소 임차료 37,800
― 보건소 관사 9,000
― 숙소임대(북면,후포) 28,800
○교육비 300
70,000원*10명
70,000원*7명*2회
80,000원*40명
1,000,000원*9동
600,000원*4동*12월
100,000원*3회
02 공공운영비 1,870 1,980 △110
○의사공제회비(보험) 1,870170,000원*11명
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○보건기관 주요업무 추진 3,000
204 직무수행경비 18,000 18,000 0
03 특정업무경비 18,000 18,000 0
○대민활동비 18,00050,000원*30명*12월
307 민간이전 7,000 13,000 △6,000
01 의료및구료비 7,000 13,000 △6,000
○의료비 7,000
― 적출물 처리용 소모품 1,000
― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입
2,000
― 안전상비약품 2,000
― 진료용 의약품 및 소모품 1,000
― 방사선실 소모품 1,000
200,000원*5회
1,000,000원*2회
1,000,000원*2회
500,000원*2회
500,000원*2회
- 1 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
청사관리 및 장비개선 313,232 299,962 13,270
101 인건비 21,942 20,100 1,842
04 기간제근로자등보수 21,942 20,100 1,842
○청사관리 인부임 21,942
― 기본급 18,354
― 주휴수당 3,588
69,000원*1명*266일
69,000원*1명*52주
201 일반운영비 161,490 131,962 29,528
01 사무관리비 142,480 125,812 16,668
○일반수용비 100,820
― 홍보용 현수막 제작 1,100
― 청사환경정비 2,400
― 프린터 토너 2,500
― 칼라프린터 토너(진료영수증)
1,300
― 전산소모품 1,200
― 사무용품 및 기타수용비
1,200
― 충무계획서 인쇄 2,000
― 우리마을 건강지킴이 홍보물
5,000
― 신문구독료 6,240
― 당직실 침구 구입(동,하) 800
― 감염성폐기물 수거료 18,960
― 건물소독료 2,160
― 청사관리소모품 4,800
― 무인경비시스템(보건소,보건지소)
10,800
― 무인경비시스템(보건진료소)
11,520
― 전기안전점검료(보건소,보건지소,진료소)
16,800
― 지문근태시스템 9,240
― 보건소,보건지소 카드단말기 유지관리
2,640
― 방사선피폭선량 측정수수료 160
○임차료 41,660
― 전자복사기 임차 23,520
― 정수기 임차 16,740
― 국유재산(대지) 대부료 1,400
55,000원*10종*2회
200,000원*12월
250,000원*10대
130,000원*2대*5회
30,000원*10종*4회
10,000원*10종*12회
1,000원*500개*10개소
20,000원*26개소*12월
400,000원*2회
1,580,000원*12월
240,000원*9회
100,000원*4종*12월
90,000원*10식*12월
60,000원*16개소*12월
1,400,000원*12월
77,000원*10개소*12월
20,000원*11개소*12월
40,000원*4회
140,000원*14대*12월
45,000원*31개소*12일
02 공공운영비 19,010 6,150 12,860
○시설장비유지 19,010
― 소규모수선비 2,000
― 엘리베이터 유지관리비 3,300
100,000원*5종*4회
275,000원*12개월
- 2 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 엘리베이터 정기검사 150
― 소방시설안전점검 3,000
― 진단용 방사선발생장치 유지보수
10,560
1,500,000원*2개동
880,000원*2대*6월
401 시설비및부대비 73,800 135,400 △61,600
01 시설비 73,800 135,400 △61,600
○보건소 등 환경개선 공사 33,800
― 터보냉동기 보수공사 10,000
― 냉,난방전용 모터 및 펌프 보수공사 3,500
ㆍ모터베어링교체 1,000
ㆍ펌프(베어링,카플링) 2,500
― 승강기 보수공사 8,800
ㆍ정전시 자동구출장치 3,500
ㆍ로프브레이크 3,800
ㆍ도어이탈 방지장치 1,500
― 터보냉동기 쿨링타워 여과기 교체공사
7,500
― 회의실 공조시스템 설치 4,000
○시설물 긴급 유지보수 40,000
200,000원*5대
500,000원*5대
5,000원*1,500개
1,600,000원*25개소
405 자산취득비 56,000 12,500 43,500
01 자산및물품취득비 56,000 12,500 43,500
○화물트럭 구입 35,000
○물리치료실 전동치료침대 구입
9,200
○물리치료실 공기압치료기 구입
3,500
○치과진료실 방사선 방호복 구입
1,000
○남부권역 혈관클린 상담실 책상,의자 구입 700
― 의자 200
― 책상 500
○남부권역 혈관클린 상담실 교육기자재 구입 4,600
― 노트북컴퓨터 2,000
― 극초단 빔프로젝트 2,100
― 스크린 300
― 마이크 200
○남부권역 혈관클린 상담실 검사장비 구입 2,000
― 혈압계 800
― 혈중지질 검사기 1,200
35,000,000원*1대
2,300,000원*4대
3,500,000원*1대
500,000원*2벌
200,000원*1개
250,000원*2개
2,000,000원*1대
2,100,000원*1대
300,000원*1대
200,000원*1대
80,000원*10대
600,000원*2대
보건지소 및 진료소 운영 1,430,127 790,223 639,904
국 282,348
도 71,548
군 1,076,231
- 3 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
보건지소(진료소)시설 장비개선 503,283 394,713 108,570
101 인건비 236,723 107,680 129,043
04 기간제근로자등보수 236,723 107,680 129,043
○보건진료소 대체인력 인부임(왕피보건진료소) 28,694
― 기본급 19,418
― 주휴수당 3,796
― 관내여비 2,400
― 퇴직금 3,000
― 피복비 80
○보건진료소 대체인력 인부임(선구보건진료소) 19,985
― 기본급 11,315
― 주휴수당 2,190
― 관내여비 2,400
― 퇴직금 4,000
― 피복비 80
○보건지소 진료보조 인부임 176,176
― 기본급 146,832
― 주휴수당 28,704
― 피복비 640
○지소,진료소 환경정비 인부사역 11,868
― 보건지소 인부임 7,452
― 보건진료소 인부임 4,416
73,000원*1명*266일
73,000원*1명*52주
10,000원*1명*20일*12월
3,000,000원*1명
80,000원*1명
73,000원*1명*155일
73,000원*1명*30주
10,000원*1명*20일*12월
4,000,000원*1명
80,000원*1명
69,000원*8명*266일
69,000원*8명*52주
80,000원*8명
69,000원*9개소*12일
69,000원*16개소*4일
201 일반운영비 203,410 211,263 △7,853
01 사무관리비 34,710 48,923 △14,213
○일반수용비 29,250
― 프린터 토너등 7,500
― 각종서식, 현황판 제작
5,000
― 청사관리용 소모품
9,000
― 홍보용 현수막 제작 2,750
― 전산소모품 5,000
○운영수당 5,460
― 임원추천위원회 수당 980
― 운영협의회 회의참석수당
4,480
150,000원*25개소*2회
100,000원*2종*25개소
15,000원*2종*25개소*12월
55,000원*25개소*2회
50,000원*2종*25개소*2회
70,000원*7명*2회
70,000원*16명*4회
02 공공운영비 168,700 162,340 6,360
○공공운영비 118,600
― 전화요금 12,000
― 심야전기요금 23,040
― 전기요금 60,000
― 상하수도요금 2,100
40,000원*25개소*12월
480,000원*4개소*12월
200,000원*25개소*12월
7,000원*25개소*12월
- 4 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― TV사용요금 3,000
― 정화조 청소 5,000
― 보건진료소 배상책임 보험료
4,160
― 환경개선부담금(보건지소)
900
― 소방시설안전점검료(보건지소)
900
― 가스시설안전점검료(보건지소)
500
― 보건소 시설물 안전점검 수수료
2,000
― 소방시설 종합정비점검 수수료
4,000
― 보건소 전기설비 정기검사 수수료 1,000
○연료비 21,000
○시설장비유지비 20,000
― 장비유지관리비 10,000
― 건물유지비 7,500
― 통신시설유지비 2,500
○보건소 및 지소,진료소 천정형 에어컨 청소비
9,100
10,000원*25개소*12월
100,000원*25개소*2회
260,000원*16개소
100,000원*9개소
100,000원*9개소
500,000원*1회
1,000,000원*2회
2,000,000원*2회
200,000원*21개소*5월
100,000원*25개소*4회
100,000원*25개소*3회
100,000원*25개소*1회
130,000원*70개
301 일반보전금 3,000 5,560 △2,560
09 행사실비지원금 3,000 5,560 △2,560
○진료소운영협의회 우수지역 선진지견학 3,000
401 시설비및부대비 31,800 54,300 △22,500
01 시설비 31,800 54,300 △22,500
○의사숙소 벽지,장판 교체공사
9,000
○진료소 벽지,장판 교체공사
9,000
○진료소 청소용역 4,800
○장애인 편의 시설물 설치(6개소) 9,000
1,500,000원*6개소
3,000,000원*3개소
300,000원*16개소
405 자산취득비 28,350 15,910 12,440
01 자산및물품취득비 28,350 15,910 12,440
○지소 및 진료소 비품,집기 등구입 26,600
― 진료용 의료기기 및 집기등 구입
12,000
― 문서세단기(진료소16개소) 4,800
― 무수은 혈압계 및 청진기(진료소14개소)
4,900
― 약포장기(사동보건진료소)
2,700
― 대기실 벽걸이용 TV(갈면보건진료소)
1,200
1,500,000원*8종
300,000원*16개
350,000원*14개
2,700,000원*1대
1,200,000원*1대
- 5 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 대기실 소파(왕피보건진료소)
1,000
○의자 책상 등 구입 1,750
― 의자 1,000
― 책상 750
1,000,000원*1개
200,000원*5개
250,000원*3개
보건지소 진료소 의약(소모)품 관리 350,120 350,120 0
307 민간이전 350,120 350,120 0
01 의료및구료비 350,120 350,120 0
○의료비 350,120
― 일반의약품(지소9개소)
162,000
― 일반의약품(진료소16개소)
128,000
― 한방의약(소모)품(지소9개소)
18,000
― 치과(약품)소모품(지소9개소)
8,100
― 일반소모품(지소9개소)
8,100
― 일반소모품(진료소16개소)
11,520
― 물리치료실 소모품 2,700
― 방사선실 소모품 3,200
― 병리시약 및 소모품 8,500
6,000,000원*9개소*3회
2,000,000원*16개소*4회
1,000,000원*9개소*2회
300,000원*9개소*3회
300,000원*9개소*3회
240,000원*16개소*3회
450,000원*2개소*3회
1,600,000원*2회
4,250,000원*2회
농어촌의료서비스개선사업 573,524 42,190 531,334
국 282,348
도 70,588
군 220,588
401 시설비및부대비 529,920 0 529,920
국 253,279
도 63,320
군 213,321
01 시설비 520,815 0 520,815
○북면보건지소 개보수 66,600
국 44,400
도 11,100
군 11,100
○북면보건지소 개보수 실시설계 6,447
국 4,298
도 1,075
군 1,074
○구산보건진료소 이전신축 278,630
국 185,753
도 46,438
군 46,439
○구산보건진료소 이전신축 실시설계 19,138
- 6 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 12,756
도 3,191
군 3,191
○구산보건진료소 이전신축 부지조성 150,000
02 감리비 6,446 0 6,446
○북면보건지소 개보수 감리 1,617
국 1,077
도 270
군 270
○구산보건진료소 이전신축 감리 4,829
국 3,218
도 805
군 806
03 시설부대비 2,659 0 2,659
○북면보건지소 개보수 부대비 626
국 418
도 104
군 104
○구산보건진료소 이전신축 부대비 2,033
국 1,359
도 337
군 337
405 자산취득비 43,604 42,190 1,414
국 29,069
도 7,268
군 7,267
01 자산및물품취득비 43,604 42,190 1,414
○보건의료장비(체성분분석기 외2종) 43,604
국 29,069
도 7,268
군 7,267
구구팔팔특공대 활동 지원 3,200 3,200 0
도 960
군 2,240
201 일반운영비 3,200 3,200 0
도 960
군 2,240
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○홍보물구입 1,600100,000원*16개소
도 480
군 1,120
○건강돌봄 활동 피복비 1,600100,000원*16명
도 480
군 1,120
건강관리 및 건강행태개선 1,276,335 1,367,368 △91,033
기 564,103
도 179,476
군 532,756
- 7 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
개인별 맞춤 건강행태개선 96,500 61,500 35,000
201 일반운영비 1,500 1,500 0
02 공공운영비 1,500 1,500 0
○공공요금 및 제세 500
― 체력단련시설 배상책임 보험 500
○시설장비유지비 1,000
― 체력단련장비유지보수 1,000100,000원*5종*2회
301 일반보전금 95,000 60,000 35,000
09 행사실비지원금 5,000 0 5,000
○건강지도자 강사수당 5,000
― 강사수당 5,000250,000원*2개소*10회
12 기타보상금 90,000 60,000 30,000
○건강관리 프로그램 운영 90,000
― 강사수당 90,0003,000,000원*30개소
중요질병조기발견 및 치료지원사업 15,140 18,120 △2,980
101 인건비 4,140 4,020 120
04 기간제근로자등보수 4,140 4,020 120
○국가암검진 홍보 인부임 4,14069,000원*1명*60일
201 일반운영비 3,500 6,600 △3,100
01 사무관리비 3,500 4,500 △1,000
○국가암검진 홍보물 구입
2,000
○홍보 안내물 인쇄 1,500
2,000원*40종*25개소
150,000원*10월
301 일반보전금 7,500 7,500 0
01 사회보장적수혜금 7,500 7,500 0
○희귀질환자 및 암환자 의료비 지원
7,500500,000원*15명
지역사회 통합건강증진사업 580,910 580,910 0
기 290,455
도 87,136
군 203,319
101 인건비 195,982 184,332 11,650
기 97,991
도 29,397
군 68,594
03 무기계약근로자보수 135,300 127,992 7,308
○치위생사, 간호사, 물리치료사 97,270
기 48,635
도 14,590
군 34,045
○방문간호사 교육비 2,360590,000원*4명
기 1,180
- 8 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 354
군 826
○영양사 교육비 및 여비 3,8601,930,000원*2명
기 1,930
도 579
군 1,351
○운동처방사 31,810
기 15,905
도 4,772
군 11,133
04 기간제근로자등보수 60,682 56,340 4,342
○영양사, 운동처방사 59,502
기 29,751
도 8,925
군 20,826
○방문간호사 교육비 1,180590,000원*2명
기 590
도 177
군 413
201 일반운영비 164,250 123,594 40,656
기 82,125
도 24,637
군 57,488
01 사무관리비 71,750 60,694 11,056
○모자보건 홍보물 9,0005,000원*6종*300부
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○영양플러스교육 홍보물 및 소책자 구입
6,0005,000원*6종*200부
기 3,000
도 900
군 2,100
○아빠와함께하는기차여행 버스임차
2,0001,000,000원*2회
기 1,000
도 300
군 700
○아토피천식예방 홍보물 및 소책자 제작
4,0005,000원*4종*200부
기 2,000
도 600
군 1,400
○어르신 장수체조 어울마당 홍보물 및 피켓 등
제작 4,2505,000원*850명
기 2,125
도 637
군 1,488
○건강생활실천(영양,비만,절주)홍보물 등
9,0004,500원*10종*200부
- 9 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 4,500
도 1,350
군 3,150
○레드서클 건강다드림운영 홍보물 등
5,0005,000원*5종*200식
기 2,500
도 750
군 1,750
○레드서클 심뇌혈관질환조기증상 홍보물 등
8,0008,000원*10종*100식
기 4,000
도 1,200
군 2,800
○마을행복스토리사업 홍보물 등
10,0005,000원*10종*200식
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○심뇌혈관질환예방 광고 2,5001,250,000원*2회
기 1,250
도 375
군 875
○지역사회중심재활 홍보물 등
2,0005,000원*2종*200식
기 1,000
도 300
군 700
○레드서클 만성질환관리 홍보물 등
5,0005,000원*5종*200식
기 2,500
도 750
군 1,750
○구강보건사업 홍보물 구입
5,0005,000원*10종*100부
기 2,500
도 750
군 1,750
03 행사운영비 92,500 62,900 29,600
○아토피천식 예방교육 운영 3,200800,000원*4회
기 1,600
도 480
군 1,120
○아빠와 함께하는 기차여행 9,7004,850,000원*2회
기 4,850
도 1,455
군 3,395
○영양플러스 월별교육 운영 60050,000원*12회
기 300
도 90
군 210
- 10 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○출산장려 인식개선 행사 운영
2,00020,000원*50명*2회
기 1,000
도 300
군 700
○장수팔팔 건강체조 어울마당 리허설 임차 등
8,0008,000,000원*1식
기 4,000
도 1,200
군 2,800
○장수팔팔 건강체조 어울마당 차량임차 등
15,000500,000원*30대
기 7,500
도 2,250
군 5,250
○장수팔팔 건강체조 어울마당 장비임차 등
20,00020,000,000원*1식
기 10,000
도 3,000
군 7,000
○장수팔팔건강체조 어울마당 참가자 의상 및
소품 대여 34,00040,000원*850명
기 17,000
도 5,100
군 11,900
202 여비 11,000 13,760 △2,760
기 5,500
도 1,650
군 3,850
01 국내여비 11,000 13,760 △2,760
○아이가행복한세상 업무추진여비 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
○건강생활실천사업 업무추진여비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
○레드서클 건강다드림 담당 추진여비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
206 재료비 25,380 18,404 6,976
기 12,690
도 3,807
군 8,883
01 재료비 25,380 18,404 6,976
○영양플러스 체험교실 운영
1,00010,000원*50명*2회
기 500
- 11 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 150
군 350
○아토피천식예방교실 1,50030,000원*25명*2회
기 750
도 225
군 525
○임산부교실 1,60020,000원*40명*2회
기 800
도 240
군 560
○이유간식개발 프로그램 1,2808,000원*10명*16회
기 640
도 192
군 448
○요리교실 기기 구입 50050,000원*5종*2회
기 250
도 75
군 175
○장수팔팔건강마을만들기 재료구입(레드서클)
3,000200,000원*15개소
기 1,500
도 450
군 1,050
○레드서클 영양바구니 프로그램 운영
10,00050,000원*20회*10개소
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○고혈압,당뇨 자조교실 등 운영
50010,000원*10명*5회
기 250
도 75
군 175
○건강생활실천사업 재료 구입
3,0003,000원*10종*100회
기 1,500
도 450
군 1,050
○레드서클 및 재활 프로그램 운영
2,40015,000원*20명*8회
기 1,200
도 360
군 840
○레드서클 건강 다 드림 프로그램 운영
60010,000원*30명*2회
기 300
도 90
군 210
301 일반보전금 130,442 182,020 △51,578
기 65,221
도 19,567
- 12 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 45,654
01 사회보장적수혜금 64,800 64,800 0
○영양플러스 보충식품 구입 64,8005,400,000원*12회
기 32,400
도 9,720
군 22,680
09 행사실비지원금 33,382 70,020 △36,638
○영양플러스교육 간식 등 1,280
기 640
도 192
군 448
○모자보건사업 추진 간식 등 1,452
기 726
도 218
군 508
○아토피천식예방교육 간식 등 2,500
기 1,250
도 375
군 875
○장수팔팔건강마을(레드서클) 만들기 간식비
등 3,4002,000원*850명*2회
기 1,700
도 510
군 1,190
○건강생활실천사업 간식 등
2,0002,000원*100명*10회
기 1,000
도 300
군 700
○어르신 장수팔팔건강체조 어울마당 참가자 급
식비 6,8008,000원*850명
기 3,400
도 1,020
군 2,380
○레드서클 비만 프로그램 강사료 2,000
기 1,000
도 300
군 700
○장수팔팔건강마을 만들기 및 어울마당 봉사자
활동비 등 2,250
기 1,125
도 338
군 787
○레드서클 절주 프로그램 강사료 1,000
기 500
도 150
군 350
○어르신 장수팔팔건강체조 어울마당 사전연습
기간 간식 등 6,200200,000원*31개소
기 3,100
도 930
- 13 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,170
○고혈압,당뇨 자가관리 프로그램 간식 등
1,000200,000원*5회기
기 500
도 150
군 350
○지역사회중심 재활 간담회 등 600300,000원*2회
기 300
도 90
군 210
○레드서클 및 재활교육 강사여비 등
500250,000원*2회
기 250
도 75
군 175
○레드서클 건강리더 활동비 등
2,40010,000원*240명
기 1,200
도 360
군 840
12 기타보상금 32,260 47,200 △14,940
○임산부 교육 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
○장수팔팔 건강마을만들기 강사료 26,660
기 13,330
도 3,999
군 9,331
○레드서클 및 재활예방 교육 강사비
840210,000원*4회
기 420
도 126
군 294
○심뇌 사회참여 프로그램 교육 강사비
1,760220,000원*8회
기 880
도 264
군 616
307 민간이전 53,856 58,800 △4,944
기 26,928
도 8,078
군 18,850
01 의료및구료비 53,856 58,800 △4,944
○영양플러스 소모품 5005,000원*4종*25개
기 250
도 75
군 175
○임산부 영양제 1,8006,000원*2종*150개
기 900
- 14 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 270
군 630
○아토피천식 환아 지원 7,000
― 천식 응급키트 400100,000원*4명*1회
기 200
도 60
군 140
― 아토피 보습제 6,60020,000원*330명
기 3,300
도 990
군 2,310
○레드서클 찾아가는 건강보건소 일반소모품 구
입 6,0002,000원*2종*1,500개
기 3,000
도 900
군 2,100
○레드서클 대사증후군실 검사스틱 구입
6,00020,000원*10종*30회
기 3,000
도 900
군 2,100
○레드서클 가가호호 방문건강관리사업 소모품
구입 5,0002,000원*1종*2,500명
기 2,500
도 750
군 1,750
○레드서클 고협압당뇨상담실 소모품 구입
2,5205,040원*5종*100개
기 1,260
도 378
군 882
○한방가정방문진료 약품 및 소모품 구입
3,0001,000원*5종*600개
기 1,500
도 450
군 1,050
○불소 도포제 구입 6,2406,240원*1,000명
기 3,120
도 936
군 2,184
○건강한 치아 가꾸기 치료 재료비
6004,000원*3종*50개
기 300
도 90
군 210
○노인 불소겔도포 및 스켈링 소모품
7,14028,560원*250개
기 3,570
도 1,071
군 2,499
○치매감별검사 8,056
- 15 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 4,028
도 1,208
군 2,820
국가암관리(암검진) 93,700 120,452 △26,752
기 46,850
도 14,055
군 32,795
307 민간이전 93,700 114,452 △20,752
기 46,850
도 14,055
군 32,795
01 의료및구료비 4,680 0 4,680
○암검진 홍보물품 구입 4,680400원*11,700개
기 2,340
도 702
군 1,638
05 민간위탁금 89,020 114,452 △25,432
○5대암 조기검진사업비(예탁금) 89,020
기 44,510
도 13,353
군 31,157
암환자 의료비 지원 46,500 72,570 △26,070
기 23,250
도 6,975
군 16,275
301 일반보전금 46,500 72,570 △26,070
기 23,250
도 6,975
군 16,275
01 사회보장적수혜금 46,500 72,570 △26,070
○암환자 의료비 지원 46,500
기 23,250
도 6,975
군 16,275
희귀질환자 의료비지원사업 113,000 159,628 △46,628
기 56,500
도 16,950
군 39,550
301 일반보전금 113,000 159,628 △46,628
기 56,500
도 16,950
군 39,550
01 사회보장적수혜금 113,000 159,628 △46,628
○희귀질환자 의료비 지급 113,000
기 56,500
도 16,950
군 39,550
- 16 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
건강마을 조성사업 43,500 66,500 △23,000
도 13,050
군 30,450
201 일반운영비 18,000 17,420 580
도 5,400
군 12,600
01 사무관리비 17,000 14,420 2,580
○건강마을 홍보 운영비 8,7005,000원*15개소*116개
도 2,610
군 6,090
○주민제안 건강사업 3,000200,000원*15개소
도 900
군 2,100
○건강위원회 위원 참석수당
3,78030,000원*21명*6회
도 1,134
군 2,646
○자문수당 520
― 자문교수 수당 400200,000원*1명*2회
도 120
군 280
― 자문교수 여비 12060,000원*1명*2회
도 36
군 84
○임차료 1,000500,000원*2대
도 300
군 700
03 행사운영비 1,000 3,000 △2,000
○사업평가 및 보고회 1,000
도 300
군 700
202 여비 500 1,000 △500
도 150
군 350
01 국내여비 500 1,000 △500
○건강마을 추진여비 500
도 150
군 350
301 일반보전금 25,000 48,080 △23,080
도 7,500
군 17,500
09 행사실비지원금 15,000 28,080 △13,080
○마을건강지기 활동비 3,600300,000원*1명*12월
도 1,080
군 2,520
○건강리더 활동비 3,40020,000원*17명*10회
도 1,020
- 17 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,380
○건강위원 간담회 급식 및 다과
3,00010,000원*30명*10회
도 900
군 2,100
○건강위원 워크숍 및 평가대회 2,000
도 600
군 1,400
○건강마을 역량강화 프로그램 강사료 3,000
도 900
군 2,100
12 기타보상금 10,000 20,000 △10,000
○건강체조 프로그램 강사료 10,000
도 3,000
군 7,000
지역사회중심 금연지원서비스 240,000 236,000 4,000
기 120,000
도 36,000
군 84,000
101 인건비 54,528 55,433 △905
기 27,264
도 8,179
군 19,085
03 무기계약근로자보수 54,528 55,433 △905
○금연상담사(2명) 54,528
기 27,264
도 8,179
군 19,085
201 일반운영비 48,500 57,702 △9,202
기 24,250
도 7,275
군 16,975
01 사무관리비 43,500 47,943 △4,443
○금연환경조성 및 금연시도자 홍보물
10,0002,000원*5,000명
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○금연단속 및 계도 홍보물 12,5005,000원*2,500개소
기 6,250
도 1,875
군 4,375
○금연성공자 기념품 15,00050,000원*300명
기 7,500
도 2,250
군 5,250
○지역사회중심 금연홍보 리플릿 등 제작
6,0001,000원*6,000부
기 3,000
- 18 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 900
군 2,100
03 행사운영비 5,000 9,759 △4,759
○흡연예방 마술공연 5,000500,000원*10식
기 2,500
도 750
군 1,750
202 여비 4,000 4,000 0
기 2,000
도 600
군 1,400
01 국내여비 4,000 4,000 0
○금연지원 추진여비 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
206 재료비 10,500 15,000 △4,500
기 5,250
도 1,575
군 3,675
01 재료비 10,500 15,000 △4,500
○금연체험관 프로그램(인형극등) 등 재료
1,5001,500,000원*1식
기 750
도 225
군 525
○찾아가는 금연 프로그램 체험 재료
9,00015,000원*600명
기 4,500
도 1,350
군 3,150
301 일반보전금 79,882 71,165 8,717
기 39,941
도 11,982
군 27,959
09 행사실비지원금 5,532 3,000 2,532
○금연지도원 교육 및 간담회 간식 등
1,000200,000원*5회
기 500
도 150
군 350
○찾아가는 금연프로그램 강사 여비등
500100,000원*5회
기 250
도 75
군 175
○금연건강체험관 봉사자 활동비
4,03218,000원*7명*8개월*4회
기 2,016
- 19 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 605
군 1,411
12 기타보상금 74,350 68,165 6,185
○금연건강체험관 인형극 강사비
450150,000원*3회*1명
기 225
도 67
군 158
○찾아가는 금연 프로그램 강사비
2,00050,000원*40회
기 1,000
도 300
군 700
○자율금연지도원 활동비(2월~12월)
22,000200,000원*11개월*10개소
기 11,000
도 3,300
군 7,700
○자율금연지도원 활동비(1월)
1,000100,000원*1개월*10개소
기 500
도 150
군 350
○북쪽 야간금연지도원 활동비(2월~12월)
25,38060,000원*141일*3명
기 12,690
도 3,807
군 8,883
○남쪽 야간금연지도원 활동비(2월~12월)
16,32060,000원*136일*2명
기 8,160
도 2,448
군 5,712
○북쪽,남쪽 야간금연지도원 활동비(1월)
2,40060,000원*8일*5명
기 1,200
도 360
군 840
○금연지도원 교육비 2,000200,000원*5명*2회
기 1,000
도 300
군 700
○금연지도원 교육여비 1,800180,000원*5명*2회
기 900
도 270
군 630
○금연지도원 상해보험 1,000
기 500
도 150
군 350
307 민간이전 30,000 30,000 0
- 20 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 15,000
도 4,500
군 10,500
01 의료및구료비 30,000 30,000 0
○금연보조제 30,00010,000원*300개*10종
기 15,000
도 4,500
군 10,500
401 시설비및부대비 7,440 0 7,440
기 3,720
도 1,116
군 2,604
01 시설비 7,440 0 7,440
○금연구역 안내판 7,4402,480,000원*3대
기 3,720
도 1,116
군 2,604
405 자산취득비 5,150 2,700 2,450
기 2,575
도 773
군 1,802
01 자산및물품취득비 5,150 2,700 2,450
○컴퓨터 등 2,0002,000,000원*1대
기 1,000
도 300
군 700
○폐활량측정기 3,1501,050,000원*3대
기 1,575
도 473
군 1,102
일반건강검진지원 11,685 11,162 523
기 9,348
군 2,337
307 민간이전 11,685 11,162 523
기 9,348
군 2,337
05 민간위탁금 11,685 11,162 523
○일반검진 및 생애전환기 검진비 지원 11,685
기 9,348
군 2,337
모바일 헬스케어사업 35,400 35,760 △360
기 17,700
도 5,310
군 12,390
101 인건비 27,908 26,825 1,083
기 13,954
도 4,186
군 9,768
- 21 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 27,908 26,825 1,083
○간호사 27,90827,908,000원*1명
기 13,954
도 4,186
군 9,768
201 일반운영비 5,192 2,795 2,397
기 2,596
도 779
군 1,817
01 사무관리비 5,192 2,795 2,397
○모바일헬스케어 홍보물 5,1926,490원*8종*100개
기 2,596
도 779
군 1,817
206 재료비 1,760 3,600 △1,840
기 880
도 264
군 616
01 재료비 1,760 3,600 △1,840
○모바일헬스케어 활동량계 1,76044,000원*40개
기 880
도 264
군 616
301 일반보전금 540 840 △300
기 270
도 81
군 189
09 행사실비지원금 540 840 △300
○모바일헬스케어사업 간식 5403,000원*60명*3회
기 270
도 81
군 189
각종 질병예방 889,834 909,039 △19,205
기 356,772
도 122,879
군 410,183
각종 보건사업 지원 3,120 2,000 1,120
301 일반보전금 3,120 2,000 1,120
09 행사실비지원금 1,120 0 1,120
○의료기관 및 약국 간담회
1,1208,000원*2명*35개소*2회
12 기타보상금 2,000 2,000 0
○소비자의료기기 감시원 활동비
2,00050,000원*2명*20일
예방접종사업 78,340 81,780 △3,440
101 인건비 12,420 12,060 360
- 22 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 12,420 12,060 360
○인플루엔자 예방접종 인부임
12,42069,000원*3명*10개소*6일
201 일반운영비 6,720 6,720 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○예방접종 홍보물 5,00020,000원*25개소*10종
02 공공운영비 1,720 1,720 0
○백신냉장고 비상콜장치 유선유지비 1,720
307 민간이전 55,700 53,500 2,200
01 의료및구료비 55,700 53,500 2,200
○예방접종 약품 구입비 55,700
― 인플루엔자 예방 백신 40,000
― 60세 이상 폐렴구균 백신 9,000
― B형간염(성인) 2,700
― 예방접종소모품 4,000
8,000원*5,000명
18,000원*500명
4,500원*200명*3회
20,000원*100통*2종
405 자산취득비 3,500 9,500 △6,000
01 자산및물품취득비 3,500 9,500 △6,000
○예방접종실 냉방기 및 온풍기 구입
1,500
○보건진료소 백신전용냉장고 구입
2,000
750,000원*2대
500,000원*4대
응급의료 28,800 5,000 23,800
307 민간이전 28,800 5,000 23,800
01 의료및구료비 28,800 5,000 23,800
○자동심장충격기(AED) 설치 23,800
○자동심장충격기(AED) 소모품 구입 5,000
1,700,000원*14대
국가예방접종실시(예방접종등록센터 운영비) 26,544 25,820 724
기 13,272
군 13,272
101 인건비 26,544 25,820 724
기 13,272
군 13,272
03 무기계약근로자보수 26,544 25,820 724
○인건비 26,544
기 13,272
군 13,272
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방) 1,200 1,390 △190
기 600
도 180
군 420
307 민간이전 1,200 1,390 △190
기 600
도 180
- 23 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 420
01 의료및구료비 1,200 1,390 △190
○B형간염주산기감염예방 1,200
기 600
도 180
군 420
국가예방접종 실시(어린이예방접종지원) 317,000 341,623 △24,623
기 158,500
도 47,550
군 110,950
307 민간이전 317,000 341,623 △24,623
기 158,500
도 47,550
군 110,950
01 의료및구료비 317,000 341,623 △24,623
○어린이예방접종지원 317,000
기 158,500
도 47,550
군 110,950
국가예방접종 실시(성인예방접종지원) 303,600 233,708 69,892
기 151,800
도 45,540
군 106,260
307 민간이전 303,600 233,708 69,892
기 151,800
도 45,540
군 106,260
01 의료및구료비 303,600 233,708 69,892
○성인예방접종지원 303,600
기 151,800
도 45,540
군 106,260
국가예방접종(임신부인플루엔자) 2,000 0 2,000
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 0 2,000
기 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 0 2,000
○임산부인플루엔자예방접종 2,000
기 1,000
도 300
군 700
폐의약품회수처리사업지원 3,000 0 3,000
도 900
- 24 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,100
201 일반운영비 3,000 0 3,000
도 900
군 2,100
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○폐의약품관련 홍보물 제작 3,000
도 900
군 2,100
어린이 인플루엔자 예방접종사업 52,800 56,798 △3,998
기 26,400
도 7,920
군 18,480
307 민간이전 52,800 56,798 △3,998
기 26,400
도 7,920
군 18,480
01 의료및구료비 52,800 56,798 △3,998
○어린이인플루엔자예방접종 52,800
기 26,400
도 7,920
군 18,480
장기기증홍보사업 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
201 일반운영비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○장기기증홍보사업지원(보건소장기기증활성화
지원) 2,000
도 600
군 1,400
신속대응반운영지원사업 2,000 2,000 0
기 1,400
도 200
군 400
201 일반운영비 2,000 2,000 0
기 1,400
도 200
군 400
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○신속대응반운영지원사업 2,000
기 1,400
도 200
군 400
국가예방접종실시(고위험군대상A형간염예방접종지원) 7,600 0 7,600
기 3,800
- 25 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 각종 질병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,140
군 2,660
307 민간이전 7,600 0 7,600
기 3,800
도 1,140
군 2,660
01 의료및구료비 7,600 0 7,600
○고위험군대상A형간염예방접종지원 7,600
기 3,800
도 1,140
군 2,660
선택예방접종지원사업(로타바이러스예방접종) 630 0 630
도 189
군 441
307 민간이전 630 0 630
도 189
군 441
01 의료및구료비 630 0 630
○로타바이러스예방접종 630
도 189
군 441
선택예방접종지원사업(대상포진예방접종) 60,000 0 60,000
도 18,000
군 42,000
307 민간이전 60,000 0 60,000
도 18,000
군 42,000
01 의료및구료비 60,000 0 60,000
○대상포진예방접종 60,000
도 18,000
군 42,000
소비자의료기기감시원운영 1,200 0 1,200
도 360
군 840
301 일반보전금 1,200 0 1,200
도 360
군 840
12 기타보상금 1,200 0 1,200
○소비자의료기기감시원운영 1,200
도 360
군 840
주민건강증진 및 인구증가추진 2,386,422 1,891,845 494,577
국 14,000
균 32,000
기 17,790
도 142,837
군 2,179,795
- 26 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
출산장려 및 모자보건사업 1,771,642 1,689,935 81,707
101 인건비 15,042 8,375 6,667
04 기간제근로자등보수 15,042 8,375 6,667
○출산육아용품알뜰시장 운영 인부임 15,042
― 기본급 12,627
― 주휴수당 2,415
69,000원*1명*183일
69,000원*1명*35주
201 일반운영비 14,800 15,160 △360
01 사무관리비 8,400 7,800 600
○모자보건 및 출산장려사업 홍보물
3,000
○출산육아용품알뜰시장 대여용품 세탁
4,800
○출산육아 도서 구입 600
3,000원*2종*500개
10,000원*40종*12회
20,000원*30종
02 공공운영비 2,500 2,860 △360
○출산장려프로그램 유지 보수(프로그램,서버) 2,500
03 행사운영비 3,900 4,500 △600
○출산준비교실 및 요가교실 운영
1,400
○출산장려금증서 전달식 2,500
350,000원*4회
50,000원*50명
206 재료비 3,200 3,200 0
01 재료비 3,200 3,200 0
○출산준비교실 재료비 3,20040,000원*40명*2회
301 일반보전금 1,723,600 1,661,100 62,500
01 사회보장적수혜금 1,723,600 1,661,100 62,500
○첫째,둘째,셋째아 출산전입장려금 지원
900,000
○넷째아이상 출산전입장려금 지원
96,000
○첫째,둘째아 출생아보험금 지원
324,000
○셋째아이상 출생아보험금 지원
270,000
○다문화가정 출생아보험금 지원
90,000
○임산부 초음파 검진비 지원
15,000
○임산부 산전검사비 지원 13,600
○아토피천식 예방관리 의료비 및 검진비 지원
1,000
○예비부부, 예비맘 건강관리 지원 14,000
― 가형(풍진검사포함) 10,800
― 나형 3,200
100,000원*750명*12월
200,000원*40명*12월
30,000원*900명*12월
100,000원*225명*12월
100,000원*75명*12월
50,000원*150명*2회
80,000원*170명
200,000원*5명
180,000원*60명
80,000원*40명
307 민간이전 7,000 2,100 4,900
- 27 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 7,000 2,100 4,900
○철분제 및 엽산제 1,000
○아토피피부염 보습제 6,000
10,000원*2종*50개
20,000원*300개
405 자산취득비 8,000 0 8,000
01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000
○출산육아용품 알뜰시장 대여용품 구입
8,000100,000원*8종*10개
영유아 영양보충사업 4,800 4,800 0
301 일반보전금 4,800 4,800 0
01 사회보장적수혜금 4,800 4,800 0
○영양플러스식품지원 4,8008,000원*50명*12월
공공산후조리원지원사업 348,000 0 348,000
도 100,000
군 248,000
301 일반보전금 48,000 0 48,000
01 사회보장적수혜금 48,000 0 48,000
○공공산후조리원 감면이용료 지원
48,000600,000원*10명*8월
306 출연금 300,000 0 300,000
도 100,000
군 200,000
01 출연금 300,000 0 300,000
○공공산후조리원 설치 및 운영비 지원 300,000
도 100,000
군 200,000
울진군출생축하기념품지원(사업자지원사업) 55,000 0 55,000
201 일반운영비 4,520 0 4,520
01 사무관리비 3,020 0 3,020
○축하꽃카드 제작 2,500
○현수막 제작 등 220
○사무용품 구입 300
10,000원*250개
55,000원*4개
30,000원*10종
02 공공운영비 1,500 0 1,500
○우편요금 1,5006,000원*250개
301 일반보전금 50,480 0 50,480
09 행사실비지원금 480 0 480
○봉사자 활동비 보상 48020,000원*24회
12 기타보상금 50,000 0 50,000
○물품 구입 50,000200,000원*250명
출산장려금지원 95,700 94,200 1,500
도 28,710
군 66,990
- 28 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 95,700 94,200 1,500
도 28,710
군 66,990
01 사회보장적수혜금 95,700 94,200 1,500
○첫째아출산장려금지원 12,900100,000원*129명
도 3,870
군 9,030
○둘째아이상출산장려금지원
82,80050,000원*138명*12월
도 24,840
군 57,960
세자녀이상가족진료비지원 5,500 10,000 △4,500
도 1,650
군 3,850
301 일반보전금 5,500 10,000 △4,500
도 1,650
군 3,850
01 사회보장적수혜금 5,500 10,000 △4,500
○세자녀이상가족진료비지원 5,50050,000원*110명
도 1,650
군 3,850
육아용품알뜰시장운영 3,400 4,800 △1,400
도 1,020
군 2,380
201 일반운영비 2,400 3,800 △1,400
도 720
군 1,680
01 사무관리비 2,400 3,800 △1,400
○육아용품알뜰시장 홍보물 제작
1,4002,000원*5종*140개
도 420
군 980
○육아용품 부품 구입 및 수리 등
1,00010,000원*100종
도 300
군 700
202 여비 1,000 1,000 0
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 1,000 0
○알뜰시장사업 추진여비 1,000100,000원*2명*5회
도 300
군 700
난임부부지원 16,000 1,600 14,400
기 8,000
도 2,400
군 5,600
- 29 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 16,000 1,600 14,400
기 8,000
도 2,400
군 5,600
01 사회보장적수혜금 16,000 1,600 14,400
○난임부부 시술비 지급 16,000500,000원*32명
기 8,000
도 2,400
군 5,600
모자보건사업보조인력비 7,400 7,400 0
기 3,700
도 1,110
군 2,590
101 인건비 7,400 7,400 0
기 3,700
도 1,110
군 2,590
04 기간제근로자등보수 7,400 7,400 0
○모자보건사업보조인력비 7,400
기 3,700
도 1,110
군 2,590
표준모자보건수첩지원 300 320 △20
기 150
도 45
군 105
307 민간이전 300 320 △20
기 150
도 45
군 105
05 민간위탁금 300 320 △20
○표준모자보건수첩지원 3002,000원*150명
기 150
도 45
군 105
청소년산모의료비지원 1,200 400 800
기 600
도 180
군 420
307 민간이전 1,200 400 800
기 600
도 180
군 420
05 민간위탁금 1,200 400 800
○청소년산모의료비지원 1,2001,200,000원*1명
기 600
도 180
- 30 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 420
고위험임산부의료비지원 2,000 5,000 △3,000
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보전금 2,000 5,000 △3,000
기 1,000
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 2,000 5,000 △3,000
○고위험임산부의료비지원 2,000500,000원*4명
기 1,000
도 300
군 700
산모신생아건강관리지원 40,000 23,750 16,250
균 32,000
도 2,400
군 5,600
307 민간이전 40,000 23,750 16,250
균 32,000
도 2,400
군 5,600
05 민간위탁금 40,000 23,750 16,250
○산모신생아건강관리지원 40,00040,000,000원*1식
균 32,000
도 2,400
군 5,600
영유아건강검진지원 400 500 △100
기 320
군 80
301 일반보전금 400 500 △100
기 320
군 80
01 사회보장적수혜금 400 500 △100
○영유아 건강검진비 지원 400400,000원*1식
기 320
군 80
의료급여수급권자건강검진홍보비 1,200 1,200 0
기 960
군 240
201 일반운영비 1,200 1,200 0
기 960
군 240
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○의료급여수급권자 건강검진 홍보비
1,2001,200,000원*1식
기 960
- 31 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 240
영유아발달장애정밀검사비지원 400 0 400
기 320
군 80
301 일반보전금 400 0 400
기 320
군 80
01 사회보장적수혜금 400 0 400
○영유아발달장애 정밀검사비 지원
400400,000원*1식
기 320
군 80
미숙아및선천성이상아의료비지원 3,000 7,740 △4,740
기 1,500
도 450
군 1,050
301 일반보전금 3,000 7,740 △4,740
기 1,500
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 3,000 7,740 △4,740
○미숙아및선천성이상아의료비
3,0003,000,000원*1식
기 1,500
도 450
군 1,050
선천성대사이상검사및환아관리 880 3,000 △2,120
기 440
도 132
군 308
301 일반보전금 880 3,000 △2,120
기 440
도 132
군 308
01 사회보장적수혜금 880 3,000 △2,120
○선천성대사이상검사및환아관리
880880,000원*1식
기 440
도 132
군 308
난청조기진단 1,600 3,600 △2,000
기 800
도 240
군 560
301 일반보전금 1,600 3,600 △2,000
기 800
도 240
군 560
- 32 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 1,600 3,600 △2,000
○난청조기진단검사지원 1,600
기 800
도 240
군 560
저소득층기저귀조제분유지원 28,000 33,600 △5,600
국 14,000
도 4,200
군 9,800
307 민간이전 28,000 33,600 △5,600
국 14,000
도 4,200
군 9,800
05 민간위탁금 28,000 33,600 △5,600
○저소득층기저귀조제분유지원 28,000
국 14,000
도 4,200
군 9,800
주민밀착형 의료서비스 제공 366,414 274,924 91,490
국 60,732
기 39,830
도 33,178
군 232,674
심뇌혈관선행질환관리 12,900 10,800 2,100
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○일반수용비 2,000
― 심뇌혈관선행질환 예방관리사업 홍보물 제
작 등 1,000
― 뇌졸중 극복사업 등 홍보물 제작
1,0001,000원*1,000부
301 일반보전금 1,200 0 1,200
09 행사실비지원금 1,000 0 1,000
○남부권역 혈관클린 프로그램 운영 1,000
― 자가관리 프로그램 운영 680
― 자원봉사활동비 320
170,000원*4회
20,000원*2명*8회
12 기타보상금 200 0 200
○당뇨합병증 검사 20010,000원*20명
307 민간이전 9,700 8,800 900
01 의료및구료비 9,700 8,800 900
○지역주민 선별검사용 소모품 등 구입 9,700
― 혈당스틱 등 8,000
― 남부권역 혈관클린 상담 검사용품
1,700
2,000원*2종*2,000개
5,000원*340개
- 33 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지역사회건강조사 67,720 60,992 6,728
기 33,860
도 10,158
군 23,702
301 일반보전금 500 500 0
기 250
도 75
군 175
09 행사실비지원금 500 500 0
○지역사회건강조사 회의 및 간담회 급량비 500
기 250
도 75
군 175
307 민간이전 67,220 60,492 6,728
기 33,610
도 10,083
군 23,527
05 민간위탁금 67,220 60,492 6,728
○지역사회건강조사 감시체계구축 67,220
기 33,610
도 10,083
군 23,527
방문건강관리사업(국고보조) 121,464 58,502 62,962
국 60,732
도 18,220
군 42,512
101 인건비 118,864 55,950 62,914
국 59,432
도 17,830
군 41,602
03 무기계약근로자보수 60,634 0 60,634
○방문 간호사 인건비 60,63415,158,500원*4명
국 30,317
도 9,095
군 21,222
04 기간제근로자등보수 58,230 55,950 2,280
○방문 간호사 인건비(기본급+주휴수당+4대보험
+관내여비) 58,23029,115,000원*2명
국 29,115
도 8,735
군 20,380
201 일반운영비 2,600 2,552 48
국 1,300
도 390
군 910
01 사무관리비 2,600 2,552 48
- 34 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방문건강관리 홍보물품 구입
2,6001,000원*4종*650명
국 1,300
도 390
군 910
방문건강관리사업(도비) 5,000 6,700 △1,700
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 5,000 6,700 △1,700
도 1,500
군 3,500
01 사무관리비 5,000 6,700 △1,700
○방문건강관리사업 홍보 인쇄물 및 홍보물 구
입 5,000
도 1,500
군 3,500
방문건강관리사업운영 109,890 91,890 18,000
201 일반운영비 29,190 29,190 0
01 사무관리비 5,000 4,000 1,000
○한방 진료기록지 및 홍보물 제작
1,000
○찾아가는 건강보건소 진료기록지 제작
1,000
○만성질환예방관리사업 등 홍보
3,000
1,000원*1종*1,000매
1,000원*1종*1,000부
1,000,000원*3회
02 공공운영비 24,190 24,190 0
○시설장비유지비 16,990
― 스카이라이프 월 사용료 240
― 한방장비 유지관리 1,000
― 찾아가는 건강보건소 차량 및 장비 유지관
리 13,750
― 물리치료장비 유지관리 1,000
― 치과장비 유지관리 1,000
○유류비 7,200
― 찾아가는 건강보건소 차량유류비
4,800
― 찾아가는 건강보건소 자가발전유류비
2,400
20,000원*12월
100,000원*5종*2회
550,000원*5종*5회
100,000원*5종*2회
100,000원*5종*2회
400,000원*12월
200,000원*12월
307 민간이전 62,700 62,700 0
01 의료및구료비 62,700 62,700 0
○한방 진료 의약품 구입 6,400
○한방 진료소모품 구입(외래,가정방문)
4,800
○찾아가는 건강보건소용 검사 및 일반소모품구
입 10,000
1,000원*800명*8종
400원*800명*15종
2,000원*1,000명*5종
- 35 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○찾아가는 건강보건소용 의약품 구입
6,000
○방문건강관리용 검사소모품 구입
19,500
○방문건강관리용 일반소모품 구입
10,000
○물리치료실 소모품 구입 6,000
1,000원*3,000명*2종
1,300원*2,500명*3종*2회
1,000원*2,500명*2종*2회
1,200,000원*5회
405 자산취득비 18,000 0 18,000
01 자산및물품취득비 18,000 0 18,000
○찾아가는 건강보건소 버스 노후 발전기 교체
18,00018,000,000원*1대
재가암환자관리 9,000 9,000 0
기 4,500
도 1,350
군 3,150
307 민간이전 9,000 9,000 0
기 4,500
도 1,350
군 3,150
01 의료및구료비 9,000 9,000 0
○재가암환자 통증관리 등 9,000
기 4,500
도 1,350
군 3,150
당뇨합병증예방사업 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
307 민간이전 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
05 민간위탁금 1,500 1,500 0
○당뇨환자 안저 및 뇨단백검사
1,50010,000원*150명
도 450
군 1,050
건강한치아가꾸기 31,000 19,000 12,000
307 민간이전 31,000 19,000 12,000
01 의료및구료비 14,000 14,000 0
○치아의 날 행사(6.9제) 구강관리 소모품
6,000
○학교구강보건실 진료소모품(울진,죽변,후포)
3,000
○치과외래 진료소모품 구입
5,000
3,000원*2,000명
100,000원*10종*3개소
100,000원*25종*2회
05 민간위탁금 17,000 5,000 12,000
- 36 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치과주치의사업(노인 불소도포 및 스켈링)
5,000
○치과주치의사업(초등학생 등)
12,000
20,000원*250명
40,000원*300명
만성질환관리 및 건강조사전문가교육 2,940 2,940 0
기 1,470
군 1,470
201 일반운영비 2,940 2,940 0
기 1,470
군 1,470
01 사무관리비 2,940 2,940 0
○만성질환관리 및 건강조사전문가교육지원(FMT
P) 2,9402,940,000원*1명
기 1,470
군 1,470
우리마을건강파트너자원봉사자운영 5,000 13,600 △8,600
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 4,000 3,000 1,000
도 1,200
군 2,800
03 행사운영비 4,000 0 4,000
○행복플러스 건강리더지원단 역량강화교육 4,000
도 1,200
군 2,800
301 일반보전금 1,000 8,800 △7,800
도 300
군 700
09 행사실비지원금 1,000 8,800 △7,800
○행복플러스 건강리더지원단 활동비 보상 1,000
― 건강점프 생활리더지원단 50010,000원*50명
도 150
군 350
― 무한돌봄 청춘100세지원단 50010,000원*50명
도 150
군 350
감염병관리 599,418 603,184 △3,766
국 2,040
기 47,400
도 12,436
군 537,542
방역활동 351,034 375,815 △24,781
101 인건비 194,304 223,200 △28,896
04 기간제근로자등보수 194,304 223,200 △28,896
○방역인부(보건소) 35,32869,000원*4명*128일
- 37 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방역인부(보건지소 9개소)
79,488
○방역인부(보건진료소 9개소)
79,488
69,000원*9명*128일
69,000원*9명*128일
201 일반운영비 15,390 12,390 3,000
01 사무관리비 4,900 1,900 3,000
○방역관련서식 900
○방역소모품(마스크,장갑 등)
4,000
1,000원*30종*30부
2,000원*2,000개
02 공공운영비 10,490 10,490 0
○드롭형유충구제물탱크 상수도요금
1,040
○방역기계수리비 7,500
○드롭형유충구제물탱크시설유지비
1,950
10,000원*13개소*8개월
50,000원*30대*5회
150,000원*13개소
206 재료비 125,520 132,960 △7,440
01 재료비 125,520 132,960 △7,440
○방역소독 약품비 96,320
― 성충 살충제 약품비 24,000
― 유충구제제 약품비 32,000
― 연무용 확산제 구입비
40,320
○보건소 방역유류비 4,000
― 휘발유 2,000
― 오토바이유류비(휘발유)
2,000
○보건지소 방역유류비 12,600
― 휘발유 3,600
― 오토바이유류비(휘발유)
9,000
○보건진료소(9개소) 방역유류비 12,600
― 휘발유 3,600
― 오토바이유류비(휘발유)
9,000
30,000원*800통
40,000원*800통
48,000원*21개소*8통*5개월
400,000원*5월
200,000원*2명*5월
80,000원*9개소*5월
200,000원*9명*5월
80,000원*9개소*5월
200,000원*9명*5월
301 일반보전금 1,120 1,120 0
09 행사실비지원금 1,120 1,120 0
○감염병예방 및 자율방역 간담회
1,1208,000원*70명*2회
307 민간이전 2,700 5,145 △2,445
01 의료및구료비 2,700 5,145 △2,445
○방역단 피복 제작 2,70090,000원*30벌
405 자산취득비 12,000 1,000 11,000
01 자산및물품취득비 12,000 1,000 11,000
- 38 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방역소독장비 구입 12,000
― 차량용방역소독연막기 2,000
― 이동형연막기 6,000
― 이동형동력분무기 4,000
2,000,000원*1대
600,000원*10대
400,000원*10대
감염병예방관리 130,211 143,316 △13,105
101 인건비 23,775 22,500 1,275
04 기간제근로자등보수 23,775 22,500 1,275
○임상병리실 인부임 23,775
― 기본급 23,77575,000원*1명*317일
201 일반운영비 7,100 5,100 2,000
01 사무관리비 5,000 3,000 2,000
○일반수용비 5,000
― 감염병예방 홍보물품등제작
5,0001,000원*10종*500매
02 공공운영비 2,100 2,100 0
○시설장비유지비 2,100300,000원*7종*1회
307 민간이전 99,336 115,716 △16,380
01 의료및구료비 91,486 108,126 △16,640
○감염병 관련 물품 23,500
― 손세정제 및 손소독제 3,500
― 발열성질환기피제 20,000
○임상병리 시약 및 소모품 42,986
― 미생물검사 배양 동정 및 소모품
12,600
― 감염병검사 시약 및 소모품
8,000
― 임상화학검사(신장,간,당뇨,간염,고지혈등)
시약 및 소모품 17,010
― 혈액학검사 시약 및 소모품 1,600
― 혈액형검사 시약 126
― 뇨화학검사 시약 500
― 채혈 및 기타 소모품 3,150
○수질검사 시약 및 소모품 10,600
― 수질검사 시약 및 소모품(해수욕장)
6,000
― 수질검사 시약 및 소모품(정수장,기타등)
4,600
○임상병리 외주검사비 2,400
― 임상병리 외주검사비 2,400
○결핵검사및판독지원 12,000
― 결핵검사및판독지원비 12,000
7,000원*500통
5,000원*4,000개
3,000원*4,200건
8,000원*1,000건
8,100원*2,100건
2,000원*800건
420원*300건
500원*1,000건
1,500원*2,100건
24,000원*250건
5,750원*800건
200,000원*12개월
1,000,000원*12개월
05 민간위탁금 7,850 7,590 260
- 39 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○한센병관리 위탁사업비 7,850
재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
206 재료비 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
01 재료비 8,000 8,000 0
○재해대비방역소독약품구입지원 8,000
도 2,400
군 5,600
신종감염병예방지원사업 5,333 5,333 0
도 1,600
군 3,733
201 일반운영비 3,733 3,733 0
도 1,120
군 2,613
01 사무관리비 3,733 3,733 0
○신종감염병예방관리홍보사업 3,733
도 1,120
군 2,613
202 여비 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
01 국내여비 1,600 1,600 0
○신종감염병예방사업추진여비 1,600
도 480
군 1,120
중학생결핵환자조기발견사업 2,700 3,400 △700
도 810
군 1,890
307 민간이전 2,700 3,400 △700
도 810
군 1,890
01 의료및구료비 2,700 3,400 △700
○중학생결핵환자조기발견사업 2,700
도 810
군 1,890
에이즈진단시약구입비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
- 40 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○에이즈진단시약구입비 2,000
기 1,000
도 300
군 700
에이즈예방및감염자 관리지원 800 800 0
도 240
군 560
202 여비 800 800 0
도 240
군 560
01 국내여비 800 800 0
○에이즈예방 감염관리지원 800
도 240
군 560
성병검진및치료비 1,000 1,000 0
기 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 1,000 0
기 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○성매개감염병 검진 및 치료지원 1,000
기 500
도 150
군 350
방역지리정보시스템구축사업 3,000 3,000 0
도 600
군 2,400
201 일반운영비 3,000 3,000 0
도 600
군 2,400
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○방역지리정보시스템유지보수 3,000
도 600
군 2,400
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원비 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
201 일반운영비 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
- 41 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 3,000 0 3,000
○생물테러초동대응요원교육및훈련지원비 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
한센인피해사건피해자생활지원 2,040 1,800 240
국 2,040
301 일반보전금 2,040 1,800 240
국 2,040
01 사회보장적수혜금 2,040 1,800 240
○한센인피해사건피해자생활지원 2,040
국 2,040
보건소결핵관리사업 71,200 47,200 24,000
기 35,600
도 2,796
군 32,804
101 인건비 52,560 34,400 18,160
기 26,280
군 26,280
04 기간제근로자등보수 52,560 34,400 18,160
○결핵관리전담요원 인건비(수당등) 35,360
― 기본급(기타수당 포함)
24,8402,070,000원*12개월
기 12,420
군 12,420
― 정액급식비 1,560130,000원*12개월
기 780
군 780
― 위험수당 60050,000원*12개월
기 300
군 300
― 상여금(설,추석) 400200,000원*2개월
기 200
군 200
― 운영비(교육비,여비 등) 560
기 280
군 280
― 4대보험 부담금 3,000
기 1,500
군 1,500
― 퇴직금 4,400
기 2,200
군 2,200
○잠복결핵감염전담요원 인건비(수당등) 17,200
― 기본급(기타수당 포함) 13,9202,320,000원*6개월
기 6,960
군 6,960
- 42 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 정액급식비 780130,000원*6개월
기 390
군 390
― 위험수당 30050,000원*6개월
기 150
군 150
― 상여금(명절) 200
기 100
군 100
― 운영비(교육비,여비 등) 500
기 250
군 250
― 4대보험 부담금 1,500
기 750
군 750
307 민간이전 18,640 12,800 5,840
기 9,320
도 2,796
군 6,524
01 의료및구료비 18,640 12,800 5,840
○입원명령결핵환자지원 3,040
기 1,520
도 456
군 1,064
○보건소결핵환자검사및진단지원 10,000
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○결핵역학조사등(접촉자조사검사,결핵업무수행
비용) 2,000
기 1,000
도 300
군 700
○결핵환자가족접촉자조사(가족접촉자검진비,공
단검진예탁금) 3,600
기 1,800
도 540
군 1,260
결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 14,600 1,460 13,140
기 7,300
도 2,190
군 5,110
307 민간이전 14,600 1,460 13,140
기 7,300
도 2,190
군 5,110
01 의료및구료비 14,600 1,460 13,140
○65세이상 의료급여 수급권자 검진 14,600
기 7,300
- 43 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 감염병관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,190
군 5,110
에이즈 진료비 3,000 4,000 △1,000
기 1,500
도 450
군 1,050
307 민간이전 3,000 4,000 △1,000
기 1,500
도 450
군 1,050
01 의료및구료비 3,000 4,000 △1,000
○에이즈 진료비 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
결핵청정경북테마릴레이홍보 1,500 0 1,500
도 450
군 1,050
201 일반운영비 1,500 0 1,500
도 450
군 1,050
01 사무관리비 1,500 0 1,500
○결핵청정경북테마릴레이홍보 1,500
도 450
군 1,050
의료원 운영지원 5,093,000 3,908,536 1,184,464
국 1,459,000
기 275,000
도 75,000
군 3,284,000
공공보건의료서비스 기반확충 1,900,000 2,374,000 △474,000
306 출연금 1,900,000 2,374,000 △474,000
01 출연금 1,900,000 2,374,000 △474,000
○경영보조금 1,500,000
○퇴직급여 적립금 300,000
○기초진료비 지원사업 100,000
분만취약지지원사업 500,000 500,000 0
국 250,000
도 75,000
군 175,000
306 출연금 500,000 500,000 0
국 250,000
도 75,000
군 175,000
01 출연금 500,000 500,000 0
○분만취약지운영비지원 500,000
- 44 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 250,000
도 75,000
군 175,000
취약지역응급의료기관운영지원 275,000 217,412 57,588
기 275,000
306 출연금 275,000 217,412 57,588
기 275,000
01 출연금 275,000 217,412 57,588
○취약지역응급의료기관운영지원 275,000
기 275,000
정보화지원 38,000 37,124 876
국 19,000
군 19,000
306 출연금 38,000 37,124 876
국 19,000
군 19,000
01 출연금 38,000 37,124 876
○정보화지원 38,000
국 19,000
군 19,000
의료인력인건비지원 400,000 0 400,000
국 200,000
군 200,000
306 출연금 400,000 0 400,000
국 200,000
군 200,000
01 출연금 400,000 0 400,000
○의료인력 인건비 지원 400,000
국 200,000
군 200,000
기능보강사업 1,980,000 180,000 1,800,000
국 990,000
군 990,000
306 출연금 1,980,000 180,000 1,800,000
국 990,000
군 990,000
01 출연금 1,980,000 180,000 1,800,000
○기능보강 1,980,000
국 990,000
군 990,000
치매극복 및 정신건강 관리 1,226,460 1,288,720 △62,260
국 2,000
기 797,505
도 122,071
군 304,884
치매안심센터 운영지원 748,000 810,000 △62,000
- 45 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 598,400
도 44,880
군 104,720
101 인건비 473,550 431,495 42,055
기 378,840
도 28,413
군 66,297
02 기타직보수 406,760 7,200 399,560
○치매진단검사 협력의사 수당
14,400600,000원*2명*12월
기 11,520
도 864
군 2,016
○시간선택제 임기제 공무원 392,360
― 연봉 332,56330,233,000원*11명
기 266,050
도 19,953
군 46,560
― 정액급식비 17,160130,000원*11명*12월
기 13,728
도 1,030
군 2,402
― 직급보조비 16,748145,000원*11명*12월*35/40
기 13,398
도 1,005
군 2,345
― 가족수당 5,520
ㆍ배우자 2,40040,000원*5명*12월
기 1,920
도 144
군 336
ㆍ첫째자녀 96020,000원*4명*12월
기 768
도 58
군 134
ㆍ둘째자녀 2,16060,000원*3명*12월
기 1,728
도 130
군 302
― 연가보상비
3,33730,233,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*7시간
*5일*11명
기 2,670
도 200
군 467
― 대민활동비 5,77550,000원*11명*12월*35/40
기 4,620
도 346
군 809
― 시간외근무수당 11,2578,528원*11명*12월*10시간
- 46 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 9,006
도 675
군 1,576
03 무기계약근로자보수 66,790 0 66,790
○무기계약근로자보수 66,790
― 기본급 39,3601,640,000원*2명*12월
기 31,488
도 2,362
군 5,510
― 정액급식비 3,120130,000원*2명*12월
기 2,496
도 187
군 437
― 상여금 10,4961,640,000원*2명*320%
기 8,397
도 630
군 1,469
― 명절휴가비 3,9361,640,000원*2명*2회*60%
기 3,149
도 236
군 551
― 가족수당 48040,000원*1명*12월
기 384
도 29
군 67
― 자격수당 72030,000원*2명*12월
기 576
도 43
군 101
― 연차수당 6781,770,000원/209*8시간*5일*2명
기 542
도 41
군 95
― 관내여비 4,800200,000원*2명*12월
기 3,840
도 288
군 672
― 관외여비 2,000100,000원*2명*10회
기 1,600
도 120
군 280
― 피복비 600150,000원*2명*2회
기 480
도 36
군 84
― 교육비 600150,000원*2명*2회
기 480
도 36
군 84
201 일반운영비 112,700 136,045 △23,345
- 47 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 90,160
도 6,762
군 15,778
01 사무관리비 82,300 84,000 △1,700
○치매관리사업용 서식 등 2,000200,000원*5종*2회
기 1,600
도 120
군 280
○치매안심센터 홍보용 책자 제작
5,000200,000원*5종*5회
기 4,000
도 300
군 700
○사무기기 소모품 구입 2,000250,000원*2대*4회
기 1,600
도 120
군 280
○사무용품비 2,000200,000원*5종*2회
기 1,600
도 120
군 280
○치매안심센터 피복비 3,300150,000원*11명*2회
기 2,640
도 198
군 462
○치매안심센터 교육비 3,300150,000원*11명*2회
기 2,640
도 198
군 462
○인지강화용 전산학습기기 임대
5,0001,000,000원*5대
기 4,000
도 300
군 700
○치매안심센터 참여자 보험가입
1,50030,000원*50회
기 1,200
도 90
군 210
○치매극복관리사업 홍보물 구입
15,000300,000원*5종*10회
기 12,000
도 900
군 2,100
○복사기, 정수기 및 비데 임차비
3,600300,000원*12월
기 2,880
도 216
군 504
○치매환자쉼터 참여자 송영 차량 등 임차
39,6003,300,000원*12월
- 48 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 31,680
도 2,376
군 5,544
02 공공운영비 400 0 400
○치매안심센터 홈페이지 유지보수 400
기 320
도 24
군 56
03 행사운영비 30,000 52,045 △22,045
○치매극복의 날 기념행사 20,000
기 16,000
도 1,200
군 2,800
○한마음 치매극복 건강대회 10,000
기 8,000
도 600
군 1,400
202 여비 42,400 18,360 24,040
기 33,920
도 2,544
군 5,936
01 국내여비 42,400 18,360 24,040
○치매안심센터 운영 추진여비 5,000
기 4,000
도 300
군 700
○시간선택제 임기제 공무원 관내여비
26,400200,000원*11명*12월
기 21,120
도 1,584
군 3,696
○시간선택제 임기제 공무원 관외여비
11,000100,000원*11명*10회
기 8,800
도 660
군 1,540
206 재료비 51,600 120,000 △68,400
기 41,280
도 3,096
군 7,224
01 재료비 51,600 120,000 △68,400
○치매환자쉼터 등 운영 재료 구입
50,00020,000원*50명*50회
기 40,000
도 3,000
군 7,000
○치매안심카페 운영 재료 구입 1,600400,000원*4회
기 1,280
도 96
- 49 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 224
301 일반보전금 27,150 47,100 △19,950
기 21,720
도 1,629
군 3,801
09 행사실비지원금 17,150 36,100 △18,950
○치매환자쉼터 등 참석자 간식 제공
1,8003,000원*300명*2회
기 1,440
도 108
군 252
○치매안심센터 지원 자원봉사자 활동비
9,00010,000원*30명*30회
기 7,200
도 540
군 1,260
○치매보듬마을 보듬리더 수당 지급
4,800200,000원*2명*12월
기 3,840
도 288
군 672
○치매보듬마을 보듬리더 교육비 및 여비 지급
400100,000원*2명*2회
기 320
도 24
군 56
○간담회 등 각종 행사 운영 1,000500,000원*2회
기 800
도 60
군 140
○치매극복사업 유관기관 급식 제공 150
기 120
도 9
군 21
12 기타보상금 10,000 11,000 △1,000
○치매환자 쉼터 및 인지강화교실 등 강사료
10,00050,000원*50회*4회
기 8,000
도 600
군 1,400
307 민간이전 40,600 57,000 △16,400
기 32,480
도 2,436
군 5,684
01 의료및구료비 40,600 57,000 △16,400
○치매환자 조호용품 30,0005,000원*600명*5종*2회
기 24,000
도 1,800
군 4,200
○검사용 소모품 구입 60050,000원*12회
- 50 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 480
도 36
군 84
○치매진단 및 감별검사비 지원
10,000100,000원*100명
기 8,000
도 600
군 1,400
치매치료관리비지원사업 119,250 97,000 22,250
기 59,625
도 17,887
군 41,738
301 일반보전금 119,250 97,000 22,250
기 59,625
도 17,887
군 41,738
01 사회보장적수혜금 119,250 97,000 22,250
○치매치료관리비 지원 119,250265,000원*450명
기 59,625
도 17,887
군 41,738
치매쉼터지원 33,600 41,000 △7,400
도 10,080
군 23,520
201 일반운영비 8,000 10,050 △2,050
도 2,400
군 5,600
01 사무관리비 6,000 8,050 △2,050
○홍보물 구입 3,0003,000원*2종*500개
도 900
군 2,100
○책자 및 리플릿 구입 3,0003,000원*2종*500부
도 900
군 2,100
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○수료식 및 캠페인 등 2,000
도 600
군 1,400
206 재료비 12,000 15,000 △3,000
도 3,600
군 8,400
01 재료비 12,000 15,000 △3,000
○쉼터 프로그램 재료 구입 12,000
도 3,600
군 8,400
301 일반보전금 13,600 15,950 △2,350
도 4,080
- 51 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 9,520
09 행사실비지원금 6,600 6,150 450
○쉼터 간식 구입 3,6003,000원*300명*4회
도 1,080
군 2,520
○치매서포터즈 활동비 3,000
도 900
군 2,100
12 기타보상금 7,000 9,800 △2,800
○치매쉼터 운영 강사료 7,000
도 2,100
군 4,900
치매안심요양병원 공공사업 지원 80,000 100,000 △20,000
기 40,000
도 12,000
군 28,000
306 출연금 80,000 100,000 △20,000
기 40,000
도 12,000
군 28,000
01 출연금 80,000 100,000 △20,000
○치매환자 지원 프로그램 운영
80,00080,000,000원*1식
기 40,000
도 12,000
군 28,000
치매공공후견지원사업 2,700 600 2,100
기 2,160
도 162
군 378
201 일반운영비 600 600 0
기 480
도 36
군 84
01 사무관리비 600 600 0
○후견심판 청구비 600300,000원*2명
기 480
도 36
군 84
301 일반보전금 2,100 0 2,100
기 1,680
도 126
군 294
09 행사실비지원금 2,100 0 2,100
○후견인 활동비 2,100
기 1,680
도 126
군 294
- 52 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
치매예방관리사업 6,500 8,000 △1,500
307 민간이전 4,000 4,000 0
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○치매 진단 및 감별 검사 지원 4,00080,000원*50명
405 자산취득비 2,500 4,000 △1,500
01 자산및물품취득비 2,500 4,000 △1,500
○책상 및 의자 구입 2,500
― 책상 1,250
― 의자 1,250
250,000원*5개
250,000원*5개
정신건강복지센터 운영 50,720 140,000 △89,280
기 25,360
도 7,608
군 17,752
201 일반운영비 35,740 18,000 17,740
기 17,870
도 5,361
군 12,509
01 사무관리비 22,940 18,000 4,940
○정신건강복지센터 임상자문의 수당
10,440870,000원*1명*12회
기 5,220
도 1,566
군 3,654
○사무용품 구입 2,400200,000원*4종*3회
기 1,200
도 360
군 840
○사무기기 소모품 구입 1,100110,000원*1대*10회
기 550
도 165
군 385
○정신건강증진 홍보물 구입 6,0002,000,000원*3회
기 3,000
도 900
군 2,100
○정신건강복지센터 홍보용 리플릿 제작
3,000150,000원*5종*4회
기 1,500
도 450
군 1,050
03 행사운영비 12,800 0 12,800
○생애주기별 정신건강증진 프로그램 운영 10,800
― 청소년 마음성장학교 운영
5,0001,000,000원*5개소
기 2,500
도 750
군 1,750
- 53 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 노년기 마음건강백세교실 운영
1,800600,000원*3개소
기 900
도 270
군 630
― 찾아가는 정신건강상담 운영
2,000200,000원*10회
기 1,000
도 300
군 700
― 정신질환자 회복지원프로그램 운영
2,000200,000원*5회*2개소
기 1,000
도 300
군 700
○정신건강 인식개선 캠페인 2,0001,000,000원*2회
기 1,000
도 300
군 700
202 여비 4,780 0 4,780
기 2,390
도 717
군 1,673
01 국내여비 4,780 0 4,780
○정신건강증진사업 추진여비 4,780
기 2,390
도 717
군 1,673
301 일반보전금 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
12 기타보상금 3,000 0 3,000
○정신건장증진 및 자살예방 교육
3,000300,000원*10회
기 1,500
도 450
군 1,050
307 민간이전 7,200 0 7,200
기 3,600
도 1,080
군 2,520
01 의료및구료비 7,200 0 7,200
○중증정신질환자 지원 7,20024,000원*100명*3회
기 3,600
도 1,080
군 2,520
자살예방 환경조성 17,500 12,000 5,500
도 5,250
- 54 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 12,250
201 일반운영비 600 400 200
도 180
군 420
03 행사운영비 600 0 600
○자살예방 프로그램 운영 600300,000원*2회
도 180
군 420
301 일반보전금 900 1,600 △700
도 270
군 630
09 행사실비지원금 400 600 △200
○생명지킴이 활동보상 40010,000원*4명*10회
도 120
군 280
12 기타보상금 500 1,000 △500
○응급실기반 연계장려수당 50050,000원*10회
도 150
군 350
307 민간이전 16,000 10,000 6,000
도 4,800
군 11,200
01 의료및구료비 16,000 10,000 6,000
○농약안전보관함 보급 15,000150,000원*100가구
도 4,500
군 10,500
○자살시도자 치료비 지급 1,000200,000원*5명
도 300
군 700
자살예방관리사업 9,750 0 9,750
201 일반운영비 6,850 0 6,850
01 사무관리비 6,850 0 6,850
○자살예방관리 책자 및 리플릿 제작
3,500
○자살예방관리 홍보물품 구입
3,000
○자살예방관리 현수막 등 구입 350
3,500원*1,000개
3,000원*500개*2회
70,000원*5회
301 일반보전금 900 0 900
12 기타보상금 900 0 900
○생명지킴이 양성 교육 900300,000원*1명*3회
307 민간이전 2,000 0 2,000
01 의료및구료비 2,000 0 2,000
○자살 시도자 및 유가족 사후관리
2,00010,000원*50명*4회
- 55 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
정신건강복지센터 운영(자체) 3,800 0 3,800
405 자산취득비 3,800 0 3,800
01 자산및물품취득비 3,800 0 3,800
○정신건강복지센터 물품구입 3,800
― 노트북 1,500
― 빔프로젝터 1,500
― 디지털카메라 800
1,500,000원*1대
1,500,000원*1대
800,000원*1대
정신건강복지센터 인력확충 143,920 0 143,920
기 71,960
도 21,588
군 50,372
101 인건비 133,720 0 133,720
기 66,860
도 20,058
군 46,802
02 기타직보수 93,554 0 93,554
○시간선택제 임기제 공무원 93,554
― 연봉 78,00026,000,000원*3명
기 39,000
도 11,700
군 27,300
― 정액급식비 4,680130,000원*3명*12월
기 2,340
도 702
군 1,638
― 직급보조비 4,568145,000원*3명*12월*35/40
기 2,284
도 686
군 1,598
― 가족수당 72060,000원*1명*12월
기 360
도 108
군 252
― 대민활동비 1,57550,000원*3명*12월*35/40
기 787
도 236
군 552
― 시간외근무수당 3,0718,528원*3명*12월*10시간
기 1,536
도 461
군 1,074
― 연가보상비
94026,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*7시간
*6일*3명
기 470
도 141
군 329
- 56 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 무기계약근로자보수 40,166 0 40,166
○무기계약근로자보수 40,166
― 기본급 23,7961,983,000원*1명*12월
기 11,898
도 3,570
군 8,328
― 정액급식비 1,560130,000원*1명*12월
기 780
도 234
군 546
― 상여금 6,3461,983,000원*1명*320%
기 3,173
도 951
군 2,222
― 명절휴가비 2,3801,983,000원*1명*2회*60%
기 1,190
도 357
군 833
― 가족수당 72060,000원*1명*12월
기 360
도 108
군 252
― 자격수당 60050,000원*1명*12월
기 300
도 90
군 210
― 연차수당 7642,217,000원/209*8시간*9일*1명
기 382
도 114
군 268
― 관내여비 2,400200,000원*1명*12월
기 1,200
도 360
군 840
― 관외여비 1,000100,000원*1명*10회
기 500
도 150
군 350
― 피복비 300150,000원*1명*2회
기 150
도 45
군 105
― 교육비 300150,000원*1명*2회
기 150
도 45
군 105
202 여비 10,200 0 10,200
기 5,100
도 1,530
군 3,570
- 57 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 10,200 0 10,200
○시간선택제 임기제 공무원 관내여비
7,200200,000원*3명*12월
기 3,600
도 1,080
군 2,520
○시간선택제 임기제 공무원 관외여비
3,000100,000원*3명*10회
기 1,500
도 450
군 1,050
정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당 6,720 6,720 0
도 2,016
군 4,704
101 인건비 6,720 6,720 0
도 2,016
군 4,704
02 기타직보수 5,040 0 5,040
○정신건강복지센터 종사자 수당
5,040140,000원*3명*12월
도 1,512
군 3,528
03 무기계약근로자보수 1,680 0 1,680
○정신건강복지센터 종사자 수당
1,680140,000원*1명*12월
도 504
군 1,176
정신질환 조기치료 지원 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○정신질환자 조기치료비 지원 1,000
국 500
도 150
군 350
정신질환자 행정입원 치료비 지원 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
- 58 -
부서: 보건소
정책: 보건 및 생활환경개선
단위: 치매극복 및 정신건강 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○정신질환자 행정입원 치료비 지원 1,000
국 500
도 150
군 350
정신질환 응급입원 비용 지원 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○정신질환자 응급입원 치료비 지원 1,000
국 500
도 150
군 350
정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○정신질환자 외래 치료비 지원 1,000
국 500
도 150
군 350
행정운영경비(보건소) 5,051,440 5,130,240 △78,800
인력운영비 4,555,026 4,646,714 △91,688
인력운영비(보건행정) 4,555,026 4,646,714 △91,688
101 인건비 4,445,466 4,546,454 △100,988
01 보수 3,622,906 3,774,546 △151,640
○봉급 2,382,769
― 6급 1,605,120
― 7급 303,956
― 8급 354,401
― 9급 119,292
○정근수당 198,565
○정근수당 (추가)가산금 61,920
― 25년이상 48,360
4,180,000원*32명*12월
3,166,200원*8명*12월
2,271,800원*13명*12월
1,988,200명*5명*12월
2,382,769,000원*1/12
130,000원*31명*12월
- 59 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 20년이상 25년미만 5,280
― 15년이상 20년미만 960
― 10년이상 15년미만 720
― 5년이상 10년미만 6,600
○대우공무원수당 47,364
― 5급대우 41,132
― 6급대우 6,232
○가족수당 43,920
― 배우자 16,800
― 첫째자녀 2,400
― 둘째자녀 13,680
― 셋째이후자녀 7,200
― 기타가족 3,840
○자녀학비보조수당 9,382
― 고등학생 9,382
○특수업무수당 92,880
― 기술정보수당 7,320
ㆍ6-7급 6,840
ㆍ8-9급 480
― 기술정보수당 가산금 360
― 의료업무수당 60,000
ㆍ보건진료 48,000
ㆍ간호사, 의료기사 12,000
― 읍면동근무수당 25,200
○위험근무수당 31,440
― 을종 18,000
― 병종 13,440
○초과근무수당 329,142
― 시간외근무수당
329,142
○정액급식비 90,480
○명절휴가비 238,277
○연가보상비 96,767
110,000원*4명*12월
80,000원*1명*12월
60,000원*1명*12월
50,000원*11명*12월
4,180,000원*20명*4.1%*12월
3,166,200원*4명*4.1%*12월
40,000원*35명*12월
20,000원*10명*12월
60,000원*19명*12월
100,000원*6명*12월
20,000원*16명*12월
469,080원*5명*4회
30,000원*19명*12월
20,000원*2명*12월
10,000원*3명*12월
250,000원*16명*12월
50,000원*20명*12월
70,000원*30명*12월
50,000원*30명*12월
40,000원*28명*12월
10,509원*58명*45시간*12월
130,000원*58명*12월
2,382,769,000원/12*60%*2회
2,382,769,000원*86%*17/360
02 기타직보수 417,461 413,588 3,873
○물리치료사 122,261
― 기본급(연봉) 95,607
― 가족수당 960
ㆍ배우자 960
― 의료업무수당 1,200
― 시간외근무수당 9,211
― 직급보조비 3,480
― 정액급식비 3,120
47,803,350원*2명
40,000원*2명*12월
50,000원*2명*12월
8,528원*2명*45시간*12월
145,000원*2명*12월
130,000원*2명*12월
- 60 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 연가보상비 3,883
― 성과연봉 4,800
○공중보건의사 295,200
― 보건사업 장려금 18,000
― 진료활동장려금 259,200
― 위험수당 18,000
95,607,000원*86%*17/360
200,000원*2명*12월
300,000원*5명*12월
900,000원*24명*12월
50,000원*30명*12월
03 무기계약근로자보수 405,099 358,320 46,779
○방문간호사 157,829
― 기본급 93,301
― 정액급식비 6,240
― 상여금 24,881
― 명절휴가비 9,331
― 가족수당 3,840
― 자격수당 2,400
― 위험수당 1,920
― 연차수당 4,716
― 관내여비 9,600
― 관외여비 1,600
○찾아가는 건강보건소 32,201
― 기본급 20,027
― 정액급식비 1,560
― 상여금 3,338
― 명절휴가비 2,003
― 연차수당 1,033
― 가족수당 1,440
― 관내여비 2,400
― 관외여비 400
○치위생사, 간호사, 물리치료사 8,333
― 연차수당 3,533
― 관내여비 3,600
― 관외여비 1,200
○운동처방사 32,539
― 기본급 20,744
― 상여금 5,532
― 자격수당 360
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 2,075
― 관내여비 1,200
― 연차수당 1,068
○금연상담사 65,899
― 기본급 39,355
― 상여금 10,495
1,943,770원*4명*12월
130,000원*4명*12월
1,943,770원*4명*4회*80%
1,943,770원*4명*2회*60%
80,000원*4명*12월
50,000원*4명*12월
40,000원*4명*12월
78,600원*4명*15일
200,000원*4명*12월
200,000원*4명*2회
1,668,840원*1명*12월
130,000원*1명*12월
1,668,840원*1명*4회*50%
1,668,840원*1명*2회*60%
68,855원*1명*15일
120,000원*1명*12월
200,000원*1명*12월
200,000원*1명*2회
78,511원*3명*15일
100,000원*3명*12월
200,000원*3명*2회
1,728,610원*1명*12월
1,728,610원*4회*80%
30,000원*1명*12월
130,000원*1명*12월
1,728,610원*1명*2회*60%
100,000원*1명*12월
71,140원*1명*15일
1,639,760원*2명*12월
1,639,760원*2명*4회*80%
- 61 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 자격수당 720
― 정액급식비 3,120
― 가족수당 3,840
― 명절휴가비 3,936
― 관내여비 2,400
― 연차수당 2,033
○영양사 66,878
― 기본급 43,480
― 정액급식비 3,120
― 상여금 11,595
― 명절휴가비 4,348
― 가족수당 960
― 자격수당 1,200
― 연차수당 2,175
○예방접종실 간호사 11,342
― 상여금 5,730
― 명절휴가비 2,149
― 연차수당 1,103
― 관외여비 800
― 정액급식비 1,560
○청사관리 인부임 30,078
― 기본급 21,997
― 정액급식비 156
― 상여금 3,667
― 명절휴가비 2,200
― 가족수당 480
― 연차수당 1,578
30,000원*2명*12월
130,000원*2명*12월
160,000원*2명*12월
1,639,760원*2명*2회*60%
100,000원*2명*12월
67,740원*2명*15일
1,811,660원*2명*12월
130,000원*2명*12월
1,811,660원*2명*4회*80%
1,811,660원*2명*2회*60%
40,000원*2명*12월
50,000원*2명*12월
72,470원*2명*15일
1,790,530원*1명*4회*80%
1,790,530원*1명*2회*60%
73,510원*1명*15일
200,000원*1명*4회
130,000원*1명*12월
1,833,040원*1명*12월
13,000원*1명*12월
1,833,040원*1명*4회*50%
1,833,040원*1명*2회*60%
40,000원*1명*12월
75,140원*1명*21일
204 직무수행경비 109,560 100,260 9,300
02 직급보조비 109,560 100,260 9,300
○6급 63,360
○7급 14,880
○8급~9급 31,320
165,000원*32명*12월
155,000원*8명*12월
145,000원*18명*12월
기본경비 496,414 483,526 12,888
기본경비(보건행정) 219,628 203,028 16,600
201 일반운영비 168,468 149,528 18,940
01 사무관리비 20,478 20,508 △30
○운영수당 14,430
― 일직수당 6,900
― 숙직수당 7,530
○급량비 6,048
60,000원*115일
30,000원*251일
8,000원*9명*7일*12월
02 공공운영비 147,990 129,020 18,970
- 62 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공공요금 및 제세 75,290
― 우편요금 4,560
― 통신요금 1,200
― 전기요금 40,800
― 환경개선부담금(자동차) 70
― 가스사용료 12,600
ㆍ보건소,보건지소 4,200
ㆍ공중보건의 관사 8,400
― 상하수도요금(본소,지소,진료소)
9,000
― 방화관리협회 및 소방안전협회비
200
― TV유선료 360
― 건물화재보험료 500
― 심야전기(냉,난방)요금 6,000
○연료비 35,000
― 보건소(본관+별관) 32,500
― 당직실 2,500
○시설장비유지비 8,000
○차량선박비 29,700
― 차량유류대 19,800
― 정비및유지비 3,300
― 자동차세 1,100
― 자동차보험료 5,500
380원*1,000통*12월
100,000원*12월
3,400,000원*12월
35,000원*1대*2회
350,000원*12월
700,000원*12월
750,000원*12월
100,000원*2회
10,000원*3개소*12월
500,000원*1회
1,000,000원*6월
6,500,000원*5회
500,000원*5회
150,000원*11대*12월
100,000원*11대*3회
100,000원*11대
500,000원*11대
202 여비 29,160 32,400 △3,240
01 국내여비 29,160 32,400 △3,240
○기본업무 추진여비 19,440
○업무추진 관외여비 9,720
180,000원*9명*12월
90,000원*9명*12월
203 업무추진비 17,200 16,300 900
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○기관운영업무추진비 3,300
02 정원가산업무추진비 4,300 4,000 300
○정원가산업무추진비 4,300
― 기준액(100명까지) 4,000
― 초과분 300
40,000원*100명
30,000원*10명
04 부서운영업무추진비 9,600 9,000 600
○부서운영업무추진비 9,600
― 기준액(30인이하) 4,800
― 초과분(80인) 4,800
400,000원*12월
400,000원*12월
204 직무수행경비 4,800 4,800 0
01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0
- 63 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○소장 4,800400,000원*1명*12월
기본경비(건강관리) 16,648 20,560 △3,912
201 일반운영비 3,688 4,360 △672
01 사무관리비 3,688 4,360 △672
○일반수용비 1,000
― 사무용품 구입 1,000
○급량비 2,688
20,000원*10종*5회
8,000원*4명*7일*12월
202 여비 12,960 16,200 △3,240
01 국내여비 12,960 16,200 △3,240
○기본업무 추진여비 8,640
○업무추진 관외여비 4,320
180,000원*4명*12월
90,000원*4명*12월
기본경비(예방의약) 12,464 16,626 △4,162
201 일반운영비 2,744 3,666 △922
01 사무관리비 2,044 2,966 △922
○일반수용비 700
― 프린트 토너 250
― 사무용품구입 450
○급량비 1,344
250,000원*1대*1회
5,000원*15종*6회
8,000원*2명*7일*12월
02 공공운영비 700 700 0
○어린이놀이방 책임보험 400
○어린이놀이방 정기안전검사 300
400,000원*1회
300,000원*1회
202 여비 9,720 12,960 △3,240
01 국내여비 9,720 12,960 △3,240
○기본업무 추진여비(공보의1명포함)
6,480
○업무추진 관외여비(공보의1명포함)
3,240
180,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
기본경비(방문보건) 31,780 35,692 △3,912
201 일반운영비 5,860 6,532 △672
01 사무관리비 5,860 6,532 △672
○일반수용비 2,500
― 프린터 토너 구입 1,500
― 사무용품 구입 1,000
○급량비 3,360
250,000원*3대*2회
10,000원*10종*10회
8,000원*5명*7회*12월
202 여비 25,920 29,160 △3,240
01 국내여비 25,920 29,160 △3,240
○기본업무 추진여비(공보의3명 포함)
17,280
○업무추진 관외여비(공보의3명 포함)
8,640
180,000원*8명*12월
90,000원*8명*12월
- 64 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비(출산지원) 13,286 13,286 0
201 일반운영비 3,566 3,566 0
01 사무관리비 3,566 3,566 0
○일반수용비 1,550
― 프린터 토너 구입 750
― 사무용품 구입 800
○급량비 2,016
250,000원*3대*1회
20,000원*10종*4회
8,000원*3명*7일*12월
202 여비 9,720 9,720 0
01 국내여비 9,720 9,720 0
○기본업무 추진여비 6,480
○업무추진 관외여비 3,240
180,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
기본경비(보건지소및진료소) 172,974 172,974 0
201 일반운영비 21,504 21,504 0
01 사무관리비 21,504 21,504 0
○보건지소 업무추진 급식비
10,752
○보건진료소 업무추진 급식비
10,752
8,000원*16명*7일*12월
8,000원*16명*7일*12월
202 여비 151,470 151,470 0
01 국내여비 13,770 13,770 0
○보건지소(진료소) 직원 관외여비
8,640
○공중보건의사 관외여비 5,130
90,000원*32명*3회
90,000원*19명*3회
02 월액여비 137,700 137,700 0
○보건지소(진료소) 월액여비 137,700
― 보건지소 직원 43,200
― 보건진료소 직원 43,200
― 공중보건의사 51,300
225,000원*16명*12월
225,000원*16명*12월
225,000원*19명*12월
기본경비(감염병관리) 16,898 12,536 4,362
201 일반운영비 3,938 2,816 1,122
01 사무관리비 3,938 2,816 1,122
○일반수용비 1,250
― 프린터 토너 750
― 사무용품구입 500
○급량비 2,688
250,000원*3대*1회
10,000원*10종*5회
8,000원*4명*7일*12월
202 여비 12,960 9,720 3,240
01 국내여비 12,960 9,720 3,240
○기본업무 추진여비 8,640
○업무추진 관외여비 4,320
180,000원*4명*12월
90,000원*4명*12월
기본경비(정신건강) 12,736 8,824 3,912
- 65 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 3,016 2,344 672
01 사무관리비 3,016 2,344 672
○일반수용비 1,000
― 사무용품비 1,000
○급량비 2,016
20,000원*10종*5회
8,000원*3명*7일*12월
202 여비 9,720 6,480 3,240
01 국내여비 9,720 6,480 3,240
○기본업무 추진여비 6,480
○업무추진 관외여비 3,240
180,000원*3명*12월
90,000원*3명*12월
- 66 -