여성가족정책실 -...

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여성가족정책실

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여 성 가 족 정 책 실

여성가족정책실

여 성 가 족 정 책 실

개 요

□ 조 직 : 5담당관, 1사업소

(여성정책담당관, 보육담당관, 가족담당관, 아이돌봄담당관, 외국인다문화담당관, 아동복지센터)

□ 인 력 : 정원 167명(1급 1명, 4급 5명, 5급 30명, 6급 이하 131명)

□ 예 산(단위 : 백만원)

구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %

일반회계

계 2,659,804 100.0 2,437,654 100.0 222,150 9.1

행정운영경비 741 - 705 - 36 5.1

재무활동 2,533 0.1 8,743 0.4 △6,210 △71.0

사 업 비 2,656,530 99.9 2,428,206 99.6 228,324 9.4

기관임무

여성, 가족에게 희망을 주는 서울

여성가족정책실

예산개요

여성가족정책실 2,437,654,124 2,659,804,357 222,150,233

(X784,817,615) (X952,961,591) (X168,143,976)

여성가족정책실 여성정책담당관부서 : 96,833,049 101,017,960 4,184,911

(X21,681,448) (X21,350,765) (X△330,683)

성평등 및 여성복지증진정책 : 94,588,791 100,120,813 5,532,022

(X21,681,448) (X21,350,765) (X△330,683)

여성경제력 강화 56,772,121 58,317,756 1,545,635

(X10,548,675) (X9,565,288) (X△983,387)

단위 :

(일반회계)

여성능력개발원 운영 5,534,485 4,837,638 △696,847

11,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,100,000원 = 11,100ㅇ 여성일자리창출업무추진

4,826,538(100-307-05) 민간위탁금

545,663,000원 = 545,663ㅇ 인건비

553,102,000원 = 553,102ㅇ 운영비

= 3,727,773ㅇ 사업비

446,838,000원 = 446,838 · 기능강화

932,595,000원 = 932,595 · 통합전산망 유지관리

260,000,000원 = 260,000 · 여성인력개발기관 인센티브

1,858,340,000원 = 1,858,340 · 여성 더좋은 일자리활성화

190,000,000원 = 190,000 · 일자리 연계확산(박람회 등)

40,000,000원 = 40,000 · 경력단절 여성 재취업 만족도 조사 등

여성발전센터 운영 6,138,761 6,489,188 350,427

9,600(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

1 여성가족정책실

4,600,000원 = 4,600ㅇ 여성발전센터 재위탁 심사비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 종사자 교육 및 간담회

5,810,826(100-307-05) 민간위탁금

1,602,031,000원 = 1,602,031ㅇ 동부여성발전센터 운영

978,988,000원 = 978,988ㅇ 서부여성발전센터 운영

1,141,518,000원 = 1,141,518ㅇ 남부여성발전센터 운영

1,146,142,000원 = 1,146,142ㅇ 북부여성발전센터 운영

942,147,000원 = 942,147ㅇ 중부여성발전센터 운영

668,762(100-402-03) 민간위탁사업비

668,762,000원 = 668,762ㅇ 시설보수 및 환경개선 공사

여성인력개발센터 지정운영 4,604,046 5,163,676 559,630

9,000(100-201-01) 사무관리비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 맞춤형교육사업계획 심사수당 등

3,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,500,000원 = 3,500ㅇ 여성능력개발지원 업무추진

4,651,176(100-307-03) 민간단체법정운영비보조

3,526,416,000원 = 3,526,416ㅇ 여성능력개발센터 운영비

360,000,000원 = 360,000ㅇ 여성취업활성 지원

464,760,000원 = 464,760ㅇ 여성인력개발센터 임차료 지원

100,000,000원 = 100,000ㅇ 여성인력개발센터 특화사업비 지원

200,000,000원 = 200,000ㅇ 여성능력개발 활성화 지원

500,000(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 임차보증금

여성 새로일하기센터 지정운영 13,713,251 12,865,490 △847,761

(X10,548,675) (X9,565,288) (X△983,387)

7,436,000(100-307-02) 민간경상사업보조

2,877,000,000원 = 2,877,000(X2,301,600)ㅇ 새일여성인턴

4,559,000,000원 = 4,559,000(X4,559,000)ㅇ 직업교육훈련

5,429,490(100-307-03) 민간단체법정운영비보조

5,429,490,000원 = 5,429,490(X2,704,688)ㅇ 새일센터 운영비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

2 여성가족정책실

서울여성공예센터 운영 2,699,994 2,016,350 △683,644

2,016,350(100-307-05) 민간위탁금

2,016,350,000원 = 2,016,350ㅇ 서울여성공예센터 운영

직장맘 지원센터 운영 1,391,351 1,562,061 170,710

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 직장맘지원센터 심사 및 운영경비 등

1,427,061(100-307-05) 민간위탁금

697,627,000원 = 697,627ㅇ 서울시 직장맘지원센터 운영

377,304,000원 = 377,304ㅇ 서울시 금천직장맘지원센터 운영

352,130,000원 = 352,130ㅇ 서울시 은평직장맘지원센터 운영

130,000(100-402-03) 민간위탁사업비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 금천직장맘지원센터 상담실 등 설치

40,000,000원 = 40,000

ㅇ 은평직장맘지원센터 상담실 등 이전설치(이전장소 확보 후 집행)

서울여성가족재단 운영지원 7,113,000 8,901,320 1,788,320

8,901,320(100-306-01) 출연금

8,901,320,000원 = 8,901,320ㅇ 서울여성가족재단 출연금

스페이스 살림 건립 추진 11,098,200 11,462,200 364,000

70,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 설계 및 운영 컨설팅 등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 운영원가분석 용역

10,609,000(100-401-01) 시설비

10,609,000,000원 = 10,609,000ㅇ 공사비

764,000(100-401-02) 감리비

764,000,000원 = 764,000ㅇ 감리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

3 여성가족정책실

19,200(100-401-03) 시설부대비

19,200,000원 = 19,200ㅇ 공사 현장조사 및 자문회의

성별임금격차 해소 성평등 노동정책 구현 0 100,000 100,000

100,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 성평등 고용 및 실천 컨설팅 등

안심귀가스카우트 4,479,033 4,866,688 387,655

4,766,688(100-101-04) 기간제근로자등보수

4,766,688,000원 = 4,766,688ㅇ 인건비

100,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 스카우트 활동비품 구매 및 홍보물 제작

치매예방전문지도사 양성 및 취업지원 프로그램(시민참여)

0 53,145 53,145

53,145(100-308-01) 자치단체경상보조금

53,145,000원 = 53,145ㅇ 치매예방지도사 양성 등

여성의 사회참여 확대 2,407,996 2,015,797 △392,199단위 :

(일반회계)

성평등주간 기념행사 60,000 40,000 △20,000

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 성평등상 시상 등

10,000(100-201-03) 행사운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 성평등주간 기념행사

직장내 폭력예방 통합교육 32,000 45,000 13,000

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

4 여성가족정책실

45,000(100-201-01) 사무관리비

= 28,000ㅇ 폭력예방 통합교육

300,000원*10회 = 3,000 · 폭력예방 통합교육 강의비

250,000원*30명 = 7,500 · 찾아가는 폭력예방 통합교육

5,000,000원 = 5,000 · 성희롱고충심사위원회 운영

500,000원*25명 = 12,500 · 피해자, 가해자 교정 프로그램 운영

7,000,000원 = 7,000ㅇ 성매매 예방교육

10,000,000원 = 10,000ㅇ 성,가정폭력 예방교육

성평등활동지원센터 운영 674,090 545,181 △128,909

545,181(100-307-05) 민간위탁금

545,181,000원 = 545,181ㅇ 성평등활동지원센터 운영

여성정책평가 및 여성공무원 역량강화 155,606 165,316 9,710

27,341(100-101-04) 기간제근로자등보수

27,341,000원 = 27,341ㅇ 초단시간근로자 보수

9,000(100-201-01) 사무관리비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 여성정책 평가, 여성가족정책실 워크숍

40,000(100-202-03) 국외업무여비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 국외업무추진여비

10,975(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,975,000원 = 10,975ㅇ 여성정책 업무추진

78,000(100-204-03) 특정업무경비

78,000,000원 = 78,000ㅇ 대민활동비

성주류화 정책수립 기반조성 118,000 158,000 40,000

158,000(100-201-01) 사무관리비

= 24,000ㅇ 공무원 성인지역량 교육

500,000원*30회 = 15,000 · 강사수당

9,000,000원 = 9,000 · 교재비 등

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

5 여성가족정책실

= 30,000ㅇ 성인지 통계작성

2,000,000원*2명*5월 = 20,000 · 인건비(용역)

4,000,000원 = 4,000 · 자료인쇄비

6,000,000원 = 6,000 · 자문회의 및 운영비

= 24,000ㅇ 성인지 관점 반영 우수사례 공유 및 확산

4,000,000원 = 4,000 · 성인지 관점 반영 우수사례 발표회

10,000,000원 = 10,000

· 시정 성주류화 온라인 콘텐츠 발간(젠더정책리포트 등)

10,000,000원 = 10,000 · 성평등 우수부서 선정 심의위원회 운영 및 홍보

40,000,000원 = 40,000ㅇ 특정성별영향분석평가 및 대면 컨설팅 추진

20,000,000원 = 20,000ㅇ 직장내 성평등,성희롱 실태조사 및 캠페인

20,000,000원 = 20,000ㅇ 홍보물 성별영향분석평가 추진

성평등 문화 확산 조성 130,000 500,000 370,000

170,000(100-201-01) 사무관리비

130,000,000원 = 130,000ㅇ 교육 교재, 교안 제작

40,000,000원 = 40,000ㅇ 민관협의체, 축제, 공모전

330,000(100-307-02) 민간경상사업보조

330,000,000원 = 330,000ㅇ 교육 및 활동 지원

여성가족정책 거버넌스 운영 192,300 192,300 0

192,300(100-201-01) 사무관리비

= 37,800ㅇ 성평등위원회 운영

150,000원*26명*2회 = 7,800 · 전체회의 참석수당

150,000원*20명*8회 = 24,000 · 분과회의 참석수당

500,000원*12회 = 6,000 · 위원회 운영 준비 등

20,000,000원 = 20,000ㅇ 청책워크숍 개최

= 100,000ㅇ 복지거버넌스

30,000,000원 = 30,000 · 시민체감 정책설계 및 대안모색

30,000,000원 = 30,000 · 분과회의 참석수당

40,000,000원 = 40,000 · 의제발굴 및 실천사업

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

6 여성가족정책실

34,500,000원 = 34,500ㅇ 서울시 성평등 정책 확산 추진

서울 #WithU 센터 설치, 운영 0 70,000 70,000

70,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ #withU 센터 준비위원회 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ #withU 프로젝트(소규모 사업장 예방교육)

발로 뛰는 현장활동으로 서울을 바꾸다 - 시민과 행정이 함께 만드는 성평등 서울(시민참여)

0 300,000 300,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 수행단체 선정 및 심사위원회 운영

280,000(100-307-02) 민간경상사업보조

280,000,000원 = 280,000ㅇ 성평등정책활동가 양성 및 역량강화

보호필요여성의 복지향상 35,408,674 39,787,260 4,378,586

(X11,132,773) (X11,785,477) (X652,704)

단위 :

(일반회계)

여성 노숙인시설 운영 5,202,399 6,039,681 837,282

(X2,111,484) (X2,250,519) (X139,035)

19,125(100-203-03) 시책추진업무추진비

19,125,000원 = 19,125ㅇ 사회복지시설위문 업무추진

5,610,556(100-307-05) 민간위탁금

3,062,634,000원 = 3,062,634(X1,531,317)ㅇ 노숙인시설 운영지원(영보자애원)

1,438,404,000원 = 1,438,404(X719,202)ㅇ 노숙인시설 운영지원(여성보호센터)

1,084,658,000원 = 1,084,658ㅇ 인건비, 종사자수당 등 추가지원

24,860,000원 = 24,860ㅇ 종사자 복지포인트

410,000(100-401-01) 시설비

410,000,000원 = 410,000ㅇ 국유지 매입비

여성 노숙인시설 기능보강 90,000 723,300 633,300

(X45,000) (X361,650) (X316,650)

723,300(100-402-03) 민간위탁사업비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

7 여성가족정책실

700,000,000원 = 700,000(X350,000)ㅇ 영보자애원(드라이비트 외벽마감재 교체 등)

23,300,000원 = 23,300(X11,650)ㅇ 서울여성보호센터(화재수신반 이설)

성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원 5,277,143 6,220,558 943,415

(X1,669,362) (X1,705,029) (X35,667)

82,320(100-301-01) 사회보장적수혜금

31,200,000원 = 31,200ㅇ 성매매피해여성 자활수당

51,120,000원 = 51,120ㅇ 사회적응훈련비

324,150(100-307-05) 민간위탁금

324,150,000원 = 324,150(X162,075)ㅇ 시립지원시설 운영비

5,714,088(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

3,085,907,000원 = 3,085,907(X1,542,954)ㅇ 지원시설 운영비

2,601,341,000원 = 2,601,341ㅇ 종사자 처우수당

26,840,000원 = 26,840ㅇ 종사자 복지포인트

100,000(100-402-03) 민간위탁사업비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시립여울희망센터 보증금

성매매피해자 지원시설 기능보강 40,646 281,102 240,456

(X21,831) (X140,551) (X118,720)

281,102(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

281,102,000원 = 281,102(X140,551)ㅇ 지원시설 기능보강

성매매피해자 구조지원 774,000 738,000 △36,000

(X387,000) (X369,000) (X△18,000)

738,000(100-307-11) 사회복지사업보조

738,000,000원 = 738,000(X369,000)ㅇ 의료·법률·직업 훈련비·치료회복

성매매집결지 현장기능 강화 343,408 338,800 △4,608

(X172,454) (X169,400) (X△3,054)

273,240(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

273,240,000원 = 273,240(X136,620)ㅇ 성매매 집결지 현장사업 운영비

64,060(100-307-11) 사회복지사업보조

64,060,000원 = 64,060(X32,030)ㅇ 현장기능강화사업 개별지원비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

8 여성가족정책실

1,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,500,000원 = 1,500(X750)ㅇ 지역협의체 운영

불법 성산업 감시 552,684 552,307 △377

3,750(100-201-01) 사무관리비

3,750,000원 = 3,750ㅇ 성매매방지 정책협의회 운영

1,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원 = 1,500ㅇ 성매매방지 사업추진

547,057(100-307-05) 민간위탁금

= 547,057ㅇ 다시함께상담센터 운영

339,465,000원 = 339,465 · 인건비

65,732,000원 = 65,732 · 운영비

141,860,000원 = 141,860 · 사업비

성매매위기 십대여성 보호 및 지원 320,659 326,689 6,030

326,689(100-307-05) 민간위탁금

= 326,689ㅇ 일시지원센터운영

230,852,000원 = 230,852 · 인건비

40,195,000원 = 40,195 · 운영비

55,642,000원 = 55,642 · 사업비

위기십대여성 사회적 안전망 구축 37,858 37,858 0

30,716(100-201-01) 사무관리비

17,000,000원 = 17,000ㅇ 아카데미 및 포럼 진행비

3,400,000원 = 3,400ㅇ 지역사회 자원연계

7,316,000원 = 7,316ㅇ 캠페인 및 시민활동지원

3,000,000원 = 3,000ㅇ 성매매사업 모니터링요원

5,342(100-201-02) 공공운영비

5,342,000원 = 5,342ㅇ 차량유지관리 등

1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

9 여성가족정책실

1,800,000원 = 1,800ㅇ 늘푸른 지원센터 운영 업무추진

위기 십대여성 성,건강 지원 886,046 775,050 △110,996

775,050(100-307-05) 민간위탁금

208,316,000원 = 208,316ㅇ 인건비

131,332,000원 = 131,332ㅇ 사업비

124,407,000원 = 124,407ㅇ 운영비

72,547,000원 = 72,547ㅇ 의료지원활동비

238,448,000원 = 238,448ㅇ 사춘기클리닉

성매매위기 십대여성 자립지원 745,867 753,111 7,244

(X72,040) (X73,520) (X1,480)

753,111(100-307-05) 민간위탁금

= 452,646ㅇ 관악 늘푸른교육센터

147,040,000원 = 147,040(X73,520) · 자립학교 운영

305,606,000원 = 305,606 · 인턴십 프로그램 운영

= 300,465ㅇ 강북 늘푸른교육센터

146,540,000원 = 146,540 · 자립학교 운영

153,925,000원 = 153,925 · 인턴십 프로그램 운영

아동여성안전지역연대 운영 7,000 3,500 △3,500

(X3,500) (X△3,500)

3,500(100-201-01) 사무관리비

3,500,000원 = 3,500ㅇ 시 지역연대 운영

여성복지시설 생활여성 추가지원 80,000 70,000 △10,000

70,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

27,000,000원 = 27,000ㅇ 명절위문비

16,000,000원 = 16,000ㅇ 하계수련회비

27,000,000원 = 27,000ㅇ 춘계부식비 및 김장비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

10 여성가족정책실

가정폭력피해자 보호시설 운영지원 2,630,242 2,699,712 69,470

(X867,128) (X828,953) (X△38,175)

2,415,682(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

1,326,476,000원 = 1,326,476(X663,238)ㅇ 가정폭력피해자 보호시설 운영(11개소)

1,079,286,000원 = 1,079,286ㅇ 시설 종사자 처우개선비

9,920,000원 = 9,920ㅇ 시설 종사자 복지포인트

230,400(100-307-11) 사회복지사업보조

120,000,000원 = 120,000(X120,000)ㅇ 비수급자 생계비

72,600,000원 = 72,600ㅇ 동반자녀 양육비

37,800,000원 = 37,800(X18,900)ㅇ 가정폭력피해자 직업훈련비

53,630(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

53,630,000원 = 53,630(X26,815)ㅇ 기능보강비

가정폭력피해여성 주거지원 156,938 128,344 △28,594

(X18,353) (X16,961) (X△1,392)

67,844(100-307-11) 사회복지사업보조

67,844,000원 = 67,844(X16,961)ㅇ 자립상담원 인건비

60,500(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

60,500,000원 = 60,500ㅇ 신규 공동생활가정 임차보증금

가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원 703,000 670,300 △32,700

(X351,500) (X335,150) (X△16,350)

670,300(100-307-11) 사회복지사업보조

475,000,000원 = 475,000(X237,500)ㅇ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영

195,300,000원 = 195,300(X97,650)ㅇ 가정폭력피해자 의료비 지원

가정폭력, 성폭력 관련시설 종사자 교육 26,800 26,800 0

(X13,400) (X13,400)

26,800(100-307-11) 사회복지사업보조

26,800,000원 = 26,800(X13,400)ㅇ 여성폭력시설 종사자 교육

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

11 여성가족정책실

여성긴급전화1366 서울센터 운영지원 574,538 1,092,562 518,024

(X285,297) (X337,639) (X52,342)

1,054,562(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

667,278,000원 = 667,278(X333,639)ㅇ 운영비

345,884,000원 = 345,884ㅇ 종사자 처우개선비

4,300,000원 = 4,300ㅇ 종사자 복지포인트

37,100,000원 = 37,100ㅇ 임차료 및 관리비

30,000(100-307-11) 사회복지사업보조

30,000,000원 = 30,000ㅇ 원스톱지원센터 상담사 인건비(1명)

8,000(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

8,000,000원 = 8,000(X4,000)ㅇ 여성긴급전화 1366 기능보강

가정폭력상담소 운영지원 2,004,516 1,934,316 △70,200

(X465,093) (X571,450) (X106,357)

1,934,316(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

1,142,900,000원 = 1,142,900(X571,450)ㅇ 가정폭력 상담소 운영(9개소)

782,876,000원 = 782,876ㅇ 시설 종사자 처우개선비

8,540,000원 = 8,540ㅇ 시설 종사자 복지포인트

가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 750,052 377,696 △372,356

(X372,526) (X186,348) (X△186,178)

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 수행시설 선정심사

372,696(100-307-11) 사회복지사업보조

372,696,000원 = 372,696(X186,348)ㅇ 가정폭력가해자 교정치료

성폭력피해상담소 운영지원 2,289,775 3,090,882 801,107

(X568,137) (X772,841) (X204,704)

3,090,882(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

1,545,681,000원 = 1,545,681(X772,841)ㅇ 성폭력 상담소운영(13개소)

1,533,561,000원 = 1,533,561ㅇ 시설 종사자 처우개선비

11,640,000원 = 11,640ㅇ 시설 종사자 복지포인트

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

12 여성가족정책실

성폭력피해자 보호시설 운영지원 267,900 335,414 67,514

(X139,642) (X170,379) (X30,737)

11,700(100-301-01) 사회보장적수혜금

4,500,000원 = 4,500ㅇ 동반자녀 교복비 지원(수급자)

7,200,000원 = 7,200ㅇ 사회적응훈련비

323,714(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

306,670,000원 = 306,670(X153,335)ㅇ 성폭력피해자 보호시설 운영(2개소)

17,044,000원 = 17,044(X17,044)ㅇ 비수급자 생계비 등

성폭력피해자 보호시설 기능보강 61,000 9,428 △51,572

(X30,500) (X4,714) (X△25,786)

6,714(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

2,714,000원 = 2,714(X1,357)ㅇ 해바라기센터 기능보강(서울대병원)

4,000,000원 = 4,000(X2,000)ㅇ 성폭력 피해자 보호시설 기능보강(열림터)

2,714(100-402-03) 민간위탁사업비

2,714,000원 = 2,714(X1,357)ㅇ 해바라기센터 기능보강(보라매병원)

해바라기센터 운영지원 3,496,232 3,871,758 375,526

(X1,748,116) (X1,806,279) (X58,163)

795,598(100-307-05) 민간위탁금

659,968,000원 = 659,968(X329,984)ㅇ 해바라기센터 운영(위기형 2개소)

76,500,000원 = 76,500(X38,250)ㅇ 간호사 인력충원(3명)

59,130,000원 = 59,130ㅇ 해바라기센터 직원 처우개선비

3,076,160(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

729,122,000원 = 729,122(X364,561)ㅇ 해바라기센터 운영지원(아동형)

2,121,468,000원 = 2,121,468(X1,060,734)ㅇ 해바라기센터 운영지원(통합형 3개소)

25,500,000원 = 25,500(X12,750)ㅇ 간호사 인력충원(1명)

200,070,000원 = 200,070ㅇ 해바라기센터 직원 처우개선비

성폭력피해자 치료,회복프로그램 운영 214,664 220,220 5,556

(X107,332) (X110,110) (X2,778)

220,220(100-307-11) 사회복지사업보조

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

13 여성가족정책실

220,220,000원 = 220,220(X110,110)ㅇ 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영

성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 801,076 801,076 0

(X400,538) (X400,538)

801,076(100-307-11) 사회복지사업보조

801,076,000원 = 801,076(X400,538)ㅇ 성폭력피해자 의료비 지원

성폭력피해자 방문상담, 돌봄, 부대비용 지원 309,400 309,400 0

(X154,700) (X154,700)

12,000(100-307-05) 민간위탁금

12,000,000원 = 12,000(X6,000)ㅇ 부대비용(위기형 2개소)

297,400(100-307-11) 사회복지사업보조

37,400,000원 = 37,400(X18,700)ㅇ 부대비용(아동형, 통합형3개소)

260,000,000원 = 260,000(X130,000)ㅇ 치료동행(아동형, 통합형 3개소)

폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 2,244,089 2,379,862 135,773

(X803,770) (X824,936) (X21,166)

981,392(100-307-05) 민간위탁금

881,300,000원 = 881,300(X440,650)ㅇ 자활지원센터 운영(1개소)

68,382,000원 = 68,382(X34,191)ㅇ 그룹홈 운영(1개소)

31,710,000원 = 31,710ㅇ 임차료(마리공동체)

1,338,470(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

631,808,000원 = 631,808(X315,904)ㅇ 쉼터(4개소) 운영

68,382,000원 = 68,382(X34,191)ㅇ 그룹홈(1개소) 운영

631,940,000원 = 631,940ㅇ 시설 종사자 처우개선비

6,340,000원 = 6,340ㅇ 시설 종사자 복지포인트

60,000(100-307-11) 사회복지사업보조

60,000,000원 = 60,000ㅇ 이주여성 자립정착금

폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 44,000 19,640 △24,360

(X22,000) (X9,820) (X△12,180)

15,640(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

15,640,000원 = 15,640(X7,820)ㅇ 쉼터 및 그룹홈 기능보강

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

14 여성가족정책실

4,000(100-402-03) 민간위탁사업비

4,000,000원 = 4,000(X2,000)ㅇ 그룹홈 기능보강비

폭력피해여성 자립지원모델 개발 0 52,000 52,000

52,000(100-207-01) 연구용역비

52,000,000원 = 52,000ㅇ 서울형 자립지원모델 개발

북한이탈여성 심리치유프로그램 운영 46,000 50,800 4,800

(X46,000) (X50,800) (X4,800)

50,800(100-307-11) 사회복지사업보조

50,800,000원 = 50,800(X50,800)ㅇ 북한이탈여성 심리치유 프로그램 운영

찾아가는 폭력예방교육 운영 126,280 138,930 12,650

(X63,140) (X75,790) (X12,650)

138,930(100-307-02) 민간경상사업보조

126,280,000원 = 126,280(X63,140)ㅇ 찾아가는 성폭력 예방교육

12,650,000원 = 12,650(X12,650)ㅇ 찾아가는 가정폭력 예방교육

학교에서의 성 인권교육 운영 30,000 30,000 0

(X15,000) (X15,000)

30,000(100-307-02) 민간경상사업보조

30,000,000원 = 30,000(X15,000)ㅇ 학교에서의 성 인권교육

장애아동청소년 성 인권교육 운영 60,000 60,000 0

(X30,000) (X30,000)

60,000(100-307-02) 민간경상사업보조

60,000,000원 = 60,000(X30,000)ㅇ 장애아동청소년 성 인권교육

대일항쟁기 강제동원피해여성 근로자 지원 115,000 100,000 △15,000

100,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

15 여성가족정책실

100,000,000원 = 100,000ㅇ 생활안정지원금

일본군위안부 피해자 지원 및 기념사업 추진 731,000 731,000 0

60,000(100-201-01) 사무관리비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 일본군위안부 피해자 홍보기념사업비

131,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

131,000,000원 = 131,000ㅇ 일본군위안부 피해자 생활안정지원금

540,000(100-307-02) 민간경상사업보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 일본군위안부 피해자 기록물 관리 등

50,000,000원 = 50,000ㅇ 문화해설 프로그램 운영

90,000,000원 = 90,000ㅇ 미래세대 위안부 교육

200,000,000원 = 200,000ㅇ 일본군위안부 관련 콘텐츠 제작, 전시

여성이 안전한 도시환경 조성 2,782,602 2,057,704 △724,898

563,200(100-201-01) 사무관리비

160,000원*210개소*12월 = 403,200ㅇ 여성안심택배함 유지보수

2,000,000원*20개소 = 40,000ㅇ 여성안심택배함 신규설치

50,000,000원 = 50,000ㅇ 여성안전 홍보(포스터 등 제작)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 여성안심특별시 홍보

17,000,000원 = 17,000ㅇ 여성안심행복마을 지원단 운영

3,000,000원 = 3,000ㅇ 여성안심 지킴이집 사업관리

435,654(100-201-02) 공공운영비

435,654,000원 = 435,654ㅇ 안심이(앱) 유지관리

1,058,850(100-308-01) 자치단체경상보조금

225,000,000원 = 225,000ㅇ 여성안심 행복마을

50,000원*1,000개소 = 50,000ㅇ 여성안심 지킴이집 운영

31,354,000원*2명*25개 자치구*50% = 783,850ㅇ 안심이 관제인력 인건비

데이트폭력,디지털성범죄 예방 185,000 220,000 35,000

40,000(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

16 여성가족정책실

40,000,000원 = 40,000ㅇ 현장토크콘서트 및 홍보물 제작

180,000(100-307-02) 민간경상사업보조

80,000,000원 = 80,000ㅇ 피해자 지원

50,000,000원 = 50,000ㅇ 성평등캠퍼스 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 교육콘텐츠 개발보급

사이버젠더폭력 예방 및 피해자 지원 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-201-01) 사무관리비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 사이버폭력 예방 홍보

400,000,000원 = 400,000ㅇ 사이버젠더폭력 시민인식개선 캠페인 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사이버폭력 피해실태 및 정책서비스 수요조사

100,000,000원 = 100,000ㅇ 교육콘텐츠 개발 및 종사자 교육

공공기관 비상용 생리대 지원 0 519,460 519,460

519,460(100-307-02) 민간경상사업보조

200개소*400,000원 = 80,000ㅇ 생리대 자판기 구매

200개소*30개*25일*10개월*200원 = 300,000ㅇ 생리대 구매

200개소*100개*1,000원 = 20,000ㅇ 코인제작비

= 94,460ㅇ 모니터링 및 사업관리비

20개소*400,000원 = 8,000 · 택배, a/s관리

2,382,000원*3명*10개월 = 71,460 · 모니터링 및 사업운영 등 인건비

15,000,000원 = 15,000 · 기관방문 간담회 및 사업보고서 제작 등

25,000,000원 = 25,000ㅇ 홍보비

행정운영경비(여성가족정책실 여성정책담당관)정책 : 326,258 297,147 △29,111

기본경비 326,258 297,147 △29,111단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

17 여성가족정책실

기본경비 326,258 297,147 △29,111

118,607(100-201-01) 사무관리비

756,000원 = 756ㅇ 기본사무용품 종이류

5,000원*40명 = 200ㅇ 소규모 수선비

280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*8팀 = 400ㅇ 도서구입비

960,000원*40명*150% = 57,600ㅇ 급량비

= 57,383ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

44,900,000원 = 44,900 · 기본업무 및 회의자료 등 인쇄비

6,580원*1,000부*90% = 5,922 · 성별영향분석평가 우수사례

22,000원*100부*90% = 1,980 · 여성인력개발기관 취창업가이드

509,000원*10회*90% = 4,581 · 성평등기금 심사자료

158,200(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*113명 = 158,200ㅇ 국내여비

15,000(100-203-01) 기관운영업무추진비

15,000,000원*1명 = 15,000ㅇ 1급

5,340(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 5,340ㅇ 부서운영업무추진비

400,000원*1과*12월 = 4,800 · 정원 15인 초과 30인 이하

5,000원*9명*12월 = 540 · 정원 30인 이상

일반예산(재무활동)정책 : 1,918,000 600,000 △1,318,000

내부거래지출(여성가족정책실 여성정책담당관) 600,000 600,000 0단위 :

(일반회계)

기금 전출금 600,000 600,000 0

600,000(100-702-01) 기금전출금

600,000,000원 = 600,000ㅇ 성평등기금 전출금

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

18 여성가족정책실

여성가족정책실 보육담당관부서 : 1,910,108,219 1,833,342,991 △76,765,228

(X615,528,726) (X594,858,450) (X△20,670,276)

안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선정책 : 1,910,046,077 1,831,346,211 △78,699,866

(X615,528,726) (X594,858,450) (X△20,670,276)

보육서비스 지원 확대 1,759,323,345 1,752,147,546 △7,175,799

(X595,179,670) (X585,703,463) (X△9,476,207)

단위 :

(일반회계)

어린이집 운영지원(자체) 155,017,146 158,405,469 3,388,323

126,500(100-201-01) 사무관리비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 보육정책위원회 운영

6,600,000원 = 6,600ㅇ 국공립어린이집 확충 위원회 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 보육사업 설명자료 인쇄비

95,400,000원 = 95,400ㅇ 어린이집 실내공기질 측정기 설치

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 보육정책업무관련

158,265,969(100-308-01) 자치단체경상보조금

39,137,010,000원 = 39,137,010ㅇ 보육교사 처우개선

1,670,240,000원 = 1,670,240ㅇ 시간연장근무수당

= 109,372ㅇ 365일 열린어린이집(4개소)

102,172,000원 = 102,172 · 인건비 및 수당

7,200,000원 = 7,200 · 운영비

106,524,000원 = 106,524ㅇ 종교시설운영비(2개소)

1,512,259,000원 = 1,512,259ㅇ 대체교사 인건비(어린이집 직접채용)

31,998,177,000원 = 31,998,177ㅇ 차액보육료 지원(일반)

1,243,152,000원 = 1,243,152ㅇ 보육료 차액지원(법정저소득층)

466,000,000원 = 466,000ㅇ 어린이집 현장 학습비 지원

12,413,400,000원 = 12,413,400ㅇ 영아반 운영비

58,660,353,000원 = 58,660,353ㅇ 서울형어린이집 지원

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

19 여성가족정책실

180,000,000원 = 180,000ㅇ 재능기부 어린이집 지원

95,400,000원 = 95,400ㅇ 다문화 통합어린이집 지원

4,896,000,000원 = 4,896,000ㅇ 보육교사 중식비

101,250,000원 = 101,250ㅇ 보수교육 중식비

5,544,832,000원 = 5,544,832ㅇ 어린이집 공기청정기 지원

50,000,000원 = 50,000ㅇ 어린이집 미세먼지차단 방충망 설치

82,000,000원 = 82,000ㅇ 찾아가는 인성교육(19년 한시지원)

어린이집 운영지원(보조) 2,227,100 1,626,730 △600,370

(X845,734) (X617,745) (X△227,989)

1,626,730(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,619,469,000원 = 1,619,469(X614,988)ㅇ 교재교구비

7,261,000원 = 7,261(X2,757)ㅇ 차량운영비

어린이집 보육교직원 처우개선 지원 140,873,336 135,726,354 △5,146,982

(X21,247,200) (X19,441,000) (X△1,806,200)

135,726,354(100-308-01) 자치단체경상보조금

51,194,634,000원 = 51,194,634(X19,441,000)ㅇ 교사근무환경개선비

84,531,720,000원 = 84,531,720ㅇ 누리과정 담임수당

어린이집 보육교직원 인건비 지원 222,820,625 250,511,831 27,691,206

(X74,949,000) (X81,361,248) (X6,412,248)

250,511,831(100-308-01) 자치단체경상보조금

214,251,287,000원 = 214,251,287(X81,361,248)ㅇ 정부지원시설

36,260,544,000원 = 36,260,544ㅇ 정부미지원시설

어린이집 대체교사 및 보조교사 지원 45,094,507 63,346,715 18,252,208

(X7,088,000) (X16,710,000) (X9,622,000)

10,969,563(100-307-03) 민간단체법정운영비보조

10,860,000,000원 = 10,860,000(X3,258,000)ㅇ 대체교사(파견지원)

109,563,000원 = 109,563ㅇ 대체조리원

52,377,152(100-308-01) 자치단체경상보조금

52,377,152,000원 = 52,377,152(X13,452,000)ㅇ 보조교사 및 보육도우미

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

20 여성가족정책실

가정양육수당 지원 270,096,523 211,768,989 △58,327,534

(X145,561,000) (X114,127,000) (X△31,434,000)

211,768,989(100-308-01) 자치단체경상보조금

211,768,989,000원 = 211,768,989(X114,127,000)ㅇ 가정양육수당

영유아 보육료 지원 631,440,647 651,509,052 20,068,405

(X342,934,000) (X350,730,000) (X7,796,000)

651,509,052(100-308-01) 자치단체경상보조금

650,799,000,000원 = 650,799,000(X350,730,000)ㅇ 영유아보육료

710,052,000원 = 710,052ㅇ 방과후아동 보육료

누리과정 보육료 지원 278,541,120 265,671,120 △12,870,000

265,671,120(100-308-01) 자치단체경상보조금

265,671,120,000원 = 265,671,120ㅇ 누리과정 보육료

시 육아종합지원센터 운영 1,623,741 1,767,403 143,662

(X75,034) (X75,203) (X169)

1,767,403(100-307-05) 민간위탁금

565,061,000원 = 565,061(X75,203)ㅇ 인건비

668,463,000원 = 668,463ㅇ 사업비

= 399,999ㅇ 관리운영비

299,999,000원 = 299,999 · 사무실 임대료 및 관리비

100,000,000원 = 100,000 · 녹색장난감도서관 임차료

6,600,000원 = 6,600ㅇ 기능보강비(노후컴퓨터 교체)

127,280,000원 = 127,280ㅇ 생태친화형 보육사업 운영

자치구 육아종합지원센터 운영지원 3,990,258 3,979,777 △10,481

(X140,000) (X125,000) (X△15,000)

3,979,777(100-308-01) 자치단체경상보조금

3,549,777,000원 = 3,549,777(X125,000)ㅇ 자치구 육아종합지원센터 운영비

430,000,000원 = 430,000ㅇ 어린이집 안전관리 전문요원 운영

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

21 여성가족정책실

어린이집 방문간호사 서비스 지원 1,340,200 1,340,200 0

1,340,200(100-201-01) 사무관리비

1,340,200,000원 = 1,340,200ㅇ 방문간호사 서비스 운영

어린이집 배상보험 지원 1,268,850 1,220,000 △48,850

1,220,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,220,000,000원 = 1,220,000ㅇ 어린이집 영유아 상해 및 배상보험

보육포털사이트 유지관리 105,529 114,096 8,567

114,096(100-201-02) 공공운영비

114,096,000원 = 114,096ㅇ 보육포털시스템 유지보수 및 기능개선

시간제보육 운영지원 3,311,201 3,703,021 391,820

(X2,256,000) (X2,445,000) (X189,000)

142,084(100-307-03) 민간단체법정운영비보조

142,084,000원 = 142,084(X71,042)ㅇ 시간제보육 관리기관 운영

3,515,937(100-308-01) 자치단체경상보조금

3,515,937,000원 = 3,515,937(X2,343,958)ㅇ 시간제보육 운영

45,000(100-403-01) 자치단체자본보조

45,000,000원 = 45,000(X30,000)ㅇ 신규 시간제보육실 리모델링

어린이집 종사자 보수교육 572,562 397,069 △175,493

(X83,702) (X71,267) (X△12,435)

57,479(100-201-02) 공공운영비

57,479,000원 = 57,479ㅇ 보수교육시스템 유지관리

339,590(100-308-01) 자치단체경상보조금

339,590,000원 = 339,590(X71,267)ㅇ 보육교직원 보수교육비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

22 여성가족정책실

보육인의 날 행사지원 20,000 20,000 0

20,000(100-307-02) 민간경상사업보조

20,000,000원 = 20,000

ㅇ 시상식 및 행사진행 등(지방보조금심의 통해 사업존속 여부결정)

어린이집 보육교사 연수지원 780,000 780,000 0

780,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

780,000,000원 = 780,000ㅇ 보육교사 연수지원

생태친화형 어린이집 운영 0 259,720 259,720

33,000(100-201-01) 사무관리비

23,000,000원 = 23,000ㅇ 프로그램 개발 및 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 현장활동 보조인력 교육 및 재료비

226,720(100-308-01) 자치단체경상보조금

226,720,000원 = 226,720ㅇ 현장활동 보조인력 인건비

보육시설 확충 142,060,050 70,368,425 △71,691,625

(X20,173,656) (X9,023,950) (X△11,149,706)

단위 :

(일반회계)

국공립어린이집 확충 139,802,178 68,320,000 △71,482,178

(X19,052,178) (X8,125,000) (X△10,927,178)

150,000(100-201-01) 사무관리비

140,000,000원 = 140,000ㅇ 국공립어린이집 확충 홍보

10,000,000원 = 10,000ㅇ 자치구 국공립확충 담당공무원 워크숍

1,170,000(100-401-01) 시설비

1,170,000,000원 = 1,170,000ㅇ 노후어린이집 안전진단

67,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조

67,000,000,000원 = 67,000,000(X8,125,000)ㅇ 국공립어린이집 설치비(100개소)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

23 여성가족정책실

어린이집 기능보강(보조) 1,557,872 1,348,425 △209,447

(X1,121,478) (X898,950) (X△222,528)

1,348,425(100-403-01) 자치단체자본보조

1,348,425,000원 = 1,348,425(X898,950)ㅇ 국공립어린이집 기능보강

어린이집 기능보강(자체) 700,000 700,000 0

700,000(100-403-01) 자치단체자본보조

5,000,000원*100개소 = 500,000ㅇ 민간어린이집 기능보강

5,000,000원*40개소 = 200,000ㅇ 서울형공인어린이집 환경개선

맞춤형 보육 확대 8,662,682 8,830,240 167,558

(X175,400) (X131,037) (X△44,363)

단위 :

(일반회계)

장애아 통합어린이집 운영지원 2,882,622 3,008,789 126,167

3,500(100-201-01) 사무관리비

3,500,000원 = 3,500ㅇ 장애아 보육도우미 교육

2,930,289(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,880,289,000원 = 2,880,289ㅇ 장애아 보육시설 운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 장애통합순회지원(19~21년 한시지원)

75,000(100-403-01) 자치단체자본보조

75,000,000원 = 75,000ㅇ 편의시설 설치 및 개보수

방과후 어린이집 운영지원 1,497,000 1,422,600 △74,400

1,422,600(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,313,400,000원 = 1,313,400ㅇ 방과후어린이집 운영비

109,200,000원 = 109,200ㅇ 방과후어린이집 교사 처우개선비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

24 여성가족정책실

서울상상나라 운영 3,622,021 3,857,905 235,884

2,257,997(100-307-05) 민간위탁금

2,257,997,000원 = 2,257,997ㅇ 서울상상나라 운영

1,499,908(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

1,499,908,000원 = 1,499,908ㅇ 서울상상나라 시설관리

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000

ㅇ 어린이복합문화시설 건립 기술용역(기술용역타당성 심사이행)

어린이집 상시평가체제 운영 661,039 540,946 △120,093

(X175,400) (X131,037) (X△44,363)

344,390(100-201-01) 사무관리비

= 336,190ㅇ 서울형어린이집 평가

277,870,000원 = 277,870 · 재평가

58,320,000원 = 58,320 · 신규공인

8,200,000원 = 8,200ㅇ 부모모니터링단 운영 수탁분담금

196,556(100-308-01) 자치단체경상보조금

196,556,000원 = 196,556(X131,037)ㅇ 부모 모니터링단 운영

행정운영경비(여성가족정책실 보육담당관)정책 : 62,142 64,169 2,027

기본경비 62,142 64,169 2,027단위 :

(일반회계)

기본경비 62,142 64,169 2,027

59,309(100-201-01) 사무관리비

21,000원*31명*0.9 = 586ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모수선비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

25 여성가족정책실

280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비수리비

300,000원 = 300ㅇ 도서구입비

960,000원*31명 = 29,760ㅇ 주요업무추진급량비

23,000,000원 = 23,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

3,240,000원 = 3,240ㅇ 전산소모물품 구입비

4,860(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월+5,000*12 = 4,860ㅇ 정원 30인 이하

일반예산(재무활동)정책 : 0 1,932,611 1,932,611

보전지출(여성가족정책실 보육담당관) 0 1,932,611 1,932,611단위 :

(일반회계)

국고보조금 반환 0 1,932,611 1,932,611

1,932,611(100-802-01) 국고보조금반환금

1,932,611,000원 = 1,932,611ㅇ 국고보조 반환금

여성가족정책실 가족담당관부서 : 335,381,774 600,158,989 264,777,215

(X122,000,133) (X301,232,288) (X179,232,155)

행복한 가족만들기 및 아동복지 증진정책 : 328,697,870 600,105,055 271,407,185

(X122,000,133) (X301,232,288) (X179,232,155)

건강한 가정 조성지원 확대 6,827,638 7,072,814 245,176

(X1,538,345) (X1,585,910) (X47,565)

단위 :

(일반회계)

시 건강가정지원센터 운영 1,326,591 1,292,746 △33,845

3,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 회의진행비 등

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

26 여성가족정책실

1,289,746(100-307-05) 민간위탁금

586,760,000원 = 586,760ㅇ 인건비

92,114,000원 = 92,114ㅇ 운영비

610,872,000원 = 610,872ㅇ 사업비

자치구 건강가정지원센터 운영 지원 3,503,981 3,745,193 241,212

(X1,174,645) (X1,202,680) (X28,035)

3,745,193(100-308-01) 자치단체경상보조금

713,300,000원 = 713,300(X427,980)ㅇ 건강가정지원센터 운영지원

774,700,000원 = 774,700(X774,700)ㅇ 건가다가 통합서비스센터 추가 사업비

1,834,200,000원 = 1,834,200ㅇ 건강가정지원센터 운영지원(자체)

396,633,000원 = 396,633ㅇ 종사자 수당

26,360,000원 = 26,360ㅇ 종사자 복지포인트

가족학교 운영지원 1,099,200 1,111,350 12,150

2,000(100-201-01) 사무관리비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 회의비 및 수당비

2,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,200,000원 = 2,200ㅇ 가족학교운영 업무추진

1,107,150(100-308-01) 자치단체경상보조금

687,150,000원 = 687,150ㅇ 인건비

345,000,000원 = 345,000ㅇ 사업비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 종사자 처우개선 수당

취약위기가족지원 531,366 603,525 72,159

(X341,200) (X383,230) (X42,030)

603,525(100-308-01) 자치단체경상보조금

574,845,000원 = 574,845(X383,230)ㅇ 취약, 위기가족 지원

28,680,000원 = 28,680ㅇ 종사자 처우개선 수당

세대별 1인가구 사회적 연결망 구축 320,000 320,000 0

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

27 여성가족정책실

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 사업 성과 발표회, 심사선정위원회 개최 등

300,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

300,000,000원 = 300,000ㅇ 1인가구 사회적관계망 프로그램 지원

저출생 대책 추진 147,773,344 395,321,920 247,548,576

(X97,356,907) (X264,962,844) (X167,605,937)

단위 :

(일반회계)

저출생 극복 지역네트워크 구축사업 지원 574,112 43,996 △530,116

(X23,823) (X27,647) (X3,824)

4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 저출생 대응 업무 추진

39,496(100-307-02) 민간경상사업보조

39,496,000원 = 39,496(X27,647)ㅇ 인식개선 프로그램 지원 등

아동수당 지원 143,010,632 388,584,924 245,574,292

(X97,333,084) (X264,935,197) (X167,602,113)

388,584,924(100-308-01) 자치단체경상보조금

388,488,018,000원 = 388,488,018(X264,878,194)ㅇ 아동수당

96,906,000원 = 96,906(X57,003)ㅇ 홍보 등 사업비

출생축하용품 지원 4,125,000 6,693,000 2,568,000

330,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 출생축하용품 사업홍보

230,000,000원 = 230,000ㅇ 책자제작

6,363,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

6,363,000,000원 = 6,363,000ㅇ 출생축하용품 지원

아동복지 서비스 증진 137,861,033 140,674,992 2,813,959

(X12,976,482) (X14,710,737) (X1,734,255)

단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

28 여성가족정책실

아동친화도시 추진 1,225,000 790,000 △435,000

250,000(100-201-01) 사무관리비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 아동청소년 참여 박람회 개최

30,000,000원 = 30,000ㅇ 아동종합실태조사

10,000,000원 = 10,000ㅇ 아동청소년 정책 토론회(타운홀)

30,000,000원 = 30,000ㅇ 아동권리 모니터링 추진단 운영

40,000,000원 = 40,000ㅇ 아동영향평가 실시

30,000,000원 = 30,000ㅇ 아동친화도시 정책 홍보

50,000,000원 = 50,000ㅇ 아동참여 아카데미 운영

5,000(100-201-02) 공공운영비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 아동친화도시 지방정부협의회 운영비

535,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

535,000,000원 = 535,000ㅇ 아동친화도시 추진 지역특화사업 지원

아동안전보호 729,726 278,222 △451,504

10,000(100-307-02) 민간경상사업보조

10,000,000원 = 10,000ㅇ 실종아동예방 및 찾기사업

268,222(100-307-05) 민간위탁금

268,222,000원 = 268,222ㅇ 어린이안전체험교실 운영

지역아동보호전문기관 운영지원 4,476,118 4,910,162 434,044

(X2,143,309) (X2,290,801) (X147,492)

100,000(100-207-01) 연구용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공공형 아동학대예방센터 설치 연구

4,583,958(100-307-05) 민간위탁금

4,583,958,000원 = 4,583,958(X2,181,799)ㅇ 소규모 아동보호전문기관 운영

226,204(100-308-01) 자치단체경상보조금

226,204,000원 = 226,204(X109,002)ㅇ 노원아동보호전문기관 운영

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

29 여성가족정책실

학대피해아동쉼터 운영지원 529,288 664,963 135,675

(X200,052) (X242,113) (X42,061)

379,990(100-307-05) 민간위탁금

345,890,000원 = 345,890(X138,356)ㅇ 학대피해아동 쉼터 운영(시립 2개소)

31,800,000원 = 31,800ㅇ 종사자 처우수당

2,300,000원 = 2,300ㅇ 종사자 복지포인트

190,325(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

172,945,000원 = 172,945(X69,178)ㅇ 학대피해아동 쉼터 운영(민간 1개소)

16,200,000원 = 16,200ㅇ 종사자 처우수당

1,180,000원 = 1,180ㅇ 종사자 복지포인트

94,648(100-308-01) 자치단체경상보조금

86,448,000원 = 86,448(X34,579)ㅇ 피해아동쉼터 운영(신규설치)

7,200,000원 = 7,200ㅇ 종사자 처우수당

1,000,000원 = 1,000ㅇ 종사자 복지포인트

학대피해아동쉼터 설치 0 268,140 268,140

(X130,800) (X130,800)

268,140(100-403-01) 자치단체자본보조

268,140,000원 = 268,140(X130,800)ㅇ 쉼터 신규설치(노원구)

학대피해아동 임시보호시설 운영지원 816,846 835,982 19,136

25,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 아동학대예방 상설교육장 운영

798,982(100-307-05) 민간위탁금

798,982,000원 = 798,982ㅇ 아동학대예방센터 임시보호시설 운영

12,000(100-307-11) 사회복지사업보조

12,000,000원 = 12,000ㅇ 아동학대그룹홈 심리치료비 지원

아동복지시설 운영지원 76,642,311 77,144,171 501,860

81,625(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

30 여성가족정책실

19,400,000원 = 19,400ㅇ 아동복지담당 공무원(구·동) 워크숍 등

11,600,000원 = 11,600ㅇ 아동복지시설 운영개선 자문단 및 종사자 교육

50,625,000원 = 50,625ㅇ 아동복지시설 평가(복지부주관 3년주기)

4,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,300,000원 = 4,300ㅇ 아동복지시설업무추진

15,501,690(100-307-05) 민간위탁금

12,212,230,000원 = 12,212,230ㅇ 꿈나무마을 위탁운영

2,913,243,000원 = 2,913,243ㅇ 아동상담치료센터 위탁운영

310,977,000원 = 310,977ㅇ 아동자립지원사업단 위탁운영

65,240,000원 = 65,240ㅇ 시설 종사자 복지포인트

61,556,556(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

3,849,576,000원 = 3,849,576ㅇ 지역아동복지센터 지원

56,899,308,000원 = 56,899,308ㅇ 아동복지시설 운영

81,600,000원 = 81,600ㅇ 공기청정기 지원

415,472,000원 = 415,472ㅇ 자광아동가정상담원 지원

310,600,000원 = 310,600ㅇ 시설 종사자 복지포인트

아동복지시설 생활아동지원 4,985,790 4,680,790 △305,000

4,680,790(100-307-11) 사회복지사업보조

4,116,700,000원 = 4,116,700ㅇ 시설 생활아동 건전육성 및 자립지원사업

30,000,000원 = 30,000ㅇ 상록·돈보스코 정보화교육센터 운영지원

386,640,000원 = 386,640ㅇ 아동복지시설 생활아동 용돈

147,450,000원 = 147,450ㅇ 아동복지시설 행사 지원

아동복지시설 기능보강 2,411,188 2,629,746 218,558

(X1,205,594) (X1,314,873) (X109,279)

943,732(100-401-01) 시설비

943,732,000원 = 943,732(X471,866)

ㅇ 시립아동복지시설 기능보강(꿈나무마을 자립지원센터 설립)

16,268(100-401-02) 감리비

16,268,000원 = 16,268(X8,134)ㅇ 감리비(공사비의 1.66%)

1,669,746(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

31 여성가족정책실

1,669,746,000원 = 1,669,746(X834,873)ㅇ 민간아동시설 기능보강

요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영지원 5,994,591 5,850,507 △144,084

(X2,042,892) (X1,976,040) (X△66,852)

265,527(100-307-05) 민간위탁금

265,527,000원 = 265,527ㅇ 그룹홈지원센터 운영

5,584,980(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

4,940,100,000원 = 4,940,100(X1,976,040)ㅇ 아동그룹홈 운영

584,160,000원 = 584,160ㅇ 종사자 처우수당

41,520,000원 = 41,520ㅇ 종사자 복지포인트

25,000원*64개소*12월 = 19,200ㅇ 공기청정기 렌탈료

경계선아동 자립지원 0 219,096 219,096

(X109,548) (X109,548)

219,096(100-308-01) 자치단체경상보조금

219,096,000원 = 219,096(X109,548)ㅇ 경계선아동 자립지원

보호종료아동 주거지원 통합서비스 0 115,236 115,236

(X57,618) (X57,618)

115,236(100-307-05) 민간위탁금

115,236,000원 = 115,236(X57,618)ㅇ 보호종료아동 주거지원 통합서비스

보호종료아동 자립수당 지급 0 2,275,957 2,275,957

(X1,365,574) (X1,365,574)

2,275,957(100-301-01) 사회보장적수혜금

2,275,957,000원 = 2,275,957(X1,365,574)ㅇ 보호종료아동 자립수당

가정위탁센터, 입양기관, 결연기관 운영지원 945,284 960,192 14,908

960,192(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

119,834,000원 = 119,834ㅇ 입양기관(4곳)

485,189,000원 = 485,189ㅇ 결연기관운영

355,169,000원 = 355,169ㅇ 가정위탁지원센터

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

32 여성가족정책실

입양아동가족지원 4,228,638 3,964,783 △263,855

(X1,623,455) (X1,528,713) (X△94,742)

3,964,783(100-301-01) 사회보장적수혜금

3,013,000,000원 = 3,013,000(X1,205,200)ㅇ 일반아동입양 양육수당

443,560,000원 = 443,560(X177,424)ㅇ 장애아동 양육보조금

237,123,000원 = 237,123(X94,849)ㅇ 입양비용(수수료) 지원

128,100,000원 = 128,100(X51,240)ㅇ 숙려기간 모자지원

103,000,000원 = 103,000ㅇ 입양축하금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 교육비(고등학생)

소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 3,269,500 3,008,900 △260,600

3,008,900(100-301-01) 사회보장적수혜금

2,914,000,000원 = 2,914,000ㅇ 가정위탁아동 지원

94,900,000원 = 94,900ㅇ 소년소녀가정 지원

입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 101,200 118,800 17,600

(X40,480) (X47,520) (X7,040)

118,800(100-301-01) 사회보장적수혜금

118,800,000원 = 118,800(X47,520)ㅇ 심리치료비

소년소녀가정 및 가정위탁아동 상해보험료 지원 75,400 72,150 △3,250

(X37,700) (X36,075) (X△1,625)

72,150(100-307-06) 보험금

72,150,000원 = 72,150(X36,075)ㅇ 상해보험료 지원

아동발달지원계좌 지원 1,707,500 1,426,505 △280,995

(X683,000) (X570,602) (X△112,398)

1,426,505(100-301-01) 사회보장적수혜금

1,426,505,000원 = 1,426,505(X570,602)ㅇ 아동발달지원계좌 지원

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

33 여성가족정책실

아동급식지원 21,802,653 20,800,000 △1,002,653

20,800,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

20,800,000,000원 = 20,800,000ㅇ 아동급식지원

취약계층 아동통합서비스 지원 7,500,000 7,560,690 60,690

(X5,000,000) (X5,040,460) (X40,460)

7,560,690(100-308-01) 자치단체경상보조금

7,560,690,000원 = 7,560,690(X5,040,460)ㅇ 취약계층 아동통합서비스 지원

미세먼지 NO! 공공형 실내놀이터 설치(시민참여) 0 2,100,000 2,100,000

2,100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

3개소*700,000,000원 = 2,100,000ㅇ 공공형 실내놀이터 시범 설치

한부모 가족 지원 36,235,855 57,035,329 20,799,474

(X10,128,399) (X19,972,797) (X9,844,398)

단위 :

(일반회계)

한부모가족복지시설 운영지원 7,860,325 8,287,000 426,675

52,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

52,000,000원 = 52,000ㅇ 한부모가족 복지시설 생활인 추가지원

8,235,000(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

5,613,784,000원 = 5,613,784ㅇ 인건비

1,827,509,000원 = 1,827,509ㅇ 운영비

90,167,000원 = 90,167ㅇ 공동육아방 운영

662,000,000원 = 662,000ㅇ 시 보조사업

26,540,000원 = 26,540ㅇ 시설 종사자 복지포인트

15,000,000원 = 15,000ㅇ 공기청정기 임차료

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

34 여성가족정책실

시 한부모가족지원센터 운영 1,204,732 1,120,963 △83,769

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 한부모가족 인식개선 교육 및 홍보

1,100,963(100-307-05) 민간위탁금

426,648,000원 = 426,648ㅇ 인건비

72,405,000원 = 72,405ㅇ 운영비

511,250,000원 = 511,250ㅇ 사업비

90,660,000원 = 90,660ㅇ 임차료

한부모가족 매입임대주택 주거지원 36,000 39,530 3,530

(X36,000) (X39,530) (X3,530)

39,530(100-308-01) 자치단체경상보조금

39,530,000원 = 39,530(X39,530)ㅇ 한부모가족 매입임대주택 주거지원

한부모가족복지시설 기능보강 213,750 85,988 △127,762

(X106,875) (X42,994) (X△63,881)

85,988(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)

37,578,000원 = 37,578(X18,789)ㅇ 개보수(4개소)

48,410,000원 = 48,410(X24,205)ㅇ 기자재 구입(6개소)

한부모가족자녀 양육비 등 지원 19,362,000 37,674,064 18,312,064

(X9,681,000) (X18,837,032) (X9,156,032)

37,674,064(100-301-01) 사회보장적수혜금

37,025,264,000원 = 37,025,264(X18,512,632)ㅇ 아동양육비

180,000,000원 = 180,000(X90,000)ㅇ 추가 아동양육비

432,800,000원 = 432,800(X216,400)ㅇ 학용품비

36,000,000원 = 36,000(X18,000)ㅇ 생활보조금

한부모가족자녀 교통비 등 지원 6,900,000 6,657,540 △242,460

6,657,540(100-301-01) 사회보장적수혜금

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

35 여성가족정책실

1,819,140,000원 = 1,819,140ㅇ 교육비(입학금 및 수업료)

4,838,400,000원 = 4,838,400ㅇ 교통비

한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 141,048 180,000 38,952

(X70,524) (X90,000) (X19,476)

180,000(100-307-11) 사회복지사업보조

180,000,000원 = 180,000(X90,000)ㅇ 시설 입소자 상담지원

한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 0 1,980,000 1,980,000

(X594,000) (X594,000)

1,980,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,980,000,000원 = 1,980,000(X594,000)ㅇ 아이돌봄서비스 지원

청소년한부모 아동양육 및 자립지원 518,000 788,482 270,482

(X234,000) (X369,241) (X135,241)

637,532(100-301-01) 사회보장적수혜금

567,000,000원 = 567,000(X283,500)ㅇ 아동양육비

34,532,000원 = 34,532(X17,266)ㅇ 고교생 교육비 및 검정고시 학습비

36,000,000원 = 36,000(X18,000)ㅇ 자립지원 촉진수당

150,950(100-307-11) 사회복지사업보조

100,950,000원 = 100,950(X50,475)ㅇ 미혼모부자 지원기관 운영(2개소)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 미혼모부자 지원기관 인력추가 지원(2명)

한부모가족 희망밥상 나눔프로그램(시민참여) 0 97,762 97,762

97,762(100-307-11) 사회복지사업보조

33,000,000원 = 33,000ㅇ 주, 보조운영요원 인건비

64,762,000원 = 64,762ㅇ 사업운영비

살리GO살리GO프로젝트_한부모 가정의 학업지원(시민참여)

0 98,000 98,000

98,000(100-307-02) 민간경상사업보조

1,926,000원*10개월*2개소 = 38,520ㅇ 인건비(대상자발굴, 홍보, 진행)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

36 여성가족정책실

80,000원*200시간 = 16,000ㅇ 강사료(일반3급 강사 수준)

110,000원*60명*2회 = 13,200ㅇ 교재비 지원

3,500원*60명*50일 = 10,500ㅇ 석식비 지원

12,000원*60명*2회*2개소 = 2,880ㅇ 개강식(다과비)

12,000원*60명*2회*2개소 = 2,880ㅇ 수료식(다과비)

230,000원*2회 = 460ㅇ 프로그램비 지원(미래설계 및 부모교육)

230,000원*2회 = 460ㅇ 프로그램비 지원(집단상담 및 미술치료 등)

200,000원*2회*2개소 = 800ㅇ 학급 물품 구입비

9,000원*7명*2개소 = 126ㅇ 강사 간담회

3,000원*60명*50일 = 9,000ㅇ 교통비

1,587,000원*2개소 = 3,174ㅇ 기타 운영비

희망과 사랑의 밑반찬 지원(시민참여) 0 26,000 26,000

26,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

50명*8,000원*4회*10개월 = 16,000ㅇ 사업비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 운영비

행정운영경비(여성가족정책실 가족담당관)정책 : 51,916 53,934 2,018

기본경비 51,916 53,934 2,018단위 :

(일반회계)

기본경비 51,916 53,934 2,018

49,734(100-201-01) 사무관리비

21,000원*23명*90% = 435ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모 수선비

280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

960,000원*23명 = 22,080ㅇ 주요업무추진급량비

= 21,800ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비 등

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

37 여성가족정책실

3,000,000원*4분기*90% = 10,800 · 회의자료 등 인쇄

25,000원*200부 = 5,000 · 주요업무 계획서 발간 등

30,000원*200부 = 6,000 · 아동복지사업 안내책자 등 제작

= 3,240ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기*90% = 2,160 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월*90% = 1,080 · 정수물품 책정관리 인쇄

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하

여성가족정책실 아이돌봄담당관부서 : 69,544,857 100,846,785 31,301,928

(X20,914,475) (X30,815,397) (X9,900,922)

행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성정책 : 69,544,857 100,800,852 31,255,995

(X20,914,475) (X30,815,397) (X9,900,922)

아이돌봄서비스 증진 25,750,341 36,670,233 10,919,892

(X9,361,937) (X14,233,748) (X4,871,811)

단위 :

(일반회계)

아이돌봄 지원 22,611,905 32,572,859 9,960,954

(X9,169,937) (X13,966,376) (X4,796,439)

285,360(100-307-05) 민간위탁금

116,600,000원 = 116,600(X34,980)ㅇ 광역거점기관 운영

132,760,000원 = 132,760(X39,828)ㅇ 서비스 모니터링단 운영

15,000,000원 = 15,000ㅇ 아이돌봄 종사자 워크숍

21,000,000원 = 21,000ㅇ 종사자 처우개선수당

32,287,499(100-308-01) 자치단체경상보조금

29,333,999,000원 = 29,333,999(X13,538,768)ㅇ 시간제 돌봄수당 등

1,920,000,000원 = 1,920,000ㅇ 종일제 돌봄수당 추가분

67,200,000원 = 67,200ㅇ 한부모가정 추가지원

201,900,000원 = 201,900ㅇ 종사자 처우개선수당

764,400,000원 = 764,400(X352,800)ㅇ 아이돌보미 양성 및 보수교육비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

38 여성가족정책실

공동육아나눔터 및 열린육아방 운영지원 935,740 2,092,646 1,156,906

(X192,000) (X267,372) (X75,372)

11,650(100-201-01) 사무관리비

11,650,000원 = 11,650ㅇ 심사비, 운영회 운영비 등

1,080,996(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 611,046ㅇ 공동육아나눔터 운영

579,306,000원 = 579,306(X267,372) · 운영비

31,740,000원 = 31,740 · 종사자 처우개선수당

= 469,950ㅇ 열린육아방 운영

375,960,000원 = 375,960 · 기존(20개소)

93,990,000원 = 93,990 · 신규(20개소)

1,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조

40,000,000원*25개소 = 1,000,000ㅇ 열린육아방 리모델링

우리동네 보육반장 운영지원 1,333,896 1,466,728 132,832

40,000(100-201-01) 사무관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 보육반장 홍보비 등

1,426,728(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,426,728,000원 = 1,426,728ㅇ 우리동네 보육반장 운영

동주민센터내 아동돌봄센터 설치 운영(시민참여) 0 300,000 300,000

240,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

240,000,000원 = 240,000ㅇ 인건비, 사업비, 운영비 등

60,000(100-403-01) 자치단체자본보조

60,000,000원 = 60,000ㅇ 센터 리모델링, 집기 구입

저출생 문제 극복을 위한 주민주도형 대안공간 '마더센터'(시민참여)

0 238,000 238,000

138,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

80,000,000원 = 80,000ㅇ 인건비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

39 여성가족정책실

18,000,000원 = 18,000ㅇ 운영비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 프로그램비

100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 리모델링비

방과후 돌봄체계 확충 43,794,516 64,130,619 20,336,103

(X11,552,538) (X16,581,649) (X5,029,111)

단위 :

(일반회계)

다함께 돌봄(우리동네 키움센터 운영) 83,117 13,809,799 13,726,682

(X24,915) (X3,885,345) (X3,860,430)

500,000(100-201-01) 사무관리비

2,500,000원*4회 = 10,000ㅇ 온종일돌봄협의체 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 운영지침 제작

10,000,000원 = 10,000ㅇ 성과발표회

10,000,000원 = 10,000ㅇ 공모심사비, 사업비 등

460,000,000원 = 460,000ㅇ 초등돌봄사업 홍보

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 우리동네 키움센터 추진

140,576(100-207-02) 전산개발비

140,576,000원 = 140,576ㅇ 돌봄포털 홈페이지 구축

6,203,223(100-308-01) 자치단체경상보조금

612,150,000원 = 612,150ㅇ 운영비

5,472,621,000원 = 5,472,621(X1,101,345)ㅇ 인건비

118,452,000원 = 118,452ㅇ 처우개선수당

6,960,000(100-403-01) 자치단체자본보조

63,000,000원*87개소 = 5,481,000(X1,305,000)ㅇ 리모델링비

17,000,000원*87개소 = 1,479,000(X1,479,000)ㅇ 기자재비

지역아동센터 운영지원(자체) 5,703,309 8,455,660 2,752,351

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 지역아동센터 업무추진

5,460,020(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

40 여성가족정책실

368,000,000원 = 368,000ㅇ 지역아동센터 행사비 지원

4,158,000,000원 = 4,158,000ㅇ 종사자 처우개선비

224,400,000원 = 224,400ㅇ 지역아동센터 운영비 보조(미지원시설)

318,240,000원 = 318,240ㅇ 공립형센터 기본운영비 50% 추가지원

217,380,000원 = 217,380ㅇ 사회복지시설 종사자 복지포인트

174,000,000원 = 174,000ㅇ 냉난방비 지원

491,640(100-308-01) 자치단체경상보조금

71,400,000원 = 71,400ㅇ 융합형센터 운영비

420,240,000원 = 420,240ㅇ 융합형센터 인건비

2,500,000(100-403-01) 자치단체자본보조

500,000,000원*2개소 = 1,000,000ㅇ 융합형센터 신규설치

300,000,000원 = 300,000ㅇ 융합형센터 신규설치(송파구)

80,000,000원*15개소 = 1,200,000ㅇ 융합형센터 리모델링

지역아동센터 운영비 지원(보조) 27,317,580 28,304,770 987,190

(X8,195,274) (X8,491,431) (X296,157)

28,304,770(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

28,304,770,000원 = 28,304,770(X8,491,431)ㅇ 기본운영비 지원

지역아동센터 특수목적형 지원 445,788 445,788 0

(X133,736) (X133,737) (X1)

445,788(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

445,788,000원 = 445,788(X133,737)ㅇ 특수목적형 지원

지역아동센터 토요운영 지원 614,454 614,454 0

(X184,336) (X184,336)

614,454(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

614,454,000원 = 614,454(X184,336)ㅇ 토요운영 지원

지역아동센터 아동복지교사 파견지원 4,894,740 5,444,480 549,740

(X1,468,422) (X1,633,344) (X164,922)

5,444,480(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

5,444,480,000원 = 5,444,480(X1,633,344)ㅇ 아동복지교사 사회적일자리 지원

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

41 여성가족정책실

지역아동센터 평가 및 평가단 운영 88,576 104,707 16,131

(X26,573) (X31,412) (X4,839)

104,707(100-307-05) 민간위탁금

104,707,000원 = 104,707(X31,412)ㅇ 평가비 지원

지역아동센터 시도지원단 운영 326,800 326,800 0

(X98,040) (X98,040)

326,800(100-307-05) 민간위탁금

326,800,000원 = 326,800(X98,040)ㅇ 서울시 지원단 지원

우수 지역아동센터 지원 967,680 954,134 △13,546

(X290,304) (X286,240) (X△4,064)

954,134(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

954,134,000원 = 954,134(X286,240)ㅇ 우수 지역아동센터 지원

지역아동센터 환경개선비 지원 0 2,310,000 2,310,000

(X693,000) (X693,000)

2,310,000(100-403-01) 자치단체자본보조

2,310,000,000원 = 2,310,000(X693,000)ㅇ 리모델링비 지원

청소년 방과후아카데미 운영지원 3,257,972 3,360,027 102,055

(X1,130,938) (X1,144,764) (X13,826)

3,164,646(100-307-05) 민간위탁금

3,164,646,000원 = 3,164,646(X949,383)ㅇ 시립 청소년수련관 방과후아카데미 운영

195,381(100-308-01) 자치단체경상보조금

195,381,000원 = 195,381(X195,381)ㅇ 구립 청소년수련관 방과후아카데미 운영

행정운영경비(여성가족정책실 아이돌봄담당관)정책 : 0 45,933 45,933

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

42 여성가족정책실

기본경비 0 45,933 45,933단위 :

(일반회계)

기본경비 0 45,933 45,933

42,933(100-201-01) 사무관리비

21,000원*14명*90% = 265ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*14명 = 70ㅇ 소규모 수선비

280,000원*9대*90% = 2,268ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

960,000원*14명 = 13,440ㅇ 주요업무추진급량비

= 23,500ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비 등

25,000원*500부 = 12,500 · 회의자료 등 인쇄

30,000원*200부 = 6,000 · 초등돌봄사업 안내 책자 등 제작

25,000원*200부 = 5,000 · 주요업무계획서 발간

= 3,240ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기*90% = 2,160 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월*90% = 1,080 · 정수물품 책정관리 인쇄

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하

여성가족정책실 외국인다문화담당관부서 : 25,026,698 23,681,606 △1,345,092

(X4,665,271) (X4,676,964) (X11,693)

글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성정책 : 24,782,080 23,630,803 △1,151,277

(X4,665,271) (X4,676,964) (X11,693)

다문화 건강가정 조성 15,366,639 14,637,238 △729,401

(X4,665,271) (X4,676,964) (X11,693)

단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

43 여성가족정책실

다문화가족지원센터 운영지원 4,827,940 5,242,160 414,220

(X1,120,647) (X1,199,160) (X78,513)

5,080,160(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조

3,997,200,000원 = 3,997,200(X1,199,160)ㅇ 기본운영비(24개소)

1,036,160,000원 = 1,036,160ㅇ 종사자 처우개선수당

46,800,000원 = 46,800ㅇ 종사자 복지포인트

162,000(100-307-11) 사회복지사업보조

12,000,000원 = 12,000ㅇ 종사자 역량강화지원

150,000,000원 = 150,000ㅇ 다문화가족 네트워크 구축

다문화가족 특화사업 운영 7,089,248 6,995,608 △93,640

(X3,544,624) (X3,477,804) (X△66,820)

6,995,608(100-307-11) 사회복지사업보조

2,852,852,000원 = 2,852,852(X1,426,426)ㅇ 방문교육서비스

800,010,000원 = 800,010(X400,005)ㅇ 다문화가족 사례관리

885,870,000원 = 885,870(X442,935)ㅇ 결혼이민자통번역서비스

1,164,700,000원 = 1,164,700(X582,350)ㅇ 자녀 언어발달 지원사업

698,100,000원 = 698,100(X349,050)ㅇ 이중언어가족환경조성

554,076,000원 = 554,076(X277,038)ㅇ 한국어교육 운영(25개소)

40,000,000원 = 40,000ㅇ 소수언어통번역서비스

다문화가족 사회통합 지원 941,071 1,204,498 263,427

29,500(100-201-01) 사무관리비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 공모사업 심사수당 등

16,500,000원 = 16,500ㅇ 서울시 다문화가족 홈페이지 콘텐츠 현행화

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 다문화업무 추진

570,000(100-307-02) 민간경상사업보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 다문화가족 지원 지역특성화사업

300,000,000원 = 300,000ㅇ 결혼이민자 등 취창업지원 사업

70,000,000원 = 70,000ㅇ 다문화가족 출산전후 돌봄서비스 제공

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

44 여성가족정책실

599,998(100-307-05) 민간위탁금

599,998,000원 = 599,998ㅇ 위기 다문화가족 안전망 구축

다문화자녀 학습지원 397,000 709,000 312,000

347,000(100-201-01) 사무관리비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 다문화자녀 도서지원 등

312,000,000원 = 312,000ㅇ 서울온드림교육센터 임차료 및 관리비

320,000(100-307-02) 민간경상사업보조

220,000,000원 = 220,000ㅇ 다문화자녀 방문학습지 지원

100,000,000원 = 100,000ㅇ 다문화가족 자녀 진로사업

42,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

42,000,000원 = 42,000ㅇ 다행복 학부모 커뮤니티·자조모임 지원

다문화가정 자녀 모국어교육 지원 0 53,282 53,282

53,282(100-307-02) 민간경상사업보조

= 53,282ㅇ 다문화가정 자녀 모국어 교육 지원

30,240,000원 = 30,240 · 강의료

12,042,000원 = 12,042 · 봉사단운영 등

11,000,000원 = 11,000 · 교재개발 및 제작

문화 다양성 이해교육 140,000 140,000 0

140,000(100-201-01) 사무관리비

140,000,000원 = 140,000ㅇ 문화 다양성 이해교육

다문화가족 역량강화 지원 0 100,000 100,000

100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

100,000,000원 = 100,000

ㅇ 다문화가족 역량강화 프로그램 지원(19년 한시지원)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

45 여성가족정책실

다문화가족 시간제 아이돌봄서비스 제공 432,000 150,000 △282,000

150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 다문화가족 시간제 아이돌봄서비스

결혼이주여성 법률, 인권 강의 및 직업체험(시민참여) 0 42,690 42,690

42,690(100-308-01) 자치단체경상보조금

42,690,000원 = 42,690ㅇ 결혼이주여성 법률, 인권 강의 및 직업체험

외국인 생활 지원강화 9,415,441 8,993,565 △421,876단위 :

(일반회계)

외국인주민 지원시설 설치·운영 8,205,563 8,198,355 △7,208

14,716(100-201-01) 사무관리비

4,716,000원 = 4,716ㅇ 외국인근로자센터 워크숍 등 운영비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 글로벌센터 사무실 운영비, 종사자 보수교육 등

8,791(100-201-02) 공공운영비

8,791,000원 = 8,791ㅇ 외국인근로자센터 상담관리시스템

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비

30,000(100-207-01) 연구용역비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 제2글로벌센터 건립 타당성 연구

6,152,435(100-307-05) 민간위탁금

= 2,968,744ㅇ 서울글로벌센터 운영

1,379,378,000원 = 1,379,378 · 비즈니스 지원

1,589,366,000원 = 1,589,366 · 생활 지원

550,750,000원 = 550,750ㅇ 서남권글로벌센터 운영

416,508,000원 = 416,508ㅇ 동대문글로벌센터 운영

589,604,000원 = 589,604ㅇ 글로벌문화체험센터 운영

1,626,829,000원 = 1,626,829ㅇ 외국인근로자센터 운영(6개소)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

46 여성가족정책실

1,986,413(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,740,626,000원 = 1,740,626ㅇ 글로벌빌리지센터 운영(7개소)

245,787,000원 = 245,787ㅇ 서남권글로벌센터 운영

외국인주민 정책참여 103,300 93,300 △10,000

93,300(100-201-01) 사무관리비

52,000,000원 = 52,000ㅇ 외국인주민 대표자회의

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울타운미팅

4,800,000원 = 4,800ㅇ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회

16,500,000원 = 16,500ㅇ 외국인주민 실태조사

세계인의날 행사 16,500 16,500 0

16,500(100-201-03) 행사운영비

16,500,000원 = 16,500ㅇ 세계인의날 기념행사

서울시 외국인유학생 지원 110,078 120,410 10,332

106,210(100-101-04) 기간제근로자등보수

106,210,000원 = 106,210ㅇ 글로벌인턴 인건비

14,200(100-201-01) 사무관리비

14,200,000원 = 14,200ㅇ 글로벌인턴, 자원봉사단 운영 등

외국인주민 서울생활 살피미 운영 20,000 20,000 0

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 외국인주민 서울생활 살피미 운영

이주민 인권보호 및 생활지원 200,000 200,000 0

200,000(100-307-02) 민간경상사업보조

80,000,000원 = 80,000ㅇ 이주민 인권보호 공모사업

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

47 여성가족정책실

120,000,000원 = 120,000ㅇ 이주민 쉼터지원 공모사업

중국동포 사회통합 지원 255,000 255,000 0

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울서남권 민관협의체 운영

235,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 중국동포 사회통합 지원사업

35,000,000원 = 35,000ㅇ 외국인주민 자율방범대 운영

중도입국청소년 또래친구 만들기지원 90,000 90,000 0

90,000(100-307-02) 민간경상사업보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 중도입국청소년 또래친구 만들기 사업

행정운영경비(여성가족정책실 외국인다문화담당관)

정책 : 51,403 50,803 △600

기본경비 51,403 50,803 △600단위 :

(일반회계)

기본경비 51,403 50,803 △600

47,203(100-201-01) 사무관리비

21,000원*19명*0.9 = 360ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*19명 = 95ㅇ 소규모수선비

280,000원*9대*0.9 = 2,268ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

960,000원*19명 = 18,240ㅇ 주요업무추진급량비

5,700,000원*4분기 = 22,800ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

= 3,240ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기*0.9 = 2,160 · 전산소모품 및 수리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

48 여성가족정책실

100,000원*12월*0.9 = 1,080 · 기타소모품비

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인이하

아동복지센터부서 : 759,527 756,026 △3,501

(X27,562) (X27,727) (X165)

아동복지 서비스 증진정책 : 546,370 526,622 △19,748

(X27,562) (X27,727) (X165)

아동복지센터운영 546,370 526,622 △19,748

(X27,562) (X27,727) (X165)

단위 :

(일반회계)

아동보호전문기관 운영(보조) 55,124 55,454 330

(X27,562) (X27,727) (X165)

45,254(100-201-01) 사무관리비

45,254,000원 = 45,254(X22,627)ㅇ 아동학대예방센터 운영

10,200(100-307-01) 의료및구료비

10,200,000원 = 10,200(X5,100)ㅇ 의료 및 구료비

아동보호전문기관 운영(자체) 491,246 471,168 △20,078

201,840(100-201-01) 사무관리비

90,100,000원 = 90,100ㅇ 보호아동교육 및 생활관리

16,000,000원 = 16,000ㅇ 상담 및 심리검사 운영

2,160,000원 = 2,160ㅇ 전산장비 유지관리

15,000,000원 = 15,000ㅇ 아동학대예방센터 홍보비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 상담심리치료 용품 구입

55,000,000원 = 55,000ㅇ 입원아동 간병비지원

5,000,000원 = 5,000ㅇ 입양활성화 사업비

15,180,000원 = 15,180ㅇ 청소 등 시설물 관리

400,000원 = 400ㅇ 국가사이버위협 정보공유시스템 연동설치

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

49 여성가족정책실

43,396(100-201-02) 공공운영비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 상담전화료

3,000,000원 = 3,000ㅇ 보호아동 안전보장보험 가입

24,000,000원 = 24,000ㅇ 시설장비유지비

7,396,000원 = 7,396ㅇ 국가사이버위협 정보공유시스템 연동회선비

56,100(100-201-03) 행사운영비

15,700,000원 = 15,700ㅇ 입양활성화 행사비

24,000,000원 = 24,000ㅇ 보호아동체험학습

10,400,000원 = 10,400ㅇ 생일잔치, 요리실습, 명절행사 등

6,000,000원 = 6,000ㅇ 아동학대예방 캠페인

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

22,800(100-204-03) 특정업무경비

22,800,000원 = 22,800ㅇ 특정업무경비

1,000(100-206-01) 재료비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 체험학습장 종묘 재료비

9,000(100-301-01) 사회보장적수혜금

9,000,000원 = 9,000ㅇ 보호아동 의류, 침구류, 신발 등

19,300(100-301-09) 행사실비보상금

4,850,000원 = 4,850ㅇ 자원봉사자 관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 입양행사 식비 및 다과비

4,450,000원 = 4,450ㅇ 아동학대예방 행사비

36,200(100-307-01) 의료및구료비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 의료비

16,200,000원 = 16,200ㅇ 영양급식비

60,512(100-401-01) 시설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 체험학습장 보도포장

20,512,000원 = 20,512ㅇ 기타 소규모 시설물 보수

17,020(100-405-01) 자산및물품취득비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 노후장비 교체 및 물품구매

520,000원 = 520ㅇ 유아 및 아동침대

5,500,000원 = 5,500ㅇ 국가사이버위협 정보공유시스템 장비구매

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

50 여성가족정책실

행정운영경비(아동복지센터)정책 : 213,157 229,404 16,247

기본경비 213,157 229,404 16,247단위 :

(일반회계)

기본경비 213,157 229,404 16,247

115,480(100-201-01) 사무관리비

21,000원*40명*0.9 = 756ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*40명 = 200ㅇ 소규모수선비

175,000원*9대*0.9 = 1,418ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

960,000원*40명 = 38,400ㅇ 주요업무추진급량비

60,000원*2명*117일 = 14,040ㅇ 일직비

60,000원*2명*365일 = 43,800ㅇ 숙직비

700,000원 = 700ㅇ 당직실침구구입 및 세탁

15,000원*4부*12월 = 720ㅇ 신문구독료

4,000원*400부*0.9 = 1,440ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

120,000원*12회*0.9 = 1,296ㅇ 식당 운영(주방용품 구입)

80,000원*13명*2회*0.9 = 1,872ㅇ 현업근로자 피복비

= 2,610ㅇ 각종 수수료 및 사용료

28,000원*5명*10회*0.9 = 1,260 · 위탁교육비

250,000원*4회*0.85 = 850 · 나라장터수수료

500,000원*1회 = 500 · 어린이놀이시설 안전검사비

8,028,000원 = 8,028ㅇ 물품구입비

49,124(100-201-02) 공공운영비

= 31,790ㅇ 공공운영비

27,030,000원 = 27,030 · 전기요금

3,230,000원 = 3,230 · 상하수도요금

1,530,000원 = 1,530 · 우편요금

= 4,260ㅇ 시설유지비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

51 여성가족정책실

1,200,000원*2회 = 2,400 · 환경개선부담금

155,000원*12회 = 1,860 · 전기안전검사료

10,494,000원 = 10,494ㅇ 차량유지비

1,080,000원 = 1,080ㅇ 우편요금

1,500,000원 = 1,500ㅇ 보험료(어린이놀이터 등)

56,000(100-202-01) 국내여비

56,000,000원 = 56,000ㅇ 국내여비

1,600(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*40명 = 1,600ㅇ 정원가산업무추진비

5,400(100-203-04) 부서운영업무추진비

5,400,000원 = 5,400ㅇ 부서운영업무추진비

1,800(100-204-01) 직책급업무수행경비

150,000원*12월 = 1,800ㅇ 직책급업무수행경비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

52 여성가족정책실