වර්ෂික ක්රියාකක ස සසස භ 20205 S ව පය ක ර යළත ම සම ප සපළ ටය ළ බද පළ ය මම ම මවළ සවහ
Welcome To Panadura Urban Council - වැඩසටහ යද h හය …2. ව පන h V ' ම...
Transcript of Welcome To Panadura Urban Council - වැඩසටහ යද h හය …2. ව පන h V ' ම...
-
49 වැඩසටහ 06 - යද හය 75-8050 ා ධන අයවැය ෙ ඛනය 81-8251 ා ධන අයවැය සාරාංශය 8352 2019 සඳහා ෙය ත සංව ධන ව ාපෘ 8453 අ ා ධන සැලැ ම 8554 සංව ධන ව ාපෘ අ ෙ කය 86
-
දැ මපාණ ර නගර සභාව
" රසාර සංව ධනෙය
ත රවරය "
1
-
පාණ ර නගර සභාවෙමෙහවර කාශය
''ෙ ෟඩ ඉ හාසයකට උ මකයන රවරයක ව වන
ජනතාවෙ උපෙ ට අවසානයද වා අවශ තාවයස රාල , සං ධානා මකජනතා සහභා වෙයධනා මක ආක ප ඔ ෙ මහජනෙසෟඛ , උපෙය ෙ වා සහමංමාව , ෛන ක රා ව ළ
රසාර සංව ධනයට ල කරමහජන ඛ හරණය සහ බ
2
-
1. 2019 අයවැය ගත ආදාය යද ත වය
ආදායම ( .) ( .)සභාෙ උ පා ත ආදාය 113,231,000ආදාය ආධාර හා ණ 143,163,000
256,394,000ා ධන ආධාර හා ෙවන 6,000 256,400,000
ණය 2,000අෙ ත ආදාය හා ණය 256,402,000
යදණරාව ථන යද 243,484,000ා ධන යද 12,812,000
ණය ආප ෙග 3,000 (256,299,000)අෙ ත අ තය 103,000
2.1.
2.
3. ස ත අර දෙ ත වය
2018-01-01 ෙ ෂය ඉ/ෙග (පව නා ව ෂය ල )
193,681,381
පව නා ව ෂෙ බලාෙපාෙරා අ තය 96,000
2018-12-31 නට ෙ ෂය ඉ/ෙග 193,777,381
අයවැය ෙ ඛනයට අ ව අ තය 103,000
2019-12-31 නට ෙ ෂය ඉ /ෙග 193,880,381
ෙවෙළඳ බලප / බ ගා ප ය ව ෂෙ මාණයට හා අෙන ගා ධ සංෙශ ධනය ට ය ට ව අය මට කට කර ලැෙ .
අයවැය වා තාවපාණ ර නගර සභාව
ව පන බ ශතය හා ගා වැ ම2019 ව ෂය ෙව ෙව ව පන සදහා 2018 ව ෂෙ ත ෙ ව යා මක
ම.
3
-
1නගර සභා පනත අ ව පැව ඇ ත වල ධානය යා මක
ම2 ෙවන ත යටෙ ඇ ධානය යා මක ම3 ෙබ වන ෙර ග සහ වසංගත ඇ ම වැලැ ම4
ෙසෟඛ අධ ාපනය සහ මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ව ධනය කර ම හා ආර ාම
5 අ තරායදායක හා අ ස න ෙවළද ව ාපාර ම ම හා පාලනය ම6 මට තබා ඇ ආහාර ව බද ත ව පාලනය ඇ ම7
මහා මා ග, කා , ප ක ෙ කා, ෙබ , ය අග ආ ය ඉ ම හානඩ ම
8 ෙගාඩනැ හා ර ඉ ම ම හා පාලනය ම9 ෙපා ෙවළදෙපාලව වා පව වාෙගන යාම10 ආෙල කය සැල ම11 සාන හා අදාහනාගාර පව වාෙගන යාම12 උද ාන හා එ මහ ෙ කා පව වාෙගන යාම13 තකාල ෙ වා පව වාෙගන යාම14 ළද පාස පව වාෙගන යාම15 ඩා ඇ ම හා පව වාෙගන යාම16 ධ කා යය සදහා අවශ අ ව ව ථා පැන ම
17 පා ස ක ප තාවය ආර ා ම හා පව වාෙගන යාම18 මහජන ඛ හරණය සදහා නගර සභා පනෙ ඉඩ ඇ මාව ල අවශකට සැල ම19 ජා ක සංව ධනෙ මධ ම ආ වට අවශ සහාය සැප ම20 ෙ ශෙ ජනතාව ෙගවන බ දෙ ලාභ හැ උප ම අ ආප
ඔ ෙවත ලබා ම, යනා ය ල අර ෙකාට ඇත.
පාණ ර නගර සභාවපරමා ථ කාශය
පාණ ර ාෙ ය ෙ ක ෙකා ඨාශෙ ාමෙ වා වස 19 සදහා වා ඇඑ ාෙ ය බලම ඩලය ව ෙ පාණ ර නගර සභාව . මහජන ෙසෟඛෙ වා පව වාෙගන යාම, මහජන උපෙය ෙ වා පව වාෙගන යාම, ෙපාමංමාව බද ය කට ම ම, මහජනයාෙ පහ ක හා
ඛ හරණ කට පව වාෙගන යාම, ෙ ශෙ අලංකාරය ආර ා ම හාව ධනය ම, පාලනය හා ප පාලන කට ම ෙමම සභාව ෙවත පැව ඇවග ස භාරය ෙ .එබැ සභාෙ පරමා ථය ව ෙ ව ව ථා තව පැව ඇ උ ත වග
ත ා ලව හා වඩා ඵලදා ෙලස ඉ ම .
4
-
1. ෙපා ෙතාර1. පළාත බ නා ර 12. ප පාලන කය ක තර 23. ාෙ ය ෙ ක ෙකා ඨාශය පාණ ර 524. මැ වරණ ෙකා ඨාශය පාණ ර 15. ව ග මාණය 5.8Km2 16. ජනගහනය 37123 377. යාප ං ඡ ද සංඛ ාව 24166 38. ාම ෙ වා වස සංඛ ාව 19 19. ස ක සංඛ ාව 18 කෑන ය 210. අ මත ෙ වක සංඛ ාව 299 311. සභාව ස වාහන 1
312
ැ ට 12 15ග වාහන 1 ව ණ පවා ය 3
ෙර දරථ 3 1ඩබ කැ රථ 1 1
ප 2 1බැෙක ය 2 1ෙම ට ස ක 1 1පාපැ 2 වන උපකරණ 48කැ රථ 1 2
412. 1
1 13 12 ශ දවා ය ක ටල (ජංගම) 16 4134712111332
ෙකා න උපකරණ
ප ගණකලැ ෙටා ප ගණක
න යෙ ං ය
බා ෙක ඩතැපැ ා යෙජනෙ ට
ද ගණ ෙ යෙල ය
ර කගෑ උබ කා යය ණ යහ ෙ ෂ යඑයා ක ෙ ෂ
ඇ සල ය
ෆැ ය
තරා
පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර
වැ ය
තණෙකාළ කපන යඅ ධ වයං ය යර ඉ න
ඩ
ලැ ෙටා ප ගණක ( යා ර ත)
බා ෙක ට
ර ට
ග කපන ය
එ . . . ෙ ාෙජ ට ( යා ර ත)
මායන යඡායා ටප ය ෙව ලා
තකරණ
ණ ය ( ට )
ෙවා ෙරෙක ඩ
වා ස කරණ ය (නගර ශාලාව)වා ස කරණ ය ( ධාන කා යාලය
සභාව ස ය හා උපකරණ
යකඩ කපන යෙකා ණ ය
ශ ද කාශන ප ධ
හ ෙ ෂ න
5
-
2. ෙ වා
1. ආ ෙ ද සංඛ ාව 1 3. ව පන ශතය2. මාතෘ හා ළමා සායන 3 ගෘහ 5%3. ෙපා වැ 4 වා ජ 20%4. සාන 2 රජෙ 5% - 20%5. පාරව වල ග 55.04Km ක මා ත රය 25%6. ජා ශාලා 17. ලා සංඛ ාව 3029 4. ෙවළද බල ප සංඛ ාව 4508. තකාල 7 5. ව ාපාර බ ෙගවන ථාන 9809. ය ශාලා 2 6. ක මා ත බ ෙගවන ථාන 3010. උද ාන 3 7. දැ ව සංඛ ාව 23011. ඩා 3 8. ල වාස සංඛ ාව 212. ෙපර පාස සංඛ ාව 4 9. නගර ශාලා 113. ෙවරළ ආර ෂක 1 10. එ මහ ෙ කා 2
11. ෙපා ෙවළද ෙපාල කඩ කාමර
3. ආදාය 12. මා කඩ13. ම කඩ සංඛ ාව 2
1. ව පන ෙ පළ සංඛ ාව 14. රථගා 5ගෘහ 9064 15. යපල පාර කඩ සංඛ ාව 18ක මා ත 21 16. මා ක පාර කඩ සංඛ ාව 20වා ජ 2499 17. ආදාහනාගාර 1රජෙ 153 18. තටාක 1ආග ක ථාන 34ඉඩ 2875ෙවන 55එක ව 14701
2. ව පන මගෘහ 9,526,726ක මා ත 5,922,626වා ජ 25,230,786රජෙ 621,218එක ව 41,301,356
ෙගාඩනැ ල ග ත
ත වෙ පව
පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර
6
-
ාම ලධා වස සංඛ ාව 19 තරා 41 679 වලාන *ගබඩාව 12 681 ත ල (ෙකාටස පම ) * තටාකය 13 682 උඩහ ල (ෙකාටස පම ) *ෙසෟඛ අංශය 14 682 A ල (ෙකාටස පම ) *ගලවැ ෙම දර ෙපරපාසල 15 683 A වලපල ප ය6 682 B ඇටඹෙගාඩ (ෙකාටස පම ) ඇ සල ය 77 685 උ ප ය * ධාන කා යාලය (ඇ ළත 18 685 A කඩ ය උ ර * ධාන කා යාලය ( ටත) 19 685 B කඩ ය * ධාන තකාලය 1
10 685 C කඩ ය බට ර *ත ල තකාලය 111 685 D සාගර ෙපෙදස *උඩහ ල තකාලය 112 686 ප ය ද ණ *ෙම දර ල තකාලය 113 686 A උය කැෙ *ක රාජමාවත තකාලය 114 686 B ප ය15 687 වෑකඩ බට ර හ ෙ ෂ න 116 687 C වෑකඩ උ ර *පෑ අංශය 117 689 A ෙමාර න (ෙකාටස පම )18 692 න ව ෆැ ය 219 692 A න ව උ ර * ධාන කා යාලය 2
මායන ය 1 යකඩ කපන ය 1*ෙසෟඛ අංශය 1 *පෑ අංශය 1
ඡායා ටප ය 3 ෙකා ණ ය 1*ක මා ත අංශය 1 *වැඩ අංගනය 1*ආයතන අංශය 1* ධාන තකාලය 1 ෙකා න උපකරණ 1
* අංශය 1ෙව ලා 2*පෑ අංශය 2 3
*පෑ අංශය 3තණෙකාළ කපන ය 6*වැඩ අංගනය 4 ශ ද කාශන ප ධ 3*ආදාහනාගාරය 1 *සභා කාමරය 1* ව ය සාන ය 1 *නගර ශාලාව 1
* ධාන කා යාලය 1අ ධ වයං ය යර ඉ නය 1*ෙසෟඛ අංශය 1 ග කපන ය 2
*වැඩ අංගනය 2ඩ 3
*වැඩ අංගනය 1 වැ ය 2*පෑ අංශය 1 *ක මා ත අංශය 1* අංශය 1 *ගබඩාව 1
පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය
7
-
ප ගණක 52 බා ෙක ට 3*සභාප මාෙ කාමරය(ඇ ළත) 1 * ධාන තකාලය 2*සභාප මාෙ කාමරය( ටත) 2 * ව තකාලය 1*ආයතන අංශය 6* අංශය 8 ෙවා ෙරෙක ඩ 1*ක මා ත අංශය 4 *ආයතන අංශය 1*ෙසෟඛ අංශය 2*ව පන අංශය 6 කෑන ය 2* ආදාය අංශය 3 *ආයතන අංශය 1*ෙ ඛනාගාරය 1 * ධාන තකාලය 1* ධාන තකාලය 7*උඩහ ල තකාලය 2 බාර ්ෙක ඩ 3*ත ල තකාලය 2 * ධාන තකාලය 2*ෙම දර ල තකාලය 1 * ව තකාලය 1*ක රාජමාවත තකාලය 1*සාගර මාවත තකාලය 1 තැපැ ා ය 1* ව තකාලය 1 *ආයතන අංශය 1*අභ තර ගණන අංශය 1*ප සර හා සංව ධන අංශය 2 ෙජනෙ ට 3*ගබඩාව 1 *නගර ශාලාව 1
*ආදාහනාගාරය 1ලැ ෙටා ප ගණක 2 * අංශය 1*ක මා ත අංශය (වැඩ අ කා ) 1*ගබඩාව ( යා ර ත) 1 වා ස කරණ ය 27
*සභාප මාෙ කාමරය 1ණ ය ( ට ) 37 *උපසභාප මාෙ කාමරය 1
*සභාප මාෙ කාමරය( ටත) 2 *ෙ ක කාමරය 1*අභ තර ගණන අංශය 1 *සභා කාමරය 2*ආයතන අංශය 6 *ක කාමරය 1* අංශය 8 *ගණකා කා කාමරය 1*ෙසෟඛ අංශය 1 *ප පාලන ලධා කාමරය 1*ක මා ත අංශය 2 *මහජන ෙසෟඛ ප ෂක කාමරය 1*ව පන අංශය 8 *වැඩ අ කා කාමරය 1* ආදාය අංශය 3 *ආයතන අංශය 2* ධාන තකාලය 2 * අංශය 1* ව තකාලය 1 *ෙසෟඛ අංශය 1*ෙ ඛනාගාරය 1 *ප ගණක කාමරය ( අංශය 1*ප සර හා සංව ධන අංශය 1 *නගර ශාලාව 12*ගබඩාව 1
පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය
8
-
ව ණ පවා ය 3 ර ක 2*සභාප මාෙ කාමරය (LCD) 1 * නෑ ව ත ෙපරපාසල 1* ධාන කා යාලය 1 *වැ ය ෙපරපාසල 1* ධාන තකාලය 1
තකරණ 1 ගෑ උ 4*ක කාමරය 1 *ගලවැ ෙම දර ෙපරපාසල 1
*ෙසාලම මාවත ෙපරපාසල 1 න ය 1 * නෑ ව ත ෙපරපාසල 1
*පෑ අංශය 1 *වැ ය ෙපරපාසල 1
ෙ ං ය 1*කසළ අංගනය 1 හ ෙ ෂ ය 1
*පෑ අංශය 1ද ගණ ෙ ය 1
* අංශය (සර ) 11
ෙල ය 1 *පෑ අංශය 1* ධාන කා යාලය 1
වන උපකරණ 48 ශ දවා ය (ජංගම) ක ටල 1*සභාප මාෙ කාමරය( ටත) 2 * ධාන කා යාලය 1*ෙ ඛනාගාරය ( ටත) 2*ගබඩාව ( ටත) 2*ගබඩාව 2 ර ට 4* අංශය ( ටත) 1 *සභාප මාෙ කාමරය (ADSL LINE 1*ක මා ත අංශය 2 *කසළ අංගනය (4G) 1* ධාන ෙදාර ව අසල 2 *ප ගණක කාමරය 1* ධාන ප ධ ය අසල 1 * ධාන තකාලය 1*ආයතන අංශය ( ටත) 2*සභා කාමරය 2*ෙසෟඛ අංශය ( ටත) 2 බ කා යය ණ ය 1* ර ය ( ටත) 3 * ධාන කා යාලය (ෙපර කා යාල සඳහා1*පෑ අංශය 2*ආදාහනාගාරය 5*නගර ශාලාව 11* ධාන තකාලය 6* ය කාමරය ( ටත) 1
පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය
එයා ක ෙ ෂ
09
-
මාතෘ හා ළමා සායන සංඛ ාව 3 උද ාන සංඛ ාව 3*ඕබ වා මාතෘ හා ළමා සායනය *අෙශ ක ජය ලක උද ානය*ෙසාලම මාවත මාතෘ හා ළමා සායනය *ෙවරළ උද ානය
*ත ල ළමා උද ානය
ඩා සංඛ ාව 3ෙපා වැ සංඛ ාව 4 *නගර සභා ෙපා ඩා ය*ෙවරළ උද ානෙ ෙපා වැ ය *ත ල අ ප ඩා ය*හ ස උද ානෙ ෙපා වැ ය *ෙසාලම මාවත ඩා ය*මා ක පාර ෙපා වැ ය*නගරශාලා ප ෙ ෙපා වැ ය
ෙපර පාස සංඛ ාව 4*ගලවැ ෙම දර ෙපරපාසල
සාන සංඛ ාව 2 *ෙසාලම මාවත ෙපරපාසල* ව ය සාන ය * නෑ ව ත ෙපරපාසල*න ව සාන ය *වැ ය ෙපරපාසල
ජා ශාලා සංඛ ාව 1 ල වාස සංඛ ාව 2*සාගර මාවත ජා ශාලාව *උඩහ ල තකාලය අසල ඇ ල වාසය
*MOH කා යාලය පස ඇ ල වාසය (භා තා කළ ෙනාහැක. ෙකාටස කඩා වැ ඇත.
තකාල සංඛ ාව 7* ධාන තකාලය*උඩහ ල තකාලය එ මහ ෙ කා සංඛ ාව 2*ත ල තකාලය *නගරශාලා ප ෙ එ මහ ෙ කා*ෙම දර ල තකාලය *ෙවරළ උද ානෙ එ මහ ෙ කා*ක රාජමාවත තකාලය*වැ ලබඩ තකාලය (සාගර මාවත)* ව තකාලය රථගා සංඛ ාව 5
රථගාල
ය ශාලා සංඛ ාව 2 *මා ක පාර රථගාල*ෙසාලම මාවත ය ශාලාව*ඕබ වා ය ශාලාව
*ෙට ෙ ඇ රථගාල (තාවකා ක)
ඉඩෙ ඇ රථගාල (තාවකා ක)*රහ මාවත පැර තකාලය
පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය
*ෙසෟඛ ෛවද ලධා කා යාලෙ පව වාෙගන ය ලබන මාතෘ හා ළමා සායනය
* ණරතන පාර පැර
* ණරතන පාර ෙවරළ උද ානය අසල
ඉඩෙ ඇ රථගාල
10
-
ඉඩෙ මාණය
අ . .ප ඔ අංකය
මානක සැල අංකය
24 ධ ෙවළදෙපාල ඉඩම .03 1337ෙපා ෙවලද සං ණය
ටා ඇත.
25මා ක පාරට මා ව ස පකාර ාෙ කය .01 ස පකාරය පව වාෙගන ය .
26 ෙපාලව ෙ ෙගාඩනැ හා ඉඩම ධ මශාලා මාවතට මා ව
.02
27 ම කඩ ෙගාඩනැ ල සහ කඩ ෙ ය මා ක පාරට මා ව
.01ම කඩ හා ව ාපාර කට සදහා යට ඇත.
28 වලාන ආ ෙ ද ෙගාඩනැ ල හා ඉඩම ප .14ආ ෙ ද ෙබෙහ ශාලාව පව වා ෙගන ය ලබ .
ඇත.
29 වලාන ෙසෟඛ ෛවද ලධා කා යාල ඉඩම .02 10015/2446ෙසෟඛ ෛවද ලධා කා යාලය පව වාෙගන ය ලබ .
ඇත.
30 ත ල ය ශාලාව හා ඉඩම .01 ප .20 1297ය ශාලාව පව වා
ෙගන ය ලබ . ඇත.
අ අංක
යඉඩෙ නම
අදාල ඉඩම
සභාවට ලැ ඇ ආකාරය
ඉඩමට අදාලව ඇ ෙ ඛන
දැනට ඉඩෙ ව තමාන ත වය
ඉඩෙ වැට මා ව
ල කර ආර ෂක
වැට ඉ කර
ෙ ද නැ ද යන වග
11
-
31 හ ස උද ානෙ තටාකය ද ස ත ඉඩමඅ .01 .01
ප .02 1304උද ානය හා තටාකය පව වාෙගන ය ලබ .
ඇත.
32 ය ථානය ඉ ට ඇ කඩ ෙ ය ප .12 2826ව ාපාර කට සදහා
යට ඇත.
33 ජය නමා ශාලාව - ඉ ට ඉඩම ප .04 අ .20 කට බ ඇත.
ඉඩෙ මාණය
අ . .ප ඔ අංකය
මානක සැල අංකය
34 ව ය සාන ය ඉඩම- අරෙ ව තඅ .05 .03
ප .8.12 689සාන ය
පව වාෙගන ය ලබ .
35 පාණ ර ඔරෙල ක ව ඉඩම - එ නගහව ත ප .1.5 501 813ෙහ රා ථ භය ටා ඇත.
36 ව ෙ ධාන ද පාර ශාඛා තකාලය ප .04ශාඛා තකාලය පව වා ෙගන ය ලැෙ . ඇත.
37 නගර සභා ඩා ය ඉඩම අ .03 පාණ ර ඩා ය පව වාෙගන ය ලැෙ . ඇත
9215
නව 1384
අ අංක
යඉඩෙ නම
අදාල ඉඩම
සභාවට ලැ ඇ ආකාරය
ඉඩමට අදාලව ඇ ෙ ඛන
38සාගර මාවත ය ශාලාව ඉ ට ෙපා ද ඉඩම ෙදාඹගහව ත
ප .9.5 ෙපා ද ටා ඇත.
දැනට ඉඩෙ ව තමාන ත වය
ඉඩෙ වැට මා ව
ල කර ආර ෂක
වැට ඉ කර
ෙ ද නැ ද යන වග
12
-
39 ක රාජ මාවත තකාලය ඉඩම ප .6 පමණක රාජ මාවත
තකාලය පව වාෙගන ය ලබ .
ඇත
13
-
කාශන ඔ සක
මට ඥව ය
ට භාර ඇත.
ෙවන ක
12
-
කාශන ඔ සක
මට ඥව ය
ට භාර ඇත.
ෙවන ක
13
-
12
-
1 තකාල සංඛ ාව තකාල - 1 (I ෙ ය)තකාල - 6 (III ෙ ය)
ය ශාලා - 22 තකාල ෙපා සංඛ ාව -
මාධධාන තකා
ලය
උඩහල තකා
ලය
තල
තකාලය
ෙම දරල තකා
ලය
ක රාජ මාවත
තකාලය
සාගර මාවත
තකාලය
ව තකා
ලයඑක ව
ංහල 26931 4132 3575 4476 1254 1,703 1,567 43,638 ෙදමළ 133 16 2 - - 3 7 161 ඉං 13058 1566 1028 961 745 942 554 18,854 එක ව 40122 5714 4605 5437 1999 2648 2128
3 සාමා ක සංඛ ාව :-
ව කරණයධාන තකා
ලය
උඩහල තකා
ලය
තල
තකාලය
ෙම දරල තකා
ලය
ක රාජ මාවත
තකාලය
සාගර මාවත
තකාලය
ව තකා
ලයඑක ව
ළමා 3475 259 346 272 48 60 17 4,477 වැ 17516 413 461 603 24 59 20 19,096 එක ව 20991 672 807 875 72 119 37
4 භා තා වන ව ප /සඟරා :-
ෛද ක 9 7 7 8 7 7 7 6ස අ ත 12 11 11 11 11 11 9 11ස පතා 11 11 11 11 11 11 11 11මා ක සඟරා 4 4 4 4 4 4 4 4
එක ව 36 33 33 34 33 33 31 32
ෙසාලම මාවත
ය ශාලාව
තකාල ෙතාර ෙ ෂණයපාණ ර නගර සභාව
තරධාන තකාලය
උඩහ ල තකාලය
ත ල තකාලය
ෙම දර ල තකාලය
ක රාජ මාවත
තකාලය
සාගර මාවත
තකාලය
තකාල ස ෙපා සංඛ ාව
සාමා ක සංඛ ාව
ව තකාලය
23,573
62,653
16
-
710114
32
ඕබ වා
ය ශාලාව
-
යම
19
-
අ අංක තන ර අ මත න ර පා
අත
1 ෙ ක .ලං.ප.ෙ . ii/ii 1 - 12 ගණකා කා .ලං.ග.ෙ . ii/ii 1 - 13 ආ ෙ ද ෛවද ලධා ii/i 1 1 -4 ප පාලන ලධා 1 - 15 මහජන ෙසෟඛ ප ක iii/ii/i 2 1 16 ප ෙසෟඛ ෙ කා iii/ii/i 2 2 -7 සංව ධන ලධා iii/ii/i 4 4 -8 තකාලයා ප iii/ii/i 3 2 19 තා ෂණ ලධා iii/ii/i 4 3 1
10 කළමනාකරණ සහකාර iii/ii/i 32 32 -11 ආදාය ප ක iii/ii/i 6 4 212 ෙපර පාස iii/ii/i 4 4 -13 ක මා ත ප පාලක iii/ii/i 3 3 -14 ෙසෟඛ ප පාලක iii/ii/i 3 3 -15 ෙසෟඛ ප පාලක* iii/ii/i 3 3 -16 ෙවළඳසැ ප පාලක iii/ii/i 2 2 -17 ය iii/ii/i sp i 13 10 318 ආ ෙ ද ඖෂධ සංෙය ජක iii/ii/i sp i 1 1 -19 කා ක iii/ii/i sp i 1 1 -20 ආදාහනාගාර යාක iii/ii/i sp i 1 1 -21 ය යාක iii/ii/i sp i 1 - 122 සාන භාරක iii/ii/i sp i 1 - 123 ෙපර පාස සහායක*iii/ii/i sp i 4 3 124 තකාල සහායක (ෙ වක) iii/ii/i sp i 16 16 -25 කා යාල කා ය සහයක iii/ii/i sp i 11 11 -26 රක iii/ii/i sp i 12 10 227 ආදාහනාගාර යාක සහයක iii/ii/i sp i 1 1 -28 නගර ශාලා භාරක iii/ii/i sp i 1 1 -29 ඩා භාරක iii/ii/i sp i 1 1 -30 වැඩ/ ෙ ක ක iii/ii/i sp i 50 45 531 වැඩ/ ෙ ක ක * iii/ii/i sp i 12 12 -32 ෙසෟඛ ක ක iii/ii/i sp i 66 61 533 ෙසෟඛ ක ක * iii/ii/i sp i 35 36 - 1
299 274 26 1
* ගලයාට ෙපෟ ග ක වන ෙ
එක ව
බල සාරාංශය - පාණ ර නගර සභාව
18
-
සං ධාන ව හය
21
-
කා යාලය ජංගම වස
ර ව සංජය රම මයා10, රම පාර,පාන රව ෙ වනා නා මයා401,ගා පාර,න ව,පාන රප මා සමර වාකර ෙකා තා ය
75/2, ල,පාන රෙහ ෙ ෙදා ම ද මයා
ෙනා.65,පරණ ගා පාර,වලාන,පාන රග පළෙ පා ෙෆා ෙ කා යෙනා.132,ෙෆා ෙ කා පාර,පාන රම ඩ ෙ යෙ න නා මයා
132/1,ෙෆා ෙ කා පාර,පාන රහැ නැ ෙ ර න බ ල ෙසා සා මයා
30/11 ෙන ෙපෙ රාමාවත,න ව,පාන රෙහ ආර ෙ ච ම අ ලනයන මයා
196/4 ඒ,ගා පාර,පාන රෙ ගයා උදයංග ද වා ය
115/2,ද වා මාවත,ඇටඹෙගාඩ,පාන ර
ජනතා
ෙපර ණ
038-5686440
038-2243315
038-5681068
12 ග නාග ක ම 038-2232275
14
038-2234657
071-6328092
17
15
16
038-2239307
_
18 ග නාග ක ම 038-2232275 077-2987150 038-2243112
038-2232275
077-6937422
071-4415698
ග නාග ක ම 038-2232275
ග නාග ක ම 038-2232275
ග නාග ක ම
ග නාග ක ම
071-4257986
075-4270243
076-5906613
ග නාග ක ම
038-2232275
තන රරකථන අංකය
071-0685500 077-6685500
077-6957846 038-2231028
ග නාග ක ම 038-2232275
ග නාග ක ම 038-2232275
එ ස ජනතා
දහ ස ධානය
13
11 038-2232275
10
ෙ ශපාලන
ප ෂය
අ අංක
යෙය තයාෙ නම හා නය
21
-
2017 2018 20191 ව පන හා බ 17.08% 17.17% 17.43%2 බ 2.25% 3.74% 3.32%3 බලප ගා 1.04% 0.70% 0.86%4 ෙ වා සදහා ගා 3.45% 3.05% 3.88%5 වෙර ගා හා දඩ 0.87% 0.57% 0.81%6 දර ආදාය 21.33% 21.17% 14.82%7 ෙවන ආදාය 2.26% 2.87% 3.04%8 ආදාය ආධාර 51.68% 50.71% 55.84%9 ා ධන ආධාර හා ණය 0.04% 0.02% 0.00%
100.00% 100.00% 100.00%
ආදාය ඇ තෙ හයඅය තරය
17%
2%1%4%1%
21%
2%
52%
0%
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
917%
4%1%3%0%
21%
3%
51%
0%
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ව පන හා බ17%
බ3%බලප ර ගා
1%ෙ වා සදහා ගා
4%
වෙර ගා හා දඩ1%
දර ආදාය15%
ෙවන ආදාය3%
ආදාය ආධාර56%
රා ධන ආධාර හා ණය0%
2019
22
-
වැය තරය 2017 2018 20191 ෙපෟ . ප න 57.78% 57.87% 64.08%2 ගම යද 0.38% 0.39% 0.41%3 සැප උපකරණ 6.01% 4.68% 4.18%4 ා.ව. අ වැ යාව 7.03% 6.82% 5.68%5 වාහන ෙ වා 17.89% 17.04% 18.43%6 ෙවන යද 0.17% 0.00% 0.00%7 දායක ද 1.40% 1.57% 1.40%8 ාම වැ 0.97% 0.88% 0.81%9 ා ධන යද 8.37% 10.75% 5.00%
100.00% 100.00% 100.00%
යද ඇ තෙ හය
58%
0%6%
7%
18%
0% 2%1% 8%
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
58%
0%5%
7%
17%
0%1%
1% 11%2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ෙපෟ . ප න64%
ගම යද0%
සැප උපකරණ4%
රා.ව. අ වැ යාව
6%
රවාහන ෙ වා19% ෙවන යද0%
දායක ද1%
රාම වැ1%
රා ධන යද5%
2019
23
-
( .)තරය
Descriptionණරාව ථන ා ධන එක ව ණරාව ථන ා ධන එක වRecurrent Capital Total Recurrent Capital Total
1. ෙපා ප පාලනය 232,784,000 2,000 232,786,000 45,015,000 1,102,000 46,117,000 GENERAL ADMINISTRATION2. ෙසෟඛ ෙ වා 7,099,000 2,000 7,101,000 109,205,000 1,707,000 110,912,000 HEALTH SERVICES3. ෙභෟ ක සැල 11,466,000 2,000 11,468,000 57,860,000 7,702,000 65,562,000 PHYSICAL PLANING (ROADS,LANDS ANDBUILDING)4. ජල හා ෙ වා 0 0 0 0 0 0 (WATER AND ELECTRICITY SUPPLY)
5. මහජන උපෙය ෙ වා 2,578,000 1,000 2,579,000 8,789,000 2,000 8,791,000 PUBLIC UTILITY SERVICES6. භ සාධක ෙ වා 2,467,000 1,000 2,468,000 22,615,000 2,302,000 24,917,000 WELFARE SERVICES අස භාව වග 0 0 0 0 0 0 CONTINGENT LIABILITIES
එක ව 256,394,000 8,000 256,402,000 243,484,000 12,815,000 256,299,000TOTAL
TOTAL REVENUE
TOTAL EXPENDITURE
SURPLUS
ගණකා කා ෙ ක සභාපපාණ ර නගර සභාව පාණ ර නගර සභාව පාණ ර නගර සභාව
පාණ ර නගර සභාව
යදම
අ තය
ආදායම යදමRevenue Expenditure
ආදායම 256,402,000
256,299,000
20192019
103,000
PANADURA URBAN COUNCIL
BUDGET SUMMERYඅය වැය සාරාංශය
24
-
ඒ ෙකාටස ආ ඇ ම
ආදාය ෂය ෙපා ෙසෟඛ ෙභෟ ක උපෙය භ සාධක එක වඅංකය ප පාලනය ෙ වා සැල ෙ වා ෙ වාAcc. REVENUE SUBJECT General Health Physical Public Welfare TotalCode Admin. Service Planing Utility Services
Services ( .)43,601,000 0 0 0 1,100,000 44,701,000
0 0 5,016,000 2,500,000 1,000,000 8,516,000
1,670,000 478,000 0 0 45,000 2,193,000
2,051,000 2,720,000 5,150,000 1,000 20,000 9,942,000
1,201,000 1,000 500,000 75,000 300,000 2,077,000
41,200,000 3,800,000 800,000 1,000 1,000 45,802,000
143,061,000 100,000 0 1,000 1,000 143,163,000
232,784,000 7,099,000 11,466,000 2,578,000 2,467,000 256,394,000
45,015,000 109,205,000 57,860,000 8,789,000 22,615,000 243,484,000
187,769,000 -102,106,000 -46,394,000 -6,211,000 -20,148,000 12,910,000
ෙකාටස (ඇ) ඇ ම187,769,000 -102,106,000 -46,394,000 -6,211,000 -20,148,000 12,910,000
එක කලාAdd.ා ධන ලැ
CAPITAL RECEPTS1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 6,000
0 0 0 0 0
1,000 1,000 0 0 0 2,000
0 0 0 0 0
2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 8,000187,771,000 -102,104,000 -46,392,000 -6,210,000 -20,147,000 12,918,000
අ කළා Less1,101,000 1,706,000 7,702,000 1,000 2,302,000 12,812,000
CAPITAL EXPENDITUREණය ආප ෙග ම 1,000 1,000 1,000 3,000LOAN REPAYEMENT
1,102,000 1,707,000 7,702,000 2,000 2,302,000 12,815,000අ තය/ඌනතාවය 186,669,000 -103,811,000 -54,094,000 -6,212,000 -22,449,000 103,000SURPLUS / DEFICIENCY
පාණ ර නගර සභාව
RECURRENT REVENUE SUMMERY
310 ව පන හා බ ASSESSMENT & TAX
PANADURA URBAN COUNCILණරාව ථන අය සාරාංශය
370 ආදාය ආධාර REVENUE GRANTS
RECURRENT EXPENDITURE
20192019
320 RENTS330 බලප
350 වෙර හා දඩ WARRANT COST & PANELTIE360 ෙවන ආදාය OTHERS INCOME
LISENCE340 ෙ වා සදහා ගා FEES FOR SERVICES
ණරාව තන යදමට වඩා
ණරාව ථන ආදායම
ා ධන වැය
LOAN
ා ධන ආධාර/ව ක
ෙවනOTHERS
KEY MONEYණය
CAPITAL GRANTSඑකවර ලැෙබන ද
ඒ ෙකාටසට අ ව ණරාව ථනයදමට වඩා වැ ආදායම
RECURRENT REVENUE
ණරාව ථන යදම
ආදායම
25
-
ෙකාටස ආ ඇ ම
ෙපා ෙසෟඛ ෙභෟ ක උපෙය භ සාධක එක වඅංකය ප පාලනය ෙ වා සැල ෙ වා ෙ වාAcc. General Health Physical Public Welfare TotalCode Admin. Service Planing Utility Services
Services ( .)28,066,000 67,324,000 45,967,000 6,060,000 16,826,000 164,243,000
460,000 405,000 81,000 35,000 70,000 1,051,000
3,956,000 3,445,000 1,755,000 63,000 1,503,000 10,722,000
1,227,000 3,034,000 7,461,000 1,502,000 1,325,000 14,549,000
7,623,000 34,259,000 2,344,000 851,000 2,160,000 47,237,000
0 1,000 0 1,000 0 2,000
2,479,000 181,000 19,000 276,000 644,000 3,599,000
1,204,000 556,000 233,000 1,000 87,000 2,081,000
45,015,000 109,205,000 57,860,000 8,789,000 22,615,000 243,484,000
පාණ ර නගර සභාව
2019RECURRENT EXPENDITURE SUMMERY
2019
410 ග ක ප න PERSONAL EMOLUMENTS
යද ෂ
Expenditure Heads
PANADURA URBAN COUNCILණරාව ථන වැය සාරාංශය
440 ා ධන ව ක අ වැ යා/නඩ REPAIRS & MAINTENANCE
430 සැප හා උපකරණ SUPPLES & REQUISTS
420 ගම යද TRAVELLING
460 ෙපා INTEREST
TRANSPORTATION COMMU- NICATION & UTILITY SERVICES
OF CAPITAL ASSETS450 වාහන හා අවශ ක ෙ වා
470 ආධාර, සහනාධාර හා දායක ද GRANTS,SUBSIDIES &
TOTAL
PENSION & BENEFITSඑක ව
CONTRIBUTION480 ාම වැ හා ලාභ
26
-
2019 20192017 2018 2018 2019
සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙActual Budget Rev.Budget Estimate( .) ( .) ( .) ( .)
01. ෙපා ප පාලනය 216,388,918 236,396,000 236,396,000 232,784,000 GENERAL ADMINISTRATION02. ෙසෟඛ ෙ වා 6,995,889 6,849,000 6,849,000 7,099,000 HEALTH SERVICES03. ෙභෟ ක සැල 10,364,235 9,302,000 9,302,000 11,466,000 PHYSICAL PLANING (ROADS,LANDS AND BUILDING) 04. ජල හා ෙ වා 0 0 0 0 (WATER AND ELECTRICITY SUPPLY)05. මහජන උපෙය ෙ වා 1,573,245 5,301,000 5,301,000 2,578,000 PUBLIC UTILITY SERVICES06. භ සාධක ෙ වා 3,000,641 1,881,000 1,881,000 2,467,000 WELFARE SERVICES
238,322,927 259,729,000 259,729,000 256,394,000
20192017 2018 2018 2019
සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙActual Budget Rev.Budget Estimate( .) ( .) ( .) ( .)
01. ෙපා ප පාලනය 33,992,605 43,442,000 43,442,000 45,015,000 GENERAL ADMINISTRATION02. ෙසෟඛ ෙ වා 85,949,277 100,032,000 100,032,000 109,205,000 HEALTH SERVICES03. ෙභෟ ක සැල 46,133,447 57,174,000 57,174,000 57,860,000 PHYSICAL PLANING (ROADS,LANDS AND BUILDING) 4. ජල හා ෙ වා 0 0 0 0 (WATER AND ELECTRICITY SUPPLY)05. මහජන උපෙය ෙ වා 6,492,649 8,655,000 8,655,000 8,789,000 PUBLIC UTILITY SERVICES06. භ සාධක ෙ වා 17,687,805 22,473,000 22,473,000 22,615,000 WELFARE SERVICES
එක ව 190,255,783 231,776,000 231,776,000 243,484,000
ණරාව තන අය සාරාංශය
ණරාව ථන වැය සාරාංශය2019 RECURRENT EXPENDITURE SUMMERY
27
-
2017 2018 2018 2019සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙ
Autual Budget Rev.Budget Estimate( .) ( .) ( .) ( .)
190,255,783 231,776,000 231,776,000 243,484,000
34,058,129 27,911,000 27,911,000 12,812,000
1,569,667 3,000 3,000 3,000
225,883,579 259,690,000 259,690,000 256,299,000
129,544,371 127,983,000 127,983,000 113,231,000
108,778,557 131,746,000 131,746,000 143,163,000
5,589,710 55,000 55,000 6,000
0 2,000 2,000 2,000
243,912,637 259,786,000 259,786,000 256,402,000
18,029,058 96,000 96,000 103,000
PROVCENS FOR CONTINGENTS LIABILITIES
ා ධන යද
පාණ ර නගර සභාව PANADURA URBAN COUNCIL
2019 අය-වැය සාරාංශය 2019BUDGET SUMMERYතරය
Detailed
ණරාව ථන යදම
TOTAL RECURRENT EXPENDITURE
අස භාව බැරක සදහා ෙව
DECENTRALISE / PROVINCIAL GRANTS
ණය ද
CAPITAL EXPENDITURE
ණය ආප ෙග
REPAYEMENT OF LOAN
යදම
TOTAL EXPENDITURE
අර ද සැපෙය ෙ
FINANCE BY ණරාව තන ආදායම
TOTAL RECURRENT REVENUE
ආදාය ආධාර
REVENUE GRANTS
මධ ගත /පළා සභා ආධාර
LOANS
SURPLUS / DEFICIENCY
එක ව
TOTAL අ තය/ඌණතාවය
28
-
වැඩ සටහන - 10000ෙපා ප පාලනය හා කා යය ම ඩල ෙ වා
11000 - ෙපා ප පාලනය
1 සභාව සහ ෙපා ප පාලනය ස බ ධ ප රණ ගැ ෙම ලා සභාවට හා ම ව ට, ෙ වා සැප ම හා ෙතාර සැප ම.
2 ෙ වක ම ඩල පාලනෙය ලා අදාලව නා ය කට3 අෙන සෑම අංශය ම ඒකාබ ධ කරන ෙපා ඒකකය වශෙය කට ම.4 සභාෙ ෙගා හා ෙවන ර ත කළ ෙ ඛන නඩ ම හා පාලනය
ම.5 සභාවට අය ය ෙ පල ආර ා ම.6 අෙන ය ප පාලන හා ධායක කට යා මක ම හා ම ම.
12000 - ල කට
1 නගර සභා අඥා පනත යටෙ ඇ කරන ලද ෙපා අර දල පාලනය ම2 ආදාය ප හා මව ල සැල ෙයල ම හා පාලනය ම.3 වා ක අයවැය ෙ ඛණය ෙයල ම හා යා මක ම පාලනෙය ලා
ස බ කරණ ඒකකය වශෙය කට ම.4 කළමනාකරණ රණ ගැ ෙම ලා අවශ ෙතාර හා වා තා ෙයල ම5 සභාෙ ග ෙද මව ව ගත ම හා වා ක වා තා ෙයල ම.6 සභාෙ ෙ වාව සදහා අවශ ගබඩා භා ඩ කා ය මව ල ගැ ම , ම
හා ඒ බදව අවශ සටහ පව වා ෙගන යාම.7 ආදාය එක ෙ යාව ය පාලනය ම හා මව ම.
13000 - ත ෙ හා ආදාය එක ම
1 වා කව ය ත ආදාය පැන ම හා ඒවා කා ය මව එක ම.2 සභාෙ අදාය වැ කර ගැ ෙම ලා වැදග ල මා ග ෙ ශ ම.3 ආදාය බද ය තර මා ලව සටහ ම හා ෙ ඛන පව වා ෙගන 4 ආදාය එක ම බද කළමනාකරණයට වා තා ම.
14000 - අභ තර ගණනය
16000 - ලධා ම
1 අභ තර ව
2 බා ර ව
සභාෙ ලධා ෙ වා සදහා ෙම ලා අවශ කට ඉ ම. ඒ අ ව
ෙමම ව ාපෘ ය යටෙ නගර සභා ආඥා පන පැව ඇ බලතල යටෙ සපය නා ෙ වාව වල ෙපා ප පාලනය ඇ ෙ ලා අවශ ව නා ය යවර ග ලැෙ .
සභාෙ ල කට පාලනය ම, ම ම, මා ල ෙම ලා අවශ යයවර ෙමම ව ාපෘ ය යටෙ යා මක කර ලබන අතර පහත සදහ කා යයධාන වශෙය උ ටා දැ ය හැ ය.
ෙමම ව ාපෘ ය ම නගර සභා ආඥා ප නෙ සභාවට පැව ඇ බලතල අ ව අයකර ලැ ය හැ ය ම බ හා ෙවන ආදාය කා ය මව එක ෙම ලා අවශ
ය ධානය කර ලබ ඇත. ධාන වශෙය ෙමම නගර සභාව ආදාය ලැෙබනව පන බ , බ , බලප , ෙ වා සදහා ගා , ධ දඩ ද හා ෙවන ගා යනආදාය එක ම කා ය මව කරෙගන යාම ෙ යටෙ අඩං වන ධාන ෂය ෙ .
ෙ ශෙ බ ෙගව න ෙව ෙව සභාෙ වග ප යා මක ම බදවප ාවට ල ම උෙදසා ෙ ප ණ, හ වැට හා ආර ණ කට බදෙසායා බැ ම ම යහප කළමනාකරණය ෙගාඩනැ මට සහය ම හා ව ාපෘ වලටඅදාල ෙග ගණනයටය භාජනය ෙම රවද තාවය තහ ම.
29
-
යන ම ෙදකටම ෙකෙ . අභ තර වල ආයතනය ල ම බා රහා අභ තර ෙ ශකය ෙයාදවා කට යා මක ෙකෙ . බා ර
යටෙ ට තර ආයතන ෙවත ෙයා කර කර ලැෙ .
29
-
අඅංකය
1 ලංකා ප පාලන ෙ වය ii/ii 47615-1335x10-1630x8-2170x17-110895 1 - 12 ප පාලන ලධා 41580-755x11-1030x18-68425 1 - 13 කළමනාකරණ සහකාර i , ii, iii 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 8 8 -4 කා යාල කා ය සහයක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 4 4 -5 වැඩ ෙ ක ක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 1 1 -
15 13 2
අඅංකය
1 ගණකා කා .ලං.ග.ෙ . ii/ii 47615-1335x10-1630x8-2170x17-110895 1 - 13 කළමනාකරණ සහකාර i , ii , iii 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 9 9 -4 කා යාල කා ය සහයක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 3 3 -
13 12 1
අඅංකය
1 කළමනාකරණ සහකාර i , ii, iii 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 9 9 -2 සංව ධන ලධා 31490-445x10-660x11-730x10-750x5-54250 1 1 -3 ආදාය ප ක 27140-300x10-350x11-495x10-660x10-45540 4 2 24 කා යාල කා ය සහයක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 2 2 -
16 14 2
අඅංකය
1 කළමනාකරණ සහකාර i ෙ ය28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 1 1 -2 කළමනාකරණ සහකාර 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 - - -3 සංව ධන ලධා 31490-445x10-660x11-730x10-750x5-54250 1 1 -
2 2 - ෙ වක සංඛ ාව
වැ මය
තන ර වැ මය
ව ාපෘ ය - 14000 - අභ තර ගණනය
ෙ වක සංඛ ාව
ර පා
අ මත
අ මත නතන ර
න ර පා
ව ාපෘ ය - 11000 - සාමාන ප පාලනය
ව ාපෘ ය - 12000 - ල පාලනය
ව ාපෘ ය - 13000 - ත ෙ හා ආදාය එක ම
ර පා
අ මත න ර පාවැ මයතන ර
ෙ වක සංඛ ාව
තන ර වැ මය අ මත න
ෙ වක සංඛ ාව
30
-
වැඩසටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යය ම ඩල ෙ වාධාන ආදාය ෙර කථනය
10311 - ව පන බ
නගර සභා මාවට අය ෙ පලවල වා ක ත ෙ ව මත ගෘහ ථානව 5% ද ව ාපාර ථානව 20% ද හා ක මා ත රෙ ව ාපාර ථානව 25% ද වශෙය ව පන බ අයකර ලබ . ඒ අ ව හ නාගත හැ ෙ පල ව ග
අ ව 2018 කා ම පදන කරෙගන 2019 ව ෂයට ව පන බ .41,300,000.00 ෙලස ඇ තෙ කර ඇත.
10316 - ව ාපාර / ක මා ත බනගර සභා මාව ළ පව වාෙගන යන ව ාපාර හා ක මා තවල වා කආදායම අ ව . 1000.00 ට . 3000.00 ද වා බ අයකර ලැෙ . ඒ අ වව ාපාර ථාන 980 හා ක මා ත 30 පදන කරෙගන 2019 ව ෂය සඳහාව ාපාර / ක මා ත බ . 1,900,000.00 ෙලස ඇ තෙ කර ඇත.
10336 - චාරක දැර දැ ව හා බැන ද ශනය මත 2018 අෙග 30 ද වා ආදායම
.1,267,832.14 . ඒ අ ව 2019 ව ෂයට ආදායම . 1,600,000.00 ෙලසඇ තෙ කර ඇත.
10361 - ෙපා ද
ෙපා ද ෙලස සභාව ස ථාවර තැ ප වලට ලැෙබන ෙපා ය ඇ තෙකර ඇත. ඒ අ ව 2017.12.31 නට සභාව ස ව .14,464,480.25 ක ථාවරතැ ප ඇත. එම සහ කප වලට අදාළ ෙපා ශතය මත 2019 ව ෂයට .1,550,000.00 ක ෙපා ආදායම ඇ තෙ කර ඇත.
10363 - දර ගා 2019 ව ෂය ළ ඉඩ / ෙ පල ම මත අයකරන දර ගා ව ෙ යටෙඇ තෙ ගත ෙ . ඒ අ ව පාණ ර‚ ෙහාරණ, ක තර, ෙකාළඹ හා ෙද කඳයන ඉඩ ෙර ටා කා යාලව ලැෙ යැ අෙ ත දර ආදායම .38,000,000.00 .
10364 - ෙ වක ණය ෙපා
සභාෙ ෙ වෙ ළධා හා ෙ වක මහ ම මහ ෙවත ලබා ඇණය ෙ ෂය 2018.08.31 නට . යන 40 . ඒ සඳහා අයකරන 4.2 % ක ෙපා යමත 2019 ව ෂය ළ ණය ෙපා ය ෙලස . 1,550,000.00 ඇ තෙ කර ඇත.
10371 - වැ ණ
31
-
වැ ණය සභාෙ අ මත ෙ වක ම ඩලය අ ව ගණනය කර ඇත. ඒඅ ව න ෙ වක ම ඩලෙ හා ර පා ෙ වක ම ඩලෙ වැ යදමඅ ව ණ ආදායම ඇ තෙ කර ඇත.
31
-
අය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙACC.CODE INCOME HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
10310 ව පන බ හා බ ( .)ASSESSMENT TAX &SALES TAX
10311 ඒකාබ ධ ව පන 40,660,759 41,100,000 41,100,000 41,300,000Consolidated Tax
10316 ව ාපාර/ක මා ත බ 1,684,457 2,200,000 2,200,000 1,900,000Buss/Ins. Tax
10317 සංව ධනය ෙනාකළ ඉඩ ෙව ෙව බ 0 1,000 1,000 1,000Tax on undeveloped Land
10318 ඉඩ ම මත බ 1% 3,501,848 400,000 400,000 400,000Land Selling Tax
45,847,064 43,701,000 43,701,000 43,601,00010330 බලප - LICENSES
10335 රථ වාහන/ /බ ක 67,000 90,000 90,000 70,000 Vehicle
10336 චාරක දැ 1,283,757 1,300,000 1,300,000 1,600,000Advertisement Fees
1,350,757 1,390,000 1,390,000 1,670,00010340 ෙ වා සඳහා ගා
FEES FOR SERVICES10341 යාප ං ෙ සහ ක ගා 257,325 230,000 230,000 250,000
Fees Of Registration Certificates10342 හ ෙ වා 0 1,000 1,000 1,000
Emergency Service10343 අය කර ගත හැ ගා 1,065,400 350,000 350,000 1,800,000
Recoverable Fees1,322,725 581,000 581,000 2,051,000
10350 වෙර ගා හා දඩ WARRANT COSTS FINES & PENALTIES
10351 වෙර ගා 1,747,580 1,000,000 1,000,000 1,200,000 Warrant Costs
10352 දඩ ද 0 1,000 1,000 1,000Fines
1,747,580 1,001,000 1,001,000 1,201,00010360 ෙවන ආදාය - OTHERS
10361 ෙපා ද 1,562,521 1,380,000 1,380,000 1,550,000Interest
10362 98,078 100,000 100,000 100,000Sales
10363 දර ගා 0 55,000,000 55,000,000 38,000,000Stamp Fees
10364 ෙ වක ණය ෙපා 1,497,753 1,500,000 1,500,000 1,550,000Interest on Staff Loans
3,158,352 57,980,000 57,980,000 41,200,00010370 ආදාය ආධාර - REVENUE GRANTS
10371 වැ ණ 107,962,440 128,503,000 128,503,000 139,641,000Reimbursement
10372 නගර සභා ම මනා 0 3,240,000 3,240,000 3,420,000Allowances of MUC
107,962,440 131,743,000 131,743,000 143,061,000161,388,918 236,396,000 236,396,000 232,784,000
10380 ා ධන ලැ CAPITAL RECEIPTS10381 පළා සභා, ෙවන ආධාර 233,648 1,000 1,000 1,000
Provincial Council, Other Grants10382 ණය 0 1,000 1,000 1,000
Loans233,648 2,000 2,000 2,000
1 වැඩ සටහෙ එක ව 161,622,566 236,398,000 236,398,000 232,786,000
වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලන හා කා ය ම ඩල ෙ වාPROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES
32
-
1 2 3 4 6වැය ෂය ෙපා ල ආදාය අභ තර
සංෙ ත ප පාලනය කට එක ම ගණනයAcc. CodeExpenditure Subject General Finance Assess. & Internal Traning
Admin. Tax Collec. Audit410 ෙපෟ ග ක ප න 12,701,000 6,169,000 7,835,000 1,111,000 250,000
PRESONAL EMOLUMENTS420 ගම යද 100,000 50,000 50,000 10,000 250,000
TRAVELLING430 සැප හා උපකරණ 3,351,000 352,000 52,000 0 201,000
SUPPLIES & REQUISTS440 ා ධන ව ක අ වැ යා 1,101,000 75,000 51,000 0 0
REPAIRS & MAINTENANCE OFCAPITAL ASSETS
450 වාහන ස බ ධතා/අවශ ක 5,970,000 785,000 366,000 0 502,000TRANSPORETION COMM. & UTILITY SERVICES
470 ආධාර ද හා සහනාධාර 401,000 76,000 2,001,000 1,000 0GRANTS SUB. & CONTRIBUTION
480 ාම වැ හා ලාභ 1,201,000 1,000 1,000 1,000 0PENSION & BENEFITS
24,825,000 7,508,000 10,356,000 1,123,000 1,203,000
වැය සාරාංශය 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා ය ම ඩල ෙ වාEXPENDITURE SUMMERY 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES
ව ාපෘ ව ාපෘ ය 2017 2018 2018 2019අංකය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙProject Project Actual Budget Rev.Budget EstimateNo.
11000 ෙපා ප පාලනය 18,860,327 23,736,000 23,736,000 24,825,000GENERAL ADMINISTRATION
12000 ල කට 6,050,086 7,358,000 7,358,000 7,508,000FINANCE
13000 ත ෙ හා ආදාය එක ම 9,995,003 10,343,000 10,343,000 10,356,000ASSESSMENT & COLLECTION OF REVENUE
14000 අභ තර ගණනය 556,785 1,048,000 1,048,000 1,123,000INTERNAL AUDIT
16000 ම 76,376 957,000 957,000 1,203,000TRAINING
35,538,577 43,442,000 43,442,000 45,015,000
EXPENDITURE SUMMERY 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES
2019 2019
2019 වැය සාරාංශය 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වා
33
-
එක ව
Total( .)
28,066,000
460,000
3,956,000
1,227,000
7,623,000
2,479,000
1,204,000
45,015,000
2019
33
-
ව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET
11410 ග ක ප නPERSONNEL EMOLUMENTS
11411 වැ හා ෙ තන 4,621,284 5,500,000 5,500,000Salaries & Wages
11412 අ කාල හා වා න වැ 40,817 385,000 385,000O.T. & Holiday Pays
11413 ළ ඇ මනා 12,000 20,000 20,000Uniform Allowance
11416 වන යද 1,465,500 1,404,000 1,404,000Cost of Living
11419 ෙවන 1 නාග ක ම මනා - 3,648,000 3,648,000Other Allowance for MUC 2 ෙ ෂ/ භාෂා /ෙර ෙය මනා 1,513,818 830,000 830,000 Special /Language Allowance
7,653,419 11,787,000 11,787,00011420 ගම යද
TRAVELLING11421 ෙ ය 48,977 100,000 100,000
Local48,977 100,000 100,000
11430 සැප හා උපකරණSUPPLICES & REQUISITES
11431 ව හා කා යාල උපකරණ 1,685,083 1,500,000 1,500,000Stationery & Office Equipment
11432 ඉ ධන හා ෙ හක ෙත 775,164 1,000,000 1,000,000Fuel & Lubricant
11436 සං හ යද 246,325 600,000 600,000Entertainment Expences
11437 ළ ඇ - 1,000 1,000Uniform
11439 ෙවන 13,219 25,000 25,000Others
2,719,791 3,126,000 3,126,00011440 ා ධන ව ක අ වැ යා නඩ
RE.& MAINTENANCE OF CAPITAL ASSETES11441 වාහන, ය හා උපකරණ 537,672 600,000 600,000
Vehicle Mechinery & Equipment11442 ෙගාඩනැ හා උපකරණ 1,811,126 400,000 400,000
Buildings & Others11449 ෙවන 6,560 1,000 1,000
Others2,355,358 1,001,000 1,001,000
වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වා
11000 ෙපා ප පාලනය11000 GENERAL ADMINISTRATION
PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRETION & STARF SERVICES
34
-
11450 වාහන, ස බ ධතා හා ෙවන
TRANSPORATION, COMM. & UTILITY SER.11451 වාහනය 10,000 20,000 20,000
TRANSPORT
11452 ස බ ධතා ෙ වා 1 කා යාල රකථන 206,428 450,000 450,000Communication Telephone-Office 2 නාග කම රකතන - 600,000 600,000 Telephone for MUC
11453 අවශ ක ෙ වා ය/ජලය/තැපෑල 785,739 1,200,000 1,200,000Utility Services - Electricity & Water
11454 බලප හා ර ණ 551,455 850,000 850,000Licenses & Insurance
11455 ව පන හා බ (එ . . හා වැ ) 356,396 1,200,000 1,200,000Rates, Vat and NBT
11458 ණ ෙ වා (භාෂා ෙය සක ම ඇ ව495,688 700,000 700,000Printing Services
11459 ෙවන 1. ගණන/ ඥ හා ෙවන ගා 1,803,480 1,050,000 1,050,000Others Audit Fees 2. ඵලදා තාවය/ෙතාර දැනගැ ෙ 602,950 100,000 100,000 5S/Right to information Act
4,812,136 6,170,000 6,170,00011470 ආධාර ෙවන මනා
GRANTS, SUBSIDIES & CONTRIBUTION11471 සහනාධාර 107,575 200,000 200,000
Subsidies11472 භ සාධක යද - 100,000 100,000
Welfare11477 ධාන හා හා ණ ර ණ (ෙම ට රථ - 50,000 50,000
Grants, Indemnity Insurance11479 ෙවන 918 1,000 1,000
Others108,493 351,000 351,000
11480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS
11481 ාම වැ 1,162,154 1,200,000 1,200,000Psnsion Benefits
11488 ෙ .අ.සා./ෙ .භා.කා./වැ.භා.අ. - 1,000 1,000E.P.F. / E.T.F. / W. & O.P.
1,162,154 1,201,000 1,201,000
18,860,327 23,736,000 23,736,000
35
-
2019ඇ තෙ
ESTIMATE( .)
6,200,000
400,000
20,000
1,404,000
4,392,000
285,000
12,701,000
100,000
100,000
1,700,000
1,000,000
600,000
1,000
50,000
3,351,000
700,000
400,000
1,000
1,101,000
36
-
20,000
250,000
600,000
1,200,000
850,000
1,000,000
800,000
1,200,000
50,000
5,970,000
250,000
100,000
50,000
1,000
401,000
1,200,000
1,000
1,201,000
24,825,000
35
-
PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFE SERVICESව ාපෘ ය12000 ල කටPROJECT 12000 FINANCE
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
12410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
12411 වැ හා ෙ තන 3,049,020 4,295,000 4,295,000 4,700,000 Salaries & Wages
12412 අ කාල හා වා වැ 13,494 200,000 200,000 200,000 O.T. & Holiday pays
12413 ළ ඇ මනා 4,000 12,000 12,000 12,000 Uniform Allowance
12416 වන යද 1,006,200 1,217,000 1,217,000 1,217,000 Cost of Living
12419 ෙවන 892,005 420,000 420,000 40,000 Others
4,964,719 6,144,000 6,144,000 6,169,00012420 ගම යද
TRAVELLING12421 ෙ ය 17,261 50,000 50,000 50,000
Local17,261 50,000 50,000 50,000
12430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
12431 ව හා කා යාල ය උපකරණ 340,590 250,000 250,000 350,000 Stationary & Office Equipment
12437 ළ ඇ 0 1,000 1,000 1,000 Uniform
12439 ෙවන 3,378 1,000 1,000 1,000 Others
343,969 252,000 252,000 352,00012440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ
RE. & MAINTENANCE OF CAPITAL ASS.12441 වාහන, ය හා උපකරණ 400 100,000 100,000 75,000
Vehicle Mechinery & Equipment400 100,000 100,000 75,000
12450 වාහන, අවශ ක හා ෙවනTRANSPORAT:,COM. & UTILITY SERVICES
12452 ස බ ධතා ෙ වා 17,169 60,000 60,000 60,000 Cmmunication
12455 බ ෙග (බැං ව අය කරන හර ) 27,172 75,000 75,000 75,000 Debit Tax
12458 ණ ෙ වා 625,485 600,000 600,000 650,000 Priting Services
669,825 735,000 735,000 785,00012470 ආධාර හා දායක ද
GRANTS, SUBSIDIES & CONTRIBUTION12471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000
Subsidies12477 ෙවන - ර ණ 53,912 75,000 75,000 75,000
Others - Insurance (cash on way)53,912 76,000 76,000 76,000
12480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS
12488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ/වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000 E.P.F / E.T.F. / W. & O.P.
0 1,000 1,000 1,0006,050,086 7,358,000 7,358,000 7,508,000
වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා ය ම ඩල ෙ වා
36
-
PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFE SERVICESව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
13410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
13411 වැ හා ෙ තන 4,262,490 5,500,000 5,500,000 6,031,000 Salaries & Wages
13412 අ කාල හා වා වැ 171,385 150,000 150,000 200,000 O.T. & Holiday pays
13413 ල ඇ මනා 23,280 48,000 48,000 40,000 Uniform
13416 වන යද 1,467,503 1,592,000 1,592,000 1,498,000 Cost of Living
13419 ෙවන 1,572,359 702,000 702,000 66,000 Other
7,497,016 7,992,000 7,992,000 7,835,00013420 ගම යද
TRAVELLING13421 ෙ ය 14,547 50,000 50,000 50,000
Local14,547 50,000 50,000 50,000
13430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
13431 ව හා කා යාල ය උපකරණ 0 80,000 80,000 50,000 Stationery & Office Equipment
13437 ල ඇ හා මැ 0 1,000 1,000 1,000 Uniform
13439 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000 Others
0 82,000 82,000 52,00013440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ
RE. &MAINTENANCE OF CAPITAL ASSETS13442 කා යාල උපකරණ අ වැ යාව 0 50,000 50,000 50,000
Office Equipment Repeir13449 ෙවන 780 1,000 1,000 1,000
Others780 51,000 51,000 51,000
13450 වාහන,ස බ ධතා,අවශ ක හා ෙවනTRANS. COMM. & UTILITY SERVICES
13452 ස බ ධතා ෙ වා 9,778 15,000 15,000 15,000 Communication
13456 ෙකා 253,701 350,000 350,000 350,000 Commis
13459 ෙවන 750 1,000 1,000 1,000 Others
264,229 366,000 366,000 366,000
වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා ය ම ඩල ෙ වා
13000 ත ෙ හා ආදාය එක ම13000 ASSESSMENT & COLLECTION OF REVENUE
37
-
13470 ආධාර හා දායක දGRANTS, SUB. & CONTRIBUTION
13471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000 Subsidies
13478 ව පන සඳහා ෙදන ව ට 2,218,431 1,800,000 1,800,000 2,000,000 Rates- Discount
2,218,431 1,801,000 1,801,000 2,001,00013480 ාම වැ හා පා ෙත ක
PENSION & BENEFITS13488 ෙ .අ.අ./ෙ .භා./වැ.හා අ.අ 0 1,000 1,000 1,000
E.T.F. / E.P.F./ W. & O.P.0 1,000 1,000 1,000
9,995,003 10,343,000 10,343,000 10,356,000
38
-
ව ාපෘ ය14000 අභ තර ගණනයPROJECT 14000 INTERNAL AUDIT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
14410 ග ක ප නPERSONNEL EMOLUMENTS
14411 වැ හා ෙ තන 386,202 785,000 785,000 889,000Salaries & Wages
14412 අ කාල හා වා වැ 3,676 20,000 20,000 25,000O.T. & Holiday pays
14416 වන යද 93,600 188,000 188,000 188,000Cost of Living
14419 ෙවන 69,872 46,000 46,000 9,000 Others
553,350 1,039,000 1,039,000 1,111,00014420 ගම යද
TRAVELLING14421 ෙ ය 3,435 7,000 7,000 10,000
Local
3,435 7,000 7,000 10,00014470 ආධාර හා දායක ද
GRANTS SUBSIDIES & CONTRIBUTION14471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000
Subsidies
0 1,000 1,000 1,00014480 ාම වැ හා පා ෙත ක
PENSION & BENEFITS14488 ෙ .අ.අ./ෙ .භා.අ./වැ.හා අ.අ 0 1,000 1,000 1,000
E.P.F./E.T.F./W. & O.P.
0 1,000 1,000 1,000
556,785 1,048,000 1,048,000 1,123,000
වැඩසටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වාPROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES
39
-
ව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
16410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
16419 ෙවන :- 1. ස බ කරණය/ෙ ශක 0 100,000 100,000 150,000Others Trainee instructors 2. සහභා ව න ට 0 100,000 100,000 100,000 For trainees
0 200,000 200,000 250,00016420 ගම යද
TRAVELLING16421 ෙ ය 52,056 150,000 150,000 150,000
Local16422 ෙ ය 0 100,000 100,000 100,000
Foreign52,056 250,000 250,000 250,000
16430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
16436 සං හ යද 0 80,000 80,000 200,000Entetaintement Expences
16439 ෙවන 650 25,000 25,000 1,000Others
650 105,000 105,000 201,00016450 වාහන,ස බ ධතා,අවශ ක හා ෙවන
TRAN. COMMU. & UTILITY SERVICES16455 ආයතන වලට ෙග 22,000 400,000 400,000 500,000
Training Institute Expences16458 ණ ෙ වා 820 1,000 1,000 1,000
Printing Services16459 ෙවන 850 1,000 1,000 1,000
Others23,670 402,000 402,000 502,000
76,376 957,000 957,000 1,203,000
වැඩසටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වා
16000 ම16000 TRAINING
PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES
40
-
වැඩ සටහන 20000ෙසෟඛ ෙ වා
පාණ ර නගර සභා බල ෙ ශය ල ෙසෟඛ ෙ වාව ම ෙම ෙසෟඛ ස ප නනාග ක ජනතාව ෙ අර ෙණ ෙමම වැඩ සටහන යා මක ෙකෙ . දැනට නගරසභා අයවැය ෙ ඛනෙය ශාලතම දල ෙව ව ෙ ෙසෟඛ කට ෙව ෙව ය.
21000 - ෙපා ප පාලනයෙසෟඛ ෙ වාව යටෙ යා මක වන අෙන ව ාපෘ ය ෙ වැඩ කට ඒකාබ ධව,
ම ව ෙමෙහය ෙම ඉල ක අර කරා යාම සඳහා අවශ ප පාලන කටෙමෙහය ම ෙ හා ක කා යභාරය ෙ .
22000 - ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වාෙමම ව ාපෘ ය යටෙ ෙර ග වැලැ ෙම ලා නගරය ල යා මක කළ හැ ය යවරග ලබ . ෙර ග ෙබ මට ෙ කාරකවන ෙ ඉව ම.
24000 - ආහාර බද ස පාර ාවෙ ශය ල මට තබා ඇ ආහාර ව ෙසෟඛ ආර ක ෙලස මහ ජනතාව ෙවත ලබා
ෙද ෙ දැ ෙමම අ ණය ෙකෙ .
26000 - මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛමාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ව ධනය කර ම හා ආර ා කර ම ෙමම ව ාපෘ ෙ අර ණ . ඒඅ ව දැනට පහත සඳහ කට ක වශෙය ඉ ෙකෙ .1. මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ව ධනෙය ලා අවශ උපෙද ලබා ම2. එ න ම හා ඖෂධ ලබා ම3. ෙප ෂ ෙබදා ම4. ප සං ධාන කට
28000 - කසල එක ම
නගරය ව තබා ගැ ම සදහා ඒ ල වන ඝන අප ව බැහැර කර ම ෙම ධානකා යය . එන ඝන අප ව කළමනාකරණ කට ම ෙ .
29000 - ෙවන ෙසෟඛ ෙ වා ( සාන අ ව)මහජන අවශ තා උෙදසා සාන හා ආදාහනාගාර පව වාෙගන යාම ෙමම අරෙකාට ඇත.
41
-
අඅංකය
1 මහජන ෙසෟඛ ප ක i ෙ ය31635-445x10-660x11-730x10-750x10-58145 1 1 -2 සංව ධන ලධා 31490-445x10-660x11-730x10-750x5-54250 1 1 -3 කළමනාකරණ සහකාර ii ෙ ය28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 1 1 -
3 3 -
අඅංකය
1 මහජන ෙසෟඛ ප ක 31635-445x10-660x11-730x10-750x10-58145 1 - 1
1 - 1
අඅංකය
1 ආ ෙ ද ෛවද ලධා 52955-1335x3-1345x7-1630x2-2170x16-104355 1 1 -2 ඖෂධ සංෙය ජක 25250-270x10-300x10-330x10-350x12-38450 1 1 -
2 2 -
අඅංකය
1 ෙසෟඛ ප පාලක 27140-300x10-350x11-495x10-660x10-45540 3 3 -2 ෙසෟඛ ක ක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 6 4 2
9 7 2
අඅංකය
1 ප ෙසෟඛ ෙ කා ii ෙ ය31635-445x10-660x11-730x10-750x10-58145 2 2 -2 2 -
අඅංකය
1 ෙසෟඛ ප පාලක* 27140-300x10-350x11-495x10-660x10-45540 3 3 -2 ය 25790-270x10-300x10-330x10-350x12-38990 6 4 23 ෙසෟඛ ක ක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 95 93 3
104 100 5
අඅංකය
1 ආදාහනාගාර යාක 25250-270x10-300x10-330x10-350x12-38450 1 1 -2 ආදාහනාගාර යාක සහායක24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 1 1 -3 සාන භාරක 25250-270x10-300x10-330x10-350x12-38450 1 - 1
3 2 1
වැඩ සටහන 20000 - ෙසෟඛ ෙ වාව ාපෘ - 21000 - ෙපා ප පාලනය
අ මත න ර පාතන ර වැ මය
ෙ වක සංඛ ාව
තන ර වැ මය
ෙ වක සංඛ ාව
ව ාපෘ - 23000 - ෙර ග ව ම ෙ වා
අ මත න ර පා
ව ාපෘ - 22000 - ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වා
තන ර වැ මය අ මත න ර පා
ෙ වක සංඛ ාව
තන ර වැ මය
ෙ වක සංඛ ාව
ව ාපෘ -25000- කා ම
අ මත න ර පා
ව ාපෘ -26000 - මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ය
අ මත න ර පාතන ර වැ මය
ව ාපෘ ය -28000 - කසල එක ම
ෙ වක සංඛ ාව
වැ මයතන ර අ මත න ර පා
ෙ වක සංඛ ාව
වැ මයතන ර
ෙ වක සංඛ ාව
ව ාපෘ ය - 29000 - ෙවන ( සාන හා ප සර සංර ණ)
අ මත න ර පා
42
-
වැඩසටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වාධාන ආදාය ෙර කථනය
20331 - ෙවෙළඳ බලප හා බ
ෙවෙළඳ බලප ලබාගත ආයතන 450 ඇ අතර බලප ගා ව.1,000.00 . ඒ අ ව ෙවෙළඳ බලප ගා ෙලස .450,000.00
ඇ තෙ කර ඇත.
20343 - සාන ගා
සාන ගා ෙලස ගෑ ආදාහනාගාරෙ මෘත ෙ හ ආදාහනය‚ වලකැ ම‚ අ ලබා ම ඇ ළ ෙ . ඒ අ ව 2018 ව ෂෙ 08.31 න ද වාආදායම .1,313,950. 00 . ඉහත කා යය සසඳ 2019 ව ෂය සඳහා
.2,000,000.00 ඇ තෙ කර ඇත.
20344 - ෙ ෂ ගා
ෙ ෂ ගා ෙලස ධාන වශෙය ග ෙ වා ලබා ෙ ආදායම ඇ ළ ෙ .2017 ව ෂෙ හා 2018.08.31 ද වා ලැ ඇ ආදායම මත 2019 ව ෂය සඳහා
.720,000.00 ක ආදායම ඇ තෙ කර ඇත.
20363 - කසළ ඉව ම ෙව ෙව
නගර සභා මාව ළ ක මා ත රය හා අෙන ව ාපා ක ථානවකසළ ඉව ම ෙව ෙව ැ ටරය සඳහා .2,000.00 ක දල අයකර . ඒ අ ව 2018.08.31 ද වා ලැ ඇ ආදායම පදන කරෙගන 2019ව ෂය සඳහා කසළ ඉව ම ෙව ෙව .3,100,000.00 ක ආදායමඇ තෙ කර ඇත.
43
-
වැඩසටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වාPROGRAMME 20000 HEALTH SERVICES
අය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODE INCOME HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
20330 බලප ( .)LICENSES
20331 ෙවෙළඳ බලප හා බ 415,810 350,000 350,000 450,000Trade Licenses & Tax
20333 ප සර බලප 32,000 28,000 28,000 28,000Environmental License
447,810 378,000 378,000 478,00020340 ෙ වා සඳහා ගා
FEES FOR SERVICES20343 සාන ගා /ආදාහනාගාර ගා 1,868,250 2,050,000 2,050,000 2,000,000
Recoverable Fees (Cemetery Fees)20344 ෙ ෂ ගා / ප සර බලප ප ණ 442,151 720,000 720,000 720,000
Special Fees (Toilet Services Fees)
2,310,401 2,770,000 2,770,000 2,720,00020350 වෙර හා දඩ
WARRANT COSTS FINES & PENALTIES20352 දඩ 0 50,000 50,000 1,000
Fines
0 50,000 50,000 1,00020360 ෙවන ආදාය
20362 ෙව කරන ලද කස ච කරණ /ග 171,640 650,000 650,000 700,000Sales
20363 කසල ඉව ම ෙව ෙව 3,764,736 3,000,000 3,000,000 3,100,000Cleaning
3,936,376 3,650,000 3,650,000 3,800,00020370 ආදාය ආධාර ද
20373 ෙ වා සඳහා ආධාර - 301,301 1,000 1,000 100,000Grants for Services
301,301 1,000 1,000 100,0006,995,889 6,849,000 6,849,000 7,099,000
20380 ා ධන ලැCapital Grants
20381 ආධාර ද - මධ ගත ආධාර 1,754,206 1,000 1,000 1,000 අප.කළ.අ./ප සර හා න ජන ය බලශ අමා.
Grants20382 ණය 0 1,000 1,000 1,000
Loans
1,754,206 2,000 2,000 2,000
8,750,095 6,851,000 6,851,000 7,101,000
44
-
1 2 3 5 6 8 9වැය ෂය ෙපා ෙර ග ෙර ග කා මාතෘ හා කසල ෙවන
සංෙ ත ප පාලනයවැළැ ෙ ව ෙ ළමා එක සාන අංකය ෙ වා ෙ වා ම ෙසෟඛ ම ඇ වAcc. Expenditure Subject General Priventive Recovery Drainge Maternity & Solid Waste OthersCode Admin. Services Services Cleaning Child Health Collection (Cematorian)
410 ෙපෟ ග ක ප න 1,751,000 686,000 1,612,000 4,434,000 1,112,000 56,316,000 1,413,000PRESONAL EMOLUMENTS
420 ගම යද 150,000 50,000 10,000 25,000 150,000 20,000 0TRAVELLING
430 සැප හා උපකරණ 101,000 100,000 112,000 2,000 12,000 1,816,000 1,302,000SUPPLIES & REQUISTS
440 ා ධන ව ක අ වැ යා 0 11000 20,000 2,000 0 3,001,000 0REPAIRS & MAIN. OFCAPITAL ASSETS
450 වාහන ෙ වා 122,000 61,000 111,000 0 40,000 33,825,000 100,000TRANSPORETION COMM. &
UTILITI SERVICES460 ෙපා ෙග ම 0 0 0 0 1,000 0
INTEREST470 ආධාර ද හා සහනාධාර 1,000 0 1,000 0 103,000 76,000 0
GRANTS SUB. & CONT.480 ාම වැ හා ලාභ 1,000 0 1,000 2,000 1,000 550,000 1,000
PENSION & BENEFITS
2,126,000 908,000 1,867,000 4,465,000 1,418,000 95,605,000 2,816,000
ව ාපෘ ව ාපෘ ය 2017 2018 2018 2019අංකය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙProject Project Actual Budget Re.Budget EstimateNo. ( .)21000 ෙපා ප පාලනය 2,627,155 2,177,000 2,177,000 2,126,000
GENERAL ADMINISTRATION22000 ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වා 90,035 962,000 962,000 908,000
PREVENTIVE SERVICES23000 ෙර ග ව ෙ ෙ වා 1,583,742 1,749,000 1,749,000 1,867,000
RECOVER25000 කා ම 3,201,410 5,725,000 5,725,000 4,465,000
DRAINAGE CLEANING26000 මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ 1,222,838 1,477,000 1,477,000 1,418,000
MATERNITY & CHILD HEALTH27000 ෙසෟඛ අධ ාපනය 0 0 0 0
HEALTH EDUCATION28000 කසළ එක ම 74,475,594 85,023,000 85,023,000 95,605,000
SOLID WASTE COLLECTION29000 ෙවන ( සාන ඇ ව) 1,678,900 2,919,000 2,919,000 2,816,000
OTHERS (CEMATERIAN)
84,879,674 100,032,000 100,032,000 109,205,000
EXPENDITURE SUMMERY 20000 HEALTE SERVCICES
2019වැය සාරාංශය 20000 ෙසෟඛ ෙ වා
2019EXPENDITURE SUMMERY 20000 HEALTH SERVICES
2019වැය සාරාංශය 20000 ෙසෟඛ ෙ වා
45
-
එක ව
Total
( .)67,324,000
405,000
3,445,000
3,034,000
34,259,000
1,000
181,000
556,000
109,205,000
2019
45
-
ව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
21410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
21411 වැ හා ෙ තන 1,473,650 1,058,000 1,058,000 1,181,000 Salaries & Wages
21412 අ කාල හා වා වැ 0 290,000 290,000 200,000 O.T. & Holiday pays
21413 ළ ඇ මනා 30,000 15,000 15,000 15,000 Uniform Allowance
21416 වන යද 468,000 281,000 281,000 281,000 Cost of Living
21419 ෙවන 484,213 133,000 133,000 74,000 Others
2,455,863 1,777,000 1,777,000 1,751,00021420 ගම යද
TRAVELLING21421 ෙ ය 94,520 100,000 100,000 150,000
Local94,520 100,000 100,000 150,000
21430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
21431 ව හා කා යාල ය උපකරණ 0 75,000 75,000 50,000 Stationery & Office Equip.
21436 සං හ 17,100 70,000 70,000 50,000 Entertainment Expences
21437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000 Uniform
17,100 146,000 146,000 101,00021450 වාහන ස බ ධතා හා ෙවන
TRANS. COMMU. & UTILITI SERVICES21451 වාහනය 0 1,000 1,000 1,000
Transport21452 ස බ ධතා ෙ වා 21,919 30,000 30,000 30,000
Communication21455 බ 0 1,000 1,000 1,000
Tax21456 ෙසෟඛ හා ස පාර ක ෙ වා 6,743 20,000 20,000 15,000
Health & Sanitary Services21458 ණ ෙ වා 30,350 100,000 100,000 75,000
Printing59,012 152,000 152,000 122,000
21470 ආධාර හා දායක දGRANTS, SUB. & CONTRIBUTION
21471 සහනාධාර 660 1,000 1,000 1,000 Subsidies
660 1,000 1,000 1,00021480 ශාම වැ හා පා ෙත ක
PENSION & BENIFITS21488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ./වැ.අ. 0 1,000 1,000 1,000
E.T.F. /E.P.F. / W. & O. P.0 1,000 1,000 1,000
2,627,155 2,177,000 2,177,000 2,126,000
වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වා
21000 ෙපා ප පාලනය 21000 GENERAL ADMINISTRATION
PROGRAMME 20000 HEALTH SERVICE
46
-
PROGRAMME 20000 HEALTH SERVICEව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
22411 වැ හා ෙ තන - 317,000 317,000 387,000 Salaries & Wages
22412 අ කාල හා වා න වැ - 160,000 160,000 150,000 O.T. & Holiday pays
22413 ළ ඇ මනා - 15,000 15,000 15,000 Uniform Allowance
22416 වන යද මනා - 94,000 94,000 94,000 Cost of Living
22419 ෙවන මනා - 74,000 74,000 40,000 Others
0 660,000 660,000 686,00022420 ගම යද
TRAVELLING22421 ෙ ය 4,100 51,000 51,000 50,000
Local4,100 51,000 51,000 50,000
22430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
22435 ෛවද පහ ක 0 50,000 50,000 25,000 Medical Facilities
22439 ෙවන 55,249 100,000 100,000 75,000 Others
55,249 150,000 150,000 100,00022440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ
REPAIRS & MAINTE. OF CAPITAL ASS.22441 වාහන, ය හා උපකරණ 0 10,000 10,000 10,000
Vehicle Mechinery & Equipment22442 පහ ක සැප ෙ මධ ථානය 0 10,000 10,000 1,000
Facilities Providing Center0 20,000 20,000 11,000
22450 වාහන,ස බ ධතා, අවශ ක හා ෙවනTRANS. COMMU. & UTILITY SERVICES
22453 අවශ ක ෙ වා 30,686 50,000 50,000 50,000 Communication
22458 ණ ෙ වා 0 30,000 30,000 10,000 Printing
22459 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000 Others
30,686 81,000 81,000 61,00090,035 962,000 962,000 908,000
22000 PREVENT DISEASES
22000 ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වා
47
-
PROGRAMMEව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
23410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
23411 වැ හා ෙ තන 912,017 1,075,000 1,075,000 1,260,000Salaries & Wedges
23413 ල ඇ මනා 4,969 8,000 8,000 8,000Uniform Allowance
23416 වන යද 187,200 188,000 188,000 188,000Cost of Living
23419 ෙවන 262,068 188,000 188,000 156,000Others
1,366,253 1,459,000 1,459,000 1,612,00023420 ගම යද
TRAVELLING23421 ෙ ය 5,796 10,000 10,000 10,000
Local5,796 10,000 10,000 10,000
23430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
23431 ව හා කා යාල උපකරණ 0 50,000 50,000 10,000Stationery & Office Equip.
23435 ෛවද සැප 100,000 100,000 100,000 100,000 Medical Supplies
23437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000Uniforms
23439 ෙවන 992 1,000 1,000 1,000Others
100,992 152,000 152,000 112,00023440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ
REPAIRS & MAINT. OF CAPITAL ASSE.23441 වාහන , ය හා උපකරණ 12,800 20,000 20,000 20,000
Vehicle Mechinery & Equipment12,800 20,000 20,000 20,000
23450 වාහන ස බ ධතා, අවශ ක හා ෙවනTANS. COMMU. & UTILITI SERVICES
23451 වාහනය 10,000 10,000 10,000 10,000Transport
23452 ස බ ධතා ෙ වා 12,901 20,000 20,000 25,000Communication
23453 ජලය හා ය 75,000 75,000 75,000 75,000Water & Electricity
23459 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000Others
97,901 106,000 106,000 111,00023470 ආධාර හා දායක ද
GRANTS, SUBSIDIES & CONTRIBUTION23471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000
Subsidies0 1,000 1,000 1,000
23480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS
23488 ෙ .අ.අ./ෙ .භා.අ./වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000E.P.F./E.T.F./ W. & O.P.
0 1,000 1,000 1,0001,583,742 1,749,000 1,749,000 1,867,000
23000 RECOVER
වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වා 20000 HEALTH SERVICE 23000 ෙර ග ව ෙ ෙ වා
48
-
වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වාPROGRAMME 20000 HEALTH SERVICEව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODE EXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
25410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
25411 වැ හා ෙ තන 1,533,895 2,622,000 2,622,000 2,760,000Salaries & Wages
25412 අ කාල හා වා වැ 565,423 500,000 500,000 600,000O.T. & Holiday pays
25413 ල ඇ මනා 7,640 54,000 54,000 48,000Uniform Allowance
25416 වන යද 564,980 843,000 843,000 843,000Cost of Living
25419 ෙවන 498,962 427,000 427,000 183,000Others
3,170,900 4,446,000 4,446,000 4,434,00025420 ගම යද
TRAVELLING25421 ෙ ය 20,930 25,000 25,000 25,000
Local20,930 25,000 25,000 25,000
25430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
25437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000Uniform
25439 ෙවන 7,780 50,000 50,000 1,000Others
7,780 51,000 51,000 2,00025440 ා ධන ව ක අ වැ යා/නඩ
RE. & MAINT. OF CAPITAL ASSETES25445 කා අ වැ යාව 0 1,200,000 1,200,000 1,000
Drainage Maintence25449 ෙවන 1,800 1,000 1,000 1,000
Others1,800 1,201,000 1,201,000 2,000
25480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS
25481 ාම වැ දායකය 0 1,000 1,000 1,000Pension
25488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ/වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000E.P.F./ E.T.F./ W. & O. P.
0 2,000 2,000 2,0003,201,410 5,725,000 5,725,000 4,465,000
25000 HEALTH SERVICES 25000 කා ම
49
-
PROGRAMME 20000 HEALTH SERVICEව ාපෘ යPROJECT
වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙACC.CODE EXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE
26410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS
26411 වැ හා ෙ තන 510,080 660,000 660,000 746,000Salaries & Wages
26412 අ කාල හා වා වැ 0 10,000 10,000 10,000O.T. & Holiday pays
26413 ල ඇ මනා 28,000 28,000 28,000 28,000Uniform Allowance
26416 වන යද 175,658 188,000 188,000 188,000Cost of Living
26419 ෙවන 221,446 145,000 145,000 140,000Others
935,183 1,031,000 1,031,000 1,112,00026420 ගම යද
TRAVELLING26421 ෙ ය 150,000 150,000 150,000 150,000
Local150,000 150,000 150,000 150,000
26430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES
26435 ෛවද සැප 0 50,000 50,000 10,000Medical Supplies
26437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000Uniform
26439 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000Others
0 52,000 52,000 12,00026450 වාහන, ස බ ධතා හා ෙවන
TRANS. COMMU. & UTILITY SERVICES26453 ජලය හා ය 36,334 40,000 40,000 40,000
Water & Electricity36,334 40,000 40,000 40,000
26470 ආධාර හා දායක දGRANTS, SUSIDIES & CONTRI.
26471 සහනාධාර 101,320 203,000 203,000 103,000Subsidies
101,320 203,000 203,000 103,00026480 ාම වැ හා පා ෙත ක
PENSION & BENEFITS26488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ/වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000
E.P.F./ E.T.F./ W. & O. P.0 1,000 1,000 1,000
1,222,838 1,477,000 1,477,000 1,418,000
වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ ව�