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MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 2’280,083.16 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES Desarrollo Social Incluyente. Sub-Programa Promotor de la Cobertura de Servicios del Panteón 1000 1,767.751.34 2000 52, 492.97 3000 459, 838.85 Total 2280.083.16 ADMINISTRACION DEL PANTEON MUNICIPAL. 1. Contar con un Panteón Funcional. 1.1. Adoquinar, empedrar o pavimentar los pasillos con 9,500 mts. En la parte nueva. 1000 2000 3000 Total 1.1.1. 10% 1.1.1.1. 2.1. Proveer el abastecimiento del agua potable en el Panteón. 2.1.1. 0% 2.1.1.1. 3.1. Contar con iluminación nocturna Instalar una red de alumbrado de 1 kilómetro. 3.1.1. 0% 3.1.1.1 4.1. Cubrir la demanda de agua de los visitantes dar mantenimiento a las pilas. 4.1.1. 0% 4.1.1.1.. 5.1. Mantener la funcionalidad de los servicios (Horno Crematorio). 5.1.1. 0% 5.1.1.1.. 6.1. Mantener una buena comunicación con las Autoridades Municipales y la Ciudadanía. 6.1.1. 100% 6.1.1.1.

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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE

Monto del presupuesto autorizado. $ 2’280,083.16 Presupuesto ejercido. $ ____________

Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

Desarrollo Social Incluyente. Sub-Programa Promotor de la Cobertura de Servicios del Panteón

1000 1,767.751.34 2000 52, 492.97 3000 459, 838.85

Total 2’ 280.083.16

ADMINISTRACION DEL PANTEON MUNICIPAL.

1. Contar con un Panteón Funcional.

1.1. Adoquinar, empedrar o pavimentar los pasillos con 9,500 mts. En la parte nueva.

1000 2000 3000 Total

1.1.1. 10%

1.1.1.1.

2.1. Proveer el abastecimiento del agua potable en el Panteón.

2.1.1. 0% 2.1.1.1.

3.1. Contar con iluminación nocturna Instalar una red de alumbrado de 1 kilómetro.

3.1.1. 0% 3.1.1.1

4.1. Cubrir la demanda de agua de los visitantes dar mantenimiento a las pilas.

4.1.1. 0% 4.1.1.1..

5.1. Mantener la funcionalidad de los servicios (Horno Crematorio).

5.1.1. 0% 5.1.1.1..

6.1. Mantener una buena comunicación con las Autoridades Municipales y la Ciudadanía.

6.1.1. 100% 6.1.1.1.

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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE

Monto del presupuesto autorizado. $ 2’280,083.16 Presupuesto ejercido. $ ____________

Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

7.1. Agilizar la limpieza en

el Panteón Municipal con la adquisición de una camioneta.

7.1.1 0%

7.1.1.1.

8.1. Realizar para brindar una mejor vista en general con la construcción de una Fachada de 500 mts.

8.1.1. 0% 8.1.1.1

9.1. Dar un mejor servicio y una mejor imagen pintando las 9 pilas 2 veces al año.

9.1.1. 25% 9.1.1.1.

10.1. Mantener el área libre de maleza con la aplicación de Herbicida.

10.1.1. 50% 10.1.1.1. .

A19-P3-R2