세출예산사업명세서 - wando.go.kr · 전라남도간판개선사업공모책자제작 500 경관관리위원회심의수당 4,200 중앙부처공모사업사업계획서제작
세출예산사업명세서 - CHILGOK · ㅇ재향군인의날행사 3,000...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 사회복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 사회복지과
사회복지과 120,741,492 110,235,314 10,506,178
국 63,475,182
기 1,934,048
도 21,587,725
군 33,744,537
국가 보훈 관리 및 지원 3,564,790 2,354,940 1,209,850
도 833,640
군 2,731,150
보훈관리사업 3,564,790 2,354,940 1,209,850
도 833,640
군 2,731,150
독립유공자및유족의료비지원 28,800 36,000 △7,200
도 8,640
군 20,160
307 민간이전 28,800 36,000 △7,200
도 8,640
군 20,160
01 의료및구료비 28,800 36,000 △7,200
ㅇ 독립유공자 및 유족의료비 지원(18명)
28,8001,600,000원 * 18명
도 8,640
군 20,160
참전유공자명예수당지급(보조) 2,088,000 1,436,400 651,600
도 450,000
군 1,638,000
301 일반보전금 2,088,000 1,436,400 651,600
도 450,000
군 1,638,000
01 사회보장적수혜금 2,088,000 1,436,400 651,600
ㅇ 참전명예수당 및 보훈명예수당 등
2,088,000112,987원 * 1,540명 * 12월
도 450,000
군 1,638,000
보훈단체지원 252,030 247,120 4,910
201 일반운영비 2,010 1,860 150
01 사무관리비 2,010 1,860 150
ㅇ 보훈단체 유공자 표창
1,350
ㅇ 보훈의 달 홍보물 설치 660
90,000원 * 5개단체 * 3개
66,000원 * 10개소
301 일반보전금 46,800 48,040 △1,240
01 사회보장적수혜금 43,000 43,000 0
ㅇ 참전유공자 사망위로금 12,000
ㅇ 보훈가족 위문 2,000
ㅇ 독립유공자 생계보상금
20,000
300,000원 * 40명
200,000원 * 10세대
500,000원 * 20명 * 2회
- 1 -
부서: 사회복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 보훈명예수당수령자 사망위로금
9,000300,000원 * 30명
09 행사실비지원금 3,800 5,040 △1,240
ㅇ 독립유공자 간담회 참석자 실비 보상
800
ㅇ 보훈행사 참석자 실비 보상
3,000
20,000원 * 20명 * 2회
50,000원 * 20명 * 3회
307 민간이전 203,220 197,220 6,000
03 민간단체법정운영비보조 145,000 145,000 0
ㅇ 광복회 칠곡,성주,고령 연합지회 운영비
9,000
ㅇ 상이군경회 칠곡군지회 운영비
18,000
ㅇ 전몰군경유족회 칠곡군지회 운영비
13,000
ㅇ 전몰군경미망인회 칠곡군지회 운영비
13,000
ㅇ 무공수훈자회 칠곡군지회 운영비
17,000
ㅇ 고엽제전우회 칠곡군지회 운영비
13,000
ㅇ 6.25참전유공자회 칠곡군지회 운영비
20,000
ㅇ 월남전참전유공자회 칠곡군지회 운영비
20,000
ㅇ 특수임무유공자회 칠곡군지회 운영비
13,000
ㅇ 재향군인회 칠곡군지회 운영비
9,000
750,000원 * 12월
1,500,000원 * 12월
1,083,333원 * 12월
1,083,333원 * 12월
1,416,666원 * 12월
1,083,333원 * 12월
1,666,666원 * 12월
1,666,666원 * 12월
1,083,333원 * 12월
750,000원 * 12월
11 사회복지사업보조 58,220 52,220 6,000
ㅇ 상이군경회 문화한마당 행사
5,000
ㅇ 6.25참전유공자회 학생안보교육
1,000
ㅇ 6.25전쟁 70주년 기념행사
20,000
ㅇ 재향군인의 날 행사 3,000
ㅇ 광복회 독립운동유적지 순례
1,500
ㅇ 상이군경회 격전지 순례
5,400
ㅇ 6.25참전 유공자회 격전지 순례
7,200
ㅇ 재향군인회 격전지 순례
1,800
ㅇ 월남전 참전유공자회 호국원 및 격전지 순례
3,600
5,000,000원 * 1회
500,000원 * 2회
20,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
50,000원 * 30명 * 1회
60,000원 * 90명 * 1회
65,450원 * 110명 * 1회
60,000원 * 30명 * 1회
45,000원 * 80명 * 1회
- 2 -
부서: 사회복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 고엽제전우회 격전지 순례
2,040
ㅇ 무공수훈자회 격전지 순례
1,800
ㅇ 전몰군경유족회 격전지 순례
2,040
ㅇ 전몰군경미망인회 격전지 순례
2,040
ㅇ 무공수훈자회유족회 격전지 순례
1,800
51,000원 * 40명 * 1회
60,000원 * 30명 * 1회
51,000원 * 40명 * 1회
51,000원 * 40명 * 1회
60,000원 * 30명 * 1회
보훈행사 지원 67,200 52,300 14,900
201 일반운영비 40,200 25,300 14,900
01 사무관리비 40,200 25,300 14,900
ㅇ 신년참배 헌화용 물품구입(국화,향 등)
2,000
ㅇ 보훈행사 헌화용 물품구입(3.1절,광복절,303
고지 추모비 참배) 15,000
ㅇ 보훈행사 홍보물 제작(3.1절,광복절,303고지
추모비 참배) 1,000
ㅇ 보훈행사 장비임대료(3.1절,광복절,303고지
추모비 참배) 5,000
ㅇ 6.25전쟁 70주년 행사 홍보물 제작(팜플릿
등) 5,000
ㅇ 보훈행사 태극기 구입
2,000
ㅇ 현충일 추념행사 장비임대료(천막,의자,차막
등) 6,000
ㅇ 현충일 추념행사 홍보물(팜플릿 등)
1,800
ㅇ 현충일 추념행사 참배(헌화,추념리본 등)
2,400
2,000,000원 * 1회
5,000,000원 * 3회
500,000원 * 2회
2,500,000원 * 2회
2,500원 * 2,000장
20,000원 * 50개 * 2회
6,000,000원 * 1회
1,800원 * 1,000장
3,000원 * 800장
301 일반보전금 27,000 27,000 0
09 행사실비지원금 27,000 27,000 0
ㅇ 현충일 추념행사 참석자 급식 및 여비보상
27,00020,000원 * 1,350명
보훈시설공사 224,960 9,320 215,640
도 100,000
군 124,960
201 일반운영비 3,960 1,320 2,640
02 공공운영비 3,960 1,320 2,640
ㅇ 현충시설 상하수도 및 전기료(충혼탑,애국동
산,한미우정의공원) 3,960
110,000원 * 12월 * 3개소
401 시설비및부대비 21,000 8,000 13,000
01 시설비 21,000 8,000 13,000
- 3 -
부서: 사회복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 애국동산, 충혼탑, 한미우정의 공원 환경정
비 공사(25,352㎡) 21,000
1,750,000원 * 3개소 * 4회
402 민간자본이전 200,000 0 200,000
도 100,000
군 100,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 0 200,000
ㅇ 328고지 충혼탑 건립 200,000200,000,000원 * 1식
도 100,000
군 100,000
낙동강 전투 전승행사 3,800 3,800 0
201 일반운영비 3,800 3,800 0
01 사무관리비 3,800 3,800 0
ㅇ 낙동강전투 전승행사 홍보물 설치
1,800
ㅇ 행사리플릿 제작 2,000
60,000원 * 30개
1,000원 * 2,000부
호국보훈행사개최 및 지원 900,000 450,000 450,000
도 275,000
군 625,000
201 일반운영비 350,000 0 350,000
도 100,000
군 250,000
03 행사운영비 350,000 0 350,000
ㅇ 6.25전쟁 70주년 열린음악회
350,000350,000,000원 * 1회
도 100,000
군 250,000
307 민간이전 550,000 450,000 100,000
도 175,000
군 375,000
04 민간행사사업보조 550,000 450,000 100,000
ㅇ 제11회 낙동강전투전승 행사
450,000450,000,000원 * 1회
도 135,000
군 315,000
ㅇ 제8회 낙동강자전거 호국순례행사
100,000100,000,000원 * 1회
도 40,000
군 60,000
노인복지증진 58,495,434 49,375,877 9,119,557
국 37,728,136
기 16,906
도 4,925,389
군 15,825,003
노인생활안정지원 57,550,767 48,739,796 8,810,971
국 37,681,442
- 4 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 16,906
도 4,819,350
군 15,033,069
기초연금지원 39,918,936 35,016,714 4,902,222
국 31,935,149
도 1,596,757
군 6,387,030
301 일반보전금 39,918,936 35,016,714 4,902,222
국 31,935,149
도 1,596,757
군 6,387,030
01 사회보장적수혜금 39,918,936 35,016,714 4,902,222
ㅇ 기초연금지원(12,630명)
39,918,93639,918,936,000원 * 1식
국 31,935,149
도 1,596,757
군 6,387,030
노인맞춤돌봄서비스 2,020,370 791,296 1,229,074
국 1,414,250
도 181,840
군 424,280
307 민간이전 2,020,370 791,296 1,229,074
국 1,414,250
도 181,840
군 424,280
11 사회복지사업보조 2,020,370 791,296 1,229,074
ㅇ 노인맞춤돌봄서비스 사업지원(1,671명)
2,020,3702,020,370,000원 * 1식
국 1,414,250
도 181,840
군 424,280
노인일자리 사업지원(국비) 6,090,058 4,104,493 1,985,565
국 3,045,029
도 913,509
군 2,131,520
307 민간이전 6,090,058 4,104,493 1,985,565
국 3,045,029
도 913,509
군 2,131,520
11 사회복지사업보조 6,090,058 4,104,493 1,985,565
ㅇ 노인일자리사업(1,680명)
6,090,0586,090,058,000원 * 1개소
국 3,045,029
도 913,509
군 2,131,520
노인일자리 사업(도비) 346,000 280,000 66,000
도 43,800
군 302,200
- 5 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 346,000 280,000 66,000
도 43,800
군 302,200
05 민간위탁금 346,000 280,000 66,000
ㅇ 칠곡시니어클럽 운영비지원
300,000300,000,000원 * 1개소
도 30,000
군 270,000
ㅇ 칠곡시니어클럽 사업지원(개발비)
46,00046,000,000원 * 1개소
도 13,800
군 32,200
무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기 83,070 68,264 14,806
도 8,307
군 74,763
307 민간이전 83,070 68,264 14,806
도 8,307
군 74,763
11 사회복지사업보조 83,070 68,264 14,806
ㅇ 무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기(1,065
명) 83,0706,500원 * 1,065명 * 12개월
도 8,307
군 74,763
장기요양기관운영지원 4,789,190 4,190,351 598,839
도 1,436,757
군 3,352,433
301 일반보전금 4,789,190 4,190,351 598,839
도 1,436,757
군 3,352,433
01 사회보장적수혜금 4,789,190 4,190,351 598,839
ㅇ 장기요양기관 급여비용 지원(361명)
4,789,1904,789,190,000원 * 1식
도 1,436,757
군 3,352,433
노인복지시설 운영지원 441,960 375,240 66,720
도 132,588
군 309,372
301 일반보전금 441,960 375,240 66,720
도 132,588
군 309,372
01 사회보장적수혜금 441,960 375,240 66,720
ㅇ 노인복지시설 종사자수당(382명)
441,960441,960,000원 * 1식
도 132,588
군 309,372
경로식당 무료급식 사업 120,000 120,000 0
도 9,360
- 6 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 110,640
307 민간이전 120,000 120,000 0
도 9,360
군 110,640
11 사회복지사업보조 120,000 120,000 0
ㅇ 경로식당 무료급식사업
120,000120,000,000원 * 1개소
도 9,360
군 110,640
재가노인복지센터운영 222,000 200,000 22,000
도 18,000
군 204,000
307 민간이전 222,000 200,000 22,000
도 18,000
군 204,000
05 민간위탁금 222,000 200,000 22,000
ㅇ 재가노인복지센터 운영
222,000222,000,000원 * 1개소
도 18,000
군 204,000
경로당 지원 254,000 230,000 24,000
401 시설비및부대비 124,000 100,000 24,000
01 시설비 124,000 100,000 24,000
ㅇ 노후경로당 유지 보수
100,000
ㅇ 관호4리(성재) 경로당 리모델링
24,000
5,000,000원 * 20개소
510,635원 * 47㎡
402 민간자본이전 100,000 100,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 100,000 100,000 0
ㅇ 중리 경로당 매입 100,0001,428,570원 * 70㎡
405 자산취득비 30,000 30,000 0
01 자산및물품취득비 30,000 30,000 0
ㅇ 경로당 활성화물품 구입
30,0001,000,000원 * 30개소
경로당운영지원 650,858 652,300 △1,442
도 85,310
군 565,548
301 일반보전금 650,858 0 650,858
도 85,310
군 565,548
01 사회보장적수혜금 650,858 0 650,858
ㅇ 경로당 운영지원(260개소)
442,0001,700,000원 * 260개소
도 43,860
군 398,140
- 7 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 경로당 특별연료비(260개소)
208,858803,300원 * 260개소
도 41,450
군 167,408
경로당 하절기 냉방비 지원 52,000 52,400 △400
국 13,000
도 11,700
군 27,300
301 일반보전금 52,000 0 52,000
국 13,000
도 11,700
군 27,300
01 사회보장적수혜금 52,000 0 52,000
ㅇ 경로당 하절기 냉방비 지원(260개소)
52,000200,000원 * 260개소
국 13,000
도 11,700
군 27,300
경로당 동절기 난방비 지원 416,000 419,200 △3,200
국 104,000
도 93,600
군 218,400
301 일반보전금 416,000 0 416,000
국 104,000
도 93,600
군 218,400
01 사회보장적수혜금 416,000 0 416,000
ㅇ 경로당 동절기 난방비 지원(260개소)
416,0001,600,000원 * 260개소
국 104,000
도 93,600
군 218,400
경로당 양곡비 지원 95,069 92,639 2,430
국 23,767
도 21,391
군 49,911
301 일반보전금 95,069 92,639 2,430
국 23,767
도 21,391
군 49,911
01 사회보장적수혜금 95,069 92,639 2,430
ㅇ 경로당 양곡비지원(260개소)
95,06995,069,000원 * 1식
국 23,767
도 21,391
군 49,911
양로시설운영비지원 1,637,495 1,451,773 185,722
국 1,146,247
- 8 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 147,374
군 343,874
307 민간이전 1,637,495 1,451,773 185,722
국 1,146,247
도 147,374
군 343,874
10 사회복지시설법정운영비보조 1,637,495 1,451,773 185,722
ㅇ 양로시설 운영비 지원(3개소)
1,637,4951,637,495,000원 * 1식
국 1,146,247
도 147,374
군 343,874
독거노인 응급안전돌보미 운영 33,812 34,549 △737
기 16,906
도 5,072
군 11,834
307 민간이전 33,812 34,549 △737
기 16,906
도 5,072
군 11,834
11 사회복지사업보조 33,812 34,549 △737
ㅇ 독거노인 응급안전돌보미 사업운영지원(인건
비) 25,6122,134,310원 * 1명 * 12월
기 12,806
도 3,842
군 8,964
ㅇ 독거노인응급안전돌보미 사업운영지원(장비
유지보수) 4,84080,666원 * 60대
기 2,420
도 726
군 1,694
ㅇ 독거노인응급안전돌보미 사업운영지원(기관
운영비) 3,3603,360,000원 * 1식
기 1,680
도 504
군 1,176
장기요양기관 등급외자 급여비용 지원 93,440 142,518 △49,078
도 28,032
군 65,408
301 일반보전금 93,440 142,518 △49,078
도 28,032
군 65,408
01 사회보장적수혜금 93,440 142,518 △49,078
ㅇ 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원(4명)
93,44023,360,000원 * 4명
도 28,032
군 65,408
경로당 행복도우미 지원 사업 286,509 0 286,509
- 9 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 85,953
군 200,556
307 민간이전 286,509 0 286,509
도 85,953
군 200,556
11 사회복지사업보조 286,509 0 286,509
ㅇ 경로당 행복도우미 지원사업
286,5091,492,234원 * 16명 * 12월
도 85,953
군 200,556
노인복지사업 944,667 636,081 308,586
국 46,694
도 106,039
군 791,934
노인맞춤돌봄서비스사업 134,400 31,500 102,900
307 민간이전 134,400 31,500 102,900
11 사회복지사업보조 134,400 31,500 102,900
ㅇ 노인맞춤돌봄서비스 사업 교통비
134,400100,000원 * 112명 * 12월
노인복지지원 219,155 277,655 △58,500
201 일반운영비 95,635 94,135 1,500
01 사무관리비 14,935 7,435 7,500
ㅇ 노인건강진단 및 경로당관리카드 유인
495
ㅇ 노인복지업무추진 급식
3,840
ㅇ 노인복지업무 관련 비품구입
1,000
ㅇ 효행자, 모범노인 등 표창장 유인
750
ㅇ 노인장기요양보험법위반 청문주재자 참석수
당 350
ㅇ 고령운전자 실버마크 제작
5,700
ㅇ 불법묘지 단속 개장허가등 장사업무추진비
1,000
ㅇ 화목한 모범가족상패 제작 800
ㅇ 경로당 액자 등 제작 1,000
1,650원 * 300매
8,000원 * 4명 * 10일 * 12월
50,000원 * 10종 * 2회
25,000원 * 30명
70,000원 * 5회
3,800원 * 1,500장
500,000원 * 2종
80,000원 * 10개
200,000원 * 5개
02 공공운영비 80,700 86,700 △6,000
ㅇ LPG사용시설(경로당)정기검사
13,000
ㅇ 경로당 전기시설 안전검사
16,900
ㅇ 경로당 기부채납 수수료 및 공과금
2,000
50,000원 * 260개소
65,000원 * 260개소
500,000원 * 4개소
- 10 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 경로당 화재 및 손해보험료
33,800
ㅇ 노후경로당 건물안전진단 수수료
15,000
130,000원 * 260개소
500,000원 * 30개소
202 여비 11,520 11,520 0
01 국내여비 11,520 11,520 0
ㅇ 노인복지담당 업무추진여비
11,52020,000원 * 4명 * 12일 * 12월
301 일반보전금 104,000 104,000 0
12 기타보상금 104,000 104,000 0
ㅇ 화장장려 지원금 104,000260,000원 * 400명
307 민간이전 8,000 8,000 0
05 민간위탁금 8,000 8,000 0
ㅇ 공설봉안당 위탁 관리비
8,0002,000,000원 * 4분기
노인복지회관 관리 311,574 276,734 34,840
101 인건비 23,064 0 23,064
04 기간제근로자등보수 23,064 0 23,064
ㅇ 어르신의 전당 시설물관리 인부임
20,410
ㅇ 근로자 보험료 2,654
68,720원 * 1명 * 27일 * 11월
20,410,000원 * 13%
201 일반운영비 76,090 75,590 500
01 사무관리비 21,280 21,280 0
ㅇ 어르신의 전당 일직비 3,300
ㅇ 노인복지관 업무추진 급식
1,920
ㅇ 시설안내 유인물 및 홍보물 제작
2,000
ㅇ 사무용품 구입 500
ㅇ 건강증진실 기구 운영소모품 구입
2,000
ㅇ 화장실 휴지 등 관리용품 구입
1,200
ㅇ 교육 홍보물 제작 2,000
ㅇ 도서 및 일간지 구입
600
ㅇ 교육수료증, 공로상, 개근상 내외지 구입
2,000
ㅇ 교육교재 구입 1,800
ㅇ 냉온수기 임차료 2,160
ㅇ 프린터 및 복사기 토너 구입
1,800
60,000원 * 55회
8,000원 * 2명 * 10일 * 12월
1,000원 * 1,000부 * 2종
5,000원 * 20종 * 5회
200,000원 * 10회
100,000원 * 12월
500원 * 2,000매 * 2회
5,000원 * 10종 * 12월
2,000원 * 500매 * 2회
9,000원 * 100부 * 2회
60,000원 * 3대 * 12월
300,000원 * 3대 * 2회
02 공공운영비 52,810 52,310 500
ㅇ 노인복지관 협회비 3,200800,000원 * 4분기
- 11 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 전산교육장 인터넷 사용료
4,080
ㅇ 전기요금 24,000
ㅇ 상수도요금 3,600
ㅇ 화재보험료 및 손해보험료 300
ㅇ 유선방송 시청료 240
ㅇ 무인경보시스템 용역비 2,400
ㅇ 승강기 안전 정기검사 200
ㅇ 승강기 안전 관리비 2,400
ㅇ 소방안전협회비 50
ㅇ 가스사용료 300
ㅇ 우편요금 240
ㅇ 기계실 유지관리비 2,400
ㅇ 건강관리실 유지보수
4,800
ㅇ 소방시설 유지보수 2,400
ㅇ 교육용 컴퓨터 유지보수 1,200
ㅇ 전자악기 유지보수 1,000
340,000원 * 12월
2,000,000원 * 12월
300,000원 * 12월
150,000원 * 2회
20,000원 * 12월
200,000원 * 12월
200,000원 * 1회
200,000원 * 12월
50,000원 * 1회
50,000원 * 6월
20,000원 * 12월
200,000원 * 12월
200,000원 * 2회 * 12월
200,000원 * 12월
100,000원 * 12월
50,000원 * 2종 * 10대
03 행사운영비 2,000 2,000 0
ㅇ 어르신문화대학 개강, 수료 기념행사
2,0001,000,000원 * 2회
202 여비 5,760 5,760 0
01 국내여비 5,760 5,760 0
ㅇ 노인복지회관 업무추진여비
5,76020,000원 * 2명 * 12일 * 12월
206 재료비 3,800 3,800 0
01 재료비 3,800 3,800 0
ㅇ 전산교육장 운영소모품 구입
1,200
ㅇ 조명등 및 전기재료 구입 600
ㅇ 청소용품 구입 2,000
100,000원 * 12월
8,000원 * 75개
100,000원 * 20종
301 일반보전금 96,000 88,800 7,200
12 기타보상금 96,000 84,000 12,000
ㅇ 교육강사수당
96,00040,000원 * 2시간 * 24개과정 * 25회 * 2기
307 민간이전 93,960 102,784 △8,824
03 민간단체법정운영비보조 42,600 42,000 600
ㅇ 대한노인회지회 취업지원센터 운영
6,000
ㅇ 차량관리비 3,000
ㅇ 대한노인회지회 운영비 지원
33,600
500,000원 * 12월
250,000원 * 12월
2,800,000원 * 12월
- 12 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
ㅇ 칠곡군 노인회장기 한궁대회 지원
3,0003,000,000원 * 1회
11 사회복지사업보조 48,360 57,784 △9,424
ㅇ 경로당 순회 프로그램 인부임
29,760
ㅇ 대한노인회 칠곡군지회 및 경로당 노인신문
지원 15,600
ㅇ 노인 게이트볼대회 지원 3,000
2,480,000원 * 12월
60,000원 * 260개소
30,000원 * 100명
405 자산취득비 12,900 0 12,900
01 자산및물품취득비 12,900 0 12,900
ㅇ 건강증진실 안마기 교체 11,100
ㅇ 건강증진실 발마사지기 교체
1,800
3,700,000원 * 3대
600,000원 * 3대
노인교실운영 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
05 민간위탁금 9,000 9,000 0
ㅇ 노인교실운영 9,0003,000,000원 * 3개소
도 2,700
군 6,300
요요공연예술단운영 13,000 13,000 0
도 3,900
군 9,100
307 민간이전 13,000 13,000 0
도 3,900
군 9,100
11 사회복지사업보조 13,000 13,000 0
ㅇ 요요공연 예술단운영 7,0007,000,000원 * 1개소
도 2,100
군 4,900
ㅇ 요요클럽 활성화 지원 6,0003,000,000원 * 2개소
도 1,800
군 4,200
노인복지시설 기능보강사업(도비) 100,000 20,000 80,000
도 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 20,000 80,000
도 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 20,000 80,000
- 13 -
부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 경로당 기능보강 사업
100,00050,000,000원 * 2개소
도 50,000
군 50,000
노인의 날 행사 55,000 0 55,000
307 민간이전 55,000 0 55,000
04 민간행사사업보조 55,000 0 55,000
ㅇ 노인의 날 행사지원 55,00055,000,000원 * 1회
경로당지도자교육지원 9,150 6,100 3,050
도 2,745
군 6,405
307 민간이전 9,150 6,100 3,050
도 2,745
군 6,405
11 사회복지사업보조 9,150 6,100 3,050
ㅇ 경로당 지도자 교육지원 9,150150,000원 * 61명
도 2,745
군 6,405
노인복지시설 기능보강사업(국비) 93,388 0 93,388
국 46,694
도 46,694
402 민간자본이전 93,388 0 93,388
국 46,694
도 46,694
02 민간자본사업보조(이전재원) 93,388 0 93,388
ㅇ 노인복지시설 기능보강사업
93,38893,388,000원 * 1개소
국 46,694
도 46,694
청소년 보호육성 595,294 555,454 39,840
국 15,609
기 172,405
도 42,405
군 364,875
청소년복지증진 595,294 555,454 39,840
국 15,609
기 172,405
도 42,405
군 364,875
청소년활동지원 19,320 4,100 15,220
201 일반운영비 8,480 2,000 6,480
01 사무관리비 8,480 2,000 6,480
ㅇ 청소년 선도활동 홍보물 제작
800200원 * 4,000매
- 14 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 청소년증 발급대행 수수료
4,800
ㅇ 청소년담당 업무추진 급식비
2,880
400,000원 * 12월
8,000원 * 3명 * 10일 * 12월
202 여비 8,640 0 8,640
01 국내여비 8,640 0 8,640
ㅇ 청소년담당 업무추진 여비
8,64020,000원 * 3명 * 12일 * 12월
301 일반보전금 2,200 2,100 100
09 행사실비지원금 2,000 2,000 0
ㅇ 청소년 야외활동 참가자 실비
1,000
ㅇ 청소년 지도위원 교육 1,000
50,000원 * 20명
50,000원 * 20명
12 기타보상금 200 100 100
ㅇ 청소년 유해환경 신고 포상금
200100,000원 * 2회
시군참여위원회 운영 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
301 일반보전금 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
09 행사실비지원금 2,800 2,800 0
ㅇ 참여위원 활동비지원
2,80020,000원 * 20명 * 7회
기 1,400
군 1,400
청소년 상담센터 운영지원 135,150 118,500 16,650
도 24,000
군 111,150
101 인건비 102,500 97,000 5,500
도 18,962
군 83,538
03 무기계약근로자보수 42,500 42,500 0
ㅇ 청소년 상담원 인건비 등
42,00042,000,000원 * 1명
도 7,770
군 34,230
ㅇ 상담원 교육 및 회의참석
500100,000원 * 5회 * 1명
도 92
군 408
04 기간제근로자등보수 60,000 54,500 5,500
ㅇ 청소년 상담원 인건비 등
59,00059,000,000원 * 1명
도 10,915
- 15 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 48,085
ㅇ 상담원 교육 및 회의 참석
1,000100,000원 * 10회 * 1명
도 185
군 815
201 일반운영비 23,400 12,600 10,800
도 4,329
군 19,071
01 사무관리비 5,800 5,800 0
ㅇ 상담센터 사무실 운영비 1,200100,000원 * 12월
도 222
군 978
ㅇ 행정장비 임차 및 유지비 3,000250,000원 * 12월
도 555
군 2,445
ㅇ 프로그램 운영 재료비 1,200100,000원 * 12월
도 222
군 978
ㅇ 프로그램 운영 현수막 40050,000원 * 8개
도 74
군 326
02 공공운영비 17,600 6,800 10,800
ㅇ 전기, 상하수도 사용료 2,400600,000원 * 4월
도 444
군 1,956
ㅇ 전화요금 및 인터넷 사용료
2,400200,000원 * 12월
도 444
군 1,956
ㅇ 문서발송 우편료 20050,000원 * 4분기
도 37
군 163
ㅇ 영업배상책임 600600,000원 * 1회
도 111
군 489
ㅇ 시설유지관리비 12,0001,000,000원 * 12월
도 2,220
군 9,780
301 일반보전금 5,150 6,500 △1,350
09 행사실비지원금 1,650 3,000 △1,350
ㅇ 상담자원봉사 연수비 750
ㅇ 상담자원봉사자 활동비
900
37,500원 * 20명
10,000원 * 30명 * 3회
12 기타보상금 3,500 3,500 0
ㅇ 상담자원봉사자 교육 강사료
3,500350,000원 * 10회
405 자산취득비 4,100 2,400 1,700
- 16 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 709
군 3,391
01 자산및물품취득비 4,100 2,400 1,700
ㅇ 컴퓨터 등(5종) 구입 4,100820,000원 * 5종
도 709
군 3,391
학교폭력예방 및 대책활동지원 5,400 5,400 0
도 480
군 4,920
201 일반운영비 800 800 0
01 사무관리비 800 800 0
ㅇ 학교폭력예방 홍보물 제작 800200원 * 4,000매
301 일반보전금 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
12 기타보상금 1,600 1,600 0
ㅇ 학교폭력예방 및 대책활동지원 강사수당
1,600160,000원 * 10회
도 480
군 1,120
307 민간이전 3,000 3,000 0
11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0
ㅇ 청소년 학교폭력예방 교육사업
3,0003,000,000원 * 1개소
청소년통합지원체계구축사업 102,320 100,220 2,100
기 51,160
군 51,160
101 인건비 86,000 86,000 0
기 43,000
군 43,000
03 무기계약근로자보수 86,000 86,000 0
ㅇ CYS-Net 상담원 인건비 등
85,00042,500,000원 * 2명
기 42,500
군 42,500
ㅇ 상담원 교육 및 회의 참석 여비
1,000100,000원 * 5회 * 2명
기 500
군 500
201 일반운영비 11,320 9,220 2,100
기 5,660
군 5,660
01 사무관리비 11,320 9,220 2,100
ㅇ 심리검사지 및 도구 구입 2,400200,000원 * 12월
기 1,200
군 1,200
- 17 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ CYS-Net 홍보물 제작 2,26010,000원 * 226개
기 1,130
군 1,130
ㅇ 프로그램 운영 재료비 6,000500,000원 * 12월
기 3,000
군 3,000
ㅇ 프로그램 운영 현수막 66055,000원 * 12개
기 330
군 330
301 일반보전금 5,000 5,000 0
기 2,500
군 2,500
09 행사실비지원금 2,000 2,000 0
ㅇ 프로그램 참가자 다과비
3503,500원 * 20명 * 5회
기 175
군 175
ㅇ CYS-Net 운영 회의 참석자 식비
1,2008,000원 * 15명 * 10회
기 600
군 600
ㅇ CYS-Net 운영 회의 참석자 실비보상
25050,000원 * 5명
기 125
군 125
ㅇ 긴급구조 지원비 20050,000원 * 4회
기 100
군 100
12 기타보상금 3,000 3,000 0
ㅇ 교육연수 운영 강사수당 3,000300,000원 * 10회
기 1,500
군 1,500
청소년동반자 프로그램 운영지원 88,280 84,500 3,780
기 44,140
도 13,242
군 30,898
101 인건비 88,280 84,500 3,780
기 44,140
도 13,242
군 30,898
04 기간제근로자등보수 88,280 84,500 3,780
ㅇ 청소년동반자 활동비(전일제)
63,68031,840,000원 * 2명
기 31,840
도 9,552
군 22,288
ㅇ 청소년동반자 활동비(시간제)
23,60011,800,000원 * 2명
기 11,800
- 18 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,540
군 8,260
ㅇ 청소년동반자 교육 및 회의참석 여비
1,00050,000원 * 5회 * 4명
기 500
도 150
군 350
청소년특별지원 2,500 2,500 0
기 1,750
군 750
301 일반보전금 2,500 2,500 0
기 1,750
군 750
01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0
ㅇ 청소년 특별지원 사업 2,500500,000원 * 5명
기 1,750
군 750
학업중단청소년 자립 및 학습지원 89,236 87,580 1,656
기 62,465
군 26,771
101 인건비 70,000 66,160 3,840
기 49,000
군 21,000
03 무기계약근로자보수 70,000 66,160 3,840
ㅇ 학교 밖 지원센터 상담원 인건비 등
68,00034,000,000원 * 2명
기 47,600
군 20,400
ㅇ 상담원 교육 및 회의참석 여비
2,000100,000원 * 10회 * 2명
기 1,400
군 600
201 일반운영비 8,086 15,220 △7,134
기 5,660
군 2,426
01 사무관리비 8,086 15,220 △7,134
ㅇ 사무용품 구입비 1,200100,000원 * 12월
기 840
군 360
ㅇ 인쇄비 및 유인물비 60050,000원 * 12월
기 420
군 180
ㅇ 소모성물품, 간행물, 비품수선비
60050,000원 * 12월
기 420
군 180
ㅇ 교구재 구입 및 제작비 60050,000원 * 12월
기 420
- 19 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 180
ㅇ 홍보물 제작 3,4861,000원 * 3,486개
기 2,440
군 1,046
ㅇ 차량 임차료 1,600400,000원 * 4회
기 1,120
군 480
301 일반보전금 10,900 6,000 4,900
기 7,630
군 3,270
09 행사실비지원금 2,900 2,900 0
ㅇ 프로그램 참석자 식비 및 간식
2,4008,000원 * 25명 * 12월
기 1,680
군 720
ㅇ 프로그램 참석자 실비보상 50050,000원 * 10명
기 350
군 150
12 기타보상금 8,000 3,100 4,900
ㅇ 교육 및 특강 전문강사비 8,000800,000원 * 10회
기 5,600
군 2,400
307 민간이전 250 200 50
기 175
군 75
06 보험금 250 200 50
ㅇ 프로그램 참석자 상해보험 2502,500원 * 100명
기 175
군 75
저소득층 여성청소년지원 31,218 31,218 0
국 15,609
도 4,683
군 10,926
301 일반보전금 31,218 31,218 0
국 15,609
도 4,683
군 10,926
01 사회보장적수혜금 31,218 31,218 0
ㅇ 저소득층 여성청소년 위생용품 구입비 지원
31,2183,902,250원 * 8개읍면
국 15,609
도 4,683
군 10,926
청소년문화의 집 운영 85,890 91,774 △5,884
201 일반운영비 73,090 77,774 △4,684
01 사무관리비 15,940 16,108 △168
- 20 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 홍보물 등 제작 3,000
ㅇ 사무용품 구입 1,000
ㅇ 노래연습실 신곡 다운로드
600
ㅇ 문화의 집 관리 비품 3,000
ㅇ 정수기 임차료 1,440
ㅇ 복사기 임차료 2,400
ㅇ 프로그램 운영 재료비
4,500
600원 * 5종 * 1,000매
100,000원 * 10회
25,000원 * 2대 * 12회
60,000원 * 50종
60,000원 * 2대 * 12월
200,000원 * 1대 * 12월
3,000원 * 20명 * 5개 강좌 * 15회기
02 공공운영비 57,150 61,666 △4,516
ㅇ 승강기 안전 정기검사 200
ㅇ 승강기 안전관리 용역비 2,400
ㅇ 전기안전관리 용역비 1,800
ㅇ 소방안전 관리비 2,400
ㅇ 소방안전협회비 50
ㅇ 무인경비시스템 용역비 3,000
ㅇ 홈페이지 유지관리 용역비 840
ㅇ 홈페이지 본인확인서비스 수수료
660
ㅇ 청소년수련시설협회 연회비
200
ㅇ 전기 요금 39,600
ㅇ 상하수도 요금 1,200
ㅇ 인터넷 요금 600
ㅇ 전화 요금 600
ㅇ 청사 시설, 장비 유지관리비
3,600
200,000원 * 1회
200,000원 * 12월
150,000원 * 12월
200,000원 * 12월
50,000원 * 1회
250,000원 * 12월
120,000원 * 7월
55,000원 * 12월
200,000원 * 1회
3,300,000원 * 12월
100,000원 * 12월
50,000원 * 12월
50,000원 * 12월
300,000원 * 12월
301 일반보전금 12,800 4,000 8,800
12 기타보상금 12,800 4,000 8,800
ㅇ 프로그램 운영 강사료
12,80040,000원 * 2시간 * 4개강좌 * 40회기
청소년지도사 배치지원 29,880 26,862 3,018
기 11,490
군 18,390
101 인건비 29,880 26,862 3,018
기 11,490
군 18,390
04 기간제근로자등보수 29,880 26,862 3,018
ㅇ 청소년문화의 집 운영인력 인건비 등
22,9801,915,000원 * 1명 * 12월
기 11,490
군 11,490
ㅇ 근로자 보험료 3,000
ㅇ 퇴직금 2,900
250,000원 * 1명 * 12월
2,900,000원 * 1명
- 21 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호육성
단위: 청소년복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 직무보수교육 여비 1,00050,000원 * 2일 * 10회
청소년시설 운영위원회 지원 2,000 0 2,000
301 일반보전금 2,000 0 2,000
09 행사실비지원금 2,000 0 2,000
ㅇ 청소년운영위원회 실비보상
2,00010,000원 * 20명 * 10회
청소년문화의 집 동아리 활동지원 1,300 0 1,300
301 일반보전금 1,300 0 1,300
09 행사실비지원금 500 0 500
ㅇ 우수 청소년 동아리 지원
500100,000원 * 5개팀
12 기타보상금 800 0 800
ㅇ 청소년 동아리 강사 지원
80040,000원 * 2시간 * 2회 * 5개팀
취약계층보호 및 지원 11,260,947 10,035,196 1,225,751
국 7,161,876
기 312,329
도 1,152,903
군 2,633,839
아동복지증진 11,260,947 10,035,196 1,225,751
국 7,161,876
기 312,329
도 1,152,903
군 2,633,839
아동복지지원 5,736 6,225 △489
201 일반운영비 5,736 6,225 △489
01 사무관리비 2,376 2,400 △24
ㅇ 어린이날 표창패 구입 2,37688,000원 * 27명
02 공공운영비 3,360 3,825 △465
ㅇ 어린이공원 CCTV 사용전기료
360
ㅇ 어린이공원 CCTV 유지관리비(수리,교체)
3,000
30,000원 * 12월
500,000원 * 6대
입양아동축하금지원 4,000 3,000 1,000
도 1,200
군 2,800
301 일반보전금 4,000 3,000 1,000
도 1,200
군 2,800
01 사회보장적수혜금 4,000 3,000 1,000
ㅇ 입양아동 축하금 지원(3명)
4,0001,333,333.3원 * 3명
도 1,200
군 2,800
- 22 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
입양아동가족지원 52,074 55,252 △3,178
기 36,452
도 4,687
군 10,935
301 일반보전금 52,074 55,252 △3,178
기 36,452
도 4,687
군 10,935
01 사회보장적수혜금 52,074 55,252 △3,178
ㅇ 입양아동 가족지원
52,074166,903원 * 26명 * 12월
기 36,452
도 4,687
군 10,935
어린이날 행사 개최 52,100 52,100 0
201 일반운영비 22,000 22,000 0
03 행사운영비 22,000 22,000 0
ㅇ 어린이날 행사 개최 22,00022,000,000원 * 1회
307 민간이전 30,100 30,100 0
04 민간행사사업보조 30,100 30,100 0
ㅇ 어린이날 행사 개최지원
30,10043,000,000원 * 1회 * 70/100
가정위탁양육지원 72,000 59,400 12,600
도 7,200
군 64,800
301 일반보전금 72,000 59,400 12,600
도 7,200
군 64,800
01 사회보장적수혜금 72,000 59,400 12,600
ㅇ 가정위탁 양육지원
72,000200,000원 * 30명 * 12월
도 7,200
군 64,800
아동수당지원 7,910,671 7,366,800 543,871
국 6,328,537
도 474,640
군 1,107,494
301 일반보전금 7,910,671 7,366,800 543,871
국 6,328,537
도 474,640
군 1,107,494
01 사회보장적수혜금 7,910,671 7,366,800 543,871
ㅇ 아동수당 급여지급(6,771명)
7,910,6711,168,316.4원 * 6,771명
국 6,328,537
도 474,640
- 23 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,107,494
아동수당제도운영 1,934 1,935 △1
국 1,354
도 174
군 406
201 일반운영비 1,934 1,935 △1
국 1,354
도 174
군 406
01 사무관리비 1,934 1,935 △1
ㅇ 아동수당 제도운영 1,9341,934,000원 * 1식
국 1,354
도 174
군 406
가정위탁지원센터 운영지원 10,396 8,329 2,067
308 자치단체등이전 10,396 8,329 2,067
07 자치단체간부담금 10,396 8,329 2,067
ㅇ 가정위탁 지원센터 운영지원
10,39610,396,000원 * 1개소
결식아동급식지원 1,181,509 748,125 433,384
기 230,400
도 341,570
군 609,539
301 일반보전금 1,181,509 748,125 433,384
기 230,400
도 341,570
군 609,539
01 사회보장적수혜금 1,181,509 748,125 433,384
ㅇ 방학중 중식 230,4005,000원 * 800명 * 57.6일
기 230,400
ㅇ 학기중 토공휴일 중식
309,4895,000원 * 477명 * 129.7647일
도 309,489
ㅇ 지역아동센터 등 급식지원
641,6205,000원 * 341명 * 376.3167일
도 32,081
군 609,539
아동발달지원계좌지원 111,482 89,186 22,296
국 78,038
도 10,033
군 23,411
301 일반보전금 111,482 89,186 22,296
국 78,038
도 10,033
군 23,411
01 사회보장적수혜금 111,482 89,186 22,296
- 24 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 아동발달지원 계좌지원
111,482417,535.5원 * 267명
국 78,038
도 10,033
군 23,411
아동복지교사파견지원 157,243 142,102 15,141
국 71,838
도 21,551
군 63,854
101 인건비 157,243 142,102 15,141
국 71,838
도 21,551
군 63,854
03 무기계약근로자보수 119,086 103,802 15,284
ㅇ 아동복지교사 인건비
110,1461,529,800원 * 6명 * 12월
국 52,911
도 15,888
군 41,347
ㅇ 아동복지교사(공무직) 가족수당
5,040
ㅇ 아동복지교사(공무직) 간식비
3,600
ㅇ 아동복지교사 교육여비
300
42,000원 * 10명 * 12월
50,000원 * 6명 * 12월
50,000원 * 6명 * 1회
04 기간제근로자등보수 38,157 38,300 △143
ㅇ 아동복지교사 인건비
38,007633,450원 * 5명 * 12월
국 18,927
도 5,663
군 13,417
ㅇ 아동복지교사 교육여비
15030,000원 * 5명 * 1회
지역아동센터운영지원 908,016 776,578 131,438
국 403,008
도 146,822
군 358,186
307 민간이전 908,016 724,270 183,746
국 403,008
도 146,822
군 358,186
10 사회복지시설법정운영비보조 892,416 680,590 211,826
ㅇ 지역아동센터 운영지원
806,01667,168,000원 * 12개소
국 403,008
도 120,902
군 282,106
ㅇ 지역아동센터 조리사 인건비지원
86,4007,200,000원 * 12개소
- 25 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 25,920
군 60,480
11 사회복지사업보조 15,600 43,680 △28,080
ㅇ 지역아동센터 종사자 처우개선비
15,60050,000원 * 26명 * 12월
우수 지역아동센터 지원 22,306 22,306 0
국 11,153
도 3,346
군 7,807
307 민간이전 22,306 22,306 0
국 11,153
도 3,346
군 7,807
10 사회복지시설법정운영비보조 22,306 22,306 0
ㅇ 우수 지역아동센터 지원
22,3062,478,444원 * 9개소
국 11,153
도 3,346
군 7,807
지역아동센터운영지원(자체) 53,840 0 53,840
국 2,580
도 15,378
군 35,882
301 일반보전금 43,680 0 43,680
도 13,104
군 30,576
12 기타보상금 43,680 0 43,680
ㅇ 지역아동센터 종사자 수당
43,680140,000원 * 26명 * 12월
도 13,104
군 30,576
307 민간이전 5,000 0 5,000
도 1,500
군 3,500
10 사회복지시설법정운영비보조 5,000 0 5,000
ㅇ 지역아동센터 특화프로그램 지원
5,0005,000,000원 * 1개소
도 1,500
군 3,500
402 민간자본이전 5,160 0 5,160
국 2,580
도 774
군 1,806
02 민간자본사업보조(이전재원) 5,160 0 5,160
ㅇ 지역아동센터 환경개선비
5,1605,160,000원 * 1개소
국 2,580
도 774
- 26 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,806
지역아동센터 특수목적형 지원 14,616 14,616 0
국 7,308
도 2,192
군 5,116
307 민간이전 14,616 14,616 0
국 7,308
도 2,192
군 5,116
10 사회복지시설법정운영비보조 14,616 14,616 0
ㅇ 지역아동센터 특수목적형 지원
14,6167,308,000원 * 2개소
국 7,308
도 2,192
군 5,116
지역아동센터 토요운영 지원 20,280 29,184 △8,904
국 10,140
도 3,042
군 7,098
307 민간이전 20,280 29,184 △8,904
국 10,140
도 3,042
군 7,098
10 사회복지시설법정운영비보조 20,280 29,184 △8,904
ㅇ 지역아동센터 토요운영지원
20,2804,056,000원 * 5개소
국 10,140
도 3,042
군 7,098
아동보호전문기관 운영지원 104,523 104,604 △81
기 45,477
도 13,643
군 45,403
307 민간이전 104,523 104,604 △81
기 45,477
도 13,643
군 45,403
11 사회복지사업보조 104,523 104,604 △81
ㅇ 지역아동보호전문기관 운영지원
104,523104,523,000원 * 1개소
기 45,477
도 13,643
군 45,403
아동보호전문기관운영지원(보조) 16,389 9,413 6,976
도 4,917
군 11,472
307 민간이전 16,389 9,413 6,976
도 4,917
- 27 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 11,472
11 사회복지사업보조 16,389 9,413 6,976
ㅇ 지역아동 보호전문기관 운영지원
16,38916,389,000원 * 1개소
도 4,917
군 11,472
취약계층아동 건전육성 33,920 38,760 △4,840
도 10,176
군 23,744
301 일반보전금 33,920 38,760 △4,840
도 10,176
군 23,744
01 사회보장적수혜금 33,920 38,760 △4,840
ㅇ 가정위탁보호 종결아동 자립정착금 지원
30,0005,000,000원 * 6명
도 9,000
군 21,000
ㅇ 취약계층 아동지원 3,920356,363.6원 * 11명
도 1,176
군 2,744
지역 드림스타트 통합사례관리 지원 288,315 254,000 34,315
국 213,360
도 16,002
군 58,953
101 인건비 104,520 99,360 5,160
국 79,488
도 5,960
군 19,072
03 무기계약근로자보수 104,520 99,360 5,160
ㅇ 아동통합사례관리사(공무직) 간식비
1,800
ㅇ 아동통합사례관리사 인건비등
94,680
50,000원 * 3명 * 12월
2,630,000원 * 3명 * 12월
국 75,744
도 5,680
군 13,256
ㅇ 업무추진 야간근무 급식
2,8808,000원 * 3명 * 10회 * 12월
국 2,304
도 172
군 404
ㅇ 아동통합사례관리사(공무직) 가족수당
3,360
ㅇ 드림스타트 전문화 교육 여비
1,800
40,000원 * 7명 * 12월
150,000원 * 3명 * 4회
국 1,440
도 108
군 252
- 28 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 57,570 50,480 7,090
국 42,144
도 3,159
군 12,267
01 사무관리비 36,330 34,410 1,920
ㅇ 드림스타트 사무실 운영비
4,800400,000원 * 12월
국 3,840
도 288
군 672
ㅇ 드림스타트 서식유인
2,0001,000원 * 500부 * 4종
국 1,600
도 120
군 280
ㅇ 소식지 및 홍보용품 제작
8,0004,000원 * 1,000부 * 2회
국 6,400
도 480
군 1,120
ㅇ 드림스타트 운영위원회 운영수당
49070,000원 * 7명 * 1회
국 392
도 28
군 70
ㅇ 드림스타트운영 업무추진 급식비
3,840
ㅇ 드림스타트 사업보고대회 및 워크숍 참가비
800
ㅇ 프로그램 참여아동 수송차량 임차
4,000
8,000원 * 4명 * 10일 * 12월
200,000원 * 2명 * 2회
400,000원 * 1대* 10회
국 3,200
도 240
군 560
ㅇ 프로그램 운영비 12,0001,200,000원 * 10회
국 9,600
도 720
군 1,680
ㅇ 통합시스템 문자대금 충전 400200,000원 * 2회
국 320
도 24
군 56
02 공공운영비 21,240 16,070 5,170
ㅇ 전기, 상하수도 사용료 6,000500,000원 * 12월
국 4,800
도 360
군 840
ㅇ 차량 유지관리비 3,0003,000,000원 * 1대
국 2,400
도 180
- 29 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 420
ㅇ 드림스타트 시설·장비유지관리비
2,400200,000원 * 12월
국 1,920
도 144
군 336
ㅇ 영업배상책임 및 화재보험료
1,1901,190,000원 * 1회
국 952
도 71
군 167
ㅇ 문서발송 우편료 48040,000원 * 12월
국 384
도 29
군 67
ㅇ 인터넷 및 전화요금 1,200100,000원 * 12월
국 960
도 72
군 168
ㅇ 무인경비용역료 1,800150,000원 * 12월
국 1,440
도 108
군 252
ㅇ 승강기 안전관리 2,520210,000원 * 12월
국 2,016
도 151
군 353
ㅇ 소방시설 안전관리 2,400200,000원 * 12월
국 1,920
도 144
군 336
ㅇ 승강기 안전 정기검사 200
ㅇ 소방안전협회비 50
200,000원 * 1회
50,000원 * 1회
202 여비 11,520 0 11,520
01 국내여비 11,520 0 11,520
ㅇ 드림스타트 업무추진 국내여비
11,52020,000원 * 4명 * 12일 * 12월
301 일반보전금 104,405 93,860 10,545
국 83,488
도 6,265
군 14,652
01 사회보장적수혜금 54,000 54,000 0
ㅇ 지역자원연계 프로그램운영비
54,0006,000,000원 * 9회
국 43,200
도 3,240
군 7,560
09 행사실비지원금 14,005 3,460 10,545
- 30 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 프로그램참가자 급식비
5,7608,000원 * 30명 * 2회 * 12월
국 4,608
도 346
군 806
ㅇ 관련기관 회의참석자 급식
3208,000원 * 10명 * 4회
국 256
도 19
군 45
ㅇ 자원봉사자 교육 등 참석자 급식
4808,000원 * 10명 * 6회
국 384
도 29
군 67
ㅇ 자원봉사자 활동비 지급
50010,000원 * 10명 * 5회
국 400
도 30
군 70
ㅇ 프로그램참가자 보상
6,94519,291.6원 * 30명 * 12월
국 5,520
도 417
군 1,008
12 기타보상금 36,400 36,400 0
ㅇ 프로그램운영 특강 강사수당
4,000100,000원 * 10명 * 4회
국 3,200
도 240
군 560
ㅇ 기초학습지도 강사수당
32,400600,000원 * 6명 * 9월
국 25,920
도 1,944
군 4,536
307 민간이전 5,300 5,300 0
국 4,240
도 318
군 742
01 의료및구료비 5,000 5,000 0
ㅇ 건강증진 프로그램 운영비
5,00050,000원 * 100명 * 1회
국 4,000
도 300
군 700
06 보험금 300 300 0
ㅇ 프로그램 참석자 상해보험
3001,000원 * 30명 * 10회
국 240
도 18
- 31 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 42
405 자산취득비 5,000 5,000 0
국 4,000
도 300
군 700
01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0
ㅇ 프로그램실 집기 등 구입
5,000500,000원 * 2종 * 5개
국 4,000
도 300
군 700
아동친화도시 조성 68,460 63,370 5,090
201 일반운영비 11,260 10,370 890
01 사무관리비 6,260 5,370 890
ㅇ 아동친화도시 현수막 및 입간판 제작
660
ㅇ 아동친화도시 추진 운영 및 홍보물 제작
1,600
ㅇ 아동권리 교육 교재 2,000
ㅇ 아동권리 교육 강사수당
2,000
66,000원 * 10개
400원 * 2,000매 * 2회
2,000원 * 1,000부
250,000원 * 2시간 * 4회
02 공공운영비 5,000 5,000 0
ㅇ 아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비
5,0005,000,000원 * 1년
202 여비 31,200 30,000 1,200
01 국내여비 1,200 0 1,200
ㅇ 아동친화도시 아동권리 모니터링 및 자료수
집 등 1,200150,000원 * 2명 * 4회
04 국제화여비 30,000 30,000 0
ㅇ 아동친화도시 정책개발 국외연수
30,0007,500,000원 * 4명 * 1회
207 연구개발비 20,000 20,000 0
01 연구용역비 20,000 20,000 0
ㅇ 아동친화도시 조성을 위한 아동영향평가
20,00020,000,000원 * 1회
301 일반보전금 6,000 3,000 3,000
09 행사실비지원금 6,000 3,000 3,000
ㅇ 아동참여위원회 및 모니터링단 운영
6,00020,000원 * 100명 * 3회
보호종료아동 자립수당 지원 43,200 16,200 27,000
국 34,560
도 2,592
군 6,048
301 일반보전금 43,200 16,200 27,000
국 34,560
- 32 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,592
군 6,048
01 사회보장적수혜금 43,200 16,200 27,000
ㅇ 보호종료아동자립수당지원
43,200300,000원 * 12명 * 12월
국 34,560
도 2,592
군 6,048
마을돌봄터 운영지원 120,737 33,600 87,137
도 71,758
군 48,979
101 인건비 39,540 21,600 17,940
도 16,461
군 23,079
04 기간제근로자등보수 39,540 21,600 17,940
ㅇ 마을돌봄코디네이터 지원
26,4002,200,000원 * 1명 * 12개월
도 7,920
군 18,480
ㅇ 마을돌봄터 인건비 지원 13,1404,380,000원 * 3명
도 8,541
군 4,599
201 일반운영비 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
01 사무관리비 6,000 6,000 0
ㅇ 마을돌봄터 사업지원 6,0006,000,000원 * 1개소
도 1,800
군 4,200
02 공공운영비 6,000 6,000 0
ㅇ 마을돌봄터 운영지원 6,0006,000,000원 * 1개소
도 1,800
군 4,200
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
도 32,500
군 17,500
01 시설비 50,000 0 50,000
ㅇ 마을돌봄터 설치 50,00050,000,000원 * 1개소
도 32,500
군 17,500
405 자산취득비 19,197 0 19,197
도 19,197
01 자산및물품취득비 19,197 0 19,197
ㅇ 마을돌봄터 기자재 등 구입
19,19719,197,000원 * 1식
도 19,197
- 33 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층보호 및 지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
아동복지시설냉난방비지원 7,200 7,700 △500
도 1,980
군 5,220
307 민간이전 7,200 7,700 △500
도 1,980
군 5,220
10 사회복지시설법정운영비보조 7,200 7,700 △500
ㅇ 아동복지시설 냉난방비 지원
7,200600,000원 * 12개소
도 1,980
군 5,220
취약계층지원 및 보호 404,938 216,036 188,902
국 166,609
도 166,609
군 71,720
취약계층보호 404,938 216,036 188,902
국 166,609
도 166,609
군 71,720
한센간이양로주택운영지원 128,566 144,316 △15,750
국 64,283
도 64,283
307 민간이전 128,566 144,316 △15,750
국 64,283
도 64,283
11 사회복지사업보조 128,566 144,316 △15,750
ㅇ 한센인 간이양로주택 운영지원(3개소)
128,56642,855,333원 * 3개소
국 64,283
도 64,283
한센정착촌지원 4,000 4,000 0
301 일반보전금 4,000 4,000 0
09 행사실비지원금 4,000 4,000 0
ㅇ 한센인 전국체육대회 참가자 실비보상
4,00050,000원 * 80명
사회복지사업 67,120 67,120 0
201 일반운영비 8,280 8,280 0
01 사무관리비 8,280 8,280 0
ㅇ 사회복지시책 전달교육 교재유인
1,000
ㅇ 사회복지시책 안내 리플릿 제작
1,000
ㅇ 사회복지시책 홍보물 제작
1,000
20,000원 * 50부
1,000원 * 1,000부
50,000원 * 10개 * 2회
- 34 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층지원 및 보호
단위: 취약계층보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 사회복지담당업무 추진 급식비
5,2808,000원 * 5명 * 11일 * 12월
202 여비 15,840 15,840 0
01 국내여비 15,840 15,840 0
ㅇ 사회복지담당 업무추진여비
15,84022,000원 * 5명 * 12일 * 12월
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
ㅇ 사회복지 업무추진 3,000750,000원 * 4분기
301 일반보전금 40,000 40,000 0
01 사회보장적수혜금 40,000 40,000 0
ㅇ 사회복지시설 수용자 위문(35개소)
40,00025,000원 * 800명 * 2회
이재민구호 600 600 0
201 일반운영비 600 600 0
02 공공운영비 600 600 0
ㅇ 재해구호물자 통합정보시스템 단말기 사용료
60050,000원 * 12월
한센인 간이양로주택 기능보강 204,652 0 204,652
국 102,326
도 102,326
307 민간이전 204,652 0 204,652
국 102,326
도 102,326
11 사회복지사업보조 204,652 0 204,652
ㅇ 한센인 간이양로주택 기능보강
204,652204,652,000원 * 1개소
국 102,326
도 102,326
영유아복지증진 강화 40,106,775 41,284,461 △1,177,686
국 17,046,338
도 13,519,098
군 9,541,339
영유아육성 지원 173,080 170,980 2,100
보육지원 19,560 19,460 100
201 일반운영비 8,040 7,940 100
01 사무관리비 8,040 7,940 100
ㅇ 보육사업 안내서 유인 1,000
ㅇ 부모모니터링단 교육교재 제작
800
ㅇ 보육정책안내 홍보물 제작 1,000
ㅇ 보육업무추진 및 보육시설 지도점검 급식비
3,840
10,000원 * 100부
4,000원 * 100부 * 2회
2,000원 * 500부
8,000원 * 4명 * 10일 * 12월
- 35 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 영유아육성 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 열린어린이집 지정시설 현판 제작
500
ㅇ 보육유공자 표창장 제작 900
100,000원 * 5개소
90,000원 * 10명
202 여비 11,520 11,520 0
01 국내여비 11,520 11,520 0
ㅇ 보육아동담당 업무추진여비
11,52020,000원 * 4명 * 12일 * 12월
효율적인 보육사업 추진 153,520 151,520 2,000
301 일반보전금 7,520 7,520 0
09 행사실비지원금 7,520 7,520 0
ㅇ 보육인대회 참석자 실비보상
4,000
ㅇ 보육시설 종사자 선진지 견학
3,520
20,000원 * 200명 * 1회
176,000원 * 20명
307 민간이전 118,000 116,000 2,000
05 민간위탁금 70,000 70,000 0
ㅇ 칠곡어린이집 운영비
12,000
ㅇ 소망어린이집 운영비
12,000
ㅇ 희망어린이집 운영비
12,000
ㅇ 보듬이나눔이어린이집 운영비
12,000
ㅇ 군립지천어린이집 운영비
12,000
ㅇ 유아 성폭력근절 교육비지원
10,000
1,000,000원 * 1개소 * 12회
1,000,000원 * 1개소 * 12회
1,000,000원 * 1개소 * 12회
1,000,000원 * 1개소 * 12회
1,000,000원 * 1개소 * 12회
1,000,000원 * 10회
10 사회복지시설법정운영비보조 30,000 30,000 0
ㅇ 보육시설 난방비 지원(113개소)
30,00088,495.5원 * 113개소 * 3회
11 사회복지사업보조 18,000 16,000 2,000
ㅇ 보육시설종사자 교육(연수)비 지원
4,000
ㅇ 보육시설 입소아동 부모교육
7,000
ㅇ 칠곡군 보육시설종사자 한마당행사 지원
7,000
10,000원 * 400명 * 1회
10,000원 * 500명 * 2회 * 70/100
10,000원 * 1,400명 * 50/100
402 민간자본이전 28,000 28,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 28,000 28,000 0
ㅇ 우수보육시설 환경개선비 지원
28,00010,000,000원 * 4개소 * 70/100
보육서비스지원 39,933,695 41,113,481 △1,179,786
국 17,046,338
도 13,519,098
- 36 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 9,368,259
영유아보육료지원 16,130,596 16,818,507 △687,911
국 10,484,888
도 2,822,854
군 2,822,854
307 민간이전 16,130,596 16,818,507 △687,911
국 10,484,888
도 2,822,854
군 2,822,854
11 사회복지사업보조 16,130,596 16,818,507 △687,911
ㅇ 영유아보육료지원 16,130,5967,109,121.1원 * 2,269명
국 10,484,888
도 2,822,854
군 2,822,854
보육아동 간식비 426,552 550,000 △123,448
도 127,966
군 298,586
307 민간이전 426,552 550,000 △123,448
도 127,966
군 298,586
11 사회복지사업보조 426,552 550,000 △123,448
ㅇ 보육아동 간식비(주민참여)(4,217명)
426,552101,150.5원 * 4,217명
도 127,966
군 298,586
어린이집 운영지원 423,096 316,559 106,537
국 161,548
도 80,774
군 180,774
307 민간이전 423,096 316,559 106,537
국 161,548
도 80,774
군 180,774
10 사회복지시설법정운영비보조 423,096 316,559 106,537
ㅇ 어린이집 운영지원
423,0963,744,212.3원 * 113개소
국 161,548
도 80,774
군 180,774
보육교직원 수당지원 937,342 904,650 32,692
도 281,203
군 656,139
301 일반보전금 937,342 904,650 32,692
도 281,203
군 656,139
12 기타보상금 937,342 904,650 32,692
- 37 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 보육교직원 수당지원(865명)
937,3421,083,632.3원 * 865명
도 281,203
군 656,139
장애아동어린이집 입소료 5,100 5,100 0
도 1,530
군 3,570
307 민간이전 5,100 5,100 0
도 1,530
군 3,570
11 사회복지사업보조 5,100 5,100 0
ㅇ 장애아동 어린이집 입소료 등 지원
5,100100,000원 * 51명
도 1,530
군 3,570
보육아동 장애 조기 검진비 800 800 0
도 240
군 560
301 일반보전금 800 800 0
도 240
군 560
01 사회보장적수혜금 800 800 0
ㅇ 보육아동 장애조기검진비(4명)
800200,000원 * 4명
도 240
군 560
어린이집 환경개선비 지원 82,000 40,900 41,100
도 24,600
군 57,400
402 민간자본이전 82,000 40,900 41,100
도 24,600
군 57,400
02 민간자본사업보조(이전재원) 82,000 40,900 41,100
ㅇ 어린이집 환경개선비지원(113개소)
82,000725,663.7원 * 113개소
도 24,600
군 57,400
가정양육수당지원 2,710,841 3,522,533 △811,692
국 1,762,047
도 474,397
군 474,397
301 일반보전금 2,710,841 3,522,533 △811,692
국 1,762,047
도 474,397
군 474,397
01 사회보장적수혜금 2,710,841 3,522,533 △811,692
ㅇ 가정양육수당지원 2,710,8411,830,412.5원 * 1,481명
- 38 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,762,047
도 474,397
군 474,397
장애아보육교직원특별수당지원 23,450 23,450 0
도 4,690
군 18,760
301 일반보전금 23,450 23,450 0
도 4,690
군 18,760
12 기타보상금 23,450 23,450 0
ㅇ 장애아보육교직원 특별수당지원(25명)
23,450938,000원 * 25명
도 4,690
군 18,760
다문화어린이집 차량운영비 29,000 29,000 0
도 8,700
군 20,300
307 민간이전 29,000 29,000 0
도 8,700
군 20,300
10 사회복지시설법정운영비보조 29,000 29,000 0
ㅇ 다문화어린이집 차량운영비
29,000120,833.3원 * 240명
도 8,700
군 20,300
공공형 어린이집 지원 1,068,000 1,101,902 △33,902
국 534,000
도 267,000
군 267,000
307 민간이전 1,068,000 1,101,902 △33,902
국 534,000
도 267,000
군 267,000
10 사회복지시설법정운영비보조 1,068,000 1,101,902 △33,902
ㅇ 공공형 어린이집 지원(16개소)
1,068,00066,750,000원 * 16개소
국 534,000
도 267,000
군 267,000
장애아전담어린이집 기사인건비 21,540 20,000 1,540
도 6,462
군 15,078
307 민간이전 21,540 20,000 1,540
도 6,462
군 15,078
11 사회복지사업보조 21,540 20,000 1,540
- 39 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 장애아전담 어린이집 기사인건비
21,54021,540,000원 * 1개소
도 6,462
군 15,078
누리과정 6,667,680 6,891,392 △223,712
도 6,667,680
307 민간이전 6,667,680 6,891,392 △223,712
도 6,667,680
11 사회복지사업보조 6,667,680 6,891,392 △223,712
ㅇ 누리과정(1,844명)
6,667,6803,615,878.5원 * 1,844명
도 6,667,680
어린이집 안전공제회비 12,800 12,800 0
도 3,840
군 8,960
307 민간이전 12,800 12,800 0
도 3,840
군 8,960
11 사회복지사업보조 12,800 12,800 0
ㅇ 어린이집 안전공제회비(4,217명)
12,8003,035.3원 * 4,217명
도 3,840
군 8,960
방과후 보육료 39,564 23,394 16,170
도 25,716
군 13,848
307 민간이전 39,564 23,394 16,170
도 25,716
군 13,848
11 사회복지사업보조 39,564 23,394 16,170
ㅇ 방과후 보육료 39,5641,318,800원 * 30명
도 25,716
군 13,848
부모모니터링단운영 7,420 5,160 2,260
국 3,710
도 1,113
군 2,597
301 일반보전금 7,420 5,160 2,260
국 3,710
도 1,113
군 2,597
12 기타보상금 7,420 0 7,420
ㅇ 부모모니터링단 운영지원
7,4207,420,000원 * 1개소
국 3,710
도 1,113
군 2,597
- 40 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
보육교직원 인건비지원 4,231,276 3,859,812 371,464
국 2,115,638
도 1,057,819
군 1,057,819
307 민간이전 4,231,276 3,859,812 371,464
국 2,115,638
도 1,057,819
군 1,057,819
11 사회복지사업보조 4,231,276 3,859,812 371,464
ㅇ 보육교직원 인건비지원
4,231,27624,458,242.7원 * 173명
국 2,115,638
도 1,057,819
군 1,057,819
시간차등형보육사업 184,310 138,650 45,660
국 92,155
도 27,646
군 64,509
307 민간이전 184,310 138,650 45,660
국 92,155
도 27,646
군 64,509
11 사회복지사업보조 184,310 138,650 45,660
ㅇ 시간제 보육지원(3개소)
184,31061,436,666.6원 * 3개소
국 92,155
도 27,646
군 64,509
장난감 도서관 운영 240,000 120,000 120,000
307 민간이전 240,000 120,000 120,000
05 민간위탁금 240,000 120,000 120,000
ㅇ 장난감 도서관 운영 240,000120,000,000원 * 2개소
보육교직원 처우개선 3,639,806 0 3,639,806
국 1,819,902
도 909,952
군 909,952
301 일반보전금 2,439,806 0 2,439,806
국 1,219,902
도 609,952
군 609,952
12 기타보상금 2,439,806 0 2,439,806
ㅇ 보육교직원 처우개선(보육교직원 수당)
2,439,8062,820,584.9원 * 865명
국 1,219,902
도 609,952
군 609,952
- 41 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,200,000 0 1,200,000
국 600,000
도 300,000
군 300,000
11 사회복지사업보조 1,200,000 0 1,200,000
ㅇ 보조교사 인건비 1,200,00012,000,000원 * 100개소
국 600,000
도 300,000
군 300,000
보육아동 인성교육비 지원 45,500 0 45,500
도 13,650
군 31,850
307 민간이전 45,500 0 45,500
도 13,650
군 31,850
10 사회복지시설법정운영비보조 45,500 0 45,500
ㅇ 보육아동 인성교육비 지원(주민참여)
45,5002,676,470.5원 * 17명
도 13,650
군 31,850
어린이집 환경개선 144,900 0 144,900
국 72,450
도 21,735
군 50,715
402 민간자본이전 144,900 0 144,900
국 72,450
도 21,735
군 50,715
02 민간자본사업보조(이전재원) 144,900 0 144,900
ㅇ 어린이집 환경개선 90,00030,000,000원 * 3개소
국 45,000
도 13,500
군 31,500
ㅇ 전자장비 출결시스템 장비구입비
54,900485,840.7원 * 113개소
국 27,450
도 8,235
군 19,215
어린이집인력지원(아이행복도우미지원) 1,171,082 601,152 569,930
도 351,323
군 819,759
101 인건비 27,600 21,600 6,000
도 8,280
군 19,320
04 기간제근로자등보수 27,600 21,600 6,000
ㅇ 아이행복도우미 전담관리자 인건비(1명)
27,60027,600,000원 * 1명
- 42 -
부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진 강화
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 8,280
군 19,320
201 일반운영비 5,000 7,500 △2,500
도 1,500
군 3,500
01 사무관리비 5,000 7,500 △2,500
ㅇ 아이행복도우미 관리운영비
5,0005,000,000원 * 1식
도 1,500
군 3,500
307 민간이전 1,138,482 572,052 566,430
도 341,543
군 796,939
11 사회복지사업보조 1,138,482 572,052 566,430
ㅇ 아이행복도우미 인건비(114명)
1,138,4829,986,684.2원 * 114명
도 341,543
군 796,939
취약보육 활성화 1,691,040 0 1,691,040
도 338,208
군 1,352,832
307 민간이전 1,691,040 0 1,691,040
도 338,208
군 1,352,832
11 사회복지사업보조 1,691,040 0 1,691,040
ㅇ 어린이집 영아반 운영비 지원(443개반)
535,2001,208,126.4원 * 443개반
도 107,040
군 428,160
ㅇ 만3-5세 부모부담보육료 지원(1,844명)
1,155,840626,811.2원 * 1,844명
도 231,168
군 924,672
여성복지증진 5,634,898 5,760,714 △125,816
국 1,142,296
기 1,432,408
도 856,466
군 2,203,728
건강한가족문화조성 4,605,213 4,808,554 △203,341
국 803,186
기 1,337,497
도 719,129
군 1,745,401
한부모가족아동양육비지원 992,398 871,774 120,624
기 793,918
도 59,544
군 138,936
301 일반보전금 992,398 871,774 120,624
- 43 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 793,918
도 59,544
군 138,936
01 사회보장적수혜금 992,398 871,774 120,624
ㅇ 한부모가족 아동양육비 지원(408명)
980,152200,194.4원 * 408명 * 12월
기 784,121
도 58,809
군 137,222
ㅇ 한부모가족 추가아동양육비 지원
6,00050,000원 * 10명 * 12월
기 4,800
도 360
군 840
ㅇ 한부모가족 아동교육비(중고생 학용품비) 지
원 3,24654,100원 * 60명
기 2,597
도 195
군 454
ㅇ 한부모가족복지시설 생활보조금 지원
3,00050,000원 * 5가구 * 12월
기 2,400
도 180
군 420
한부모가족퇴소자자립정착금 10,000 16,000 △6,000
도 3,000
군 7,000
301 일반보전금 10,000 16,000 △6,000
도 3,000
군 7,000
01 사회보장적수혜금 10,000 16,000 △6,000
ㅇ 한부모가족 퇴소자 자립정착금
10,0005,000,000원 * 2가구
도 3,000
군 7,000
한부모가족월동연료비 156,000 156,000 0
도 23,400
군 132,600
301 일반보전금 156,000 156,000 0
도 23,400
군 132,600
01 사회보장적수혜금 156,000 156,000 0
ㅇ 한부모가족 월동연료비
156,000100,000원 * 390가구 * 4개월
도 23,400
군 132,600
한부모가족지원(자체) 126,900 75,230 51,670
도 38,070
군 88,830
- 44 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 126,900 75,230 51,670
도 38,070
군 88,830
01 사회보장적수혜금 126,900 75,230 51,670
ㅇ 한부모가족 대학입학금 80,0002,000,000원 * 40명
도 24,000
군 56,000
ㅇ 한부모가족 방과후 학습재료비
20,000100,000원 * 200명
도 6,000
군 14,000
ㅇ 한부모가족 자녀교복비 20,700300,000원 * 69명
도 6,210
군 14,490
ㅇ 한부모가족 자녀교육비
6,200155,000원 * 10명 * 4분기
도 1,860
군 4,340
한부모가족복지시설입소자상담치료지원 10,422 8,520 1,902
기 5,211
도 1,563
군 3,648
307 민간이전 10,422 8,520 1,902
기 5,211
도 1,563
군 3,648
11 사회복지사업보조 10,422 8,520 1,902
ㅇ 시설입소자 상담,치료 지원
10,42210,422,000원 * 1개소
기 5,211
도 1,563
군 3,648
한부모가족복지시설지원(자체) 404,145 404,145 0
도 48,024
군 356,121
307 민간이전 404,145 404,145 0
도 48,024
군 356,121
10 사회복지시설법정운영비보조 396,945 396,945 0
ㅇ 한부모가족복지시설 종사자수당
8,4001,680,000원 * 5명
도 2,520
군 5,880
ㅇ 한부모가족복지시설 운영지원
388,545388,545,000원 * 1개소
도 43,344
군 345,201
11 사회복지사업보조 7,200 7,200 0
- 45 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 시설입소세대 하계수련비
4,200210,000원 * 20세대
도 1,260
군 2,940
ㅇ 시설입소자 부식 및 김장비
3,00050,000원 * 60명
도 900
군 2,100
청소년한부모자녀아동양육비지원 12,600 14,853 △2,253
기 10,080
도 756
군 1,764
301 일반보전금 12,600 14,853 △2,253
기 10,080
도 756
군 1,764
01 사회보장적수혜금 12,600 14,853 △2,253
ㅇ 청소년한부모자녀 아동양육비 지원
12,60050,000원 * 21명 * 12개월
기 10,080
도 756
군 1,764
권역별 미혼모부자 거점기관 운영 51,176 50,470 706
기 25,588
도 7,676
군 17,912
307 민간이전 51,176 50,470 706
기 25,588
도 7,676
군 17,912
05 민간위탁금 51,176 50,470 706
ㅇ 권역별 미혼모부자 거점기관 운영
51,17651,176,000원 * 1개소
기 25,588
도 7,676
군 17,912
취약위기가족지원 140,000 135,820 4,180
국 70,000
도 21,000
군 49,000
307 민간이전 140,000 135,820 4,180
국 70,000
도 21,000
군 49,000
05 민간위탁금 140,000 135,820 4,180
ㅇ 취약위기 가족지원 140,000140,000,000원 * 1개소
국 70,000
도 21,000
- 46 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 49,000
아이돌봄지원 1,047,409 963,130 84,279
국 733,186
도 94,267
군 219,956
307 민간이전 1,047,409 963,130 84,279
국 733,186
도 94,267
군 219,956
05 민간위탁금 1,047,409 963,130 84,279
ㅇ 아이돌봄지원 1,047,4091,047,409,000원 * 1개소
국 733,186
도 94,267
군 219,956
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 400,300 0 400,300
기 200,150
도 60,045
군 140,105
307 민간이전 400,300 0 400,300
기 200,150
도 60,045
군 140,105
05 민간위탁금 400,300 0 400,300
ㅇ 건강가정다문화 가족지원센터 통합서비스 지
원 400,300400,300,000원 * 1개소
기 200,150
도 60,045
군 140,105
결혼이민여성교육지원 1,000 2,000 △1,000
도 300
군 700
301 일반보전금 1,000 2,000 △1,000
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 1,000 2,000 △1,000
ㅇ 결혼이민여성 교육지원 1,000500,000원 * 2명
도 300
군 700
다문화가족 복지시설 종사자수당 30,240 30,240 0
도 9,070
군 21,170
307 민간이전 30,240 30,240 0
도 9,070
군 21,170
11 사회복지사업보조 30,240 0 30,240
ㅇ 다문화가족복지시설 종사자수당
30,2401,680,000원 * 18명
- 47 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 9,070
군 21,170
다문화가족지원(자체) 144,340 0 144,340
도 42,900
군 101,440
307 민간이전 144,340 0 144,340
도 42,900
군 101,440
05 민간위탁금 144,340 0 144,340
ㅇ 결혼이민여성 이중언어강사 일자리 창출사업
95,34095,340,000원 * 1개소
도 28,600
군 66,740
ㅇ 다문화가족 공부방 운영
30,00030,000,000원 * 1개소
도 9,000
군 21,000
ㅇ 다문화가족 문화활동지원
5,0005,000,000원 * 1개소
도 1,500
군 3,500
ㅇ 다문화가족 특화프로그램 운영지원
10,00010,000,000원 * 1개소
도 3,000
군 7,000
ㅇ 다문화 이해교육 4,0004,000,000원 * 1개소
도 800
군 3,200
칠곡건강가족복지센터 건립 36,200 1,231,110 △1,194,910
201 일반운영비 16,200 0 16,200
01 사무관리비 11,200 0 11,200
ㅇ 건강가족복지센터 입간판 제작
10,500
ㅇ 건강가족복지센터 개관 홍보물 제작(현수막
등) 700
3,500,000원 * 3개
70,000원 * 10개
03 행사운영비 5,000 0 5,000
ㅇ 건강가족복지센터 개관식
5,0005,000,000원 * 1회
402 민간자본이전 20,000 0 20,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 20,000 0 20,000
ㅇ 건강가족복지센터 비품구입비(책상 등 60종)
20,000400,000원 * 50종
한부모가족복지시설입소자 아이돌봄서비스지원 61,204 103,075 △41,871
기 42,843
도 5,508
군 12,853
307 민간이전 61,204 103,075 △41,871
- 48 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 42,843
도 5,508
군 12,853
11 사회복지사업보조 61,204 103,075 △41,871
ㅇ 한부모가족복지시설입소자 아이돌봄서비스지
원 61,20461,204,000원 * 1개소
기 42,843
도 5,508
군 12,853
미혼부모아이행복보금자리 10,000 0 10,000
도 3,000
군 7,000
307 민간이전 10,000 0 10,000
도 3,000
군 7,000
11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000
ㅇ 미혼부모 아이행복 보금자리
10,00010,000,000원 * 1개소
도 3,000
군 7,000
한부모가족복지시설기능보강 181,900 0 181,900
기 90,950
도 27,285
군 63,665
402 민간자본이전 181,900 0 181,900
기 90,950
도 27,285
군 63,665
02 민간자본사업보조(이전재원) 181,900 0 181,900
ㅇ 한부모가족 복지시설 기능보강
181,900181,900,000원 * 1개소
기 90,950
도 27,285
군 63,665
아이돌봄부모부담금경감 438,268 0 438,268
도 219,134
군 219,134
307 민간이전 438,268 0 438,268
도 219,134
군 219,134
05 민간위탁금 438,268 0 438,268
ㅇ 아이돌봄 부모부담금 경감
438,268438,268,000원 * 1개소
도 219,134
군 219,134
공동육아나눔터운영 43,420 0 43,420
기 21,710
도 6,513
- 49 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 15,197
307 민간이전 43,420 0 43,420
기 21,710
도 6,513
군 15,197
11 사회복지사업보조 43,420 0 43,420
ㅇ 공동육아나눔터 운영 43,42043,420,000원 * 1개소
기 21,710
도 6,513
군 15,197
찾아가는결혼이주여성다이음사업 2,990 0 2,990
기 1,495
도 449
군 1,046
307 민간이전 2,990 0 2,990
기 1,495
도 449
군 1,046
11 사회복지사업보조 2,990 0 2,990
ㅇ 찾아가는 결혼이주여성 다이음사업
2,9902,990,000원 * 1개소
기 1,495
도 449
군 1,046
다문화가족특성화사업 291,101 0 291,101
기 145,552
도 43,665
군 101,884
307 민간이전 291,101 0 291,101
기 145,552
도 43,665
군 101,884
05 민간위탁금 291,101 0 291,101
ㅇ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지
원 180,114180,114,000원 * 1개소
기 90,057
도 27,017
군 63,040
ㅇ 다문화가족 사례관리 지원
30,64930,649,000원 * 1개소
기 15,325
도 4,597
군 10,727
ㅇ 결혼이민자 통번역서비스 지원
27,50927,509,000원 * 1개소
기 13,755
도 4,127
군 9,627
- 50 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 다문화가족 자녀언어발달 지원
32,82032,820,000원 * 1개소
기 16,410
도 4,923
군 11,487
ㅇ 한국어교육 운영 20,00920,009,000원 * 1개소
기 10,005
도 3,001
군 7,003
다문화가족방문지도사활동지원 13,200 0 13,200
도 3,960
군 9,240
307 민간이전 13,200 0 13,200
도 3,960
군 9,240
11 사회복지사업보조 13,200 0 13,200
ㅇ 다문화가족방문지도사활동지원
13,2001,100,000원*12명
도 3,960
군 9,240
여성권익증진 233,585 130,278 103,307
기 94,911
도 41,874
군 96,800
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 3,392 4,765 △1,373
기 3,005
도 387
307 민간이전 3,392 4,765 △1,373
기 3,005
도 387
11 사회복지사업보조 3,392 4,765 △1,373
ㅇ 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영
3,3923,392,000원 * 1개소
기 3,005
도 387
여성폭력 관련시설 종사자 수당 10,080 5,040 5,040
도 3,024
군 7,056
307 민간이전 10,080 5,040 5,040
도 3,024
군 7,056
10 사회복지시설법정운영비보조 10,080 5,040 5,040
ㅇ 여성폭력관련시설 종사자수당
10,080140,000원 * 6명 * 12월
도 3,024
군 7,056
가정폭력상담소 운영지원(통합) 208,113 107,513 100,600
- 51 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 91,906
도 34,863
군 81,344
307 민간이전 208,113 107,513 100,600
기 91,906
도 34,863
군 81,344
10 사회복지시설법정운영비보조 208,113 107,513 100,600
ㅇ 가정폭력상담소 운영지원
208,113208,113,000원 * 1개소
기 91,906
도 34,863
군 81,344
긴급피난처운영 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
10 사회복지시설법정운영비보조 12,000 12,000 0
ㅇ 긴급피난처 운영 12,00012,000,000원 * 1개소
도 3,600
군 8,400
경력단절여성취업지원 659,920 694,092 △34,172
국 339,110
도 94,563
군 226,247
여성새로일하기센터운영 459,920 474,092 △14,172
국 339,110
도 34,563
군 86,247
307 민간이전 459,920 474,092 △14,172
국 339,110
도 34,563
군 86,247
10 사회복지시설법정운영비보조 459,920 474,092 △14,172
ㅇ 여성 새로일하기센터 운영
459,920459,920,000원 * 1개소
국 339,110
도 34,563
군 86,247
여성인력개발센터 운영 200,000 220,000 △20,000
도 60,000
군 140,000
307 민간이전 200,000 220,000 △20,000
도 60,000
군 140,000
- 52 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 경력단절여성취업지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 200,000 220,000 △20,000
ㅇ 여성인력개발센터 운영
200,000200,000,000원 * 1개소
도 60,000
군 140,000
여성복지사업 133,180 107,790 25,390
여성교육지원 23,620 20,760 2,860
201 일반운영비 7,600 7,620 △20
01 사무관리비 7,600 7,620 △20
ㅇ 성희롱 및 성매매 예방교육 교재
1,000
ㅇ 성희롱 및 성매매 방지 리플릿 제작
600
ㅇ 성별영향분석평가 및 성인지교육 교재
600
ㅇ 가정폭력 및 성폭력 예방교육 교재
1,000
ㅇ 가정폭력 및 성폭력 방지 리플릿 제작
600
ㅇ 여성공무원 및 여성지도자 정책교육교재
800
ㅇ 성희롱 및 성매매 방지 교육 강사수당
500
ㅇ 가정폭력 및 성폭력 방지 교육 강사수당
500
ㅇ 여성교육 홍보물 제작 500
ㅇ 가족친화 직장교육 강사수당
500
ㅇ 가족친화 직장교육 교재 및 재료비
1,000
2,000원 * 500부
1,500원 * 400부
2,000원 * 300부
2,000원 * 500부
1,500원 * 400부
10,000원 * 80부
250,000원 * 2회
250,000원 * 2회
500원 * 1,000매
250,000원 * 2회
50,000원 * 10가족 * 2회
202 여비 11,520 8,640 2,880
01 국내여비 11,520 8,640 2,880
ㅇ 여성다문화담당 업무추진여비
11,52020,000원 * 4명 * 12일 * 12월
203 업무추진비 4,500 4,500 0
03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0
ㅇ 여성 및 다문화업무 추진비
4,5001,125,000원 * 4분기
여성정책추진 및 권익증진 104,560 87,030 17,530
201 일반운영비 17,860 14,530 3,330
01 사무관리비 5,340 4,530 810
ㅇ 여성친화도시교육 교재 1,000
ㅇ 여성친화도시교육 강사수당
500
5,000원 * 200부
250,000원 * 2회
- 53 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 여성복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 여성다문화 업무추진 급식비
3,8408,000원 * 4명 * 10일 * 12월
02 공공운영비 2,520 0 2,520
ㅇ 여성행복무인택배함 용역 관리비
2,52042,000원 * 5개 * 12월
03 행사운영비 10,000 10,000 0
ㅇ 양성평등 기념대회 10,00010,000,000원 * 1회
207 연구개발비 22,000 0 22,000
01 연구용역비 22,000 0 22,000
ㅇ 여성친화도시 재지정 연구용역비
22,00022,000,000원 * 1회
301 일반보전금 24,400 7,200 17,200
06 민간인국외여비 16,200 0 16,200
ㅇ 선진여성정책개발 국외연수
16,2001,800,000원 * 15명 * 60/100
09 행사실비지원금 7,700 6,700 1,000
ㅇ 도 가정의 달 행사참석자 실비보상
1,000
ㅇ 여성친화도시 군민참여단 모니터링활동 보상
1,000
ㅇ 도 여성지방자치아카데미 참석자 실비보상
1,000
ㅇ 도 양성평등기념대회 참석자 실비보상
2,000
ㅇ 한부모가정 자립학교 입교자 실비보상
750
ㅇ 모자시설 세미나 참석자 실비보상
200
ㅇ 여성복지관련 종사자 교육 참석 실비보상
1,000
ㅇ 도 다문화가족행사 참석자 실비보상
750
50,000원 * 20명
10,100원 * 33명 * 3회
50,000원 * 20명
50,000원 * 40명
30,000원 * 25명
50,000원 * 4명
50,000원 * 20명
50,000원 * 15명
12 기타보상금 500 500 0
ㅇ 여성친화도시 교육강사수당
500250,000원 * 2회
307 민간이전 40,300 40,300 0
05 민간위탁금 34,300 34,300 0
ㅇ 다문화가족 관계향상 가족캠프사업
15,000
ㅇ 다문화가정 및 소외계층 아동청소년 사회성
증진 프로그램 2,000
ㅇ 성본창설 및 개명추진 300
ㅇ 결혼이민여성 한국문화체험 전문도서구입
5,000
ㅇ 다문화가족 어울림 한마당축제 지원
12,000
1,500,000원 * 10세대
1,000,000원 * 2회
30,000원 * 10명
10,000원 * 500부
30,000원 * 400명
- 54 -
부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 여성복지사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0
ㅇ 가정폭력 피해자,가해자,자녀 힐링교육비 지
원 6,000600,000원 * 10명
여성친화도시조성 공모사업 5,000 0 5,000
307 민간이전 5,000 0 5,000
02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000
ㅇ 여성친화도시조성 공모사업
5,000500,000원 * 10건
건강한 가족문화 조성 3,000 20,000 △17,000
도 900
군 2,100
다문화가족범죄예방교육및홍보 3,000 0 3,000
도 900
군 2,100
307 민간이전 3,000 0 3,000
도 900
군 2,100
11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000
ㅇ 다문화가족 범죄예방 교육 및 홍보
3,0003,000,000원 * 1개소
도 900
군 2,100
식품 및 위생관리 655,796 630,836 24,960
국 214,318
도 91,215
군 350,263
식품위생관리지도 655,796 630,836 24,960
국 214,318
도 91,215
군 350,263
식품위생 관리 127,310 100,490 26,820
201 일반운영비 40,480 33,760 6,720
01 사무관리비 40,480 33,760 6,720
ㅇ 식품위생업소 교육용 홍보물 제작
4,000
ㅇ 청문주재자 참석수당 700
ㅇ 모범음식점(위생등급) 지정 증서제작
1,320
ㅇ 모범음식점(위생등급) 지정 표지판 구입
4,000
ㅇ 식중독예방 홍보물제작
1,600
ㅇ 식품제조가공업소 생산작업일지 제작
2,000
2,000원 * 1,000매 * 2회
70,000원 * 10회
22,000원 * 60매
200,000원 * 20개
800원 * 1,000매 * 2종
10,000원 * 200권
- 55 -
부서: 사회복지과
정책: 식품 및 위생관리
단위: 식품위생관리지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 식품,공중위생업소 지도단속 급식비
5,760
ㅇ 경북식품박람회 행사부스 임차
5,000
ㅇ 경북식품박람회 행사장비 임차
1,500
ㅇ 경북식품박람회 향토음식 상차림 등 제작
3,600
ㅇ 식품안전의 날 행사 등 전시제품 구입
1,500
ㅇ 호국평화축제 칠곡대표음식 부스 홍보물품
등 구입 4,000
ㅇ 칠곡맛페스티벌 행사부스 임차
2,000
ㅇ 일반음식점 위생교육(뮤지컬) 음향장비 등
임대 1,500
ㅇ 일반음식점 위생교육(뮤지컬) 배경무대 등
설치 2,000
8,000원 * 6명 * 10일 * 12월
1,000,000원 * 5개
100,000원 * 5종 * 3일
200,000원 * 6종 * 3일
500,000원 * 3회
200,000원 * 20종
1,000,000원 * 2개
1,500,000원 * 1회
500,000원 * 4종
202 여비 17,280 17,280 0
01 국내여비 17,280 17,280 0
ㅇ 식품위생업무추진 여비
17,28020,000원 * 6명 * 12일 * 12월
206 재료비 12,950 9,950 3,000
01 재료비 12,950 9,950 3,000
ㅇ 부정불량식품 수거검사 시료비
650
ㅇ 국민다소비식품 수거검사 시료비
1,800
ㅇ 식품위생업소 식중독균 검사용품 구입
2,700
ㅇ 경북식품박람회 시식회 재료구입
3,000
ㅇ 경북식품박람회 홍보용 식품 구입
1,000
ㅇ 경북식품박람회 행사 재료구입
800
ㅇ 칠곡맛페스티벌 시식회 재료 구입
2,000
ㅇ 칠곡맛페스티벌 행사 재료 구입
1,000
130,000원 * 5회
150,000원 * 12회
3,000원 * 300개 * 3종
500,000원 * 3종 * 2회
100,000원 * 10종
80,000원 * 10종
500,000원 * 4종
100,000원 * 10종
207 연구개발비 35,000 15,000 20,000
01 연구용역비 35,000 15,000 20,000
ㅇ 칠곡군외식업소 맞춤형 정리컨설팅 용역
20,000
ㅇ 칠곡의맛 아카데미 운영 용역(기초 및 심화
과정) 15,000
1,000,000원 * 20개소
750,000원 * 10회 * 2종
301 일반보전금 21,600 24,500 △2,900
- 56 -
부서: 사회복지과
정책: 식품 및 위생관리
단위: 식품위생관리지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비지원금 5,900 5,900 0
ㅇ 선진 음식문화 비교 견학 3,500
ㅇ 경북식품박람회 행사 참가업소 실비보상
1,440
ㅇ 소비자식품감시원 교육참석자 실비보상
960
35,000원 * 100명
90,000원 * 4개업체 * 4일
80,000원 * 6명 * 2일
12 기타보상금 15,700 18,600 △2,900
ㅇ 식품안전 소비자위생감시원 활동비
6,300
ㅇ 부정불량식품 및 건강기능식품 신고포상금
100
ㅇ 모범음식점 쓰레기봉투 지원
9,300
35,000원 * 10명 * 2일 * 9월
100,000원 * 1건
12,500원 * 62개소 * 12월
공중위생지도 단속 3,400 3,200 200
201 일반운영비 1,800 1,600 200
01 사무관리비 1,800 1,600 200
ㅇ 공중위생업소 교육용 홍보물 제작
1,000
ㅇ 공중위생업소 수질검사 수수료
800
2,000원 * 500매 * 1회
40,000원 * 20개소
301 일반보전금 1,600 1,600 0
09 행사실비지원금 1,000 1,000 0
ㅇ 미용산업 비교견학 및 미용대회 참석자 실비
보상 1,00050,000원 * 20명 * 1회
12 기타보상금 600 600 0
ㅇ 명예공중위생감시원 활동비
60050,000원 * 12일
우수공중위생업소관리지원 2,000 4,000 △2,000
도 600
군 1,400
201 일반운영비 2,000 4,000 △2,000
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 4,000 △2,000
ㅇ 우수공중위생업소 로고 및 홍보물 제작
2,000100,000원 * 20개소
도 600
군 1,400
어린이기호식품 우수 판매업소관리 450 450 0
도 135
군 315
201 일반운영비 450 450 0
도 135
군 315
01 사무관리비 450 450 0
- 57 -
부서: 사회복지과
정책: 식품 및 위생관리
단위: 식품위생관리지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 어린이기호식품 우수판매업소 지원
450450,000원 * 1개업소
도 135
군 315
식품안전 감시 및 대응 4,436 4,496 △60
국 2,218
군 2,218
201 일반운영비 1,796 1,796 0
국 898
군 898
02 공공운영비 1,796 1,796 0
ㅇ 식품안전관리 현장보고장비 사용료
1,796449,000원 * 4대
국 898
군 898
202 여비 900 960 △60
국 450
군 450
01 국내여비 900 960 △60
ㅇ 식품안전관리사업 추진여비
90020,000원 * 45일
국 450
군 450
206 재료비 540 540 0
국 270
군 270
01 재료비 540 540 0
ㅇ 다소비식품 검체수거비 54010,000원 * 54종
국 270
군 270
301 일반보전금 1,200 1,200 0
국 600
군 600
12 기타보상금 1,200 1,200 0
ㅇ 시니어감시원 활동비 지원 1,20050,000원 * 24일
국 600
군 600
위생업무 민원처리 3,600 3,600 0
201 일반운영비 3,600 3,600 0
01 사무관리비 3,600 3,600 0
ㅇ 위생민원업무추진 사무용품 구입
800
ㅇ 위생 민원서식 유인
1,500
ㅇ 위생영업신고 및 변경 등 안내문 제작
1,300
200,000원 * 4회
150원 * 10종 * 1,000매
130원 * 2회 * 5,000매
- 58 -
부서: 사회복지과
정책: 식품 및 위생관리
단위: 식품위생관리지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
어린이급식관리지원센터운영 420,000 400,000 20,000
국 210,000
도 63,000
군 147,000
307 민간이전 420,000 400,000 20,000
국 210,000
도 63,000
군 147,000
05 민간위탁금 420,000 400,000 20,000
ㅇ 어린이급식관리지원센터 운영지원
420,000420,000,000원 * 1개소
국 210,000
도 63,000
군 147,000
어린이기호식품 전담관리원 운영 1,800 3,000 △1,200
국 900
군 900
301 일반보전금 1,800 3,000 △1,200
국 900
군 900
12 기타보상금 1,800 3,000 △1,200
ㅇ 어린이기호식품 전담관리원 활동비 지원
1,80050,000원 * 18일 * 2명
국 900
군 900
나트륨저감화사업 10,000 4,000 6,000
도 3,000
군 7,000
201 일반운영비 10,000 4,000 6,000
도 3,000
군 7,000
01 사무관리비 10,000 4,000 6,000
ㅇ 어린이신나당 섭취줄이기사업 홍보물품 등
구입 10,000100,000원 * 100종
도 3,000
군 7,000
시군대표음식 육성지원 30,000 30,000 0
도 9,000
군 21,000
201 일반운영비 24,000 24,000 0
도 7,200
군 16,800
01 사무관리비 24,000 24,000 0
ㅇ 칠곡맛 기획광고 홍보 의뢰
6,0006,000,000원 * 1식
도 1,800
군 4,200
- 59 -
부서: 사회복지과
정책: 식품 및 위생관리
단위: 식품위생관리지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 대표음식 홍보물품 등 구입
3,0001,000,000원 * 3종
도 900
군 2,100
ㅇ 대표음식 홍보용 팜플릿, 책자 등 제작
3,0001,000,000원 * 3종
도 900
군 2,100
ㅇ 칠곡 맛자랑 경연대회 장비 등 임차
12,0001,500,000원 * 8종
도 3,600
군 8,400
301 일반보전금 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
12 기타보상금 6,000 6,000 0
ㅇ 수료현판, 위생용품 등 구입지원(취급업소)
6,000600,000원 * 10개업소
도 1,800
군 4,200
으뜸음식점 육성 2,000 3,000 △1,000
도 600
군 1,400
301 일반보전금 2,000 3,000 △1,000
도 600
군 1,400
12 기타보상금 2,000 3,000 △1,000
ㅇ 으뜸음식점 종사자 위생용품지원
2,000400,000원 * 5개소
도 600
군 1,400
식품제조가공업소 육성지원 5,400 5,400 0
도 1,620
군 3,780
201 일반운영비 5,400 5,400 0
도 1,620
군 3,780
01 사무관리비 5,400 5,400 0
ㅇ 우수식품제조업소 대외 홍보용 재료구입
5,400540,000원 * 10개소
도 1,620
군 3,780
위생용품 안전관리 기반 강화 2,400 2,400 0
국 1,200
도 360
군 840
202 여비 1,200 1,200 0
국 600
- 60 -
부서: 사회복지과
정책: 식품 및 위생관리
단위: 식품위생관리지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 180
군 420
01 국내여비 1,200 1,200 0
ㅇ 위생용품 안전관리 수거여비
1,20020,000원 * 60일
국 600
도 180
군 420
206 재료비 1,200 1,200 0
국 600
도 180
군 420
01 재료비 1,200 1,200 0
ㅇ 위생용품 안전관리 수거비
1,200120,000원 * 10회
국 600
도 180
군 420
BEST숙박업소홍보지원 1,000 1,600 △600
도 300
군 700
201 일반운영비 1,000 1,600 △600
도 300
군 700
01 사무관리비 1,000 1,600 △600
ㅇ BEST 숙박업소 홍보 및 지원물품 구입
1,000200,000원 * 5개업소
도 300
군 700
위생등급지정업소 관리 12,000 15,200 △3,200
도 3,600
군 8,400
301 일반보전금 12,000 15,200 △3,200
도 3,600
군 8,400
12 기타보상금 12,000 15,200 △3,200
ㅇ 위생등급지정업소 위생용품 등 구입 지원
12,000240,000원 * 50개소
도 3,600
군 8,400
식중독예방사업 30,000 50,000 △20,000
도 9,000
군 21,000
201 일반운영비 20,000 39,000 △19,000
도 6,000
군 14,000
01 사무관리비 20,000 39,000 △19,000
- 61 -
부서: 사회복지과
정책: 식품 및 위생관리
단위: 식품위생관리지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 식품위생안전 홍보물품 등 구입
8,00010,000원 * 8종 * 100개
도 2,400
군 5,600
ㅇ 식중독업무추진용 소모품 등 구입
2,00020,000원 * 10종 * 10개
도 600
군 1,400
ㅇ 식중독예방 아카데미 및 컨설팅 업소 위생용
품 등 구입 10,000200,000원 * 50개소
도 3,000
군 7,000
207 연구개발비 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
01 연구용역비 10,000 10,000 0
ㅇ 식중독예방 아카데미 및 컨설팅 용역
10,000500,000원 * 20개소
도 3,000
군 7,000
행정운영경비(사회복지과) 22,620 21,800 820
인력운영비 4,920 4,800 120
물건비(사회복지과) 4,920 4,800 120
203 업무추진비 4,920 4,800 120
04 부서운영업무추진비 4,920 4,800 120
ㅇ 부서운영 업무추진비 4,920410,000원 * 12월
기본경비 17,700 17,000 700
일반운영비(사회복지과) 17,700 17,000 700
201 일반운영비 17,700 17,000 700
01 사무관리비 17,700 17,000 700
ㅇ 부서운영 일반수용비 8,500
ㅇ 행정전산운영 6,400
ㅇ 부서운영급식비 2,800
2,125,000원 * 4분기
1,600,000원 * 4분기
700,000원 * 4분기
- 62 -