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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE DURANGO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE DURANGO

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

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Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

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I. Datos Generales

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DURANGO

Superficie: 119,648 kms2 Porcentaje superficie nacional: 6.1 %

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Durango 2004Población 1,516,900 % de la Población Nacional 1.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 92,406,118 Aportación al PIB Nacional 1.3%PIB per Cápita (pesos) 60,917.7 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8Empleo formal IMSS, 2005 167,134.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.3%Mortalidad Infantil* (2005) 17.9

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II. Información Económica

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Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$ 92,406,118 (Miles)$ 92,406,118 (Miles) 1.33 %1.33 %

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$ 93,681$ 93,681

Composición PIB Estatal

Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de

Participación en 2004

Total 18 911 401 20069588 21367519 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 2927475 3492190 386011 0.018G.D. 2 Minería 580228 524217 508054 0.024G.D. 3 Industria manufacturera 3 550496 621823 3 908914 0.183G.D. 4 Construcción 619236 81 820 738076 0.035G.D. 5 Electricidad, gas y agua 375069 330293 327944 0.015G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 3 368115 3 571272 3829991 0.179G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones

1 77 642 1 958548 21181380.099

G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler

2 516384 2 551674 28529750.134

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales

3 437282 3 443565 3502479

0.164

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Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 146,047 148,780 +2,733

Eventuales 20,090 28,591 + 8,501

Total 172,137 177,371 + 5,234

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Sector (Millones de Dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 24.1 38 40.8 78.7 17.3 14.8 -103.1 20.3

Agropecuario 0 0 35.1 -5.5 0.4 16.3 0 0

Minería -0.5 0.3 1.9 78.8 -3.7 6.9 -113.2 30.8

Industria manufacturera 7.5 17.4 2 -14 11.7 -11.7 -2 -0.4

Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0

Comercio 16.8 20.3 1.7 15.8 8.8 -5.7 12.1 -10.2

Transportes y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios financieros 0 0 0 0 0 0.1 0 0

Otros servicios a/ 0.4 0 0 3.8 0.1 8.9 0.1 0

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Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y Recursos del Sector Salud

Concepto EntidadParticipación % en el total

nacional

Lugar nacional

Unidades médicas 470 2.5 17°

Hospitales a ND ND ND

Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 1 462 1.9 18°

Consultorios 1 016 1.9 20°

Laboratorios de análisis clínicos 40 3 12°

Personal médico c 2 677 1.7 22°

En contacto directo con el paciente 2 439 1.7 22°

Generales 758 1.8 22°

Especialistas 1 141 1.7 20°

En adiestramiento d 540 1.7 21°

En otras labores 238 1.6 22°

Personal paramédico c e 6 734 1.5 22° Enfermeras f 3 261 1.6 22°

Otros 3 473 1.4 23°

Consultas externas (Miles) 4 719 1.8 22° Generales 3 442 1.8 22°

Especializadas g 581 1.4 23° De urgencia 525 1.9 18°

Odontológicas 171 1.3 25°

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III. Población y Trabajadores

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Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

Durango 2006

ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Base 1,332 69,353 1.9% 1,334 69,538 33.9%

Confianza 333 15,498 2.1% 343 15,566 2.2%

Honorarios 90 1,687 5.3% 92 1,620 5.6%

Becarios 41 1,684 2.4% 51 1,694 3.0%

Residentes 1,473 1,499

Total 1,796 89,695 2.0% 1,820 89,917 2.0%

*Cifras preliminares

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Población AmparadaDurango

2006ISSSTE

2006Participación Durango

Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*

Participación

Trabajadores

57,167 2,424,773 2.36% 56,846 2,411,143 2.36%

Familiares de

Trabajadores

208,556 7,297,397 2.86% 207,384 7,229,440 2.87%

Pensionados 9,731 578,392 1.68% 9,928 588,670 1.69%

Familiares Pensionados

7,822 498,386 1.57% 7,980 507,259 1.57%

Total 283,276 10,798,948 2.62% 282,138 10,736,512 2.63%

*Cifras preliminares

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IV. Infraestructura

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura

Durango 2006

ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Tiendas 1 251 2.79% 7 250 2.80%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 2 61 3.28% 2 61 3.28%

Centros Deportivos

1 7 14.29% 1 7 14.29%

Centros Culturales

2 74 2.70% 2 74 2.70%

Talleres para Jubilados

2 104 1.92% 2 104 1.92%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

3 133 2.26% 3 137 2.26%

*Cifras preliminares

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura Médica

Durango 2006

ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.00% 1 25 4.00%

Hospitales Regionales

11 11

Clínicas Hospital

1 70 1.43% 1 71 1.41%

Clínicas de Especialidad

17 17

Clínicas de Medicina Familiar

2 87 2.30% 2 88 2.27%

Unidades de Medicina Familiar

38 905 4.20% 38 905 4.20%

Consultorios Auxiliares

80 80

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades Médicas

Durango 2006

ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

1er nivel 40 1,074 3.72% 40 1,075 3.72%2do nivel 2 112 1.79% 2 113 1.77%3er nivel 11 11

Total 42 1,197 3.51% 42 1,199 3.50%

*Cifras preliminares

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V. Indicadores Médicos

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

Durango 2006

ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultorios 122 5,661 2.16% 122 5,679 2.15%Laboratorios 4 227 1.76% 4 229 1.75%Eq Rayos X 12 411 2.92% 12 415 2.89%

Mastógrafos 2 57 3.51% 2 57 3.51%

Ultrasonidos 5 184 2.72% 5 185 2.69%

Tomógrafos 1 26 3.85% 1 26 3.85%

Camas Censables

169 6,823 2.48% 169 6,833 3.34%

Camas de Tránsito

101 3,490 2.91% 101 3,500 3.07%

*Cifras preliminares

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Servicios

Durango 2006

ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultas 578,160 21,928,233 2.54% 243,173 9,276,946 2.62%

Recetas 843,771.0 20,267,510 3.09% 355,815.0 11,469,328 3.10%

Medicamentos Surtidos

3,618,652 63,739,034 3.39% 1,321,266 44,319,583 2.98%

Egresos Hospitalarios

10,540 348,641 3.02% 3,806 143,154 2.66%

Actos Quirúrgicos

8,876 237,834 2.41% 2,117 85,346 2.48%

Partos Atendidos

1,296 38,179 3.38% 422 13,355 3.16%

Urgencias 16,149 818,670 1.97% 6,419 349,625 1.84%

Defunciones Hospitalarias

300 10,890 2.75% 121 4,562 2.65%

*Cifras preliminares

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Recursos Humanos Durango

2006 ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 2007

ISSSTE Mayo

2007

Participación

Médicos 337 17,926 1.88% 362 18,309 1.98%Enfermeras 417 20,797 2.01% 430 21,004 2.05%

Paramédicos 75 4,648 1.61% 78 4,785 1.57%Administrativos 114 8,823 1.29% 201 9,151 1.33%

Servicios Generales 120 7,430 1.62% 117 7,505 1.56%

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VI. Indicadores de Prestaciones

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Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

9,311 559,428 1.68% 9,503 569,462 1.67%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

785,464 45,555,368 17.24% 364,894.0 21,006,922 1.74%

Pensiones en Nómina

RT

420 18,964 2.21% 425 19,208 2.21%

Costo de Nómina RT

(miles)

14,138 701,302 2.02% 5,931.2 308,274 2.01%

*Cifras preliminares

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

IndemnizacionesDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 43 2,634 1.83% 11 1,033 1.06%

Monto(miles)

883.2 60,828 1.45% 304.5 21,626 1.41%

Gastos de FuneralDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 139 9,781 1.42% 42 3,988 1.05%

Monto(miles)

2,569 170,794 1.50% 827.0 75,168 1.10%

*Cifras preliminares

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Corto Plazo 89,939 415,477 2.39% 3,668 143,365 2.56%

MontoCorto Plazo

(miles)

122,011.7 5,179,540 2.36% 44,843.8 1,780,451 2.52%

Complementarios

1,371 76,655 1.79% 408 23,099 1.77%

Monto Complementario

s(miles)

66,325.1 3,671,606 1.81% 19,571.6 1,129,178 1.73%

Especiales 191 8,756 2.18% 78 3,491 2.23%

Monto Especiales

(miles)

3,442.6 157,206 2.19% 1,402.4 62,548 2.24%

*cifras preliminares

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Niños Atendidos

956 32,922 2.90% 1,061 28,715 3.69%

Niños Inscritos

816 26,303 3.10% 744 26,899 2.77%

Lugares Disponibles

522 25,625 2.04% 522 26,020 2.01%

*cifras preliminares

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VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

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FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Durango-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTEDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 1,197 79,047 1.51% 164 12,618 1.30%

Monto(miles)

379,205 25,179,497 1.51% 48,042 3,908,448 1.23%

SITYFDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Venta en Tiendas (miles)

248,009 7,904,242 3.14% 95,029 2,894,722 3.28%

Venta en Farmacias (miles)

26,827 1,192,760 2.25% 9,370 427,592 2.19%

TURISSSTEDurango

2006ISSSTE 2006

Participación Durango Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

18,696 1,717,605 1.09% 4,539 466,658 0.97%

Venta de Servicios(miles)

9,500.4 1,229,712 0.77% 3,317.4 321,907 1.03%

*Cifras Preliminares

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VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Información Básica

NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES

DE PENSIONADOS FAMILIARES DE

DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE

SPENSIONADOS

1,790 261,433.8 322,070 219,593 65,367 129,782 10,593 13,851(miles de pesos)

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

47,893.7 47.1 56.4

28,309.6 27.8 33.3

3,936.3 3.9 4.6

3,801.3 3.7 4.5

951.2 0.9 1.2

84,892.1 83.4 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

3,514.7 3.5 37.7

1,242.9 1.2 13.3

1,172.1 1.2 12.6

3,393.4 3.3 36.4

9,323.1 9.2 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

2023.9 2 27.1

1547.6 1.5 20.7

1366.4 1.3 18.3

2527.7 2.5 33.97,465.6 7.3 100.0

Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

84,892.1 9,323.1 7,465.6 101,680.8

Estructura Medica

204 00 H.G. A DR. SANTIAGO RAMON Y CAJAL, DURANGO (P)

206 00 C.H. C GOMEZ PALACIO (P)

207 00 C.M.F. C DURANGO (P)

200 00 SUBDELEGACION MEDICA

Mas 2 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

304 00 DEPTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO

304 03 E.B.D.I. No. 109, GOMEZ PALACIO (P)

304 01 E.B.D.I. No. 035, DURANGO (P)

Mas 5 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos

130 00 OFICINA DEL DELEGADO ESTATAL142 00 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS

140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

Mas 8 Centros de Trabajo de Administración (CT-AUX)Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

Area Médica

56.4%

4.5%

4.6%

1.2%

33.3%

Prestaciones

36.4%

12.6%

13.3%

37.7%

Administración

33.9%

20.7%

27.1%

18.3%

Mayo 2007

Page 39: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE DURANGO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

Presupuesto

)

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Situación Presupuestal por Capítulo

(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc

Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes    Capítulo 1000 17,936.0 17,865.1 7,613.5 17,819.3 7,593.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,519.9 5,519.9 5,519.9 12,299.4 2,073.3    Capítulo 2000 27,099.9 25,255.3 11,235.1 28,770.4 14,246.0 1,878.9 631.8 15,145.5 3,541.3 41.7 10,073.1 27,139.1 14,287.9 1,631.3 -41.8    Capítulo 3000 63,030.9 36,894.8 15,391.5 50,431.8 20,862.0 486.6 352.6 24,969.2 3,733.1 302.5 16,776.4 42,534.7 21,164.6 7,897.2 -302.6    Capítulo 5000 9,982.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 6000 100.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 7000 4,831.1 4,619.8 1,465.9 4,659.7 1,439.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,439.2 1,439.2 1,439.2 3,220.5 0.1GRAN TOTAL:  122,981.1 84,635.0 35,706.0 101,681.3 44,140.5 2,365.4 984.4 40,114.7 7,274.4 344.2 33,808.5 76,632.9 42,411.5 25,048.4 1,729.0

Total DisponibleOriginal Modificado Precompromiso Compromiso

7,593.18

14,246.01

20,861.95

0.00

0.00

1,439.36

5,519.9

10,073.1

16,776.4

0.0

0.0

1,439.2

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0

Ca

pít

ulo

Ejercido

Programado

1000

5000

2000

3000

7000

6000

Mayo 2007

Page 40: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE DURANGO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Capítulo

Original ModificadoPrecompr

omiso CompromisoPor Comp

robar Ejercido Total Disponible

Anual Al mes Anual Al mesAnua

lAl mes

Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual

Al mes

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

                             (D) $80,893,161.99$80,893,

161.99$103,78

2,167.98$103,78

2,167.98 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$103,40

4,082.51$103,40

4,082.51$103,40

4,082.51$378,0

85.47$378,0

85.47

                             (G) $80,893,161.99$80,893,

161.99$103,78

2,167.98$103,78

2,167.98 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$103,40

4,082.51$103,40

4,082.51$103,40

4,082.51$378,0

85.47$378,0

85.47

 

               FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

                             (D) $5,270,480.05$5,270,4

80.05$10,170,

261.52$10,170,

261.52 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$9,918,7

51.24$9,918,7

51.24$9,918,7

51.24$251,5

10.28$251,5

10.28

                             (G) $5,270,480.05$5,270,4

80.05$10,170,

261.52$10,170,

261.52 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$9,918,7

51.24$9,918,7

51.24$9,918,7

51.24$251,5

10.28$251,5

10.28

 

               FONDO (6)  PRÉSTAMOS PERSONALES

                             (D) $390,820.00$390,82

0.00$287,42

8.35$287,42

8.35 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$287,42

8.35$287,42

8.35$287,42

8.35 $0.00 $0.00

                             (G) $390,820.00$390,82

0.00$287,42

8.35$287,42

8.35 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$287,42

8.35$287,42

8.35$287,42

8.35 $0.00 $0.00

 

               FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

                             (D) $7,890,067.00$7,890,0

67.00$9,370,8

47.65$9,370,8

47.65 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$9,370,6

63.04$9,370,6

63.04$9,370,6

63.04$184.6

1$184.6

1

                             (G) $7,890,067.00$7,890,0

67.00$9,370,8

47.65$9,370,8

47.65 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$9,370,6

63.04$9,370,6

63.04$9,370,6

63.04$184.6

1$184.6

1

 

GRAN TOTAL:  $94,444,529.04$94,444,

529.04$123,61

0,705.50$123,61

0,705.50 $0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$122,98

0,925.14$122,98

0,925.14$122,98

0,925.14$629,7

80.36$629,7

80.36

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

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IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

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Acuerdos de Gestión. Calificaciones Durango

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 0.98 1.00 0.75 1.00

FEBRERO 8.22 0.98 1.00 1.00 1.00

MARZO 8.53 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ABRIL 8.44 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.00 0.26 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

FEBRERO 8.22 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.61 0.74 0.80 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

MARZO 8.53 0.95 0.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.88 0.75 0.61 1.00 1.00 0.60 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00

ABRIL 8.44 0.96 0.80 1.00 1.00 0.92 1.00 0.62 0.76 1.00 0.00 1.00 0.60 0.50 1.00 1.00 1.00 0.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 8.22 8.22 7

FEBRERO 8.22 1.00 1.00 1.00 1.00 8.83 8.53 7

MARZO 8.53 1.00 1.00 1.00 1.00 8.28 8.44 8

ABRIL 8.44 1.00 1.00 1.00 1.00 7.76 8.27 8

DURANGO

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

DURANGO

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

DURANGO

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación Calificación Acumulada

Lugar

Compromisos:

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Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

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Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

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Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.