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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DEL ESTADO DE MEXICO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DEL ESTADO DE MEXICO

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

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Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

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I. Datos Generales

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ESTADO DE MEXICO

Superficie: 21,461 kms2 Porcentaje superficie nacional: 1.1 %

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

México 2004Población 13,800,000 % de la Población Nacional 13.4%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 659,942,957 Aportación al PIB Nacional 9.5%PIB per Cápita (pesos) 47,822.0 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.7Empleo formal IMSS, 2005 1,048,379.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 8.0%Mortalidad Infantil* (2005) 16.0 Esperanza de Vida (2005) 74.6* por cien

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II. Información Económica

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Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$ 659,942,957 (Miles)$ 659,942,957 (Miles) 9.5 %9.5 %

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$ 47,822$ 47,822

Composición PIB Estatal

Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de

Participación en 2004

Total 155 547 247 155 744 407 162122754 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 4 877 180 5 061 580 4853833 0.03G.D. 2 Minería 694 846 684 474 730717 0.15G.D. 3 Industria manufacturera 48 471 821 47 252 503 48670673 66.6G.D. 4 Construcción 4 246 979 3 704 918 446274 0.0G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 269 850 1 134 266 1107437 2.5G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 33 417 101 33 540 958 34928748 31.5G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 16 606 902 17 190 447 1896564 0.1G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler

24 426 918 26 270 951 2636083013.9

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 23 376 526 23 315 954 23940697

0.9

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Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 858 221 874 868 +16,64

Eventuales 286 142 314 869 +28,727

Total 1 144 363 1 189 737 + 45,374

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Sector (Millones de Dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1 395.9 469.8 794.8 722.3 675 3 453.4 743.1 1 142.7

Agropecuario 0 1.7 0.1 0 0 0 0 -0.4

Minería 7.1 2.3 0.4 0.3 4.8 0 0 0

Industria manufacturera 1 181.6 260 306.2 413.2 392.7 3 277.0 506.7 878.7

Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción -8 -2.2 -1.5 25.1 19.5 72.4 21.1 82

Comercio 133.9 127.7 47.6 134.3 49.5 63 121.2 87.2

Transportes y comunicaciones 23.5 9 124.4 5.8 -11.2 0 0.6 0

Servicios financieros 39.3 60.6 223.8 91.7 31.2 36.1 82.1 100.9

Otros servicios a/ 18.5 10.6 93.9 52 188.5 4.9 11.4 -5.6

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Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y Recursos del Sector Salud

Concepto Entidad

Participación % en el

total nacional

Lugar nacional

Unidades médicas 1 279 6.7 4°

Hospitales a ND ND ND

Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 6 513 8.5 2°

Consultorios 4 783 9 2°

Laboratorios de análisis clínicos 92 7 2°Personal médico c 12 834 8.2 2°

En contacto directo con el paciente 11 463 8.1 2° Generales 3 519 8.5 2°

Especialistas 5 589 8.3 2°

En adiestramiento d 2 355 7.2 3° En otras labores 1 371 9.3 2°

Personal paramédico c e 42 286 9.5 2° Enfermeras f 15 415 7.7 2°

Otros 26 871 11 2°

Consultas externas (Miles) 27 333 10.2 2° Generales 21 541 11.5 1°

Especializadas g 2 790 6.8 3° De urgencia 1 885 7 3°

Odontológicas 1 116 8.6 2°

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III. Población y Trabajadores

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Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

México 2006

ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Base 1,928 69,353 2.7% 1,969 69,538 3.1%

Confianza 434 15,498 2.8% 426 15,566 2.7%

Honorarios 53 1,687 3.1% 54 1,620 3.3%

Becarios 15 1,684 0.8% 16 1,694 0.9%

Residentes 1,473 1,499

Total 2,430 89,695 2.7% 2,465 89,917 3.01%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Población AmparadaMéxico

2006ISSSTE

2006Participación México

Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*

Participación

Trabajadores

205,946 2,424,773 8.49% 204,788 2,411,143 8.49%

Familiares de

Trabajadores

273,288 7,297,397 7.86% 570,064 7,229,440 7.89%

Pensionados 36,170 578,392 6.25% 36,905 588,670 6.27%

Familiares Pensionados

31,798 498,386 6.38% 32,444 507,259 6.40%

Total 847,202 10,798,948 7.85% 844,201 10,736,512 7.86%

*Cifras preliminares

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IV. Infraestructura

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura

México 2006 ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Tiendas 8 251 3.19% 8 250 3.20%Farmacias 1 99 14.75% 93Bibliotecas 9 61 13.51% 9 61 14.75%

Centros Deportivos

7 7

Centros Culturales

10 74 13.51% 10 74 13.51%

Talleres para Jubilados

2 104 1.92% 2 104 1.92%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

1 133 0.75% 1 137 0.75%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura Médica

México 2006

ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.00% 1 25 4.00%

Hospitales Regionales

11 11

Clínicas Hospital

70 71

Clínicas de Especialidad

1 17 5.88% 1 17 5.88%

Clínicas de Medicina Familiar

6 87 6.90% 7 88 5.68%

Unidades de Medicina Familiar

32 905 3.54% 32 905 3.54%

Consultorios Auxiliares

2 80 2.50% 2 80 2.50%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades Médicas

México 2006

ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

1er nivel 40 1,074 3.72% 41 1,075 3.81%2do nivel 2 112 1.79% 2 113 1.77%3er nivel 11 11

Total 42 1,197 3.51% 43 1,199 3.59%

*Cifras preliminares

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V. Indicadores Médicos

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Idicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

México 2006

ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultorios 236 5,661 4.17% 249 5,679 4.38%Laboratorios 10 227 4.41% 11 229 4.80%Eq Rayos X 14 411 3.41% 16 415 3.86%

Mastógrafos 1 57 1.79% 1 57 1.75%

Ultrasonidos 6 184 3.26% 7 185 3.76%

Tomógrafos 26 26

Camas Censables

80 6,823 1.17% 80 6,833 1.17%

Camas de Tránsito

48 3,490 1.38% 48 3,500 1.38%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Servicios

México 2006 ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultas 1,115,894 21,928,233 5.09% 485,681 9,276,946 5.24%

Recetas 1,466,116.0 20,267,510 5.29% 616,898.0 11,469,328 5.38%

Medicamentos Surtidos

4,560,682 63,739,034 4.27% 1,841,759 44,319,583 4.16%

Egresos Hospitalarios

4,479 348,641 1.28% 1,801 143,154 1.26%

Actos Quirúrgicos

7,189 237,834 1.95% 989 85,346 1.16%

Partos Atendidos

498 38,179 1.30% 179 13,355 1.34%

Urgencias 6,565 818,670 0.80% 5,659 349,625 1.62%

Defunciones Hospitalarias

182 10,890 1.67% 68 4,562 1.49%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal Médico

México 2006

ISSSTE 2006

Participación México Mayo 2007

ISSSTE Mayo 2007

Participación

Médicos 487 17,926 2.72% 511 18,309 2.79%

Enfermeras 462 20,797 2.22% 474 21,004 2.26%

Paramédicos 106 4,648 2.28% 114 4,785 2.38%

Administrativos 371 8,823 4.20% 411 9,151 4.49%

Servicios Generales 158 7,430 2.13% 159 7,505 2.12%

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VI. Indicadores de Prestaciones

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Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesMéxico

2006ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

34,721 559,428 6.21% 35,425 569,462 6.22%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

2,503,311.1 45,555,368 54.95% 1,164,831.1 21,006,922 5.74%

Pensiones en Nómina

RT

1,449 18,964 7.64% 1,480 19,208 7.71%

Costo de Nómina RT

(miles)

50,977.3 701,302 7.27% 21,586.7 308,274 7.30%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

IndemnizacionesMéxico

2006ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 268 2,634 10.71% 50 1,033 4.84%

Monto(miles)

6,657.5 60,828 10.94% 944.8 21,626 4.37%

Gastos de FuneralMéxico

2006ISSSTE 2006

Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 531 9,781 5.43% 2.21 3,988 5.53%

Monto(miles)

8,814.0 170,794 4.93% 3,850.5 75,168 5.11%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesMéxico 2006 ISSSTE

2006Participación México

Mayo 07*ISSSTE

Mayo 07*Participación

Corto Plazo 16,105 415,477 3.88% 5,683 143,365 3.97%

MontoCorto Plazo

(miles)

202,701.0 5,179,540

3.91% 71,570.0 1,780,451 4.02%

Complementarios

2,270 76,655 2.96% 764 23,099 3.31%

Monto Complementario

s(miles)

2.95 3,671,606

2.95% 37,095.9 1,129,178 3.29%

Especiales 478 8,756 5.48% 189 3,491 5.41%

Monto Especiales

(miles)

8,597.2 157,206 5.47% 3,371.0 62,548 5.39%

*cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISMéxico 2006 ISSSTE

2006Participación México

Mayo 07*ISSSTE

Mayo 07*Participación

Niños Atendidos

493 32,922 1.50% 410 28,715 1.43%

Niños Inscritos

548 26,303 2.08% 383 26,899 1.42%

Lugares Disponibles

82 25,625 0.32% 82 26,020 0.32%

*cifras preliminares

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VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

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FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Estado de México -ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTEMéxico 2006 ISSSTE 2006 Participación México Mayo

07*ISSSTE

Mayo 07*Participación

Número 16,369 79,047 20.71% 3,009 12,618 23.85%

Monto(miles)

4,860,625 25,179,497 19.30% 919,133 3,908,448 23.52%

SITYF

México 2006 ISSSTE 2006 Participación México Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Venta en Tiendas (miles)

434,724 7,904,242 5.50% 153,638 2,894,722 5.31%

Venta en Farmacias (miles)

786 1,192,760 0.07% 332 427,592 0.08%

TURISSSTEMéxico 2006 ISSSTE

2006Participación México Mayo

07*ISSSTE

Mayo 07*Participación

Derechohabientes atendidos

69,651 1,717,605 4.06% 29,072 466,658 6.23%

Venta de Servicios(miles)

7,851.5 1,229,712 0.64% 2,289.4 321,907 0.71%

*Cifras Preliminares

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VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Información Básica Información Básica

Numero de PlazasCosto Anual Nomina

(m.p.)

Población Amparada

Población Usuaria

Numero de Trabajadores

Fam. de Trabajadores Pensionados

Fam. De Pens.

2,036 317,922.00 980,819 751,140 240,443 401,102 57,917 50,127

(miles de pesos)

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

38,340.6 30.6 51.1

4,905.3 3.9 6.5

4,176.5 3.3 5.6

3,055.6 2.4 4.1

24,568.4 19.6 32.7

75,046.4 59.7 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

5,886.1 4.7 69.0

251.4 0.2 2.9

28.2 0.0 0.3

2,361.3 1.9 27.8

8,527.0 6.6 100.0

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

26549.5 21.2 63.7

5344.0 4.3 12.8

2993.5 2.4 7.2

6808.8 5.4 16.341,695.8 33.4 100.0

Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

75,046.4 8,527.0 41,695.8 125,425.4

INFORMACIÒN BÀSICA

Estructura Medica

015 204 00 H.G. A TOLUCA (P)

015 208 00 C.M.F. B TLALNEPANTLA (P)

015 205 00 C.M.F. B ECATEPEC DE MORELOS (P)

015 200 00 SUBDELEGACION MEDICA

Mas 31 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

015 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO

015 304 70 VELATORIO NO. 004, PARQUE MEMORIAL

015 304 01 E.B.D.I. No. 103, TOLUCA (P)

Mas 16 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos

015 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

015 142 00 DPTO DE OBRAS Y SERV GRALES

015 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

Area Médica

51.1%4.1%

5.6%

32.7%

6.5%

Prestaciones

27.8%

0.3%

2.9%

69.0%

Administración16.3%

12.8%

63.7%

7.2%

Mayo 2007

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Situación Presupuestal por Capítulo

Situación Presupuestal por Capítulo

(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc

Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes    Capítulo 1000 20,395.4 8,475.5 3,745.0 8,508.5 3,757.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,867.4 2,867.4 2,867.4 5,641.1 889.6    Capítulo 2000 46,887.4 41,532.7 18,529.5 41,857.3 19,559.2 0.0 0.0 24,494.4 3,621.3 79.0 15,937.6 40,511.0 19,638.0 1,346.2 -78.8    Capítulo 3000 61,428.0 65,462.5 26,434.8 72,760.0 28,638.8 2,932.4 1,030.2 46,616.4 6,504.8 118.0 21,104.3 70,771.1 28,757.2 1,988.9 -118.4    Capítulo 5000 12,658.4 0.0 0.0 1,468.4 1,468.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,468.4 1,468.4    Capítulo 6000 139.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 7000 761.0 849.5 269.5 831.2 290.6 0.0 0.0 551.3 10.7 0.0 280.0 831.3 290.7 -0.1 -0.1GRAN TOTAL:  142,269.9 116,320.1 48,978.8 125,425.4 53,713.9 2,932.4 1,030.2 71,662.1 10,136.8 197.0 40,189.3 114,980.8 51,553.2 10,444.6 2,160.7

Capítulo Programado Ejercido    Capítulo 1000 3,757.0 2,867.4    Capítulo 2000 19,559.2 15,937.6    Capítulo 3000 28,638.8 21,104.3    Capítulo 5000 1,468.4 0.0    Capítulo 6000 0.0 0.0    Capítulo 7000 290.6 280.0

Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible

3,757.0

19,559.2

28,638.8

1,468.4

0.0

290.6

2,867.4

15,937.6

21,104.3

0.0

0.0

280.0

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0

Cap

ítulo Ejercido

Programado

6000

7000

5000

3000

2000

1000

Mayo 2007

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Capítulo

Original ModificadoPrecompr

omiso CompromisoPor Comp

robar Ejercido Total Disponible

Anual Al mes Anual Al mesAnua

lAl mes

Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

                             (D) $89,433,632.19$89,433,

632.19$102,04

9,684.53$102,04

9,684.53$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$101,05

0,051.92$101,05

0,051.92$101,05

0,051.92$999,6

32.61$999,6

32.61

                             (G) $89,433,632.19$89,433,

632.19$102,04

9,684.53$102,04

9,684.53$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$101,05

0,051.92$101,05

0,051.92$101,05

0,051.92$999,6

32.61$999,6

32.61                FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

                             (D) $4,413,597.84$4,413,5

97.84$10,006,

813.13$10,006,

813.13$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$9,943,1

17.90$9,943,1

17.90$9,943,1

17.90$63,69

5.23$63,69

5.23

                             (G) $4,413,597.84$4,413,5

97.84$10,006,

813.13$10,006,

813.13$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$9,943,1

17.90$9,943,1

17.90$9,943,1

17.90$63,69

5.23$63,69

5.23                FONDO (5)  PENSIONES

                             (D) $62,471.12$62,471.

12$105,97

2.77$105,97

2.77$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$105,97

2.77$105,97

2.77$105,97

2.77 $0.00 $0.00

                             (G) $62,471.12$62,471.

12$105,97

2.77$105,97

2.77$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$105,97

2.77$105,97

2.77$105,97

2.77 $0.00 $0.00                FONDO (6)  PRÉSTAMOS PERSONALES

                             (D) $223,927.00$223,92

7.00$156,67

6.78$156,67

6.78$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$153,45

1.78$153,45

1.78$153,45

1.78$3,225.

00$3,225.

00

                             (G) $223,927.00$223,92

7.00$156,67

6.78$156,67

6.78$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$153,45

1.78$153,45

1.78$153,45

1.78$3,225.

00$3,225.

00                FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

                             (D) $35,344,609.85$35,344,

609.85$31,457,

588.91$31,457,

588.91$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$31,017,

343.19$31,017,

343.19$31,017,

343.19$440,2

45.72$440,2

45.72

                             (G) $35,344,609.85$35,344,

609.85$31,457,

588.91$31,457,

588.91$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$31,017,

343.19$31,017,

343.19$31,017,

343.19$440,2

45.72$440,2

45.72 

GRAN TOTAL:  $129,478,238.00$129,47

8,238.00$143,77

6,736.12$143,77

6,736.12$0.00 $0.00$0.0

0 $0.00 $0.00$142,26

9,937.56$142,26

9,937.56$142,26

9,937.56$1,506,798.56

$1,506,798.56

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

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IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

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Acuerdos de Gestión. Calificaciones México

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 0.82 0.30 1.00

FEBRERO 7.45 0.81 0.30 1.00

MARZO 7.50 0.84 0.30 1.00 0.70

ABRIL 7.55 0.62 0.30 1.00 0.70

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.76 1.00 0.00 1.00 0.00 0.93 0.89 1.00 0.80 0.00

FEBRERO 7.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.65 1.00 0.00 1.00 0.00 0.95 0.91 1.00 1.00 0.80

MARZO 7.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.76 0.65 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

ABRIL 7.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.66 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.92 1.00 0.00 0.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 7.45 7.45 19

FEBRERO 7.45 1.00 0.00 1.00 1.00 7.54 7.50 21

MARZO 7.50 1.00 0.00 1.00 1.00 7.64 7.55 20

ABRIL 7.55 1.00 0.00 1.00 1.00 7.45 7.53 20

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación Calificación Acumulada

Lugar

Compromisos:

MEXICO

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

MEXICO

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

MEXICO

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

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Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

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Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

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Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.