Modulo III-Ing. Guerra

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 DIPLOM DO SEGURID D INDUSTRI L

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Un complemento del diplomado de seguridad industrial, es el modulo III

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  • DIPLOMADO SEGURIDAD INDUSTRIAL

  • DIPLOMADO

    SEGURIDAD INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO & SEMINARIOS CONSULTING

    MODULO III

  • INFORMACIONES PRACTICAS

  • ESTANDARES Y DOCUMENTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

    MODULO III

  • Realizada la identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgos (IPER) se deben proponer medidas preventivas para eliminar o controlar dichos peligros. Una medida de control administrativo es la elaboracin de Estndares y procedimientos de trabajo, tendientes a planificar de forma segura la tarea a realizar, esperando la secuencia identificada nos ayude a tener un trabajo seguro.

    Introduccin

  • Segn el marco normativo, para implementar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen los siguientes aspectos: - La Poltica - La Organizacin (Comit de SST) - Planificacin y Aplicacin

    (Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos)

    - Documentacin y Control de Registros de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales (Registros)

    - Evaluacin del SGSST.

    Introduccin

  • SGSST basado en (OHSAS 18001:07)

    Introduccin

  • SGSST basado en (Ley 29783 SST, D.S.005-2012-TR)

    Introduccin

  • Que es un Estndar ?

  • Que es un Estndar ?

    Un Estndar es el peso, medida o patrn que le damos a un proceso que puede ser auditado. Un estndar establece caractersticas de calidad y un proceso, los pasos a seguir. Satisface las preguntas que hacer?quien lo har?cuando se har?quien es el responsable?

    Que es un Estndar ?

  • Que es un estndar en SST ?

    En el mbito de la seguridad ocupacional, un estndar

    puede establecer requisitos tan generales como los de un

    sistema de gestin (poltica de seguridad, anlisis de

    riesgos, etc.) o especficos para alguna actividad, equipo o

    grupo (caractersticas y/o normas bajo las que deben

    estar fabricadas las eslingas a usarse en gras y polipastos

    por ejemplo

  • Que es un estndar de trabajo ?

    El estndar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen los parmetros y los requisitos mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensin establecidos por estudios experimentales, investigacin, legislacin vigente y/o resultado del avance tecnolgico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeo y comportamiento industrial. Es un parmetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. DS 055-2010-EM Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en Minera.

  • Que es un estndar de trabajo ?

    El estndar de trabajo satisface las siguientes preguntas:

    Qu hacer?

    Quin lo har?

    Cundo se har? y

    Quin es el responsable de que el trabajo sea bien

    hecho?

    DS 055-2010-EM Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en Minera.

  • Diferencia entre estndar y norma

    El estndar lo puede establecer la empresa u

    organizacin de manera obligatoria o no, en cambio

    una norma es obligatoria si la adoptas este es el caso

    de los ISOS o las OHSAS (estas normas son

    voluntarias y referenciales).

    El estndar es micro y la norma es macro pues no es

    solo para ti sino para todas las empresas que estn

    comprendidas en tu mismo rubro.

  • Tipos de estndar ?

    Los Estandares pueden ser de muchos tipos:

    Operacionales

    Administrativos

    EPP

    Controles de Ingeniera

    Almacenes Generales

    Procesamiento de Informacin, ETC

    La norma usualmente es de Ingeniera, administrativa

    u operacional

  • ESTANDARES REFERENCIALES

    Ley 29783 DS 005-2012-TR RM 050-2013-TR Formatos referenciales anexo 2

    Estandares de Seguridad y Salud en

    las Operaciones

    Estandares de Seguridad y salud en

    los servicios y actividades conexas

  • Estandares de Seguridad y salud en las Operaciones

    Son las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo en las

    operaciones principales, vinculadas a las diferentes etapas del

    proceso productivo de bienes y de prestacin de servicios.

    Los Estandares de trabajo seguro se pueden tomar de los

    reglamentos sectoriales, normas tcnicas nacionales e

    internacionales aplicables, procedimientos internos de ser el caso.

  • Estandares de Seguridad y salud en las Operaciones

    Por ejemplo dependiendo de las operaciones principales del empleador, su reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo puede incluir disposiciones como las siguientes: Art N En los lugares de los establecimientos industriales, donde se use, manipule , almacene, transporte, etc., materiales o lquidos combustibles o inflamables, estar terminantemente prohibido fumar o usar llamas descubiertas o luces que no sean a prueba de fuego o explosin (Ref.: art. 181 del D.S. N 42 F). Art N: El trabajador esta obligado a usar correctamente el respirador en los ambientes de trabajo sealizados para tal efecto, siempre y cuando haya sido previamente informado y capacitado sobre su uso.

  • Estandares de Seguridad y Salud en los Servicios

    y actividades conexas

    Son procesos de apoyo a las operaciones principales del empleador. Si funcionan mal pueden comprometer la viabilidad de la organizacin, aunque no estn directamente en la cadena de generacin de valor.

    Por ejemplo dependiendo de las operaciones principales del empleador, su reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo puede incluir disposiciones como las siguientes: Art N Esta prohibido cambiar la ubicacin de muebles y enseres, obstaculizando el libre acceso a las salidas y vias de evacuacin.

  • ESTANDARES MINEROS

    ESTANDARES EN OPERACIONES MINERAS

    - Ingeniera de la Masa Rocosa en Minera Subterrnea

    - Minera Subterrnea sin Rieles

    - Minera a Cielo Abierto

    ESTNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

    - Almacenamiento y Manipuleo de Materiales

    - Depsitos de Concentrados y Refinado

    - Orden y Limpieza

    - Manejo de Residuos

    - Electricidad

    D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en minera.

  • ESTANDARES

    ESTANDARES OPERACIONALES

    - Trabajos con Riesgo de cada

    - Trabajos en reas de circulacin y accesos.

    - Escaleras y andamios

    - Sistema de detencin de cadas

    - Trabajos con equipos de izaje

    ESTNDARES DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

    - Almacenamiento y Manipuleo de Materiales

    - Orden y Limpieza

    - Manejo de Residuos

    - Electricidad

    Norma G 50 Seguridad durante la construccin.

  • ESTANDARES DE GESTION EDUCATIVA

  • DOCUMENTO

    Documentacin y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestra patrn o una combinacin de stos.

    DOCUMENTACION

  • Para asegurar la coherencia del SSO.

    Para la aplicacin y mantenimiento del SSO.

    Para entrenamiento.

    Para capitalizar el know how de la Empresa.

    Es un elemento clave para la implementacin de Sistemas de

    Gestin exitosos

    POR QUE DOCUMENTOS ?

  • DOCUMENTO: Evoluciona. Puede ser modificado siguiendo los lineamientos del Control de los Documentos.

    Tiene una Funcin Normativa.

    REGISTRO: Funcin Demostrativa/Evidencia.

    DIFERENCIA ENTRE DOCUMENTOS Y REGISTRO

  • PROCEDIMIENTO Y REGISTRO

  • Documentacin de un Sistema de gestin en SST

    Son los documentos esenciales referentes a las actividades de SST que se deben recoger, mantener, y archivar en una manera organizada y sistemtica.

    El empleador debe identificar y archivar eficientemente el papeleo esencial (ejemplo hojas de datos de seguridad de materiales, expedientes de capacitacin, informes de accidente, etc.) que pueden necesitarse por motivos legales, de certificacin, u otros propsitos.

  • Estructura Documentaria

  • Estructura Documentaria

  • Documentos Obligatorios a exhibir el empleador

    Poltica y Objetivos en materia de Seguridad y salud en el trabajo

    Reglamento interno de SST. IPERC Mapa de Riesgo Planificacin de la actividad

    preventiva Programa anual de seguridad y

    salud en el Trabajo

  • 4.4.4 DOCUMENTACIN 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

    Minimizar documentos y registros Adaptar lo existente en la empresa Sistema amigable Documentacin revisados, aprobados y vigentes en

    el lugar en donde se le necesita

    BASE SISTEMA

    4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

  • Tipos de documentacin

  • Po

    r u

    n t

    rab

    ajo

    san

    o y

    seg

    uro

    REGISTROS

    Establecen directrices que

    orientan y dirigen la gestin de

    seguridad y salud ocupacional.

    Establecen directrices del sistema

    de gestin de seguridad y salud

    ocupacional. Se incluye el marco

    regulatorio legal y voluntariamente

    aceptado.

    Describen etapas, recursos,

    actividades relevantes del trabajo,

    responsabilidades, peligros y

    controles del riesgo.

    Poltica

    Manual

    OBJETIVOS,

    Procedimientos

    Estructurales,

    Marco Regulatorio

    Procedimientos

    operacionales

    Instructivos y OTROS DOCUMENTOS

    Detalle del trabajo realizado, tambin

    pueden reflejar especificaciones

    detalladas de parte de un procedimiento.

    Evidencian la implementacin de las

    disposiciones de sistema. Registros

    DOCUMENTOS PROPSITO

    4.4.4 DOCUMENTOS

  • Documentos Obligatorios a exhibir el empleador

    Poltica y Objetivos en materia de Seguridad y salud

    en el trabajo

    Reglamento interno de SST. IPERC Mapa de Riesgo Planificacin de la actividad

    preventiva

    Programa anual de seguridad y salud en el Trabajo

  • 4.2 POLITICA DE S&SO

    Apropiada naturaleza y escala de riesgos de la organizacin

    Incluir compromiso de mejora de S&SO

    Cumplimiento de ley y otros requisitos normativos

    Disponible a las partes interesadas

    Documentada, implementada, comunicada y mantenida

    Revisada peridicamente

    Poltica en S&SO (Oshas 18001 )

  • Poltica en SSO

  • Documento que enuncia la Poltica de Gestin y describe el Sistema de Gestin de una organizacin.

    En general no contiene detalles. Da lineamientos.

    Refiere a documentos de nivel inferior.

    Puede tener distribucin externa.

    Es aprobado por la Direccin del sistema.

    MANUAL DE GESTION

  • Define el alcance del Sistema.

    Comunica la Poltica y los requisitos de la Organizacin.

    Es una gua de la documentacin del Sistema.

    Proporciona las bases y documentos para las auditoras.

    Demuestra la adecuacin del Sistema a la norma aplicable.

    Propsitos del Manual de Gestin

  • Objetivo y Alcance.

    Estado de revisin.

    Informacin general sobre la Organizacin.

    Poltica y Objetivos.

    Descripcin de la Organizacin, responsabilidades y autoridades.

    Descripcin de los elementos del Sistema y referencia a procedimientos generales.

    Definiciones.

    Anexos.

    Estructura y Contenido del Manual

  • Documentos que especifican la manera de realizar una actividad.

    Procedimiento General: Documento que se refiere a una actividad en la que participan varias Unidades, reas o Dependencias.

    Procedimiento Especfico: Documento que se refiere

    a actividades propias de una Unidad o rea.

    Instructivo: Documento que especifica la manera que se debe realizar una tarea en un sector o por personas determinadas. Generalmente vinculado a un Procedimiento.

    PROCEDIMIENTOS

  • ENTRADAS PROCESO SALIDA

    Procedimiento

    Documentado

    Objeto

    Responsables

    Actividades

    a regular

    Registros necesarios

    REDACCION

    REVISION

    APROBACION

    Documentacin como Proceso

  • Se recomiendan los siguientes pasos:

    1. Revisar la prctica actual.

    2. Elaborar un diagrama base.

    3. Elaborar un borrador de procedimiento o instruccin.

    4. Distribuir el borrador para comentarios.

    DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO

  • 5. Revisar y entregar el procedimiento o

    instruccin para su aceptacin.

    6. Obtener la aprobacin.

    7. Distribuirlo para su uso.

    8. Capacitar en el uso del Procedimiento

    9. Ponerlo en prctica.

    10. Supervisar y revisar.

    DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO

  • Algunos Procedimientos de un SGI

    Procedimiento de control de documentos y registros OBJETIVO: Establecer los parmetros para la elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin, eliminacin y divulgacin, de los documentos del Sistema Integrado de Gestin, as como el control y la administracin de los registros del mismo. Procedimiento auditoria interna OBJETIVO: Planificar, implementar y ejecutar las auditoras internas al SIG, para determinar en este el cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, 14001:2004 y 27001:2005, y OHSAS 18001:2007, as como la eficacia, eficiencia y efectividad.

  • Procedimiento servicio y producto no conforme OBJETIVO: Identificar, registrar, tratar y controlar el producto o servicio que no cumple con los requisitos especificados, o los aspectos que afectan la calidad del servicio en la ejecucin de los procesos para prevenir su uso o entrega no intencional Procedimiento acciones Correctivas y preventivas OBJETIVO: Determinar la metodologa para la toma de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales, registrar los resultados de las mismas, verificar su eficacia y prevenir su ocurrencia.

    Algunos Procedimientos de un SGI

  • Para describir o analizar un proceso operacional o administrativo.

    Permiten visualizar:

    Sub-procesos, actividades, pasos

    Secuencia u orden en que ocurren

    Interrelaciones.

    DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO

  • Diagrama de Flujo Funcional Visin global o macro del

    proceso

    Si involucra a varios departamentos

    Inicio

    Procesa

    NO

    SI

    OK?

    Fin

    OPERARIO

    1 min. ARRANCA MAQUINA

    5 min. REVISA CONTROLES

    3 min. COLOCA TUBO

    10 min. EJECUTA ROSCADO (PR-ER-03)

    3 min. REVISA ROSCA (PR-RR-01)

    (A DESECHO) NO

    PR-GA-08 10 min. ESPERA MONTACARGAS

    25m TUBO ALMACEN

    5 min. ALMACENA TUBO

    1

    1

    2

    3

    2

    ?

    1

    1

    1

    (PR-AT-02)

    Diagrama de Flujo de

    Actividades Si es necesario estudiar el

    proceso en ms detalle

    TIPOS DE DIAGRAMAS

  • Objetivo

    Alcance

    Definiciones

    Documentos a consultar

    Responsabilidades

    Desarrollo del Procedimiento

    Registros

    Anexos

    CONTENIDO DE UN PROCEDIMIENTO

  • Qu no debe faltar?

    Cdigo del Documento

    Ttulo del Procedimiento

    Estado de Revisin (Versin)

    Responsable de la emisin

    N de Hoja (preferible Hoja __ de __)

    Aprobaciones

    CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

  • El que cumple las siguientes premisas

    Es revisado y aprobado antes de su entrada en vigencia.

    Tiene una distribucin definida.

    Est disponible en el lugar donde se lo necesita.

    Cuando es obsoleto se lo guarda o destruye para evitar su mal uso.

    QUE ES UN DOCUMENTO CONTROLADO?

  • EJEMPLO DE APROBACIN DE DOCUMENTOS

    G G

    GI GI GI

    JS JS JS

    JS

    JS JS

    MG

    PG

    Instrucciones

    de Trabajo

    Direccin

    Gerencias

    Intermedias

    Jefaturas

    de Sector

  • Reglamento Interno de SST (RISST)

    Las empresas con 20 o ms trabajadores elaboran

    su RISST (Art. 34)

    El empleador debe entregar copia del RISST a cada

    trabajador (Art. 35-a)

    Comit de SST aprueba el RISST (Art. 42-b

    Reglamento)

    Debe ser exhibido por el empleador (Art.32

    Reglamento)

    Es un documento normativo que establece las normas bsicas para la Prevencin de Riesgos laborales y aquellas disposiciones y medidas necesarias para regular las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores y ejecutivos de la empresa. Se elabora en funcin de los procesos, las normas legales, los peligros y riesgos, las caractersticas de la organizacin.

  • Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

  • Procedimientos Obligatorios para implementar segn la

    Norma 18001:2007

  • Procedimientos Obligatorios para implementar segn la

    Norma 18001:2007

  • Control de Documentos

  • Control de Registros

  • Control de Registros

  • a) R. Accidentes de trabajo (10 aos), enfermedades ocupacionales (20 aos):

    investigacin y medidas correctivas

    b) R. exmenes mdicos ocupacionales

    c) R. Monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de

    riesgo disergonomicos.

    d) R. Inspecciones internas de SST

    e) R. Estadsticas de seguridad

    f) R. Equipos de seguridad o emergencia

    g) R. Induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia

    h) R. Auditoras

    Registros Obligatorios de un SGSST (Art.33 Reglamento DS 005-2012-TR )

  • Tomar en cuenta que :

  • CONSERVACION DE REGISTROS:

    -5 aos: Exmenes mdicos ocupacionales, monitoreo de agentes fsicos, inspeccin interna y estatales, estadsticas, equipos de seguridad, induccin, capacitacin, entrenamientos y simulacros. -10 aos: Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. - 20 aos: registros de enfermedades ocupacionales.

    Tomar en cuenta que :

  • Consideraciones para elaborar documentos de

    seguridad

  • HAS LO QUE DICES Y DI LO QUE HACES

    DEMUESTRA QUE HACES LO QUE DICES

  • PREGUNTAS:

    En que casos debe ser documentada una tarea?

    Cundo se requiere un procedimiento escrito?

    PRINCIPIOS:

    Documentar una tarea cuando sea un requisito obligatorio de la Especificacin OSHAS o cuando la falta del mismo pueda generar un riesgo significativo.

    Documentar adecuadamente las tareas que por su complejidad o criticidad estn vinculadas a riesgos significativos.

    CRITERIOS PARA LA DOCUMENTACION

  • LOS 3 PECADOS CAPITALES

    La Mentira

    La Gula

    La Lujuria

  • LA MENTIRA

    Las actividades no se cumplen como estn escritas

    en los documentos (procedimientos, instrucciones de

    trabajo)

    PENITENCIA Los documentos deben ser escritos por las

    personas que ejecutan las actividades

  • LA GULA

    Escribir todas las actividades en lugar de tener un

    sistema estructurado de documentos.

    PENITENCIAS Determinar actividades crticas para el proceso y

    producto.

    Estructurar una jerarqua de documentos

  • LA LUJURIA

    Llenar de detalles los procedimientos

    PENITENCIAS Tener en cuenta la capacitacin del personal al

    escribir los procedimientos

    Escribir solo lo que su ausencia pudiera afectar la calidad del producto

  • ESTRUCTURA PARA LA DOCUMENTACIN

  • Manual

    Procedimientos

    Registros Estndares y

    cdigos

    Poltica

    SSO

    Instrucciones

    Un Documento

    Un Documento

    para cada

    proceso

    Un Documento

    para cada

    actividad Referencia en

    Procedimientos

    Referencia en

    Manual

  • Poltica

    Enunciar propsitos y compromisos en relacin con el sistema y las partes interesadas.

    Procedimientos, Instructivos y otros documentos

    Fijar los procesos y el estado de desempeo

    Poner los cambios bajo control

    Servir de base para la capacitacin.

    Manual de Gestin Enunciar polticas y el

    compromiso de la Direccin con el Sistema y la norma de gestin.

    Registros

    Suministrar evidencia objetiva para demostrar el funcionamiento y la eficacia del Sistema y el cumplimiento de los Objetivos.

  • Preguntas ?

  • Estandares de seguridad para diversos tipos de

    trabajo.

  • SISTEMA DE PERMISO DE

    TRABAJO Y ART

  • PERMISO DE TRABAJO

    Es un documento a modo de

    check list o lista de verificacin

    que facilita la identificacin de

    riesgos asociados a la ejecucin

    del trabajo y que permite

    reconocer las condiciones para

    el inicio del trabajo en una

    determinada rea o equipo.

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • DEFINICIONES

    Est referido a todo trabajo que involucra alguna actividad cuya evaluacin del riesgo en el ART y/o Anlisis Preliminar de Riesgo (APR) respectivo result con valor Significativo.

    TRABAJO DE RIESGO

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • Ejemplo: -Trabajos de excavaciones profundas. -Trabajos en altura por encima del 1.80 m. -Trabajos en espacios confinados. -Trabajos de izaje por encima de las 5 toneladas -Trabajos de izaje por encima del 80% de capacidad real de la gra (considerado izaje crtico).

    -Elevacin de personal con canastillo y gra. -Trabajos elctricos (con energa viva). -Trabajos con fuentes radioactivas.

    TRABAJO DE RIESGO

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • PERMISO DE TRABAJO

    Cuando se deban ejecutar Trabajos de Riesgo es obligatorio, antes de ejecutar la tarea, la realizacin de un Permiso de Trabajo con su correspondiente Anlisis de Riesgo de Trabajo como indica el presente procedimiento. Para realizar Trabajos que NO estn considerados dentro de la definicin de Trabajos de Riesgo, a los que se les denominar Trabajos en Fro, no se requerir permiso escrito, sin embargo, antes de iniciar estos trabajos, es necesario elaborar el respectivo Anlisis de riesgo de Trabajo (ART).

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • Grupo de Anlisis Es el grupo de personas que redactar el Anlisis de Riesgo de Trabajo para un trabajo programado El Grupo de Anlisis estar Integrando por:

    Supervisor Ejecutante del trabajo..

    Supervisores del trabajo por parte de la(s) empresa(s) contratista(s), si existiesen contratistas involucrados.

    Supervisores de Seguridad y/o Medio Ambiente de la(s) Contratistas, si existiesen contratistas involucrados.

    Supervisor responsable del trabajo, es el supervisor autorizante.

    Especialistas o idneos que el Supervisor Ejecutante considere necesarios

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • SUPERVISOR AUTORIZANTE Es el Supervisor de la Compaa Titular y/o Contratista en operaciones tercerizadas, responsable del lugar/rea donde se realizan los trabajos. (es el Dueo de las instalaciones).

    SUPERVISOR SOLICITANTE Es el Supervisor de la Compaa Titular y/o Contratista en operaciones tercerizadas responsable de llevar adelante y/o coordinar la ejecucin de los trabajos.

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • PERMISO DE TRABAJO

    Se extiende en duplicado (P.T y ART) El original se queda con el Supervisor Autorizante y la copia bajo la responsabilidad del Supervisor Solicitante. El duplicado del Permiso de Trabajo, deber permanecer en un lugar visible en donde se desarrollan las tareas. Tiene validez para el da y horario establecido por el Sup. Autorizante. Terminado el trabajo se firma el cierre del P.T y se archivar original y copia durante 2 aos.

    PERMISO

    DE

    TRABAJO

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • ANEXO N 1: FORMULARIO DE

    PERMISO DE TRABAJO DE

    RIESGO

    N 00000001

    Hasta :

    Trabajos en Altura Espacio Confinado Fuentes Radioactivas Otros

    Corte y soldadura oxiacetileno Izamiento de cargas Soldadura Elctrica

    Extintor Casco Lentes Guantes Zapatos

    Uniforme Lava ojos Camilla

    S No NA S No NA

    S No NA

    S No NA S No NA

    S No NA S No NA

    S No NA S No NA

    S No NA S No NA

    APT para actividad esta disponible rea limpia y ordenada _________________________

    Bloqueo y etiquetado concluido Equipo contra incendio disponible _________________________

    Firma No iniciado Sin terminar Suspendido

    Acto Inseguro Condicin Insegura Otro

    Responsables

    8. Cierre de Permiso. Se evidenci qu rea queda ordenada, limpia y en condiciones ptimas (Solo para trabajo CANCELADO)

    FORMULARIO DE PERMISO DE TRABAJO

    Fecha :

    Sector Solicitante :

    Duracin Desde :

    N de APT :

    N de Personas segn APT :

    Supervisor Autorizante

    Supervisor Solicitante:

    Supervisor Autorizante:

    Hora

    Cancelado por:

    Supervisor Solicitante

    7. Responsables Nombre Firma Hora

    5. Otros Generales

    6. Visto Bueno / Toma de Conocimiento

    Zona o rea de Trabajo Apellido y Nombre Firma Observaciones

    TRABAJOS DE REPARACIN EN SISTEMAS DE PRODUCTOS QUMICOS

    Se revis lahoja de seguridad de producto qumico involucrado.

    TRABAJOS EN SUB-ESTACIONES ELCTRICAS

    El sistema est sin carga esttica y con lnea a tierra operativa.

    Se cuenta con tres personas como mnimo para los ensayos no destructivos.

    Se ha dispuesto vigas.

    Se delimit el rea supervisada ( cinta amarilla).

    Se cuenta con tenazas o pinzas telescpicas para rescate de la fuente.

    Se inform por escrito a SSMA y todas las contratistas de las pruebas redioactivas.

    Se cuenta con radimetro.

    Se cuenta con silbato o alarmaaudible.

    Se cuenta con perdigones de plomo.

    Se ha instalado candados y tarjetas (lock-out/tag-out).

    TRABAJOS CON FUENTES RADIOACTIVAS

    Radiolos y tcnicos cuentan con dosmetros.

    Se delimit el rea controlada (cinta roja).

    TRABAJOS EN EXCAVACIONES PROFUNDAS H>1.2 MTS

    ngulo de reposo o entibamiento.

    Estabilizacin del talud.

    OTROS

    Sealizacin de trabajos en caliente instalada adecuadamente.

    Moto-soldadora con recipiente contenedor de combustible.

    Se utilizan abrazaderas en las conexiones.

    Se despej el rea de materiales combustibles/inflamables y se verific el nivel de

    explosividad.

    TRABAJOS EN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y/O VAPOR

    Se han despresurizado las lneas a trabajar.

    Se verific la hoja pre-operacional de los equipos pesados.

    Se cuenta con sogas para direccionar la carga (vientos en buen estado).

    Operadores autorizados.

    Maniobrista autorizado y con chaleco reflectivo.

    El personal tiene conocimientos de lucha contra incendios.

    Se cuenta con vlvulas antirretorno y retro flama en los equipos oxicorte.

    Mangueras oxicorte de un solo tramo.

    Tenaza de puesta a tierra correctamente aislada.

    TRABAJOS DE CORTE, SOLDADURA U OTROS QUE GENEREN CHISPAS O CALOR

    Se verific el estado de grilletes.

    Se verific el estado de eslingas de nylon.

    Se verific el estado de eslingas de acero (torones y alambres en buen estado). Se cuenta con biombos, mantas ignifugas.

    Las reas adyacentes estn protegidas contra chispas o esquirlas incandescentes.

    Extintores en buen estado (precinto de seguridad, manmetro, fecha de vencimiento).

    Equipo de proteccin personal adecuado (respiradores apropiados, lneas de aire

    externa, sistema de ventilacin y/o extraccin adecuada de atmsfera saturada, se

    dispuso de tiempos de permanencia en el ambiente confinado, se cuenta con equipo

    de aire contenido para emergencia).

    Circuitos elctricos desconectados y con avisos (lock-out/tag-out).

    TRABAJOS DE IZAJES DE CARGAS

    De utilizar gra, se verific su capacidad de carga , el buen estado de cables, poleas y

    se tiene evidencia del ltimo mantenimiento.

    Se cuenta con extintor y apaga fuego en el ingreso.

    Se verific la hoja pre-operacional de los equipos pesados.

    Se sealiz la zona de trabajo.

    Operadores autorizados.

    Maniobrista autorizado y con chaleco reflectivo.

    Se verific el nivel de oxgeno y de explosividad (LEL).

    Responsable de monitoreo: ..

    Responsable del rescate en caso de emergencia: ..

    Se han identificado los riesgos propios y cercanos al lugar de trabajo; asi como medios

    para su control.

    Se efectuaron las recomendaciones de seguridad al personal involucrado en el trabajo.

    TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS PESADOSTRABAJOS EN AMBIENTES CONFINADOS

    El trabajo ser desarrollado por dos personas.

    Los equipos a utilizar tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo seguro del

    trabajo (andamiaje, polea, balso, garrucha con freno, vientos, soleras, canastillo

    certificado, escaleras, arns de cuerpo entero, lnea de anclaje con absorvedor de

    impacto y gancho con seguro, lneas de vida de cable de acero de 3/8", rodapis

    recibi capacitacin de trabajos en altura).

    4. Control de Condiciones de Seguridad CHECK LIST

    GENERALES TRABAJOS EN ALTURA

    Otros : ______________________________________________

    Los equipos de trabajo son los apropiados y estn en buenas condiciones.

    El sistema a trabajar se encuentra bloqueado, aislado, despresurizado, desenergizado

    y etiquetado, etc.

    Cuentan con el EPP apropiado y en buen estado de acuerdo al trabajo a realizar.

    2. Trabajo a Realizar

    1. Datos Generales

    3. Requerimiento para el Trabajo

    Trabajos elctricos

    Excavaciones Profundas

    Lugar :

    Detallar trabajo : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • 86

    Anlisis de Riesgo en el Trabajo

    Para todas las tareas consideradas de una criticidad que amerite su evaluacin previa.

    Se debe efectuar un anlisis de seguridad del trabajo o tarea a ejecutar, mediante el siguiente esquema:

    Se divide la tarea en PASOS. Se identifican los RIESGOS asociados a cada paso. Se establecen las medidas de CONTROL o ELIMINACIN del riesgo. Se elabora un PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO con la informacin obtenida del ATS.

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • ANEXO N 2: FORMATO DE ANALISIS DE RIESGO DE TRABAJO (ART)

    LUGAR: FECHA: PERMISO DE TRABAJO N

    TAREA A REALIZAR:

    PE

    RS

    ON

    AL

    EJE

    CU

    TA

    NT

    E

    N Apellidos y Nombre Firma N Apellidos y Nombre Firma N Apellidos y Nombre Firma

    EQUIPO DE ANALISIS DE RIESGO

    Identificacin Sup.

    Ejecutante Sup. Solicitante Sup. Autorizante Otros

    Firma

    Apellidos y

    nombre

    Etapas Peligros S P

    Riesgos

    Accin Correctiva/Control de riesgo ASL ARA

    Probabilidad

    Severidad Improbable (1) Poco Probable

    (2) Probable (3) Muy probable (4)

    Leve (1) Tolerable 1 Tolerable 2 Poco

    significativo 3

    Poco

    significativo 4

    Moderado

    (2) Tolerable 2

    Poco

    significativo 4

    Poco

    significativo 6 Significativo 8

    Grave (3) Poco

    significativo 3

    Poco

    significativo 6 Significativo 9 Intolerable 12

    Catastrfico

    (4)

    Poco

    significativo 4 Significativo 8 Intolerable 12 Intolerable 16

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • Severidad Se definen cuatro niveles de severidad en funcin del dao potencial sobre las personas, instalaciones y/o ambiente. La severidad est definida por el mayor valor aplicable.

    Dao a las Personas Dao a las Instalaciones Dao Ambiental

    Leve

    (1)

    Lesiones menores, irritacin

    ocular, drmica o de vas

    respiratorias superiores,

    cefaleas, quemaduras de 1 grado

    Mantenimiento menor.

    Daos a la propiedad

    menores que US$ 1.000

    Restringido al lugar de ocurrencia

    (Impacto puntual). Situacin de

    fcil solucin, generalmente se

    resuelve en forma inmediata.

    Mitigacin natural a corto plazo.

    Moderado

    (2)

    Lesiones que producen

    discapacidad temporal.

    Lesiones severas, fracturas,

    esguince, quemaduras de 2 y 3 grado.

    Mantenimiento mayor de

    equipos.

    Daos a la propiedad

    menores que US$ 10.000

    Ni crticos ni pequeos. El impacto

    generado (Local) es controlable

    mediante acciones simples.

    Requiere de la asignacin de

    algunos recursos no demasiado

    complejos, existentes en la UN

    Mitigacin asistida a corto plazo.

    Grave

    (3)

    Lesiones que conducen a

    discapacidad permanente de una

    persona.

    Amputaciones, fracturas

    complicadas.

    Destruccin total de

    equipos.

    Daos a la propiedad

    menores que US$ 200.000

    Impactos regionales.

    El dao ambiental causado, deber

    ser remediado usando recursos

    extras a los disponibles en la UN

    Catastrfic

    o

    (4)

    Fatalidad o discapacidad

    permanente que pueda ocurrir

    ms de una persona.

    Destruccin del rea.

    Daos a la propiedad

    mayores que US$ 200.000

    Impactos irreversibles o con

    reversibilidad econmicamente no

    viables.

    El dao ambiental causado,

    requiere el uso de recursos

    extraordinarios que exceden el

    nivel de decisin de la UN.

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • Probabilidad Para la determinacin de la probabilidad se tendr en cuenta la frecuencia de exposicin, una asignacin en base a la historia y el conocimiento de las instalaciones, capacitacin y nivel de entrenamiento (Competencia), los factores influyentes del entorno, condiciones inseguras y la proteccin dispuesta al momento.

    Frecuencia

    de

    Exposicin

    Falla de Sistemas /

    Historial

    Capacitacin y

    Entrenamiento

    Factores del

    Entorno

    Proteccin

    Actual

    Improbable

    (1) Mensual

    Sin Datos o nunca

    ocurri.

    Se presume

    improbable

    Alta Muy Bueno Innecesaria

    Poco Probable

    (2) Semanal

    Ha ocurrido una vez.

    Poco probable Media Bueno Adecuada

    Probable

    (3) Diaria

    Ha ocurrido dos o

    ms veces u ocurre

    ocasionalmente.

    Probable

    Escasa Regular Inadecuada

    Muy probable

    (4) En un turno

    Ha ocurrido muchas

    veces.

    Muy probable

    Baja Malo Inexistente

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • Valores del Nivel de Riesgo

    Probabilidad

    Severidad Improbable (1) Poco Probable (2) Probable (3) Muy probable (4)

    Leve (1) Tolerable 1 Tolerable 2 Poco

    significativo 3 Poco significativo 4

    Moderado (2) Tolerable 2 Poco

    significativo 4

    Poco

    significativo 6 Significativo 8

    Grave (3) Poco

    significativo 3

    Poco

    significativo 6 Significativo 9 Intolerable 12

    Catastrfico (4) Poco

    significativo 4 Significativo 8 Intolerable 12 Intolerable 16

    Riesgo Tolerable: No es necesario tomar accin de control de riesgo.

    Riesgo Poco

    Significativo:

    No requiere tomar una accin de control del riesgo, pero se debe realizar un

    seguimiento sobre los controles ya establecidos, si los hubiere.

    Riesgo Significativo: Se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo, en perodos definidos

    de tiempo.

    Riesgo Intolerable: En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se haya reducido el

    riesgo a valores Tolerable o Poco Significativo.

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • ANEXO 2: LISTA DE

    VERIFICACIN (ANLISIS

    DE SEGURIDAD LABORAL

    / RIESGOS AMBIENTALES)

    FSICOS

    Ruidos

    Iluminacin

    Carga trmica

    Vibraciones

    Altas temperaturas.

    Radiaciones

    QUMICOS

    Sustancias que causan dao por ingestin.

    Sustancias que causan dao por

    inhalacin/ojos.

    Sustancias que causan dao por va drmica.

    MECNICOS

    Cadas a nivel, tropezones.

    Cadas en altura (Personas, objetos)

    Recipientes a presin.

    Mquinas y vehculos en movimiento

    Proyeccin de objetos.

    Elementos punzantes.

    Cortes.

    Golpes o choques.

    Atrapamiento.

    ELCTRICOS

    Contacto elctrico directo.

    Contacto elctrico indirecto.

    Electricidad esttica.

    INCENDIO/EXPLOSIN

    Combustibles gaseosos

    Lquidos inflamables

    Lquidos combustibles

    OTROS

    Serpientes, araas, abejas, etc.

    Conduccin de vehculos

    Excavaciones

    AMBIENTALES

    Derrames (Hidrocarburos, aceites lubricantes, agua de

    produccin, productos qumicos, materiales peligrosos, agua de

    produccin, etc.)

    Emisiones / Escapes / Fuga de gases (Dixido y/o monxido de

    carbono, gases de hidrocarburos, xidos de azufre, xidos de

    nitrgeno, sulfhdrico, etc.)

    Generacin de material particulado

    Generacin de ruidos, vibraciones, etc.

    Movimientos de suelo: remocin en masa

    Generacin de residuos peligrosos

    Degradacin de la calidad de agua (Superficial y subterrnea)

    Reduccin/Agotamiento de recursos naturales no renovables.

    Contribucin a procesos de Eutrofizacin.

    Generacin de olores no existentes en el rea.

    Afectacin de la calidad de aire por generacin de emisiones de

    material particulado.

    Alteracin de las formas naturales del paisaje.

    Alteracin de Ecosistemas Protegidos.

    BIOLGICOS

    Virus

    Hongos

    Bacterias

    FENMENOS NATURALES

    Rayos

    Inundaciones

    Sequas

    Estrs.

    Factores de condiciones de trabajo.

    ERGONMICOS

    Carga postural esttica.

    Exceso de esfuerzo al levantar/manejar objetos manualmente

    Problemas de diseo del lugar de trabajo.

    Posturas problemticas.

    Acciones repetitivas.

    SOCIALES

    Vandalismo

  • TRABAJO EN FRIO

  • TRABAJO EN FRIO Es todo trabajo que al ser

    realizado no genera

    energa calrica capaz de

    iniciar la ignicin de los

    gases o lquidos

    inflamables o combustibles

    y en todos aquellos

    trabajos cuyo ART se

    considere de RIESGO

    MEDIO a MUY BAJO.

    Definicin de Trabajo en frio

  • TRABAJO EN CALIENTE

    PERMISO DE TRABAJO Y ART

  • Son trabajos en los cuales se puede producir una fuente

    de ignicin capaz de iniciar

    la combustin de materiales

    slidos, lquidos o gaseosos

    inflamables o combustibles

    que existen o puedan existir

    en el rea.

    TRABAJO EN CALIENTE

    Definicin de Trabajo en caliente

  • 96

    Involucran:

    Llama abierta. Chispas Calor

    Riesgos:

    Quemaduras. Incendios. Explosiones.

    Trabajos en Caliente

  • 97

    Ejemplos:

    Trabajos de oxicorte. Trabajos de soldadura en

    general.

    Esmerilado.

    Normas Generales:

    Autorizacin escrita. Observador de fuegos.

    Trabajos en Caliente

  • TRABAJO EN ESPACIOS

    CONFINADOS

  • Son trabajos en los cuales debido a ciertas

    caractersticas se puede

    decir que es un ambiente no

    apto para ser ocupado por

    seres humanos por tiempo

    prolongado y esta sujeto a la

    acumulacin de inflamables

    y contaminantes txicos o

    deficiencia de oxgeno.

    TRABAJO EN CALIENTE

    Definicin de Trabajo en caliente

  • Recinto cerrado. Difcil ingreso. Sujeto a acumulacin

    de contaminantes.

    No apto para seres

    humanos.

    Espacios Confinados

    Riesgos: Asfixia Explosin. Atrapamiento.

  • Normas Generales: Autorizacin Escrita. Contar con viga. No use oxigeno para ventilar. Usar iluminacin apropiada. Usar el EPP Adecuado.

    Espacios Confinados

    Ejemplos: Cisternas, Camiones Caleros Tanques de almacenamiento. Alcantarillas. Excavacin de profundidad mayor o

    igual a 1.5 Mts.

  • TRABAJO EN ALTURA

  • DEFINICIN:

    Todo trabajo que se realice a partir de 1.80 m. de altura sobre el nivel del piso y donde exista el riesgo de cada a diferente nivel o rodadura lateral.

    TRABAJOS EN ALTURA

  • Para trabajos en alturas a partir de los 1.80 metros (6 pies) sobre el nivel del piso, es obligatorio utilizar un sistema de proteccin contra cadas compuesto por:

    1.- Arns de cuerpo entero.

    2.- Lnea de anclaje con absorbedor de impacto.

    3.- Punto de anclaje.

    4.- Lnea de vida.

    5.-Conector de anclaje (accesorios secundarios que sern utilizados de ser necesarios)

    Sistema de proteccin Contra caidas

  • DEFINICION:

    Equipo formado por correas que envuelven el cuerpo de tal forma que distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre una cada disminuyendo el potencial de dao, este equipo debe cumplir las normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1

    1. Arns de Cuerpo Entero

  • 106

    DEFINICION: Es el elemento lineal que permite que el trabajador se conecte al Punto de Anclaje, este equipo debe cumplir con las normas ANSI A 10.14 y ANSI Z359.1

    Debe estar hecha de material sinttico y su longitud mxima

    debe ser de 6 pies.

    Debe contar con ganchos de acero forjado, en ambos extremos con seguro de cierre automtico y dispositivo absorbedor de impacto.

    2. Lnea de anclaje con absorbedor de Impacto.

  • 107

    DEFINICION: Es el punto fijo del cual se ancla una persona con la lnea de anclaje para sujetarse y evitar su cada. Este punto debe resistir 2270 kg por cada trabajador conectado.

    Nunca debe utilizarse tuberas, como puntos de anclaje.

    Cuando se escoja un punto de anclaje, debe mantenerse la distancia de cada lo ms corta posible.

    3. Punto de Anclaje

  • 108

    DEFINICIN: cuerda de nylon o cable de acero conectada por ambos extremos a un punto de anclaje del cual una persona o personas se anclan para tener un desplazamiento continuo en trabajos en altura , la lnea de vida debe tener una resistencia de 2270kg (5000lb) por cada trabajador conectado.

    4. Lnea de Vida

  • Est constituido por fajas, platinas o mosquetones, los mismos que deben tener una resistencia de 2270kg (5000lb) y estar hechos de fibras sintticas (fajas) y acero forjado (anillos en D, platinas y mosquetones).

    5. Conector de Anclaje

  • Antes de cada uso se inspeccionar visualmente, en tierra firme el equipo de proteccin contra cadas (cinturones, lneas de anclaje, arneses, cuerdas o drizas, ganchos, conectores) para tratar de detectar: rasgaduras en el material; raspaduras; corrosin o deterioro del material metlico; podredumbre; pellizcos; chancaduras; cortes o deshenebramientos en las lneas y daos en general.

    Inspeccin y Mantenimiento

  • 111

    Los andamios deben estar apropiadamente construidos por Personas Calificadas, bajo la direccin de una Persona Competente.

    Los andamios sern etiquetados e inspeccionados por la Persona Competente, antes de ser usados por primera vez.

    Una Persona Competente inspeccionar el andamio antes de cada turno de trabajo y despus de cualquier evento significativo, como una tormenta o un terremoto.

    La etiqueta del andamio indicar si ste se puede usar o no.

    No se puede usar los andamios que no tengan inspeccin actualizada.

    La etiqueta del andamio indicar el nivel de Proteccin contra Cadas que se requiere y esto se observar estrictamente.

    ANDAMIOS

  • 112

    Todos los andamios se etiquetarn visiblemente para identificar su estado segn la siguiente codificacin:

    Tarjeta roja de NO USAR: Utilizada durante el montaje, modificacin o cuando no se encuentre en uso.

    Tarjeta verde de OPERATIVO: Despus de haber sido inspeccionado el andamio se reemplazar la tarjeta roja por una tarjeta verde, indicando que el andamio est apto para ser usado.

    Procedimiento de instalacin, desmontaje y uso

  • NO USAR

    ANDAMIO INCOMPLETO

    EMPRESA: ______________

    Ubicacin del Andamio:

    ______________________

    Capataz:________________

    Fecha:__________________

    APTO PARA USAR

    ANDAMIO

    INSPECCIONADO

    EMPRESA:_________________

    Ubicacin del Andamio:

    ____________________________

    Capataz:___________________

    Fecha:_____________________

    20 cm.

    10 cm.

    Cada empresa debe proporcionar sus tarjetas de andamios

    Tarjetas de Andamio

  • Cumplimiento S

    I NO No Aplica

    Estructura

    El soporte o base es estable.

    Los pies derechos se encuentran soportados sobre soleras de al menos 30 x 30 cm x 1

    Los soportes, diagonales, escaleras y tuberas estn libres de daos, agujeros o defectos estructurales.

    Tiene instalado barandas a 1.0 m de altura de la plataforma de trabajo.

    Tiene instalado barandas intermedias a 50 cm de altura de la plataforma de trabajo.

    La plataforma de trabajo tiene un ancho mnimo de y con sus respectivos rodapis.

    Est arriostrado a estructura estable.

    Est nivelado y aplomado sobre una base firme.

    El acceso a la plataforma de trabajo es por escalera interior.

    El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.

    Estn instaladas todas las trabas de las diagonales.

    Los tendidos y lneas de conduccin de electricidad estn aislados.

    Cuando las condiciones climticas presentan lluvia o tierra se ha realizado limpieza de la plataforma

    de trabajo.

    Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc.

    Tiene tarjeta en el color correspondiente y en lugar visible.

    Plataformas

    Las plataformas utilizadas son las diseadas por el fabricante.

    Estn libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.

    Estn fijos y asegurados cada uno en sus extremos a sus soportes.

    Cada plataforma calza adecuadamente con la estructura del andamio.

    Las plataformas cubren el ancho total del andamio.

    Las plataformas cuentan con rodapis en las cuatros caras.

    Las compuertas de acceso a escaleras interiores se mantienen cerradas y operativas.

    Inspector: _________________________________________________ Fecha : ___ / ___ / 200__ Hora: ___________ Marque con un segn corresponda

    Nota: Si una o ms respuestas son negativas (NO), la condicin debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio. Esta lista de verificacin debe realizarse diariamente y permanecer en terreno. Observaciones: ______________________________________________________________________________________________

    _____________________________________

    Firma y Nombre Supervisor Inspector

    ANEXO N 1: LISTA DE VERIFICACIN DE ANDAMIOS

  • DETECCION DE GASES

  • DETECCION DE GASES

    Lectura directa o con alarma.

    Capaces de medir con precisin niveles de gases txicos.

    Adecuados para reas especficas.

    Registro de datos.

    Auto calibracin de sensor de oxgeno, sistema de alarma triple (Visual, sonoro y

    vibratorio) y que sean resistentes a golpes.

    Equipos y accesorios de medicin de

    agentes qumicos y fsicos

    Deben tener los siguientes Caractersticas:

  • DETECCION DE GASES

    Los equipos y accesorios de medicin de agentes qumicos y fsicos en un espacio confinado,

    deben poseer:

    Certificado de aprobacin para uso en reas clasificadas;

    Certificado de calibracin emitido por un laboratorio acreditado;

    Registro de las calibraciones con sus respectivos datos variables.

  • TRABAJO EN MANEJO DE

    VEHICULOS

  • Manejo por la

    izquierda

    Buena condicin

    operativa

    Extintor de polvo

    qumico

    Radio en frecuencia correcta

    (5)

    Botiqun Circulina color ambar

    Luces encendidas

    Cinturones ajustados y

    para cada pasajero

    Permiso del lugar

    Jaula antivuelco

    Vehculos y Equipos Mviles

  • Deben llevar su Autorizacin interna de Manejo.

    Deben obedecer todos los lmites de velocidad, las seales, las reglas y los letreros (40 km para la ruta de acceso al Proyecto y 20 Km. para el rea de construccin del Proyecto).

    Manejo a la Defensiva.

    El estacionamiento es en RETROCESO.

    Operadores de vehiculos

  • TRABAJO EN IZAJES

  • Actividad en la que predomina el izaje de materiales o personas para ubicarlos a diferente nivel.

    Trabajos con Gras

  • Riesgos: Cada de personas,

    materiales o

    equipos.

    Golpes. Contactos con

    instalaciones de

    servicios areos.

    Ejemplos: Izaje de tanques. Izaje de estructuras. Elevacin de

    personas con

    canastillos.

    Trabajos con Gras

  • Normas Generales: Autorizacin escrita sobre carga de

    5TM.

    Personal calificado. Tabla de carga del equipo. Manual de operacin. Accesorios inspeccionados antes de

    cada uso.

    Alarmas de movimiento operativas.

    Trabajos con Gras

  • A menos que usted est adecuadamente entrenado, no estibe cargas para que sean levantadas.

    Slo las Personas Certificadas deben realizar elevaciones y estibados.

    Las elevaciones pesadas, deben estar especialmente planeado y tener permisos especiales.

    El personal ser evacuado de las oficinas, los edificios ocupados y las reas de trabajo.

    Todo el equipo de estibado debe tener una inspeccin vigente y el cdigo de color apropiado.

    Los elevadores de gra tendrn el rea de elevacin con barricada roja, en reas congestionadas.

    Estibadores, elevadores y gras

  • TRABAJO EN EXCAVACIONES

  • Excavacin: Depresin en la

    superficie del

    terreno producida

    por el hombre. Zanja: Excavacin

    angosta y de gran

    longitud.

    Trabajos en excavaciones y zanjas

  • Normas Generales: Autorizacin escrita. Inspeccionar diariamente. Cercar y sealizar el permetro. No acopiar material al borde de

    la excavacin.

    Ejemplos: Extraccin de Arena. Extraccin de material para

    lastres.

    Extraccin de piedra.

    Trabajos en excavaciones y zanjas

  • BLOQUEO & ETIQUETADO

  • BLOQUEO / ETIQUETADO

    Son elementos colocados en el

    dispositivo de aislamiento de

    energa a fin de evitar su

    accionamiento accidental.

    ENERGA PELIGROSA

    Cualquier energa elctrica,

    mecnica, hidrulica,

    neumtica, qumica,

    nuclear, trmica, gravedad

    u otra que podra causar

    daos al personal

    Bloqueo y Etiquetado

  • Partes del Lock Out / Tag Out

    Candado

    Pinza

    Tarjeta

  • ANEXO 1: FORMATO DE

    CONTROL DE LA ENERGA

    PELIGROSA

    CONTROL DE LA ENERGIA PELIGROSA

    ESTUDIO DE LA ENERGIA PELIGROSA

    Tipo(s)

    de

    Energa

    peligrosa

    Elctrica Mecnica

    H

    i

    d

    r

    u

    li

    c

    a

    Neumtica Otros

    Magnitud

    (es) de la

    energa

    Se requiere diagramas de los circuitos? S (Adjuntar el diagrama) NO

    IDENTIFICACION DE PUNTOS DE BLOQUEO

    Listar todos

    los puntos de

    bloqueo del

    equipo/sistema

    /proceso:

    Los puntos de desconexin, pueden ser bloqueados?

    SI N

    O Qu controles se aplicarn? Responsable

    1

    2

    3

    SELECCIN DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

    Tipo

    de

    disposi

    tivo

    Ca

    nd

    ad

    o

    Pinzas

    Pl

    at

    o

    ci

    eg

    o

    C

    a

    d

    e

    n

    a

    s

    Bridas Otros

    Cantid

    ad

    SECUENCIA DEL BLOQUEO Plan de Accin Responsable

    Cmo asegurarn que el personal del rea ser informado

    del bloqueo / etiquetado, controles y planes de acciones?

    Cmo asegurarn que solo el personal autorizado ingresar

    al rea de accin de ?

    Cmo asegurarn que se desenergizar todas las fuentes de

    energa?

    Cmo asegurarn que todos los puntos de bloqueo, sern

    debidamente bloqueados y etiquetados?

    Cmo asegurarn que sern disipadas las energas

    residuales?

    Cmo comprobarn el no - funcionamiento del equipo /

    sistema / proceso?

    SECUENCIA DEL DESBLOQUEO Plan de Accin Responsable

    Cmo asegurar que el personal del rea ser informado

    del desbloqueo?

    Cmo asegurar que todo el personal involucrado,

    equipos, herramientas han sido retirados del rea de accin

    de ?

    Cmo asegurar que todos los dispositivos de bloqueo y

    etiquetado sern retirados?

    Firma Sup.

    Autorizante:

    Firma Sup. Solicitante: Firma Sup. Ejecutante:

  • ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO

    NO

    OPERAR

    NOMBRE: _________________________________

    AREA: ____________________________________

    DNI / CE: ____________ FIRMA:

    _______________

    CADUCIDAD: MES____________AO__________

    NO REMUEVA

    ESTE CANDADO,

    ESTA AQU PARA

    PROTEGER MI

    VIDA

    NO

    OPERAR

    EQUIPO :_________________________________

    MOTIVO: __________________________________

    EMPRESA:_________________________________

    RETIRAR ESTE DISPOSITIVO ES CAUSAL DE

    DESPIDO INMEDIATO

    NO REMUEVA

    ESTE CANDADO,

    ESTA AQU PARA

    PROTEGER MI

    VIDA

    TARJETA BLANCA:

    14 cm

    10 cm

  • ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO

    TARJETA AMARILLA:

    NO

    OPERAR

    LOGO DE EMPRESA

    ESTA ETIQUETA NO DEBE SER RETIRADA HASTA QUE EL EQUIPO

    INVOLUCRADO QUEDE LISTO PARA UNA OPERACION SEGURA

    NO USE ESTE EQUIPO

  • ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO TARJETA NARANJA:

    SISTEMA EN PRUEBA

    EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:

    _________________________

    AUTORIZANTE: ___________________________________

    REA _______________________________________

    FECHA ______________________________________

    MOTIVO ______________________________________

    OBSERVACIN ___________________________________

    ___________________________________________

    __

    CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR

    EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:

    LOGO DE

    EMPRESA

    SOLO PERSONAL AUTORIZADO

    RETIRAR ESTE AVISO SIN AUTORIZACION ES CAUSAL DE

    DESPIDO INMEDIATO

    14 cm

    10 cm

  • ANEXO 2: TARJETAS DE ROTULADO

    TARJETA AZUL:

    EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:

    ADVERTENCIA

    RETIRAR ESTE AVISO SIN AUTORIZACION ES

    FALTA GRAVE

    FUERA DE SERVICIO

    EQUIPO, HERRAMIENTA O SISTEMA:

    ____________________________________________________

    AUTORIZANTE: ______________________________________

    REA _______________________________________________

    FECHA ______________________________________________

    MOTIVO _____________________________________________

    OBSERVACIN _______________________________________

    ____________________________________________________

    CARA ANTERIOR CARA POSTERIOR

    14 cm

    10 cm

  • ANEXO 3: FORMATO DE AUTORIZACIN DE RETIRO DE BLOQUEO PERSONAL

    AUTORIZACION DE RETIRO DE BLOQUEO PERSONAL

    1. Informacin General del Bloqueo:

    Nombre de la persona que realiz el bloqueo: Fecha de bloqueo:

    rea: Empresa:

    Cargo: Candado No.:

    1. Especifique el motivo del retiro:

    1. Lugar de bloqueo:

    Sistema bloqueado: Estatus del trabajo:

    1. Solicitud de retiro de bloqueo:

    Solicitante: Fecha:

    Cargo: Firma:

    1. Autorizaciones

    Gerente / Residente Contratista: Fecha:

    Empresa: Firma:

    Jefe SSMA Contratista: Fecha:

    Empresa: Firma:

    Supervisor Autorizante Vale: Fecha:

    Cargo: Firma:

    SSMA Vale: Fecha:

    Cargo: Firma:

  • EQUIPO DE PROTECCION

    PERSONAL

  • Los trabajadores usarn lo siguiente en todo momento: Pantalones largos con camisas de

    manga larga o mamelucos. Lentes de seguridad. Casco aprobado con sujetador. Botas de seguridad en buenas

    condiciones. Guantes de trabajo. Chaleco de alta visibilidad. Otro EPP que se requiera.

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • Casco. Lentes. Zapatos de Seguridad. Chaleco de alta visibilidad

    Bsico

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • Se puede requerir otro EPP

    Protectores de odos.

    Escudo para la cara.

    Guantes especiales.

    Traje para qumicos.

    Arns de cuerpo, de proteccin contra cadas.

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • El casco de seguridad evita que sufras lesiones en la cabeza, cuero cabelludo y cara.

    USE SU CABEZA PARA OBTENER CONOCIMIENTOS Y NO GOLPES

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

    PROTECCIN DE LA CABEZA

  • Proteccin de Manos

    Los dedos, las manos y los brazos son lastimados frecuentemente.

    Debe usar proteccin adecuada para sus manos de acuerdo a los peligros que se expone.

    Inspeccione diariamente sus guantes y no los use si estn daados.

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • Proteccin de Odos

    FLUOR

    El Ruido:

    Es un sonido molesto que por sus caractersticas es susceptible de producir un dao en el ser humano.

    PELIGRO

    Proteccin Auditiva requerida

    en esta rea

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • Protege al usuario frente a la proyeccin de partculas, qumicos, contacto con objetos, soldadura y rayos lser.

    los lentes de seguridad deben ser resistentes a los impactos, flexibles con proteccin lateral.

    las lunas son de poli-carbonato antiempaantes

    lmpielos bajo un chorro de agua y squelos al aire para evitar que sufran rayadura.

    Proteccin de ojos

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • Los zapatos protegen los pies contra golpes, aplastamientos, shocks elctricos, contra el agua, u otros productos qumicos lquidos, polvos corrosivos o abrasivos, etc.

    Proteccin de los pies

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • Se utilizan en ambientes nocivos:

    Presencia de Polvo.

    Deficiencia de Oxgeno.

    Deficiencia de oxigeno + presencia de contaminantes Txicos.

    Se utiliza para prevenir que los agentes contaminantes ingresen a la va respiratoria.

    Se escoger el respirador de acuerdo a la labor a realizar.

    Proteccin Respiratoria

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • Proteccin Respiratoria

    Inspeccionar su respirador todos los das.

    No trate de realizar reparaciones, si el equipo tiene desperfectos deschelo.

    Realice la limpieza con agua y jabn.

    Almacene su respirador en un lugar seguro y en una bolsa plstica.

    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

  • MANEJO DE GASES

    COMPRIMIDOS

  • El tipo de soldadura por gas ms utilizado es la soldadura oxiacetilnica y oxicorte, que aprovecha el gran poder calorfico de la llama obtenida con oxgeno y acetileno.

    El suministro de gas se puede obtener tanto de una instalacin fija como de botellas porttiles. Aparte, un equipo de soldadura oxiacetilnica est integrado por manorreductores, vlvulas antirretroceso (atrapa llamas), mangueras y soplete.

    Manejo de Gases Comprimidos

    SOLDADURA OXIACETILNICA

  • Manejo de Gases Comprimidos

  • Manejo de Gases Comprimidos

    Botellas y elementos de Regulacin Las botellas de oxgeno y de acetileno deben almacenarse por

    separado dejando una distancia mnima de 6 m siempre que no haya un muro de separacin. Idntica medida se tomar respecto a productos inflamables como pinturas o combustibles lquidos. Las botellas llenas y vacas tambin se almacenarn en grupos separados.

    No utilizar elementos de elevacin tipo magntico o cadenas, cuerdas o eslingas que no estn equipadas con elementos que permitan una adecuada fijacin para la manipulacin de botellas.

    Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y los rayos solares (puede aumentar peligrosamente la presin en el interior de las botellas que no estn diseadas para soportar temperaturas superiores a los 54 C).

  • Manejo de Gases Comprimidos

    Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posicin vertical, al menos 12 horas antes de ser utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo con el orificio de salida hacia arriba a ms de 50 cm del suelo.

    Antes de empezar una botella comprobar que el manmetro marca cero con el grifo cerrado.

    Los grifos deben abrirse lentamente para evitar daos al reductor de presin. Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar, debe devolverse la botella al suministrador. No se desmontarn bajo ningn concepto.

    Mantener los grifos y los manorreductores de las botellas de oxgeno siempre limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. Estas sustancias pueden inflamarse espontneamente por accin del oxgeno.

    Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxgeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando rpidamente.

  • Manejo de Gases Comprimidos

    Las botellas no deben consumirse completamente pues podra entrar aire. Se debe conservar siempre una ligera sobre presin en su interior.

    Cerrar los grifos de las botellas al finalizar el trabajo. Despus

    de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete.

    La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio,

    para permitir su cierre en caso de incendio. Vlvulas antiretorno de llama Es imprescindible al menos un juego y muy recomendable

    instalar dos, uno junto a las botellas y otro a unos dos metros del soplete (de esta forma quedarn apoyados en el suelo y no incrementarn el peso de la antorcha).

  • Manejo de Gases Comprimidos

    Mangueras

    Deben estar siempre en perfectas condiciones de uso, dentro de su fecha de caducidad y slidamente fijadas a las tuercas de empalme.

    Las de oxgeno son rojas y las de acetileno negras,

    teniendo estas ltimas un dimetro mayor que las primeras. Se debe evitar que entren en contacto con superficies

    calientes, bordes afilados, ngulos vivos, que caigan sobre ellas chispas.

    Deben disponerse procurando que no formen bucles ni

    atraviesen vas de circulacin de vehculos o personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresin.

  • Manejo de Gases Comprimidos

    Soplete Evitar golpes y utilizarlo a modo de martillo Respetar la siguiente secuencia en la operacin de encendido: 1. Abrir lentamente y ligeramente la vlvula correspondiente al

    oxgeno. 2. Abrir la vlvula correspondiente al acetileno alrededor de 3/4

    de vuelta. 3. Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto.

    4. Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no

    despida humo. 5. Acabar de abrir el oxgeno segn necesidades.

  • Manejo de Gases Comprimidos

    Actuaciones relativas a las botellas en caso de incendio

    Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratar de cerrarlo, y si no es posible, se apagar con un extintor de nieve carbnica o de polvo.

    Si se produce un incendio en un rea donde haya botellas de gas se debe proceder a la evacuacin de la zona y, si es posible, a desalojar las botellas del lugar de incendio.

    Si se hubieran sobrecalentado se debe proceder a enfriarlas con abundante agua.

  • Taller aplicativo

  • Muchas Gracias