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平成24年度 国立市一般会計 補正予算(第6号)

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平成24年度

国 立 市 一 般 会 計

補正予算(第6号)

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平成24年度国立市一般会計補正予算(第6号)

平成24年度国立市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 281,304千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 27,632,367千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成24年12月3日提出

東 京 都 国 立 市 長 佐 藤 一 夫

( 1 )

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第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入

千円 千円 千円

款 項 補正前額 補 正 額 補正後額

2(   )

1. 市税 13,740,522 137,614 13,878,136

1. 市民税 7,006,614 137,614 7,144,228

11. 分担金及び負担金 259,980 4,719 264,699

1. 負担金 259,980 4,719 264,699

13. 国庫支出金 3,448,438 255,848 3,704,286

1. 国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859

2. 国庫補助金 576,007 15,855 591,862

3. 委託金 30,037 △7,472 22,565

14. 都支出金 3,837,978 6,032 3,844,010

1. 都負担金 1,012,659 △13,527 999,132

2. 都補助金 2,621,027 20,049 2,641,076

3. 委託金 204,292 △490 203,802

15. 財産収入 89,204 160 89,364

1. 財産運用収入 89,202 160 89,362

17. 繰入金 1,015,529 △123,454 892,075

1. 特別会計繰入金 4 26,848 26,852

2. 基金繰入金 1,015,525 △150,302 865,223

18. 繰越金 470,768 476 471,244

1. 繰越金 470,768 476 471,244

19. 諸収入 343,554 △91 343,463

4. 雑入 307,936 △91 307,845

歳 入 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367

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歳 出

千円 千円 千円

款 項 補正前額 補 正 額 補正後額

3(   )

1. 議会費 343,573 856 344,429

1. 議会費 343,573 856 344,429

2. 総務費 2,803,204 △15,905 2,787,299

1. 総務管理費 1,998,925 △17,671 1,981,254

2. 徴税費 474,244 1,031 475,275

3. 戸籍住民基本台帳費 220,613 210 220,823

4. 選挙費 70,203 690 70,893

5. 統計調査費 15,311 △410 14,901

6. 監査委員費 23,908 245 24,153

3. 民生費 12,526,169 336,254 12,862,423

1. 社会福祉費 5,749,369 290,004 6,039,373

2. 児童福祉費 4,840,324 42,705 4,883,029

3. 生活保護費 1,936,476 3,545 1,940,021

4. 衛生費 1,910,312 △14,418 1,895,894

1. 保健衛生費 584,395 342 584,737

2. 清掃費 1,325,917 △14,760 1,311,157

6. 農林費 74,659 320 74,979

1. 農業費 74,659 320 74,979

7. 商工費 171,200 △272 170,928

1. 商工費 171,200 △272 170,928

8. 土木費 3,765,056 △24,458 3,740,598

1. 土木管理費 474,994 △367 474,627

2. 道路橋りょう費 195,222 △740 194,482

3. 都市計画費 3,094,840 △23,351 3,071,489

9. 消防費 1,037,517 5,810 1,043,327

1. 消防費 997,785 5,720 1,003,505

2. 災害対策費 39,732 90 39,822

10. 教育費 2,751,369 △28,099 2,723,270

1. 教育総務費 380,935 2,866 383,801

2. 小学校費 1,023,449 △5,998 1,017,451

3. 中学校費 208,826 △876 207,950

5. 学校給食費 321,278 △7,633 313,645

6. 社会教育費 231,646 △1,016 230,630

7. 社会体育費 272,392 △13,180 259,212

8. 公民館費 108,685 △1,525 107,160

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千円 千円 千円

款 項 補正前額 補 正 額 補正後額

4(   )

9. 図書館費 204,158 △737 203,421

12. 諸支出金 307,628 21,216 328,844

1. 基金費 247,326 160 247,486

2. 諸費 60,302 21,056 81,358

歳 出 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367

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第2表 繰越明許費補正

  1.追加

第3表 債務負担行為補正

 1.追加

(  

5  )

金額

8.土木費 2.道路橋りょう費 道路用地買収(南部地域整備事業) 700 千円

款 項 事業名

事項 期間 限度額

固定資産税課税資料電子化業務委託(緊急雇用創出)

平成25年度 13,671千円

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平成24年度

国 立 市 一 般 会 計

補正予算(第6号)説明書

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1.総 括Ⅰ . 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

( 歳 入 )

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額

8(   ) 9(   )

1. 市税 13,740,522 137,614 13,878,136

1. 市民税 7,006,614 137,614 7,144,228

11. 分担金及び負担金 259,980 4,719 264,699

1. 負担金 259,980 4,719 264,699

13. 国庫支出金 3,448,438 255,848 3,704,286

1. 国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859

2. 国庫補助金 576,007 15,855 591,862

3. 委託金 30,037 △7,472 22,565

14. 都支出金 3,837,978 6,032 3,844,010

1. 都負担金 1,012,659 △13,527 999,132

2. 都補助金 2,621,027 20,049 2,641,076

3. 委託金 204,292 △490 203,802

15. 財産収入 89,204 160 89,364

1. 財産運用収入 89,202 160 89,362

17. 繰入金 1,015,529 △123,454 892,075

1. 特別会計繰入金 4 26,848 26,852

2. 基金繰入金 1,015,525 △150,302 865,223

18. 繰越金 470,768 476 471,244

1. 繰越金 470,768 476 471,244

19. 諸収入 343,554 △91 343,463

4. 雑入 307,936 △91 307,845

歳 入 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367

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(歳 出)

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

款 項 補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額

国 庫 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

10(   ) 11(   )

1. 議会費 343,573 856 344,429 856

1. 議会費 343,573 856 344,429 856

2. 総務費 2,803,204 △15,905 2,787,299 3,828 △19,733

1. 総務管理費 1,998,925 △17,671 1,981,254 △17,671

2. 徴税費 474,244 1,031 475,275 3,828 △2,797

3. 戸籍住民基本台帳費 220,613 210 220,823 210

4. 選挙費 70,203 690 70,893 690

5. 統計調査費 15,311 △410 14,901 △410

6. 監査委員費 23,908 245 24,153 245

3. 民生費 12,526,169 336,254 12,862,423 254,848 15,812 321 65,273

1. 社会福祉費 5,749,369 290,004 6,039,373 134,463 70,825 84,716

2. 児童福祉費 4,840,324 42,705 4,883,029 120,660 △55,013 321 △23,263

3. 生活保護費 1,936,476 3,545 1,940,021 △275 3,820

4. 衛生費 1,910,312 △14,418 1,895,894 3,665 △18,083

1. 保健衛生費 584,395 342 584,737 342

2. 清掃費 1,325,917 △14,760 1,311,157 3,665 △18,425

6. 農林費 74,659 320 74,979 320

1. 農業費 74,659 320 74,979 320

7. 商工費 171,200 △272 170,928 △302 30

1. 商工費 171,200 △272 170,928 △302 30

8. 土木費 3,765,056 △24,458 3,740,598 750 △25,208

1. 土木管理費 474,994 △367 474,627 △367

2. 道路橋りょう費 195,222 △740 194,482 △740

3. 都市計画費 3,094,840 △23,351 3,071,489 750 △24,101

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千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

款 項 補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額

国 庫 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

12(   ) 13(   )

9. 消防費 1,037,517 5,810 1,043,327 5,810

1. 消防費 997,785 5,720 1,003,505 5,720

2. 災害対策費 39,732 90 39,822 90

10. 教育費 2,751,369 △28,099 2,723,270 250 △13,608 △14,741

1. 教育総務費 380,935 2,866 383,801 2,866

2. 小学校費 1,023,449 △5,998 1,017,451 △5,998

3. 中学校費 208,826 △876 207,950 △876

5. 学校給食費 321,278 △7,633 313,645 △7,633

6. 社会教育費 231,646 △1,016 230,630 250 125 △1,391

7. 社会体育費 272,392 △13,180 259,212 △13,733 553

8. 公民館費 108,685 △1,525 107,160 △1,525

9. 図書館費 204,158 △737 203,421 △737

12. 諸支出金 307,628 21,216 328,844 160 21,056

1. 基金費 247,326 160 247,486 160

2. 諸費 60,302 21,056 81,358 21,056

歳 出 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367 255,848 6,032 3,844 15,580

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2.歳 入

14(   ) 15(   )

(款) 1.市税 (項) 1.市民税

科 目

款 項 目補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額

区   分補 正 額

(補正後額)

説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1. 市税 13,740,522 137,614 13,878,136

1. 市民税 7,006,614 137,614 7,144,228

1. 個人 6,434,754 137,614 6,572,368 1.現年課税分 137,614 1.普通徴収 50,692

( 6,495,909) 2.特別徴収 92,363

3.年金特別徴収 △5,441

11. 分担金及び負担金 259,980 4,719 264,699

1. 負担金 259,980 4,719 264,699

1. 民生費負担金 259,980 4,719 264,699 2.児童福祉費負担金 4,719 1.保育所運営費本人負担金 4,719

( 263,167)

13. 国庫支出金 3,448,438 255,848 3,704,286

1. 国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859

1. 民生費国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859 1.社会福祉費負担金 119,333 1.障害者自立支援給付費負担金 118,583

( 677,126) 2.障害者医療費負担金 750

2.児童福祉費負担金 △3,685 1.保育所運営費負担金(私立分) △3,685

( 253,823)

3.子ども手当負担金 131,817 1.子ども(児童)手当負担金 131,817

( 744,821)

2. 国庫補助金 576,007 15,855 591,862

1. 民生費国庫補助金 161,411 14,855 176,266 1.社会福祉費補助金 236 1.障害程度区分認定等事業費補助金 236

( 129,730)

2.児童福祉費補助金 14,894 1.障害児施設措置費負担金 14,894

( 34,409)

3.生活保護費補助金 △275 1.セーフティネット支援対策等補助金 △275

( 12,127)

3. 土木費国庫補助金 404,043 750 404,793 3.土木管理費補助金 750 1.社会資本整備総合交付金 750

( 404,793)

4. 教育費国庫補助金 2,257 250 2,507 6.社会教育費補助金 250 1.文化財保護事業費補助金 250

( 950)

3. 委託金 30,037 △7,472 22,565

2. 民生費委託金 28,738 △7,472 21,266 2.児童福祉費委託金 △7,472 1.子ども(児童)手当事務費交付金 △7,472

( 76)

14. 都支出金 3,837,978 6,032 3,844,010

1. 都負担金 1,012,659 △13,527 999,132

1. 民生費都負担金 1,012,659 △13,527 999,132 1.社会福祉費負担金 59,665 1.障害者自立支援給付費負担金 59,290

( 459,323) 2.障害者医療費負担金 375

2.児童福祉費負担金 △1,843 1.保育所運営費負担金(私立分) △1,843

( 232,607)

3.子ども手当負担金 △71,349 1.子ども(児童)手当負担金 △71,349

( 153,640)

2. 都補助金 2,621,027 20,049 2,641,076

1. 総務費都補助金 1,007,593 4,318 1,011,911 2.総務管理費補助金 4,318 1.緊急雇用創出事業臨時特例交付金 4,318

( 86,166)

2. 民生費都補助金 1,208,535 29,339 1,237,874 1.社会福祉費補助金 3,713 1.障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 △10,336

( 320,187) 2.高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 △171

3.重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金 14,220

2.児童福祉費補助金 25,626 1.認証保育所運営費等補助金 10,044

( 917,687) 2.障害児施設措置費負担金 7,447

3.マンション等併設型保育所設置促進事業補助金 3,597

(款)14.都支出金 (項) 2.都補助金

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16(   ) 17(   )

(款)14.都支出金 (項) 2.都補助金

科 目

款 項 目補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額

区   分補 正 額

(補正後額)

説 明

千円 千円 千円 千円 千円

( 2.民生費都補助金) 4.子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 4,049

5.保育所緊急整備事業補助金 4,999

6.子ども(児童)手当に係る支給事務効率化促進事業補助

金 △4,510

7. 教育費都補助金 148,226 △13,608 134,618 4.社会教育費補助金 △13,608 1.文化財保護事業費補助金 125

( 33,175) 2.国民体育大会競技施設整備費補助金 △13,733

3. 委託金 204,292 △490 203,802

1. 総務費委託金 168,871 △490 168,381 2.徴税費委託金 △490 1.都税徴収取扱委託金 △490

( 117,854)

15. 財産収入 89,204 160 89,364

1. 財産運用収入 89,202 160 89,362

2. 利子及び配当金 2,893 160 3,053 1.利子及び配当金 160 1.財政調整基金積立等利子 20

( 3,053) 2.職員退職手当基金積立等利子 30

3.公共施設整備基金積立等利子 30

4.鉄道連続立体交差化整備基金積立等利子 60

5.母子家庭等の自立及び子育ち支援基金積立等利子 20

17. 繰入金 1,015,529 △123,454 892,075

1. 特別会計繰入金 4 26,848 26,852

4. 介護保険特別会計繰入金 4 26,848 26,852 1.介護保険特別会計 26,848 1.介護保険事務費繰入金 18,846

繰入金 ( 26,852) 2.介護保険介護給付費繰入金 7,060

3.介護保険地域支援事業繰入金(介護予防事業) 301

4.介護保険地域支援事業繰入金(支援事業・任意事業) 641

2. 基金繰入金 1,015,525 △150,302 865,223

1. 財政調整基金繰入金 763,000 △150,000 613,000 1.財政調整基金繰入 △150,000 1.財政調整基金繰入金 △150,000

金 ( 613,000)

11. 企業誘致促進基金繰入金 42,998 △302 42,696 1.企業誘致促進基金 △302 1.企業誘致促進基金繰入金 △302

繰入金 ( 42,696)

18. 繰越金 470,768 476 471,244

1. 繰越金 470,768 476 471,244

1. 繰越金 470,768 476 471,244 1.前年度繰越金 476 1.前年度繰越金 476

( 471,244)

19. 諸収入 343,554 △91 343,463

4. 雑入 307,936 △91 307,845

4. 雑入 303,786 △91 303,695 2.雑入 △91 1.市立保育所管外受託児童に係る保育所運営費負担金 △4,398

( 299,408) 2.再商品化合理化拠出金 3,665

3.都過年度清算金(児童手当等負担金) 642

歳 入 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367

(款)19.諸収入 (項) 4.雑入

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3.歳 出

18(   ) 19(   )

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1. 議会費 343,573(       )

856

344,429(       )

856

1. 議会費 343,573(       )

856

344,429(       )

856

1. 議会費 343,573(       ) 856 2. 給料 200

856 ( 24,444)

344,429(       ) 3. 職員手当等 1,710

2,190 ( 19,144) 1. 職員人件費等 <0100100> 2,190

4. 共済費 280 ( 2.給料) 200( )

( 6,694) 2.一般職 200

9. 旅費 △448 一般職職員給料 7人 200

( 1,394) ( 3.職員手当等) 1,710( )

14. 使用料及び賃借 △886 2.職員手当 1,710

料 ( 950) 管理職手当 60

期末手当 △90

時間外勤務手当 1,730

住居手当 △90

地域手当 330

通勤手当 △110

扶養手当 △120

( 4.共済費) 280( )

1.共済組合等負担金 280

共済組合負担金 7人 280

△1,334 2. 議会活動に係る経費 <0100300> △1,334

( 9.旅費) △448( )

4.特別旅費 △448

(14.使用料及び賃借料) △886( )

1.借上料 △886

自動車借上料 △886

(款) 1.議会費 (項) 1.議会費

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20(   ) 21(   )

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2. 総務費 2,803,204(       )

△15,905

2,787,299(       )

3,828 △19,733

1. 総務管理費 1,998,925(       )

△17,671

1,981,254(       )

△17,671

1. 一般管理費 1,114,592(       ) △6,368 2. 給料 6,100

△6,368 ( 272,188)

1,108,224(       ) 3. 職員手当等 340

△9,334 ( 540,024) 1. 職員人件費等 <0100900> △9,334

4. 共済費 △15,774 ( 2.給料) 6,100( )

( 267,466) 3.特別職及び一般職 6,100

7. 賃金 2,966 特別職及び一般職職員給料 71人 6,100

( 10,965) ( 3.職員手当等) 340( )

2.職員手当 340

管理職手当 320

期末手当 △3,020

時間外勤務手当 5,250

住居手当 90

地域手当 2,490

通勤手当 △1,780

扶養手当 △1,850

子ども(児童)手当 △1,160

( 4.共済費) △15,774( )

1.共済組合等負担金 △16,570

共済組合負担金 61人 2,430

追加費用・既裁定年金費用等 △19,000

2.地方公務員災害補償基金負担金 796

地方公務員災害補償基金負担金 796

2,966 2. 職員人事給与に係る経費 <0101100> 2,966

( 7.賃金) 2,966( )

1.臨時職員賃金 2,966

2. 渉外費 6,149(       ) △700 14. 使用料及び賃借 △700

△700 料 ( 2,098)

5,449(       )

△700 1. 秘書事務に係る経費 <0101600> △700

(14.使用料及び賃借料) △700( )

1.借上料 △700

自動車借上料 △700

3. 文書費 23,270(       ) 248 13. 委託料 △226

248 ( 1,017)

23,518(       ) 18. 備品購入費 474

474 ( 519) 1. 文書管理に係る経費 <0102000> 474

(18.備品購入費) 474( )

6.管理及び教科備品 474

公印 474

2. 情報セキュリティポリシー運営事業に係る経

△226 費 <0102300> △226

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

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22(   ) 23(   )

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 3.文書費) (13.委託料) △226( )

16.検査等 △226

情報セキュリティ外部監査等実施委託料 △226

7. 財産管理費 418,593(       ) △6,885 13. 委託料 △6,100

△6,885 ( 58,597)

411,708(       ) 14. 使用料及び賃借 △396

△6,100 料 ( 1,585) 1. 庁舎等の維持管理に係る経費 <0103400> △6,100

15. 工事請負費 △389 (13.委託料) △6,100( )

( 239,988) 1.庁舎管理業務 △4,040

庁舎建物管理業務委託料 △4,040

10.実施設計・工事監理等 △2,060

庁舎非常用発電設備改修工事設計委託料 △2,060

△396 2. 庁用車の維持管理に係る経費 <0103700> △396

(14.使用料及び賃借料) △396( )

1.借上料 △396

自動車借上料 △396

△389 3. 庁舎等防災対策施設改修事業に係る経費 <0104000> △389

(15.工事請負費) △389( )

8.整備工事 △389

施設整備等工事 △389

8. 企画費 15,348(       ) △1,529 1. 報酬 31

△1,529 ( 2,134)

13,819(       ) 13. 委託料 △1,560

△1,560 ( 4,060) 1. 政策経営に係る経費 <0105100> △1,560

(13.委託料) △1,560( )

17.システム業務等 △1,560

システムコンサルタント委託料 △1,560

31 2. ストックマネジメント事業に係る経費 <0105150> 31

( 1.報酬) 31( )

4.嘱託員 31

ストックマネジメント事業嘱託員報酬 1人 31

9. 用地取得費 1,345(       ) 367 13. 委託料 367

367 ( 1,570)

1,712(       )

1. 公共用地等価格審査委員会運営事業に係る経

367 費 <0105400> 367

(13.委託料) 367( )

12.不動産鑑定 367

不動産鑑定委託料 367

10. 防犯対策費 2,307(       ) 330 19. 負担金、補助及 330

330 び交付金 ( 2,553)

2,637(       )

330 1. 防犯対策各種負担金等に係る経費 <0105800> 330

(19.負担金、補助及び交付金) 330( )

11.補助金(その他) 330

防犯灯設置補助金 330

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

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24(   ) 25(   )

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

12. 福利厚生費 19,750(       ) △890 13. 委託料 △890

△890 ( 11,537)

18,860(       )

△890 1. 職員の健康、安全に係る経費 <0106000> △890

(13.委託料) △890( )

7.健康診断等 △890

職員健康診断等委託料 △890

13. 電算機運営費 157,064(       ) △1,002 13. 委託料 △819

△1,002 ( 13,886)

156,062(       ) 14. 使用料及び賃借 △183

△1,002 料 ( 50,413) 1. 基幹業務システム維持管理事業に係る経費 <0106200> △1,002

(13.委託料) △819( )

17.システム業務等 △819

OCR読取構築委託料 △819

(14.使用料及び賃借料) △183( )

5.賃借料 △183

OCR読取装置賃借料 △183

14. コミュニティ費 168,768(       ) △277 11. 需用費 900

△277 ( 13,447)

168,491(       ) 13. 委託料 △1,177

△6 ( 49,361) 1. コミュニティ運営支援に係る経費 <0106800> △6

(11.需用費) 900( )

6.修繕費 900

(13.委託料) △906( )

20.運営管理 △906

建物管理委託料 △906

△271 2. 市民プラザに係る経費 <0106900> △271

(13.委託料) △271( )

14.施設等維持管理 △271

建物管理業務委託料 △271

17. 諸費 26,958(       ) △965 19. 負担金、補助及 △965

△965 び交付金 ( 5,022)

25,993(       )

△965 1. 国立市土地開発公社利子補給事業に係る経費 <0107400> △965

(19.負担金、補助及び交付金) △965( )

11.補助金(その他) △965

国立市土地開発公社利子補給補助金 △965

2. 徴税費 474,244(       )

1,031

475,275(       )

3,828 △2,797

1. 税務総務費 297,086(       ) △422 △1,886 1. 報酬 △728

△2,308 ( 28,566)

294,778(       ) 2. 給料 △1,800

△490 △1,090 ( 124,131) 1. 職員人件費等 <0107500> △1,580

3. 職員手当等 50 ( 2.給料) △1,800( )

( 100,393) 2.一般職 △1,800

4. 共済費 170 一般職職員給料 37人 △1,800

( 32,168) ( 3.職員手当等) 50( )

(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費

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26(   ) 27(   )

(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.税務総務費) 2.職員手当 50

管理職手当 △20

期末手当 △1,740

時間外勤務手当 4,000

住居手当 110

地域手当 △170

通勤手当 △870

扶養手当 △660

子ども(児童)手当 △600

( 4.共済費) 170( )

1.共済組合等負担金 170

共済組合負担金 34人 170

68 2. 固定資産税事務嘱託員報酬 <0107700> 68

( 1.報酬) 68( )

4.嘱託員 68

固定資産税事務嘱託員報酬(緊急雇用創出) 2人 68

△796 3. 収納・滞納整理事務嘱託員報酬 <0107800> △796

( 1.報酬) △796( )

4.嘱託員 △796

滞納整理事務嘱託員報酬 3人 △796

2. 賦課徴収費 177,158(       ) 4,250 △911 7. 賃金 207

3,339 ( 207)

180,497(       ) 11. 需用費 564

△197 ( 2,758) 1. 住民税課税事務に係る経費 <0108000> △197

12. 役務費 △697 (12.役務費) △197( )

( 8,917) 3.手数料 △197

4,250 △1,278 13. 委託料 3,265 2. 固定資産税・都市計画税課税事務に係る経費 <0108100> 2,972

( 19,208) ( 7.賃金) 207( )

1.臨時職員賃金 207

(12.役務費) △500( )

1.通信運搬費 △500

(13.委託料) 3,265( )

25.作成等 △778

家屋経年異動判読委託料 △273

土地評価業務支援委託料 △505

39.整備等 4,043

固定資産税課税資料電子化委託料(緊急雇用創出) 4,043

564 3. 市税収納及び管理事務に係る経費 <0108300> 564

(11.需用費) 564( )

4.印刷製本費 564

3. 戸籍住民基本台帳費 220,613(       )

210

220,823(       )

210

1. 戸籍住民基本台帳 220,613(       ) 210 2. 給料 △300

費 210 ( 54,290)

220,823(       ) 3. 職員手当等 770

210 ( 38,106) 1. 職員人件費等 <0108500> 210

4. 共済費 △260 ( 2.給料) △300( )

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費

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28(   ) 29(   )

(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.戸籍住民基本台帳 ( 13,535) 2.一般職 △300

費) 一般職職員給料 17人  △300

( 3.職員手当等) 770( )

2.職員手当 770

期末手当 △690

時間外勤務手当 1,550

住居手当 △60

地域手当 230

通勤手当 △280

扶養手当 20

( 4.共済費) △260( )

1.共済組合等負担金 △260

共済組合負担金 14人 △260

4. 選挙費 70,203(       )

690

70,893(       )

690

1. 選挙管理委員会費 22,962(       ) 690 2. 給料 200

690 ( 10,348)

23,652(       ) 3. 職員手当等 600

690 ( 7,457) 1. 職員人件費等 <0109400> 690

4. 共済費 △110 ( 2.給料) 200( )

( 2,435) 2.一般職 200

一般職職員給料 3人 200

( 3.職員手当等) 600( )

2.職員手当 600

管理職手当 10

期末手当 60

時間外勤務手当 190

地域手当 160

通勤手当 170

扶養手当 10

( 4.共済費) △110( )

1.共済組合等負担金 △110

共済組合負担金 2人 △110

5. 統計調査費 15,311(       )

△410

14,901(       )

△410

1. 統計調査総務費 13,569(       ) △410 2. 給料 △500

△410 ( 6,566)

13,159(       ) 3. 職員手当等 △40

△410 ( 4,275) 1. 職員人件費等 <0111500> △410

4. 共済費 130 ( 2.給料) △500( )

( 1,964) 2.一般職 △500

一般職職員給料 2人 △500

( 3.職員手当等) △40( )

2.職員手当 △40

期末手当 40

時間外勤務手当 △90

(款) 2.総務費 (項) 5.統計調査費

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30(   ) 31(   )

(款) 2.総務費 (項) 5.統計調査費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.統計調査総務費) 住居手当 △20

地域手当 △90

通勤手当 120

( 4.共済費) 130( )

1.共済組合等負担金 130

共済組合負担金 2人 130

6. 監査委員費 23,908(       )

245

24,153(       )

245

1. 監査委員費 23,908(       ) 245 3. 職員手当等 280

245 ( 8,036)

24,153(       ) 4. 共済費 90

370 ( 2,851) 1. 職員人件費等 <0111800> 370

7. 賃金 △125 ( 3.職員手当等) 280( )

( 297) 2.職員手当 280

管理職手当 △10

期末手当 △20

時間外勤務手当 △30

地域手当 140

通勤手当 50

扶養手当 150

( 4.共済費) 90( )

1.共済組合等負担金 90

共済組合負担金 2人 90

△125 2. 監査活動に係る経費 <0111900> △125

( 7.賃金) △125( )

1.臨時職員賃金 △125

(款) 2.総務費 (項) 6.監査委員費

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32(   ) 33(   )

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3. 民生費 12,526,169(       )

336,254

12,862,423(       )

254,848 15,812 321 65,273

1. 社会福祉費 5,749,369(       )

290,004

6,039,373(       )

134,463 70,825 84,716

1. 社会福祉総務費 382,016(       ) 2,380 2. 給料 △2,100

2,380 ( 93,707)

384,396(       ) 3. 職員手当等 4,840

2,380 ( 75,032) 1. 職員人件費等 <0112000> 2,380

4. 共済費 △360 ( 2.給料) △2,100( )

( 24,299) 2.一般職 △2,100

一般職職員給料 24人 △2,100

( 3.職員手当等) 4,840( )

2.職員手当 4,840

管理職手当 40

期末手当 △1,990

時間外勤務手当 7,140

住居手当 △210

地域手当 110

通勤手当 △260

扶養手当 △70

子ども(児童)手当 80

( 4.共済費) △360( )

1.共済組合等負担金 △360

共済組合負担金 21人 △360

2. 老人福祉費 317,290(       ) △171 △975 1. 報酬 △1,974

△1,146 ( 18,982)

316,144(       ) 13. 委託料 366

△1,974 ( 5,327) 1. 地域包括支援センター嘱託員報酬 <0114410> △1,974

19. 負担金、補助及 640 ( 1.報酬) △1,974( )

び交付金 ( 640) 4.嘱託員 △1,974

20. 扶助費 △178 介護支援専門員報酬 4人 △1,974

628 ( 7,174) 2. 外出支援サービス事業に係る経費 <0115000> 628

(13.委託料) 628( )

45.高齢者福祉 628

外出支援委託料 628

△262 3. 敬老大会事業に係る経費 <0116000> △262

(13.委託料) △262( )

99.その他業務 △262

敬老大会舞台装飾委託料 △262

640 4. 高齢者在宅生活支援サービス事業に係る経費 <0117450> 640

(19.負担金、補助及び交付金) 640( )

11.補助金(その他) 640

サービスコーディネート助成金 640

164 5. 高齢者住宅費助成事業に係る経費 <0117800> 164

(20.扶助費) 164( )

2.高齢者関係扶助費 164

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

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34(   ) 35(   )

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 2.老人福祉費) 高齢者住宅助成費 164

6. 高齢者救急医療情報キット給付事業に係る経

△171 △171 費 <0118150> △342

(20.扶助費) △342( )

2.高齢者関係扶助費 △342

高齢者救急医療情報キット給付費 △342

4. 障害者福祉費 349,455(       ) 3,198 20. 扶助費 3,198

3,198 ( 85,548)

352,653(       )

1,430 1. 特殊疾病者等福祉手当支給事業に係る経費 <0119300> 1,430

(20.扶助費) 1,430( )

3.しょうがい者関係扶助費 1,430

特殊疾病者等福祉手当 1,430

1,768 2. 知的障害者(児)福祉手当支給事業に係る経費 <0119400> 1,768

(20.扶助費) 1,768( )

3.しょうがい者関係扶助費 1,768

知的障害児福祉手当 966

知的障害者福祉手当 802

7. 障害者自立支援費 1,695,411(       ) 134,463 83,185 85,180 12. 役務費 647

302,828 ( 2,658)

1,998,239(       ) 13. 委託料 2,436

3,250 1,625 1,625 ( 3,098) 1. 補装具交付自己負担金助成事業に係る経費 <0121800> 6,500

19. 負担金、補助及 757 (20.扶助費) 6,500( )

び交付金 ( 757) 3.しょうがい者関係扶助費 6,500

20. 扶助費 298,988 身体しょうがい者補装具給付費 6,500

236 237 ( 1,794,264) 2. 障害福祉サービス支給量決定事業に係る経費 <0122100> 473

(12.役務費) 473( )

3.手数料 473

3. しょうがい者福祉システム等維持管理事業に

2,436 係る経費 <0122200> 2,436

(13.委託料) 2,436( )

17.システム業務等 2,436

しょうがい福祉システム改修委託料 2,310

しょうがい福祉関連システム端末増設作業委託料 126

16 1,467 4. 移動支援事業に係る経費 <0122300> 1,483

(20.扶助費) 1,483( )

3.しょうがい者関係扶助費 1,483

移動支援事業費 1,154

低所得者対策利用者負担軽減事業費 329

8,245 8,246 5. 地域参加型介護サポート事業に係る経費 <0122400> 16,491

(20.扶助費) 16,491( )

3.しょうがい者関係扶助費 16,491

地域参加型介護サポート給付費 16,491

119,384 66,746 64,951 6. 介護給付・訓練等給付事業に係る経費 <0122600> 251,081

(12.役務費) 174( )

3.手数料 174

(20.扶助費) 250,907( )

3.しょうがい者関係扶助費 250,907

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

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36(   ) 37(   )

(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 7.障害者自立支援費 障害福祉サービス費 238,774

) 障害福祉サービス費(都加算分) 12,133

7. 身体障害者自動車ガソリン費助成事業に係る

421 経費 <0122700> 421

(20.扶助費) 421( )

3.しょうがい者関係扶助費 421

身体しょうがい者ガソリン費 421

11,593 5,796 5,797 8. 自立支援医療事業に係る経費 <0123100> 23,186

(20.扶助費) 23,186( )

3.しょうがい者関係扶助費 23,186

更生医療給付 1,500

療養介護、障害児施設医療費給付 21,686

9. 重症心身障害児(者)通所事業運営費補助事

757 業に係る経費 <0123450> 757

(19.負担金、補助及び交付金) 757( )

11.補助金(その他) 757

重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金 757

8. 心身障害者通所訓 187,822(       ) △12,189 12,189

練施設費 0

187,822(       )

△12,189 12,189 1. 重度心身障害者通所訓練施設事業に係る経費 <0123700> 0

 

9. 国民年金費 27,948(       ) △200 2. 給料 △100

△200 ( 10,136)

27,748(       ) 3. 職員手当等 △140

△200 ( 5,963) 1. 職員人件費等 <0123800> △200

4. 共済費 40 ( 2.給料) △100( )

( 2,730) 2.一般職 △100

一般職職員給料 2人 △100

( 3.職員手当等) △140( )

2.職員手当 △140

期末手当 △170

地域手当 △20

通勤手当 50

( 4.共済費) 40( )

1.共済組合等負担金 40

共済組合負担金 2人 40

11. 介護保険費 768,236(       ) △17,056 28. 繰出金 △17,056

△17,056 ( 751,180)

751,180(       )

△17,056 1. 介護保険特別会計に係る経費 <0124200> △17,056

(28.繰出金) △17,056( )

5.介護保険事務費繰出金 △19,500

6.介護保険介護給付費繰出金 2,444

2. 児童福祉費 4,840,324(       )

42,705

4,883,029(       )

120,660 △55,013 321 △23,263

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

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38(   ) 39(   )

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1. 児童福祉総務費 145,971(       ) △5,102 17,172 2. 給料 4,800

12,070 ( 72,225)

158,041(       ) 3. 職員手当等 5,470

△5,102 17,172 ( 56,009) 1. 職員人件費等 <0124400> 12,070

4. 共済費 1,800 ( 2.給料) 4,800( )

( 18,926) 2.一般職 4,800

一般職職員給料 18人 4,800

( 3.職員手当等) 5,470( )

2.職員手当 5,470

管理職手当 90

期末手当 1,440

時間外勤務手当 3,300

住居手当 270

地域手当 1,070

通勤手当 △70

扶養手当 △310

子ども(児童)手当 △320

( 4.共済費) 1,800( )

1.共済組合等負担金 1,800

共済組合負担金 15人 1,800

2. 児童助成給付・措 1,643,160(       ) 129,447 △75,859 △65,050 13. 委託料 △4,058

置費 △11,462 ( 3,891)

1,631,698(       ) 20. 扶助費 △7,404

129,447 △75,859 △65,050 ( 1,055,581) 1. 子ども手当支給事業に係る経費 <0124800> △11,462

(13.委託料) △4,058( )

17.システム業務等 △4,058

子ども(児童)手当システム改修委託料 △4,058

(20.扶助費) △7,404( )

4.児童関係扶助費 △7,404

子ども(児童)手当 △7,404

3. ひとり親福祉費 57,030(       ) 60 20. 扶助費 60

60 ( 360)

57,090(       )

60 1. 母子家庭緊急保育助成事業に係る経費 <0126200> 60

(20.扶助費) 60( )

4.児童関係扶助費 60

母子家庭緊急保育助成費 60

4. 保育事業費 1,719,353(       ) △3,685 19,531 4,372 16,733 13. 委託料 4,038

36,951 ( 1,082,055)

1,756,304(       ) 19. 負担金、補助及 32,913

1,185 1,185 び交付金 ( 638,857) 1. 保育所等防災対策等強化事業に係る経費 <0126510> 2,370

(19.負担金、補助及び交付金) 2,370( )

11.補助金(その他) 2,370

保育所等防災対策等強化事業費補助金 2,370

△3,685 8,302 4,372 3,904 2. 保育所運営委託事業に係る経費 <0126600> 12,893

(13.委託料) 4,038( )

44.児童福祉 4,038

保育所運営委託料 4,038

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

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40(   ) 41(   )

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 4.保育事業費) (19.負担金、補助及び交付金) 8,855( )

11.補助金(その他) 8,855

園舎建物賃借料補助金 △194

保育所非常通報装置整備補助金 300

保育所施設整備費補助金 8,749

10,044 11,644 3. 認証保育所等運営助成事業に係る経費 <0126700> 21,688

(19.負担金、補助及び交付金) 21,688( )

11.補助金(その他) 21,688

認証保育所運営費補助金 21,688

5. 保育所費 907,257(       ) 565 △4,051 △616 1. 報酬 △1,790

△4,102 ( 60,346)

903,155(       ) 2. 給料 △6,800

△3,196 △7,274 ( 293,886) 1. 職員人件費等 <0126900> △10,470

3. 職員手当等 △5,060 ( 2.給料) △6,800( )

( 194,827) 2.一般職 △6,800

4. 共済費 1,390 一般職職員給料 78人 △6,800

( 79,226) ( 3.職員手当等) △5,060( )

7. 賃金 7,140 2.職員手当 △5,060

( 64,239) 期末手当 △4,790

11. 需用費 690 時間外勤務手当 3,000

( 690) 住居手当 △170

13. 委託料 △112 地域手当 △1,180

( 1,846) 通勤手当 △1,920

18. 備品購入費 440 扶養手当 △230

( 440) 子ども(児童)手当 230

( 4.共済費) 1,390( )

1.共済組合等負担金 1,390

共済組合負担金 77人 1,390

210 △2,000 2. 保育園嘱託員報酬 <0127000> △1,790

( 1.報酬) △1,790( )

4.嘱託員 △1,790

保育士嘱託員報酬 19人 △1,790

565 565 3. 保育園防災対策等強化事業に係る経費 <0127130> 1,130

(11.需用費) 690( )

1.消耗品費 690

(18.備品購入費) 440( )

2.機械器具費等 440

備品購入費 440

△1,065 8,205 4. 保育園運営事業に係る経費 <0127200> 7,140

( 7.賃金) 7,140( )

1.臨時職員賃金 7,140

△112 5. 矢川南保育所維持管理運営に係る経費 <0127450> △112

(13.委託料) △112( )

3.設備保守点検 △112

消防用設備保守点検委託料 △112

8. 児童館費 79,831(       ) 4,798 2. 給料 2,200

4,798 ( 22,685)

84,629(       ) 3. 職員手当等 2,280

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

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42(   ) 43(   )

(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 8.児童館費) 5,320 ( 16,775) 1. 職員人件費等 <0127900> 5,320

4. 共済費 840 ( 2.給料) 2,200( )

( 6,194) 2.一般職 2,200

13. 委託料 △522 一般職職員給料 5人 2,200

( 3,978) ( 3.職員手当等) 2,280( )

2.職員手当 2,280

期末手当 910

時間外勤務手当 650

地域手当 370

通勤手当 30

扶養手当 320

( 4.共済費) 840( )

1.共済組合等負担金 840

共済組合負担金 5人 840

△522 2. 児童館維持管理事業に係る経費 <0128100> △522

(13.委託料) △522( )

13.清掃等 △522

清掃委託料 △522

9. 学童保育費 138,833(       ) 750 3,640 2. 給料 600

4,390 ( 28,027)

143,223(       ) 3. 職員手当等 1,870

2,890 ( 18,565) 1. 職員人件費等 <0128300> 2,890

4. 共済費 420 ( 2.給料) 600( )

( 7,524) 2.一般職 600

11. 需用費 1,500 一般職職員給料 7人 600

( 1,500) ( 3.職員手当等) 1,870( )

2.職員手当 1,870

期末手当 90

時間外勤務手当 1,280

住居手当 110

地域手当 110

通勤手当 △110

扶養手当 270

子ども(児童)手当 120

( 4.共済費) 420( )

1.共済組合等負担金 420

共済組合負担金 7人 420

750 750 2. 学童保育所防災対策等強化事業に係る経費 <0128510> 1,500

(11.需用費) 1,500( )

1.消耗品費 1,500

3. 生活保護費 1,936,476(       )

3,545

1,940,021(       )

△275 3,820

1. 生活保護総務費 80,938(       ) △275 3,820 2. 給料 △400

3,545 ( 28,336)

84,483(       ) 3. 職員手当等 4,100

3,820 ( 25,149) 1. 職員人件費等 <0129200> 3,820

4. 共済費 120 ( 2.給料) △400( )

(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費

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44(   ) 45(   )

(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.生活保護総務費) ( 7,602) 2.一般職 △400

14. 使用料及び賃借 △135 一般職職員給料 8人 △400

料 ( 2,108) ( 3.職員手当等) 4,100( )

18. 備品購入費 △140 2.職員手当 4,100

( 366) 期末手当 △520

時間外勤務手当 4,740

住居手当 △100

地域手当 △40

通勤手当 △50

扶養手当 △50

子ども(児童)手当 120

( 4.共済費) 120( )

1.共済組合等負担金 120

共済組合負担金 8人 120

△275 2. 生活保護事業に係る経費 <0129400> △275

(14.使用料及び賃借料) △135( )

5.賃借料 △135

生活保護システム及び機器類賃借料 △135

(18.備品購入費) △140( )

2.機械器具費等 △140

インターネット検索用パソコン等 △140

(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費

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46(   ) 47(   )

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4. 衛生費 1,910,312(       )

△14,418

1,895,894(       )

3,665 △18,083

1. 保健衛生費 584,395(       )

342

584,737(       )

342

1. 保健衛生総務費 101,807(       ) 1,143 1. 報酬 673

1,143 ( 5,658)

102,950(       ) 2. 給料 1,500

470 ( 49,523) 1. 職員人件費等 <0129800> 470

3. 職員手当等 △1,720 ( 2.給料) 1,500( )

( 34,277) 2.一般職 1,500

4. 共済費 690 一般職職員給料 15人 1,500

( 13,009) ( 3.職員手当等) △1,720( )

2.職員手当 △1,720

管理職手当 △10

期末手当 340

時間外勤務手当 △930

住居手当 △100

地域手当 330

通勤手当 △1,240

扶養手当 △90

子ども(児童)手当 △20

( 4.共済費) 690( )

1.共済組合等負担金 690

共済組合負担金 14人 690

673 2. 保健センター嘱託員報酬 <0129900> 673

( 1.報酬) 673( )

4.嘱託員 673

保健センター嘱託員報酬 2人 673

2. 予防費 412,009(       ) △221 11. 需用費 △221

△221 ( 844)

411,788(       )

△221 1. 各種がん検診に係る経費 <0130700> △221

(11.需用費) △221( )

4.印刷製本費 △221

5. 公害対策費 50,065(       ) △580 2. 給料 500

△580 ( 16,867)

49,485(       ) 3. 職員手当等 1,060

1,460 ( 14,677) 1. 職員人件費等 <0131700> 1,460

4. 共済費 △100 ( 2.給料) 500( )

( 4,639) 2.一般職 500

12. 役務費 △300 一般職職員給料 4人 500

( 0) ( 3.職員手当等) 1,060( )

13. 委託料 △1,740 2.職員手当 1,060

( 189) 管理職手当 40

期末手当 260

時間外勤務手当 340

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

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48(   ) 49(   )

(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 5.公害対策費) 地域手当 250

通勤手当 △60

扶養手当 330

子ども(児童)手当 △100

( 4.共済費) △100( )

1.共済組合等負担金 △100

共済組合負担金 4人 △100

△2,040 2. 放射能測定事業に係る経費 <0131910> △2,040

(12.役務費) △300( )

3.手数料 △300

(13.委託料) △1,740( )

16.検査等 △1,740

食品放射線量測定委託料 △1,740

2. 清掃費 1,325,917(       )

△14,760

1,311,157(       )

3,665 △18,425

1. 清掃総務費 122,053(       ) △14,760 2. 給料 △7,600

△14,760 ( 49,594)

107,293(       ) 3. 職員手当等 △5,820

△14,760 ( 39,295) 1. 職員人件費等 <0132100> △14,760

4. 共済費 △1,340 ( 2.給料) △7,600( )

( 13,390) 2.一般職 △7,600

一般職職員給料 13人 △7,600

( 3.職員手当等) △5,820( )

2.職員手当 △5,820

管理職手当 60

期末手当 △3,320

時間外勤務手当 △1,110

住居手当 △150

地域手当 △860

通勤手当 △480

扶養手当 △80

子ども(児童)手当 120

( 4.共済費) △1,340( )

1.共済組合等負担金 △1,340

共済組合負担金 12人 △1,340

2. ごみ処理費 1,191,664(       ) 3,665 △3,665

0

1,191,664(       )

3,665 △3,665 1. プラスチック類再資源化事業に係る経費 <0133500> 0

 

(款) 4.衛生費 (項) 2.清掃費

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50(   ) 51(   )

(款) 6.農林費 (項) 1.農業費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6. 農林費 74,659(       )

320

74,979(       )

320

1. 農業費 74,659(       )

320

74,979(       )

320

2. 農業総務費 26,348(       ) 320 2. 給料 200

320 ( 12,830)

26,668(       ) 3. 職員手当等 △40

320 ( 10,261) 1. 職員人件費等 <0134700> 320

4. 共済費 160 ( 2.給料) 200( )

( 3,497) 2.一般職 200

一般職職員給料 3人 200

( 3.職員手当等) △40( )

2.職員手当 △40

期末手当 △40

時間外勤務手当 100

地域手当 130

通勤手当 △100

扶養手当 △130

( 4.共済費) 160( )

1.共済組合等負担金 160

共済組合負担金 3人 160

(款) 6.農林費 (項) 1.農業費

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52(   ) 53(   )

(款) 7.商工費 (項) 1.商工費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7. 商工費 171,200(       )

△272

170,928(       )

△302 30

1. 商工費 171,200(       )

△272

170,928(       )

△302 30

1. 商工総務費 37,438(       ) 30 2. 給料 △100

30 ( 18,667)

37,468(       ) 3. 職員手当等 20

30 ( 13,683) 1. 職員人件費等 <0134900> 30

4. 共済費 110 ( 2.給料) △100( )

( 5,018) 2.一般職 △100

一般職職員給料 5人 △100

( 3.職員手当等) 20( )

2.職員手当 20

管理職手当 △10

期末手当 △320

時間外勤務手当 480

住居手当 △100

地域手当 60

通勤手当 150

扶養手当 △240

( 4.共済費) 110( )

1.共済組合等負担金 110

共済組合負担金 5人 110

2. 商工振興費 133,762(       ) △302 19. 負担金、補助及 △302

△302 び交付金 ( 42,696)

133,460(       )

△302 1. 企業誘致促進事業に係る経費 <0136300> △302

(19.負担金、補助及び交付金) △302( )

11.補助金(その他) △302

まちづくり協力金等 △302

(款) 7.商工費 (項) 1.商工費

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54(   ) 55(   )

(款) 8.土木費 (項) 1.土木管理費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

8. 土木費 3,765,056(       )

△24,458

3,740,598(       )

750 △25,208

1. 土木管理費 474,994(       )

△367

474,627(       )

△367

1. 土木総務費 259,984(       ) △3,690 2. 給料 △1,600

△3,690 ( 96,160)

256,294(       ) 3. 職員手当等 △2,420

△3,690 ( 71,966) 1. 職員人件費等 <0136500> △3,690

4. 共済費 330 ( 2.給料) △1,600( )

( 25,219) 2.一般職 △1,600

一般職職員給料 25人 △1,600

( 3.職員手当等) △2,420( )

2.職員手当 △2,420

管理職手当 70

期末手当 △1,780

時間外勤務手当 400

住居手当 10

地域手当 △60

通勤手当 △720

扶養手当 △620

子ども(児童)手当 280

( 4.共済費) 330( )

1.共済組合等負担金 330

共済組合負担金 22人 330

2. 交通対策費 215,010(       ) 3,323 8. 報償費 146

3,323 ( 146)

218,333(       ) 11. 需用費 336

351 ( 2,381) 1. 自転車対策事業に係る経費 <0137400> 351

13. 委託料 351 (13.委託料) 351( )

( 52,639) 17.システム業務等 351

15. 工事請負費 2,490 自転車駐輪場集中管理システム改修委託料 351

482 ( 6,490) 2. 交通安全推進事業に係る経費 <0137500> 482

( 8.報償費) 146( )

2.謝礼 146

地域公共交通会議委員謝礼 146

(11.需用費) 336( )

1.消耗品費 336

2,490 3. 交通安全施設管理・整備事業に係る経費 <0137600> 2,490

(15.工事請負費) 2,490( )

8.整備工事 2,490

交通安全施設整備工事 2,490

2. 道路橋りょう費 195,222(       )

△740

194,482(       )

△740

(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋りょう費

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56(   ) 57(   )

(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋りょう費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1. 道路橋りょう総務 28,730(       ) △740 2. 給料 △400

費 △740 ( 14,884)

27,990(       ) 3. 職員手当等 △350

△740 ( 9,033) 1. 職員人件費等 <0137700> △740

4. 共済費 10 ( 2.給料) △400( )

( 4,023) 2.一般職 △400

一般職職員給料 3人 △400

( 3.職員手当等) △350( )

2.職員手当 △350

期末手当 △380

時間外勤務手当 △10

地域手当 △70

通勤手当 100

扶養手当 10

( 4.共済費) 10( )

1.共済組合等負担金 10

共済組合負担金 3人 10

3. 道路新設改良費 119,165(       ) 15. 工事請負費 △12,810

0 ( 16,190)

119,165(       ) 17. 公有財産購入費 8,110

( 13,110) 1. 南部地域整備事業に係る経費 <0138200> 0

22. 補償、補填及び 4,700 (15.工事請負費) △12,810( )

賠償金 ( 4,700) 8.整備工事 △12,810

道路新設改良工事 △12,810

(17.公有財産購入費) 8,110( )

1.不動産 8,110

道路用地買収費 8,110

(22.補償、補填及び賠償金) 4,700( )

2.移転補償 4,700

道路改良工事に伴う電柱移設 4,700

3. 都市計画費 3,094,840(       )

△23,351

3,071,489(       )

750 △24,101

1. 都市計画総務費 165,500(       ) △6,000 2. 給料 △3,400

△6,000 ( 77,171)

159,500(       ) 3. 職員手当等 △2,500

△6,000 ( 57,030) 1. 職員人件費等 <0138400> △6,000

4. 共済費 △100 ( 2.給料) △3,400( )

( 19,662) 2.一般職 △3,400

一般職職員給料 22人 △3,400

( 3.職員手当等) △2,500( )

2.職員手当 △2,500

管理職手当 70

期末手当 △1,690

時間外勤務手当 △1,120

住居手当 △30

地域手当 △120

通勤手当 △130

(款) 8.土木費 (項) 3.都市計画費

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58(   ) 59(   )

(款) 8.土木費 (項) 3.都市計画費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.都市計画総務費) 扶養手当 80

子ども(児童)手当 440

( 4.共済費) △100( )

1.共済組合等負担金 △100

共済組合負担金 19人 △100

3. 開発整備費 421,143(       ) 750 △867 13. 委託料 △1,617

△117 ( 5,483)

421,026(       ) 19. 負担金、補助及 1,500

△1,617 び交付金 ( 9,500) 1. 町名地番整理事業に係る経費 <0140000> △1,617

(13.委託料) △1,617( )

19.調査等 △1,617

調査業務委託料 △1,617

750 750 2. 木造住宅耐震化促進事業に係る経費 <0140200> 1,500

(19.負担金、補助及び交付金) 1,500( )

11.補助金(その他) 1,500

木造住宅耐震改修助成金 1,500

4. 公園緑地費 160,336(       ) △3,727 14. 使用料及び賃借 △125

△3,727 料 ( 835)

156,609(       ) 15. 工事請負費 △3,602

( 14,398) 1. 都市公園・緑地帯等の維持管理事業に係る経

△125 費 <0141000> △125

(14.使用料及び賃借料) △125( )

5.賃借料 △125

電気自動車賃借料 △125

2. 公園(スポーツ施設)運営管理事業に係る経

△3,602 費 <0141200> △3,602

(15.工事請負費) △3,602( )

8.整備工事 △3,602

都市公園等整備事業(テニスコート改修) △3,602

5. 下水道費 1,503,400(       ) △13,507 28. 繰出金 △13,507

△13,507 ( 1,489,893)

1,489,893(       )

△13,507 1. 下水道事業特別会計に係る経費 <0141700> △13,507

(28.繰出金) △13,507( )

3.下水道事業特別会計繰出金 △13,507

(款) 8.土木費 (項) 3.都市計画費

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60(   ) 61(   )

(款) 9.消防費 (項) 1.消防費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

9. 消防費 1,037,517(       )

5,810

1,043,327(       )

5,810

1. 消防費 997,785(       )

5,720

1,003,505(       )

5,720

1. 常備消防費 955,017(       ) 5,595 19. 負担金、補助及 5,595

5,595 び交付金 ( 960,607)

960,612(       )

5,595 1. 消防委託事務に係る経費 <0141800> 5,595

(19.負担金、補助及び交付金) 5,595( )

6.負担金(その他) 5,595

都消防委託金 5,595

2. 非常備消防費 42,768(       ) 125 11. 需用費 125

125 ( 2,866)

42,893(       )

125 1. 消防団活動推進事業に係る経費 <0142000> 125

(11.需用費) 125( )

2.燃料費 125

2. 災害対策費 39,732(       )

90

39,822(       )

90

1. 災害対策費 39,732(       ) 90 11. 需用費 90

90 ( 371)

39,822(       )

90 1. 自主防災組織化及び活動支援事業に係る経費 <0143100> 90

(11.需用費) 90( )

1.消耗品費 90

(款) 9.消防費 (項) 2.災害対策費

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62(   ) 63(   )

(款)10.教育費 (項) 1.教育総務費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10. 教育費 2,751,369(       )

△28,099

2,723,270(       )

250 △13,608 △14,741

1. 教育総務費 380,935(       )

2,866

383,801(       )

2,866

1. 教育委員会費 6,255(       ) △145 9. 旅費 △145

△145 ( 208)

6,110(       )

△145 1. 教育委員会運営事業に係る経費 <0143500> △145

( 9.旅費) △145( )

4.特別旅費 △145

2. 事務局費 185,243(       ) 3,520 2. 給料 △700

3,520 ( 84,742)

188,763(       ) 3. 職員手当等 3,330

3,520 ( 66,495) 1. 職員人件費等 <0143600> 3,520

4. 共済費 890 ( 2.給料) △700( )

( 22,162) 2.一般職 △700

一般職職員給料 20人 △700

( 3.職員手当等) 3,330( )

2.職員手当 3,330

管理職手当 80

期末手当 △220

時間外勤務手当 3,360

住居手当 △150

地域手当 180

通勤手当 40

扶養手当 △50

子ども(児童)手当 90

( 4.共済費) 890( )

1.共済組合等負担金 890

共済組合負担金 20人 890

3. 教育指導費 189,437(       ) △509 12. 役務費 △509

△509 ( 4,224)

188,928(       )

△509 1. 外部指導者等人材活用事業に係る経費 <0145300> △509

(12.役務費) △509( )

3.手数料 △509

2. 小学校費 1,023,449(       )

△5,998

1,017,451(       )

△5,998

1. 学校管理費 197,799(       ) △3,317 13. 委託料 △3,317

△3,317 ( 57,036)

194,482(       )

△1,843 1. 施設維持管理事業に係る経費 <0146300> △1,843

(13.委託料) △1,843( )

3.設備保守点検 △317

金属製建具保守点検委託料 △276

(款)10.教育費 (項) 2.小学校費

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64(   ) 65(   )

(款)10.教育費 (項) 2.小学校費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.学校管理費) 消防用設備保守点検委託料 △41

4.機器等保守点検 △508

プール機械保守点検委託料 △97

校庭体育器具保守点検委託料 △379

男子便所節水器保守点検委託料 △32

13.清掃等 △1,018

プール清掃委託料 △14

受水槽、高置水槽洗浄等委託料 △169

便所清掃委託料 △749

便所排水管洗浄清掃委託料 △86

△1,474 2. 学校運営・備品維持管理事業に係る経費 <0146400> △1,474

(13.委託料) △1,474( )

15.警備等 △1,474

学校警備委託料 △1,474

5. 学校整備費 693,138(       ) △2,681 15. 工事請負費 △2,681

△2,681 ( 668,877)

690,457(       )

△2,541 1. 耐震補強・大規模改修事業に係る経費 <0150900> △2,541

(15.工事請負費) △2,541( )

2.設置工事 △2,541

窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事 △2,541

△140 2. 教育環境整備事業に係る経費 <0151000> △140

(15.工事請負費) △140( )

3.改修工事 △140

プールろ過装置改修工事 △140

3. 中学校費 208,826(       )

△876

207,950(       )

△876

1. 学校管理費 95,910(       ) △876 13. 委託料 △876

△876 ( 13,375)

95,034(       )

△876 1. 施設維持管理事業に係る経費 <0151400> △876

(13.委託料) △876( )

3.設備保守点検 △170

金属製建具保守点検委託料 △154

消防用設備保守点検委託料 △16

4.機器等保守点検 △129

プール機械保守点検委託料 △22

校庭体育器具保守点検委託料 △107

13.清掃等 △577

受水槽、高置水槽洗浄等委託料 △106

便所清掃委託料 △431

便所排水管洗浄清掃委託料 △40

5. 学校給食費 321,278(       )

△7,633

313,645(       )

△7,633

(款)10.教育費 (項) 5.学校給食費

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66(   ) 67(   )

(款)10.教育費 (項) 5.学校給食費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1. 学校給食費 321,278(       ) △7,633 2. 給料 △2,600

△7,633 ( 64,748)

313,645(       ) 3. 職員手当等 △2,780

△6,370 ( 42,284) 1. 職員人件費等 <0154300> △6,370

4. 共済費 △990 ( 2.給料) △2,600( )

( 16,255) 2.一般職 △2,600

7. 賃金 △900 一般職職員給料 17人  △2,600

( 59,868) ( 3.職員手当等) △2,780( )

13. 委託料 △363 2.職員手当 △2,780

( 24,493) 管理職手当 20

期末手当 △1,670

時間外勤務手当 250

地域手当 △360

通勤手当 △330

扶養手当 △590

子ども(児童)手当 △100

( 4.共済費) △990( )

1.共済組合等負担金 △990

共済組合負担金 13人 △990

△1,263 2. 給食センターの管理運営に係る経費 <0154600> △1,263

( 7.賃金) △900( )

1.臨時職員賃金 △900

(13.委託料) △363( )

3.設備保守点検 △232

ボイラー保守点検委託料 △109

消火設備点検委託料 △10

真空冷却機点検委託料 △110

電動小荷物専用昇降機保守点検委託料 △3

27.収集・処分等 △131

排水処理槽含油汚泥処理委託料 △131

6. 社会教育費 231,646(       )

△1,016

230,630(       )

250 125 △1,391

1. 社会教育総務費 43,055(       ) △1,780 2. 給料 △2,700

△1,780 ( 13,872)

41,275(       ) 3. 職員手当等 1,550

△1,780 ( 14,558) 1. 職員人件費等 <0154700> △1,780

4. 共済費 △630 ( 2.給料) △2,700( )

( 3,730) 2.一般職 △2,700

一般職職員給料 4人 △2,700

( 3.職員手当等) 1,550( )

2.職員手当 1,550

管理職手当 20

期末手当 △1,440

時間外勤務手当 3,430

地域手当 △320

通勤手当 △30

扶養手当 △290

(款)10.教育費 (項) 6.社会教育費

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68(   ) 69(   )

(款)10.教育費 (項) 6.社会教育費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.社会教育総務費) 子ども(児童)手当 180

( 4.共済費) △630( )

1.共済組合等負担金 △630

共済組合負担金 4人 △630

2. 文化財保護費 13,013(       ) 250 125 459 1. 報酬 334

834 ( 7,270)

13,847(       ) 13. 委託料 500

250 125 459 ( 4,860) 1. 文化財調査・活用に係る経費 <0155500> 834

( 1.報酬) 334( )

4.嘱託員 334

文化財調査嘱託員報酬 4人 334

(13.委託料) 500( )

19.調査等 500

遺跡緊急発掘調査委託料 500

3. 青少年育成費 15,682(       ) 146 1. 報酬 146

146 ( 1,817)

15,828(       )

146 1. 放課後子ども教室推進事業嘱託員報酬 <0155790> 146

( 1.報酬) 146( )

4.嘱託員 146

放課後子ども教室担当嘱託員報酬 1人 146

5. 郷土文化館費 80,483(       ) △216 15. 工事請負費 △216

△216 ( 2,784)

80,267(       )

△216 1. 郷土文化館管理運営に係る経費 <0156200> △216

(15.工事請負費) △216( )

2.設置工事 △216

日射遮蔽フィルム貼付等工事 △216

7. 社会体育費 272,392(       )

△13,180

259,212(       )

△13,733 553

1. 社会体育総務費 40,558(       ) △1,880 2. 給料 △1,400

△1,880 ( 13,188)

38,678(       ) 3. 職員手当等 △190

△1,880 ( 13,151) 1. 職員人件費等 <0156400> △1,880

4. 共済費 △290 ( 2.給料) △1,400( )

( 3,646) 2.一般職 △1,400

一般職職員給料 2人 △1,400

( 3.職員手当等) △190( )

2.職員手当 △190

管理職手当 90

期末手当 △930

時間外勤務手当 1,500

地域手当 △150

通勤手当 △260

扶養手当 △440

( 4.共済費) △290( )

1.共済組合等負担金 △290

(款)10.教育費 (項) 7.社会体育費

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70(   ) 71(   )

(款)10.教育費 (項) 7.社会体育費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.社会体育総務費) 共済組合負担金 2人 △290

2. 社会体育事業費 94,826(       ) △13,733 2,433 1. 報酬 501

△11,300 ( 6,615)

83,526(       ) 13. 委託料 △588

501 ( 0) 1. 国民体育大会事務嘱託員報酬 <0156890> 501

15. 工事請負費 △11,213 ( 1.報酬) 501( )

( 6,571) 4.嘱託員 501

国民体育大会事務嘱託員報酬 3人 501

△13,733 1,932 2. 国民体育大会運営・施設整備事業に係る経費 <0156900> △11,801

(13.委託料) △588( )

10.実施設計・工事監理等 △588

舞台仮設工事監理委託料 △588

(15.工事請負費) △11,213( )

3.改修工事 △11,213

芸小ホール舞台仮設・補強工事 △11,213

8. 公民館費 108,685(       )

△1,525

107,160(       )

△1,525

1. 公民館総務費 81,820(       ) △1,525 2. 給料 △500

△1,525 ( 25,370)

80,295(       ) 3. 職員手当等 △530

△960 ( 17,449) 1. 職員人件費等 <0157200> △960

4. 共済費 70 ( 2.給料) △500( )

( 6,828) 2.一般職 △500

13. 委託料 △565 一般職職員給料 7人 △500

( 9,969) ( 3.職員手当等) △530( )

2.職員手当 △530

管理職手当 20

期末手当 △370

住居手当 △20

地域手当 60

通勤手当 △180

扶養手当 60

子ども(児童)手当 △100

( 4.共済費) 70( )

1.共済組合等負担金 70

共済組合負担金 7人 70

△565 2. 公民館維持管理事業に係る経費 <0157400> △565

(13.委託料) △565( )

13.清掃等 △565

建物清掃業務委託料 △536

湧水・汚水槽清掃委託料 △29

9. 図書館費 204,158(       )

△737

203,421(       )

△737

1. 図書館総務費 133,977(       ) △562 2. 給料 △500

△562 ( 47,395)

133,415(       ) 3. 職員手当等 △30

(款)10.教育費 (項) 9.図書館費

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72(   ) 73(   )

(款)10.教育費 (項) 9.図書館費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( 1.図書館総務費) △440 ( 29,667) 1. 職員人件費等 <0157900> △440

4. 共済費 90 ( 2.給料) △500( )

( 11,727) 2.一般職 △500

13. 委託料 △122 一般職職員給料 14人 △500

( 12,935) ( 3.職員手当等) △30( )

2.職員手当 △30

管理職手当 △10

期末手当 △520

時間外勤務手当 500

住居手当 110

地域手当 70

通勤手当 △360

扶養手当 180

( 4.共済費) 90( )

1.共済組合等負担金 90

共済組合負担金 11人 90

△122 2. 中央図書館施設等維持管理事業に係る経費 <0158100> △122

(13.委託料) △122( )

20.運営管理 △122

建物管理委託料 △122

2. 図書館運営費 70,181(       ) △175 13. 委託料 △175

△175 ( 1,977)

70,006(       )

△175 1. 資料貸出閲覧事業に係る経費 <0158400> △175

(13.委託料) △175( )

29.配送・搬送等 △175

図書館資料配送業務委託料 △175

(款)10.教育費 (項) 9.図書館費

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74(   ) 75(   )

(款)12.諸支出金 (項) 1.基金費

科 目

款 項 目

補 正 前 額

補 正 額補 正 後 額

(      )

(      ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源

区  分補 正 額

(補正後額)

説           明

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

12. 諸支出金 307,628(       )

21,216

328,844(       )

160 21,056

1. 基金費 247,326(       )

160

247,486(       )

160

1. 基金費 247,326(       ) 160 25. 積立金 160

160 ( 247,486)

247,486(       )

160 1. 基金積立に係る経費 <0159000> 160

(25.積立金) 160( )

4.職員退職手当基金利子積立金 30

6.財政調整基金利子積立金 20

7.公共施設整備基金利子積立金 30

12.鉄道連続立体交差化整備基金利子積立金 60

16.母子家庭等の自立及び子育ち支援基金利子積立金 20

2. 諸費 60,302(       )

21,056

81,358(       )

21,056

2. 国・都支出金返納 60,302(       ) 21,056 23. 償還金、利子及 21,056

金 21,056 び割引料 ( 81,358)

81,358(       )

21,056 1. 国・都支出金返納金に係る経費 <0159100> 21,056

(23.償還金、利子及び割引料) 21,056( )

6.返還金 21,056

歳 出 合 計

27,351,063(       )

281,304

27,632,367(       )

255,848 6,032 3,844 15,580

(款)12.諸支出金 (項) 2.諸費

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Ⅱ . 給 与 費 明 細 書

期 末 手 当

報    酬 給    料 (千円) そ の 他 の 計

年間支給率 手   当

(人) (千円) (千円)   (月分) (千円) (千円)

7,305

補 (3.95月分)57,711

(4.40月分)その他の

特 別 職

7,305

補 (3.95月分)57,711

(4.40月分)その他の

特 別 職

その他の

較 特 別 職

1. 特 別 職

区      分

職 員 数

給              与              費

長   等 2 18,492 25,797

議   員 22 131,168 188,879正

1,006 707,513 707,513

計 1,030 838,681 18,492 65,016 922,189

長   等 2 18,492 25,797

議   員 22 131,168 188,879正

1,006 710,320 710,320

計 1,030 841,488 18,492 65,016 924,996

長   等 0 0 0 0

議   員 0 0 0 0

0 △ 2,807 △ 2,807

計 0 △ 2,807 0 0 △ 2,807

2 . 一 般 職

 (1) 総 括

( )は、再任用短時間勤務職員

1,617,865

3,177,191

△ 4,390 2,650 39,900

比   較

補 正 後

補 正 前

1,548,776

1,635,065 1,542,126

394

(38)

共 済 費

648,588

(千円)

職 員 手 当

等 の 内 訳

住 居 手 当

△ 500 930

33,277

比   較

(千円) (千円) (千円)

補 正 前 40,556 250,959(選挙分12,501含む)

5,880△ 10,5506,650

扶 養 手 当

(千円)

地 域 手 当

△ 17,200

補 正 後 36,166 253,609 43,992

395

(39)

区   分

108,623

148,523(選挙分12,501含む)

△ 1

(△1)

33,777 43,062

(千円)

(千円)

時間外勤務手当管理職手当

3,166,641

642,708

区   分職 員 数

(人)(千円) (千円)

給      与      費

報   酬 給   料 職員手当等 計

(千円)

( 76 )

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(千円) (千円)

共 済 費 合    計

備     考

3,535 29,332

74,798 263,677

707,513

78,333 1,000,522

3,535 29,332

74,798 263,677

710,320

78,333 1,003,329

0 0

0 0

△ 2,807

0 △ 2,807

13,720

14,460

△ 7400

合  計

3,815,229

(千円)

△ 8,630

39,193500

△ 22,570 0

639,549 348,877

662,119 348,877

30,563500

(千円)

3,819,899

△ 4,670

特殊勤務手当

備    考

(千円) (千円)(千円) (千円)

  教育長を含む。

通 勤 手 当 子ども手当退 職 手 当期 末 手 当

( 77 )

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  (2) 給料及び職員手当の増減額の明細増  減  額

(千円)

職 員 手 当

6,650   その他の増減分

  制度改正に伴う増減分

区   分増 減 事 由 別 内 訳

(千円)

  その他の増減分

  給与改定に伴う増減分

  普通昇給に伴う増加分

  昇給号給数の調整に伴う増加分

△ 17,200

給     料 △ 17,200

6,650

( 78 )

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職員構成等の変動による増減分

△ 17,200 千円

職員構成等の変動による増減分

6,650 千円

説    明 備    考

( 79 )

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千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

Ⅲ.

当該年度以降の支出予定額

一般財源

補正後の額

区分 事項

平成25年度

限度額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

期間 金額 期間 金額

13,671固定資産税課税資料電子化業務委託(緊急雇用創出)

13,671 13,671

前年度までの支出(見込)額

左の財源内訳

特定財源

国都支出金 地方債 その他

( 80 )