国立市一般会計 補正予算(第6...
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平成24年度
国 立 市 一 般 会 計
補正予算(第6号)
平成24年度国立市一般会計補正予算(第6号)
平成24年度国立市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 281,304千円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ 27,632,367千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
平成24年12月3日提出
東 京 都 国 立 市 長 佐 藤 一 夫
( 1 )
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入
千円 千円 千円
款 項 補正前額 補 正 額 補正後額
2( )
1. 市税 13,740,522 137,614 13,878,136
1. 市民税 7,006,614 137,614 7,144,228
11. 分担金及び負担金 259,980 4,719 264,699
1. 負担金 259,980 4,719 264,699
13. 国庫支出金 3,448,438 255,848 3,704,286
1. 国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859
2. 国庫補助金 576,007 15,855 591,862
3. 委託金 30,037 △7,472 22,565
14. 都支出金 3,837,978 6,032 3,844,010
1. 都負担金 1,012,659 △13,527 999,132
2. 都補助金 2,621,027 20,049 2,641,076
3. 委託金 204,292 △490 203,802
15. 財産収入 89,204 160 89,364
1. 財産運用収入 89,202 160 89,362
17. 繰入金 1,015,529 △123,454 892,075
1. 特別会計繰入金 4 26,848 26,852
2. 基金繰入金 1,015,525 △150,302 865,223
18. 繰越金 470,768 476 471,244
1. 繰越金 470,768 476 471,244
19. 諸収入 343,554 △91 343,463
4. 雑入 307,936 △91 307,845
歳 入 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367
歳 出
千円 千円 千円
款 項 補正前額 補 正 額 補正後額
3( )
1. 議会費 343,573 856 344,429
1. 議会費 343,573 856 344,429
2. 総務費 2,803,204 △15,905 2,787,299
1. 総務管理費 1,998,925 △17,671 1,981,254
2. 徴税費 474,244 1,031 475,275
3. 戸籍住民基本台帳費 220,613 210 220,823
4. 選挙費 70,203 690 70,893
5. 統計調査費 15,311 △410 14,901
6. 監査委員費 23,908 245 24,153
3. 民生費 12,526,169 336,254 12,862,423
1. 社会福祉費 5,749,369 290,004 6,039,373
2. 児童福祉費 4,840,324 42,705 4,883,029
3. 生活保護費 1,936,476 3,545 1,940,021
4. 衛生費 1,910,312 △14,418 1,895,894
1. 保健衛生費 584,395 342 584,737
2. 清掃費 1,325,917 △14,760 1,311,157
6. 農林費 74,659 320 74,979
1. 農業費 74,659 320 74,979
7. 商工費 171,200 △272 170,928
1. 商工費 171,200 △272 170,928
8. 土木費 3,765,056 △24,458 3,740,598
1. 土木管理費 474,994 △367 474,627
2. 道路橋りょう費 195,222 △740 194,482
3. 都市計画費 3,094,840 △23,351 3,071,489
9. 消防費 1,037,517 5,810 1,043,327
1. 消防費 997,785 5,720 1,003,505
2. 災害対策費 39,732 90 39,822
10. 教育費 2,751,369 △28,099 2,723,270
1. 教育総務費 380,935 2,866 383,801
2. 小学校費 1,023,449 △5,998 1,017,451
3. 中学校費 208,826 △876 207,950
5. 学校給食費 321,278 △7,633 313,645
6. 社会教育費 231,646 △1,016 230,630
7. 社会体育費 272,392 △13,180 259,212
8. 公民館費 108,685 △1,525 107,160
千円 千円 千円
款 項 補正前額 補 正 額 補正後額
4( )
9. 図書館費 204,158 △737 203,421
12. 諸支出金 307,628 21,216 328,844
1. 基金費 247,326 160 247,486
2. 諸費 60,302 21,056 81,358
歳 出 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367
第2表 繰越明許費補正
1.追加
第3表 債務負担行為補正
1.追加
(
5 )
金額
8.土木費 2.道路橋りょう費 道路用地買収(南部地域整備事業) 700 千円
款 項 事業名
事項 期間 限度額
固定資産税課税資料電子化業務委託(緊急雇用創出)
平成25年度 13,671千円
平成24年度
国 立 市 一 般 会 計
補正予算(第6号)説明書
1.総 括Ⅰ . 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
( 歳 入 )
千円 千円 千円
款 項 補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額
8( ) 9( )
1. 市税 13,740,522 137,614 13,878,136
1. 市民税 7,006,614 137,614 7,144,228
11. 分担金及び負担金 259,980 4,719 264,699
1. 負担金 259,980 4,719 264,699
13. 国庫支出金 3,448,438 255,848 3,704,286
1. 国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859
2. 国庫補助金 576,007 15,855 591,862
3. 委託金 30,037 △7,472 22,565
14. 都支出金 3,837,978 6,032 3,844,010
1. 都負担金 1,012,659 △13,527 999,132
2. 都補助金 2,621,027 20,049 2,641,076
3. 委託金 204,292 △490 203,802
15. 財産収入 89,204 160 89,364
1. 財産運用収入 89,202 160 89,362
17. 繰入金 1,015,529 △123,454 892,075
1. 特別会計繰入金 4 26,848 26,852
2. 基金繰入金 1,015,525 △150,302 865,223
18. 繰越金 470,768 476 471,244
1. 繰越金 470,768 476 471,244
19. 諸収入 343,554 △91 343,463
4. 雑入 307,936 △91 307,845
歳 入 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367
(歳 出)
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
款 項 補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額
国 庫 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
10( ) 11( )
1. 議会費 343,573 856 344,429 856
1. 議会費 343,573 856 344,429 856
2. 総務費 2,803,204 △15,905 2,787,299 3,828 △19,733
1. 総務管理費 1,998,925 △17,671 1,981,254 △17,671
2. 徴税費 474,244 1,031 475,275 3,828 △2,797
3. 戸籍住民基本台帳費 220,613 210 220,823 210
4. 選挙費 70,203 690 70,893 690
5. 統計調査費 15,311 △410 14,901 △410
6. 監査委員費 23,908 245 24,153 245
3. 民生費 12,526,169 336,254 12,862,423 254,848 15,812 321 65,273
1. 社会福祉費 5,749,369 290,004 6,039,373 134,463 70,825 84,716
2. 児童福祉費 4,840,324 42,705 4,883,029 120,660 △55,013 321 △23,263
3. 生活保護費 1,936,476 3,545 1,940,021 △275 3,820
4. 衛生費 1,910,312 △14,418 1,895,894 3,665 △18,083
1. 保健衛生費 584,395 342 584,737 342
2. 清掃費 1,325,917 △14,760 1,311,157 3,665 △18,425
6. 農林費 74,659 320 74,979 320
1. 農業費 74,659 320 74,979 320
7. 商工費 171,200 △272 170,928 △302 30
1. 商工費 171,200 △272 170,928 △302 30
8. 土木費 3,765,056 △24,458 3,740,598 750 △25,208
1. 土木管理費 474,994 △367 474,627 △367
2. 道路橋りょう費 195,222 △740 194,482 △740
3. 都市計画費 3,094,840 △23,351 3,071,489 750 △24,101
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
款 項 補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額
国 庫 支 出 金 都 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
12( ) 13( )
9. 消防費 1,037,517 5,810 1,043,327 5,810
1. 消防費 997,785 5,720 1,003,505 5,720
2. 災害対策費 39,732 90 39,822 90
10. 教育費 2,751,369 △28,099 2,723,270 250 △13,608 △14,741
1. 教育総務費 380,935 2,866 383,801 2,866
2. 小学校費 1,023,449 △5,998 1,017,451 △5,998
3. 中学校費 208,826 △876 207,950 △876
5. 学校給食費 321,278 △7,633 313,645 △7,633
6. 社会教育費 231,646 △1,016 230,630 250 125 △1,391
7. 社会体育費 272,392 △13,180 259,212 △13,733 553
8. 公民館費 108,685 △1,525 107,160 △1,525
9. 図書館費 204,158 △737 203,421 △737
12. 諸支出金 307,628 21,216 328,844 160 21,056
1. 基金費 247,326 160 247,486 160
2. 諸費 60,302 21,056 81,358 21,056
歳 出 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367 255,848 6,032 3,844 15,580
2.歳 入
14( ) 15( )
(款) 1.市税 (項) 1.市民税
科 目
款 項 目補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
節
千円 千円 千円 千円 千円
1. 市税 13,740,522 137,614 13,878,136
1. 市民税 7,006,614 137,614 7,144,228
1. 個人 6,434,754 137,614 6,572,368 1.現年課税分 137,614 1.普通徴収 50,692
( 6,495,909) 2.特別徴収 92,363
3.年金特別徴収 △5,441
11. 分担金及び負担金 259,980 4,719 264,699
1. 負担金 259,980 4,719 264,699
1. 民生費負担金 259,980 4,719 264,699 2.児童福祉費負担金 4,719 1.保育所運営費本人負担金 4,719
( 263,167)
13. 国庫支出金 3,448,438 255,848 3,704,286
1. 国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859
1. 民生費国庫負担金 2,842,394 247,465 3,089,859 1.社会福祉費負担金 119,333 1.障害者自立支援給付費負担金 118,583
( 677,126) 2.障害者医療費負担金 750
2.児童福祉費負担金 △3,685 1.保育所運営費負担金(私立分) △3,685
( 253,823)
3.子ども手当負担金 131,817 1.子ども(児童)手当負担金 131,817
( 744,821)
2. 国庫補助金 576,007 15,855 591,862
1. 民生費国庫補助金 161,411 14,855 176,266 1.社会福祉費補助金 236 1.障害程度区分認定等事業費補助金 236
( 129,730)
2.児童福祉費補助金 14,894 1.障害児施設措置費負担金 14,894
( 34,409)
3.生活保護費補助金 △275 1.セーフティネット支援対策等補助金 △275
( 12,127)
3. 土木費国庫補助金 404,043 750 404,793 3.土木管理費補助金 750 1.社会資本整備総合交付金 750
( 404,793)
4. 教育費国庫補助金 2,257 250 2,507 6.社会教育費補助金 250 1.文化財保護事業費補助金 250
( 950)
3. 委託金 30,037 △7,472 22,565
2. 民生費委託金 28,738 △7,472 21,266 2.児童福祉費委託金 △7,472 1.子ども(児童)手当事務費交付金 △7,472
( 76)
14. 都支出金 3,837,978 6,032 3,844,010
1. 都負担金 1,012,659 △13,527 999,132
1. 民生費都負担金 1,012,659 △13,527 999,132 1.社会福祉費負担金 59,665 1.障害者自立支援給付費負担金 59,290
( 459,323) 2.障害者医療費負担金 375
2.児童福祉費負担金 △1,843 1.保育所運営費負担金(私立分) △1,843
( 232,607)
3.子ども手当負担金 △71,349 1.子ども(児童)手当負担金 △71,349
( 153,640)
2. 都補助金 2,621,027 20,049 2,641,076
1. 総務費都補助金 1,007,593 4,318 1,011,911 2.総務管理費補助金 4,318 1.緊急雇用創出事業臨時特例交付金 4,318
( 86,166)
2. 民生費都補助金 1,208,535 29,339 1,237,874 1.社会福祉費補助金 3,713 1.障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 △10,336
( 320,187) 2.高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 △171
3.重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金 14,220
2.児童福祉費補助金 25,626 1.認証保育所運営費等補助金 10,044
( 917,687) 2.障害児施設措置費負担金 7,447
3.マンション等併設型保育所設置促進事業補助金 3,597
(款)14.都支出金 (項) 2.都補助金
16( ) 17( )
(款)14.都支出金 (項) 2.都補助金
科 目
款 項 目補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 額
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
節
千円 千円 千円 千円 千円
( 2.民生費都補助金) 4.子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 4,049
5.保育所緊急整備事業補助金 4,999
6.子ども(児童)手当に係る支給事務効率化促進事業補助
金 △4,510
7. 教育費都補助金 148,226 △13,608 134,618 4.社会教育費補助金 △13,608 1.文化財保護事業費補助金 125
( 33,175) 2.国民体育大会競技施設整備費補助金 △13,733
3. 委託金 204,292 △490 203,802
1. 総務費委託金 168,871 △490 168,381 2.徴税費委託金 △490 1.都税徴収取扱委託金 △490
( 117,854)
15. 財産収入 89,204 160 89,364
1. 財産運用収入 89,202 160 89,362
2. 利子及び配当金 2,893 160 3,053 1.利子及び配当金 160 1.財政調整基金積立等利子 20
( 3,053) 2.職員退職手当基金積立等利子 30
3.公共施設整備基金積立等利子 30
4.鉄道連続立体交差化整備基金積立等利子 60
5.母子家庭等の自立及び子育ち支援基金積立等利子 20
17. 繰入金 1,015,529 △123,454 892,075
1. 特別会計繰入金 4 26,848 26,852
4. 介護保険特別会計繰入金 4 26,848 26,852 1.介護保険特別会計 26,848 1.介護保険事務費繰入金 18,846
繰入金 ( 26,852) 2.介護保険介護給付費繰入金 7,060
3.介護保険地域支援事業繰入金(介護予防事業) 301
4.介護保険地域支援事業繰入金(支援事業・任意事業) 641
2. 基金繰入金 1,015,525 △150,302 865,223
1. 財政調整基金繰入金 763,000 △150,000 613,000 1.財政調整基金繰入 △150,000 1.財政調整基金繰入金 △150,000
金 ( 613,000)
11. 企業誘致促進基金繰入金 42,998 △302 42,696 1.企業誘致促進基金 △302 1.企業誘致促進基金繰入金 △302
繰入金 ( 42,696)
18. 繰越金 470,768 476 471,244
1. 繰越金 470,768 476 471,244
1. 繰越金 470,768 476 471,244 1.前年度繰越金 476 1.前年度繰越金 476
( 471,244)
19. 諸収入 343,554 △91 343,463
4. 雑入 307,936 △91 307,845
4. 雑入 303,786 △91 303,695 2.雑入 △91 1.市立保育所管外受託児童に係る保育所運営費負担金 △4,398
( 299,408) 2.再商品化合理化拠出金 3,665
3.都過年度清算金(児童手当等負担金) 642
歳 入 合 計 27,351,063 281,304 27,632,367
(款)19.諸収入 (項) 4.雑入
3.歳 出
18( ) 19( )
(款) 1.議会費 (項) 1.議会費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1. 議会費 343,573( )
856
344,429( )
856
1. 議会費 343,573( )
856
344,429( )
856
1. 議会費 343,573( ) 856 2. 給料 200
856 ( 24,444)
344,429( ) 3. 職員手当等 1,710
2,190 ( 19,144) 1. 職員人件費等 <0100100> 2,190
4. 共済費 280 ( 2.給料) 200( )
( 6,694) 2.一般職 200
9. 旅費 △448 一般職職員給料 7人 200
( 1,394) ( 3.職員手当等) 1,710( )
14. 使用料及び賃借 △886 2.職員手当 1,710
料 ( 950) 管理職手当 60
期末手当 △90
時間外勤務手当 1,730
住居手当 △90
地域手当 330
通勤手当 △110
扶養手当 △120
( 4.共済費) 280( )
1.共済組合等負担金 280
共済組合負担金 7人 280
△1,334 2. 議会活動に係る経費 <0100300> △1,334
( 9.旅費) △448( )
4.特別旅費 △448
(14.使用料及び賃借料) △886( )
1.借上料 △886
自動車借上料 △886
(款) 1.議会費 (項) 1.議会費
20( ) 21( )
(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2. 総務費 2,803,204( )
△15,905
2,787,299( )
3,828 △19,733
1. 総務管理費 1,998,925( )
△17,671
1,981,254( )
△17,671
1. 一般管理費 1,114,592( ) △6,368 2. 給料 6,100
△6,368 ( 272,188)
1,108,224( ) 3. 職員手当等 340
△9,334 ( 540,024) 1. 職員人件費等 <0100900> △9,334
4. 共済費 △15,774 ( 2.給料) 6,100( )
( 267,466) 3.特別職及び一般職 6,100
7. 賃金 2,966 特別職及び一般職職員給料 71人 6,100
( 10,965) ( 3.職員手当等) 340( )
2.職員手当 340
管理職手当 320
期末手当 △3,020
時間外勤務手当 5,250
住居手当 90
地域手当 2,490
通勤手当 △1,780
扶養手当 △1,850
子ども(児童)手当 △1,160
( 4.共済費) △15,774( )
1.共済組合等負担金 △16,570
共済組合負担金 61人 2,430
追加費用・既裁定年金費用等 △19,000
2.地方公務員災害補償基金負担金 796
地方公務員災害補償基金負担金 796
2,966 2. 職員人事給与に係る経費 <0101100> 2,966
( 7.賃金) 2,966( )
1.臨時職員賃金 2,966
2. 渉外費 6,149( ) △700 14. 使用料及び賃借 △700
△700 料 ( 2,098)
5,449( )
△700 1. 秘書事務に係る経費 <0101600> △700
(14.使用料及び賃借料) △700( )
1.借上料 △700
自動車借上料 △700
3. 文書費 23,270( ) 248 13. 委託料 △226
248 ( 1,017)
23,518( ) 18. 備品購入費 474
474 ( 519) 1. 文書管理に係る経費 <0102000> 474
(18.備品購入費) 474( )
6.管理及び教科備品 474
公印 474
2. 情報セキュリティポリシー運営事業に係る経
△226 費 <0102300> △226
(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費
22( ) 23( )
(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 3.文書費) (13.委託料) △226( )
16.検査等 △226
情報セキュリティ外部監査等実施委託料 △226
7. 財産管理費 418,593( ) △6,885 13. 委託料 △6,100
△6,885 ( 58,597)
411,708( ) 14. 使用料及び賃借 △396
△6,100 料 ( 1,585) 1. 庁舎等の維持管理に係る経費 <0103400> △6,100
15. 工事請負費 △389 (13.委託料) △6,100( )
( 239,988) 1.庁舎管理業務 △4,040
庁舎建物管理業務委託料 △4,040
10.実施設計・工事監理等 △2,060
庁舎非常用発電設備改修工事設計委託料 △2,060
△396 2. 庁用車の維持管理に係る経費 <0103700> △396
(14.使用料及び賃借料) △396( )
1.借上料 △396
自動車借上料 △396
△389 3. 庁舎等防災対策施設改修事業に係る経費 <0104000> △389
(15.工事請負費) △389( )
8.整備工事 △389
施設整備等工事 △389
8. 企画費 15,348( ) △1,529 1. 報酬 31
△1,529 ( 2,134)
13,819( ) 13. 委託料 △1,560
△1,560 ( 4,060) 1. 政策経営に係る経費 <0105100> △1,560
(13.委託料) △1,560( )
17.システム業務等 △1,560
システムコンサルタント委託料 △1,560
31 2. ストックマネジメント事業に係る経費 <0105150> 31
( 1.報酬) 31( )
4.嘱託員 31
ストックマネジメント事業嘱託員報酬 1人 31
9. 用地取得費 1,345( ) 367 13. 委託料 367
367 ( 1,570)
1,712( )
1. 公共用地等価格審査委員会運営事業に係る経
367 費 <0105400> 367
(13.委託料) 367( )
12.不動産鑑定 367
不動産鑑定委託料 367
10. 防犯対策費 2,307( ) 330 19. 負担金、補助及 330
330 び交付金 ( 2,553)
2,637( )
330 1. 防犯対策各種負担金等に係る経費 <0105800> 330
(19.負担金、補助及び交付金) 330( )
11.補助金(その他) 330
防犯灯設置補助金 330
(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費
24( ) 25( )
(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
12. 福利厚生費 19,750( ) △890 13. 委託料 △890
△890 ( 11,537)
18,860( )
△890 1. 職員の健康、安全に係る経費 <0106000> △890
(13.委託料) △890( )
7.健康診断等 △890
職員健康診断等委託料 △890
13. 電算機運営費 157,064( ) △1,002 13. 委託料 △819
△1,002 ( 13,886)
156,062( ) 14. 使用料及び賃借 △183
△1,002 料 ( 50,413) 1. 基幹業務システム維持管理事業に係る経費 <0106200> △1,002
(13.委託料) △819( )
17.システム業務等 △819
OCR読取構築委託料 △819
(14.使用料及び賃借料) △183( )
5.賃借料 △183
OCR読取装置賃借料 △183
14. コミュニティ費 168,768( ) △277 11. 需用費 900
△277 ( 13,447)
168,491( ) 13. 委託料 △1,177
△6 ( 49,361) 1. コミュニティ運営支援に係る経費 <0106800> △6
(11.需用費) 900( )
6.修繕費 900
(13.委託料) △906( )
20.運営管理 △906
建物管理委託料 △906
△271 2. 市民プラザに係る経費 <0106900> △271
(13.委託料) △271( )
14.施設等維持管理 △271
建物管理業務委託料 △271
17. 諸費 26,958( ) △965 19. 負担金、補助及 △965
△965 び交付金 ( 5,022)
25,993( )
△965 1. 国立市土地開発公社利子補給事業に係る経費 <0107400> △965
(19.負担金、補助及び交付金) △965( )
11.補助金(その他) △965
国立市土地開発公社利子補給補助金 △965
2. 徴税費 474,244( )
1,031
475,275( )
3,828 △2,797
1. 税務総務費 297,086( ) △422 △1,886 1. 報酬 △728
△2,308 ( 28,566)
294,778( ) 2. 給料 △1,800
△490 △1,090 ( 124,131) 1. 職員人件費等 <0107500> △1,580
3. 職員手当等 50 ( 2.給料) △1,800( )
( 100,393) 2.一般職 △1,800
4. 共済費 170 一般職職員給料 37人 △1,800
( 32,168) ( 3.職員手当等) 50( )
(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費
26( ) 27( )
(款) 2.総務費 (項) 2.徴税費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.税務総務費) 2.職員手当 50
管理職手当 △20
期末手当 △1,740
時間外勤務手当 4,000
住居手当 110
地域手当 △170
通勤手当 △870
扶養手当 △660
子ども(児童)手当 △600
( 4.共済費) 170( )
1.共済組合等負担金 170
共済組合負担金 34人 170
68 2. 固定資産税事務嘱託員報酬 <0107700> 68
( 1.報酬) 68( )
4.嘱託員 68
固定資産税事務嘱託員報酬(緊急雇用創出) 2人 68
△796 3. 収納・滞納整理事務嘱託員報酬 <0107800> △796
( 1.報酬) △796( )
4.嘱託員 △796
滞納整理事務嘱託員報酬 3人 △796
2. 賦課徴収費 177,158( ) 4,250 △911 7. 賃金 207
3,339 ( 207)
180,497( ) 11. 需用費 564
△197 ( 2,758) 1. 住民税課税事務に係る経費 <0108000> △197
12. 役務費 △697 (12.役務費) △197( )
( 8,917) 3.手数料 △197
4,250 △1,278 13. 委託料 3,265 2. 固定資産税・都市計画税課税事務に係る経費 <0108100> 2,972
( 19,208) ( 7.賃金) 207( )
1.臨時職員賃金 207
(12.役務費) △500( )
1.通信運搬費 △500
(13.委託料) 3,265( )
25.作成等 △778
家屋経年異動判読委託料 △273
土地評価業務支援委託料 △505
39.整備等 4,043
固定資産税課税資料電子化委託料(緊急雇用創出) 4,043
564 3. 市税収納及び管理事務に係る経費 <0108300> 564
(11.需用費) 564( )
4.印刷製本費 564
3. 戸籍住民基本台帳費 220,613( )
210
220,823( )
210
1. 戸籍住民基本台帳 220,613( ) 210 2. 給料 △300
費 210 ( 54,290)
220,823( ) 3. 職員手当等 770
210 ( 38,106) 1. 職員人件費等 <0108500> 210
4. 共済費 △260 ( 2.給料) △300( )
(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費
28( ) 29( )
(款) 2.総務費 (項) 3.戸籍住民基本台帳費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.戸籍住民基本台帳 ( 13,535) 2.一般職 △300
費) 一般職職員給料 17人 △300
( 3.職員手当等) 770( )
2.職員手当 770
期末手当 △690
時間外勤務手当 1,550
住居手当 △60
地域手当 230
通勤手当 △280
扶養手当 20
( 4.共済費) △260( )
1.共済組合等負担金 △260
共済組合負担金 14人 △260
4. 選挙費 70,203( )
690
70,893( )
690
1. 選挙管理委員会費 22,962( ) 690 2. 給料 200
690 ( 10,348)
23,652( ) 3. 職員手当等 600
690 ( 7,457) 1. 職員人件費等 <0109400> 690
4. 共済費 △110 ( 2.給料) 200( )
( 2,435) 2.一般職 200
一般職職員給料 3人 200
( 3.職員手当等) 600( )
2.職員手当 600
管理職手当 10
期末手当 60
時間外勤務手当 190
地域手当 160
通勤手当 170
扶養手当 10
( 4.共済費) △110( )
1.共済組合等負担金 △110
共済組合負担金 2人 △110
5. 統計調査費 15,311( )
△410
14,901( )
△410
1. 統計調査総務費 13,569( ) △410 2. 給料 △500
△410 ( 6,566)
13,159( ) 3. 職員手当等 △40
△410 ( 4,275) 1. 職員人件費等 <0111500> △410
4. 共済費 130 ( 2.給料) △500( )
( 1,964) 2.一般職 △500
一般職職員給料 2人 △500
( 3.職員手当等) △40( )
2.職員手当 △40
期末手当 40
時間外勤務手当 △90
(款) 2.総務費 (項) 5.統計調査費
30( ) 31( )
(款) 2.総務費 (項) 5.統計調査費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.統計調査総務費) 住居手当 △20
地域手当 △90
通勤手当 120
( 4.共済費) 130( )
1.共済組合等負担金 130
共済組合負担金 2人 130
6. 監査委員費 23,908( )
245
24,153( )
245
1. 監査委員費 23,908( ) 245 3. 職員手当等 280
245 ( 8,036)
24,153( ) 4. 共済費 90
370 ( 2,851) 1. 職員人件費等 <0111800> 370
7. 賃金 △125 ( 3.職員手当等) 280( )
( 297) 2.職員手当 280
管理職手当 △10
期末手当 △20
時間外勤務手当 △30
地域手当 140
通勤手当 50
扶養手当 150
( 4.共済費) 90( )
1.共済組合等負担金 90
共済組合負担金 2人 90
△125 2. 監査活動に係る経費 <0111900> △125
( 7.賃金) △125( )
1.臨時職員賃金 △125
(款) 2.総務費 (項) 6.監査委員費
32( ) 33( )
(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
3. 民生費 12,526,169( )
336,254
12,862,423( )
254,848 15,812 321 65,273
1. 社会福祉費 5,749,369( )
290,004
6,039,373( )
134,463 70,825 84,716
1. 社会福祉総務費 382,016( ) 2,380 2. 給料 △2,100
2,380 ( 93,707)
384,396( ) 3. 職員手当等 4,840
2,380 ( 75,032) 1. 職員人件費等 <0112000> 2,380
4. 共済費 △360 ( 2.給料) △2,100( )
( 24,299) 2.一般職 △2,100
一般職職員給料 24人 △2,100
( 3.職員手当等) 4,840( )
2.職員手当 4,840
管理職手当 40
期末手当 △1,990
時間外勤務手当 7,140
住居手当 △210
地域手当 110
通勤手当 △260
扶養手当 △70
子ども(児童)手当 80
( 4.共済費) △360( )
1.共済組合等負担金 △360
共済組合負担金 21人 △360
2. 老人福祉費 317,290( ) △171 △975 1. 報酬 △1,974
△1,146 ( 18,982)
316,144( ) 13. 委託料 366
△1,974 ( 5,327) 1. 地域包括支援センター嘱託員報酬 <0114410> △1,974
19. 負担金、補助及 640 ( 1.報酬) △1,974( )
び交付金 ( 640) 4.嘱託員 △1,974
20. 扶助費 △178 介護支援専門員報酬 4人 △1,974
628 ( 7,174) 2. 外出支援サービス事業に係る経費 <0115000> 628
(13.委託料) 628( )
45.高齢者福祉 628
外出支援委託料 628
△262 3. 敬老大会事業に係る経費 <0116000> △262
(13.委託料) △262( )
99.その他業務 △262
敬老大会舞台装飾委託料 △262
640 4. 高齢者在宅生活支援サービス事業に係る経費 <0117450> 640
(19.負担金、補助及び交付金) 640( )
11.補助金(その他) 640
サービスコーディネート助成金 640
164 5. 高齢者住宅費助成事業に係る経費 <0117800> 164
(20.扶助費) 164( )
2.高齢者関係扶助費 164
(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費
34( ) 35( )
(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 2.老人福祉費) 高齢者住宅助成費 164
6. 高齢者救急医療情報キット給付事業に係る経
△171 △171 費 <0118150> △342
(20.扶助費) △342( )
2.高齢者関係扶助費 △342
高齢者救急医療情報キット給付費 △342
4. 障害者福祉費 349,455( ) 3,198 20. 扶助費 3,198
3,198 ( 85,548)
352,653( )
1,430 1. 特殊疾病者等福祉手当支給事業に係る経費 <0119300> 1,430
(20.扶助費) 1,430( )
3.しょうがい者関係扶助費 1,430
特殊疾病者等福祉手当 1,430
1,768 2. 知的障害者(児)福祉手当支給事業に係る経費 <0119400> 1,768
(20.扶助費) 1,768( )
3.しょうがい者関係扶助費 1,768
知的障害児福祉手当 966
知的障害者福祉手当 802
7. 障害者自立支援費 1,695,411( ) 134,463 83,185 85,180 12. 役務費 647
302,828 ( 2,658)
1,998,239( ) 13. 委託料 2,436
3,250 1,625 1,625 ( 3,098) 1. 補装具交付自己負担金助成事業に係る経費 <0121800> 6,500
19. 負担金、補助及 757 (20.扶助費) 6,500( )
び交付金 ( 757) 3.しょうがい者関係扶助費 6,500
20. 扶助費 298,988 身体しょうがい者補装具給付費 6,500
236 237 ( 1,794,264) 2. 障害福祉サービス支給量決定事業に係る経費 <0122100> 473
(12.役務費) 473( )
3.手数料 473
3. しょうがい者福祉システム等維持管理事業に
2,436 係る経費 <0122200> 2,436
(13.委託料) 2,436( )
17.システム業務等 2,436
しょうがい福祉システム改修委託料 2,310
しょうがい福祉関連システム端末増設作業委託料 126
16 1,467 4. 移動支援事業に係る経費 <0122300> 1,483
(20.扶助費) 1,483( )
3.しょうがい者関係扶助費 1,483
移動支援事業費 1,154
低所得者対策利用者負担軽減事業費 329
8,245 8,246 5. 地域参加型介護サポート事業に係る経費 <0122400> 16,491
(20.扶助費) 16,491( )
3.しょうがい者関係扶助費 16,491
地域参加型介護サポート給付費 16,491
119,384 66,746 64,951 6. 介護給付・訓練等給付事業に係る経費 <0122600> 251,081
(12.役務費) 174( )
3.手数料 174
(20.扶助費) 250,907( )
3.しょうがい者関係扶助費 250,907
(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費
36( ) 37( )
(款) 3.民生費 (項) 1.社会福祉費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 7.障害者自立支援費 障害福祉サービス費 238,774
) 障害福祉サービス費(都加算分) 12,133
7. 身体障害者自動車ガソリン費助成事業に係る
421 経費 <0122700> 421
(20.扶助費) 421( )
3.しょうがい者関係扶助費 421
身体しょうがい者ガソリン費 421
11,593 5,796 5,797 8. 自立支援医療事業に係る経費 <0123100> 23,186
(20.扶助費) 23,186( )
3.しょうがい者関係扶助費 23,186
更生医療給付 1,500
療養介護、障害児施設医療費給付 21,686
9. 重症心身障害児(者)通所事業運営費補助事
757 業に係る経費 <0123450> 757
(19.負担金、補助及び交付金) 757( )
11.補助金(その他) 757
重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金 757
8. 心身障害者通所訓 187,822( ) △12,189 12,189
練施設費 0
187,822( )
△12,189 12,189 1. 重度心身障害者通所訓練施設事業に係る経費 <0123700> 0
9. 国民年金費 27,948( ) △200 2. 給料 △100
△200 ( 10,136)
27,748( ) 3. 職員手当等 △140
△200 ( 5,963) 1. 職員人件費等 <0123800> △200
4. 共済費 40 ( 2.給料) △100( )
( 2,730) 2.一般職 △100
一般職職員給料 2人 △100
( 3.職員手当等) △140( )
2.職員手当 △140
期末手当 △170
地域手当 △20
通勤手当 50
( 4.共済費) 40( )
1.共済組合等負担金 40
共済組合負担金 2人 40
11. 介護保険費 768,236( ) △17,056 28. 繰出金 △17,056
△17,056 ( 751,180)
751,180( )
△17,056 1. 介護保険特別会計に係る経費 <0124200> △17,056
(28.繰出金) △17,056( )
5.介護保険事務費繰出金 △19,500
6.介護保険介護給付費繰出金 2,444
2. 児童福祉費 4,840,324( )
42,705
4,883,029( )
120,660 △55,013 321 △23,263
(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費
38( ) 39( )
(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1. 児童福祉総務費 145,971( ) △5,102 17,172 2. 給料 4,800
12,070 ( 72,225)
158,041( ) 3. 職員手当等 5,470
△5,102 17,172 ( 56,009) 1. 職員人件費等 <0124400> 12,070
4. 共済費 1,800 ( 2.給料) 4,800( )
( 18,926) 2.一般職 4,800
一般職職員給料 18人 4,800
( 3.職員手当等) 5,470( )
2.職員手当 5,470
管理職手当 90
期末手当 1,440
時間外勤務手当 3,300
住居手当 270
地域手当 1,070
通勤手当 △70
扶養手当 △310
子ども(児童)手当 △320
( 4.共済費) 1,800( )
1.共済組合等負担金 1,800
共済組合負担金 15人 1,800
2. 児童助成給付・措 1,643,160( ) 129,447 △75,859 △65,050 13. 委託料 △4,058
置費 △11,462 ( 3,891)
1,631,698( ) 20. 扶助費 △7,404
129,447 △75,859 △65,050 ( 1,055,581) 1. 子ども手当支給事業に係る経費 <0124800> △11,462
(13.委託料) △4,058( )
17.システム業務等 △4,058
子ども(児童)手当システム改修委託料 △4,058
(20.扶助費) △7,404( )
4.児童関係扶助費 △7,404
子ども(児童)手当 △7,404
3. ひとり親福祉費 57,030( ) 60 20. 扶助費 60
60 ( 360)
57,090( )
60 1. 母子家庭緊急保育助成事業に係る経費 <0126200> 60
(20.扶助費) 60( )
4.児童関係扶助費 60
母子家庭緊急保育助成費 60
4. 保育事業費 1,719,353( ) △3,685 19,531 4,372 16,733 13. 委託料 4,038
36,951 ( 1,082,055)
1,756,304( ) 19. 負担金、補助及 32,913
1,185 1,185 び交付金 ( 638,857) 1. 保育所等防災対策等強化事業に係る経費 <0126510> 2,370
(19.負担金、補助及び交付金) 2,370( )
11.補助金(その他) 2,370
保育所等防災対策等強化事業費補助金 2,370
△3,685 8,302 4,372 3,904 2. 保育所運営委託事業に係る経費 <0126600> 12,893
(13.委託料) 4,038( )
44.児童福祉 4,038
保育所運営委託料 4,038
(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費
40( ) 41( )
(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 4.保育事業費) (19.負担金、補助及び交付金) 8,855( )
11.補助金(その他) 8,855
園舎建物賃借料補助金 △194
保育所非常通報装置整備補助金 300
保育所施設整備費補助金 8,749
10,044 11,644 3. 認証保育所等運営助成事業に係る経費 <0126700> 21,688
(19.負担金、補助及び交付金) 21,688( )
11.補助金(その他) 21,688
認証保育所運営費補助金 21,688
5. 保育所費 907,257( ) 565 △4,051 △616 1. 報酬 △1,790
△4,102 ( 60,346)
903,155( ) 2. 給料 △6,800
△3,196 △7,274 ( 293,886) 1. 職員人件費等 <0126900> △10,470
3. 職員手当等 △5,060 ( 2.給料) △6,800( )
( 194,827) 2.一般職 △6,800
4. 共済費 1,390 一般職職員給料 78人 △6,800
( 79,226) ( 3.職員手当等) △5,060( )
7. 賃金 7,140 2.職員手当 △5,060
( 64,239) 期末手当 △4,790
11. 需用費 690 時間外勤務手当 3,000
( 690) 住居手当 △170
13. 委託料 △112 地域手当 △1,180
( 1,846) 通勤手当 △1,920
18. 備品購入費 440 扶養手当 △230
( 440) 子ども(児童)手当 230
( 4.共済費) 1,390( )
1.共済組合等負担金 1,390
共済組合負担金 77人 1,390
210 △2,000 2. 保育園嘱託員報酬 <0127000> △1,790
( 1.報酬) △1,790( )
4.嘱託員 △1,790
保育士嘱託員報酬 19人 △1,790
565 565 3. 保育園防災対策等強化事業に係る経費 <0127130> 1,130
(11.需用費) 690( )
1.消耗品費 690
(18.備品購入費) 440( )
2.機械器具費等 440
備品購入費 440
△1,065 8,205 4. 保育園運営事業に係る経費 <0127200> 7,140
( 7.賃金) 7,140( )
1.臨時職員賃金 7,140
△112 5. 矢川南保育所維持管理運営に係る経費 <0127450> △112
(13.委託料) △112( )
3.設備保守点検 △112
消防用設備保守点検委託料 △112
8. 児童館費 79,831( ) 4,798 2. 給料 2,200
4,798 ( 22,685)
84,629( ) 3. 職員手当等 2,280
(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費
42( ) 43( )
(款) 3.民生費 (項) 2.児童福祉費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 8.児童館費) 5,320 ( 16,775) 1. 職員人件費等 <0127900> 5,320
4. 共済費 840 ( 2.給料) 2,200( )
( 6,194) 2.一般職 2,200
13. 委託料 △522 一般職職員給料 5人 2,200
( 3,978) ( 3.職員手当等) 2,280( )
2.職員手当 2,280
期末手当 910
時間外勤務手当 650
地域手当 370
通勤手当 30
扶養手当 320
( 4.共済費) 840( )
1.共済組合等負担金 840
共済組合負担金 5人 840
△522 2. 児童館維持管理事業に係る経費 <0128100> △522
(13.委託料) △522( )
13.清掃等 △522
清掃委託料 △522
9. 学童保育費 138,833( ) 750 3,640 2. 給料 600
4,390 ( 28,027)
143,223( ) 3. 職員手当等 1,870
2,890 ( 18,565) 1. 職員人件費等 <0128300> 2,890
4. 共済費 420 ( 2.給料) 600( )
( 7,524) 2.一般職 600
11. 需用費 1,500 一般職職員給料 7人 600
( 1,500) ( 3.職員手当等) 1,870( )
2.職員手当 1,870
期末手当 90
時間外勤務手当 1,280
住居手当 110
地域手当 110
通勤手当 △110
扶養手当 270
子ども(児童)手当 120
( 4.共済費) 420( )
1.共済組合等負担金 420
共済組合負担金 7人 420
750 750 2. 学童保育所防災対策等強化事業に係る経費 <0128510> 1,500
(11.需用費) 1,500( )
1.消耗品費 1,500
3. 生活保護費 1,936,476( )
3,545
1,940,021( )
△275 3,820
1. 生活保護総務費 80,938( ) △275 3,820 2. 給料 △400
3,545 ( 28,336)
84,483( ) 3. 職員手当等 4,100
3,820 ( 25,149) 1. 職員人件費等 <0129200> 3,820
4. 共済費 120 ( 2.給料) △400( )
(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費
44( ) 45( )
(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.生活保護総務費) ( 7,602) 2.一般職 △400
14. 使用料及び賃借 △135 一般職職員給料 8人 △400
料 ( 2,108) ( 3.職員手当等) 4,100( )
18. 備品購入費 △140 2.職員手当 4,100
( 366) 期末手当 △520
時間外勤務手当 4,740
住居手当 △100
地域手当 △40
通勤手当 △50
扶養手当 △50
子ども(児童)手当 120
( 4.共済費) 120( )
1.共済組合等負担金 120
共済組合負担金 8人 120
△275 2. 生活保護事業に係る経費 <0129400> △275
(14.使用料及び賃借料) △135( )
5.賃借料 △135
生活保護システム及び機器類賃借料 △135
(18.備品購入費) △140( )
2.機械器具費等 △140
インターネット検索用パソコン等 △140
(款) 3.民生費 (項) 3.生活保護費
46( ) 47( )
(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
4. 衛生費 1,910,312( )
△14,418
1,895,894( )
3,665 △18,083
1. 保健衛生費 584,395( )
342
584,737( )
342
1. 保健衛生総務費 101,807( ) 1,143 1. 報酬 673
1,143 ( 5,658)
102,950( ) 2. 給料 1,500
470 ( 49,523) 1. 職員人件費等 <0129800> 470
3. 職員手当等 △1,720 ( 2.給料) 1,500( )
( 34,277) 2.一般職 1,500
4. 共済費 690 一般職職員給料 15人 1,500
( 13,009) ( 3.職員手当等) △1,720( )
2.職員手当 △1,720
管理職手当 △10
期末手当 340
時間外勤務手当 △930
住居手当 △100
地域手当 330
通勤手当 △1,240
扶養手当 △90
子ども(児童)手当 △20
( 4.共済費) 690( )
1.共済組合等負担金 690
共済組合負担金 14人 690
673 2. 保健センター嘱託員報酬 <0129900> 673
( 1.報酬) 673( )
4.嘱託員 673
保健センター嘱託員報酬 2人 673
2. 予防費 412,009( ) △221 11. 需用費 △221
△221 ( 844)
411,788( )
△221 1. 各種がん検診に係る経費 <0130700> △221
(11.需用費) △221( )
4.印刷製本費 △221
5. 公害対策費 50,065( ) △580 2. 給料 500
△580 ( 16,867)
49,485( ) 3. 職員手当等 1,060
1,460 ( 14,677) 1. 職員人件費等 <0131700> 1,460
4. 共済費 △100 ( 2.給料) 500( )
( 4,639) 2.一般職 500
12. 役務費 △300 一般職職員給料 4人 500
( 0) ( 3.職員手当等) 1,060( )
13. 委託料 △1,740 2.職員手当 1,060
( 189) 管理職手当 40
期末手当 260
時間外勤務手当 340
(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費
48( ) 49( )
(款) 4.衛生費 (項) 1.保健衛生費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 5.公害対策費) 地域手当 250
通勤手当 △60
扶養手当 330
子ども(児童)手当 △100
( 4.共済費) △100( )
1.共済組合等負担金 △100
共済組合負担金 4人 △100
△2,040 2. 放射能測定事業に係る経費 <0131910> △2,040
(12.役務費) △300( )
3.手数料 △300
(13.委託料) △1,740( )
16.検査等 △1,740
食品放射線量測定委託料 △1,740
2. 清掃費 1,325,917( )
△14,760
1,311,157( )
3,665 △18,425
1. 清掃総務費 122,053( ) △14,760 2. 給料 △7,600
△14,760 ( 49,594)
107,293( ) 3. 職員手当等 △5,820
△14,760 ( 39,295) 1. 職員人件費等 <0132100> △14,760
4. 共済費 △1,340 ( 2.給料) △7,600( )
( 13,390) 2.一般職 △7,600
一般職職員給料 13人 △7,600
( 3.職員手当等) △5,820( )
2.職員手当 △5,820
管理職手当 60
期末手当 △3,320
時間外勤務手当 △1,110
住居手当 △150
地域手当 △860
通勤手当 △480
扶養手当 △80
子ども(児童)手当 120
( 4.共済費) △1,340( )
1.共済組合等負担金 △1,340
共済組合負担金 12人 △1,340
2. ごみ処理費 1,191,664( ) 3,665 △3,665
0
1,191,664( )
3,665 △3,665 1. プラスチック類再資源化事業に係る経費 <0133500> 0
(款) 4.衛生費 (項) 2.清掃費
50( ) 51( )
(款) 6.農林費 (項) 1.農業費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
6. 農林費 74,659( )
320
74,979( )
320
1. 農業費 74,659( )
320
74,979( )
320
2. 農業総務費 26,348( ) 320 2. 給料 200
320 ( 12,830)
26,668( ) 3. 職員手当等 △40
320 ( 10,261) 1. 職員人件費等 <0134700> 320
4. 共済費 160 ( 2.給料) 200( )
( 3,497) 2.一般職 200
一般職職員給料 3人 200
( 3.職員手当等) △40( )
2.職員手当 △40
期末手当 △40
時間外勤務手当 100
地域手当 130
通勤手当 △100
扶養手当 △130
( 4.共済費) 160( )
1.共済組合等負担金 160
共済組合負担金 3人 160
(款) 6.農林費 (項) 1.農業費
52( ) 53( )
(款) 7.商工費 (項) 1.商工費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
7. 商工費 171,200( )
△272
170,928( )
△302 30
1. 商工費 171,200( )
△272
170,928( )
△302 30
1. 商工総務費 37,438( ) 30 2. 給料 △100
30 ( 18,667)
37,468( ) 3. 職員手当等 20
30 ( 13,683) 1. 職員人件費等 <0134900> 30
4. 共済費 110 ( 2.給料) △100( )
( 5,018) 2.一般職 △100
一般職職員給料 5人 △100
( 3.職員手当等) 20( )
2.職員手当 20
管理職手当 △10
期末手当 △320
時間外勤務手当 480
住居手当 △100
地域手当 60
通勤手当 150
扶養手当 △240
( 4.共済費) 110( )
1.共済組合等負担金 110
共済組合負担金 5人 110
2. 商工振興費 133,762( ) △302 19. 負担金、補助及 △302
△302 び交付金 ( 42,696)
133,460( )
△302 1. 企業誘致促進事業に係る経費 <0136300> △302
(19.負担金、補助及び交付金) △302( )
11.補助金(その他) △302
まちづくり協力金等 △302
(款) 7.商工費 (項) 1.商工費
54( ) 55( )
(款) 8.土木費 (項) 1.土木管理費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
8. 土木費 3,765,056( )
△24,458
3,740,598( )
750 △25,208
1. 土木管理費 474,994( )
△367
474,627( )
△367
1. 土木総務費 259,984( ) △3,690 2. 給料 △1,600
△3,690 ( 96,160)
256,294( ) 3. 職員手当等 △2,420
△3,690 ( 71,966) 1. 職員人件費等 <0136500> △3,690
4. 共済費 330 ( 2.給料) △1,600( )
( 25,219) 2.一般職 △1,600
一般職職員給料 25人 △1,600
( 3.職員手当等) △2,420( )
2.職員手当 △2,420
管理職手当 70
期末手当 △1,780
時間外勤務手当 400
住居手当 10
地域手当 △60
通勤手当 △720
扶養手当 △620
子ども(児童)手当 280
( 4.共済費) 330( )
1.共済組合等負担金 330
共済組合負担金 22人 330
2. 交通対策費 215,010( ) 3,323 8. 報償費 146
3,323 ( 146)
218,333( ) 11. 需用費 336
351 ( 2,381) 1. 自転車対策事業に係る経費 <0137400> 351
13. 委託料 351 (13.委託料) 351( )
( 52,639) 17.システム業務等 351
15. 工事請負費 2,490 自転車駐輪場集中管理システム改修委託料 351
482 ( 6,490) 2. 交通安全推進事業に係る経費 <0137500> 482
( 8.報償費) 146( )
2.謝礼 146
地域公共交通会議委員謝礼 146
(11.需用費) 336( )
1.消耗品費 336
2,490 3. 交通安全施設管理・整備事業に係る経費 <0137600> 2,490
(15.工事請負費) 2,490( )
8.整備工事 2,490
交通安全施設整備工事 2,490
2. 道路橋りょう費 195,222( )
△740
194,482( )
△740
(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋りょう費
56( ) 57( )
(款) 8.土木費 (項) 2.道路橋りょう費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1. 道路橋りょう総務 28,730( ) △740 2. 給料 △400
費 △740 ( 14,884)
27,990( ) 3. 職員手当等 △350
△740 ( 9,033) 1. 職員人件費等 <0137700> △740
4. 共済費 10 ( 2.給料) △400( )
( 4,023) 2.一般職 △400
一般職職員給料 3人 △400
( 3.職員手当等) △350( )
2.職員手当 △350
期末手当 △380
時間外勤務手当 △10
地域手当 △70
通勤手当 100
扶養手当 10
( 4.共済費) 10( )
1.共済組合等負担金 10
共済組合負担金 3人 10
3. 道路新設改良費 119,165( ) 15. 工事請負費 △12,810
0 ( 16,190)
119,165( ) 17. 公有財産購入費 8,110
( 13,110) 1. 南部地域整備事業に係る経費 <0138200> 0
22. 補償、補填及び 4,700 (15.工事請負費) △12,810( )
賠償金 ( 4,700) 8.整備工事 △12,810
道路新設改良工事 △12,810
(17.公有財産購入費) 8,110( )
1.不動産 8,110
道路用地買収費 8,110
(22.補償、補填及び賠償金) 4,700( )
2.移転補償 4,700
道路改良工事に伴う電柱移設 4,700
3. 都市計画費 3,094,840( )
△23,351
3,071,489( )
750 △24,101
1. 都市計画総務費 165,500( ) △6,000 2. 給料 △3,400
△6,000 ( 77,171)
159,500( ) 3. 職員手当等 △2,500
△6,000 ( 57,030) 1. 職員人件費等 <0138400> △6,000
4. 共済費 △100 ( 2.給料) △3,400( )
( 19,662) 2.一般職 △3,400
一般職職員給料 22人 △3,400
( 3.職員手当等) △2,500( )
2.職員手当 △2,500
管理職手当 70
期末手当 △1,690
時間外勤務手当 △1,120
住居手当 △30
地域手当 △120
通勤手当 △130
(款) 8.土木費 (項) 3.都市計画費
58( ) 59( )
(款) 8.土木費 (項) 3.都市計画費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.都市計画総務費) 扶養手当 80
子ども(児童)手当 440
( 4.共済費) △100( )
1.共済組合等負担金 △100
共済組合負担金 19人 △100
3. 開発整備費 421,143( ) 750 △867 13. 委託料 △1,617
△117 ( 5,483)
421,026( ) 19. 負担金、補助及 1,500
△1,617 び交付金 ( 9,500) 1. 町名地番整理事業に係る経費 <0140000> △1,617
(13.委託料) △1,617( )
19.調査等 △1,617
調査業務委託料 △1,617
750 750 2. 木造住宅耐震化促進事業に係る経費 <0140200> 1,500
(19.負担金、補助及び交付金) 1,500( )
11.補助金(その他) 1,500
木造住宅耐震改修助成金 1,500
4. 公園緑地費 160,336( ) △3,727 14. 使用料及び賃借 △125
△3,727 料 ( 835)
156,609( ) 15. 工事請負費 △3,602
( 14,398) 1. 都市公園・緑地帯等の維持管理事業に係る経
△125 費 <0141000> △125
(14.使用料及び賃借料) △125( )
5.賃借料 △125
電気自動車賃借料 △125
2. 公園(スポーツ施設)運営管理事業に係る経
△3,602 費 <0141200> △3,602
(15.工事請負費) △3,602( )
8.整備工事 △3,602
都市公園等整備事業(テニスコート改修) △3,602
5. 下水道費 1,503,400( ) △13,507 28. 繰出金 △13,507
△13,507 ( 1,489,893)
1,489,893( )
△13,507 1. 下水道事業特別会計に係る経費 <0141700> △13,507
(28.繰出金) △13,507( )
3.下水道事業特別会計繰出金 △13,507
(款) 8.土木費 (項) 3.都市計画費
60( ) 61( )
(款) 9.消防費 (項) 1.消防費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
9. 消防費 1,037,517( )
5,810
1,043,327( )
5,810
1. 消防費 997,785( )
5,720
1,003,505( )
5,720
1. 常備消防費 955,017( ) 5,595 19. 負担金、補助及 5,595
5,595 び交付金 ( 960,607)
960,612( )
5,595 1. 消防委託事務に係る経費 <0141800> 5,595
(19.負担金、補助及び交付金) 5,595( )
6.負担金(その他) 5,595
都消防委託金 5,595
2. 非常備消防費 42,768( ) 125 11. 需用費 125
125 ( 2,866)
42,893( )
125 1. 消防団活動推進事業に係る経費 <0142000> 125
(11.需用費) 125( )
2.燃料費 125
2. 災害対策費 39,732( )
90
39,822( )
90
1. 災害対策費 39,732( ) 90 11. 需用費 90
90 ( 371)
39,822( )
90 1. 自主防災組織化及び活動支援事業に係る経費 <0143100> 90
(11.需用費) 90( )
1.消耗品費 90
(款) 9.消防費 (項) 2.災害対策費
62( ) 63( )
(款)10.教育費 (項) 1.教育総務費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
10. 教育費 2,751,369( )
△28,099
2,723,270( )
250 △13,608 △14,741
1. 教育総務費 380,935( )
2,866
383,801( )
2,866
1. 教育委員会費 6,255( ) △145 9. 旅費 △145
△145 ( 208)
6,110( )
△145 1. 教育委員会運営事業に係る経費 <0143500> △145
( 9.旅費) △145( )
4.特別旅費 △145
2. 事務局費 185,243( ) 3,520 2. 給料 △700
3,520 ( 84,742)
188,763( ) 3. 職員手当等 3,330
3,520 ( 66,495) 1. 職員人件費等 <0143600> 3,520
4. 共済費 890 ( 2.給料) △700( )
( 22,162) 2.一般職 △700
一般職職員給料 20人 △700
( 3.職員手当等) 3,330( )
2.職員手当 3,330
管理職手当 80
期末手当 △220
時間外勤務手当 3,360
住居手当 △150
地域手当 180
通勤手当 40
扶養手当 △50
子ども(児童)手当 90
( 4.共済費) 890( )
1.共済組合等負担金 890
共済組合負担金 20人 890
3. 教育指導費 189,437( ) △509 12. 役務費 △509
△509 ( 4,224)
188,928( )
△509 1. 外部指導者等人材活用事業に係る経費 <0145300> △509
(12.役務費) △509( )
3.手数料 △509
2. 小学校費 1,023,449( )
△5,998
1,017,451( )
△5,998
1. 学校管理費 197,799( ) △3,317 13. 委託料 △3,317
△3,317 ( 57,036)
194,482( )
△1,843 1. 施設維持管理事業に係る経費 <0146300> △1,843
(13.委託料) △1,843( )
3.設備保守点検 △317
金属製建具保守点検委託料 △276
(款)10.教育費 (項) 2.小学校費
64( ) 65( )
(款)10.教育費 (項) 2.小学校費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.学校管理費) 消防用設備保守点検委託料 △41
4.機器等保守点検 △508
プール機械保守点検委託料 △97
校庭体育器具保守点検委託料 △379
男子便所節水器保守点検委託料 △32
13.清掃等 △1,018
プール清掃委託料 △14
受水槽、高置水槽洗浄等委託料 △169
便所清掃委託料 △749
便所排水管洗浄清掃委託料 △86
△1,474 2. 学校運営・備品維持管理事業に係る経費 <0146400> △1,474
(13.委託料) △1,474( )
15.警備等 △1,474
学校警備委託料 △1,474
5. 学校整備費 693,138( ) △2,681 15. 工事請負費 △2,681
△2,681 ( 668,877)
690,457( )
△2,541 1. 耐震補強・大規模改修事業に係る経費 <0150900> △2,541
(15.工事請負費) △2,541( )
2.設置工事 △2,541
窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事 △2,541
△140 2. 教育環境整備事業に係る経費 <0151000> △140
(15.工事請負費) △140( )
3.改修工事 △140
プールろ過装置改修工事 △140
3. 中学校費 208,826( )
△876
207,950( )
△876
1. 学校管理費 95,910( ) △876 13. 委託料 △876
△876 ( 13,375)
95,034( )
△876 1. 施設維持管理事業に係る経費 <0151400> △876
(13.委託料) △876( )
3.設備保守点検 △170
金属製建具保守点検委託料 △154
消防用設備保守点検委託料 △16
4.機器等保守点検 △129
プール機械保守点検委託料 △22
校庭体育器具保守点検委託料 △107
13.清掃等 △577
受水槽、高置水槽洗浄等委託料 △106
便所清掃委託料 △431
便所排水管洗浄清掃委託料 △40
5. 学校給食費 321,278( )
△7,633
313,645( )
△7,633
(款)10.教育費 (項) 5.学校給食費
66( ) 67( )
(款)10.教育費 (項) 5.学校給食費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1. 学校給食費 321,278( ) △7,633 2. 給料 △2,600
△7,633 ( 64,748)
313,645( ) 3. 職員手当等 △2,780
△6,370 ( 42,284) 1. 職員人件費等 <0154300> △6,370
4. 共済費 △990 ( 2.給料) △2,600( )
( 16,255) 2.一般職 △2,600
7. 賃金 △900 一般職職員給料 17人 △2,600
( 59,868) ( 3.職員手当等) △2,780( )
13. 委託料 △363 2.職員手当 △2,780
( 24,493) 管理職手当 20
期末手当 △1,670
時間外勤務手当 250
地域手当 △360
通勤手当 △330
扶養手当 △590
子ども(児童)手当 △100
( 4.共済費) △990( )
1.共済組合等負担金 △990
共済組合負担金 13人 △990
△1,263 2. 給食センターの管理運営に係る経費 <0154600> △1,263
( 7.賃金) △900( )
1.臨時職員賃金 △900
(13.委託料) △363( )
3.設備保守点検 △232
ボイラー保守点検委託料 △109
消火設備点検委託料 △10
真空冷却機点検委託料 △110
電動小荷物専用昇降機保守点検委託料 △3
27.収集・処分等 △131
排水処理槽含油汚泥処理委託料 △131
6. 社会教育費 231,646( )
△1,016
230,630( )
250 125 △1,391
1. 社会教育総務費 43,055( ) △1,780 2. 給料 △2,700
△1,780 ( 13,872)
41,275( ) 3. 職員手当等 1,550
△1,780 ( 14,558) 1. 職員人件費等 <0154700> △1,780
4. 共済費 △630 ( 2.給料) △2,700( )
( 3,730) 2.一般職 △2,700
一般職職員給料 4人 △2,700
( 3.職員手当等) 1,550( )
2.職員手当 1,550
管理職手当 20
期末手当 △1,440
時間外勤務手当 3,430
地域手当 △320
通勤手当 △30
扶養手当 △290
(款)10.教育費 (項) 6.社会教育費
68( ) 69( )
(款)10.教育費 (項) 6.社会教育費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.社会教育総務費) 子ども(児童)手当 180
( 4.共済費) △630( )
1.共済組合等負担金 △630
共済組合負担金 4人 △630
2. 文化財保護費 13,013( ) 250 125 459 1. 報酬 334
834 ( 7,270)
13,847( ) 13. 委託料 500
250 125 459 ( 4,860) 1. 文化財調査・活用に係る経費 <0155500> 834
( 1.報酬) 334( )
4.嘱託員 334
文化財調査嘱託員報酬 4人 334
(13.委託料) 500( )
19.調査等 500
遺跡緊急発掘調査委託料 500
3. 青少年育成費 15,682( ) 146 1. 報酬 146
146 ( 1,817)
15,828( )
146 1. 放課後子ども教室推進事業嘱託員報酬 <0155790> 146
( 1.報酬) 146( )
4.嘱託員 146
放課後子ども教室担当嘱託員報酬 1人 146
5. 郷土文化館費 80,483( ) △216 15. 工事請負費 △216
△216 ( 2,784)
80,267( )
△216 1. 郷土文化館管理運営に係る経費 <0156200> △216
(15.工事請負費) △216( )
2.設置工事 △216
日射遮蔽フィルム貼付等工事 △216
7. 社会体育費 272,392( )
△13,180
259,212( )
△13,733 553
1. 社会体育総務費 40,558( ) △1,880 2. 給料 △1,400
△1,880 ( 13,188)
38,678( ) 3. 職員手当等 △190
△1,880 ( 13,151) 1. 職員人件費等 <0156400> △1,880
4. 共済費 △290 ( 2.給料) △1,400( )
( 3,646) 2.一般職 △1,400
一般職職員給料 2人 △1,400
( 3.職員手当等) △190( )
2.職員手当 △190
管理職手当 90
期末手当 △930
時間外勤務手当 1,500
地域手当 △150
通勤手当 △260
扶養手当 △440
( 4.共済費) △290( )
1.共済組合等負担金 △290
(款)10.教育費 (項) 7.社会体育費
70( ) 71( )
(款)10.教育費 (項) 7.社会体育費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.社会体育総務費) 共済組合負担金 2人 △290
2. 社会体育事業費 94,826( ) △13,733 2,433 1. 報酬 501
△11,300 ( 6,615)
83,526( ) 13. 委託料 △588
501 ( 0) 1. 国民体育大会事務嘱託員報酬 <0156890> 501
15. 工事請負費 △11,213 ( 1.報酬) 501( )
( 6,571) 4.嘱託員 501
国民体育大会事務嘱託員報酬 3人 501
△13,733 1,932 2. 国民体育大会運営・施設整備事業に係る経費 <0156900> △11,801
(13.委託料) △588( )
10.実施設計・工事監理等 △588
舞台仮設工事監理委託料 △588
(15.工事請負費) △11,213( )
3.改修工事 △11,213
芸小ホール舞台仮設・補強工事 △11,213
8. 公民館費 108,685( )
△1,525
107,160( )
△1,525
1. 公民館総務費 81,820( ) △1,525 2. 給料 △500
△1,525 ( 25,370)
80,295( ) 3. 職員手当等 △530
△960 ( 17,449) 1. 職員人件費等 <0157200> △960
4. 共済費 70 ( 2.給料) △500( )
( 6,828) 2.一般職 △500
13. 委託料 △565 一般職職員給料 7人 △500
( 9,969) ( 3.職員手当等) △530( )
2.職員手当 △530
管理職手当 20
期末手当 △370
住居手当 △20
地域手当 60
通勤手当 △180
扶養手当 60
子ども(児童)手当 △100
( 4.共済費) 70( )
1.共済組合等負担金 70
共済組合負担金 7人 70
△565 2. 公民館維持管理事業に係る経費 <0157400> △565
(13.委託料) △565( )
13.清掃等 △565
建物清掃業務委託料 △536
湧水・汚水槽清掃委託料 △29
9. 図書館費 204,158( )
△737
203,421( )
△737
1. 図書館総務費 133,977( ) △562 2. 給料 △500
△562 ( 47,395)
133,415( ) 3. 職員手当等 △30
(款)10.教育費 (項) 9.図書館費
72( ) 73( )
(款)10.教育費 (項) 9.図書館費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( 1.図書館総務費) △440 ( 29,667) 1. 職員人件費等 <0157900> △440
4. 共済費 90 ( 2.給料) △500( )
( 11,727) 2.一般職 △500
13. 委託料 △122 一般職職員給料 14人 △500
( 12,935) ( 3.職員手当等) △30( )
2.職員手当 △30
管理職手当 △10
期末手当 △520
時間外勤務手当 500
住居手当 110
地域手当 70
通勤手当 △360
扶養手当 180
( 4.共済費) 90( )
1.共済組合等負担金 90
共済組合負担金 11人 90
△122 2. 中央図書館施設等維持管理事業に係る経費 <0158100> △122
(13.委託料) △122( )
20.運営管理 △122
建物管理委託料 △122
2. 図書館運営費 70,181( ) △175 13. 委託料 △175
△175 ( 1,977)
70,006( )
△175 1. 資料貸出閲覧事業に係る経費 <0158400> △175
(13.委託料) △175( )
29.配送・搬送等 △175
図書館資料配送業務委託料 △175
(款)10.教育費 (項) 9.図書館費
74( ) 75( )
(款)12.諸支出金 (項) 1.基金費
科 目
款 項 目
補 正 前 額
補 正 額補 正 後 額
( )
( ) 国庫支出金 都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分補 正 額
(補正後額)
説 明
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
12. 諸支出金 307,628( )
21,216
328,844( )
160 21,056
1. 基金費 247,326( )
160
247,486( )
160
1. 基金費 247,326( ) 160 25. 積立金 160
160 ( 247,486)
247,486( )
160 1. 基金積立に係る経費 <0159000> 160
(25.積立金) 160( )
4.職員退職手当基金利子積立金 30
6.財政調整基金利子積立金 20
7.公共施設整備基金利子積立金 30
12.鉄道連続立体交差化整備基金利子積立金 60
16.母子家庭等の自立及び子育ち支援基金利子積立金 20
2. 諸費 60,302( )
21,056
81,358( )
21,056
2. 国・都支出金返納 60,302( ) 21,056 23. 償還金、利子及 21,056
金 21,056 び割引料 ( 81,358)
81,358( )
21,056 1. 国・都支出金返納金に係る経費 <0159100> 21,056
(23.償還金、利子及び割引料) 21,056( )
6.返還金 21,056
歳 出 合 計
27,351,063( )
281,304
27,632,367( )
255,848 6,032 3,844 15,580
(款)12.諸支出金 (項) 2.諸費
Ⅱ . 給 与 費 明 細 書
期 末 手 当
報 酬 給 料 (千円) そ の 他 の 計
年間支給率 手 当
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円)
7,305
補 (3.95月分)57,711
(4.40月分)その他の
特 別 職
後
7,305
補 (3.95月分)57,711
(4.40月分)その他の
特 別 職
前
比
その他の
較 特 別 職
1. 特 別 職
区 分
職 員 数
給 与 費
長 等 2 18,492 25,797
議 員 22 131,168 188,879正
1,006 707,513 707,513
計 1,030 838,681 18,492 65,016 922,189
長 等 2 18,492 25,797
議 員 22 131,168 188,879正
1,006 710,320 710,320
計 1,030 841,488 18,492 65,016 924,996
長 等 0 0 0 0
議 員 0 0 0 0
0 △ 2,807 △ 2,807
計 0 △ 2,807 0 0 △ 2,807
2 . 一 般 職
(1) 総 括
( )は、再任用短時間勤務職員
1,617,865
3,177,191
△ 4,390 2,650 39,900
比 較
補 正 後
補 正 前
1,548,776
1,635,065 1,542,126
394
(38)
共 済 費
648,588
(千円)
職 員 手 当
等 の 内 訳
住 居 手 当
△ 500 930
33,277
比 較
(千円) (千円) (千円)
補 正 前 40,556 250,959(選挙分12,501含む)
5,880△ 10,5506,650
扶 養 手 当
(千円)
地 域 手 当
△ 17,200
補 正 後 36,166 253,609 43,992
395
(39)
区 分
108,623
148,523(選挙分12,501含む)
△ 1
(△1)
33,777 43,062
(千円)
(千円)
時間外勤務手当管理職手当
3,166,641
642,708
区 分職 員 数
(人)(千円) (千円)
給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計
(千円)
( 76 )
(千円) (千円)
共 済 費 合 計
備 考
3,535 29,332
74,798 263,677
707,513
78,333 1,000,522
3,535 29,332
74,798 263,677
710,320
78,333 1,003,329
0 0
0 0
△ 2,807
0 △ 2,807
13,720
14,460
△ 7400
合 計
3,815,229
(千円)
△ 8,630
39,193500
△ 22,570 0
639,549 348,877
662,119 348,877
30,563500
(千円)
3,819,899
△ 4,670
特殊勤務手当
備 考
(千円) (千円)(千円) (千円)
教育長を含む。
通 勤 手 当 子ども手当退 職 手 当期 末 手 当
( 77 )
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細増 減 額
(千円)
職 員 手 当
6,650 その他の増減分
制度改正に伴う増減分
区 分増 減 事 由 別 内 訳
(千円)
その他の増減分
給与改定に伴う増減分
普通昇給に伴う増加分
昇給号給数の調整に伴う増加分
△ 17,200
給 料 △ 17,200
6,650
( 78 )
職員構成等の変動による増減分
△ 17,200 千円
職員構成等の変動による増減分
6,650 千円
説 明 備 考
( 79 )
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
Ⅲ.
当該年度以降の支出予定額
一般財源
補正後の額
区分 事項
平成25年度
限度額
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
期間 金額 期間 金額
13,671固定資産税課税資料電子化業務委託(緊急雇用創出)
13,671 13,671
前年度までの支出(見込)額
左の財源内訳
特定財源
国都支出金 地方債 その他
( 80 )