Budget Institutionelle Gliederung IR - · 5650102.8003 IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 2019...
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18. November 2016
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Abteilungsgruppen Filter :
Abteilung Filter :
Budget: 2017-2020, Budget Vorjahr: 2016-2020, Start-/Enddatum: 01.01.17..31.12.17
Details nicht anzeigen: Nein, Ohne Unterkonti: Nein, Konsolidiert: Nein
Filter:
Filter:
BUDGETBudget Typ Filter :
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
1 Allgemeine Verwaltung
1 Total Allgemeine VerwaltungAusgabenEinnahmen
100.00
2 Departement DVS
2 Departement DVSAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen
68'331'000.00
49'101'000.0019'230'000.00
38'445'000.0018'660'000.0057'105'000.00
10'656'000.00
11'226'000.00570'000.00
23'545'039.1618'460'048.8042'005'087.9619.66
3.0527.72
3 Departement DJSG
3 Departement DJSGAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen
22'930'000.00
21'100'000.001'830'000.00
22'995'000.001'715'000.00
24'710'000.00
-1'895'000.00
-1'780'000.00115'000.00
2'289'253.591'588'103.853'877'357.44-7.20
6.71-8.24
4 Departement EKUD
4 Departement EKUDAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen
20'777'000.00
15'774'000.005'003'000.00
16'845'000.005'323'000.00
22'168'000.00
-1'071'000.00
-1'391'000.00-320'000.00
7'406'839.105'641'179.15
13'048'018.25-6.27-6.01-6.36
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
5 Departement DFG
5 Departement DFGAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen
4'708'000.00
4'708'000.00 6'015'000.00
6'015'000.00
-1'307'000.00
-1'307'000.00
2'981'547.231'305'920.004'287'467.23-21.73
-21.73
6 Departement BVFD
6 Departement BVFDAusgabenEinnahmenNettoinvestitionen
311'705'000.00
183'000'000.00128'705'000.00
162'925'000.00127'331'000.00290'256'000.00
20'075'000.00
21'449'000.001'374'000.00
127'056'579.98225'445'580.47352'502'160.457.39
1.0812.32
7 Richterliche Behörden
7 Richterliche BehördenAusgabenEinnahmen
100.00
9900 Abschluss161'829'358.00Aktivierung Nettoinvestitionen6900001
1'449'901.06Aktivierung Nettoinvestitionen Darlehen6900101
-163'279'259.06163'279'259.06
Nettoinvestitionen
9900 AusgabenEinnahmen
100.00
-163'279'259.06163'279'259.06
Nettoinvestitionen
Total AusgabenEinnahmen
100.00
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Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung1
1000 Grosser Rat
1100 Regierung
1200 Standeskanzlei
1 Total Grosser Rat, Regierung und allgemeine VerwaltungAusgabenEinnahmen
100.00
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
Departement für Volkswirtschaft und Soziales2
2000 Departementssekretariat DVS
2107 Grundbuchinspektorat und Handelsregister
2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof84'545.30-91.43350'000.00Unternehmenssoftware Plantahof5200101 30'000.00 -320'000.00
84'545.30
-91.43 84'545.30
350'000.00
350'000.00
Nettoinvestitionen
2210
30'000.00
30'000.00 -320'000.00
-320'000.00
AusgabenEinnahmen
-91.43
2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation230'566.50-45.00200'000.00Erweiterung Geodateninfrastruktur5200101 110'000.00 -90'000.00
1'738.06-45.454'400'000.00Darlehen des Bundes an LKG5450101 2'400'000.00 -2'000'000.00
400'000.00Darlehen des Kantons an LKG5450102 400'000.00
12'075'050.0011'500'000.00Investitionsbeitr. Strukturverb. Landwirtschaft5650101 11'500'000.00
1'000'000.002.441'230'000.00Investitionsbeitr. Verb. Wohnverhältnisse Bergg.5670101 1'260'000.00 30'000.00
15'112'248.0014'400'000.00Durchl. Investitionsbeit. Strukturver.Landwirtsch.5750101 14'400'000.00
254'400.00-42.8670'000.00Durchl. Investitionsbeitr. Verb. Wohnver. Bergg.5770102 40'000.00 -30'000.00
221'350.80-33.33150'000.00Rückzahlung Investitionsbei. Strukturver. Land.6620101 100'000.00 -50'000.00
2'300.0025'000.00Rückzahlung Investitionsbei. Verb. Wohnverh.Bergg.6670101 25'000.00
15'112'248.0014'400'000.00Durchl. Investitionsbeitr. Strukturve. Land.Bergg.6700101 14'400'000.00
254'400.00-42.8670'000.00Durchl. Investitionsbei.Gemeinden Verb.Wohnverhäl.6720102 40'000.00 -30'000.00
13'083'703.76
-6.4915'590'298.8028'674'002.56
17'555'000.0014'645'000.0032'200'000.00
Nettoinvestitionen
2222
15'545'000.0014'565'000.00
30'110'000.00 -2'090'000.00-80'000.00
-2'010'000.00
AusgabenEinnahmen -0.55
-11.45
2230 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit449'000.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060101
449'000.00
449'000.00
Nettoinvestitionen
2230 AusgabenEinnahmen
100.00
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
2231 Spezialfinanzierung Tierseuchenbekämpfung
2240 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
2241 Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz
2250 Amt für Wirtschaft und Tourismus100.00Erschliessungskosten Sägewerkareal Domat/Ems5210101.0002 5'000'000.00 5'000'000.00
660'000.00-11.76850'000.00Beherbergungsbetriebe5450101.0001 750'000.00 -100'000.00
1'200'000.00-100.001'150'000.00Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe5450101.0002 -1'150'000.00
312.50400'000.00Innovative Vorhaben5450101.0004 1'650'000.00 1'250'000.00
2'845'000.00-17.424'650'000.00UP GR 2012 - 20155450102.8002 3'840'000.00 -810'000.00
108.963'350'000.00UP GR 2016 - 20195450102.8003 7'000'000.00 3'650'000.00
1'000'000.00-40.741'350'000.00IB gem. GWE: Sportanlagen von nationaler Bedeutung5650101.1002 800'000.00 -550'000.00
976.9265'000.00IB gem. GWE: Sportanlagen von kantonaler Bedeutung5650101.1003 700'000.00 635'000.00
66.67300'000.00IB gem. GWE: übr. tour. Erhol.-, Kur- & Sportanl.5650101.1004 500'000.00 200'000.00
257.1470'000.00IB gem. GWE: Telekommunikationsinfrastruktur5650101.1006 250'000.00 180'000.00
1'798'000.00100.00IB gem. GWE: Beherbergungsbetriebe5650101.1007 200'000.00 200'000.00
-14.89940'000.00IB gem. GWE: Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistu5650101.1008 800'000.00 -140'000.00
1'663'321.0065.851'025'000.00IB gem. GWE: Standortentwicklung5650101.1009 1'700'000.00 675'000.00
220.00250'000.00IB gem. GWE: Innovative Vorhaben5650101.1010 800'000.00 550'000.00
626'814.00-65.601'346'000.00IB Regionalpolitik PV: UP GR 2012 - 20155650102.8002 463'000.00 -883'000.00
334.21380'000.00IB Regionalpolitik PV: UP GR 2016 - 20195650102.8003 1'650'000.00 1'270'000.00
26.811'380'000.00IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2012 - 20155650102.8011 1'750'000.00 370'000.00
23.53119'000.00IB Regionalpol.PV: UP San Gottardo 2016 - 20195650102.8012 147'000.00 28'000.00
328.57700'000.00Allgemeine Projekte (VK vom 27.08.2015)5650902.1001 3'000'000.00 2'300'000.00
300'000.00Äquivalenzleist. Impulsprogramm PV UP GR 2016-20195650902.8003 300'000.00
88'000.00-60.61165'000.00Beherbergungsbetriebe6450101.0001 65'000.00 -100'000.00
667'000.0039.24790'000.00Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe6450101.0002 1'100'000.00 310'000.00
1'718'650.00-7.832'170'000.00UP GR 2008 - 20116450102.8001 2'000'000.00 -170'000.00
396'100.0040.45890'000.00UP GR 2012 - 20156450102.8002 1'250'000.00 360'000.00
100.00UP GR 2016 - 20196450102.8003 250'000.00 250'000.00
6'923'385.00
68.052'869'750.009'793'135.00
14'610'000.004'015'000.00
18'625'000.00
Nettoinvestitionen
2250
26'635'000.004'665'000.00
31'300'000.00 12'675'000.00650'000.00
12'025'000.00
AusgabenEinnahmen 16.19
82.31
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
2260 Amt für Raumentwicklung
2301 Fonds gemeinnützige Zwecke / Suchtmittelmissbrauch
2310 Sozialamt-45.45220'000.00Informatikprojekte5200101 120'000.00 -100'000.00
3'004'405.1018.585'710'000.00Investitionsbeiträge GR Einrichtungen Behinderte 5660101 6'771'000.00 1'061'000.00
3'004'405.10
16.21 3'004'405.10
5'930'000.00
5'930'000.00
Nettoinvestitionen
2310
6'891'000.00
6'891'000.00 961'000.00
961'000.00
AusgabenEinnahmen
16.21
2320 Sozialversicherungen
2
23'545'039.16
19.6618'460'048.8042'005'087.96
38'445'000.0018'660'000.0057'105'000.00
Nettoinvestitionen
Total Departement für Volkswirtschaft und Soziales
49'101'000.0019'230'000.00
68'331'000.00AusgabenEinnahmen
10'656'000.00
11'226'000.00570'000.00 3.05
27.72
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit3
3100 Departementssekretariat DJSG
3105 Staatsanwaltschaft
3114 Amt für Justizvollzug
3120 Kantonspolizei1'015'686.4048.15270'000.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060102 400'000.00 130'000.00
744'259.37-20.00950'000.00Informatik-Projekte5200001 760'000.00 -190'000.00
151'246.1062.34308'000.00Mobile Computing (VK vom 09.12.2014)5200906 500'000.00 192'000.00
100.00Update pol. Vorg.bearb.system ABI/INPOS auf myABI 5200910 427'000.00 427'000.00
100.00Ersatz kantonales Richtfunknetz (VK)5200911 956'000.00 956'000.00
100.00Rückerstattun Stadt Chur für Update ABI auf my ABI6190910 70'000.00 70'000.00
200'000.00Beiträge von Spezialfinanzierungen6310101
1'711'191.87
99.15200'000.00
1'911'191.87
1'528'000.00
1'528'000.00
Nettoinvestitionen
3120
2'973'000.0070'000.00
3'043'000.00 1'515'000.0070'000.00
1'445'000.00
AusgabenEinnahmen 100.00
94.57
3125 Amt für Migration und Zivilrecht200.00250'000.00Informatik-Projekte5200001 750'000.00 500'000.00
200.00
250'000.00
250'000.00
Nettoinvestitionen
3125
750'000.00
750'000.00 500'000.00
500'000.00
AusgabenEinnahmen
200.00
3130 Strassenverkehrsamt
3140 Amt für Militär und Zivilschutz1'142'223.27Sicherheitsfunknetz POLYCOM GR (VK 23.04.2009)5060901
46'956.8530'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Sirenenanlagen5720101 30'000.00
182'027.85Rückerstattung Dritter für Sicherh. POLYCOM GR6190001
881'812.30Beitrag Sicherheitsfunknetz ASTRA6300101.0001
277'306.85Beitrag Sicherheitsfunknetz GWK6300101.0003
46'956.8530'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Bund Sirenenanlagen6700101 30'000.00
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
-198'923.731'388'103.851'189'180.12
30'000.0030'000.00
Nettoinvestitionen
314030'000.00
30'000.00AusgabenEinnahmen
100.00
3145 Spezialfinanzierung Zivilschutz Ersatzbeiträge
3150 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
3212 Gesundheitsamt100.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060101 200'000.00 200'000.00
0.7213'900'000.00Beiträge an Spitäler für med. Leist, innerkantonal5640101.0001 14'000'000.00 100'000.00
11.862'950'000.00Beiträge an Spitäler für med. Leist,ausserkantonal5640101.0002 3'300'000.00 350'000.00
95'000.00-87.505'000'000.00Beiträge an den Bau von Alters- und Pflegeheimen5640102 625'000.00 -4'375'000.00
681'985.45-43.43852'000.00Investitionsbeiträge an das Rettungswesen5640103 482'000.00 -370'000.00
150.00200'000.00Zus. IB an KSGR für Pandemiestation (VK 7.12.15)5640901 500'000.00 300'000.00
2.671'685'000.00Beiträge der Gemeinden für med. Leistungen6320101 1'730'000.00 45'000.00
776'985.45
-16.57 776'985.45
21'217'000.001'685'000.00
22'902'000.00
Nettoinvestitionen
3212
17'377'000.001'730'000.00
19'107'000.00 -3'795'000.0045'000.00
-3'840'000.00
AusgabenEinnahmen 2.67
-18.10
3
2'289'253.59
-7.201'588'103.853'877'357.44
22'995'000.001'715'000.00
24'710'000.00
Nettoinvestitionen
Total Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit
21'100'000.001'830'000.00
22'930'000.00AusgabenEinnahmen
-1'895'000.00
-1'780'000.00115'000.00 6.71
-8.24
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9
Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement4
4200 Departementsdienste EKUD43'000.00160'000.00Darlehen gemäss Gesetz über Ausbildungsbeiträge5470101 160'000.00
12'514.0040.0010'000.00Rückzahlungen Darlehen gem. Gesetz Ausbildungsb.6470101 14'000.00 4'000.00
30'486.0012'514.0043'000.00
150'000.0010'000.00
160'000.00
Nettoinvestitionen
4200
146'000.0014'000.00
160'000.004'000.00
-4'000.00
AusgabenEinnahmen 40.00
-2.67
4210 Amt für Volksschule und Sport1'243'505.6013.042'300'000.00Inv.Beiträge private Institut. für Sonderschulbau.5660101 2'600'000.00 300'000.00
1'243'505.60
13.04 1'243'505.60
2'300'000.00
2'300'000.00
Nettoinvestitionen
4210
2'600'000.00
2'600'000.00 300'000.00
300'000.00
AusgabenEinnahmen
13.04
4221 Amt für Höhere Bildung100.00Informatikpojekt Schuladministration BKS5200101 580'000.00 580'000.00
-105'350.00-9.092'200'000.00Investitionsbeiträge Fachhoch-/höhere Fachschulen5610101 2'000'000.00 -200'000.00
4.553'736'000.00Investitionsbeiträge an private Mittelschulen5610102 3'906'000.00 170'000.00
779'610.00-100.00800'000.00Investitionsbeitr. Hochschule für Technik Buchs VK5610901 -800'000.00
674'260.00
-3.71 674'260.00
6'736'000.00
6'736'000.00
Nettoinvestitionen
4221
6'486'000.00
6'486'000.00 -250'000.00
-250'000.00
AusgabenEinnahmen
-3.71
4230 Amt für Berufsbildung71'800.00-100.0044'000.00Informatikprojekt Kompass5200101 -44'000.00
424'000.006.152'600'000.00Investitionsbeiträge an Berufsfachschulen5620101 2'760'000.00 160'000.00
-75.841'490'000.00Investitionsbeiträge Einrichtungen Lehrwerkstätten5660101 360'000.00 -1'130'000.00
-80.001'000'000.00Investitionsbeiträge an Brückenangebote5660102 200'000.00 -800'000.00
495'800.00
-35.33 495'800.00
5'134'000.00
5'134'000.00
Nettoinvestitionen
4230
3'320'000.00
3'320'000.00 -1'814'000.00
-1'814'000.00
AusgabenEinnahmen
-35.33
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
4250 Amt für Kultur-100.0085'000.00Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Kanton PV 16-205660901.8004 -85'000.00
-100.0085'000.00Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Lalo PV 2016-205660901.8005 -85'000.00
-100.00170'000.00Bischöfl.Schl.Chur (VK 11.06.13): Bund PV 2016-205660901.8006 -170'000.00
100.00Kloster Disentis: Ordentliche Kantonsbeiträge (VK)5660902.1001 132'000.00 132'000.00
100.00Kloster Disentis: Beiträge aus Lalo-Mitteln (VK)5660902.1002 132'000.00 132'000.00
100.00Durchl. Beitr. Bund Denkmalpf. EP Kloster Disentis5760101.0001 264'000.00 264'000.00
-100.00170'000.00Beiträge Bund bischöfliches Schloss PV 16-206300102.8004 -170'000.00
100.00Beiträge aus Lalo-Mitteln für Kloster Disentis6310101.0001 132'000.00 132'000.00
-100.0085'000.00Beiträge aus Lalo-Mitteln PV 2016-20206310102.8002 -85'000.00
100.00Durchl. Beitr. Bund Denkmalpf. EP Kloster Disentis6700101.0001 264'000.00 264'000.00
55.29
85'000.00255'000.00340'000.00
Nettoinvestitionen
4250
132'000.00396'000.00
528'000.00 188'000.00141'000.00
47'000.00
AusgabenEinnahmen 55.29
55.29
4260 Amt für Natur und Umwelt22'222.70Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung Bever5620109.0001
100.00Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung 16-195620109.0002 600'000.00 600'000.00
141'904.60Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2012-20155620109.8001
600'000.00Investitionsbeiträge PV Revitalisierung 2016-20195620109.8002 600'000.00
305'249.9563.4493'000.00Investitionsb. SF Landeslotterie f. Landschaftspf.5620196 152'000.00 59'000.00
1'108'410.001'440'000.00Investitionsbeiträge an Gemeinden Wasserversorgung5620201 1'440'000.00
3'385'250.20Investitionsbeiträge an Gemeinden Abwasseranlagen5620202
204'000.00200'000.00Investitionsbeiträge an Sanierung 5620203.0001 200'000.00
101'000.0025.00200'000.00Investitionsbeiträge an übrige Umweltprojekte5620203.0002 250'000.00 50'000.00
100.00Investitionsb. SF Landeslotterie f. Lanschafspf.5620204 150'000.00 150'000.00
535'738.250.66151'000.00Durchl. Investit. für Natur und Landschaft PV NHG5720106 152'000.00 1'000.00
311'117.90DL Investitionsb. Einzelprojekte Revitalisie.5720109.0001
132'035.05Durchl. Investionsb. PV Revitalisierung 12-155720109.8001
-29.061'514'000.00Durchl. Investionsb. PV Revitalisierung 16-195720109.8002 1'074'000.00 -440'000.00
3'546'497.002'600'000.00Durchl. Invest. an öff. Wasserversorgungen5720201 2'600'000.00
665'062.00-100.00400'000.00Durchl. Invest. an öff. Abwasseranlagen5720202 -400'000.00
132'965.00200'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Sanierung Altlasten5720203.0001 200'000.00
100'000.00Durchl. Investitonsb. übrige Umweltprojkte5720203.0002 100'000.00
100.00Durchl. Investitionsb. für Landschaftspflege5720204 165'000.00 165'000.00
305'249.9563.4493'000.00Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege6310196 152'000.00 59'000.00
100.00Zuweisung SF Landeslotterie für Landschaftspflege6320204 150'000.00 150'000.00
535'738.250.66151'000.00Durchl. Investitionsb. Natur und Landschaft6700106 152'000.00 1'000.00
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
311'117.90Durchl. Investitionsb. Einzelproj. Revitalisierung6700109.0001
132'035.05DL Investionsbeiträge PV Revitalisierung 12-156700109.8001
-29.061'514'000.00DL Investionsbeiträge PV Revitalisierung 16-196700109.8002 1'074'000.00 -440'000.00
1'346'497.001'600'000.00Durchl. Investitionsbeitr. Bund Wasserversorgungen6700201 1'600'000.00
665'062.00-100.00400'000.00Durchl. Invest. Bund öffentliche Abwasseranlagen6700202 -400'000.00
132'965.00300'000.00Durchl. Investitionsbeiträge Bund an Umweltanlagen6700203 300'000.00
100.00Durchl. Investitionsb. Bund für Landschaftspflege6700204 165'000.00 165'000.00
2'200'000.001'000'000.00Durchl. Investitionsbeiträge GVG Wasserversorgung6740201 1'000'000.00
4'962'787.50
2.475'628'665.15
10'591'452.65
2'440'000.005'058'000.007'498'000.00
Nettoinvestitionen
4260
3'090'000.004'593'000.00
7'683'000.00 185'000.00-465'000.00650'000.00
AusgabenEinnahmen -9.19
26.64
4265 Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz
4271 Spezialfinanzierung Landeslotterie
4273 Spezialfinanzierung Sport
4
7'406'839.10
-6.275'641'179.15
13'048'018.25
16'845'000.005'323'000.00
22'168'000.00
Nettoinvestitionen
Total Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
15'774'000.005'003'000.00
20'777'000.00AusgabenEinnahmen
-1'071'000.00
-1'391'000.00-320'000.00 -6.01
-6.36
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
Departement für Finanzen und Gemeinden5
5000 Departementssekretariat DFG
5030 Amt für Schätzungswesen75'004.50Einführung Schätzerprogramm GemDat Rubin5200103
33.33450'000.00Einführung Schätzerpr.GemDat Rubin (VK 7.12.15)5200908 600'000.00 150'000.00
75'004.50
33.33 75'004.50
450'000.00
450'000.00
Nettoinvestitionen
5030
600'000.00
600'000.00 150'000.00
150'000.00
AusgabenEinnahmen
33.33
5105 Finanzkontrolle
5110 Finanzverwaltung66.67150'000.00Informatik-Projekte5200001 250'000.00 100'000.00
66.67
150'000.00
150'000.00
Nettoinvestitionen
5110
250'000.00
250'000.00 100'000.00
100'000.00
AusgabenEinnahmen
66.67
5111 Allgemeiner Finanzbereich2.00Darlehen an öffentliche Unternehmungen5440001
1'305'920.00Übertragung von Grundstücken ins FV6000001
-1'305'918.001'305'920.00
2.00
Nettoinvestitionen
5111 AusgabenEinnahmen
100.00
5120 Personalamt
5121 Allgemeiner Personalbereich
5130 Steuerverwaltung1'197'750.40-9.681'705'000.00Informatik-Projekte5200001 1'540'000.00 -165'000.00
186'849.45-14.86350'000.00EDV-Lösung Quellensteuer (VK vom 08.12.2010)5200902 298'000.00 -52'000.00
5.63710'000.00Ablösung/Erneuerung Steueranwendungen (VK 9.12.14)5200907 750'000.00 40'000.00
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
1'384'599.85
-6.40 1'384'599.85
2'765'000.00
2'765'000.00
Nettoinvestitionen
5130
2'588'000.00
2'588'000.00 -177'000.00
-177'000.00
AusgabenEinnahmen
-6.40
5131 Kantonale Steuern
5150 Amt für Informatik306'465.05-45.582'150'000.00Informatikprojekte des AFI 5200101 1'170'000.00 -980'000.00
100.00Dienststellenübergreifende Projekte der DS5200102 100'000.00 100'000.00
129'600.00Einführung neues ERP-System, Personalamt (VK)5200901.0001
287'707.30Einführung neues ERP-System, Finanzverwaltung (VK)5200901.0002
1'081'847.60-100.00500'000.00Teilprojekt ZSA (VK v. 3.12.13)5200902.0001 -500'000.00
1'022'240.93Teilprojekt Ottostrasse (VK v. 3.12.13)5200902.0002
2'827'860.88
-52.08 2'827'860.88
2'650'000.00
2'650'000.00
Nettoinvestitionen
5150
1'270'000.00
1'270'000.00 -1'380'000.00
-1'380'000.00
AusgabenEinnahmen
-52.08
5310 Amt für Gemeinden
5315 Spezialfinanzierung Finanzausgleich für Gemeinden
5
2'981'547.23
-21.731'305'920.004'287'467.23
6'015'000.00
6'015'000.00
Nettoinvestitionen
Total Departement für Finanzen und Gemeinden
4'708'000.00
4'708'000.00AusgabenEinnahmen
-1'307'000.00
-1'307'000.00
-21.73
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement6
6000 Departementssekretariat BVFD
6101 Hochbauamt45'424.30LBBZ Plantahof, Neubau Stall (VK vom 19.10.2010)5042901
1'315'580.45108.0012'500'000.00Justizvollzugsanstalt Realta: Neubau (VK 27.8.15)5043903 26'000'000.00 13'500'000.00
351'489.20-3.685'700'000.00Asylunterkunft Chur: Neubau (VK vom 16.06.2015)5043904 5'490'000.00 -210'000.00
2'956'853.25-100.00900'000.00Bündner Kunstmuseum, Sanierung Villa Planta5044101 -900'000.00
14'218'573.85-100.007'935'000.00Bündner Kunstmuseum: Erweiterung (VK vom 12.06.12)5044901 -7'935'000.00
3'412'248.70-9.0913'200'000.00BKS: Ergänzungsneubauten Plessur (VK 08.03.2015)5044904 12'000'000.00 -1'200'000.00
1'900.00200'000.00Bündner Kantonsschule: Gesamtsanier. Konvikt (VK)5044905 4'000'000.00 3'800'000.00
413'443.45Spezialausbauten Regionalzentrum Landquart5046101
100.00Fischzuchtanstalt Cama: Sanierung Jagdraum5046102 300'000.00 300'000.00
3'052'763.2050.006'000'000.00VZ Chur: Neubau Etappe 1 (VK 11.03.2012)5046901 9'000'000.00 3'000'000.00
-100.001'400'000.00Erwerb STWE-Anteile RG Landquart5047101 -1'400'000.00
4'250'567.44-26.066'830'000.00Baulicher Unterhalt der Liegenschaften im VV5049001 5'050'000.00 -1'780'000.00
516'977.82Baulicher Unterhalt der gemieteten Liegenschaften5049101
100.00Einf.elektr.Schliesssystem in allen Regionen5049102 250'000.00 250'000.00
62'985.60-100.0055'000.00Informatikprojekt Upgrade CAFM Planon Enterprise5200101 -55'000.00
-1'391'300.00Investitionsbeiträge Gemeinden Bau Schulen 5620101
351'489.20-3.685'700'000.00Investitionseinnahmen vom Bund für Asylunterkunft6300101 5'490'000.00 -210'000.00
-75.40630'000.00Beiträge für baulichen Unterhalt der Lieg. VV6300102 155'000.00 -475'000.00
38'640.00Beiträge für Unterhalt gemietete Liegenschaften6300103
397'832.00113.703'650'000.00Inv.beiträge Bund Neubau JVA Realta (VK 27.08.15)6303901 7'800'000.00 4'150'000.00
100.00Investitionsbeiträge vom Bund an KGS Plessur6304104 640'000.00 640'000.00
9'953'002.15-100.005'569'000.00Schenkung Bündner Kunstmuseum (VK vom 12.06.2012)6374901 -5'569'000.00
18'464'643.91
13.4710'740'963.3529'205'607.26
39'171'000.0015'549'000.0054'720'000.00
Nettoinvestitionen
6101
48'005'000.0014'085'000.00
62'090'000.00 7'370'000.00-1'464'000.008'834'000.00
AusgabenEinnahmen -9.42
22.55
6110 Amt für Energie und Verkehr-0.1327'810'000.00Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes5600101 27'775'000.00 -35'000.00
10'890'041.00RhB, bedingt rückzahlbare Darlehen5640101.0001
6'189'000.481'490'000.00RhB, Beiträge à fonds perdu5640101.0002 1'490'000.00
1'004'935.00MGB, bedingt rückzahlbare Darlehen5640102.0001
1'439'689.051'300'000.00Investitionsbeiträge Förderung öffent. Verkehr5640103 1'300'000.00
8'409'043.00Investitionsbeitrag an den Bau Albulatunnel, brzD5640105
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15
Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
2'587'000.0050.003'000'000.00EE: Nutzung erneuerbare Energie in besteh. Bauten5670102.0001 4'500'000.00 1'500'000.00
997'415.00180.001'500'000.00EE: Wärmetechnische Gebäudehüllensanierungen5670102.0002 4'200'000.00 2'700'000.00
249'600.00500'000.00Energieeffizienz: Nutzungsgradverbesserungen5670102.0003 500'000.00
90'360.00500'000.00EE: Neu- und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter5670102.0004 500'000.00
869'125.00500'000.00Energieeffizienz: Energiesparaktionen5670102.0005 500'000.00
250'000.00500'000.00Energieeffizienz: Pilot- und Demonstrationsanlagen5670102.0006 500'000.00
94'235'941.90Durchl. Beiträge Bund an Infrastruktur RhB 5740101
3'408'930.00-13.163'800'000.00Durchl. Beiträge Dritte für Gebäudeprogramm EnDK5770101 3'300'000.00 -500'000.00
2'000'000.00280.001'500'000.00Globalbeitrag vom Bund für Förderprogramm6300101 5'700'000.00 4'200'000.00
94'235'941.90Durchl. Beiträge vom Bund an Infrastr. RhB6700101
3'408'930.00-13.163'800'000.00Durchl. Beiträge vom Bund für Gebäudeprogramm EnDK6700102 3'300'000.00 -500'000.00
30'976'208.53
8.9699'644'871.90
130'621'080.43
35'600'000.005'300'000.00
40'900'000.00
Nettoinvestitionen
6110
35'565'000.009'000'000.00
44'565'000.00 3'665'000.003'700'000.00
-35'000.00
AusgabenEinnahmen 69.81
-0.10
6125 Tiefbauamt Wasserbau586'401.00-100.00550'000.00Einzelprojekte Schutzbauten/Wasser5620101.0001 -550'000.00
877'446.50-100.00280'000.00IB PV Schutzbauten Wasser 2012-20155620101.8001 -280'000.00
45.201'272'000.00IB PV Schutzbauten Wasser 2016-20195620101.8002 1'847'000.00 575'000.00
1'202'121.40-100.001'128'000.00DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser5720101.0001 -1'128'000.00
1'475'753.80-100.00490'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-20155720101.8001 -490'000.00
45.242'226'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-20195720101.8002 3'233'000.00 1'007'000.00
1'202'121.40-100.001'128'000.00DL IB Einzelprojekte Schutzbauten Wasser6700101.0001 -1'128'000.00
1'475'753.80-100.00490'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2012-20156700101.8001 -490'000.00
45.242'226'000.00DL IB PV Schutzbauten Wasser 2016-20196700101.8002 3'233'000.00 1'007'000.00
1'463'847.50
-14.562'677'875.204'141'722.70
2'102'000.003'844'000.005'946'000.00
Nettoinvestitionen
6125
1'847'000.003'233'000.00
5'080'000.00 -866'000.00-611'000.00-255'000.00
AusgabenEinnahmen -15.89
-12.13
6200 Tiefbauamt
6220 SF Strassen Ausbau Nationalstrassen24'741'179.26-39.5413'645'000.00AS Landquart - Klosters/Selfranga, A285010102 8'250'000.00 -5'395'000.00
46'519.20Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben NS6130102
22'902'881.44-39.5412'553'000.00Investitionsbeiträge vom Bund: A13 + A286300101 7'590'000.00 -4'963'000.00
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
1'791'778.62
-39.5422'949'400.6424'741'179.26
1'092'000.0012'553'000.0013'645'000.00
Nettoinvestitionen
6220
660'000.007'590'000.00
8'250'000.00 -5'395'000.00-4'963'000.00
-432'000.00
AusgabenEinnahmen -39.54
-39.56
6221 SF Strassen Ausbau Hauptstrassen14'454'099.6928.1617'790'000.00Deutsche-, Julier- und Malojastrasse5010210 22'800'000.00 5'010'000.00
23'597'889.35-27.5419'720'000.00Oberalpstrasse5010220 14'290'000.00 -5'430'000.00
4'101'734.60222.853'720'000.00Italienische Strasse5010230 12'010'000.00 8'290'000.00
15'849'759.173.9817'330'000.00Engadinerstrasse5010240 18'020'000.00 690'000.00
981'283.70111.083'520'000.00Prättigauer-, Flüela- und Ofenbergstrasse5010250 7'430'000.00 3'910'000.00
4'059'922.25-49.832'950'000.00Berninastrasse5010260 1'480'000.00 -1'470'000.00
2'587'229.95107.172'650'000.00Lukmanierstrasse5010270 5'490'000.00 2'840'000.00
4'501'711.33-65.883'810'000.00Schin- und Landwasserstrasse5010280 1'300'000.00 -2'510'000.00
955'312.75-78.481'115'000.00Rückerstattungen Gemeinden Ausbau Innerortsstrecke6130201 240'000.00 -875'000.00
1'433'697.25387.50800'000.00Rückerstattungen Dritter Investitionsausgaben HS6130202 3'900'000.00 3'100'000.00
12'345'157.3012'000'000.00Bundesbeitrag Infrastrukturfonds Hauptstr. IR 2/36300201 12'000'000.00
50'309'860.0047'500'000.00Pauschalbeitrag vom Bund für Ausbau Hauptstrassen6300202 47'500'000.00
5'089'602.74
15.8565'044'027.3070'133'630.04
10'075'000.0061'415'000.0071'490'000.00
Nettoinvestitionen
6221
19'180'000.0063'640'000.00
82'820'000.00 11'330'000.002'225'000.009'105'000.00
AusgabenEinnahmen 3.62
90.37
6224 SF Strassen Ausbau Verbindungsstrassen7'177'450.75-11.697'332'000.00Bezirk 1 Chur5010311 6'475'000.00 -857'000.00
1'308'530.10137.321'222'000.00Bezirk 2 Mesocco5010312 2'900'000.00 1'678'000.00
1'305'577.3579.282'538'000.00Bezirk 3 Samedan5010313 4'550'000.00 2'012'000.00
6'471'908.15-4.007'708'000.00Bezirk 4 Scuol5010314 7'400'000.00 -308'000.00
8'579'942.06-17.796'204'000.00Bezirk 5 Davos5010315 5'100'000.00 -1'104'000.00
7'993'476.3520.577'050'000.00Bezirk 6 Ilanz5010316 8'500'000.00 1'450'000.00
3'324'449.77-19.882'746'000.00Bezirk 7 Thusis5010317 2'200'000.00 -546'000.00
1'985.95Rückerstattung Gemeinden Ausbau Innerortsstrecken6130301
36'159'348.58
6.681'985.95
36'161'334.53
34'800'000.00
34'800'000.00
Nettoinvestitionen
6224
37'125'000.00
37'125'000.00 2'325'000.00
2'325'000.00
AusgabenEinnahmen
6.68
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
6225 SF Strassen Allgemeine Investitionen3'012'130.8441.926'190'000.00Bauausgaben für die Sicherung der Strassen5010801.0001 8'785'000.00 2'595'000.00
125.00200'000.00Bauausgaben für Sicherung der Strassen PV 16-195010801.8002 450'000.00 250'000.00
1'976'692.32-14.584'800'000.00Bau und Erwerb von Werkhöfen und Stützpunkten5040801 4'100'000.00 -700'000.00
1'772'795.75-50.291'750'000.00Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen5060801 870'000.00 -880'000.00
131'870.25-53.92434'000.00IT-System Finanzen: Beschaffung EDV-Lösung (VK)5200904 200'000.00 -234'000.00
-83.33600'000.00Investitionsbeitrag an den Bund für Infrastrukur5600101 100'000.00 -500'000.00
100.00Inv.Beiträge zur Förderung des Langsamverkehrs5620102 356'000.00 356'000.00
1'480'471.90-53.981'180'000.00Beiträge Gemeinden für Bauten Schutz Strassen5620801.0001 543'000.00 -637'000.00
177'244.10-100.0066'000.00Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 12-155620801.0008 -66'000.00
46.76293'000.00Beiträge Gemeinden Bauten Schutz Strassen PV 16-195620801.8002 430'000.00 137'000.00
710'619.80-57.891'900'000.00Beiträge an Gemeinden für Fussgängeranlagen5620802 800'000.00 -1'100'000.00
100.00Durchl.Beitr.zur Förd.des Langsamverkehrs5720102 250'000.00 250'000.00
1'752'478.8048.753'795'000.00Rückerstattung Dritter für Investitionsausgaben6130801 5'645'000.00 1'850'000.00
124.2970'000.00Investitionsbeiträge vom Bund PV 2016-20196300801.8002 157'000.00 87'000.00
100.00Durchl.Inv.Beitr.v.Bund zur Förd. d.Langsamverkehr6700102 250'000.00 250'000.00
7'509'346.16
-3.041'752'478.809'261'824.96
13'548'000.003'865'000.00
17'413'000.00
Nettoinvestitionen
6225
10'832'000.006'052'000.00
16'884'000.00 -529'000.002'187'000.00
-2'716'000.00
AusgabenEinnahmen 56.58
-20.05
6400 Amt für Wald und Naturgefahren99'249.80Informatikprojekte5200101
462'500.001'100'000.00Darlehen Investitionskredite Bund Waldgesetz5450101 1'100'000.00
5'525'207.158.447'700'000.00Inv.beiträge für Einzelprojekte Schutzbauten Wald5620101.0001 8'350'000.00 650'000.00
7'427'086.05Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 12-155620101.8001
-8.337'800'000.00Inv.beiträge PV Schutzbauten Wald (Grundan.) 16-195620101.8002 7'150'000.00 -650'000.00
20'051'485.509.1617'800'000.00Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald5620102.0001 19'430'000.00 1'630'000.00
14'528'514.60-9.7016'800'000.00Inv.Beiträge an Gemeinden Schutzwald: ES Erschli.5620102.9001 15'170'000.00 -1'630'000.00
100.00Inv.Beitr. an Gmd. für schutzbauten ES 28/145620103 550'000.00 550'000.00
100.00Inv.Beitr. an Gmd. für Schutzwald ES 28/145620104 2'599'000.00 2'599'000.00
100.00Inv.Beitr.zur Schaffung Bild.- u. Forsch.GW Chapel5640101 400'000.00 400'000.00
4'011'888.3318.063'600'000.00für Einzelprojekte Schutzbauten Wald6300101.0001 4'250'000.00 650'000.00
3'267'000.00IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 12-156300101.8001
-17.573'700'000.00IB gem. PV Schutzbauten Wald, Grundangebot 16-196300101.8002 3'050'000.00 -650'000.00
14'475'014.0016'655'000.00Investitionsbeiträge vom Bund für Schutzwald PV6300102 16'655'000.00
100.00Inv.Beitr.v.Bund für Schutzbauten (ES 28/14)6300103 300'000.00 300'000.00
880'075.00850'000.00Rückzahlung Darlehen Investitionskredi. Waldgesetz6450101 850'000.00
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Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
25'460'065.77
6.9322'633'977.3348'094'043.10
26'395'000.0024'805'000.0051'200'000.00
Nettoinvestitionen
6400
29'644'000.0025'105'000.00
54'749'000.00 3'549'000.00300'000.00
3'249'000.00
AusgabenEinnahmen 1.21
12.31
6500 Amt für Jagd und Fischerei141'738.17142'000.00Beiträge Wiederherstellung/Verbes. Fischgewässer5620101 142'000.00
141'738.17
141'738.17
142'000.00
142'000.00
Nettoinvestitionen
6500
142'000.00
142'000.00AusgabenEinnahmen
6
127'056'579.98
7.39225'445'580.47352'502'160.45
162'925'000.00127'331'000.00290'256'000.00
Nettoinvestitionen
Total Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement
183'000'000.00128'705'000.00
311'705'000.00AusgabenEinnahmen
20'075'000.00
21'449'000.001'374'000.00 1.08
12.32
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18. November 2016
19
Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
Richterliche Behörden7
7000 Kantonsgericht
7010 Verwaltungsgericht
7020 Bezirksgerichte
7021 Regionalgericht Albula
7022 Regionalgericht Bernina
7023 Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair
7024 Regionalgericht Imboden
7025 Regionalgericht Landquart
7026 Regionalgericht Maloja
7027 Regionalgericht Moesa
7028 Regionalgericht Plessur
7029 Regionalgericht Prättigau/Davos
7030 Regionalgericht Surselva
7031 Regionalgericht Viamala
7050 Aufsichtskommission über Rechtsanwälte
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18. November 2016
20
Kanton GraubündenBudget Institutionelle Gliederung IR
Bezeichnung EinnahmenAusgaben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Abteilung / Konto
Abweichung zumVorjahresbudget
in %
7060 Notariatskommission
7 Total Richterliche BehördenAusgabenEinnahmen
100.00
247'225'000.00Nettoinvestitionen 273'683'000.00415'720'091.33415'720'091.33
153'029'000.00400'254'000.00Total
154'768'000.00428'451'000.00 28'197'000.00Ausgaben
Einnahmen 1'739'000.0026'458'000.00
7.041.14
10.70
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21Seite
18. November 2016
Kanton Graubünden 14:37:54Budget Inst. Gliederung nach Abteilung IR
Name Haben
Budget 2017-2020 Budget 2016-2020 Rechnung 2015
Soll
Abweichung zumVorjahresbudget
Abteilung / Konto
in %
163'279'259.06-163'279'259.06Nettoinvestitionen
AusgabenEinnahmen
100.00
Grosser Rat, Regierung und allgemeine Verwaltung1AusgabenEinnahmen
100.00
18'460'048.8023'545'039.16
42'005'087.9618'660'000.0038'445'000.00
57'105'000.00Departement für Volkswirtschaft und Soziales
Nettoinvestitionen
2
19'230'000.0049'101'000.00
68'331'000.00AusgabenEinnahmen
11'226'000.00570'000.00
10'656'000.00
19.663.05
27.72
1'588'103.852'289'253.59
3'877'357.441'715'000.00
22'995'000.00
24'710'000.00Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit
Nettoinvestitionen
3
1'830'000.0021'100'000.00
22'930'000.00AusgabenEinnahmen
-1'780'000.00115'000.00
-1'895'000.00
-7.206.71
-8.24
5'641'179.157'406'839.10
13'048'018.255'323'000.00
16'845'000.00
22'168'000.00Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
Nettoinvestitionen
4
5'003'000.0015'774'000.00
20'777'000.00AusgabenEinnahmen
-1'391'000.00-320'000.00
-1'071'000.00
-6.27-6.01-6.36
1'305'920.002'981'547.23
4'287'467.23
6'015'000.00
6'015'000.00Departement für Finanzen und Gemeinden
Nettoinvestitionen
5
4'708'000.00
4'708'000.00AusgabenEinnahmen
-1'307'000.00
-1'307'000.00
-21.73
-21.73
225'445'580.47127'056'579.98
352'502'160.45127'331'000.00162'925'000.00
290'256'000.00Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement
Nettoinvestitionen
6
128'705'000.00183'000'000.00
311'705'000.00AusgabenEinnahmen
21'449'000.001'374'000.00
20'075'000.00
7.391.08
12.32
Richterliche Behörden7AusgabenEinnahmen
100.00
415'720'091.33415'720'091.33
153'029'000.00247'225'000.00
400'254'000.00Total
Nettoinvestitionen154'768'000.00273'683'000.00
428'451'000.00AusgabenEinnahmen 1'739'000.00
28'197'000.00
26'458'000.00
7.041.14
10.70