Bilancio di previsione 2015 La contabilità armonizzata · Legge di Stabilitàdel valore di...
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Bilancio di previsione 2015
“La contabilitàarmonizzata …”
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Il contesto generale: alcuni dati (fonte istat):
Bisogni/consumiI tassi programmati di inflazione
sono stati rivisti dall’1,5%
allo 0,2% per il 2014 e
dall'1,5% allo 0,6% per il 2015
Manovre finanziarieLegge di Stabilità del valore
di 36miliardi di €uro
ed una spending review
per 15 miliardi
Occupazione
Dopo i segnali positivi di dicembre e gennaio,
il mercato del lavoro italiano subisce
una battuta d'arresto: 67mila
disoccupati in più rispetto al febbraio 2014. I giovani disoccupati aumentano di 11mila nel mese,
per un tasso del 42,6%: cresce di 1,3 punti.
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Calderara: alcune dinamiche
POPOLAZIONE AL 31.12.2014
MASCHI 6539 Stranieri MASCHI 611
FEMMINE 6722 FEMMINE 571
TOTALE 13311 TOTALE 1182
FAMIGLIE 5869
CONVIVENZE 3
MASCHI FEMMINE TOTALE FAMIGLIE
CALDERARA 3727 3869 7596 3318
LONGARA 1511 1581 3092 1329
SACERNO 287 296 583 266
S.VITALE 1014 1026 2040 956
TOTALE 6539 6772 13311 5841
NATI 56 57 113
MORTI 557 58 115
ISCRITTI 248 219 467
CANCELLATI 310 244 554
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Calderara: alcune dinamiche
Consistenza e nati-mortalità delle imprese per Unione comunale 2014
Fonte: Infocamere, Registro Imprese - Ufficio Statistica Camera di Commercio di Bologna
ComuneAssociazione comunale
CONSISTENZA AL 31/12/2014 NATI-MORTALITÀ NELL'ANNO 2014
Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo
Anzola dell'Emilia 1.224 1.118 61 79 -18
Calderara di Reno 1.668 1.506 95 100 -5
Crevalcore 1.319 1.221 91 78 +13
Sala Bolognese 844 764 40 45 -5
San Giovanni in Persiceto 2.693 2.475 157 166 -9
Sant'Agata Bolognese 633 587 26 28 -2
TERRE D'ACQUA 8.381 7.671 470 496 -26
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Calderara: alcune dinamiche
Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Anzola
dell'Emilia1.222 1.234 1.251 1.270 1.290 1.239 1.256 1.236 1.235 1.232 1.220 1.241 1.229 1.238
Calderara di
Reno1.627 1.617 1.586 1.608 1.615 1.627 1.658 1.634 1.647 1.657 1.647 1.654 1.653 1.672
Crevalcore 1.326 1.323 1.312 1.306 1.319 1.332 1.351 1.372 1.368 1.344 1.355 1.365 1.350 1.309
Sala
Bolognese709 717 733 770 796 807 825 822 833 839 853 851 838 835
San Giovanni 2.634 2.642 2.641 2.659 2.694 2.750 2.773 2.798 2.758 2.731 2.736 2.719 2.689 2.703
Sant'Agata B. 594 604 614 609 620 631 633 636 658 650 641 656 642 637
TERRE D'ACQUA
8.012 8.037 8.037 8.122 8.234 8.386 8.496 8.498 8.499 8.453 8.452 8.486 8.401 8.394
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Contesto normativo
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Contesto normativo
Per il comune di Calderara ammonta ad euro 421.962,00 con
previsione del 100% della copertura!!
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Contesto normativo
Per il comune di Calderara, anche a seguito dell’operazione di
riaccertamento straordinario ammonta definitivamente ad €uro 2milioni.
Il Fondo accantonato precedentemente per 2.800.000 era sufficientemente
capiente e sono stati liberati 800.000 euro che hanno aumentato il fondo
libero e non vincolato dell’avanzo di amministrazione
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Contesto normativo
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Contesto normativo
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Contesto normativo: Entrate Tributarie
70-90% A CARICO
PROPRIETARIO
70-90% A CARICO
PROPRIETARIO
30-10% A CARICO
UTILIZZATORE
30-10% A CARICO
UTILIZZATORE
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Contesto normativo: la Tasi
ALIQUOTA IMUALIQUOTA IMU ALIQUOTA TASIALIQUOTA TASI
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Contesto normativo: Fondo di Solidarietà
Fondo Sperimentale di Riequilibrio
attribuito anno 2014€ 1.808.279,71
Previsione Fondo di Solidarietà
Comunale anno 2015€ 1. 141.466,78
Taglio Stimato 2014 € 666.812,93
Imu destinata ad alimentare il fondo di Solidarietà: € 1.485.676,91!!
Dati di Calderara
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Contesto normativo: trasferimenti erariali
2012 2013 2014 2015
€ 128.896,00 € 1.592.910,30
(*)
€ 112.896,00 € 144.312,00
Trend storico autonomia finanziaria
2012 2013 2014 2015
96,96% 85,87% 96,65% 95.96,%
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,001.400.000,00
1.600.000,00
2011 2013 2015
Trasferimentistatali
(*) Nel 2013 abbiamo ottenuto un trasferimento dallo
stato pari ad euro 1.332.569,58 per minor gettito imu
abitazione principale ed euro 76.789,16 quale
contributo compensativo Imu immobili comunali.
Nel 2014 tale mancato gettito è stato coperto dalla
Tasi!
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Contesto normativo: Patto di stabilità
PATTO
2013
PATTO
2014PATTO 2015
SPESA CORRENTE
MEDIA 2007-2009
SPESA CORRENTE
MEDIA 2009-2011
SPESA CORRENTE
MEDIA 2010-2012
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Patto Stabilità per Calderara
� Il nuovo vincolo del patto di stabilità:
.
Anno
2015
Anno
2016
Anno
2017
SALDO OBIETTIVO
FINALE€580.041
(*)
€648.706
(*)
€495.706
(*) nel calcolo del 2015 e 2016 è stato inserito anche l’importo dello
spazio del patto orizzontale concesso dalla Regione nel 2013 del valore
di circa 305.000 €
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La manovra per Calderara: STRATEGIE
Quali strategia per raggiungere gli equilibrio di bilancio e tutelare le fasce deboli
sul fronte delle entrate:
� Modulazione delle aliquote Imu: conservazione aliquote agevolate per
canoni concordati (0,55%), terreni agricoli coltivatori diretti (0,56%),
Conferma aliquota fabbricati D allo 0,8%
� Addizionale Irpef: conferma calcolo progressivo delle aliquote a
partire dallo 0,45% mantenendo l’esenzione per i 12.000 euro di
reddito. Gettito previsto pari a €. 1.000.000
� Nessun aumento delle tariffe per i servizi alla persona, nemmeno
dell’incremento dell’indice istat Foi (famiglie, operai e impiegati al di sotto
dell’inflazione programmata), mantenimento della pluriutenza su pree post e
trasporto.
� Tari: conferma tariffe 2014
� Tasi: 0,1% sulla prima casa con detrazioni e 0,13% sugli altri fabbricati
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La Manovra per Calderara: Strategie
� Quali strategia per raggiungere l’equilibrio di bilancio e tutelare le fasce
deboli sul fronte delle spese:
1. Contenimento della spesa corrente attestandola all’impegnato del 2014
(previsione per il 2015 ad euro 11.000.681, al netto del fondo di riserva e
del fondo crediti non esigibili)
2. Progressiva riduzione spese di personale
3. Progressiva riduzione dell’indebitamento
4. Miglioramento dell’efficienza delle strutture nella gestione dei costi reali
5. Rimodulazione dei servizi per contenerne l’aumento (Vedi Tari)
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La Manovra per Calderara: Strategie
Trend delle spese di personale
2011 2012 2013 2014 2015 Differenziale
4.022.217,94 3.964.035,55 3.248.511,61 3.170.375,38 3.077.400,00 -944.817,94
Trend riduzione del Debito
(mutui Cassa DD.PP., Prestiti Obbligazionari, Istituti di credito)
2012 2013 2014 2015 Differenziale Estinzione
prevista nel 2015
977.266,98 819.763,60 662.259,60 504.755,60 - 472.511,38 0,00
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Azioni previste all’interno del contesto descritto
Obiettivi Strategici
e
Obiettivi di Sviluppo
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Obiettivi strategici: Mission
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Obiettivi strategici: Le scelte
Obiettivi Strategici2015/2017:
La qualità al centro
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:Sostenibilità e riqualificazione urbana come motore di
qualità e competitività
WELFARE E BENESSERE
Un nuovo welfare urbano per la lettura dei nuovi bisogni
Un’amministrazione efficiente per affrontare le sfide del futuro Innovare per qualificare
Politiche multidisciplinari a disposizione delle nuove sicurezze
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Obiettivi di sviluppo: le priorità
Pianificazione
territorialeSostenibilità, riqualificazione
urbana come motore di
qualità e competitività
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Obiettivi di sviluppo: le priorità
Welfare e
BenessereUn nuovo welfare urbano
per la lettura dei nuovi bisogni
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Con quali risorse
LE ENTRATE
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Entrate: suddivisione per tipologia
� TRIBUTARIE (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate proprie)
� TRASFERIMENTI(da stato, Regione, altri enti settore pubblico)
� EXTRA TRIBUTARIE(proventi di servizi pubblici e beni dell’ente,
interessi, utili di aziende e società, proventi diversi)
� ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE e RISCOSSIONE DI
CREDITI (Trasferimenti di capitale da altri soggetti, ad es. oneri di
urbanizzazione e contributi da imprese)
� ACCENSIONE PRESTITI(anticipazione di cassa)
� SERVIZI PER CONTO TERZI(ritenute, depositi cauzionali, rimborsi
per conto terzi)
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
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Entrate tributarie:
� IMPOSTE:
IMU, TASI, Imposta sulla pubblicità,
Addizionale comunale IRPEF, Addizionale
diritti di imbarco, altre imposte
•• TASSE : TASSE :
TARSU per anni precedenti, TARI
� TRIBUTI SPECIALI: comprensivo di
Entrate da Fondo di Solidarietà Comunale
5.666.202,00
2.277.320,00
1.146.966,00
9.090.488,00
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I trasferimenti
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla Regione: I Trasferimenti rappresentano il 4,04%delle entrate correnti
RENDICONTO
2014
BILANCIO 2015
Stato € 263.073,87 € 144.312,00 1,22%
Regione € 61.936,04 €82780,00 0,70%
Altri Enti € 88.893,63 €250.030,00 2,12%
TOTALE € 413.903,54 €477.122,00 4,04%
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Principali entrate extra-tributarie(relative ai servizi erogati dall’Ente)
RENDICONTO
2014
BILANCIO 2015
Servizio Asilo Nido € 262.038,78 € 235.000,00
Servizio assistenza scolastica (pre-
post scuola – trasporto scolastico – centri estivi -ludoteca)
€130.948,00 €152.200,00
Servizio refezione scolastica € 720.000,00 €720.000,00
Canoni locazioni immobiliari €79.033.63 €83.000,00
Sanzioni amministrative €240.000,00 0,00
Cosap €280.000,00 €305.000,00
Dividendi su Partecipazioni
Azionarie
€260.553,72 €250.000,00
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Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
RENDICONTO 2014 BILANCIO 2015
Alienazioni € 195.229,17 € 188.920,00
Trasferimenti di capitale da Enti pubblici
€ 79.354,69 € 0,00
Trasferimenti di capitali da altri
soggetti:
€240.752,35 € 13.325.122,00
-di cui per concessioni edilizie € 163.519,84 nel 2014 e € 549.934,00,00 nel 2015
- di cui per trasferimenti ci capitale da altri € 77.232,51 nel 2014 e € 12.775.188,00,00 nel 2015
TOTALE € 515.336,21 € 13.514.042,00
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Servizi per conto terzi(ritenute, depositi cauzionali, rimborsi per conto terzi)
RENDICONTO 2014 BILANCIO 2015
Ritenute previdenziali ed
erariali per conto terzi
€ 757.735,80 € 1.280.000,00 (*)
Depositi cauzionali e spese
contrattuali
€ 18.537,08 € 651.000,00
Rimborso per conto terzi e
servizio economale
€ 205.112,03 € 1.394.000,00 (*)
TOTALE € 981.384,91 € 3.325.000,00
(*) Quest’anno è entrato in vigore anche il meccanismo dello split payment per cui il
soggetto interessato esegue il pagamento del corrispettivo (al netto dell’IVA) al
cedente/prestatore e versa l’imposta (che quindi si trattiene) direttamente all’erario. Stesso meccanismo per le ritenute erariali. Ciò ha incrementato pertanto il titolo terzo
(partite di giro) in entrata ed in uscita
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Autonomia finanziaria PARI AL 95,96%(rapporto fra entrate proprie ed entrate correnti)
ENTRATE:
RENDICONTO
2014BILANCIO 2015
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE337.750,00
TRIBUTARIE TITOLO I 9.387.932,78 9.090.488,00
TRASFERIMENTI TITOLO II 413.903,54 477.122,00
EXTRA TRIBUTARIE TITOLO III 2.564.368,91 2.242.416,00
ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE TITOLO IV 515.336,21 13.514.042,00
ACCENSIONE PRESTITI TITOLO V 0,00 0,00
SERVIZI PER CONTO TERZI TITOLO VI 981.384,91 3.325.000,00
TOTALE 13.862.926,35 28.649.068,00
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Composizione delle entratePrevisione 2015
15%
64%14%
2%
5%
0%
ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DICAPITALE
ACCENSIONE DI PRESTITI SERVIZI PER CONTO DI TERZI
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Suddivisione delle entrate per la spesa
SPESE
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Spese: suddivisione per uscita
SPESE CORRENTI(personale, acquisto di beni di consumo e/o materie prime, prestazione di
servizi, utilizzo beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi ed oneri finanziari,
imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente e fondo di riserva)
CONTO CAPITALE(acquisizione di beni immobili, beni mobili quali macchine ed attrezzatura,
incarichi professionali, trasferimenti di capitale)
RIMBORSO DI PRESTITI(rimborso per anticipazione di cassa e di quota capitale di mutui e prestiti)
SERVIZI PER CONTO TERZI(ritenute, depositi cauzionali e rimborsi per conto di terzi)
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
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Spese correnti: composizione
RENDICONTO 2014BILANCIO 2015
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO(Organi Istituzionali, Segreteria, Ragioneria, uff. Tributi,uff. Tecnico, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva,Servizio Statistico, Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali)
€2.864.874,39 € 3.651.625,00
POLIZIA LOCALE €466.352,27 €227.661,00
ISTRUZIONE PUBBLICA €2.084.585,49 €2.098.505,00
CULTURA E BENI CULTURALI €230.332,56 €238.325,00
SPORT E RICREAZIONE €105.531,12 €121.800,00
VIABILITA’ E TRASPORTI €874.495,02 €863.533,00
TERRITORIO E AMBIENTE €2.542.512,00 €2.696.668,00
SETTORE SOCIALE €1.672.300,84 €1.642.286,00
SVILUPPO ECONOMICO €40.326,20 €43.300,00
SERVIZI PRODUTTIVI €42,00 €42,00
TOTALE € 10.879.351,89 €11.583.745,00
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Spese correnti: composizione
12,68%0,31%
38,40%
3,50%
15,99%
6,77%
0,86%
1,80%
19,86%
AMMINISTRAZIONE,GESTIONE ECONTROLLO POLIZIA LOCALE
ISTRUZIONEPUBBLICA
CULTURA E BENICULTURALI
SPORT ERICREAZIONE
VIABILITA’ ETRASPORTI
TERRITORIO EAMBIENTE
SETTORE SOCIALE
SVILUPPOECONOMICO
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Investimenti 2015-2017
Finanziamento Investimenti 2015 2016 2017
Oneri di Urbanizzazione / contributi da imprese per investimenti – contributo
sostenibilità
Riqualificazione impianti termici ed elettrici - contratto calore
€ 194.000,00 € 194.000,00 € 194.000,00
Oneri di Urbanizzazione Pista ciclabile Capoluogo – Lippo €280.000,00
Trasformazione diritto di superficie,
proprietà (aree Peep) e riscatto di oneri
urbanistici /contributi da imprese per investimenti – contributo sostenibilità
Trasferimenti da Unione di comuni relativi a
gestione associata servizi polizia
municipale (proventi CDS)
Manutenzione straordinaria strade
comunali diverse
€160.000,00
Alienazioni fabbricati Realizzazione Pista Ciclabile Capoluogo
- Tavernelle 2° Stralcio€350.000,00
Oneri di Urbanizzazione/ Trasformazione diritto di superficie, proprietà (aree Peep) e
riscatto di oneri urbanistici
Ampliamento Centro Sociale Longara €150.000,00
Oneri di Urbanizzazione / contributi da
imprese per investimenti – contributo
sostenibilità
Cassa di espansione fognature via
Pradazzo/Lippo
€257.784,00
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Investimenti 2015-2017 (segue)
Finanziamento Investimenti 2015 2016 2017
TOTALE OPERE PUBBLICHE € 504.000,00 € 474.000,00 € 801.784,00
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Investimenti 2015-2017 (segue)
Finanziamento Investimenti 2015 2016 2017
Oneri di urbanizzazione / oneri
per monetizzazione aree versi e
parcheggi
Manutenzione straordinaria edifici diversi
proprietà comunale e adeguamento D.
Lgs. N. 81/2008
€60.000,00
Alienazioni aree / oneri
urbanizzazione
Trasferimenti di capitale allo Stato per
vendita patrimonio Comunale
€4.300,00 €43.200,0
Oneri di urbanizzazione /
Trasformazione diritto di
superficie, proprietà (aree Peep) e
riscatto di oneri urbanistici /
Alienazione di fabbricati/ Alienazione aree
Acquisto di hardware, software e
attrezzature per sistema informativo
comunale
€10.000,00 €10.000,00 €5.000,00
Trasformazione diritto di
superficie, proprietà (aree Peep) e
riscatto di oneri urbanistici
/Alienazione di aere
Trasferimento di capitale per gestione
servizio informatico associato
€29.308,00
Oneri di Urbanizzazione / Oneri
per monetizzazione aree verdi e
parcheggiTrasferimenti quota OU per costruzione
chiese e altri edifici per servizi religiosi
€ 2.711,00
€ 5.000,00 € 5.000,00
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Investimenti 2015-2017 (segue)
Finanziamento Investimenti 2015 2016 2017
Urbanizzazione/Trasformazione diritto di
superficie, proprietà (aree Peep) e riscatto
di oneri urbanistici
Acquisto beni mobili, arredi, attrezzature ecc. (anche supporto handicap
L.R. n. 26/2001€11.580,00 €10.000,00 €5.000,00
Trasferimenti da Unione di comuni relativi
a gestione associata servizi polizia municipale (proventi CDS)/contributi da
imprese per investimenti – contributo
sostenibilità
Alienazione aree/Oneri per
monetizzazione aree verdi e parcheggi
Manutenzione straordinaria strade
comunali diverse€95.000,00 €95.000,00
Oneri di urbanizzazione/contributi da
imprese per investimenti – contributo
sostenibilità/Urbanizzazione/Trasformazione diritto di superficie, proprietà (aree
Peep) e riscatto di oneri urbanistici
Contratto pubblica illuminazione - spese
di investimento
€ 48.000,00 €48.000,00 €48.000,00
Oneri di Urbanizzazione / Oneri per
monetizzazione aree verdi e parcheggi
Restituzione Oneri Concessori € 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
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Investimenti 2015-2017 (segue)
Finanziamento Investimenti 2015 2016 2017
Oneri di urbanizzazione /
alienazione di fabbricati
Completamento parco 141 (PI +
Percorsi pedonali) €70.000,00
Oneri monetizzazione aree verdi e
parcheggi
Completamento sistemazione area
cortiliva scolastica capoluogo€40.000,00
Oneri monetizzazione aree verdi e
parcheggi
Manutenzione straordinaria del sistema
alberato del capoluogo e frazioni€25.000,00
€25.000,00 €25.000,00
Oneri di urbanizzazione /
contributi da imprese per
investimenti – contributo
sostenibilità
Realizzazione pista ciclabile via pradazzo €90.000,00
Oneri monetizzazione aree verdi e
parcheggi
Impianto irrigazione verde via roma e
cimitero€15.000,00
Trasformazione diritto di
superficie, proprietà (aree Peep) e riscatto di oneri urbanistici
Acquisto mezzi ed attrezzature
magazzino per manutenzione
patrimonio comunale
€4.000,00
Oneri di urbanizzazioneLavori sistemazione locali sede
comunale€30.000,00
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Investimenti 2015-2017 (segue)
Finanziamento Investimenti 2015 2016 2017
Oneri di urbanizzazione
Lavori di riqualificazione uffici
decentrati € 50.000,00
Contributo da imprese per
investimenti – contributo di
sostenibilità
Sistemazione recinzione cippo sacerno €10.000,00
Trasferimenti da Unione di comuni
relativi a gestione associata servizi
polizia municipale (proventi CDS)
Fornitura segnaletica stradale verticale €5.000,00
€5.000,00
Contributo da imprese per
investimenti – contributo di sostenibilità/Alienazione fabbricati
Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti – spese di progettazione
€26.000,00
€58.000,00 €50.000,00
PRU Garibaldi 2 attuazione blocchi 4,5 e 6 alienazione immobili via
costa
PRU Garibaldi 2 attuazione blocchi 4,5
e 6 acquisizione immobili€115.920,00
Contributi da imprese controllate
per investimenti – assegnazione
immobili
Acquisizione immobili da assegnazione
imprese controllate€12.500.000,00
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Investimenti 2015-2017 (segue)
Finanziamento Investimenti 2015 2016 2017
Oneri di urbanizzazione
Riqualificazione centro civico Longara
(Rifugio di emilio) €50.000,00
Oneri monetizzazione aree verdi e
parcheggi/contributi da imprese
per investimenti-contributo
sostenibilità
Arredi aula scuola capoluogo
€40.000,00
Oneri di urbanizzazione /
alienazione di fabbricati/ alienazione aree
Manutenzione straordinaria plessi
scolastici – prevenzione incendi edifici scolastici vari €85.000,00
Oneri di urbanizzazione / oneri monetizzazione aree verdi e
parcheggi
Realizzazione Pista ciclabile via bazzane
- via valtiera€50.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
DI INVESTIMENTO €13.582.819,00 €825.000,00 €1.287.984,00
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Rimborso di prestiti
RENDICONTO 2014 BILANCIO 2015
Anticipazione di cassa* € 0,00 € 0,00
Rate mutui (quota capitale)** € 0,00 € 0,00
Rimborso quota capitale
prestiti obbligazionari€ 157.503,38 € 157.504,00
TOTALE € 157.503,38 € 157.504,00
* Previsione per eventuale restituzione dell’anticipazione di cassa da parte del tesoriere.
** La quota interessi delle rate dei mutui e BOC è prevista in spesa corrente (in diversi capitoli del Titolo I-
Intervento 6).
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Composizione delle spesePrevisione 2015
SPESE:
RENDICONTO
2014BILANCIO 2015
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE0,00 0,00
CORRENTI TITOLO I 10.789.351,89 11.583.745,00
IN CONTO CAPITALE TITOLO II 835.367,84 13.582.819,00
PER RIMBORSO DI PRESTITI TITOLO III 157.503,38 157.504,00
PER SERVIZI PER CONTO
DITERZI TITOLO IV 981.384,91 3.325.000,00
TOTALE 12.853.608,02 28.649.068,00
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Composizione delle spesePrevisione 2015
79%
5%
1%15%
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV
![Page 58: Bilancio di previsione 2015 La contabilità armonizzata · Legge di Stabilitàdel valore di 36miliardi di €uro ed una spendingreview per 15 miliardi Occupazione Dopo i segnali positivi](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022022800/5c6e307c09d3f2fe088c8468/html5/thumbnails/58.jpg)
Fine presentazione
Ci vediamo in Commissione
Bilancio .