平成25年度 南房総市一般会計補正予算(第2号) · 2014. 3. 12. · 項 152,315...

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平成25年度 南房総市一般会計補正予算(第2号)

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  • 平成25年度 

    南房総市一般会計補正予算(第2号)

  • ― 1 ―

    議案第63号

    平成25年度南房総市一般会計補正予算(第2号)

    平成25年度南房総市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ790,712千円を追加し、歳入歳出

    予算の総額を歳入歳出それぞれ20,524,377千円と定める。

    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

    算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

    (地方債の補正)

    第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

    平成25年6月7日提出

    南房総市長 石 井 裕

  • 第1 補正

    381,267 674,830 1,056,0972 国庫補助金

    1,027,504 77,543 1,105,047

    16 県支出金

    38

     

    4,153 77,54

     

    3 461,696

    2 県補助金

    (単

    45

    ,864 △2,161

    43,703

     千

    19 繰入金

    円)

    45,8

    63 △2,161 43

    ,702

    2 基金繰入金

    正 前

    266,8

    44 2,500 269

    ,344

    21 諸収入

    正 額

    249,79

    3 2,500 252,

    2934

    雑入

    2

    2,189,200

    38,000 2,227,200

    22 市債

    2,189,200 38,000 2,227,2001 市債

    歳 入 合 計 19,733,665 790,712 20,524,3

    77

    歳   出 (単位:

    1

    千円)

    款 項 補 正 前 の 額

    ,

    補 正 額 計

    4

    236

    7

    ,132 14,032

    5

    250,164

    ,

    1 議会費

    20

    236,

    6

    132 14,032 2

    6

    50,164

    7

    1 議会費

    4,

    2,701

    8

    ,403 250,60

    3

    6 2,952,009

    0

    2 総務費

    2,

    2

    1

    ,207,222 25

    5

    8,442 2,465

    0

    ,664

    ,

    1 総務管理費

    036

    15 国庫支出金

  • 152,315

    3 戸籍住民基本

    台帳費

    前 の

    41,492 △1

    68 41,324

    4 選挙費

    正 額

    12,

    944 2,305 15

    ,249

    5 統計調査費

    3

    10,91

    7 7,605 18,5226 監査委員費

    4,923,848 45,265 4,969,1133 民生費

    3,026,096 14,025 3,040,1211 社会福祉費

    26

    1,371,797

    8

    32,002 1,40

    ,

    3,799

    7

    2 児童福祉費

    44

    524,

    410 △762 523

    9

    ,648

    ,

    3 生活保護費

    80

    2,498

    9

    ,818 △54,77

    2

    9 2,444,039

    5

    4 衛生費

    8,

    1

    9

    ,090,321 △4

    3

    3,378 1,046

    5

    ,9431 保健衛生費

    825,461 △11,401 814,0602 清掃費

    2 徴

    768,9

    51 △11,651 7

    57,3005 農林水産業費

    572,387 △9,267 563,1201 農業費

    83,048 △1,351 81,6972 林業費

    113,516 △1,033 112,4833 水産業費

    995,067 24,073 1,0

    1

    19,140

    6

    6 商工費

    0

    ,

    995,0

    0

    67 24,073 1,

    8

    019,140

    4

    1 商工費

    △7

    665,

    ,

    857 130,725

    7

    796,582

    6

    7 土木費

    9

  • ,300 429,54

    52 道路

    橋りょう費

    前 の

    121,57

    6 △13,391 10

    8,185

    6 国土調査費

    額 計

    1,89

    7,591 63,01

    8 1,960,609

    4

    8 消防費

    1,897,591 63,018 1,960,6091 消防費

    1,952,996 264,204 2,217,2009 教育費

    570,793 143,250 714,043

    2

    1 教育総務費

    01

    17

    ,

    8,748 12,14

    0

    8 190,896

    5

    2 小学校費

    7 △

    15

    1

    6,995 89,14

    1

    2 246,137

    ,

    3 中学校費

    18

    27

    4

    4,355 △637 2

    1

    73,718

    8

    4 幼稚園費

    9,

    230,

    8

    052 13,856 2

    7

    43,908

    3

    5 社会教育費

    542,053 6,445 548,4986 保健体育費

    19,

    858 65,219 8

    5,077

    12 諸支出金

    理費

    19,858 65,219 85,0771 基金費

    歳 出 合 計 19,733,665 790,712 20,524,377

    274,245 155

  • 1.追加

    限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法起債の目的

    第 2 表  地 方 債 補 正

    千円

    普通貸借又は証券発行

    5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

     政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる。

    38,000消防施設整備事業債(緊急防災)

    ― 5 ―

  • 予 算 に 関 す る 説 明 書

  • 歳入 別明

    1,027,5

    04 77,543 1,

    105,04716 県支出金

    45,864 △2,161 43,70319 繰入金

    266,844 2,5

    00 269,344

    21 諸収入

    総 

    2,18

    9,200 38,00

    0 2,227,200

    22 市債

     

    出入

    歳 入 合

    計 19,733,66

    5 790,712 20

    ,524,377

    位:千円)

    補 正 前 の 額 補 正 額 計

    7 ―

    1

    ,475,206 67

    4,830 2,150

    ,0361

    5 国庫支出金

  • 52,009

    2 総務費

     出

    4,923,84

    8 45,265 4,9

    69,113

    3 民生費

    正 前

    2,498,81

    8 △54,779 2,

    444,039

    4 衛生費

    正 額

    768,951

    △11,651 757

    ,3005

    農林水産業費

    8

    995,067

    24,073 1,019,1406 商工費

    665,857 130,725 796,5

    2

    827 土木

    3

    6

    1,

    ,

    897,591 63,

    1

    018 1,960,6

    3

    098 消防

    2

    1

    1,

    4

    952,996 264

    ,

    ,204 2,217,

    0

    2009 教

    3

    育費

    2

    1

    2

    9,858 65,21

    5

    9 85,077

    0

    12 諸支出金

    ,1

    歳 出 合 計

    6

    19,733,665

    4

    790,712 20,524,377

    1 議会費

    2,701,403 250,606 2,9

  • 500 △42,594

    位:千

    64,807 △19

    ,542

    2,100

     

    △56,879

    正 

    11

    ,266 △22,91

     

    7

    財 

    31,000 △6

    ,927

     内

    147,0

     

    00 △16,275

    訳特 

    11,000 38,0

     

    00 14,018

    定 

    1

     

    94,500 69,7

    04

      

    65,219

    源一 般

    752,373 38

    ,000 2,500 △

    2,161

    国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

    ― 9 ―

    14,032

    290,700 2,

  • 2.

    庫補助金 381,26

    7 674,830 1,

    056,097

    1民生費国庫補助金 18,393 630 19,023

    3セーフティネッ 630

    ト支援対策等事

    業費補助金

    5総務費国庫補助金 298,681 67

    1

    4,200 972,8

    5

    81

     

     

    総務費補助金 674,

     

     

    200

      

    計 1,475

     

    ,206 674,83

     

    0

    第 款 県支出金

    (補

    16        (

    補正額 77,543

    千円)

    科   目 節

    補 正 前 の 額 補

     

    6

    正 額 計項 目 区

    7

       分 金  額

    4

    2県補助金

    ,

    384,153 77,

    8

    543 461,696

    30

    1民生費県補助金

    108,

    542 64,177 1

    72,719

    2老人福祉費補

     

    助 30,000

     

     目

    3児童福祉費補

    助 34,177

    2衛生費

    県補助金

    95,173 2,1

    00 97,273

    2環境衛生

    費補助 2,100

    3農林

    水産業費県補

    121,729

    11,266 132,

    995

    助金

    額 計

    1農業費補助金 11,

    266

    目 区 

    計 1,027,5

     

    04 77,543

     

    分 金  額

    ― 10

    2国

  • 臨時交付金 674,2

    00

    15款 国庫支出金

    (単位:千

     

    円)

    説       

     

     

    (健康支援課) 30

     

    ,000

    介護基盤

     

    緊急整備事業費交付金

     

    30,000

     

    (子ども教育課) 3

    4,177

    安心こ

    ども基金事業費補助金

    34,177

    1

    (環境保

    1

    全課) 2,100

    住宅用太陽光発電設備

    導入促進事業補助金 2,100

    (農林水産課) 11,266

    有害獣被害防止対策事業補助金 △7,552

    鳥獣被害防止総合対策交付金 18,818

    第16款 県支出金

    (社会福祉課) 630

    生活保護適正実施事業

    費補助金 630

    企画政策課) 674,

    200

    地域の元気

  • 第 款

    3 △2,161 43,702

    1財政調整基金繰入 2,161 △2,161 0

    1財

    1

    政調整基金繰 △2,1

    9

    61

    繰 

    入金

     

    計 45,8

     

    64 △2,161

    第 款

     

    諸収入

     

    21   

     

         (補正額

     

    2,500 千円)

       目 節

    補 正 前

    の 額 補 正

    額 計項 目 区   分 金

    入 額

      額

    4雑入 249,793

    2,500 252,2

    2

    93

    ,

    4雑入

    1

    56,908 2

    6

    ,500 59,408

    1

    1雑入

    2,500

    金 円)

    計 266

    ,844 2,500

     

    款 市債

     

    22   

     

         (補正額

    38,000 千円)

    科   目 節

    補 正

    前 の 額 補 正

    額 計項 目 区   分

    金  額

    1市債 2,189,

    200 38,000 2

    ,227,200

    消防債

    829,800 38,

    000 867,800

    1消防

    債 38,000

    計 2

    ,189,200 38

    ,000

    項 目 区   分 金  額

    ― 12 ―

    2基金繰入金 45,86

  •     明

    (市民協働

    課) 2,500

    ミュニティ助成事業助

     

    成金(一般分) 2,5

     

    00

     

    21款 諸収入

     

    (単位:千円)

     

    説       明

     

     

    財政課) 38,000

    消防施設整備事業

    債(緊急防災) 38,

    000

    1

    第22款 市債

    3 ―

    (財政課) △2,161

    財政調整基金繰

    入金 △2,161

    第19款 

    繰入金

    単位:千円)

    説   

  • 3.

    目国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 14 ―

    1議会費 236,132 14,032 250,164 0 0 0 14,032

    1議会費 236,132 14,

    032 250,164 0 0 0 14,032

    0 0 0 14,032

    1  

     

          (補正額

     

    14,032 千円

    科   目 補 正

    計 236,

    132 14,032 2

    50,164 0 0 0 1

    4,032

     財 源

     内 訳

    補正前の額 補

    正 額 計 特  定 

     財  源一般財源項

  • 8

      一般職

    給 7,2784,56

    63職員手当等

     3職員手当等 4

    ,566

      

    扶養手当 5982,1

    884共済費

      通勤手当 214

     

      管理職手

     

    当 534

     

     

     期末手当 2,173

     

      勤勉手当

     

    1,047

     

     

    4共済費 2,188

     

      共済組合負

    担金 2,188

    区   分 金  額

    ― 15

    第1款

     議会費

    議会費職員人件費(総務課) 14,0327,2782給料

     2給料 7,27

  • 第 款

    金 地 方 債 そ の 他

    ― 16 ―

    1総務管理費 2,207,222 258,442 2,465,664 290,700 0 2,500 △34,758

    1一般管理費

    1,377,919 △46,89

    1 1,331,028

     

    0 0 0 △46,891

       

    0 0 0 △9,89

     

    5

      務 (補正

    0 0 0 △35,45

    5

    250,6費 06 千円)

    科 

    0 0 0 △1,5

     

    41

     目 補 正

    6企画

    220,673 290

    ,947 511,62

    0 290,700 0 0

    247

     財

    0 0 0 24

     

    7

    源 内 訳

    290,700 0

    0 0

    正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項 目

    国県支出

  • 補助及び交付金 △9,

    895

      負

    担金 △9,895△4

    ,7673職員手当等

       千葉

    県総合事務組合退職手

    当負担金 △9,895

    △5,246

     

    4共済費

     

    般管理費職員人件費(

     

    一般職)(総務課) △

     

    35,455

     

     2給料 △25,6

     

    12△9,89519

     

    負担金、補助及

      一般職給 △2

    5,612び交付金

     

     3職員手当等

     

    △4,619

     

      扶養手当 △13

    2

      住居手

    当 282

      

     

    通勤手当 2

     

     

     管理職手当 △59

      期末手当 △

    3,333

     

     勤勉手当 △1,68

    1

    9

      児童手

    7

    当 310

     4

    共済費 △5,224

      共済組合負担金 △5,224

    一般管理費職員人件費(特別職)(総務課) △1,541

     2給料 △1,371

      特別職給 △1,371

     3職員手当等 △148

      期末手当 △148

     4共済費 △22

      共済組合負担金 △22

    ふるさと納税推進事業(企画政策課) 247290,94725積立金

     25積

    立金 247

     

     積立金 247

       魅力の郷づ

    くり基金積立金 247

    地域

    の元気臨時交付金基金

    費(企画政策課) 29

    0,700

     25積立金 290,

    700

      積

    立金 290,700

       地域の元

    気臨時交付金基金積立

    9

    金 290,700

    ,8

    第2款 総

    9

    務費

    5△26,9832給料

     19負担金、

  • 1 242,156 6,460 248,616 0 0 0 6,460

    0 0

    0 6,460

       目 補 正 額 の

    9自治振興費

     

    17,5

    40 7,926 25,

     

    466 0 0 2,500

    5,426

     内

    0 0 0

     

    5,426

    補正前の額 補

    0 0 2,

    500 0

    額 計 特 

    2徴税費 2

     

    68,744 △9,8

    09 258,935 0

     

    0 0 △9,809

     財

    1税務総務費

     

    251,

     

    418 △9,809 2

    41,609 0 0 0 △

    9,809

    般財

    0 0 0

    △9,809

    項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 18 ―

    7支所及び出張所

  • 料 1,233

      一般職給 1,23

    34,0983職員手

    当等

     3職

    員手当等 4,098

      扶養手当 1

    ,2661,1294

    共済費

      

     

    住居手当 △954

     

      通勤手当 △8

     

    3

      管理

     

    職手当 567

     

      期末手当 1,76

     

    0

      勤勉手

     

    当 762

      

    児童手当 780

     4共済費 1,12

     

    9

      共済組

     

    合負担金 1,129

     分

    富山

    コミュニティセンター

     

    管理運営事業(市民協

     

    働課) 5,42656

    513委託料

     13委託料 565

      委託料 5

    1

    654,86115工

    9

    事請負費

     

      実施設計委託料 5

    65

     15工事請負費 4,8612,50019負担金、補助及

      工事請負費 4,861び交付金

       施設改修工事 4,861

    コミュニティ助成事業(市民協働課) 2,500

     19負担金、補助及び交付金 2,500

      補助金 2,500

       一般

    コミュニティ事業補助

    金 2,500

    センタ

    税務総務費職

    員人件費(総務課) △

    9,809△7,23

    22給料

     

    2給料 △7,232

      一般職給 △

    7,232△1,09

    53職員手当等

     3職員手当等 △

    1,095

     

     扶養手当 △156△

    1,4824共済費

      住居手当

    366

      通

    勤手当 274

      管理職手当 △5

    2

    第2款 総務費

    課) 6,4601,2332

    給料

     2給

  • 1税務総務費2

    科 

    3戸籍住民

     

    基本台帳費 160,0

     

    84 △7,769 15

    2,315 0 0 0 △7

    ,769

    1戸籍

    住民基本台

    160,08

    4 △7,769 152

    ,315 0 0 0 △7,

    769

    帳費

    0 0 0

     

    △7,769

    財 源 内 訳

    補正前の額 補

    4選挙

    費 41,492 △16

    8 41,324 0 0 0

    △168

    1選挙

    管理委員会

    12,682

     

    △168 12,514

     

    0 0 0 △168

    定  財

    0 0 0 △168

      源一般財源項 目

    5統

    計調査費 12,944

    2,305 15,24

    9 0 0 0 2,305

    出金

    1統計調査総務費

    5

    ,788 2,305 8

    ,093 0 0 0 2,3

    05

    債 そ

    0 0 0 2,3

    05

    の 他

    ― 20 ―

  •  共済組合負担金 △1

    ,482

    :千円

    戸籍住民

    基本台帳費職員人件費

    (総務課) △7,76

    9△4,7142給料

     

     2給料 △

     

    4,714

     

     

     一般職給 △4,71

     

    4△2,0283職員

     

    手当等

     3

     

    職員手当等 △2,02

     

    8

      扶養手

    当 △666△1,02

    74共済費

     

      通勤手当 37

     

      管理職手当 △

     

    77

      期

    末手当 △809

      勤勉手当 △37

     

    3

      児童手

     

    当 △140

     

    4共済費 △1,027

      共済組合

    負担金 △1,027

    21 ―

    選挙管理委員会費職

     

    員人件費(総務課) △

     

    168△2202給料

     2給料 △

    220

      一

    般職給 △220333

    職員手当等

     3職員手当等 33

    1

      期末手当 4

    ,

    5194共済費

    0

      勤勉手当 △1

    8

    2

     4共済費

    1

    19

      共済組合負担金 19

    統計調査

     

    総務費職員人件費(総

     

    務課) 2,30581

    02給料

     

    2給料 810

    第2款 総

    務費

    △566

      児童手当 120

     4共済費 △

    1,482

     

  • 1統計調査総務費5

    科   目 補

    6監査

    委員費 10,917 7

    ,605 18,522

    0 0 0 7,605

    1監査委員費

    10,9

    17 7,605 18,

    522 0 0 0 7,60

    5

     財

    0 0 0 7,60

     

    5

    源 内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般

    計 2,7

    01,403 250,

    606 2,952,0

    09 290,700 0

    2,500 △42,5

    94

    県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 22 ―

  •   通勤手当 58

      期末手当

    393

      

    勤勉手当 142

      児童手当 300

     4共済費 3

    44

      共済

    組合負担金 344

       

    監査委員

     

    費職員人件費(総務課

     

    ) 7,6054,33

     

    62給料

     

     

    2給料 4,336

      一般職給 4,

    3361,9693職

     

    員手当等

     

     

    3職員手当等 1,96

     

    9

      扶養手

    当 1031,3004

    共済費

      

     

    通勤手当 49

     

      管理職手当 △31

      期末手

    当 1,261

      勤勉手当 587

    2

     4共済費 1,

    3

    300

      共

    済組合負担金 1,30

    0

      一般職給 810

    第2款 総務費

    1,1513職員手当等

     3職員手当等 1,151

      扶養手当 258

    3444共済費

  • 第 款

    地 方 債 そ の 他

    ― 24 ―

    1社会福祉費 3,026,096 14,025 3,040,121 30,000 0 0 △15,975

    1社会福祉総務費

    608,680 △16,061 592,61

    9 0 0 0 △16,06

     

    1

      

    0 0 0 △13,

     

    466

       生 (補正額 45,26費 5

    0 0 0 △2,

    595

    千円)

    4老

     

    人福祉費

     

    973,237

     

    30,086 1,00

    3,323 30,00

    0 0 0 86

    0 0 0

    86

    額 の 財 源 内

    30,000 0

     

    0 0

    補正前の

    2児童福祉費 1

    ,371,797 32

    ,002 1,403,

    799 34,177 0

    0 △2,175

    額 計 特  定  財  源一般財源項 目

    国県支出金

  • 2給料 △10,457

      一般職給

    △10,457△78

    13職員手当等

     3職員手当等 △

    781

      扶

    養手当 71△2,22

    84共済費

     

      住居手当 1,21

     

    0

      通勤手

     

    当 755△2,595

     

    19負担金、補助及

     

      管理職手

     

    当 △108び交付金

     

      期末手当 △

    1,449

      勤勉手当 △820

     

      児童手当

     

    △440

     4

     

    共済費 △2,228

      共済組合負

    担金 △2,228

     

    社会福祉

     

    協議会運営費補助事業

    (社会福祉課) △2,

    595

     1

    9負担金、補助及び交

    2

    付金 △2,595

    5

      補助金 △2,

    595

       

    社会福祉協議会運営費補助金 △2,595

    老人福祉費職員人件費(総務課) 86△2242給料

     2給料 △224

      一般職給 △224833職員手当等

     3職員手当等 83

      扶養手当 △1622274共済費

      住居手当 △24

      通勤手当 △25230,00019負担金、補助及

      期末手当 348び交付金

      勤

    勉手当 173

     4共済費 227

      共済組合負

    担金 227

    介護基盤緊急整

    備事業(健康支援課)

    30,000

     19負担金、補助

    及び交付金 30,00

    0

      補助金

    30,000

       介護基盤緊急整

    備事業費補助金 30,

    000

    務課

    第3款 民

    生費

    △13,466△10,45

    72給料

     

  • 2 151,865 △2,748 149,117 0 0 0 △2,748

    0 0 0 △2,748

    科   目 補 正 額

    3児童福祉施設

    587,448 35,

     

    966 623,414

    34,177 0 0 1,

     

    789

    源 

    34,17

    7 0 0 17,090

     訳

    補正前

    0

    0 0 △15,301

    額 補 正 額 計 特  

    4子育て支

    援拠点

     

    34,343 △1

     

    ,216 33,127

    0 0 0 △1,216

     

    施設費

     源一

    0 0 0 614

    般財源項 目国

    0 0 0 △1,830

    県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 26 ―

    1児童福祉総務費

  •   一般職給 △2

    ,384△793職員

    手当等

     3

    職員手当等 △79

      扶養手当 △1

    98△2854共済費

      通勤手

    当 △183

     

     

     管理職手当 △25

     

      期末手当

     

    48

      勤勉

     

    手当 79

      

     

    児童手当 200

     

     4共済費 △285

     

      共済組合

    負担金 △285

    区 

    保育所運

     

    営一般事業(子ども教

     

    育課) 51,267△

    10,6172給料

     19負担金

     

    、補助及び交付金 51

     

    ,267

      

    補助金 51,267△

    2,5243職員手当

       民

    2

    間保育所整備事業補助

    7

    金 51,267

    △2,1604共済

    児童福祉施設費職員人件費(総務課) △15,301

     2給料 △10,61751,26719負担金、補助及

      一般職給 △10,617び交付金

     3職員手当等 △2,524

      通勤手

    当 △84

      

    期末手当 △1,596

      勤勉手当

    △844

     4

    共済費 △2,160

      共済組合負

    担金 △2,160

    職員人

    拠点施設管理運営事

    業(子ども教育課) 6

    14△1,2092給

     7賃金

    614

      賃

    金 614△4023職

    員手当等

     

      臨時職員等賃金 6

    14

    △219

    2

    4共済費

    ,

    点施設管理運営事業職

    7

    員人件費(総務課) △

    4

    1,830

    8

     2給料 △1,209

    6147賃金

    2

      一般職給 △1,

    ,

    209

     3職

    3

    員手当等 △402

    8

    第3

    4

    款 民生費

    2給料

     2

    給料 △2,384

  • 施設費

    科  

    3生活保護費 524,

     

    410 △762 523

    ,648 630 0 0 △

    1,392

    1生

    活保護総務費

    39,91

    3 △762 39,15

    1 630 0 0 △1,3

    92

    630 0 0 0

    の 財 源 

    0 0 0 △1,392

    内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源

    計 4,9

    23,848 45,2

    65 4,969,11

    3 64,807 0 0 △

    19,542

    支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 28 ―

    4子育て支援拠点

  • 組合負担金 △219

    位:千

    生活保

    護総務費(社会福祉課

    ) 630△1,531

    2給料

     1

    3委託料 630

     

      委託料 6303

     

    893職員手当等

     

       生活保護

     

    システム基準改正業務

     

    委託料 630

     

    △2504共済費

     

    生活保護総務費

    職員人件費(総務課)

    △1,392

     

     2給料 △1,53

     

    163013委託料

     

      一般職給

    △1,531

     3職員手当等 389

     

      扶養手

     

    当 234

      

    管理職手当 △26

      期末手当 △1

    00

      勤勉

    2

    手当 △109

    9

      児童手当 390

     4共済費 △2

    50

      共済

     

    組合負担金 △250

     通勤手当 △122

    第3款 民生費

      期末手当 △162

      勤勉手当 △118

     4共済費 △2

    19

      共済

  • 第 款

    金 地 方 債 そ の 他

    ― 30 ―

    1保健衛生費 1,090,321 △43,378 1,046,943 2,100 0 0 △45,478

    1保健衛生総務費

    384,372 △45,478 338,8

    94 0 0 0 △45,4

     

    78

      

    0 0 0 △7,

     

    840

       生 (

    0 0 0 △37

    ,638

    正額 △54,7費 79 千円

    環境衛生費

    471,19

     

    7 2,100 473,

     

    297 2,100 0 0

     

    0

    目 補

    2,100 0 0

    0

    正 額

    2清掃費 825,

    461 △11,401

    814,060 0 0 0

    △11,401

     財

    2塵芥処理費

     

    618,4

    54 △749 617,

     

    705 0 0 0 △749

    内 訳

    0 0 0 △749

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項 目

    国県支出

  • 繰出金 △7,840

      国保病院事

    業会計繰出金 △7,8

    40△8,4423職

    員手当等

    保健衛生総務費

    職員人件費(総務課)

    △37,638△5,

     

    7904共済費

     

     2給料 △23

     

    ,406

      

     

    一般職給 △23,40

     

    6△7,84028繰

     

    出金

     3職

     

    員手当等 △8,442

      扶養手当

    △906

     

     

     住居手当 △354

     

      通勤手当 1

     

    86

      管理

    職手当 △415

      期末手当 △4,

     

    628

      勤

     

    勉手当 △2,205

      児童手当 △

    120

     4共

    済費 △5,790

    3

      共済組合負担

    1

    金 △5,790

    太陽光発電設備設置促進事業(環境保全課) 2,1002,10019負担金、補助及

     19負担金、補助及び交付金 2,100び交付金

      補助金 2,100

       太陽光発電設備設置促進事業補助金 2,100

    塵芥処理費職員人件費(総務課) △749△8492給料

     2給料 △849

      一般職給 △849△19

    3職員手当等

     3職員手当等 △1

    9

      扶養手

    当 △2341194共

    済費

      住

    居手当 △264

      通勤手当 58

      管理職手

    当 201

      

    期末手当 259

      勤勉手当 141

      児童手当

    △180

    第4款 衛生費

    課) △7,840△23,4062

    給料

     28

  • 2塵芥処理費2

    3し尿処理費 198,84

    8 △10,652 18

     

    8,196 0 0 0 △1

     

    0,652

     目

    0 0 0

    △10,652

    正 額 の 財 源 内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  

    計 2,498

    ,818 △54,77

    9 2,444,039

    2,100 0 0 △56

    ,879

    源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 32 ―

  • 10,652△6,9

    902給料

     2給料 △6,990

      一般職給

    △6,990△2,0

    773職員手当等

     3職員手当等

    △2,077

     

      扶養手当 △372

     

    △1,5854共済費

     

      住居手

     

    当 243

      

     

    通勤手当 △106

     

      管理職手当

     

    △31

      期

    末手当 △1,178

      勤勉手当 △

     

    633

     4共

     

    済費 △1,585

     

      共済組合負担

    金 △1,585

    金  額

    ― 33 ―

     4

    4款 衛生費

    済費 119

      共済組合負担金 119

    し尿処理費職

    員人件費(総務課) △

  • 第 款

    県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 34 ―

    1農業費 572,387 △9,267 563,120 11,266 0 0 △20,533

    2農業総務費 218,

    625 △22,788 195,837 0 0 0 △22,788

    0

    0 0 △22,788

        林    (補正額 △1

    3農業振興費

    水 1

    2

    ,

    37,215 13,5

    6

    21 250,736 1

    5

    1,266 0 0 2,2

    1

    55

    18,818

    0 0 1

       

    △7,552

    0 0 2,254

    補 正

    2林

    業費 83,048 △1

    ,351 81,697

    0 0 0 △1,351

    の 

    1林業総務費

    14,

     

    455 △1,351 1

    3,104 0 0 0 △1

     

    ,351

     

    0 0 0 △

    1,351

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項 目

  • 料 △15,358

      一般職給 △1

    5,358△3,97

    43職員手当等

     3職員手当等 △

    3,974

     

     扶養手当 358△3

    ,4564共済費

     

      住居手当 2

     

    70

      通勤

     

    手当 △210

     

      管理職手当 △1

     

    59

      期末

     

    手当 △2,519

     

      勤勉手当 △1

    ,344

      

    児童手当 △370

     

     4共済費 △3,

     

    456

      共

     

    済組合負担金 △3,4

    56

    金 

    有害鳥獣被害対策事

     

    業(農林水産課) 18

    ,81913,521

    19負担金、補助及

     19負担金

    3

    、補助及び交付金 18

    5

    ,819び交付金

      補助金 18,

    819

       鳥獣被害防止総合対策事業補助金 18,819

    有害獣被害防止対策事業(農林水産課) △5,298

     19負担金、補助及び交付金 △5,298

      補助金 △5,298

       有害獣被害防止対策事業補助金 △9,408

       市単有害獣防護柵設置事業費補助金 4,110

    林業総務費職員人件費(総務

    課) △1,351△1

    ,0012給料

     2給料 △1,0

    01

      一般

    職給 △1,001△1

    553職員手当等

     3職員手当等

    △155

      

    通勤手当 △87△19

    54共済費

      期末手当 △180

      勤勉手当

    △128

     

     児童手当 240

     4共済費 △19

    5

    2

    第5款 農林水産業費

    2,788△15,3582

    給料

     2給

  • 1林業総務費2

    3水産業費 113,516 △1,033 112,483

    0 0 0 △1,033

      

    1水産業総務費

     

    31

    ,411 △1,033

    30,378 0 0 0 △

    1,033

    0 0 0

    △1,033

    額 の 財 源 内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般

    計 768,951 △

    11,651 757,

    300 11,266 0

    0 △22,917

    目国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 36 ―

  • ,033△8622給

     2給料

    △862

      

    一般職給 △862△7

    53職員手当等

     3職員手当等 △

    75

      管理

    職手当 △26△964

     

    共済費

      

     

    期末手当 △11

     

      勤勉手当 △38

     

     4共済費

     

    △96

      共

     

    済組合負担金 △96

     明区   分 金  額

    3

    5款 農林水産業費

    7 ―

      共済組合負担金 △195

    水産業総務費職員

    人件費(総務課) △1

  • 第 款

    地 方 債 そ の 他

    ― 38 ―

    1商工費 995,067 24,073 1,019,140 31,000 0 0 △6,927

    1商工総務費 179,488

    △12,230 167,258 0 0 0 △12

    ,230

      

    0 0 0 △

     

    12,230

        工 (補正額 24,07

    2商工振興費

    費 3

    320,

    893 1,043 32

    1,936 0 0 0 1,

    043

    0 0 0 1,

     

    043

      目 補

    3観

    光費

    494,686 35

    ,260 529,94

    6 31,000 0 0 4

    ,260

    31,0

    00 0 0 3,000

    の 財 源 内 訳

    補正

    0 0 0 1,260

    前の額 補 正

    995,067 24,

    073 1,019,1

    40 31,000 0 0

     

    △6,927

     定  財  源一般財源項 目

    国県支出金

  • △8,683

      一般職給 △8,6

    83△1,8123職

    員手当等

     

    3職員手当等 △1,8

    12

      扶養

    手当 340△1,73

    54共済費

     

      住居手当 △378

     

      通勤手当

     

    111

      

     

    管理職手当 △108

     

      期末手当 △

     

    1,052

     

     

     勤勉手当 △585

      児童手当 △

    140

     4共

     

    済費 △1,735

     

      共済組合負担

     

    金 △1,735

    分 金

    商工振興

     

    事業(商工観光課) 1

     

    ,0431,0431

    9負担金、補助及

     19負担金、

    補助及び交付金 1,0

    3

    43び交付金

    9

      補助金 1,043

       商工

    会館修繕事業補助金 1,043

    観光振興事業(観光プロモーション課) 34,0004,76013委託料

     13委託料 3,500

      委託料 3,50030,50015工事請負費

       観光インフォメーションセンター建設工事設計監理 3,500

    委託料

     15工事請負費 30,500

      工事請負費 30,500

     

      看板設置工事 4,

    000

       

    観光インフォメーショ

    ンセンター建設工事 2

    6,500

    道の駅関連事業

    (観光プロモーション

    課) 1,260

     13委託料 1,

    260

      委

    託料 1,260

       ローズマリー

    公園施設調査業務委託

    料 1,260

    ) △1

    第6款 商工費

    2,230△8,6832給

     2給料

  • 第 款

    金 地 方 債 そ の 他

    ― 40 ―

    1土木管理費 201,057 △11,184 189,873 0 0 0 △11,184

    1土木総務費 201,057 △1

    1,184 189,873 0 0 0 △11,1

    84

      

    0 0 0 △11

     

    ,184

        木 (補正額 130,7

    2道路橋り

    費 2

    ょう費 274,245

    5

    155,300 429

    ,545 147,00

    0 0 0 8,300

    円)

    2道路維持費

    91,9

     

    20 △8,300 83

     

    ,620 0 0 0 △8,

     

    300

    目 補

    0 0 0 △8

    ,300

    正 額

    道路新設改良費

    159,

    830 163,600

     

    323,430 147

    ,000 0 0 16,6

     

    00

    源 

    18,000

    0 0 2,800

     訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項 目

    国県支出

  • △7,758

      一般職給 △7,7

    58△2,1303職

    員手当等

     

    3職員手当等 △2,1

    30

      扶養

    手当 △342△1,2

    964共済費

     

      住居手当 234

     

      通勤手当

     

    25

      管

     

    理職手当 △823

     

      期末手当 △8

     

    37

      勤勉

     

    手当 △407

      児童手当 20

     4共済費 △1,

     

    296

      共

     

    済組合負担金 △1,2

     

    96

    分 金 

    道路維持事業(建設課

     

    ) △8,300△8,

    30015工事請負費

     15工事

    請負費 △8,300

    4

      工事請負費

    1

    △8,300

       排水整備工事

    △5,300

       舗装修繕工事 △3,000

    道路新設改良事業(管理課) 20,8001,30012役務費

     12役務費 1,300

      手数料 1,3007,30013委託料

       不動産鑑定評価手数料 1,300

     13委託料 1,500137,00015工事請負費

      委託料 1,500

       登記事務等業務委託料 700

    7,30017公有財

    産購入費

     

      物件調査業務委託

    料 800

     1

    7公有財産購入費 7,

    30010,7002

    2補償、補填及び

      土地購入費

    7,300賠償金

       道路用地購

    入費 7,300

     22補償、補填

    及び賠償金 10,70

    0

      補償金

    10,700

       立木、物件等補

    1

    償費 10,700

    1

    第7款

    ,

     土木費

    184△7,7582給

     2給料

  • 3道路新設改良費2 129,000 0 0 13,800

    科   目 補

    6国土調査費 1

    21,576 △13,

    391 108,185

    0 0 0 △13,391

    1地籍調査費

    12

    1,576 △13,3

    91 108,185 0

    0 0 △13,391

     財 

    0 0 0 △13,39

    1

     内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項

    計 665,

    857 130,725

    796,582 147

    ,000 0 0 △16,

    275

    出金 地 方 債 そ の 他

    ― 42 ―

  • 業務委託料 5,800

     15工事請

    負費 137,000

      工事請負費

    137,000

       道路改良工事

    137,000

    説  

    地籍調査費

     

    職員人件費(総務課)

     

    △13,391△7,

     

    6432給料

     

     2給料 △7,64

     

    3

      一般職

    給 △7,643△3,

    8223職員手当等

     

     3職員手当

     

    等 △3,822

     

      扶養手当 △44

    4△1,9264共済

      通勤

     

    手当 △78

     

     

     管理職手当 △353

      期末手

    当 △1,756

      勤勉手当 △89

    4

    1

      児童手

    3

    当 △300

     

    4共済費 △1,926

      共済組合

    負担金 △1,926

    路新設改良事業(建設

    第7款 土木費

    課) 142,800

     13委託料 5,800

      委託料 5,80

    0

       測量

  • 第 款

    地 方 債 そ の 他

    ― 44 ―

    1消防費 1,897,591 63,018 1,960,609 11,000 38,000 0 14,018

    2非常備消防費

    158,076 △3,432 154,64

    4 0 0 0 △3,432

       

    0 0 0 △3,43

     

    2

       防 (補正額 63,0

    3消防施

    1

    設費

    費 8

    125,992 38

    ,079 164,07

    1 0 38,000 0 7

    9

    0 38,000

     

    0 79

      目

    4災

    害対策費

    895,346

    28,371 923,

    717 11,000 0

    0 17,371

    1

    1,000 0 0 11,

    981

    の 財 源 内 

    0 0 0 5,3

    90

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項 目

    国県支出金

  • △1,580

      一般職給 △1,5

    80△1,5223職

    員手当等

     

    3職員手当等 △1,5

    22

      扶養

    手当 △536△330

    4共済費

     

     

     通勤手当 △5

     

      管理職手当 △3

     

    1

      期末

     

    手当 △377

     

      勤勉手当 △153

     

      児童手当

     

    △420

     4

    共済費 △330

      共済組合負担金

     

    △330

      

    消防施設費(消

    防防災課) 38,07

    938,07918備

     

    品購入費

     

     

    18備品購入費 38,

    079

      機

    械器具費 38,079

    45

    災害対策費(消防防災

    課) 22,9812,

    7092給料

     15工事請負費 4,050

      工事請負費 4,0501,8483職員手当等

       受水槽給水管取出工事 4,050

     18備品購入費 18,9318334共済費

      公用車購入費 12,075

      管理用備品費 6,8564,05015工事請負費

    災害対策費職員人件費(総務課) 5,39018,93118備品購入費

     2給料 2

    ,709

      

    一般職給 2,709

     3職員手当

    等 1,848

      扶養手当 234

      通勤手当 1

    35

      期末

    手当 815

     

     勤勉手当 364

      児童手当 30

    0

     4共済費

    833

      共

    済組合負担金 833

    第8

    款 消防費

    ) △3,432△1,5802給

     2給料

  • 科   目 補 正 額 の 財 源 内 訳

    補正前の額 補 正

    計 1,8

    97,591 63,0

    18 1,960,60

    9 11,000 38,

     

    000 0 14,018

     定  財  源一般財源項 目

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 46 ―

  • 単位:千円)

    説     

    第8款 消防費

      明区   分 金  額

    ― 47 ―

  • 第 款

    金 地 方 債 そ の 他

    ― 48 ―

    1教育総務費 570,793 143,250 714,043 90,000 0 0 53,250

    2事務局費 439,18

    8 143,250 582,438 90,00

    0 0 0 53,250

       

    90,000 0 0 1

     

    2,128

       育 (補正額

    0 0 0 7,

    198

    264,2費 04 千円)

    科 

    0 0 0 △6

     

    94

     目 補 正

    0 0 0 34,6

    18

    の 財 源 内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項 目

    国県支出

  • ,128

      

    委託料 92,1282

    ,5593職員手当等

       シス

    テム導入委託料 92,

    128

     28

    繰出金 10,0001

    ,4324共済費

     

      奨学資金貸

     

    付基金繰出金 10,0

     

    00

    1,37

     

    18報償費

     

    事務局費職員人件費(

     

    一般職)(総務課) 7

     

    ,198

     

    2給料 3,0891,

    62411需用費

     

      一般職給 3

     

    ,089

     3

     

    職員手当等 2,621

    96,16013委託

      扶養

     

    手当 △240

     

      通勤手当 4152

    ,29515工事請負

      管理

    職手当 208

    4

      期末手当 1,73

    9

    15,09618備品

    購入費

      

    勤勉手当 917

      児童手当 △41020,20019負担金、補助及

     4共済費 1,488び交付金

      共済組合負担金 1,48810,00028繰出金

    事務局費職員人件費(教育長)(総務課) △694

     2給料 △576

      特別職給 △576

     3職員手当等 △62

      期末手当 △62

     4共済費 △56

      共済組合負担金 △56

    学校等

    統合事業(学校再編推

    進課) 34,618

     8報償費 1

    ,371

      

    報償金 1,200

       謝礼金 1,

    200

      賞

    賜金 171

     

      賞賜金 171

     11需用費 1,

    624

      消

    1

    耗品費 253

    0

      修繕料 1,371

    2

     13委託料

    ,

    4,032

     

    1

     委託料 4,032

    2

       デザイン

    8

    等補作関連業務委託料

    2

    357

    ,

    第9款 教育費

    5132給料

     13委託料 92

  • 2事務局費1

    科   目 補

    2小学校費 1

    78,748 12,1

    48 190,896 1

    2,000 0 0 148

    1学校管理費

    15

    3,271 12,14

     

    8 165,419 12

    ,000 0 0 148

     源 

    12,000 0 0 1

    ,451

     訳

    補正前

    0 0 0 △1,

    303

    額 補 正 額 計 特 

    3中学校費

     

    156,995 89,

    142 246,137

     

    80,000 0 0 9,

     

    142

    1学校管

     

    理費

     

    131,546 89

    ,142 220,68

    8 80,000 0 0 9

    ,142

    財源

    80,0

    00 0 0 9,904

    目国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 50 ―

  • 置工事 1,299

       その他工事

    請負費 996

     18備品購入費 5,

    096

      そ

    の他備品購入費 5,0

    96

       学

    校等統合事業備品購入

     

    費 5,096

     

     19負担金、補助及

     

    び交付金 20,200

     

      補助金 2

     

    0,200

     

     

      閉園・閉校記念事

     

    業費補助金 20,20

    0

    区 

     

    般小学校管理費(教育

     

    総務課) 13,451

    △1,2252給料

     15工事請

     

    負費 13,451

     

      工事請負費 1

    3,451303職員

    手当等

      

     富浦小学校外構安全

    5

    対策工事 13,451

    1

    △1084共

    済費

    小学校

    管理費職員人件費(総

     

    務課) △1,303

     

     2給料 △1

     

    ,22513,451

    15工事請負費

      一般職給 △1

    ,225

     3

    職員手当等 30

      期末手当 14

      勤勉手当

    16

     4共済

    費 △108

     

    3

     共済組合負担金 △1

    ,

    08

    675

    一般中学校管理費(教育総務課) 89,904△6522給料

     12役務費 40

      手数料

     

    40△683職員手当

    1

       建

    5

    築確認申請手数料 40

     13委託料

    10,589△424

    共済費

      

    委託料 10,589

       仮称嶺南

    2

    中学校教室棟増築工事

    ,

    設計監理業務委託料 1

    2

    0,5894012役

    9

    務費

     15

    5

    工事請負費 79,275

      工事請負費 79,27510,58913委託料

       仮称嶺

     

    南中学校教室棟増築工

     

    事 79,275

    第9款 

    教育費

    請負費 2,295

       倉庫設

  • 1学校管理費3 0 0 0 △762

    科   目 補

    4幼稚園費 27

    4,355 △637 2

    73,718 0 0 0 △

    637

    1幼稚園

    274,355 △63

    7 273,718 0 0

    0 △637

    の 

    0 0 0

    7,907

     源 内 

    0 0 0 △8

    ,544

    補正前の額 補 正 額 計 特

    5社会教

     

    育費 230,052 1

     

    3,856 243,9

    08 12,500 0 0

     

    1,356

     

    1社

    会教育総務費

     

    73,51

     

    1 △2,086 71,

    425 0 0 0 △2,0

    86

    般財

    0 0 0 △2,

    086

    項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 52 ―

  • 2

     3職員

    手当等 △68

      期末手当 △23

      勤勉手当 △

    45

     4共済

    費 △42

      

    共済組合負担金 △42

    説  

    一般

     

    幼稚園費(教育総務課

     

    ) 7,907△7,0

     

    622給料

     

     13委託料 7,90

     

    7

      委託料

    7,907△2953

    職員手当等

     

       仮称千倉幼稚園

     

    測量業務委託料 7,9

     

    07

    △1,1

    874共済費

    幼稚園費職員人件費

     

    (総務課) △8,54

     

    4

     2給料

    △7,0627,90

    713委託料

      一般職給 △7,

    5

    062

     3職

    3

    員手当等 △295

      扶養手当 7

    3

      通勤手

    当 △38

      

    期末手当 △377

      勤勉手当 △1

    18

      児童

    手当 165

     

    4共済費 △1,187

      共済組合

    負担金 △1,187

    人件費

    社会教

    育総務費職員人件費(

    総務課) △2,086

    △1,8602給料

     2給料 △1

    ,860

      

    一般職給 △1,860

    7

    733職員手当等

    6

     3職員手当等

    2

    73

      扶養

    7

    手当 336△2994

    9

    共済費

      

    ,

    通勤手当 25

    2

      管理職手当 △31

    7

      期末手

    5

    当 △124

     

    1

     勤勉手当 △133

    5

     4共済費 △2

    99

    第9款 教育費

    請負費

     2給料 △652

      一般職給 △65

  • 1社会教育総務費5

    3公民館費 54,212 24,571 78,

    783 12,500 0

     

    0 12,071

      

    1

    2,500 0 0 4,5

    64

    正 額 の 

    0 0 0 7,50

    7

     源 内 訳

    補正前の額 補

    4図書館

    44,366 △8,6

    29 35,737 0 0

    0 △8,629

    計 特

    0

     

    0 0 △8,629

     定  財  源一般財

    保健体育費 542,0

    53 6,445 548

    ,498 0 0 0 6,4

    45

    1保健体育

    総務費

    56,976 20

    ,658 77,634

    0 0 0 20,658

    方 債 そ の 他

    ― 54 ―

  • 給料

     13

    委託料 2,177

      委託料 2,1

    772,7253職員

    手当等

      

     富山公民館大規模修

    繕工事設計監理業務委

    託料 2,177

     

     15工事請負費 1

     

    4,8871,130

     

    4共済費

     

     

     工事請負費 14,8

     

    87

       富

     

    山公民館大規模修繕工

     

    事 12,6212,1

    7713委託料

       富山公民館

     

    給湯設備設置工事 1,

     

    423

       

     

    富山公民館換気設備改

    修工事 84314,8

    8715工事請負費

     

    公民

     

    館費職員人件費(総務

    課) 7,507

     2給料 3,6

    52

      一般

    5

    職給 3,652

    5

     3職員手当等 2,

    725

      扶

    養手当 336

     

      通勤手当 24

     

      管理職手当 2

    88

      期末

    手当 1,264

      勤勉手当 533

      児童手当

    280

     4共

    済費 1,130

      共済組合負担金

    1,130

    29

    図書館費職員

    9

    人件費(総務課) △8,629△5,7072給料

     2給料 △5,707

      一般職給 △5,707△1,4833職員手当等

     3職員手当等 △1,483

      扶養手当 234△1,4394共済費

      通勤手当 28

      期末手当 △1,077

      勤勉手当 △668

     4共済費 △1,439

      共済組合負担金 △1,439

    公民

    第9款 

    教育費

    一般事務費(生涯学習課) 17

    ,0643,6522

  • 1保健体育総務費6 0 0 0 20,658

    科   目 補 正

    2体育施設費

    121,

    706 884 122,

    590 0 0 0 884

    の 財

    0 0 0 884

     源 内 訳

    補正前の額 補

    3学校給食センタ

    3

    63,371 △15,

    097 348,274

    0 0 0 △15,097

    ー等管理運営事

    業費

      定 

    0 0 0 4,854

     財  源

    0

    0 0 △19,951

    般財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 56 ―

  • ,0566,3423

    職員手当等

     3職員手当等 6,3

    42

      扶養

    手当 3903,260

    4共済費

     

     住居手当 243

      通勤手当 14

     

    8

      管理

     

    職手当 288

     

      期末手当 3,22

     

    7

      勤勉手

     

    当 1,506

     

      児童手当 540

     

     4共済費 3,

    260

      共

    済組合負担金 3,26

     

    0

      

    体育施設費職員人件費

    (総務課) 884△3

    012給料

     

     2給料 △301

     

      一般職給 △3

    011,1413職員

    手当等

     3

    職員手当等 1,141

    5

      時間外勤

    7

    務手当 789444共

    済費

      管

    理職員特別勤務手当 5

    0

      管理職

    手当 145

      期末手当 126

      勤勉手当 3

    1

     4共済費

    44

      共済

    組合負担金 44

    職員人

    学校給食セン

    ター等管理運営事業(

    教育総務課) 4,85

    4△12,3362給

     18備

    品購入費 4,854

      管理用備品

    費 2,050△4,4

    2

    783職員手当等

    0

      その他備品

    ,

    購入費 2,804

    6

    △3,1374共

    5

    済費

    学校給

    8

    食費職員人件費(総務

    1

    課) △19,951

    1

     2給料 △1

    ,

    2,3364,854

    0

    18備品購入費

    5

      一般職給 △1

    6

    2,336

     

    3職員手当等 △4,4

    78

      扶

    養手当 △528

      通勤手当 △213

      管理職手当 77

    第9款 教育費

     2給料 11,056

      一般職給 11

  • ー等管理運営事

    業費

    科   目 補 正 額 の 財 源 内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  

    1,952,996 2

     

    64,204 2,21

     

    7,200 194,5

    00 0 0 69,704

      源一般財源項 目

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    ― 58 ―

    3学校給食センタ

  • 137

    位:千円)

    説       明区 

    第9款

     

     教育費

     分 金  額

    ― 59 ―

      期末手当 △2,528

      勤勉手当 △1,286

     4共済費 △3,137

      

    共済組合負担金 △3,

  • 第 款

    出金 地 方 債 そ の 他

    ― 60 ―

    1基金費 19,858 65,219 85,077 0 0 0 65,219

    1財政調整基金費 13,544 65,219

    78,763 0 0 0 65,219

    1

    0 0 0

    2

    65,219

         支   (補正額 65,出 219 千円)

    科  

     目 補 正 額 の

    計 19,85

     

    8 65,219 85,

    077 0 0 0 65,2

     

    19

    源 内 訳

    補正前の額 補 正 額 計 特  定  財  源一般財源項 目

    国県支

  • 65,219

      積立金 65,21

    9

       財

    政調整基金積立金 65

    ,219

    説       明区   分

    第12款 諸支出

      額

    ― 61 ―

    財政調整基金費(財政課) 65,21965,21925積立金

     25積立金

  • 2 18,288

    △ 1,371 △ 148

    16,917 6,985

    6,985

    7,133

    議員

    長等

    比較

    議員

    補正後

    長等

    補正前

    議員

    2

    他の特別職

    他の特別職

    他の特別職

    2

    2

    長等

    △ 1,371

    期末手当

    (3.9月分)

    (3.9月分)

    年間支給率(月分)

    △ 148

    1 特別職

    給料 地域手当区分職員数

    報酬(人)

    給  与  費給        与    

    16,917

    7,133

    18,288

    ― 62 ―

  • 29,293

    27,752

    29,293

    △ 1,519 △ 22

    3,687

    △ 22

        費

    △ 1,541

    △ 1,541

    3,687

    3,665

    25,606

    △ 1,519

    25,606

    (単位:千円)

    3,665 27,752

    合計共済費

    24,087185

    他の手当

    185

    明  細  書

    計 備考

    185

    185

    寒冷地手当

    24,087

    ― 63 ―

  • △ 15,998

    △ 133,886

    職員手当

    制度改正に伴う増減分

    比較

    の内訳

    5,489職員手当

    区分

    △ 133,886

    比較

    5,489

    874 1,083

    給与改定に伴う増減分

    補正前

    区分

    58,727

    58,812

    △85

    扶養手当

    補正後

    補正前

    補正後

    その他の増減分

    (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

    △ 15,998

    増減事由別内訳

    昇給に伴う増加分

    その他の増減分

    給  料

    14,232 37,917

    増減額

    15,106 39,000

    923,835

    939,833

    △ 8

    区分

    501

    509

    地域手当

    給料 職員手当

    2 一般職

    (1) 総 括

    住居手当

    80,284

    勤務手当

    職員数(人)

    給        与        費

    報酬

    手当特殊勤務

    △ 15,998

    1,857,678

    通勤手当

    1,991,564

    △ 133,886

    789

    時間外

    79,495

    ― 64 ―

  • 職員の異動等による増加 18,177△ 17,598

    給与減額に伴う減少 △ 16,577

    人員の増減等に伴う減少昇格に伴う増加 6,482

    461,259

    7,133

    △ 149,884 △ 23,471

    △ 34,674

    給与減額に伴う減少 △ 105,694

    説       明

    △47 △ 11,795

    24,906

    230,265

    △ 6,867

    473,054

    2,781,513

    宿日直 管理職員

    7,133 1,713

    (単位:千円)

    600,733

    3,555,601

    24,859

    △ 173,355

    3,382,246

    624,204

    1,663

    2,931,397

    237,132

    手当 特別勤務手 期末手当 勤勉手当

    (教育長を含む)

    (教育長を含む)

    管理職手当

    共済費 合計計

    備  考

    人員の増減に伴う減少

    備考

    50

    ― 65 ―

  • 前 々 年 度 末 前 年 度 末現 在 高 現 在 高

    1.普 通 債 17,959,579 17,499,388

    総 務 債 3,881,918 3,842,052

    民 生 債 24,404

    衛 生 債 4,654,819 4,497,665

    農 林 水 産 業 債 953,476 807,513

    商 工 債 35,899 24,110

    土 木 債 3,178,484 2,820,745

    消 防 債 456,209 837,021

    教 育 債 4,774,370 4,670,282

    2.災 害 復 旧 債 141,749 113,094

    農 林 水 産 業 債 10,623 8,435

    土 木 債 131,126 104,659

    3.そ の 他 10,369,732 10,800,974

    地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

    減 税 補 て ん 債 405,499 337,285

    臨 時 税 収 補 て ん 債 108,537 91,161

    臨 時 財 政 対 策 債 9,855,696 10,372,528

    28,471,060 28,413,456

    (参考)

    447,655 320,661

    4,133,950 4,195,405

    6,402,011 6,861,217

    10,983,616 11,377,283

    合     計

    合     計

    1.辺 地 対 策 事 業 債

    2.過 疎 対 策 事 業 債

    3.合 併 特 例 事 業 債

    ― 66 ―

  • (単位:千円)

    当 該 年 度 末当該年度中起債見込額

    当該年度中元金償還見込額

    現 在 高 見 込 額

    2,800,600 1,949,767 18,350,221

    252,600 410,712 3,683,940

    14,200 435,622 4,076,243

    53,800 163,722 697,591

    39,900 11,893 52,117

    265,600 527,158 2,559,187

    867,800 86,197 1,618,624

    1,306,700 314,463 5,662,519

    29,522 83,572

    2,259 6,176

    27,263 77,396

    950,000 623,556 11,127,418

    当該年度末における現在高の見込みに関する調

    当 該 年 度 中 増 減 見 込

    69,014 268,271

    17,732 73,429

    950,000 536,810 10,785,718

    3,750,600 2,602,845 29,561,211

    124,874 195,787

    482,500 511,285 4,166,620

    1,413,300 516,371 7,758,146

    1,895,800 1,152,530 12,120,553

    ― 67 ―