209 NSV delarsrapport 2010 03 · kostnadseffektiv verksamhet, driva utveckling, hitta nya...
Transcript of 209 NSV delarsrapport 2010 03 · kostnadseffektiv verksamhet, driva utveckling, hitta nya...
Delårsrapport jan-mars 2010
Närsjukvården i västra Östergötland
2010-04-23 sidan 2 av 25
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Produktionsenhetschefens reflektion 3
Uppföljning av verksamhet och resultat 5
MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET .................................................................................. 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET .............................................................................................. 10 PROCESSPERSPEKTIVET .................................................................................................. 14 MEDARBETARPERSPEKTIVET ........................................................................................... 19 EKONOMIPERSPEKTIVET .................................................................................................. 22
BILAGOR
BILAGA 1 EKONOMISK REDOVISNING: - RESULTATRÄKNING - KASSAFLÖDESANALYS - INVESTERINGSREDOVISNING - BALANSRÄKNING
BILAGA 2 LÄKEMEDELSPROGNOS BILAGA 3 UPPFÖLJNING VERKSAMHETSPLAN 2010 ÅTGÄRDSPLAN BILAGA 4 BLANKETT INVESTERINGSBESLUT
2010-04-23 sidan 3 av 25
3
Till Landstingsstyrelsen
PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Under årets tre första månader har vi haft ekonomin och ekonomiska handlingsplaner i fokus. Trots handlingsplanerna blir resultatet för delårsbokslutet 03 -7,3 mkr och för helårsbedömningen bedöms resultatet blir -8,5 mkr mot budgeterade -6,5 mkr. Ambitionen var att införa tjänstgöring varannan helg från 1 februari, men åtgärderna har förskjutits lite och vi ser resultatet först i april. Vi har en ökad produktion inom flera enheter, ökande vårdtillfällen och vårddagar. Tillgängligheten för medborgaren är god och vi klarar vårdgarantin totalt för NSV. Vi bedriver många förbättrings- och utvecklingsarbeten. NSV har aktivt deltagit i att ta fram flera vårdprogram och vi håller på att implementera flera som berör psykiatrin och primärvården. Från årsskiftet tillhör VC Boxholm NSV där det saknades ordinarie läkare. Primärvården har samverkat på ett bra sätt, bl.a. har några vårdcentraler sålt läkartjänst till Boxholms vårdcentral vilket har minskat behovet av hyrläkare. Det har också blivit en bättre kontinuitet för patienterna. VC Boxholm har lyckat anställa en läkare som kommer att påbörja sin anställning inom några månader. AT-organisationen har rekryterat fler AT-läkare enligt den plan som är fastställd av Landstingets ledningsgrupp. Det är många som söker AT hos oss vilket är positivt och förhoppningsvis vill de stanna inom LiÖ efter avslutad AT. Samtalen ökar till SVR som besvarar flest samtal per sjuksköterska i landet. Tillgängligheten har ändå gått ner och arbete pågår för att komma tillrätta med det. Generalplanen med ombyggnation av LiM pågår men vi börjar se slutet. I slutet av april flyttar ytterligare en avdelning tillbaka till nyrenoverade, ljusa och ändamålsenliga lokaler för patienter och personal. Men generalplanen genererar tyvärr ökade kostnader under kommande år. Rättspsykiatriska regionkliniken har tagit fram en fastighetsutvecklingsplan p.g.a. att det finns dokumenterat stora brister vad gäller underhåll, säkerhet och vårdmiljö inom rättspsykiatrins fastighetsbestånd. Landstingsstyrelsen har tagit beslut att fastställa fastighetsutvecklingsplanen samt att en förprojektering ska påbörjas omgående för att vara klar vid årsskiftet 2010-2011. NSV har fortsatt att ta initiativ till samverkan inom en rad områden för att få ännu säkrare och effektivare vårdprocesser, såväl inom närsjukvård som med vårdgrannar såsom länscentrum och kommuner. Närsjukvården i de tre länsdelarna har fortsatt att gemensamt arbeta för en likvärdig vård i länsdelarna, men med lokala förutsättningar. Närsjukvårdsdirektörerna har gemensamt tagit ansvar för flera styrgrupper. Den senaste som är tillskapad är styrgrupp för akutsjukvården. NSV har fortsatt samverka med västra länsdelens fem kommuner i bl.a. ledarnätverket för barn och ungdomar och styrgruppen för vuxna och äldre. Ledarnätverket och styrgruppen har flera pågående arbetsgrupper och projekt. NSV har tillsammans med Motala kommun tagit fram en avsiktsförklaring för vård och omsorg. Vi har börjat konkretisera avsiktsförklaringen och bildat en styrgrupp samt arbetsgrupp för det fortsatta arbetet. Den utveckling som ska ske inom ramen för avsiktsförklaringen kommer i sig också att gynna verksamhet, ny kunskap och erfarenhet i hela västra länsdelen. Utmaningen ligger i att eliminera
2010-04-23 sidan 4 av 25
4
hinder för samverkan och skapa den övergång som gör att helheten sätts framför delarna. Samverka med Proxima Specialistvård i Motala AB har fortsatt och fungerar väl. Vi har fortsatt arbetet med kapacitetsplanering för att ha så bra underlag som möjligt när vi planerar vår verksamhet. NSV har påbörjat ett Leaninspirerat arbetssätt. Chefer på olika nivåer har fått en första grundutbildning i Leanfilosofin och spelat Leanspel. I maj kommer vi arbeta vidare med att bygga vårt Leanhus, som innebär att vi tar fram en gemensam värdegrund. Flera enheter har påbörjat Leanförbättringsarbeten. Det Leaninspirerade arbetssättet kommer hjälpa oss att klara målbild 2012. NSV:s ekonomiska situation är oroande. Vi måste fortsätta att kraftsamla för att klara ekonomin 2010. Det finns en potential i NSV att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, driva utveckling, hitta nya arbetssätt samt samverka med vårdgrannar och andra samverkanspartner. Närsjukvården i västra Östergötland
Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef NSV
Vy över Motala och Vadstena från avdelning 13, som flyttar in i sina nya lokaler på plan 13 måndagen den 26 april.
2010-04-23 sidan 5 av 25
5
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT
MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Bedömning av måluppfyllelse
Resultat - Kundperspektivet 2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Andel nöjda patienter med framkomlighet pertelefon
Andel nöjda patienter, acceptabel/rimlig väntetidbesök/inläggning
Obligatorisk - Andel som får telefonkontaktsamma dag
Obligatorisk - Andel som får läkarkontakt inom 7dagar
Obligatorisk - Andel som får tid för bedömning <90 dagar
Andel patienter med stort förtroende för vård ochbehandling
Andel nöjda studerande med VFU som helhet
Andel patienter nöjda med helhetsintrycket - PTI
Andel patienter som upplever delaktighet i beslutom behandling
MåluppfyllelseMål
Målen är inte uppfyllda för alla nyckeltal, utifrån de kritiska framgångsfaktorerna, i strategin: Utgå från kundernas behov. Målen är uppfyllda för nyckeltalen för tillgängligheten utifrån vårdgarantin. Målen är delvis uppfyllda för: - Patienternas förtroende för vård och behandling - Studerandes nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen. Målen är inte uppfyllda för patientnöjdhet avseende: - Framkomlighet via telefon – Väntetid för besök/inläggning – PTI helhetsintrycket av besöket/sjukhusvistelsen – Delaktighet i beslut om behandling
Väsentliga insatser och resultat
NSV finns till främst för befolkningen i västra länsdelen som ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid. I vår verksamhet ingår också fem enheter med länsövergripande uppdrag, SVR, LPÖ, AMC, Elsa/AT, FoU-enhet. Inom LPÖ ingår RPR, med högspecialiserad vård och regionuppdrag. Strategin är att utgå från kundernas behov. Våra viktigaste kunder är patienter, remittenter och studerande. Vi mäter och följer i vilken utsträckning vi tillgodoser kundernas behov systematiskt via tillgänglighetsmätningar,
2010-04-23 sidan 6 av 25
6
enkäter, fokusgrupper och via IT-stödet Synergi samt i det direkta mötet. Indirekt utgör patientsäkerhetsarbetet ett underlag för att förstå patienternas behov. Kritiska framgångsfaktorer är utfästelser och tillgänglighet, kvalitet, bemötande, information och delaktighet. Arbetet med kapacitetsplanering pågår och lite fler än hälften av aktuella enheter har gjort en strategisk behovsanalys som underlag för förbättringsarbetet. Arbetet med att etablera Leanfilosofin och dess principer i hela NSV pågår och chefsgruppen arbetar med fundamentet till vårt Leanhus. Tillämpad förbättringskunskap är den metodik vi använder i förändringsarbetet. Det kan t ex vara genombrottsinspirerat arbete för att hitta nya arbetssätt såsom t ex införandet av Senior Alert kvalitetsregister. Utfästelser och tillgänglighet NSV klarar vårdgarantin och har hög tillgänglighet trots att remissinflöden ökar totalt samt antalet anslutna patienter till avancerade hemsjukvården ökar. För NP-utredning är remissinflödet större än för antalet påbörjade utredningar. Den utökade vårdgarantin fungerar väl inom LPÖ. I primärvård, sjukhusvård, avancerad hemsjukvård, länsövergripande vård och vid SVR arbetar man med målsättningen att klara vårdgarantin och att patienterna ska var nöjda med framkomligheten via telefon samt att väntetiden för besök eller inläggning i slutenvården ska upplevas acceptabel. I primärvården är tillgängligheten god eller mycket god vid de flesta vårdcentralerna. Den höga tillgängligheten sker dock på bekostnad av kontroller av kroniska sjukdomar. Samtliga vårdcentraler har etablerat ”Mina vårdkontakter”. SVR:s sjuksköterskor besvarar flest samtal/ssk/tim i jämförelse med övriga landet. Antalet inkommande samtal ökar kontinuerlig och tack vare ett målmedvetet effektiviseringsarbete har antalet besvarade och hanterade samtal ökat över tid. Däremot har antalet besvarade samtal inom 3 min minskat. Kvalitet Vi strävar efter att skapa förtroende för den vård och behandling som ges. NSV klarar sina målvärden i överenskommelsen om uppdrag med HSN. Vi har lyckats vända patientströmmarna vilket kan tolkas som att patienterna har förtroende för NSV. Vårdens innehåll vidareutvecklas ständigt, utifrån professionell kunskap och förbättringskunskap, för att förbättra för befolkningen och våra patienter samt i den verksamhetsförlagda utbildningen för våra studerande. Samtliga enheter inom NSV har mycket goda resultat i studerande enkäten. Vid Medicinska specialistkliniken (MSK) har införandet av METTS-triage vid akutmottagningen förbättrat akutprocessen. Införandet av riskbedömning i Senior Alert och riskbedömningsverktyget MEWS, också inom Psykiatri- och Habiliteringsenheten (PHE), är andra exempel på hur klinikerna systematiskt arbetar utifrån patienternas behov. MSK planerar för att införa ”Mina vårdkontakter” på Mottagningsenheten. Samtliga patienter anslutna till LAH/SAH har uppdaterade individuella handlingsplaner (IHP). Vid PHE pågår utvecklingsarbetet med gemensam habiliteringsverksamhet avseende övergång barn/ungdom/vuxna. Inrättandet av Ungdomshälsan i
2010-04-23 sidan 7 av 25
7
Motala och Mjölby är andra goda exempel att möta behoven och tidigt upptäcka häloproblem. Underlag för förbättringsarbetet är bl a resultaten från kund/patient- enkäter, nationella kvalitetsregister och även funktionen i IT-stödet Synergi för ”Synpunkter och klagomål”. Rehab Väst mäter även hur vårdgrannarna upplever kvaliteten på tjänsterna. FoU-enheten för närsjukvård följer regelbundet och systematiskt kundernas nöjdhet samt upplevd kvalitet på handledning och har goda resultat. Arbetet fortgår också med handlingsplaner för det ”Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet” enligt kriterierna för mål o mått och en mera hälsofrämjande Hälso- och sjukvård. Organisatoriska former utvecklas för att ge patienterna mer aktivt stöd i frågor rörande levnadsvanor. Alla vårdcentraler har livsstilsteam och hälsorum eller liknande. FoU-enheten för närsjukvården utgör en viktig kompetens och resurs för enheterna och medarbetarna i utvecklingsarbetet. Allmänmedicinskt centrum (AMC) erbjuder fortbildning till primärvården i alla länsdelar, prioriterat är ”Söderköpingsdagarna, telefonrådgivning och receptionsutbildning. Bemötande I mätningar inom slutenvården och i den avancerade hemsjukvården framkommer det att patienterna är mer nöjda med bemötandet jämfört med den öppna vården. Vårdval i primärvården bidrar till att bemötandefrågorna har kommit i fokus och prioriterats. Resultaten har förbättrats i primärvårdens senaste patientenkät. Det är få patienter eller närstående som framför klagomål på vårdcentralerna till patientnämnden. Patientnöjdheten med SVR är god. Rehab Väst har goda resultat avseende bra dialog i mötet med patienterna, delaktighet och information. AMC har goda resultat i utvärdering av ”Utbildningsmottagning Skäggetorp”. Under perioden har tredje utbildningsomgången avslutats och en ny grupp läkare har rekryteras. De kliniska adjunkterna och enheternas huvudhandledare arbetar för att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen för de studerande. Vid regelbundna träffar planerar man gemensamt för den verksamhetsförlagda utbildningen och dess innehåll. Detta för att de studerande ska få förutsättningar att nå sina mål. Information och delaktighet I primärvården finns störst andel patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling. Enheterna arbetar mer eller mindre systematiskt för att involvera patienten i sin vård och behandling och därmed öka ansvarstagandet för sin hälsa. Inom diabetesvården ser man påtagliga resultat av detta både i primär- och specialiserad vård. I pilotprojektet ”Hälsofrämjande bemötande” har det inledande arbetet startat vid tre enheter. I primärvården har rutiner utvecklats för överlämnande av provsvar till patienten. När patienten lämnar vårdcentralen ska han/hon veta på vilket sätt provsvar kommer att erhållas. Psykosociala team och rehabiliteringssamordnare fungerar utmärkt och ger förutsättningar för delaktighet samt medverkar till att vårdcentralerna upplever att de erbjuder bättre hälso- och sjukvård än tidigare.
2010-04-23 sidan 8 av 25
8
Flera enheter arbetar med att vidareutveckla närståendestödet, för att förbättra informationen och skapa delaktighet, i form av anhörigutbildningar och patient- och närståendeskolor. Regelbunden dialog förs med patientföreningar. Översyn av väntrumsmiljön görs och flera vårdcentraler har nappat på erbjudandet från informationscentrum om att ha rullande filmer på en 42” dataskärm, där dels LiÖ-gemensam information dels lokal information kan presenteras.
Analys och reflektion
I samtliga nyckeltal, förutom i patienternas nöjdhet med framkomligheten per telefon, ser vi en liten ökning av tillgängligheten och kundtillfredsställelsen. De faktiska mätningarna av telefontillgängligheten och tid till besök inom en vecka visar på mycket bättre resultat jämfört med patientens upplevelse. Rättspsykiatrin har goda resultat i nationell patientenkät. För att kunna möta kundernas behov på ett ännu bättre sätt arbetar vi med kapacitetsplanering som en systematisk metod för strategisk behovsanalys och bemanningsplanering. Detta ligger till grund för förändringsarbetet på operativ nivå på enheterna. För att vidareutveckla vården i NSV pågår arbetet med att etablera en Lean-kultur. Våra resultat härrör sig från enkätundersökningar 2007/2008/2009. Vi har arbetat fram en rutin, med stöd från CMT, för lokala stickprov. I nuläget pågår lokala mätningar i kundperspektivet på flera enheter via pekskärmar. Studerande enkäten är aktuell hela året. Vi har fått ett fåtal förbättringsförslag i ”Synpunkter och klagomål” på LISA, både ros och ris. I primärvårdsenkäten hösten 2009 är resultaten goda och i egna hemsjukvårdsenkäter är patienterna, anslutna till LAH och Mobila omvårdnadsteamen, mycket nöjda. Patienterna som vårdats i slutenvården har större förtroende för vård och behandling jämfört med övriga. Förtroendet för primärvården har ökat. Engagemanget är stort avseende undervisning av olika studerandekategorier och vi vill erbjuda ett rekryteringsfrämjande utbildningsklimat. De flesta enheterna har genomgående goda resultat. Allt fler AT-läkare väljer att genomföra sin praktik i västra länsdelen och Motalas resultat i 2009 års ”Sylfmätning” är glädjande. Förbättringskunskap är numera en integrerad del i AT-läkarblocken. Målbild 2012 är ledstjärna i kund- och processperspektiven utifrån tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.
2010-04-23 sidan 9 av 25
9
Utfall nyckelindikatorer
Strategi 1: Utgå från kundernas behov
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning
Målvärde1 Utfall2
Senast föreg. utfall
Mät-tidpunkt3
Utfästelser och tillgänglighet
Nöjda patienter med framkomlighet per telefon till PV sjukhusmott och SVR *(PV, ÖV, SV ej RPR)
85 % 72 % 75 % 2007/2009
Nöjda patienter med acceptabel/rimlig väntetid för besök/inläggning *(PV, ÖV, SV ej RPR)
85 % 75,3 % 74 % 2007/2009
Andel som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag *(LiÖ-väntetidsmätning)
95 % 97 % 97 % 2010 mars
Andel som får läkarkontakt hos vårdcentralen för nya medicinska problem inom 7 dagar *(LiÖ-väntetidsmätning)
100 % 95,8 % 95 % 2010 mars
Andel som får tid för bedömning hos specialist inom 90 dagar *(LiÖ-väntetidsmätning, LPÖ-MSK-PHE)
100 % 98 % 98 % 2010 mars
Kvalitet Patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mott./avd. de besökte *(PV, ÖV, SV, Hemsjv. ej RPR)
90 % 80 % 77 % 2007/2008/2009
Studerande, nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen som helhet (> 6 på en 7-gradig skala) *(Berörda enh. Alla stud/praktikanter inkl AT-läk.)
90 % 85,4 % 85 % 2009
Bemötande Nöjda patienter, PTI helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen *(PV, ÖV, SV, Hemsjv. Ej RPR)
90 % 72,5 % 72 % 2007/2008/2009
Information och delaktighet
Patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling *(PV, ÖV, SV, Hemsjv. Ej RPR)
90 % 66,1 % 65 % 2007/2008/2009
1 Enligt enhetens styrkort 2010 2 Senast mätta utfall under 2010 3 År och månad för mätning av senaste utfall
2010-04-23 sidan 10 av 25
10
FÖRNYELSEPERSPEKTIVET
Bedömning av måluppfyllelse
Resultat - Förnyelse/Utveckling 2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Andel medarbetare som upplever att derasenh/avd har ett positivt forsknings och
utvecklingsklimat
ALF jmf m LfoU
Andel enheter med handlinsplan utifrån FoU-strategiObligatorisk - Riskanalyser arbetsprocesser
Andel enheter med utvecklings- ochforskningsprojekt på NSV:s hemsida
MåluppfyllelseMål
NSV har som övergripande strategi för förnyelseperspektivet valt att arbeta med processorienterad verksamhetsutveckling där de kritiska framgångsfaktorerna har identifierats till följande fyra områden: 1) Det skall finnas ett positivt utvecklings- och förändringsklimat. 2) Förutsättningar skall finnas för utvecklingsarbete och forskning samt möjlighet för metodstöd. 3) Utvecklings- och forskningsarbetet skall synliggöras. 4) NSV skall aktivt arbeta med systematisk avvikelsehantering Inga ny mätningar har gjorts av utfallet för de mål som finns inom förnyelseperspektivet.
Väsentliga insatser och resultat
Närsjukvården NSV har påbörjat utbildning till alla enheter i LEAN-tänk och på flera enheter har LEAN-projekt påbörjats t ex inom MSK med höftfrakturprocessen, akutprocessen och ALMA. Vidare pågår arbetet med att bygga ett Lean-hus dvs fastställande av en gemensam värdegrund för alla verksamheter inom NSV. Arbete med Senior Alerts har intensifierats och ingår i MSK:s satsning på Fokus omvårdnad.
2010-04-23 sidan 11 av 25
11
Inom PHE fortsätter ”Utvecklings och processgruppens” arbete. Syftet är att ge förslag till utveckling med fokus på patient i regelbunden dialog med ledningsgrupp. Utvecklingsarbeten på alla enheter inom ramen för BSC ska tas fram under året. Rehab Väst fortsätter sin strävan att stärka och förbättra förändringsklimatet genom dialog i Kvalitetsgruppen, där alla medarbetare har representation via olika forum. På Rehab Väst:s hemsida finns FOU-sida för att synliggöra genomförda rapporter och att tydliggöra verktyg/modeller för att inspirera till förnyelse/förbättringsarbete. Inom primärvården fortsätter livsstilsteamen att utvecklas på de flesta vårdcentraler. Det hälsofrämjande arbetet har fått en grund att stå på. Flera vårdcentraler har nu hälsorum, hälsospår eller tryckotek. Rutiner finns för att erbjuda stöd till de personer som har en livsstil som behöver förändras utan att det hittills har medfört kronisk sjukdom/diagnos. Gå grupper har startat för att få igång patienterna i fysisk aktivitet. Kreativiteten är stor, flera aktiviteter planeras i samband med FHI:s uppmärksamhetsvecka. Öppet hus (två VC), föreläsningsserie, säng i entrén – utlottning av bäddset m.m. Någon vårdcentral planerar start av sjuksköterskeledd infektionsmottagning. Familjehusen har smugits igång inom Motala kommun. Vårdcentralerna försöker tillsammans med kommunen att hitta de bästa samverkansformerna och rutinerna. VC Vadstena och kommunen arbetar för att hitta sina samarbetsformer. Ett par vårdcentraler planerar internat under våren. En med inriktning på LEAN och en den andra på att utveckla teamkänslan
Länsövergripande enheter Inom Närsjukvårdens FoU-enhet pågår arbete med en avsiktsförklaring angående samarbete med olika FoU-miljöer i länet håller på att skrivas fram. De FoU-miljöer det handlar om är PUFF-enheten i Norrköpings kommun, FoU-centrum i Linköpings kommun, där Motala, Mjölby, Åtvidaberg, Kisa, Boxholm abonnerar sin tjänst, Samverkanscentrum i Finspång, CKS vid Linköpings Universitet och Hälsans Nya verktyg. Tanken är att kraftsamla kring olika FoU-projekt som rör både kommun och landsting. Den 16/4 hålls en workshop med representanter från SKL rörande hur samarbetet på lokal/regional nivå kan kopplas till nationell nivå. Att bygga vidare på relationerna i respektive NS-centrum är en viktig uppgift där stabila infrastrukturer för vårt gemensamma arbete ska föras. NSV har sedan ett antal år tillbaka en FoU-dag där FoU-enheten alltid brukar vara representerad. NSC hade en liknande FoU-dag i höstas och NSÖ-dagen är planerad till den 16 april. Till hösten planeras ett möte med NS FoU-samordnare och FoU-enheten för att tillsamman verka för gemensamma strategier kring FoU-stöd. RPR fick under 2008 beslut om medel för att höja kompetens hos baspersonal (via Socialstyrelsen och Östsam). Syftet är att införa en ny metod för riskbedömning av patienter i närtid. Under slutet av 2009 och fortfarande implementeras denna metod i en pilot vid två av klinikens högsäkerhetsenheter. Tanken är att kunna breddinföra metoden vid kliniken samt eventuellt bistå andra verksamheter i Östergötland med metodstöd. Arbetet med att uppfylla de nationella riktlinjerna vad gäller missbruksbehandling fortgår. Kliniken har en god kompetens inom området
2010-04-23 sidan 12 av 25
12
men ytterst knappa resurser. Under året kommer två av medarbetarna fördjupa sin kunskap inom området vid högskoleutbildning i ämnet. RPR har under lång tid representerats i det numera befästa rättspsykiatriska kvalitetsregistret ”RättspsyK”. Antalet registreringar ökar och totalt har registret idag runt 1200 registrerade vårdepisoder. Under året kommer det att bli möjligt att påbörja datauttagningen ur dess databas vilket kan leda till nya förändringsarbeten. Inom Ätstörningsenheten pågår en fortsatt utveckling av enhetens bedömningsbatteri nu i form av ”stepwise” där de flesta medarbetare nu genomgått utbildning för vidare implementering. Enhetens sjuksköterska har påbörjat steg-2 utbildning till familjeterapeut och en skötare som nu erhållit certifikat för att bedriva interpersonell och relationell psykoterapi fortsätter arbetet med IPT i samarbete med Universitetet. FMC fortsätter arbetet med att utveckla behandlingsmetoderna. Efter en planeringsdag i mars har man nu en grupp som arbetar med vilka sökord man bör använda i Cosmic, en grupp som förbereder för så kallade ”bedömarteam” och en grupp som arbetar med riskanalys vid användning av tolkar. Inom AMC pågår arbetet med konsekvenserna av en ny målbeskrivning för ST-utbildningen. En ny organisationsform för ST har utvecklats och utvärdering pågår. Anställningsformen benämnas vårdvals-ST, där anställning och rekryteringsinitiativet ligger på vårdcentral, men AMC ansvarar för finansiering och organisering av sidoutbildningar. Projektet utbildnings-mottagning Skäggetorp pågår enligt plan. Under perioden har den tredje utbildningsomgången avslutats, och en ny grupp om 5 utbildningsläkare har rekryterats.
Analys och reflektion
Alla enheter inom NSV har aktivt deltagit i arbetet med omfördelningen inom landstinget vilket har lett till en del nya tankar och idéer om fortsatt utveckling av verksamheten. Dessutom pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete i LEAN och som en del av detta kommer en ny värdegrund för NSV´s verksamhet att tas fram gemensamt av alla chefer inom NSV. Redan nu har en rad LEAN-projekt påbörjats som sannolikt kommer att leda till förbättrade processer inom de olika verksamheterna. Det är ännu för tidigt att uppvisa konkreta resultat av detta arbete.
Utöver detta arbetar alla enheter på lite olika sätt att förbättra sina interna processer beträffande förnyelse och utveckling genom kvalitetsråd eller motsvarande. Det finns således en bra struktur för en fortsatt utveckling och förnyelse inom alla NSV´s enheter.
2010-04-23 sidan 13 av 25
13
Utfall nyckelindikatorer
Strategi 1: Processorienterad verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan
uppföljning Målvärde4 Utfall5
Senast föreg. utfall
Mät-tidpunkt6
Positivt utvecklings- och förändrings-klimat
Andel medarbetare som upplever att deras enhet/avd har ett positivt forsknings och utvecklingsklimat
80 % 31 % 30 % 2009 nov
Skapa förutsättningar för utveckling/ forskning/ ge metodstöd
FoU intäkter i förhållande till NSV:s intäkter ska vara 1 %
100 % 65 % 60 % 2009 dec
Andel enheter som har handlingsplan utifrån FoU strategi
100 % 50 % 55 % 2009 dec
Systematisk avvikelse-hantering
Genomförda riskanalyser inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enl. Synergi
100 % 100 % 100 % 2009 dec
Synliggöra utvecklings- och forskningsarbete
Andel enheter, som redovisar utvecklings- och forskningsprojekt, på NSV:s hemsida
100 % 75 % 70 % 2009 dec
4 Enligt enhetens styrkort 2010 5 Senast mätta utfall under 2010 6 År och månad för mätning av senaste utfall
2010-04-23 sidan 14 av 25
14
PROCESSPERSPEKTIVET
Bedömning av måluppfyllelse
Resultat - Processperspektivet 2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%Andel enheter med identifierade huvudprocesser
Obligatorisk - Produktivitetsökning >2%
Andel enheter som redovisar förbättringsarbeteutifrån resultat i nationella kvalitetsreg.
Resultat i Öppna jämförelser
Obligatorisk - Följsamhet till hygienriktlinjerna -handtvätt
Obligatorisk - Följsamhet till hygienriktlinjerna -klädregler
Andel samtal som besvaras inom 3 min - SVR
Andel enheter som klarar vårdgarantin
Andel enheter som genomförtkapacitetsplanering
MåluppfyllelseMål
Målen är delvis uppfyllda för vår strategi - effektiva huvudprocesser. Målet är uppfyllt för nyckeltalen andel enheter med identifierade huvudprocesser och följsamhet till hygienriktlinjerna för handtvätt. Målen är delvis uppfyllda och vi ser förbättrade resultat, för nyckeltalen följsamhet till hygienriktlinjerna avseende klädregler. En fortsatt positiv utveckling ses avseende tillgängligheten, alla enheter klarar vårdgarantin. Inga nya resultat finns att redovisa för resultat i Öppna jämförelser. Ingen förändring syns heller för nyckeltalet enheter som redovisar handlingsplaner utifrån resultat i nationella kvalitetsregister. Målet för produktivitetsökning med 2 % uppfylls ej.
Väsentliga insatser och resultat
NSV ska ge god hälso- och sjukvård i samverkan och strategin är effektiva huvudprocesser. Kritiska framgångsfaktorer är att processorientera verksamheten samt processernas kvalitet och tillgänglighet. Processorientera verksamheten NSV:s enheter har identifierat sina huvudprocesser i styrkorten. Processorienteringen har vidareutvecklats då vi inlett ett Leaninspirerat utvecklingsarbete. En del av processorienteringen är att arbeta gränsöverskridande utifrån patientens väg mellan vårdgivare. En avsiktsförklaring är framtagen tillsammans med Motala kommun för att stärka Motala som ett
2010-04-23 sidan 15 av 25
15
tillväxtområde för vård och omsorg. Arbetet har utvecklats till att omfatta fyra utvecklingsområden: lokal utveckling, utbildning och forskning, folkhälsa och vård och verktyg i det egna boendet. Arbete för att förbättra och effektivisera processerna på går på samtliga kliniker. Medicinska specialistkliniken redovisar 28 aktiviteter som pågår nu och som syftar till förbättrade arbetssätt inom kliniken men flertalet i samverkan med andra kliniker, eller andra samarbetspartners. Exempelvis fortsatt arbete med höftfrakturprocessen, akutprocessen, utvärdering av rondfunktion och samordnad vårdplanering. Psykiatri och Habiliteringsenheten (PHE) har tillsammans med Primärvården påbörjat implementeringen av det länsgemensamma vårdprogrammet för suicidprevention. Man har också påbörjat ett samverkansarbete med BUP mottagningen när det gäller barn inom BUH med samtidig psykiatrisk problematik. Multimodal rehabilitering erbjuds nu på Rehab Väst enligt genomförandeplan. Under jan – mars har fem grupper påbörjats och fyra är avslutade med sammanlagt 41 patienter som genomfört behandlingen. Kvalitet Samtliga vårdcentraler deltar sedan nyår i PV- kvalitet. De flesta har valt att arbeta med tre områden. Fler vårdcentraler har börjat registrera i ytterligare nationella kvalitetsregister och har planer på att gå med i ännu några fler senare under året, Riks Kol, Riks Sår och SveDem. Projektet ”från kunskap till praktik” pågår. Mjölby och Motala är modellkommuner för implementeringen av de nya nationella riktlinjerna för missbruk och beroende. Vi har inga nya resultat i öppna jämförelser vad gäller hjärtsjukvård och stroke vård. Vi har nedanstående analys av resultat för hjärtstopp på sjukhus från senaste mätningen.
Nationella registret för hjärtstopp på sjukhus
Kommentar till 2009 års resultat
− 69 % av patienterna var över 61 år − 53 % av hjärtstoppen inträffade på
akutenheten − i 100 % av fallen utgick hjärtlarm inom 2
minuter − i 100 % av fallen påbörjades HLR inom 2
minuter − i 62 % av fallen fanns larmgruppen på plats
inom 2 minuter − i 100 % av fallen påbörjades defibrillering
inom 2 minuter − 44 % av patienterna överlevde sitt hjärtstopp
och kunde skrivas ut från sjukhuset
020406080
100Ålder >61 år
Hjärtlarm inom 2 min
HLR inom 2 min
Larmgrupp på platsinom 2 min
Defibrillering inom 2 min
Utskrivna från sjukhus
Lim - % Riket - %
2010-04-23 sidan 16 av 25
16
Tillgänglighet Vi når inte målet för en produktivitetsökning på 2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Vi har en ökning i DRG men också en högre kostnad. NSV innefattar verksamheter som inte är direkt vårdgivande som FOU enhet, AMC och SVR, Enheten för läkare och sjuksköterskor under allmäntjänstgöring. Vi har Ätstörningsenheten, Flyktingmedicinskcentrum som enbart har dagverksamhet respektive mottagningsverksamhet. Psykiatriska kliniken arbetar enligt modell med mobila team, vilket till viss del ersätter slutenvård. RPR har utökat sin verksamhet under 2009 vilket ger en ökad kostnad men få DRG poäng. För att förbättra och effektivisera huvudprocesserna har ytterligare enheter genomfört kapacitetsplanering. Flera enheter följer upp kapacitetsplaneringen och tar fram ny jämförande statistik för att följa tillgänglighet, remissflöde och produktionsmått För länets ätstörningsenhet är det angeläget att tydliggöra den kompetens som finns på enheten. Tilltron för dess behandlingskompetens är synnerligen viktig för att undvika behovet av utomlänsremisser till behandlingshem. Finns inte den skapas en förväntat hos patienten och anhöriga om att vård som bedrivs utomläns på behandlings hem är bättre. Länets egna resurser blir då inte optimalt utnyttjade. Arbete kring detta pågår i styrgruppen för ätstörningsvård. Tillgängligheten på Sjukvårdsrådgivningen är inte tillfredställande. Samtalsinflödet fortsättar att öka. Blir telefonköerna långa finns risk att patienten då väljer patienten att söka direkt till akutmottagningarna istället. Är en tele-q på en vårdcentral stängd ringer patienterna till SVR och det generar dubbelarbete då SVR i nuläget inte kan boka en patient som är i behov av vård på en vårdcentral. Patienten måste då ringa vårdcentralen vilket innebär att patienter som behöver vård ringer till både SVR och vårdcentralen för samma symtom. Detta är exempel på onödigt arbete som inte skapar något värde för patienten och som vi nu i vårt LEAN inspirerade arbetssätt ser över. Efterfrågan på MSK:s vårdtjänster fortsätter att öka, vilkets bekräftats av den utredning om” patientflöden och KPP-baserade kostnader inom Närsjukvården & Medicincentrum” som presenterats av Mikael Karlsson på ledningsstaben. Sammantaget visar den att produktionsvolymerna ökat, både avseende vårdtillfällen, DRG vikt och vårdtyngd. Närsjukvårdens Forsknings- och Utvecklingsenhet (/FoU) har tillsammans med KPP gruppen och representanter för verksamheter i LIÖ arbetat med att ta fram uppföljningsmodeller och indikatorer, samt beräknat vissa kostnader för olika insatser. Det gäller främst diagnosgrupperna osteoporos, hjärtsvikt, stroke, äldreprocessen. Detta ska nu återrapporteras till ledningsgrupperna. Under våren ska samma uppföljning ske med 2009 års data för att pröva modellen.
Analys och reflektion
Det processorienterade arbetet i NSV har utvecklats och alla enheter har sina processer identifierade via sina balanserade styrkort och verksamhetsplaner. Det finns en tradition av god samverkan inom närsjukvården vilket underlättar processarbete, både inom NSV och tillsammans med vårdgrannar. Utmaningen med att lyckas genomföra de effektiviseringar som krävs i våra handlingsplaner pågår. Samverkan och processarbete tar initialt tid och kraft
2010-04-23 sidan 17 av 25
17
från det vardagliga vårdarbetet. Handlingsplanen för ett mera LEAN inspirerat arbetssätt är mycket viktig för det framtida arbetet. Fortsatt arbete med kapacitetsplanering inklusive behovsanalys är en förutsättning. För att stödja utvecklingen av LEAN arbetet har 3 personer på NSV staben utbildats för att hjälpa verksamheterna med LEAN spel och grundläggande teori. Det finns ett stort intresse och sex enheter har anmält att man vill utnyttja den här möjligheten. Ledningsgruppen och chefsgruppen i NSV kommer att fördjupa arbetet under maj månad med värdegrundsarbete och strategisk planering för genomförande.
2010-04-23 sidan 18 av 25
18
Utfall nyckelindikatorer
Strategi 1: Effektiva huvudprocesser
Framgångsfaktor
Nyckelindikator/annan uppföljning
Målvärde7 Utfall8 Senast föreg. utfall
Mät-tidpunkt9
Processorientera verksamheten
Andel enheter med identifierade huvudprocesser *(PHE, LPÖ, MSK, Rehab Väst, Elsa/AT, PVV, FoU-enh, AMC, SVR)
60 % 100 % 50 % 2009 dec
Produktivitetsökning *(Kostnad/DRG-poäng över tid – alla enh.)
> 2 % -4 % 4,3 %
2010 marsJämf. med mars 2009
Kvalitet Enheter som redovisar handlingsplaner och arbetar med förbättringar utifrån resultat i nationella kvalitetsregister *(Kliniker, PVV, Länsövergripande enh.)
100 % 60 % 60 % 2009 dec
NSV resultat i Öppna jämförelser. Mål: > NSC och NSÖ resultat *(Jämförelse ViN – LiM Stroke-Hjärt- sjv. Öppna jmf. sjukhus)
90 % 22 % 53 % 2009 dec
Följsamhet till hygienriktlinjerna avs. handtvätt *(Alla pat- vårdande enh.)
100 % 100 % 73 % 2010 april
Följsamhet till hygienriktlinjerna avs. klädregler *(Alla pat- vårdande enh.)
100 % 91 % 62 % 2010 april
Tillgänglighet Andel samtal till SVR 1177 som besvaras inom 3 min *(SVR nationell mätning)
90 % 53 % 45 % 2010 feb.
Andel enheter som klarar vårdgarantin *(LiÖ Väntetidsmätning)
100 % 100 % 100 % 2010 april
Andel enheter som genomfört kapacitetsplanering *(Kliniker, PVV, Länsövergripande enh.)
100 % 63 % 41 % 2010 april
7 Enligt enhetens styrkort 2010 8 Senast mätta utfall under 2010 9 År och månad för mätning av senaste utfall
2010-04-23 sidan 19 av 25
19
MEDARBETARPERSPEKTIVET
Bedömning av måluppfyllelse
Resultat - Medarbetarperspektivet 2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Andel medarbetare som upplever att derasnärmaste chef kommunicerar enh/avd mål på ett
tydligt sätt
Andel medarbetare med förtroende för chefenssätt att leda
Andel medarbetare som känner delaktighet
Andel medarbetare med Individuellutvecklingsplan
Hälsofrämjande arbetsklimatObligatorisk -Total sjukfrånvaro < 5%
Obligatorisk - Andel sjukskrivna medhandlingsplan för återgång i arbete
Andel enheter med personalförsörjningsplan
Andel yrkesgrupper med långsiktiga lönemål
MåluppfyllelseMål
Strategin i medarbetarperspektivet är att vi ska vara en attraktiv arbetsplats. Målet är delvis uppfyllt. Vi har förbättrat oss på en del områden, men försämrat oss inom andra. Se nedan.
Väsentliga insatser och resultat
Vi arbetar vidare med att utveckla formerna för arbetsplatsträffar mm enligt det nya samverkansavtalet. Välfungerande arbetsplatsträffar med möjlighet till bra dialog mellan chef och medarbetare, leder förhoppningsvis till att våra medarbetare känner en större delaktighet och en större möjlighet att påverka. Detta är en viktig del för att klara strategin att vara en attraktiv arbetsplats. En åtgärd som, tillfälligt, motverkar vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats är införande av varannan helg och borttagande av arbetstidsmodellen 90-10 inom MSK. Omställningsarbetet och hanterande av missnöjda medarbetare har tagit mycket tid och kraft i organisationen. Att var en attraktiv arbetsplats är också viktigt för att klara vår kompetensförsörjning, då vi står inför stora pensionsavgångar. Våra enheter har fått i uppdrag att ta fram strategiska personalförsörjningsplaner som är ett nödvändigt underlag för vår planering och strategi inför framtiden. Det är glädjande att vi, första kvartalet, når målet att sjukfrånvaron ska vara under 5 %. Det har vi inte gjort tidigare. En farhåga är dock att ovanstående förändring kan påverka resultatet i negativ riktning. En kartläggning har gjorts vad gäller behov av specialistutbildade sjuksköterskor under kommande femårsperiod. Vi har påbörjat en diskussion
2010-04-23 sidan 20 av 25
20
om hur vi ska planera för att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor i våra verksamheter och samtidigt möta förestående pensioneringar för nämnda grupper. Förhoppningsvis är också en lösning på gång vad gäller akutjouren inom MSK som idag bemannas av hyrläkare. Vad gäller strategiskt lönearbete så arbetar vi vidare med att tydliggöra löneprocessen, vi har haft utbildningar för chefer, fackligt förtroendevalda och medarbetare och kommer att fortsätta arbeta med utveckling av processen. Det är viktigt att medarbetarna får en ökad förståelse för löneprocessen.
Analys och reflektion
Enligt vår åtgärdsplan som lämnades in för 2010 som en del av vår verksamhetsplan, skulle vi minska med 15 heltidstjänster. Istället har vi ökat med 17. Neddragningen som var planerad har skett enligt planerna, men att vi ändå ökat beror på tre olika saker; Övertagande av VC Boxholm: 11,83 tjänster Ökat antal AT-läkare: 8,00 tjänster (intag i februari enligt plan) Omställningsenheten: 12,65 tjänster (övertaliga medarbetare som inte fått placering ännu, belastar centrala medel) Dessutom har vi slutat köpa tjänster av Proxima motsvarande 1,0 tjänst. Vi står inför en stor utmaning då många av våra medarbetare just nu är besvikna på oss som arbetsgivare efter att vi, pga ekonomin, tvingats vidta åtgärder som innebär en försämring av våra medarbetares arbetsmiljö och synen på oss som en attraktiv arbetsgivare. Arbetsplatsträffarna är ett viktigt forum för att kunna föra dialog med våra medarbetare kring detta och för att hitta sätt att, tillsammans med dem, se framåt och fortsätta bedriva en bra verksamhet. Vi har läkarbrist inom bl a MSK och primärvård och har tvingats använda hyrläkare. Läkarförsörjningen är en viktig strategisk fråga som vi måste arbeta med framöver. Ett av våra mål är att ta fram långsiktiga lönemål för samtliga yrkesgrupper. Det pågår ett sådant landstingsövergripande arbete och det känns därför fel att ta fram något för NSV som sen inte överensstämmer med tankarna inom LiÖ. Förhoppningsvis kan gruppen presentera förslag till lönemål för åtminstone några, strategiskt viktiga, yrkesgrupper under 2010.
2010-04-23 sidan 21 av 25
21
Utfall nyckelindikatorer
Strategi 1: Vara en attraktiv arbetsplats
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning
Målvärde10 Utfall11
Senast föreg.
utfall Mät-
tidpunkt12
Tydliga verksamhetsmål
Andel medarbetare som upplever att deras närmaste chef kommunicerar enh/avd mål på ett tydligt sätt *(LiÖ-gemensam medarbetarenkät, alla enh.)
100 % 88 % Ny indikator 2009 april
Utveckling av ledar- och medarbetar-skap
Förtroende för chefens sätt att leda verksamheten *(LiÖ-gemensam medarbetarenkät, alla enh.)
80 % 72 % Ny indikator 2007 sept
Medarbetare som känner delaktighet i arbetet *(LiÖ-gemensam medarbetarenkät, alla enh.)
80 % 54 % 63 % 2009 okt
Strategisk kompetens-försörjning
Medarbetare med individuell utvecklingsplan *(LiÖ-gemensam medarbetarenkät, alla enh.)
100 % 72 % 69 % 2009 okt
Andel enheter med personalförsörjningsplan *(MSK, PHE, Rehab Väst,, PVV, LPÖ, SVR, Elsa/AT, AMC, FoU-enh.)
100 % 40 % Ny indikator 2010 mars
Hälsofrämjande arbetsplats
Medarbetare som upplever ett hälsofrämjande arbetsklimat *(LiÖ-gemensam medarbetarenkät, alla enh.)
90 % 77 % 80 % 2009 okt
Total sjukfrånvaro *(Personaldatalager, alla enh.)
< 5 % 4,78 % 5,30 % 2010 mars
Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete *(IT-stöd Adato, Personalchef, alla enh.)
100 % 31 % 20 % 2010 mars
Strategiskt lönearbete
Andel yrkesgrupper med långsiktiga lönemål *(Personalchef, alla yrkesgrupper)
100 % 0 % 0 % 2010 mars
10 Enligt enhetens styrkort 2010 11 Senast mätta utfall under 2010 12 År och månad för mätning av senaste utfall
2010-04-23 sidan 22 av 25
22
EKONOMIPERSPEKTIVET
Bedömning av måluppfyllelse
Resultat - Ekonomiperspektivet 2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%Andel enheter med finansierad ny verksamhet
Obligatorisk - Total lönekostnadsutveckling
Andel enheter med hjälpmedelskostnader i nivåmed budget
Andel enheter med läkemedelskostnader i nivåmed budget
Andel enheter med kostnader för medicinskservice i nivå med budget
Andel enheter med positivt resultat
Andel enheter med positivt eget kapital
MåluppfyllelseMål
Strategin i ekonomiperspektivet är ekonomisk långsiktighet. Den mäts med sju indikatorer varav en når målet. Strategin bedöms ej vara uppfylld.
Väsentliga insatser och resultat
Insatser för att bringa ekonomin i balans följer åtgärdsplanen i verksamhetsplanen. Åtgärderna och bedömt utfall redovisas i bilaga till denna rapport. Majoriteten av åtgärderna är genomförda eller pågår. Införande av varannan helg får större ekonomiskt genomslag än budget tack vare ersättning för övertaliga. Ersättningen överstiger den negativa ekonomiska konsekvensen av att ta bort arbetstidsmodellen. Bemanningsenhet har startats, temporär omställningsenhet inrättats, vårdnära service införs, VC Boxholm har integrerats med PVV, NSV-jouren har lagts ned, SVR har tagit över FTVs telefonjour. Men åtgärder avseende kostnadsutveckling för lab, röntgen och läkemedel har fått omvänd effekt p g a ökande volymer av patienter, av att NSV tar ansvar för fler patientgrupper och på grund av att lab har förändrat prislista och primärvårdens abonnemang på ett ogynnsamt sätt. Psykiatrin vid LiM har övertagit ansvar för driften av B-receptionen. Förskrivning av hjälpmedel ses över och samverkan sker över vårdcentralsgränser för att bemanna VC Boxholm med läkare. För redovisning av belopp hänvisas till bilagan.
2010-04-23 sidan 23 av 25
23
Analys och reflektion
Av nyckelindikatorerna som visar andel enheter med positivt resultat och positivt eget kapital framgår att utvecklingen av läkemedel, medicinsk service och lönekostnader skapat obalans i ekonomin. Trenden är vikande och hotar långsiktigheten. Lönekostnadsutvecklingen skiljer från målet, men har sin förklaring dels i beslutet att öka antalet AT-block, dels av att lönekostnaden för omställningen bokförs hos NSV, vilket inte budgeterades. Båda avvikelserna finansieras av särskilda intäkter. Ett reviderat mål skulle bli 3,5 % medan helårsbedömningen pekar mot 3,8 %. Åtgärder i åtgärdsplanen som inte får avsedd ekonomisk verkan och andra negativa ekonomiska konsekvenser framtvingar ytterligare behov av reducerad lönekostnad. Samtidigt utvecklas efterfrågan och produktionen i omvänd riktning. NSV har en god tillgänglighet med ökande produktion mätt i vårdtillfällen och vårddagar. Medelvårdtider reduceras varje månad under första kvartalet. Kvartal 1 2009 2010 Förändring Varav f d
avd 104 1) Vårdtillfällen 1043 1321 278 177 Vårdtid (dgr) 6742 8251 1509 973 Medelvårdtid Jan Feb Mar
6,56,4 6,5 6,5
6,27,3 5,8 5,6
-0,3+0,9-0,7-0,9
Tabell: vårdproduktion närsjukvårdens slutenvård (MSK och PHE) 1) 12 vpl från OC tillkom 1 okt 2010. Med medelvårdtid 5,5 dagar motsvarar dessa platser 177 vårdtillfällen och 973 dagar. Överskjutande förändring är ökad produktion.
Ökade volymer märks inom slutenvården på MSK, som under första kvartalet haft en beläggningsgrad på 108 % av vårdplatserna. För att hantera in- och utskrivning betraktas 90 % som fullbelagt. Ökad produktion höjer de produktionsrelaterade kostnaderna och skapar ännu högre krav på besparingar inom andra områden för att vara långsiktigt hållbart. Intäkter kopplade till output, till tillgänglighet och effektivt omhändertagande skulle pedagogiskt kunna stimulera i en riktning mot LIÖ:s målbild. I nuläget har närsjukvårdens underleverantörer rörliga intäkter och kostnader medan närsjukvården endast har rörliga kostnader trots ansvaret för slutlig output. Mellan 2004 och 2008 skedde kontinuerligt en ekonomisk reglering mellan närsjukvårdsområdena med koppling till volymer. Det är ett slutet närsjukvårdssystem som man frös 2008, då NSV:s omhändertagandenivå var relativt låg och har inte uppdaterats sedan dess. NSV har återupprättat, och kanske överträffat, tidigare omhändertagande men tjugotre (23) mkr årligen tas bort från NSV:s kapitering utan korrelation till aktuella volymer baserat på en situation för flera år sedan. Modellen borde uppdateras.
2010-04-23 sidan 24 av 25
24
En särskild fråga som NSV uppmärksammar och som måste ses över är DC:s debitering av laboratoriediagnostik. NSV:s bedömning av lab.kostnader i helårsbedömningen vilar på budget. Utfallet i bokföringen är orealistiskt och indikerar kraftigt ökade kostnader, som vid beaktande skulle innebära 6-8 mkr sämre resultat än vad som ingår i helårsbedömningen. I prisärendet inför förändringen av prislistan ersattes närsjukvården i väster, exklusive primärvård, med 392 tkr som kompensation. Ökning är 4-6 mkr. Primärvården i väster bedömdes få en kostnadsminskning på 750 tkr, som också är beslutat att reducera kapiteringen med 2011. Ökningen är istället 2-3 mkr. Utfallet bedöms som orealistiskt att bygga in i helårsbedömningen och NSV väntar nu på att DC ska utreda frågan tillsammans med CMS.
Aktuell ekonomi
I delårsbokslutet efter mars är resultatet -7,3 mkr. I helårsbedömningen 2010 bedöms resultatet blir -8,5 mkr. Helårsbedömningens negativa resultat motsvarar kostnaden för tre dagars drift av verksamheten och är en avvikelse på 7 ‰ av omslutningen. Två trendbrott i resultat vill vi fästa uppmärksamhet på avseende primärvården. Det ena är att mars månad visade underskott i läkemedels-resultatet, vilket är första gången det sker sedan övertagandet av kostnadsansvaret. Det andra är att primärvården gör en helårsbedömning med ett märkbart underskott. Övertagandet av VC Boxholm har inneburit kostnader som är högre än bedömt. Vidare har borttagen avdragsrätt för moms på diabetesstickor inverkat kraftigt negativt på primärvårdens ekonomi. Hopp sätts till positivt besked från SKL i förhandlingarna med staten och kompensation till primärvården. Läkemedelskostnader ökar inom MSK inom bl a neurologi och hematologi på grund av nya preparat och patientgrupper. Inom psykiatrin fortsätter NP-läkemedel att öka, men har senaste året balanserats av patentutgång för Risperdal. Den effekten ebbar ut medan NP-läkemedlen fortsätter öka. Resultatet i helårsbedömningen uppvisar en försämring. För att sätta förändringen i annat ljus redovisas här några förändringar som skett efter årsbokslutet (som var -12,7 mkr): hyreskostnadsökning 7 mkr, ramreduktion 8 mkr, ändrad primärvårdskapitering 5 mkr, uppstart av bemanningsenhet, momskostnaden på diabetesstickor 1,2 mkr, Tysabri 1,3 mkr. Mot bakgrund av dessa förändringar och att förämringen i helårsbedömning mot budget är 2 mkr bedöms resultatet som förhållandevis gott och ryms inom det egna kapitalet.
2010-04-23 sidan 25 av 25
25
Utfall nyckelindikatorer
Strategi 1: Ekonomisk långsiktighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan
uppföljning Målvärde
13 Utfall14
Senast
föreg. utfall Mät-
tidpunkt15
Ny verksamhet ska vara finansierad. Tänka utifrån alla perspektiv.
Andel enheter med finansierad ny verksamhet
100 % 50 % 100 % 2010 mar
Finansierad lönekostnads-utveckling
Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år
1,5 % 5,6 % 5,6 %
2010 mar
Kostnads-effektivitet
Andel enheter som har hjälpmedelskostnader i nivå med budget
100 % 100 % 50 % 2010 mar
Andel enheter som har läkemedelskostnader i nivå med budget
100 % 21 % 38 % 2010 mar
Andel enheter som har kostnader för medicinsk service i nivå med budget
100 % 14 % 18 % 2010 mar
Andel enheter med positivt resultat
75 % 50 % 57 % 2010 HÅ
Enheterna får bära med sig del av eget kapital
Andel enheter med positivt eget kapital
100 % 81 % 90 % 2010 HÅ
13 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 14 Senast mätta utfall under 2010 15 År och månad för mätning av senaste utfall
Blankett 1
209 Närsjukvård i västra Österg
Sta
Resultaträkning (tkr)Helårsbedömn
03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009
IntäkterKoncernbidrag 1 929 1 625 1 977 1Patientavg sjukvård/tandvård 26 480 26 855 25 659Försäljning sjukvård/tandvård 1 057 430 1 040 927 999 040 2Försäljning utbildning 1 826 1 677 2 428Försäljning övriga tjänster 26 698 31 551 18 313 3Statsbidrag 1 993 1 654 3 131Bidrag för personal 1 322 800 1 401Övriga bidrag 6 181 6 283 7 023Försålt mtrl varor övr intäkt 1 957 1 785 2 430Summa Intäkter 1 125 816 1 113 157 1 061 402
PersonalkostnaderLönekostnader -446 145 -436 702 -429 679 4Arbetsgivaravgifter -199 003 -194 718 -190 180 4Övriga personalkostnader 1 183 -2 747 -293Summa Personalkostnader -643 964 -634 167 -620 152
Övriga kostnaderKostnader för köpt verksamhet -117 607 -116 064 -100 957Verksamhnära material o varor -213 745 -209 157 -203 878 5Lämnade bidrag -1 673 -3 247 -1 728Övriga verksamhetskostnader -154 943 -154 470 -145 746 4Summa Övriga kostnader -487 967 -482 938 -452 309
AvskrivningarAvskrivningar -2 466 -2 456 -2 230Summa Avskrivningar -2 466 -2 456 -2 230
Verksamhetens finansiella kostnader/intäkterFinansiella intäkter 191 517 606Finansiella kostnader -110 -91 -189Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 81 426 417
Årets resultat -8 500 -5 978 -12 873
Noter till resultaträkningen:1) Koncernbidragsökning reservkraftsanläggning (0,3 mkr) 2) Vårdvalsmodellen (-5 mkr), avd 104 från OC (+22 mkr), reducering ram (-8 mkr), reducering minskad adm (-1,4 mkr), index, avgifter och omklassificering läkemedel (+11 mkr), verksamhetsomställning (+3,2 mkr), riktade behov (+1,6 mkr). Ur tidigare ram bryts ut till rörlig bonus (+/-7,6 mkr), utökning AT-verksamhet (+5,4 mkr). 3) Varav samordningsförbundet 7,4 mkr 2010, 6,9 mkr 2009 4) Lönekostnadsökningar över budget är omställningsenhet (4 mkr), AT-verksamhet (5 mkr), tidsförskjutning åtgärdsplan1 månad (0,7 mkr) 5) Kostnader läkemedel (-3,7 mkr), måltider SV (-1 mkr)
Blankett 1
209 Närsjukvård i västra Österg
KassaflödesanalysHelårsbedömn
03-2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat -8 500Justering för av- och nedskrivningar 2 466
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -6 034
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -672Ökning/minskning förråd och varulager 563Ökning/minskning kortfristiga skulder -12 1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 155
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -4 100 2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 100
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Justering av ingående eget kapital 0
Årets kassaflöde -10 255
Likvida medel vid årets början 52 852Likvida medel vid årets slut 42 597
Noter till kassaflödesanalysen:1) Minskad semesterskuld 2) Enligt förslag till beslut i denna skrivelse
Investeringsredovisning
NettoinvesteringHelårsbedömn
03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009
Inventarier 3 200 2 400 1 288 1Medicinteknisk apparatur 900 400 289 1Summa 4 100 2 800 1 577
Noter till Investeringsredovisning:1) Förslag till beslut om utökning biläggs denna skrivelse och avser investeringar i samband med VNS (0,9 mkr), flyttav HAB och LSS till LiM (0,4 mkr)
Blankett 1
209 Närsjukvård i västra Österg
Balansräkning (tkr)Helårsbedömn
03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009
TILLGÅNGAR
Inventarier 7 336 6 008 5 137 1Datautrustning 0 0 28Medicinteknisk apparatur 7 386 7 655 7 923Summa Anläggningstillgångar 14 722 13 663 13 088
Förråd mm 1 750 1 750 2 313Övriga kortfristiga fordringar 0 0 68Förutbet kostn upplupna intäkt 2 300 2 300 1 561Kassa och bank 42 597 37 229 52 852Summa Omsättningstillgångar 46 647 41 279 56 794
SUMMA TILLGÅNGAR 61 369 54 942 69 882
EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER
Balanserat eget kapital 23 596 19 169 36 469Årets resultat -8 500 -6 500 -12 873Summa Verksamhetens eget kapital 15 096 12 669 23 596
Personalens skatt avg löneavdr 0 0 -7Semlöneskuld okomp övertid mm 34 139 30 139 34 104Upplupna kostn förutbet intäkt 12 134 12 134 12 189Summa Skulder 46 273 42 273 46 285
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 61 369 54 942 69 882
Noter till balansräkningen1) Enligt investeringsbudget och bifogat förslag till beslut.
Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel
Tidpunkt för rapportering: enligt fastställd tidplanRapporteringssätt: som bilaga till delårsrapport
Produktionsenhet (nr) 209
Bedömningen gjord av Grefbäck
Utfall kostn per 03 (tkr) 5)
Utfall kostn per 08 (tkr) 5)
Helårsbedömn av kostn exkl regl PV över-/underskott (tkr)
Helårsbedömning över-/underskott allmänläkemedel
Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över/ underskott (tkr)
Allmänläkemedel 1)33 988 134 009 2 620 136 629
Klinikläkemedel 2)5 446 24 347 -1 410 22 937
Fokusläkemedel 3)866 2 545 2 545
Övriga läkemedel 4)4 502 17 020 17 020
PE totalt 44 802 0 177 921 1 210 179 131
4) Avser läkemedel via rekvisition, läkemedel med landstingssubvention och övriga läkemedel konto 56110, 56111, 56112, 56113, 56114, 56125, 56130 samt 561955) Utfall exkl reglering över-/underskott allmänläkemedel
Blankett 2B (endast närsjukvården)
1) Primärvårdens konto 55940 (hanteringskostnad Apodos) samt läkemedelskonto 56123 och 56126. I kolumnen för helårsbedömning av reglering över/underskott allmänläkemedel anges den del av konto 56131, som avser primärvård.2) Sjukhusens receptläkemedel på konto 56124 och 56127. I kolumnen för helårsbedömning av reglering över/underskott allmänläkemedel anges den del av konto 56131, som avser sjukhusvård.3) Primärvårdens och sjukhusens fokusläkemedel på konto 56129.
BILAGA 3Åtgärdsplan Budget 2010
Tillkommande/avgående kostnader: (mkr) Engångskostnad RPR (3 mkr ned) 2
Resultat 2010 -13 Hyreskostnader -7Generell reducering 2010 (1,5 %) -8 Löneökningar (+VC/avd-helgtj.) -10Tillkommande/avgående kostnader -9 Indexuppräkning 11Behov av åtgärder 2010 -30 Primärvårds-/läkemedelskapitering -5
Summa -9 mkr Åtgärd Konsekvensbeskrivning
i samband med VerksamhetsplanGrund för bedömning i samband med Helårsbedömning
VP2010
HÅ 2010
VP2010
DÅ032010
HÅ 2010
Helgtjänstgöring och bemanningsenhet
Arbetstidsmodell 90-10 tas bort. Fler vikariat, sämre rekryteringsläge, svårare att lösa sommarbemanning, större risk för sjukfrånvaro, sämre arbetsmiljö. I kombination med en särskild bemanningsenhet kan vikariatsbehov erbjudas inom enheten
Genomfört, men förskjuten schema-ändring, reducerad effekt enligt utredning (Skill), reducering för finansiring bemanningsenhet samt erhållen ersättning för omställning. De anställda inom bemanning och omställning är bokförda på NSV med ersättning från REC (reducerar ej personalstat men kostnaderna) 5,5 8,9 -15 -3 -15Volymökning SV med högre måltidskostnader -1,0
Akutläkarlösning Red hyrläkarbem., ökad patientsäkerhet, osäkrare bem.situation Tidsförskjutning. 3,0 2,0
Allmänläkemedel Red kostnad aktivt arbete förskrivning och följsamhet till REK-listaKlart men även motverkande av merkostnad moms diabetesstickor, övertagande Tysabripatienter 1,9 -0,9
Lab och röntgen Reducerad kostnad arbete mot volymer i nivå 2008 inom PVKlart men motverkande effekt av höjda abonnemang och priser (trots kalkylerad prissänkning!?) 1,7 -1,3
Koncernbidrag Hyreskompensation engångsersättning Klart 1,5 1,5Tidigare handlingsplaner Redan genomförda förändringar får helårseffekter Klart 1,1 1,1
Uppsägning av avtal Uppsägning av avtal om personalsamverkan med Proxima och arbetet utförs istället av egen personal Klart men mindre omfattning JC 1,0 0,5
MottagningspersonalFörändrad arbetsbelastning på egen personal genom något reducerad bemanning Klart 1,0 1,0
Läkarsekreterare Förändrad arbetsbelastning på egen personal genom något reducerad bemanning och fler uppgifter Klart 1,0 1,0
Sälja resurser Sälja resurser till underbemannad vårdcentral med något reduceradbemanning för säljande enhet Klart 0,9 0,9
Erhållen kompensation omställning samt större hyrläkarbehov VC än som kunde bedömas före övertagande 0,6
SamverkanSamverkan kring slutenvård och mobila team inom psykiatrin med förändrad arbetsbelastning på egen personal Klart 0,6 0,6
NSV-jour Borttag av NSV-jour. Ingen primärjour för SAH kväll/natt, ökad arbetsbelastning för bakjour Pågår 0,5 0,3
Närlab Förändrad lösning medicinsk service nattöppet och stängt närlabInställt (patientsäkerhet) och omvänd effekt p g a volymförändringar.Effekt av lab inte medräknad p g a orimlighet 0,5 -0,5
Vikariat Vakanshålla vik med förändrad arbetsbelastning på egen personal Pågår 0,3 0,3B-reception Psykiatrin tar över ansvar och reducerar servicenivå vid B-rec Något högre kostnader p g a invest. 0,2 0,2Bassängavgifter Uttag av avgifter enligt LIÖ-beslut Pågår 0,2 0,2Semesterplanering Förändrad semesterplanering psykiatri Planerat 0,1 0,1Bilar Reducera antalet bilar och högre krav på planering Klart 0,1 0,1
Övrigt
Mindre provtagning, förändrad semesterplanering, högt semesteruttag, kap.planering, red. av överbeläggningar, bättre följsamhet till rek. för klinikläkemedel, läkemedelsgenomgång i primärvård, ApoDos för patienter med stabil medicinering, VNS steg 1, förändring betalningsfria dagar för kommunerna
Införande VNS högre kostnader än planerat. Erhållen ers omställning (utöver PV). Övriga ej specificerade besparingar inom samtliga enheter. 3,4 5,9 20 24
Summa åtgärder 24,5 21,5Resultat -6,5 -8,5Förändring antal anställda (heltidsmått) -15 17 9
Redovisning av ekonomiska effekter (mkr)
Produktionsenhet: 209 NSV
Uppgiftslämnare: Peter Grefbäck
Redovisning av förväntade effekter på antal anställda (heltidsmått)
DÅ 03 Bilaga 4 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Närsjukvården i västra Östergötland NSV 209 Peter Grefbäck 2010-04-21 Landstingsstyrelsen Underlag för investeringsbeslut
Produktionsenheten avser att brett införa vårdnära service och därigenom uppnå sortimentsbegränsning, minimerade förråd, mer rationell hantering och bättre lokalutnyttjande. Antalet förråd och insatsen vid inventering kan minskas. Investeringarna omfattar inventarier/skåp och uppgår för aktuella installationer till 900 tkr. Landstingsinterna FM-centrum ansvarar för planering och struktur. LSS och Habilitering ingår i Psykiatri- och habiliteringsenheten i närsjukvården och har under våren flyttat ur externa lokaler in i lasarettet i Motala. Investeringarna överstiger plan med 300 tkr. Av arbetsmiljöskäl har investering i medicinrum vid Rättspsykiatriska regionkliniken skett, vilket inte var planerat och överstiger planen med 100 tkr. Produktionsenheten Närsjukvården i västra Östergötland begär att få utöka investeringsbudget med 1 300 tkr, från beslutade 2 800 tkr till 4 100 tkr.
Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef