1.1.1.1.218.000-MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA1.1.1.1.218.000-MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PP-...

25
1.1.1.1.218.000-MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PP- 218-001 Contribuir, incentivar y estimular la creación de condiciones apropiadas para que la investigación, la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen el crecimiento económico y a una mejor calidad de vida en los costarricenses, beneficiando así a empresarios, investigadores, académicos, estudiantes y la población en general. MISION INSTITUCIONAL: El conocimiento es la base del desarrollo de los países. El futuro de la sociedad costarricense se sustenta en el conocimiento y por tanto en la capacidad de contar con recursos humanos de elevada calificación basados en uno de los mejores sistemas educativos del continente y una infraestructura tecnológica, para orientar el país hacia un modelo de desarrollo más competitivo y congruente con los desafíos de la sociedad contemporánea. VISION INSTITUCIONAL: 1. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación. 2. Elaborar un plan estratégico que permita el aumento en la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) hasta el 1% del PIB. 3. Reducir la brecha digital, mediante el diseño, equipamiento y funcionamiento de Centros Comunales Inteligentes y otros productos conexos. 4. Apoyar y promocionar la ciencia, la tecnología e innovación, mediante la capacitación y otros servicios. 5. Ampliar la cobertura de participación de la población costarricense en actividades de Ciencia y Tecnología. PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

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1.1.1.1.218.000-MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

PP- 218-001

Contribuir, incentivar y estimular la creación de condicionesapropiadas para que la investigación, la innovación, elconocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen elcrecimiento económico y a una mejor calidad de vida en loscostarricenses, beneficiando así a empresarios, investigadores,académicos, estudiantes y la población en general.

MISION INSTITUCIONAL:

El conocimiento es la base del desarrollo de los países. El futurode la sociedad costarricense se sustenta en el conocimiento y portanto en la capacidad de contar con recursos humanos de elevadacalificación basados en uno de los mejores sistemas educativos delcontinente y una infraestructura tecnológica, para orientar elpaís hacia un modelo de desarrollo más competitivo y congruentecon los desafíos de la sociedad contemporánea.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación.2. Elaborar un plan estratégico que permita el aumento en lainversión en Investigación y Desarrollo (I+D) hasta el 1% del PIB.3. Reducir la brecha digital, mediante el diseño, equipamiento yfuncionamiento de Centros Comunales Inteligentes y otros productosconexos.4. Apoyar y promocionar la ciencia, la tecnología e innovación,mediante la capacitación y otros servicios.5. Ampliar la cobertura de participación de la poblacióncostarricense en actividades de Ciencia y Tecnología.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 218-002

6,374,000,000COORDINACION Y DES. CIENTIF,YTECNOLOGICO

100.00%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

6,374,000,000 100.00%Totales

1. Replantear el actual sistema de innovación para superar lasbarreras detectadas y que impiden su funcionamiento eficiente.2. Implementar una estrategia para incrementar la inversión eninvestigación y desarrollo(I+D)como porcentaje del PIB.3. Fortalecer la plataforma y el contenido de los serviciosdigitales para reducir la brecha digital, entre las zonas ruralesy sectores sin acceso actual con respecto a las zonas urbanas ysectores que lo utilizan comúnmente.4. Aumentar la formación y actualización de capital humano conconocimientos especializados en ciencia y tecnología.5. Apoyar y promover proyectos de investigación, desarrollo einnovación.6. Promover un desarrollo científico y tecnológico en regiones delpaís para acortar la brecha del conocimiento entre las zonasurbanas y rurales.7. Apoyar y promover proyectos y actividades que permitan un mayoracceso y participación de poblaciones vulnerables en ciencia ytecnología, para disminuir la brecha entre ellas y el resto de lapoblación en este campo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 218-003

2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1,900,988,008 2,939,788,000 5,798,492,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 5,798,492,000 2,939,788,000 1,900,988,008

1160 INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS

PÚBLICOS GENERALES

1,900,988,008 2,939,788,000 5,798,492,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 72,759,999 77,126,000 575,508,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 575,508,000 77,126,000 72,759,999

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 21,000,000 22,260,000 500,355,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

21,000,000 22,260,000 500,355,000

213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 51,759,999 54,866,000 75,153,000

2134 OTROS COMBUSTIBLES 51,759,999 54,866,000 75,153,000

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 220,665,000 0 03

34 EDUCACIÓN 0 0 220,665,000

3450 ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN

NIVEL

220,665,000 0 0

2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,126,019,368 2,845,914,000 5,739,000,000

11 GASTOS DE CONSUMO 2,371,285,000 1,335,351,000 610,909,295

111 REMUNERACIONES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000

1111 SUELDOS Y SALARIOS 350,505,241 602,716,000 982,025,000

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 64,563,879 114,493,000 158,645,000

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 195,840,175 618,142,000 1,230,615,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,367,715,000 1,510,563,000 1,515,110,073

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

1,503,505,342 1,493,157,000 3,334,432,000

1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO

4,344,730 9,710,000 20,124,000

1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

7,259,999 7,696,000 13,159,000

2 GASTOS DE CAPITAL 68,393,639 171,000,000 635,000,000

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 10,000,000 0

PP- 218-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

2110 EDIFICACIONES 0 10,000,000 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 635,000,000 161,000,000 68,393,639

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 68,393,639 161,000,000 635,000,000

2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000

001 INGRESOS CORRIENTES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000

1 SERVICIOS 159,981,197 551,774,000 1,133,515,000

001 INGRESOS CORRIENTES 159,981,197 551,774,000 1,133,515,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,077,139 67,958,000 98,100,000

001 INGRESOS CORRIENTES 36,077,139 67,958,000 98,100,000

5 BIENES DURADEROS 68,393,639 171,000,000 635,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 53,352,790 0 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 15,040,848 171,000,000 635,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,514,891,911 1,508,973,000 3,366,715,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,514,891,911 1,508,973,000 3,366,715,000

2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

893 COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y

TECNOLOGICO

684,736,008 3,016,914,000 6,374,000,000

895 TRANSFERENCIAS VARIAS 1,509,676,999 0 0

PP- 218-005

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 72 0 72

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

8 0 83 ADMINISTRATIVO

53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2 0 25 TECNICO

6 0 69 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

158,645,000 1,140,670,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

982,025,000

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 548,582,000 0 548,582,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,000,000 0 10,000,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 111,964,000 0 111,964,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

161,541,000 0 161,541,000

00303 DECIMOTERCER MES 61,678,000 0 61,678,000

00304 SALARIO ESCOLAR 44,157,000 0 44,157,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,103,000 0 44,103,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 68,466,000 68,466,000

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 3,701,000 3,701,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 35,158,000 35,158,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 11,103,000 11,103,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 22,205,000 22,205,000

PP- 218-006

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y

CARGAS SOCIALESBASET O T A L

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 18,012,000 18,012,000

2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000

INGRESOS CORRIENTES 2,179,372,159 2,845,914,000 5,739,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 2,179,372,159 2,845,914,000 5,739,000,000

FINANCIAMIENTO 15,040,848 171,000,000 635,000,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 15,040,848 171,000,000 635,000,000

2,194,413,008 3,016,914,000 6,374,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 415,069,120 717,209,000 1,140,670,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 154,817,372 300,834,000 548,582,000

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 154,817,372 300,834,000 548,582,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,676,320 7,000,000 10,000,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,676,320 7,000,000 10,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 194,011,549 294,882,000 423,443,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 55,765,937 81,565,000 111,964,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

68,325,535 101,439,000 161,541,000

00303 DECIMOTERCER MES 26,255,837 46,879,000 61,678,000

00304 SALARIO ESCOLAR 19,825,574 28,499,000 44,157,000

PP- 218-007

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 23,838,665 36,500,000 44,103,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

31,505,266 54,237,000 72,167,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

29,895,232 51,456,000 68,466,000

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

1,610,034 2,781,000 3,701,000

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

33,058,613 60,256,000 86,478,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

15,350,120 26,423,000 35,158,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

4,830,047 8,344,000 11,103,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

9,660,092 16,689,000 22,205,000

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

3,218,354 8,800,000 18,012,000

1 SERVICIOS 159,981,197 551,774,000 1,133,515,000

101 ALQUILERES 27,889,827 186,000,000 439,000,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

0 138,000,000 215,000,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

840,679 5,000,000 13,000,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 26,881,148 40,000,000 197,000,000

10199 OTROS ALQUILERES 168,000 3,000,000 14,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 6,123,275 38,200,000 112,120,000

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 7,000,000 6,900,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 16,200,000 18,560,000

10203 SERVICIO DE CORREO 168,255 2,000,000 2,000,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,955,020 13,000,000 79,660,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 5,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34,671,216 63,420,000 112,200,000

10301 INFORMACION 11,678,702 12,720,000 23,000,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,152,670 33,500,000 72,000,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,816,194 9,000,000 10,000,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 23,650 5,000,000 1,000,000

10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 2,000,000 5,000,000

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0 200,000 200,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

0 1,000,000 1,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57,251,362 120,000,000 212,195,000

PP- 218-008

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0 0 4,000,000

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 500,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

14,500,000 45,500,000 115,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

41,850,000 33,500,000 25,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 768,757 38,000,000 57,695,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 132,604 3,000,000 10,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,251,425 31,794,000 43,000,000

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 246,545 1,794,000 2,000,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,236,155 10,000,000 17,000,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,194,877 10,000,000 12,000,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,573,847 10,000,000 12,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

6,592,901 15,000,000 20,000,000

10601 SEGUROS 6,592,901 15,000,000 20,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,839,196 18,000,000 29,000,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,083,746 6,000,000 10,000,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

3,768,885 9,000,000 15,000,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

986,565 3,000,000 4,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,053,830 75,270,000 163,500,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

0 44,500,000 50,000,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

3,573,330 5,300,000 8,000,000

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE COMUNICAC.

496,000 3,120,000 5,000,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

238,000 2,150,000 5,000,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

746,500 20,000,000 95,000,000

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

OTROS EQUIPOS

0 200,000 500,000

109 IMPUESTOS 218,162 1,590,000 1,000,000

10999 OTROS IMPUESTOS 218,162 1,590,000 1,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 90,000 2,500,000 1,500,000

19905 DEDUCIBLES 90,000 2,000,000 1,000,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 500,000 500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,077,139 67,958,000 98,100,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,843,876 22,200,000 35,500,000

PP- 218-009

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,167,761 13,000,000 23,000,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

22,841 1,000,000 2,000,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,653,273 8,000,000 10,000,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0 200,000 500,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,433,076 2,500,000 3,000,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,433,076 2,500,000 3,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

4,881,124 8,290,000 9,000,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 20,767 530,000 500,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 26,229 60,000 1,000,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

4,815,777 6,500,000 6,000,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 500,000 500,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 18,350 500,000 0

20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

0 200,000 1,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,718,048 12,600,000 25,000,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 149,727 1,000,000 5,000,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,568,321 11,600,000 20,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

7,201,013 22,368,000 25,600,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

2,007,022 4,240,000 5,000,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 100,000 100,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

3,351,044 7,618,000 6,000,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 556,197 3,000,000 5,000,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 273,506 2,650,000 6,000,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 200,000 500,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

20,346 2,000,000 2,000,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

992,897 2,560,000 1,000,000

5 BIENES DURADEROS 68,393,639 171,000,000 635,000,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 68,393,639 161,000,000 635,000,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0 5,000,000 5,000,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,446,210 40,000,000 20,000,000

PP- 218-010

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 5,719,648 11,000,000 250,000,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,342,794 58,000,000 100,000,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,884,987 32,000,000 250,000,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 5,000,000 5,000,000

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

0 10,000,000 5,000,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 10,000,000 0

50201 EDIFICIOS 0 10,000,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,514,891,911 1,508,973,000 3,366,715,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

1,503,287,180 1,491,567,000 3,333,432,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

1,503,287,180 1,491,567,000 3,333,432,000

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 530,000 11,000,000

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 0 530,000 6,000,000

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 0 5,000,000

603 PRESTACIONES 3,344,730 7,120,000 7,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 2,091,471 4,000,000 4,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES 1,253,259 3,120,000 3,000,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

1,000,000 1,060,000 1,124,000

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

1,000,000 1,060,000 1,124,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

0 1,000,000 1,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 0 1,000,000 1,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

7,259,999 7,696,000 13,159,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

7,259,999 7,696,000 13,159,000

PP- 218-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.218.000 MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-

PARA EL AÑO 2009

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 312,724,272

9544 1MINISTRO (e) ........................... 1,121,850 13,462,20000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 1,076,750 12,921,00000101

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 549,450 6,593,40000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 549,211 6,590,53200101

5985 1GERENTE SERVICIO CIVIL 1 ............... 530,250 6,363,00000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 516,650 6,199,80000101

4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 516,650 Cls c/u (e) 1,549,950 18,599,40000101

9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 509,595 6,115,14000101

11734 2PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 462,750

Cls c/u ................................

925,500 11,106,00000101

11732 4PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 415,300

Cls c/u ................................

1,661,200 19,934,40000101

11735 1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A ........... 400,900 4,810,80000101

11731 13PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 386,100

Cls c/u ................................

5,019,300 60,231,60000101

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 372,850 4,474,20000101

11730 7PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 363,550

Cls c/u ................................

2,544,850 30,538,20000101

969 5ASESOR B a 342,050 Cls c/u (e) ......... 1,710,250 20,523,00000101

11457 2PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a

334,000 Cls c/u ........................

668,000 8,016,00000101

968 1ASESOR A (e) ........................... 306,300 3,675,60000101

11456 6PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a

299,550 Cls c/u ........................

1,797,300 21,567,60000101

11728 4PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a

295,850 Cls c/u ........................

1,183,400 14,200,80000101

15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 270,700 3,248,40000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 212,700 2,552,40000101

13272 1SECRETARIO EJECUTIVO 2 ................. 208,500 2,502,00000101

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 205,450 2,465,40000101

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 200,650 2,407,80000101

12876 2SECRETARIO a 193,000 Cls c/u ........... 386,000 4,632,00000101

14703 1TECNICO 3 .............................. 193,000 2,316,00000101

3162 1CHOFER VICEMINISTRO (e) ................ 191,000 2,292,00000101

10819 5OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 171,600

Cls c/u ................................

858,000 10,296,00000101

10598 2OFICINISTA 1 a 170,400 Cls c/u ......... 340,800 4,089,60000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

627,01400101

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

228,969,11400101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

43,017,65600399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

95,916,63000302

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY 1,085,34400399

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 218-012

GastoObjeto

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

65,624,37000302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

111,964,00000301

180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.

ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR

LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y

SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,

PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y

REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

6,261,60000101

866,190,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 893

PP- 218-013

1.1.1.1.218.000 - MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y TECNOLOGICO

DESPACHO DE LA MINISTRAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir a promover, incentivar y estimular la creación decondiciones apropiadas para que la investigación, la innovación,el conocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen elcrecimiento económico y a una mejor calidad de vida en loscostarricenses, beneficiando así a empresarios, investigadores,académicos, estudiantes y la población en general.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01. Actividades de promoción ydesarrollo en ciencia,tecnología e innovación anivel regional.

Habitantes de lasregiones en general.

Institucionespúblicas,privadas,académicas,Gobiernos Localesy sociedad civil.

P.02. Plataforma de serviciosdigitales fortalecida yfuncionando.

Comunidades donde seinstalan.

Población enGeneral.

P.03. Sistema de CertificaciónDigital en funcionamiento.

Sedesuniversitarias.

Sociedad civilcostarricense.

P.04. Indicadores nacionales enciencia y tecnología.

Sociedad civilcostarricense.

Definidores yejecutores depolíticascientíficas ytecnológicas.

P.05. Personas y proyectosclasificados yseleccionados para recibirfinanciamientocomplementario.

Población, empresasy Sector Académico.

Personas yproyectos quereciben apoyofinanciero.

PP- 218-014

P.06. Apoyo y promoción de laciencia y la tecnología einnovación.

Pequeñas y medianasempresas (PYMEs)Nacionales.

Proyectos deinvestigación,desarrollo einnovación I+D+I.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Replantear el actual sistema de innovación para superar las

barreras detectadas y que impiden su funcionamiento eficiente.

2. Implementar una estrategia para incrementar la inversión eninvestigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB.

3. Fortalecer la plataforma y el contenido de los servicios digitalespara reducir la brecha digital, entre las zonas rurales y sectoressin acceso actual con respecto a las zonas urbanas y sectores quelo utilizan comúnmente.

4. Aumentar la formación y actualización de capital humano conconocimientos especializados en ciencias y tecnología.

5. Apoyar y promover proyectos de investigación, desarrollo einnovación.

6. Promover un desarrollo científico y tecnológico en regiones delpaís para acortar la brecha del conocimiento entre las zonasurbanas y rurales

7. Apoyar y promover proyectos y actividades que permitan un mayoracceso y participación de poblaciones vulnerables en ciencia ytecnología, para disminuir la brecha entre ellas y el resto de lapoblación en este campo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Promover un desarrollo científico y tecnológico en las regiones

Chorotega, Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central, paraacortar la brecha del conocimiento entre las zonas urbanas yrurales, utilizando la plataforma de los Consejos Regionales enCiencia y Tecnología CORECIT, entre otras.

O.02. Contribuir a la reducción de la brecha digital mediante la aperturade los Centros Comunales Inteligentes.

O.03. Contribuir al acceso de bibliotecas y bases de datos como medios deinvestigación científica y tecnológica, de universidades y centrosprivados de Europa y América a través del sistema CR2net.

O.04. Difundir el sistema de certificación digital para promover lacultura en el uso de la tecnología de la firma digital.

O.05. Mantener el Sistema de firma digital funcionando eficientemente enfunción de las normas internacionales.

O.06. Generar un banco de Indicadores Nacionales de Ciencia y Tecnología,para conocer el estado de la ciencia y la tecnología en un momentodado, para la toma de decisiones y definición de políticas.

PP- 218-015

O.07. Aumentar la formación de capital humano mediante el apoyofinanciero para la formación y actualización de Recurso Humano conconocimientos especializados en ciencia y tecnología.

O.08. Divulgar conocimientos de ciencia y tecnología para satisfacernecesidades de grupos específicos de las diferentes comunidades delpaís, a través de aulas móviles.

O.09. Promover las vocaciones en ciencia y tecnología para el desarrollode esta área en el país.

O.10. Apoyar y promover proyectos de investigación y desarrollo, einnovación; para contribuir a la competitividad nacional y calidadde vida de la población.

O.11. Apoyar la aplicación de un mecanismo de vinculación medianteencuentros tecnológicos y labores de coordinación, facilitación yfinanciamiento.

O.12. Incentivar las iniciativas de creación de empresas de basetecnológica.

O.13. Establecer acciones de coordinación y redes que permitan eldesarrollo de proyectos de investigación y apoyo con empresas deIberoamérica.

O.14. Apoyar la formación de alianzas internacionales con empresas deIberoamérica, mediante la cooperación científica y tecnológica.

O.15. Apoyar y promover proyectos y actividades para la participación depoblaciones vulnerables y contribuir así a disminuir la brechaentre ellos y el resto de la población en ciencia y tecnología.

O.16. Replantear el Sistema Nacional de Innovación (SIN), para sufuncionamiento eficiente, con base en barreras detectadas en elproceso de evaluación del sistema actual.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2008 2009 2010 2011 2012Tipo

O.01. Actividades Científicas y Tecnológicas a nivel regional.Gestión.

8.00 10.008.00 8.008.00

Dirección fomento de la Ciencia Tecnología e Innovación.Fuentes de Datos:

O.02. Centros Comunitarios Instalados.Gestión.

150.00 0.0072.00 0.000.00

Control Interno de la Dirección de Tecnologías de Información

(estadísticas).

Fuentes de Datos:

O.03. Instituciones y sedes relacionadas con la educación superior o técnica

conectadas al Sistema CR2 net.

Gestión.

10.00 0.0019.00 0.000.00

Control Interno de la Dirección de Tecnologías de Información

(estadísticas).

Fuentes de Datos:

PP- 218-016

O.04.01. Charlas del sistema de certificación digital impartidas.Gestión.

4.00 4.004.00 5.005.00

Encuestas y Estadísticas.Fuentes de Datos:

O.04.02. Grado de satisfacción de los usuarios.Gestión.

80.00 0.0080.00 0.000.00

Encuestas y estadísticas.Fuentes de Datos:

O.05. Tener en funcionamiento la entidad raíz y generar los registros

necesarios para lograr la acreditación ante el Ente Costarricense de

Acreditación.

Gestión.

1.00 1.001.00 1.001.00

Estudio de Evaluación realizado por ECA.Fuentes de Datos:

O.06. Batería de indicadores en Ciencia y Tecnología para el año en

referencia.

Gestión.

1.00 1.001.00 1.001.00

Dirección de Planificación del MICIT (estadísticas).Fuentes de Datos:

O.07.01. Personas que reciben apoyo financiero para realizar estudios de

postgrado.

Gestión.

80.00 85.0085.00 85.0085.00

Archivos (estadísticas).Fuentes de Datos:

O.07.02. Personas que reciben apoyo financiero para la actualización de

conocimientos (Asistencia a seminarios, pasantías, cursos, ferias

tecnológicas, talleres, charlas y otros).

Gestión.

100.00 110.00100.00 0.000.00

Archivos (estadísticas).Fuentes de Datos:

O.08. Aulas móviles para divulgar conocimientos en ciencia y tecnología.Gestión.

16.00 0.0017.00 0.000.00

Programa Interinstitucional del Aula Móvil (estadísticas).Fuentes de Datos:

O.09. Número de Actividades para promoción de vocaciones en ciencia y

tecnología.

Gestión.

30.00 30.0030.00 0.0032.00

Archivos.Fuentes de Datos:

O.10. Proyectos de Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+I)

seleccionados para ser financiados.

Gestión.

9.00 10.0010.00 0.0011.00

Archivos (estadísticas).Fuentes de Datos:

O.11. Encuentros tecnológicos ejecutados.Gestión.

2.00 2.002.00 2.002.00

Estadísticas.Fuentes de Datos:

O.12. Cantidad de empresas con infraestructura, equipo y personal con

conocimientos básicos para la producción de semilla de alta calidad.

Gestión.

0.00 1.002.00 0.000.00

Control Interno de la Dirección de Tecnologías de Información

(estadísticas).

Fuentes de Datos:

O.13. Redes temáticas y acciones de coordinación de Proyectos de

Investigación.

Gestión.

8.00 8.008.00 0.0010.00

Estadísticas.Fuentes de Datos:

PP- 218-017

O.14. Alianzas estratégicas.Gestión.

2.00 2.002.00 0.002.00

Estadísticas.Fuentes de Datos:

O.15.01. Proyectos ejecutados para disminuir la brecha digital en Ciencia y

Tecnología en poblaciones vulnerables.

Gestión.

1.00 1.001.00 0.001.00

Estadísticas.Fuentes de Datos:

O.15.02. Actividades para disminuir la brecha digital en ciencia y tecnología en

poblaciones vulnerables.

Gestión.

2.00 0.006.00 0.000.00

Estadísticas.Fuentes de Datos:

O.16. Actividades para superar las barreras detectadas en el Sistema Nacional

de Innovación.

Gestión.

2.00 0.004.00 0.000.00

Comisión Nacional para la Innovación y Diagnóstico (estadísticas).Fuentes de Datos:

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

2,422,120,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 1 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

764,880,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 2 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

63,740,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 3 AUDITORÍA.

3,123,260,000 DESPACHO DE LA MINISTRA. 4 TRANSFERENCIAS.

6,374,000,000Total del Programa 893

PP- 218-018

PP- 218-019

Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 6,374,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 5,739,000,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 635,000,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 72 0 72

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

8 0 83 ADMINISTRATIVO

53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2 0 25 TECNICO

6 0 69 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P

TOTAL

PROY.

6,374,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,140,670,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 548,582,000

00101 001 1111 1160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 548,582,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000

00201 001 1111 1160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 423,443,000

00301 001 1111 1160 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 111,964,000

00302 001 1111 1160 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 161,541,000

00303 001 1111 1160 DECIMOTERCER MES 61,678,000

00304 001 1111 1160 SALARIO ESCOLAR 44,157,000

00399 001 1111 1160 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,103,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 72,167,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 68,466,000

00401 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 68,466,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,701,000

00405 001 1112 1160 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 3,701,000

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 86,478,000

PP- 218-020

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 35,158,000

00501 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 35,158,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,103,000

00502 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 11,103,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 22,205,000

00503 001 1112 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 22,205,000

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 18,012,000

00505 001 1112 1160 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-ASEMICIT.

(APORTE PATRONAL 2.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS Nº 6970).

Ced. Jur.: 2-100-098311 18,012,000

200

1 SERVICIOS 1,133,515,000

101 ALQUILERES 439,000,000

10101 001 1120 1160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 215,000,000

10102 001 1120 1160 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,000,000

10103 001 1120 1160 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 197,000,000

10199 001 1120 1160 OTROS ALQUILERES

(ALQUILER DE CASILLERO PARA RECIBO DE REVISTAS

INSCRITAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL,

ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS Y TOLDOS PARA

INAUGURACIONES DE CENTROS COMUNITARIOS

INTELIGENTES (CECIS), DE ENCUENTROS

TECNOLÓGICOS Y OTROS EVENTOS). 14,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 112,120,000

10201 001 1120 1160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,900,000

10202 001 1120 1160 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 18,560,000

10203 001 1120 1160 SERVICIO DE CORREO 2,000,000

10204 001 1120 1160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 79,660,000

10299 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PAGO DE RECOLECCION DE DESECHOS Y OTROS

SERVICIOS PÚBLICOS). 5,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 112,200,000

10301 001 1120 1160 INFORMACION 23,000,000

10302 001 1120 1160 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 72,000,000

10303 001 1120 1160 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000

PP- 218-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00

10304 001 1120 1160 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000

10305 001 1120 1160 SERVICIOS ADUANEROS 5,000,000

10306 001 1120 1160 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL.

(PAGO DE SERVICIOS VARIOS POR COMISIONES Y

SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES). 200,000

10307 001 1120 1160 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 1,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 212,195,000

10401 001 1120 1160 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MÉDICO DE

EMPRESA). 4,000,000

10402 001 1120 1160 SERVICIOS JURIDICOS

(PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS CONTRATADOS

NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTOS). 500,000

10404 001 1120 1160 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL CAMPO

ESTADÍSTICO Y ESTUDIOS A REALIZAR DE LAS

ACTIVIDADES FINANCIERO-ADMINISTRATIVAS Y DEL

ÁREA OPERATIVA DEL MINISTERIO, ASÍ COMO

CONTRATACIONES PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN

PRIMARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y

ESTUDIOS PARA MEDIR IMPACTOS DE LOS RECURSOS

ASIGNADOS EN EL FONDO DE INCENTIVOS Y PROPYME

PARA LA TOMA DE DECISIONES, TAMBIÉN PARA

CONSULTORÍAS ORIENTADAS A MEJORAR LA OPERACIÓN

DEL MINISTERIO). 115,000,000

10405 001 1120 1160 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TANTO A

NIVEL DE SOFTWARE COMO DE HARDWARE, SEGURIDAD

INFORMÁTICA Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, SERVICIOS DE DESARROLLO DE

PÁGINAS INTERNET DE INSTACIAS ASOCIADAS AL

SECTOR, SERVICIO DE HOSTING, ASÍ COMO EL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN OPERATIVA

INTERNA). 25,000,000

10406 001 1120 1160 SERVICIOS GENERALES

(CONTRATOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL NUEVO

EDIFICIO, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE

CERRAJERÍA Y COPIAS DE LLAVES, PARQUEO

OCASIONAL, INSTALACIÓN DE ALARMAS, CAMBIO DE

COMBINACIONES DE CAJAS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA

DE ALFOMBRAS, SERVICIO DE CHAPIA, LIMPIEZA DE

JARDINES, FUMIGACIÓN, CONFECCIÓN DE UNIFORMES). 57,695,000

10499 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(GRABADO DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, REVISIÓN

TÉCNICA OBLIGATORIA, SERVICIO DE APERTURA DE

PP- 218-022

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00

CAJAS DE SEGURIDAD Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS,

ASESORÍA Y OTROS SERVICIOS). 10,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 43,000,000

10501 001 1120 1160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000

10502 001 1120 1160 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,000,000

10503 001 1120 1160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 12,000,000

10504 001 1120 1160 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000

10601 001 1120 1160 SEGUROS 20,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 29,000,000

10701 001 1120 1160 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA CUBRIR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

ORIENTADO AL REFORZAMIENTO DE HABILIDADES DE

TODO NUESTRO PERSONAL). 10,000,000

10702 001 1120 1160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS

OFICIALES). 15,000,000

10703 001 1120 1160 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 163,500,000

10801 001 1120 1160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 50,000,000

10805 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 8,000,000

10806 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 5,000,000

10807 001 1120 1160 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 5,000,000

10808 001 1120 1160 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 95,000,000

10899 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000

109 IMPUESTOS 1,000,000

10999 001 1310 1160 OTROS IMPUESTOS

(PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS DEL

MINISTERIO Y ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES

REQUERIDAS EN ALGUNOS TRÁMITES). 1,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000

19905 001 1120 1160 DEDUCIBLES 1,000,000

19999 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(SERVICIO DE BODEGAJE Y MUELLAJE, ENTRE OTROS). 500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 98,100,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35,500,000

20101 001 1120 1160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,000,000

20102 001 1120 1160 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,000,000

20104 001 1120 1160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000

20199 001 1120 1160 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,000,000

PP- 218-023

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00

20203 001 1120 1160 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 9,000,000

20301 001 1120 1160 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000

20303 001 1120 1160 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000

20304 001 1120 1160 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 6,000,000

20305 001 1120 1160 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000

20399 001 1120 1160 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 1,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,000,000

20401 001 1120 1160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,000,000

20402 001 1120 1160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 25,600,000

29901 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000

29902 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 100,000

29903 001 1120 1160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,000,000

29904 001 1120 1160 TEXTILES Y VESTUARIO 5,000,000

29905 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,000,000

29906 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 500,000

29907 001 1120 1160 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,000,000

29999 001 1120 1160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000

5 BIENES DURADEROS 635,000,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 635,000,000

50101 280 2210 1160 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 5,000,000

50102 280 2210 1160 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000

50103 280 2210 1160 EQUIPO DE COMUNICACION 250,000,000

50104 280 2210 1160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000,000

50105 280 2210 1160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 250,000,000

50107 280 2210 1160 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 5,000,000

50199 280 2210 1160 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,366,715,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,333,432,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,333,432,000

60103 001 1310 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,851,000

200

60103 001 1310 1160 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

(PARA CONVENIO CITA-MAG, TRANSITORIO VI DE LA

LEY Nº 7147 DEL 15 DE MAYO DE 1990). (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN).

Ced. Jur.: 4-000-042149-36 32,467,000

201

PP- 218-024

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00

60103 001 1310 1160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 1,851,000

202

60103 001 1310 2134 COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA.

(LEY Nº 4383 DEL 18 DE AGOSTO DE 1969, ART. Nº

40). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN).

Ced. Jur.: 3-007-045538-02 61,994,000

205

60103 001 1310 2111 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).

(ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN, LEY Nº

7169 MICIT, LEY Nº 8279 SISTEMA NACIONAL PARA

LA CALIDAD). (GASTOS OPERATIVOS).

Ced. Jur.: 3-007-348163-20 499,231,000

206

60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Y TECNOLOGICAS (CONICIT).

(LEY Nº 5048 DEL 28 DE AGOSTO DE 1972). (PARA

GASTO OPERATIVO).

Ced. Jur.: 3-007-045446-07 716,524,000

210

60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Y TECNOLÓGICAS (CONICIT).

(FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE

BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS,

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES

ESTATALES, LEY Nº 7169). (GASTO OPERATIVO).

Ced. Jur.: 3-007-045446-07 1,200,000,000

211

60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Y TECNOLÓGICAS (FONDO PROPYME, FONDO

CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E

INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS, ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 8262 DEL 17

DE MAYO DE 2002). (GASTO OPERATIVO).

Ced. Jur.: 3-007-045446-07 300,000,000

212

60103 001 1310 1160 ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS. (PARA EL

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA, LEY 7169, ART. Nº 66, LEY Nº 7544).

(PARA GASTO OPERATIVO).

Ced. Jur.: 3-007-154845-22 48,440,000

214

60103 001 1310 1160 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA CONVENIO

CITA/MAG/UCR/MICIT). ( (ARTÍCULO 7 DE LA LEY

Nº 7169 DEL 01 DE AGOSTO DE 1990). (PARA GASTOS

OPERATIVOS).

Ced. Jur.: 4-000-042149-36 111,074,000

216

60103 001 1310 1160 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (PARA IMPULSAR LA

EJECUCIÓN DE LAS ÁREAS DE COOPERACIÓN MUTUA DEL

PROYECTO "INCLUSIÓN DIGITAL: IMPLEMENTACIÓN DE

CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES CECI" SEGÚN

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN MICIT-UNA). (ART.

3 INCISO C) Y ART. 8 DE LA LEY 7169 Y SUS

REFORMAS, Y DECRETO N° 33629).

Ced. Jur.: 4-0000-42150-14 60,000,000

221

PP- 218-025

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.218.000-893-00

60103 001 1310 1160 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES. (CONVENIO ALA

2005/017-534 CENIBIOT-MICIT). (LEY MARCO No.

8342). (PARA GASTOS OPERATIVOS).

Ced. Jur.: 3-007-045437-08 300,000,000

222

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 11,000,000

60201 001 1320 1160 BECAS A FUNCIONARIOS 6,000,000

60299 001 1320 1160 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA EL PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA). 5,000,000

603 PRESTACIONES 7,000,000

60301 001 1320 1160 PRESTACIONES LEGALES 4,000,000

60399 001 1320 1160 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 3,000,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,124,000

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,124,000

60404 001 1320 2111 INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA.

(INTECO). (PARA AFILIACIÓN DE COSTA RICA A ISO,

LEY Nº 8279 DEL 02 DE MARZO DEL 2002).

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA

NORMALIZACIÓN).

Ced. Jur.: 3-002-087432-24 1,124,000

250

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000

60601 001 1320 1160 INDEMNIZACIONES

(POR EVENTUALES INDEMNIZACIONES A PAGAR A

TERCERAS PERSONAS). 1,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 13,159,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 13,159,000

60701 001 1330 2134 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.

(CUOTA ANUAL ORDINARIA). (DECRETO Nº 3440 DEL

26/10/64).

Ced. Jur.: 3-007-045538-02 13,159,000

200