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令和2年度
総務部
財政課
(一般会計)
7月補正予算説明資料
1 一般会計補正予算の概要
⑴
(単位:千円)
→
⑵
(単位:千円)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑶
⑷
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(第二次交付限度額)689,182千円のうち、今回計上した各事業及び既に予備費で対応した中学校エアコン賃借料の財源となるものを計上している。
256,073
がんばる福岡県立大学生応援商品券配布事業費
5,625
補正額 説 明
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地元経済や市民の生活を支援するため、市民1人あたり5千円の商品券を配布するもの
項 目
市民生活・事業活動応援商品券配布事業費
1,070,392千円 14,086千円増 1,084,478千円
補正予算(歳出)の主な内容
補正後予算額 40,289,059
令和2年度7月補正予算(案)について
今回の補正予算は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(第二次交付限度額)」を受けて実施する事業のうち、本市として重点的に取り組む事業及び早急に実施する必要のある事業を計上している。なお残額については、9月補正へ対象事業を計上予定である。
既決予算額 39,699,133
補正予算額 補正前
※ 財源不足は、以下のとおり拡大。
補正予算額
補正後589,926
68,300
補正予算(歳入)の主な内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等への経済的支援策として、福岡県立大学の学生に対して1人あたり5千円の商品券を配布するもの
※ 主な事業として6つを挙げている。
地区公民館等支援事業費
小中学校ICT教育環境整備事業費
70,566
地区公民館等の新型コロナウイルス感染防止のための適切な機能整備を進め、新しい生活様式への対応に必要な備品の購入及び施設の整備を図ることを目的として助成金を支給するもの
繰越明許費
「このまち宝応援券支給事業費」を追加している。
6月補正予算において、小中学校の一部の学年に児童生徒用のタブレット端末の整備費を計上したが、残りの学年についても、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を受けて整備を実施するもの。これにより、小中学校全児童生徒にタブレット端末が1人1台整備される。
このまち宝応援券支給事業費
33,652 国の特別定額給付金の対象とならなかった令和2年4月28日以降に出生した子どもの保護者に対し、10万円分のこのまち宝応援券を支給するもの
いっPAY買って!いっPAY食べて!たがわ応援事業費
80,200
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業所への支援及びキャッシュレス決済の普及策を実施することにより、市内事業所での消費喚起を促し、地域経済の活性化及び新しい生活様式の定着を図るもの
-1-
① 財源調整前の歳入・歳出総額 (単位:千円)
既決予算額 今回補正額 計
歳 入 38,628,741 575,840 39,204,581
歳 出 39,699,133 589,926 40,289,059
差 引 △ 1,070,392 △ 14,086 △ 1,084,478
② 財源調整案 (単位:千円)
調 整 項 目 既決予算額 今回補正額 計
特 別 交 付 税 392 4,086 4,478
(特交予算現額の推移) (900,392) (4,086) (904,478)
基 金 繰 入 額 1,070,000 10,000 1,080,000
計 1,070,392 14,086 1,084,478
③ 財源調整可能基金による調整の内容 (単位:千円)
既決予算 今回補正
財 政 調 整 基 金 2,433,981 880,000 870,000 10,000 140 1,554,121
減 債 基 金 784,099 200,000 200,000 0 30 584,129
計 3,218,079 1,080,000 1,070,000 10,000 170 2,138,249
※ 端数処理の関係で表内計算が合わない場合がある。
令和2年度中増減額見込
取崩予定額(B)
積立予定額(C)
元年度末現在高
(A)
2年度末現在高見込
(D)=(A)-(B)
+(C)
備 考
令和2年度7月補正予算編成における財源調整(案)
(令和元年度決定額 974,402千円)
-2-
(単位:千円)
既決予算額 補正予算額 合 計
1 5,257,245 0 5,257,245
2 155,198 0 155,198
3 2,700 0 2,700
4 16,400 0 16,400
5 9,900 0 9,900
6 1 0 1
7 1,101,000 0 1,101,000
8 19,000 0 19,000
9 30,000 0 30,000
普 通 6,280,000 0 6,280,000
10 地 方 交 付 税 特 別 900,392 4,086 904,478
計 7,180,392 4,086 7,184,478
11 11,544 0 11,544
12 56,116 0 56,116
13 1,277,240 0 1,277,240
14 12,385,656 575,840 12,961,496
15 2,031,239 0 2,031,239
16 96,756 0 96,756
17 204,017 0 204,017
18 1,418,872 10,000 1,428,872
19 1 0 1
20 880,156 0 880,156
21 7,565,700 0 7,565,700
39,699,133 589,926 40,289,059
既決予算額 補正予算額 合 計
1 224,914 0 224,914
2 2,153,382 261,698 2,415,080
3 18,943,721 33,652 18,977,373
4 3,590,867 0 3,590,867
5 56,055 0 56,055
6 480,279 0 480,279
7 725,815 117,437 843,252
8 2,318,485 0 2,318,485
9 815,548 0 815,548
10 7,843,083 147,139 7,990,222
11 20,297 0 20,297
12 2,506,685 0 2,506,685
13 2 0 2
14 20,000 30,000 50,000
39,699,133 589,926 40,289,059
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
法 人 事 業 税 交 付 金
令和2年度7月補正予算(案)款別総括表
歳 入
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
分 担 金 及 び 負 担 金
環 境 性 能 割 交 付 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
合 計
歳 出
議 会 費
諸 支 出 金
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農 林 業 費
商 工 費
予 備 費
合 計
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
-3-
一般会計 令和2年度7月補正予算(歳出)の主な内容
224,914 0 224,914
2,153,382 261,698 2,415,080
臨時交付金 その他
256,073 256,073 0 0 0
臨時交付金 その他
5,625 5,625 0 0 0
18,943,721 33,652 18,977,373
臨時交付金 その他
33,652 33,652 0 0 0
3,590,867 0 3,590,867
56,055 0 56,055
480,279 0 480,279
国庫支出金県支出金 その他 一般財源
国庫支出金
33,652 33,652子育て支援課
このまち宝応援券支給事業費
国の特別定額給付金の対象とならなかった令和2年4月28日以降に出生した子どもの保護者に対し、10万円分のこのまち宝応援券を支給するもの
○このまち宝応援券
3 実 0
33,000千円
○その他(印刷費等) 652千円
0
補正予算額
財源内訳
県支出金 その他 一般財源
3 民 生 費
農 林 業 費6
5 労 働 費
衛 生 費4
1
2
2
市民生活・事業活動応援商品券配布事業費
がんばる福岡県立大学生応援商品券配布事業費
実
0
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等への経済的支援策として、福岡県立大学の学生に対して1人あたり5千円の商品券を配布するもの
補正予算額
(単位:千円)
○実行委員会負担金
財源内訳
一般財源その他
0
県支出金国庫支出金
235,030千円
補正の主な内容補正後予算額
経営企画課
0 5,625
1 議 会 費
実
総 務 費
款名及び事業名 所管課既決
予算額補正
予算額
5,625
○実行委員会事務費負担金 100千円
5,525千円
経営企画課
0
○実行委員会負担金
256,073
○実行委員会事務費負担金
256,073
21,043千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地元経済や市民の生活を支援するため、市民1人あたり5千円の商品券を配布するもの
補正予算額
財源内訳
-4-
一般会計 令和2年度7月補正予算(歳出)の主な内容(単位:千円)
補正の主な内容補正後予算額
款名及び事業名 所管課既決
予算額補正
予算額
725,815 117,437 843,252
臨時交付金 その他
42,737 42,737 0 0 0
臨時交付金 その他
80,200 80,200 0 0 0
臨時交付金 その他
△5,500 0 0 0 △5,500
実
いっPAY買って!いっPAY食べて!たがわ応援事業費
産業振興課
0 80,200
○キャッシュレス決済還元キャンペーン委託料
○たがわ元気再生振興券助成金 40,000千円
○その他(消耗品費等) 200千円
一般財源
県支出金 その他 一般財源
国庫支出金県支出金 その他
○新型コロナウイルス感染症対策家賃軽減支援金 40,000千円
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業者へ支援を実施するもの
○ 新型コロナウイルス感染症対策家賃軽減支援金 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業者の事 業継続を下支えするため、家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を 支給するもの 【支給条件】 福岡県の家賃軽減支援金の給付を受けた事業者で確定申告 の納税地が田川市内である事業者 【給付額】 県給付額と同額(最大6月分)
40,000千円
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内事業所への支援及びキャッシュレス決済の普及策を実施することにより、市内事業所での消費喚起を促し、地域経済の活性化及び新しい生活様式の定着を図るもの○ たがわ元気再生振興券 販売金額 1セット 10,000円(13,000円分) 発行部数 20,000冊 プレミアム率 30%○ キャッシュレス決済還元キャンペーン キャッシュレス事業者と連携し、市内の対象事業所でキャッシュ レス決済を行うと、20%分のポイントが付与されるキャンペーンを 実施 付与上限:1,000円/回、10,000円/月まで 実施期間:1ヶ月 対象業種:全業種(大手チェーン除く)
0
補正予算額
財源内訳
国庫支出金
○たがわ元気再生振興券助成金 △5,500千円
財源内訳
0
0
324,150
今年度は臨時交付金を活用して前述のたがわ元気再生振興券を実施することとなったため、当該事業費を皆減するもの
県支出金 その他
実たがわ元気再生振興券発行助成事業費
産業振興課
5
6 △5,5005,500
財源内訳
2,500千円
補正予算額
42,737
80,200
7 商 工 費
0
○その他(消耗品費等) 237千円
一般財源
国庫支出金
補正予算額
○ 新型コロナウイルス感染症対策経営継続助成金 税理士、社会保険労務士等の各分野の専門家に相談をした 場合にその費用の助成を行うもの
地元企業育成支援事業費
4 281,413
○新型コロナウイルス感染症対策経営継続助成金
実産業振興課
-5-
一般会計 令和2年度7月補正予算(歳出)の主な内容
款名及び事業名 所管課既決
予算額補正
予算額補正の主な内容
補正後予算額
(単位:千円)
2,318,485 0 2,318,485
815,548 0 815,548
7,843,083 147,139 7,990,222
臨時交付金 その他
8,273 8,273 0 0 0
臨時交付金 その他
70,566 70,566 0 0 0
臨時交付金 その他
68,300 68,300 0 0 0
20,297 0 20,297
2,506,685 0 2,506,685
2 0 2
20,000 30,000 50,000
10 固 予備費 財政課 20,000 30,000 50,000
39,699,133 589,926 40,289,059
その他 一般財源
0
○教育機器(タブレット端末)整備費 70,566千円
167,040 70,566
6月補正予算において、小中学校の一部の学年に児童生徒用のタブレット端末の整備費を計上したが、残りの学年についても、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を受けて整備を実施するもの。これにより、小中学校全児童生徒にタブレット端末が1人1台整備される。
補正予算額
財源内訳
県支出金
8 実小中学校ICT教育環境整備事業費
学校教育課
237,606
0
教育総務課
0 8,273 8,273
○エアコン用発電機軽油代 2,145千円
土 木 費
○消毒経費 6,128千円
小中学校の新型コロナウイルス感染症予防対策として、学校施設の共用部分の消毒作業を外部に委託し実施するもの また、中学校に緊急に設置したエアコンの発電機に必要な軽油代を計上するもの
補正予算額
財源内訳
その他
11
実地区公民館等支援事業費
9
○地区公民館等活動助成金 68,300千円
68,300
消 防 費
8
9
10 教 育 費
災 害 復 旧 費
文化生涯学習課
地区公民館等の新型コロナウイルス感染防止のための適切な機能整備を進め、新しい生活様式への対応に必要な備品の購入及び施設の整備を図ることを目的として助成金を支給するもの
自治公民館(61館) 1館につき100万円(上限) その他施設(32館) 1館につき20万円(上限) 自主活動行政区(9区) 1区につき10万円(上限)
補正予算額
68,3000
財源内訳
12 公 債 費
13 諸 支 出 金
14 予 備 費
中学校へのエアコン設置など新型コロナウイルス感染症対策等に多額の予備費を充てており、今後の不測の事態に備えるため、増額補正を行うもの
合 計
7 実小中学校感染症対策事業費
県支出金 一般財源
国庫支出金
国庫支出金県支出金 その他 一般財源
国庫支出金
-6-
一般会計 令和2年度7月補正予算(歳出)の主な内容
予算区分別の集計表 (単位:千円)
県支出金 地方債 その他
13,260,907 559,926 13,820,833 0 0 0
24,461,332 30,000 24,491,332 0 0 0
1,976,894 0 1,976,894 0 0 0
39,699,133 589,926 40,289,059 0 0 0計
実施計画経費 565,426 △5,500
固定経費 0
565,426 24,500
30,000
その他経費 0 0
国庫支出金
一般財源
既決予算額
補正予算額
補正後予算額
補正予算額の財源内訳
-7-
一般会計 令和2年度7月補正予算(歳入)の主な内容(単位:千円)
1 5,257,245 0 5,257,245
2 155,198 0 155,198
3 2,700 0 2,700
4 16,400 0 16,400
5 9,900 0 9,900
6 1 0 1
7 1,101,000 0 1,101,000
8 19,000 0 19,000
9 30,000 0 30,000
10 7,180,392 4,086 7,184,478
1 特別交付税 900,392 4,086 904,478 財政課 財源調整によるもの
11 11,544 0 11,544
12 56,116 0 56,116
13 1,277,240 0 1,277,240
14 12,385,656 575,840 12,961,496
2新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
225,859 575,840 801,699 経営企画課
第二次交付限度額689,182千円のうち、今回計上した各事業及び既に予備費で対応した中学校エアコン賃借料の財源となるものを計上している。
15 2,031,239 0 2,031,239
16 96,756 0 96,756
17 204,017 0 204,017
交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金
法 人 事 業 税 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
環 境 性 能 割 交 付 金
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
款名及び項目名既決
予算額補正
予算額補正後予算額
所管課 補正の主な内容
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
-8-
一般会計 令和2年度7月補正予算(歳入)の主な内容(単位:千円)
款名及び項目名既決
予算額補正
予算額補正後予算額
所管課 補正の主な内容
18 1,418,872 10,000 1,428,872
3財政調整基金繰入金
870,000 10,000 880,000 財政課 財源調整によるもの
19 1 0 1
20 880,156 0 880,156
21 7,565,700 0 7,565,700
39,699,133 589,926 40,289,059
市 債
合 計
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
-9-
(総務部 財政課) (単位:千円)
科 目 名 称 既定額 補正額 計
2.1.1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 40,000 0 40,000
2.2.1 自 動 車 重 量 譲 与 税 110,000 0 110,000
2.3.1 森 林 環 境 譲 与 税 5,198 0 5,198
3.1.1 利 子 割 交 付 金 2,700 0 2,700
4.1.1 配 当 割 交 付 金 16,400 0 16,400
5.1.1 株式等譲渡所得割交付金 9,900 0 9,900
6.1.1 法 人 事 業 税 交 付 金 1 0 1
7.1.1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,101,000 0 1,101,000
8.1.1 環 境 性 能 割 交 付 金 19,000 0 19,000
9.1.1 地 方 特 例 交 付 金 30,000 0 30,000
10.1.1 地 方 交 付 税 7,180,392 4,086 7,184,478
13.1.1 総 務 使 用 料 1,099 0 1,099
16.1.1 財 産 貸 付 収 入 8,134 0 8,134
16.2.1 不 動 産 売 払 収 入 2 0 2
18.1.1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 870,000 10,000 880,000
18.1.2 減 債 基 金 繰 入 金 200,000 0 200,000
19.1.1 繰 越 金 1 0 1
20.4.3 雑 入 2,273 0 2,273
21.1.1 総 務 債 505,800 0 505,800
21.1.2 民 生 債 74,200 0 74,200
21.1.3 衛 生 債 1,004,300 0 1,004,300
21.1.4 農 林 債 97,000 0 97,000
21.1.5 商 工 債 3,800 0 3,800
21.1.6 土 木 債 739,600 0 739,600
21.1.7 消 防 債 49,200 0 49,200
21.1.8 教 育 債 5,074,500 0 5,074,500
令和2年度7月補正予算 総括表 (一般会計)
歳 入
-10-
(総務部 財政課) (単位:千円)
科 目 名 称 既定額 補正額 計
令和2年度7月補正予算 総括表 (一般会計)
歳 入
21.1.9 災 害 復 旧 事 業 債 13,800 0 13,800
17,158,300 14,086 17,172,386
科 目 名 称 既定額 補正額 計
2.1.1 一 般 管 理 費 34,167 0 34,167
2.1.3 財 政 管 理 費 2,594 0 2,594
2.1.5 財 産 管 理 費 72,578 0 72,578
4.1.7 診 療 所 費 915,477 0 915,477
4.3.1 上 水 道 施 設 費 802,164 0 802,164
12.1.1 元 金 2,355,466 0 2,355,466
12.1.2 利 子 151,115 0 151,115
13.1.1 土 地 取 得 費 1 0 1
13.1.2 建 物 取 得 費 1 0 1
14.1.1 予 備 費 20,000 30,000 50,000
4,353,563 30,000 4,383,563 歳 出 合 計
歳 入 合 計
歳 出
-11-
令和2年度7月補正予算説明資料 (一般会計)
(歳出) 総務部 財政課 財政係 (単位:千円)
14 1 1
予算書のページ 事業コード 総合計画区分 既定額 補正額 計
18 ~ 19 720110 事業費 20,000 事業費 30,000 事業費 50,000
款 項 目
財源内訳
国 0
財源内訳
国 0
その他 0
事業名 予備費 地方債 0 地方債 0
補正の理由 新型コロナウイルス感染症対応などの影響で多額の予備費を使用しているため、今後の不測の事態に備え、補正するもの。
その他 0
予備費 予備費 予備費
当初予算計上額20,000千円に対し、新型コロナウイルス関係による需要増を見込み、予備費30,000千円を増額している。
既定額 補正額 計
【主な内容】
0
その他 0
一般財源 20,000 一般財源 30,000 一般財源 50,000
財源内訳
国 0
地方債 0
県 0 県 0県 0
補正の内訳
科目
備考欄(メモ)
計 0 0
-12-
令和2年度7月補正予算説明資料 (一般会計)
(歳入) 総務部 財政課 財政係 (単位:千円)
10 1 1
特別交付税
財源調整によるもの。
18 1 1
財源調整によるもの。
予算書のページ 款
12 ~ 13 地方交付税
1 地方交付税 7,180,392 4,086
項
地方交付税
7,184,478
地方交付税 7,180,392
節 既定額 補正額 計 説 明
4,086 7,184,478
904,478
900,392 4,086
項目 既定額 補正額
合計
節 既定額 補正額 計 説 明
1財政調整基金繰入金
870,000 10,000 880,000870,000 10,000 880,000
項目 既定額
補正額 計
計
12 ~ 13 繰入金 880,000
目 既定額 補正額 計
904,478
合計 900,392 4,086
予算書のページ 款 項 目 既定額
880,000財政調整基金繰入金
基金繰入金財政調整基金繰入金
870,000 10,000
870,000 10,000
補正額 計
-13-
令和2年度
総務部
経営企画課
(一般会計)
7月補正予算説明資料
(総務部 経営企画課) (単位:千円)
科 目 名 称 既定額 補正額 計
14.2.1 総 務 費 国 庫 補 助 金 246,600 575,840 822,440
15.2.1 総 務 費 県 補 助 金 545 0 545
15.3.1 総 務 費 県 委 託 金 22,143 0 22,143
18.1.8 ふるさと人づくり基金繰入金 10,074 0 10,074
20.4.3 雑 入 271 0 271
279,633 575,840 855,473
科 目 名 称 既定額 補正額 計
2.1.1 一 般 管 理 費 2,077 0 2,077
2.1.6 企 画 費 25,737 261,698 287,435
2.1.12 行 政 改 革 推 進 費 1,018 0 1,018
2.5.1 統 計 調 査 総 務 費 25 0 25
2.5.2 統 計 調 査 費 22,127 0 22,127
50,984 261,698 312,682
令和2年度 7月補正予算 総括表 (一般会計)
歳 入 合 計
歳 出 合 計
歳 入
歳 出
-1-
令和2年度 7月補正予算説明資料 (一般会計)
(歳出) 総務部 経営企画課 企画政策係 (単位:千円)
2 1 6
18
18
2 1 6
18
18 5,525
計 5,625
対象 福岡県立大学学生
目的アルバイト収入減等により、生活に困っている福岡県立大学生を応援するため、全学生に商品券を配布する
科目 予算額
備考欄(メモ)
一般財源 0
事業内容及び
実施方法等
1 事業内容 ⑴ 配布人数:1,105人 (内訳:大学生1,052人、大学院生53人) ⑵ 配布金額:1人5,000円
2 実施方法(予定) ⑴ 商品券印刷 ⑵ 全学生に商品券配布
3 事務費負担金の内容 印刷費
予算額
0
その他 0 その他 0 その他 0
一般財源 一般財源 0
科目
応援商品券配布事業実行委員会事務費負担金 100
応援商品券配布事業実行委員会事業費負担金
総務管理費 企画費 県 0 県 0 県 0
0
財源内訳
国 5,625
財源内訳
国
地方債
0
0 事業費 5,625 事業費 5,625
款 項 目
財源内訳
国
14 ~ 15 052020 ○ 事業費
事業名がんばる福岡県立大学生応援商品券配布事業費
地方債 0 地方債 0
5,625
総務費
予算書のページ 事業コード 総合計画区分 既定額 補正額 計
計 256,073
備考欄(メモ)
応援商品券配布事業実行委員会事業費負担金 235,030
0
事業内容及び
実施方法等
1 事業内容 ⑴ 配布人数:約47,000人 ⑵ 配布金額:1人5,000円
2 実施方法(予定) ⑴ 商品券印刷 ⑵ 広報たがわ等で周知 ⑶ 全市民(世帯主)に商品券発送
3 事務費負担金の内容 印刷費、郵便料、会計年度任用職員雇用 等
科目 予算額 科目 予算額
応援商品券配布事業実行委員会事務費負担金 21,043
目的全市民に商品券を配布することで、家計支援と地域経済の消費喚起を促す
一般財源 0 一般財源 0
0 その他 0
事業名 市民生活・事業活動応援商品券配布事業費 地方債 0 地方債 0
256,073
総務費 総務管理費 企画費 県 0 県 0 県 0
0
財源内訳
国 256,073
財源内訳
国
地方債
一般財源
0
対象 市民及び事業所 その他 0 その他
款 項 目
財源内訳
国
14 ~ 15 052018 ○ 事業費
予算書のページ 事業コード 総合計画区分 既定額 補正額 計
0 事業費 256,073 事業費 256,073
-2-
令和2年度 7月補正予算説明資料 (一般会計)
(歳入) 総務部 経営企画課 企画政策係 (単位:千円)
14 02 01 256,073 822,440
予算書のページ 款 項 目 既定額
12 ~ 13 国庫支出金 国庫補助金
補正額 計
総務費国庫補助金
246,600
節 既定額 補正額 計 説 明
合計 225,859 575,840 801,699
項目 既定額 補正額 計
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 225,859 575,840 801,699
04
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
225,859 575,840 801,699
-3-
令和2年度令和2年度令和2年度令和2年度
教育部教育部教育部教育部
教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課
(一般会計)
7月補正予算説明資料7月補正予算説明資料7月補正予算説明資料7月補正予算説明資料
(教育部 教育総務課)
(単位:千円)
科 目 名 称 既定額 補正額 計
13.1.7 教 育 使 用 料 9 0 9
14.2.7 教 育 費 国 庫 補 助 金 0 0 0
20.4.3 雑 入 200 0 200
209 0 209
科 目 名 称 既定額 補正額 計
10.1.1 教 育 委 員 会 2,811 0 2,811
10.1.2 事 務 局 費 54,767 0 54,767
10.2.1
学 校 管 理 費
( 小 学 校 費 )
114,167 3,064 117,231
10.3.1
学 校 管 理 費
( 中 学 校 費 )
59,102 5,209 64,311
230,847 8,273 239,120
令和2年度 7月補正予算 総括表 (一般会計) 令和2年度 7月補正予算 総括表 (一般会計) 令和2年度 7月補正予算 総括表 (一般会計) 令和2年度 7月補正予算 総括表 (一般会計)
歳 入 合 計
歳 出 合 計
歳 入
歳 出
令和2年度7月補正予算説明資料 (一般会計)
(歳出) 教育部 教育総務課 総務係 (単位:千円)
10 2 1
10
12
10 3 1
10
10
12
予算書のページ 事業コード 総合計画区分 既定額 補正額 計
0 事業費 3,064 事業費 3,064
款 項 目
財
源
内
訳
国
16 ~ 17 530117 ○ 事業費
3,064
教育費 小学校費 学校管理費 県 0 県 0 県 0
0
財
源
内
訳
国 3,064
財
源
内
訳
国
地方債
一般財源
0
対象 児童・生徒・教職員 その他 0 その他 0 その他 0
事業名 小学校感染症対策事業費 地方債 0 地方債 0
0
事業内容
及び
実施方法等
【感染症対策消毒委託】
・業務内容 校内の日常的消毒作業業務委託
・委託期間 令和2年9月~令和3年3月
(平日のみ)
・対象施設 全小学校
・消毒場所 校内共用部分(手摺、トイレ、水
道の蛇口、ドアノブ等)
科目 予算額 科目 予算額
消耗品費 7
目的
新型コロナウイルス感染症予防対策及び教職
員の負担軽減
一般財源 0 一般財源 0
感染症対策消毒委
託料
3,057
予算書のページ 事業コード 総合計画区分 既定額 補正額 計
計 3,064
備考欄
(メモ)
0 事業費 5,209 事業費 5,209
款 項 目
財
源
内
訳
国
16 ~ 17 550124 ○ 事業費
事業名 中学校感染症対策事業費 地方債 0 地方債 0
5,209
教育費 中学校費 学校管理費 県 0 県 0 県 0
0
財
源
内
訳
国 5,209
財
源
内
訳
国
地方債
0
【感染症対策消毒委託】
・業務内容 校内の日常的消毒作業業務委託
・委託期間 令和2年9月~令和3年3月
(平日のみ)
・対象施設 全中学校
・消毒場所 校内共用部分(手摺、トイレ、水
道の蛇口、ドアノブ等)
【レンタル発電機燃料費】
・業務内容 緊急に設置したエアコン稼働の
ための発電機に必要な軽油代
・設置施設 弓削田中、田川中、鎮西中、金川
中、中央中(各1台)
予算額
0
その他 0 その他 0 その他 0
一般財源 一般財源 0
科目
消耗品費 7
燃料費
5,209
対象 児童・生徒・教職員
目的
新型コロナウイルス感染症予防対策及び教職
員の負担軽減、夏場の授業環境の改善
科目 予算額
備考欄
(メモ)
感染症対策消毒委
託料
3,057
一般財源 0
事業内容
及び
実施方法等
2,145
計
中学校感染症対策事業(レンタルエアコン設置工程表)中学校感染症対策事業(レンタルエアコン設置工程表)中学校感染症対策事業(レンタルエアコン設置工程表)中学校感染症対策事業(レンタルエアコン設置工程表)
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
コア抜き 運転開始運転開始運転開始運転開始
期末テスト
コア抜き 運転開始運転開始運転開始運転開始
期末テスト 期末テスト 期末テスト
コア抜き 運転開始運転開始運転開始運転開始
コア抜き 運転開始運転開始運転開始運転開始
期末テスト
コア抜き 運転開始運転開始運転開始運転開始
※ 7/20全校運転開始
10,413,700円(予備費充用)
R2.7.20~R2.9.20(稼働期間:R2.7.7~R2.9.30)
パッケージエアコン床置型(5馬力)×33台
パッケージエアコン床置型(3馬力)× 4台
発電機(60KVA) × 5台
契約期間:
設置機器:
令和2年7月
金川中学校金川中学校金川中学校金川中学校
8台設置8台設置8台設置8台設置
1・2・3F1・2・3F1・2・3F1・2・3F期末テスト
中央中学校中央中学校中央中学校中央中学校
6台設置6台設置6台設置6台設置
2・3F2・3F2・3F2・3F
鎮西中学校鎮西中学校鎮西中学校鎮西中学校
8台設置8台設置8台設置8台設置
2・3F2・3F2・3F2・3F期末テスト
契約金額:
弓削田中学校弓削田中学校弓削田中学校弓削田中学校
9台設置 9台設置 9台設置 9台設置
1・2・3F 1・2・3F 1・2・3F 1・2・3F
田川中学校田川中学校田川中学校田川中学校
6台設置6台設置6台設置6台設置
1・3・4F1・3・4F1・3・4F1・3・4F
令和2年度
教育部
学校教育課
(一般会計)
7月補正予算説明資料
(教育部 学校教育課)(単位:千円)
科 目 名 称 既定額 補正額 計
12.1.1 民 生 費 負 担 金 18,625 0 18,625
12.1.3 教 育 費 負 担 金 1,119 0 1,119
13.2.4 教 育 手 数 料 68 0 68
14.2.2 民 生 費 国 庫 補 助 金 24,660 0 24,660
14.2.7 教 育 費 国 庫 補 助 金 115,073 0 115,073
15.2.2 民 生 費 県 補 助 金 25,969 0 25,969
15.2.9 教 育 費 県 補 助 金 5,531 0 5,531
20.3.2育 英 資 金 貸 付 金元 金 収 入
19,931 0 19,931
20.3.3専 修 学 校 等 技 能 習 得資 金 貸 付 金 元 金 収 入
738 0 738
20.3.4田 川 市 高 等 学 校 等奨 学 資 金 元 金 収 入
239 0 239
20.4.2 給 食 事 業 収 入 194,662 0 194,662
20.4.3 雑 入 3,174 0 3,174
409,789 0 409,789
科 目 名 称 既定額 補正額 計
3.2.1 児 童 福 祉 総 務 費 95,155 0 95,155
10.1.2 事 務 局 費 132,751 0 132,751
10.2.1 学 校 管 理 費 71,360 0 71,360
10.2.2 教 育 振 興 費 219,555 41,538 261,093
10.3.1 学 校 管 理 費 27,437 0 27,437
10.3.2 教 育 振 興 費 128,531 29,028 157,559
10.6.3 学 校 給 食 費 413,503 0 413,503
1,088,292 70,566 1,158,858
令和2年度7月補正予算 総括表 (一般会計)
歳 入 合 計
歳 出 合 計
歳 入
歳 出
令和2年度7月補正予算説明資料 (一般会計)
(歳出) 教育部 学校教育課 学校教育係 (単位:千円)
10 2 2
17
10 3 2
17
予算書のページ 事業コード 総合計画区分 既定額 補正額 計
16 ~ 17 530385 ○ 事業費 118,880 事業費 41,538 事業費 160,418
款 項 目
財源内訳
国 76,275
教育費 小学校費 教育振興費 県 819
補正の内訳
タブレット端末購入 1台当たり 48,299円 対象児童台数 746台 教員及び予備台数 114台 合計 860台 48,299円×860台=41,537,140円
科目 既定額 補正額 計
教育機器整備費 77,498 41,538 119,036
県 0 県 819
事業名 実)小学校ICT教育環境整備事業費 地方債 0 地方債 0 地方債 0
財源内訳
国 41,538
その他 0
財源内訳
国 117,813
補正の理由文科省が提唱するGIGAスクール構想を具現化するために、市立小学校の学習用タブレット端末を整備する。
その他 0 その他 0
一般財源 41,786 一般財源 0 一般財源 41,786
備考欄(メモ)
計 77,498 41,538 119,036
予算書のページ 事業コード 総合計画区分 既定額 補正額 計
16 ~ 17 550379 ○ 事業費 48,160 事業費 29,028 事業費 77,188
款 項 目
財源内訳
国 34,965
教育費 中学校費 教育振興費 県 725
補正の内訳
タブレット端末購入 1台当たり 48,299円 対象生徒台数 422台 教員及び予備台数 179台 合計 601台 48,299円×601台=29,027,699円
既定額 補正額 計
教育機器整備費 35,914 29,028 64,942
県 0 県 725
事業名 実)中学校ICT教育環境整備事業費 地方債 0 地方債 0 地方債 0
財源内訳
国 29,028
その他 0
財源内訳
国 63,993
補正の理由文科省が提唱するGIGAスクール構想を具現化するために、市立中学校の学習用タブレット端末を整備する。
その他 0 その他 0
一般財源 12,470 一般財源 0 一般財源 12,470
備考欄(メモ)
計 35,914 29,028 64,942
令和2年度令和2年度令和2年度令和2年度
教育部教育部教育部教育部
文化生涯学習課文化生涯学習課文化生涯学習課文化生涯学習課
(一般会計)
7月補正予算説明資料7月補正予算説明資料7月補正予算説明資料7月補正予算説明資料
(教育部文化生涯学習課)
(単位:千円)
科 目 名 称 既決額 補正額 計
13.1.7 教 育 使 用 料 12,319 0 12,319
14.2.7 教 育 費 国 庫 補 助 金 0 0 0
15.1.4 県 事 務 委 譲 交 付 金 3 0 3
15.2.9 教 育 費 県 補 助 金 8,600 0 8,600
15.3.1 教 育 費 県 委 託 金 0 0 0
17.1.3 教 育 費 寄 附 金 2 0 2
18.1.7 文 化 振 興 基 金 繰 入 金 16,955 0 16,955
20.3.5
世界記憶遺産活用活性化
事業資金貸付金元金収入
817 0 817
20.4.3 雑 入 3,416 0 3,416
42,112 0 42,112
科 目 名 称 既決額 補正額 計
10.5.1 社 会 教 育 総 務 費 29,171 0 29,171
10.5.2 市 民 会 館 費 50,908 68,300 119,208
10.5.3 図 書 館 費 96,003 0 96,003
10.5.4 青 少 年 対 策 費 6,783 0 6,783
10.5.5 石 炭 歴 史 博 物 館 費 49,722 0 49,722
10.5.6 文 化 会 館 費 43,344 0 43,344
10.5.7 美 術 館 費 63,337 0 63,337
10.5.8 生 涯 学 習 費 49 0 49
10.5.9 世界記憶遺産保存活用費 5,236 0 5,236
10.6.1 保 健 体 育 総 務 費 57,702 0 57,702
10.6.2 保 健 体 育 振 興 費 4,703 0 4,703
406,958 68,300 475,258
令和2年度 7月補正予算 総括表 令和2年度 7月補正予算 総括表 令和2年度 7月補正予算 総括表 令和2年度 7月補正予算 総括表
歳 入
歳 入 合 計
歳 出
歳 出 合 計
1
令和2年度 7月補正予算説明資料
(歳出) 教育部 文化生涯学習課 公民館・スポーツ係 (単位:千円)
10 5 2
18
事業名 地区公民館等支援事業費
計 0 68,300
科目 既定額 補正額
地区公民館等活動助成
金
0 68,300
事業内容
及び
実施方法等
活動支援補助金
・自治公民館(61館) 1館につき100万円上限
・その他施設(32館) 1館につき20万円上限
・自主活動行政区(9区) 1区につき10万円上限
備考欄
(メモ)
68,300
計
68,300
県
その他 0
事業費 事業費 事業費
その他 その他
0
地方債 地方債 地方債
財
源
内
訳
財
源
内
訳
0
0
県 県
○
事業コード 総合計画区分
68,300
国 国 68,300 国 68,300
0 68,300
予算書のページ 既定額 補正額 計
19 ~ 19
款 項 目
財
源
内
訳
教育費 社会教育費 市民会館費
一般財源 0 一般財源 0 一般財源目的
対象団体等の新しい生活様式に対応した施設
改修及び備品購入等の機能整備を図る。
対象 地区公民館等
590341
2
3
令和2年度令和2年度令和2年度令和2年度 田川市地区公民館田川市地区公民館田川市地区公民館田川市地区公民館等等等等活動活動活動活動支援事業支援事業支援事業支援事業(案)(案)(案)(案)
(新型コロナウイルス(新型コロナウイルス(新型コロナウイルス(新型コロナウイルス感染症感染症感染症感染症対策)対策)対策)対策)
◇事業概要◇事業概要◇事業概要◇事業概要
新型コロナウイルス感染拡大によって、地域におけるコミュニティ活動が制限される中、災害時に
おける自主避難所でもある地区公民館の活動を支援するために、新型コロナウイルス感染防止のため
の適切な機能整備を進め、新しい生活様式への対応に必要な施設の整備を図るための支援を行います。
◇補助対象◇補助対象◇補助対象◇補助対象公民館公民館公民館公民館等等等等
市内において地区の活動の拠点となる公民館93館及び自主活動行政区(公民館長未配置地区)の
9行政区とする。
◇補助対象◇補助対象◇補助対象◇補助対象経費経費経費経費
・感染症対策のための改修工事
・トイレ改修工事(和式→洋式化等)
・ウイルス等除菌装置、空調機器整備
・感染防止用マスク
・消毒液
・その他、感染症対策に必要なもの
◇補助対象期間◇補助対象期間◇補助対象期間◇補助対象期間
・令和3年3月31日までとする。
◇補助金額◇補助金額◇補助金額◇補助金額
・自らが所有する地区公民館【61館】
100万円を上限(改修工事費及び備品等)
・市(県)所管の集会所を併用している公民館【32館】
20万円を上限(備品等に限る)
・自主活動を行う行政区(公民館長未配置地区)
10万円を上限(備品等に限る)
◇補助金の請求◇補助金の請求◇補助金の請求◇補助金の請求
・補助金の請求は、補助金(概算)請求書によるものとする。
◇予算(事業費:6◇予算(事業費:6◇予算(事業費:6◇予算(事業費:68,38,38,38,300000000千円千円千円千円))))
・・・・61館 ×100 万円=61,000,000 円
・32 館 × 20 万円= 6,400,000 円
・9 行政区 × 10 万円= 900,000 円
◇その他◇その他◇その他◇その他
・本事業の補助金交付については、田川市地区公民館等活動支援事業費補助金交付要綱(案)による
ものとする。
・本事業において施設改修した公民館については、工事完了の日から5年間田川市公民館建設費補助
金を交付しないものとする。
猪位金校区猪位金校区猪位金校区猪位金校区 弓削田校区弓削田校区弓削田校区弓削田校区 後藤寺校区後藤寺校区後藤寺校区後藤寺校区 田川校区田川校区田川校区田川校区
1 1区 猪国 1 上弓削田 1 丸山町 1 新生町
2 2区 猪膝 2 文字山 2 会社町 2 向陽台
3 3区 金国 3 見立 3 上本町 3 大薮
4 4区 上位登 4 下弓削田 4 西平松 4 松原1区
5 5区 下位登 5 川宮 5 大黒町 5 松原2区
6 6区 新庄 6 奈良 6 西本町 6 松原3区
7 位登団地 7 野上 7 春日町
8 清美町 8 角銅原 8 宮尾
9 長尾 9 文字山団地 9 桜町
10 平和団地 10 新野上団地 10 平岡
11 7区 11 籾井 11 本町1丁目
12 下見立 12 本町
13 新川宮 13 清水町
14 後藤寺東団地
1 大浦団地
2 後藤寺西団地
3 大浦朝日ヶ丘
4 大浦市住
中央校区中央校区中央校区中央校区 鎮西校区鎮西校区鎮西校区鎮西校区 伊田校区伊田校区伊田校区伊田校区 金川校区金川校区金川校区金川校区
1 高住町 1 伊加利 1 上魚町 1 糒東
2 新町 2 平原 2 橘区 2 日吉町
3 日の出町 3 古賀町 3 番田 3 緑ケ丘
4 平松 4 上伊田西 4 川端町 4 夏吉
5 栄町 5 白鳥町 5 大通り 5 泉ヶ丘
6 三井伊田 6 城山町 6 鉄砲町 6 岩屋
7 南白鳥町 7 東町 7 夏吉2区
8 三井平原 8 蛍ヶ丘 8 桜ケ丘
9 上伊田東 9 糸飛 9 糒西
10 鎮西団地 10 桐ヶ丘 10 棚木
11 城山団地 11 下伊田西 11 昭和団地
12 中央団地1区 12 御祓
13 中央団地2区 13 吉田
14 中央団地3区 14 立見
15 中央団地4区 15 西ヶ浦
16 芳ヶ谷 16 田川団地
1 ひかりケ丘 1 下魚町 1 日吉町市住
2 裁判所通り 2 星美台
公民館数:93館 公民館長未配置行政区
・自治公民:61館 ・行政区:9行政区
・集会所等:32館
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地区公民館等活動支援事業対象公民館等一覧地区公民館等活動支援事業対象公民館等一覧地区公民館等活動支援事業対象公民館等一覧地区公民館等活動支援事業対象公民館等一覧
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