(歳入) - 山形県J/、 括 (歳入) 1繰 4県 款 歳 入 入 金 本...
Transcript of (歳入) - 山形県J/、 括 (歳入) 1繰 4県 款 歳 入 入 金 本...
J/、
括
(歳入)
1繰
4県
款
歳
入
入
金
本
山形県公債管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書
債
年
き十
度 予
(歳出)
算 額
90,394,400
1公
59,148,000
款
^
歳
月1」
149,542,400
年
仟
出
度
本年度予算額
予 算
費
額
き十
92,236,941
149,542,400
前年度予算額
54,441,900
149,542,400
146,678,841
比
146,678,841
比
146,678,841
(単位:千円)
較
較
2,863,559
本
△ 1,842,541
国庫支出金
2,863,559
年
特
4,706,100
度 予
2,863,559
県
算 額
財
の
59,148,000
仟
財
そ
源
59,148,000
源
の
(単位:千円)
内
他
90,394,400
90,394,400
般財源
訳
定
合
合
2 歳
第 1款
入
繰
1一般会計繰入金
目
入
本年度予算額
・十
第 1款
金 第 1項
90,394,400
繰
前年度予算額
1基
目
90,394,400
金
般
繰
入
91,440,941
入
本年度予算額
・十
き十
金
比
第 4款
繰
91,440,941
金
入
第 2項
△ 1,046,541
較
県
金
前年度予算額
1イ止
目
基
△ 1,046,541
換
金
区
般
本年度予算額
796,000
<
繰
き十
債
比
節
債
分
796,000
繰
入
第 1項
入
59,148,000
較
△ 796,000
金
金
前年度予算額
金
県
59,148,000
△ 796,000
90,394,400
額
区
54,441,900
比
節
54,441,900
債
(単位:千円)
較
4,706,100
金
明
4,706,100
額
区
般
節
・十
分
借
(単位:千円)
換 仟
金
明
59,148,000
額
(単位:千円)
明
会計
説
説
会
説
会
分
3 歳
第 1款
出
ム
目
1兀
債
本年度予算額
2利
金
3公債諸費
費
139,427,057
子
前年度予算額
第 1項
10,040,858
・十
ノ、・
135,739,617
74,485
比
149,542,400
10,871,5H
債
較
3,687,440
67,713
国庫支出金
△ 830,653
特
本
146,678,841
費
年
定
度
6,フ72
の
県
2,863,559
財
財
59,148,000
仟
源
源
内
そ の
80,279,057
他
10,040,858
般財源
59,148,000
74,485
90,394,400
区
23
節
償還金、利子及び割引料
23 償還金、利子及び割引料
役12
金
(単位:千円)
139,427,057
額
務
説
10,040,858
費 74,485
明
分
訳
総 括
(歳入)
2諸
歳
款
収
入
入
山形県市町村振興資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書
本
・十
年 度 予
(歳出)
算 額
1,424,545
1市町村振興資金貸付金
款
1,424,545
^
歳
月U 年
出
度
本年度予算額
予 算 額
1,404,165
前年度予算額
1,424,545
1,404,165
1,424,545
比
比
1,404,165
(単位:千円)
1
1,404,165
較
較
本
20,380
国庫支出金
年
特
20,380
20,380
度
20,380
予
県
算 額
財
の
仟
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
1,424,545
1,424,545
般財源
訳
定
合
計合
2 歳
第 2款
入
諸
1貸付金元利収入
目
収
本年度予算額
計
3
入
歳
第 1項
第 1款
1,424,545
前年度予算額
出
貸
市町村振興資金貸付金
1,424,545
付
目
金
1貸
1,404,165
本年度予算額
付
比
利
1,404,165
金
収
き十
較
入
前年度予算額
800,000
20,380
第 1項
市町村振興資金貸付金元利収入
800,000
20,380
貸
区
1,100,000
比
節
1,100,000
刀
付
較
△ 300,000
国庫支出金
本
特
△ 300,000
金
金
年 度
1,424,545
額
県
財
財源
債
源
内
説
そ の
(単位:千円)
他
800,000
明
般財源
800,000
区
21 貸
節
付 金
金
(単位:千円)
額
800,000
説 明
分
元
訳、の
定
第 1款 市町村振興資金貸付金
目
1貸付事務費
本年度予算額 前年度予算額
第 2項
995
・十
貸
比
第 1款
付
995
事
較
市町村振興資金貸付金
995
目
務
国庫支出金
本
特
1公営企業資産運用事業償還金
費
年
本年度予算額
995
定
度 の
県
升
財
財
債
前年度予算額
源
第 3項
2,096
源
内
そ の
ム
他
2,096
比
営
2,096
995
般財源
企
較
業
2,096
国庫支出金
償
本
特
区
9旅
節
年
995
定
度
11
金
需
の
県
費
役12
金
財
用
財
(単位:千円)
仟
源
費
額
務
源
内
そ
647
費
の
普通旅費
274
他
2,096
明
一般需用費
般財源
74
2,096
区
23
AA、
償還金、利子及び割引料
金
(単位:千円)
額
2,096
説 明
説
分
訳
分
訳
還
第 1款 市町村振興資金貸付金
目
1一般会計繰出金
本年度予算額
計
前年度予算額
621,454
第 4項
621,454
繰
比
301,074
出
較
301,074
320,380
国庫支出金
特
本
金
320,380
年 度 の
県
財
財
債
源
源
内
そ の 他
621,454
般財源
621,454
区
28 繰 出 金
金
(単位:千円)
額
621,454
明説
節
分
訳
定
Jノ弌、
(歳入)
括
1繰
2繰
款
3諸
入
歳
越
山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書
金
収
入
本
金
年
入
度
・十
予
(歳出)
算 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費
9,345
款
ー、'.
歳
95,354
月1」 年
101,685
出
度
206,384
本年度予算額
予 算 額
・十
前年度予算額
12,300
206,384
194,680
206,384
比
123,452
比
330,432
330,432
(単位:千円)
330,432
較
較
'△ 124,048
本
国庫支出金
△ 124,048
△ 2,955
年
特
△ 99,326
度 予
△ 21,767
ノ
県
算
△ 124,048
額
財
の
債
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
206,384
般財源
206,384
訳
定
合
合
2歳
第 1款
入
繰
目
般会計繰入金
入
第 2款
本年度予算額
升
繰
金
1繰
第 1項
目
前年度予算額
9,345
越
越
般
第 3款
9,345
本年度予算額
・十
金
き十
12,300
諸
金
比
繰
1貸付金元利収入
第 1項
目
12,300
入
95,354
前年度予算額
較
金
繰
収
△ 2,955
95,354
本年度予算額
△ 2,955
194,680
越
区
入
般
比
第 1項
194,680
升
節
89,063
前年度予算・額
較
貸
金
繰
△ 99,326
付
入
金
金
金
△ 99,326
繰
106,048
区
比
89,063
利
額
9,345
収
節
越
較
入
△ 16,985
説
106,048
金
金
(単位:千円)
母子福祉資金貸付金元利収入
区
寡婦福祉資金貸付金元利収入
明
額
95,354
△ 16,985
節
父子福祉資金貸付金元利収入
ノ\
説
金
(単位:千円)
明
額
85,978
2,489
説
596
(単位:千円)
明
会計
分
元
会
分
第 3款 諸
1違約金及び延納利息、
目
2過
収
年
3預
本年度予算額
度
4小切手未払資金組入れ
金
収
入
入
利
第 2項
子
2,780
前年度予算額
3 歳
1款
雑
朴
9,832
出
母子父子寡婦福祉資金貸付費
5
4,054
比
目
5
13,340
1母子福祉資金貸付金
12,622
入
本年度予算額
較
2寡婦福祉資金貸付金
△ 1,274
5
3父子福祉資金貸付金
△ 3,508
5
違約金及び延納利息、
第 1項
前年度予算額
区
17,404
63,828
滞
・十
貸
3,307
節
納
預
比
5,085
76,370
繰
△ 4,782
支払未済資金組入金
金
付
越
72,220
金
較
4,267
△ 12,542
利
5,409
国庫支出金
金
本
特
額
△ 960
子
2,780
年
86,046
度
△ 324
9,832
の
県
△ 13,826
財
財
(単位:千円)
仟
5
源
源
内
そ
5
明
の 他
63,828
般財源
3,307
5,085
区
21 貸
72,220
節
21 貸
付 金
21 貸
金
付
(単位:千円)
額
金
付
63,828
説
金
3,307
明
5,085
゛
説
分
分
分
訳
定
第
第 1款 母子父子寡婦福祉資金貸付費
目
1貸付事務費
本年度予算額
第 2項
前年度予算額
12,178
貸 付
比
16,475
事
較
△ 4,297
務
国庫支出金
本
特
費
年 度
計
の
県
財
財
債
源
i
源
内
そ
12,178
の 他
12,178
般財源
16,475
区
△ 4,297
節
報
4
酬
8報
金
済
(単位:千円)
費
額
9旅
償
5,061
費
非常勤職員報酬
593
費
役12
用
明
30
費
委13
務
12,178
463
費
14
費用弁償普通旅費
1,099
使用料及び賃借料
料
19
一般需用費
2,288
負担金、補助及び交付金
2,589
207
256
49
6 児童手当負担金
説
分
訳
共
需11
定
託
第 1款 母子父子寡婦福祉資金貸付費
目
1償
本年度予算額
還 金
き十
第 3項
前年度予算額
80,594
第 1款
償
80,594
母子父子寡婦福祉資金貸付費
比
150,576
目
1一般会計繰出金
較
150,576
△ 69,982
本年度予算額
国庫支出金
金
本
特
升
△ 69,982
年
第 4項
前年度予算額
度
41,392
の
県
繰
財
財
41,392
仟
源
比
フフ,335
源
内
そ
出
の
較
刀,335
他
△ 35,943
80,594
国庫支出金
般財源
金
本
特
△ 35,943
80,594
年 度 の
県
区
23
財
節
財
償還金、利子及び割引料
十=
源
源
内
そ
金
の
(単位:千円)
他
額
41,392
80,594
説
般財源
41,392
明
区
繰28
節
出 金
金
(単位:千円)
額
41,392
説 明
分
訳
分
定
還
訳
定
1 特別職
区分
長
本年度
職員数(人)
等
議
その他の特別職
員
報 酬
(千円)
斗
長
前年度
給
給
等
料(千円)
13
議
給
その他の特別職
期末手当(千円)
年間支給率明分)
与
13
5,061
費
二十
5,061
長
与
明
比較
地域
等
14
議
手当
(千円)
細
その他の特別職
員
H
寒冷地手当
(千円)
5,400
費
斗
5,400
その他の手当
(千円)
△1
(L
△1
△ 339
曇十
△ 339
(千円)済費
(千円)
5,061
斗(千円)
5,061
備
593
考
593
5,654
5,400
5,654
5,400
593
593
△ 339
5,993
△ 339
5,993
△ 339
△ 339
合共
書
員
Jノπ、
(歳入)
括
1分担金及び負担金
2国
款
3諸
庫
4繰
支
歳
収
出
山形県国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書
本
金
入
入
年
入
度 予
金
(歳出)
算
升
額
30,066,017
1 国民健康保険事業費
26,724,485
款
^
月1」
歳
33,287,437
年
出
6,306,294
度
本年度予算額
96,384,233
予 算 額
計
26,471,122
96,384,233
前年度予算額
26,091,933
96,384,233
34,085,622
比
93,290,049
比
6,641,372
(単位:千円)
93,290,049
93,290,049
較
較
3,094,184
本
国庫支出金
3,594,895
3,094,184
年
特
度
632,552
26,724,485
△ 798,185
予
県
算
26,724,4舗
△ 335,078
額
財
3,094,184
の
債
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
69,659,748
他
69,659,748
般財源
訳
定
合
合
2 歳
第 1款
入
分担金及び負担金
1負
目
担
本年度予算額
計
金
第 2款
第 1項
30,066,017
国
前年度予算額
負
1国
30,066,017
目
庫
庫負
26,471,122
支
担
担
本年度予算額
比
金
出
26,471,122
金
金
較
3,594,895
19,167,501
第 1項
前年度予算額
計
3,594,895
国
国民健康保険事業費納付金
区
庫
18,160,430
節
比
分
負
19,167,501
担
較
金
1,007,071
金
30,066,017
額
療養給付費等負担金(現年度分)
18,160,430
区
額医療費負担金
節
特別高額医療共同事業費負担金
(単位:千円)
1,007,071
特定健康診査等負担金
金
明
18,322,176
額
676,666
37,019
(単位:千円)
131,640
明
説
説
分
高
第 2款 国
1国
目
庫
庫補助
支
本年度予算額
金
出 金
フ,556,984
第 2項
き十
前年度予算額
第 3款
国
諸
庫
フ,931,503
1預
フ,556,984
目
比
補
金
収
助
利
較
△ 374,519
本年度予算額
升
子
金
フ,931,503
入 第 2項
区
通
特
前年度予算額
156
別
預
△ 374,519
節
整
保険者努力支援制度交付金
分
交
156
金
整
付
交
金
金
比
利
付 金
5,828,074
子
額
較
912,168
156 預
説
816,742
区
156
(単位:千円)
金
節
明
利 子
金 額
156
説
(単位:千円)
明
調
調
普
分
第 3款 諸
1療養給付費等交付金
目
2前期高齢者交付金
収
3共同事業交付金
本年度予算額
入 第 4項
斗
171,499
第 4款
前年度予算額
33,047,875
雑
繰
67,907
目
般会計繰入金
759,202
33,287,281
比
33,259,297
入
本年度予算額
入
・十
第 4款
較
67,123
△ 587,703
34,085,622
金
△ 211,422
繰
第 1項
6,062,304
療養給付費等交付金(現年度分)
1基
区
前年度予算額
目
前期高齢者交付金(現年度分)
金
6,062,304
784
△ 798,341
般
繰
入
節
特別高額医療費共同事業交付金
フコ
入
本年度予算額
6,502,483
升
金
き十
比
繰
金
金
6,502,483
入
第 2項
243,990
較
金
△ 440,179
前年度予算額
額
171,499
基
33,047,875
243,990
△ 440,179
金
区
般
説
138,889
67,907
繰
比
(単位:千円)
節
妻十
ノ\
138,889
入
繰
明
較
入
金
105,101
金
金
国民健康保険財政安定化基金繰入金
105,101
区
6,062,304
額
節
ノ\
説
(単位:千円)
金
明
額
243,990
説
(単位:千円)
明
会
会
3 歳
第 1款
出
国民健康保険事業費
目
1保険給付費等交付金(普通交付金)
本年度予算額
2保険給付費等交付金(特別交付金)
3後期高齢者支援金
フフ,034,124
前年度予算額
4前期高齢者納付金
第 1項
1,638,フ70
5介護納付金
74,187,871
比
事
13,007,851
7共同事業拠出金
業
1,555,483
較
42,939
2,846,253
費
4,575,742
・十
12,806,075
国庫支出金
支
本
特
年
83,287
出
25,202,355
67,999
44,920
度
金
96,367,425
4,626,098
201,フ76
の
県
1,507,130
財
財
△ 1,981
債
67,215
源
△ 50,356
源
内
93,287,662
そ の
51,831,769
他
784
3,079,763
般財源
131,640
13,007,851
26,709,485
区
19
節
負担金、補助及び交付金
42,939
4,575,742
19 負担金、補助及び交付金
金
67,999
(単位:千円)
19
フフ,034,124
額
負担金、補助及び交付金
69,657,940
19
説
負担金、補助及ぴ交付金
1,638,フ70
保険給付費等交付金(普通交付金)
19 負担金、補助及び交付金
明
13,007,851
19
保険給付費等交付金(特別交付金)
負担金、補助及び交付金
42,939
後期高齢者支援金
4,575,742
前期高齢者納付金
'
67,999
介護納付金
共同事業費拠出金
分
訳
定
第 1款 国民健康保険事業費
目
1財政安定化基金積立金
本年度予算額
言十
前年度予算額
第 1款
156
第 3項
国民健康保険事業費
156
比
基
目
628
1保健事業費
金
較
本年度予算額
628
積
△ 472
国庫支出金
本
特
立
年
△ 472
前年度予算額
定
度
金
15,000
の
第 4項
県
財
財
仟
源
比
保
1,000
源
内
そ
健
の
較
き十
他
事
14,000
^
国庫支出金
156
般財源
本
特
業
年
156
定
費
度
15,000
15,000
の
県
区
25 積
財
財
節
仟
源
ノ\
源
内
1,000
そ
金
金
の
(単位:千円)
他
額
14,000
般財源
156
15,000
明
区
8報
節
フJ
9旅
償 費
H
金
需
(単位:千円)
費
額
12 役
用
説
260
費
13 委
務
226
費
14
明
費用弁償普通旅費
使用料及び賃借料
122
料
食糧費一般需用費
30
、
14,225
76
150
137
2
120
説
立
訳
訳
託
第、1款 国民健康保険事業費
目
1総務管理費
本年度予算額
2 国民健康保険運営協議会費
前年度予算額
1,126
第 5項
526
比
216
般
較
き十
543
管
国庫支出金
910
特
本
理
△ 17
年
定
度
費
1,652
の
県
財
財
イ=
源
源
内
そ
759
の 他
1,126
般財源
893
526
区
13 委
節
1報
料
9旅
金
(単位:千円)
酬
額
Ⅱ
1,652
1,126
説
費
12 役
用
243
費
14
務
明
非常勤職員報酬
使用料及び賃借料
63
費
費用弁償
150 一般需用費
50
20
分
託
訳
需
特別職
区分
長
本年度
職員数(人)
等
議
その他の特別職
員
報 酬
(千円)
・十
長
前年度
給
給
等
料(千円)
Ⅱ
議
給
その他の特別職
員
期末手当(千円)
年間支給率明分)
与
H
243
費
毛十
243
与
長
明
比較
地域
等
12
議
手当
(千円)
細
その他の特別職
員
12
寒冷地手当
(千円)
費
260
量十
260
その他の手当
(千円)
△1
△1
△ 17
斗(千円)
△ 17
済費(千円)
243
計(千円)
243
備 考
243
260
243
260
△ 17
260
△ 17
260
△ 17
△ 17
合共
書
船 括
(歳入)
3繰
4諸
款
5県
越
歳
収
山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書
金
入
本
入
年
債
度
・十
予
(歳出)
算 額
イ
287,061
1 小規模企業者等設備導入貸付費
款
2,235,295
■^.
歳
目1」 年
17フ,000
出
2,699,356
度
本年度予算額
予 算 額
・十
前年度予算額
2,699,356
386,706
2,699,356
156,87フ
比
173,000
比
716,583
716,583
(単位:千円)
716,583
較
較
1,982,フ73
本
国庫支出金
△ 99,645
1,982,フ73
年
r
特
2,078,418
度 予
4,000
県
算
1,982,フ73
額
財
の
仟
17フ,000
財
そ
源
17フ,000
源
の
(単位:千円)
内
他
2,522,356
般財源
2,522,356
訳
定
合
合
2 歳
第 3款
入
繰
1繰
目
越
越
本年度予算額
・十
第 4款
金
金
諸
第 1項
1貸付金元利収入
287,061
目
前年度予算額
繰
287,061
収
本年度予算額
386,706
越
比
第 4款
入
E十
386,706
第 1項
2,223,453
諸
較
前年度予算額
金
△ 99,645
貸
1預
目
付
△ 99,645
金
繰
2,223,453
金
収
区
利
144,881
比
本年度予算額
き十
利
子
節
越
分
収
入
較
入
144,881
2,078,572
第 2項
金
前年度予算額
金
230
預
高度化資金貸付金元利収入
区
2,078,572
額
230
小規模企業者等設備貸与事業貸付金元利収入
金
287,061
節
比
利
387
説
子
387
(単位:千円)
較
金
△ 157
明
2,126,114
額
預
△ 157
区
97,339
金
節
説
ノ\
利
(単位:千円)
子
金
明
ノ
額
230
'ノ説
(単位:千円)
明
分
元
第 4款 諸
1違約金及び延納利息
目
2雑
収
3過
本年度予算額
年 度
入
入
収
第 3項
・十
入
前年度予算額
1,000
第 5款
雑
612
県
10,000
1商
1,000
目
比
11,612
工
609
費
入
10,000
較
本年度予算額
・十
仲
債
11,609
第 1項
違約金及び延納利息
区
3
17フ,000
前年度予算額
県
般
節
滞
17フ,000
社
3
納
保
173,000
繰
金
比
険
173,000
料
越
債
額
較
1,000
4,000
612
小規模企業者等設備貸与事業貸付費債
説
4,000
10,000
区
(単位:千円)
節
フJ
明
金 額
17フ,000
説
(単位:千円)
明
分
分
会
3 歳
第 1款
出
小規模企業者等設備導入貸付費
目
29 小規模企業者等設備貸与事業貸付金
本年度予算額
き十
前年度予算額
265,500
第 1項 貸
265,500
比
259,500
付
較
259,500
6,000
国庫支出金
本
特
金
年
6,000
度 の
県
財
財
債
源
17フ,000
源
内
そ の
17フ,000
他
88,500
般財源
88,500
区
21 貸
節
付 金
金
(単位:千円)
額
265,500
説 明
分
訳
定
第 1款 小規模企業者等設備導入貸付費
目
1貸付事務費
本年度予算額 前年度予算額
第 2項
フ,335
貸
比
付
フ,332
事
較
務
国庫支出金
本
特
3
費
年
き十
定
度 の
県
財
財
債
源
フ,335
源
内
そ の 他
フ,335
フ,332
般財源区
3
1報
節
4
酬
金
7賃
済
(単位:千円)
費
額
8報
2,451
説
金
9旅
償
非常勤職員報酬
1,239
費
フ,335
明
1,541
費
12 役
用
700
費
19
務
負担金、補助及び交付金
1,027
費
費用弁償普通旅費
197 一般需用費
168
12
273
754
児童手当負担金
分
訳
共
需11
第 1款 小規模企業者等設備導入貸付費
目
1償
本年度予算額
金 2,315,786
言十
前年度予算額
第 3項
第 1款
償
2,315,786
比
249,751
小規模企業者等設備導入貸付費
目
較
2,066,035
1一般会計繰出金
249,751
国庫支出金
本年度予算額
特
本
金
年
計
2,066,035
度 の
県
前年度予算額
第 4項
110,735
財
財
十宜
源
110,735
繰
源
内
そ
比
200,000
の
2,315,786
他
出
較
200,000
般財源
△ 89,265
国庫支出金
本
特
2,315,786
金
△ 89,265
年
区
定
度
22
節
補償、補填及び賠償金
の
県
23
財
財
償還金、利子及び割引料
仟
源
金
源
内
(単位:千円)
そ
額
の
1,000
説
他
110,735
2,314,786
般財源
110,735
明
区
28 繰
節
出 金
金
(単位:千円)
額
110,735
説 明
分
訳
定
還
分
訳
還
特別職
区分
長
本年度
職員数(人)
等
議
その他の特別職
報 酬
(千円)
長
前年度
給
給
等
料(千円)
議
与
給
その他の特別職
期末手当(千円)
年間支給率(月分)
2,451
費
斗
2,451
明
長
与
比較
地域
等
議
細
手当
(千円)
その他の特別職
員
寒冷地手当
(千円)
2,555
費
量十
2,555
その他の手当
(千円)
△ 104
量十
△ 104
(千円)
\
済費(千円)
2,451
斗
(千円)
2,451
備
740
考
740
3,191
2,555
3,191
2,555
814
814
△ 104
3,369
△ 104
3,369
△'74
△ 74
△ 178
△ 178
合共
書
員
芸口
員
Jノオ、
括
(歳入)
2財
3繰
款
産
4諸
歳
収
入
入
収
入
山形県士地取得事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書
本
金
年
(歳出)
入
度
き十
予 算
2 酒田北港地区用地取得事業費
款
額
4 大森西地区用地取得事業費
264,631
5公
^
47,520
目Ⅱ
歳
本年度予算額
年
138
仟
出
度
312,289
予
前年度予算額
算
費
298,381
額
・十
61,701
13,908
比
106,672
45,599
312,289
比
138
較
9
107,438
(単位:千円)
本
191,709
757
国庫支出金
107,438
年
較
特
△9
度
13,151
予
202,930
204,851
県
算
1,921
額
財
の
債
204,851
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
298,381
般財源
13,908
312,289
訳
定
合
合
2歳
第 2款
入
財
1不動産売払収入
目
産 収
本年度予算額
第 2款
斗
入 第 1項
財
1財産貸付収入
259,641
目
前年度予算額
財
産
産
259,641
収
本年度予算額
第 3款
・十
払
56,フ79
入
比
収
第 2項
繰
56,刀9
2酒田北港地区用地取得事業一般会計繰入金
入
目
較
前年度予算額
4,990
財
202,862
4大森西地区用地取得事業一般会計繰入金
産
入
4,990
土地建物売払収入
運
202,862
本年度予算額
区
用
4,922
比
金
言十
収
節
第 1項
4,922
入
47,520
較
前年度予算額
金
般
68 士地建物貸付収入
区
47,520
68
額
・十
45,590
259,641
比
繰
節
入
9
較
金・
説
45,599
1,930
(単位:千円)
金
酒田北港地区用地取得事業一般会計繰入金
△9
明
区
額
4,990
1,921
節
ノ\
説
(単位:千円)
金
明
額
47,520
(単位:千円)
、
明
分
説
売
分
会
第 4款 諸
1雑
目
収
本年度予算額
升
入
入 第 1項
前年度予算額
138
雑
138
比
138
入
138
較区
般 社
節
刀
保 険 料
金 額
138
説
(単位:千円)
明
会
3 歳
第 2款
出
酒田北港地区用地取得事業費
目
1用地取得費
本年度予算額
第 1項
前年度予算額
50,861
用 地
比
61,082
取
較
イ守
△ 10,221
事
国庫支出金
本
特
業
年
定
度
費
の
県
財
財
e'
源
き十
源
内
そ の 他
50,861
50,861
般財源
61,082
区
4
節
分
△ 10,221
7
済 費
8報
金
(単位:千円)
金
額
9旅
償
281
費
Ⅱ 需
970
費
12 役
用
明
307
費
13 委
務
1,513
費
14
費用弁償普通旅費
1,092
使用料及び賃借料
50,861
料
15
食糧費一般需用費
工事請負費
98
19
30,159
負担金、補助及び交付金
92
1,421
34
1,058
30
16,367
44 児童手当負担金 3
県有財産所在市町村交付41
説
共
訳
賃
託
第 2款 酒田北港地区用地取得事業費
目
1開発総務費
本年度予算額
第 3項
前年度予算額
23,140
開
2 開発事務所費
発
比
22,430
゛=
較
理
国庫支出金
710
24,380
本
特
費
年
定
度 の
県
23,160
き十
財
財
仟
源
源
内
そ
1,220
の
47,520
他
23,140
般財源
45,590
区
2 ネ△
A"・
1,930
3 職員手当等
24,380
料
金
(単位:千円)
額
12,550
説
10,590
一般職給
2 ネ△
明
扶養手当住居手当地域手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当単身赴任手当児童手当
3 職員手当等
47,520
料
780
100
100
3,000
3,060
2,040220
190
100
1,000
13,540
10,840
一般職給
扶養手当住居手当地域手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当通勤手当単身赴任手当児童手当
540
100
100
100
3,000
3,280
2,230390
100
1,000
分
訳
第 2款 酒田北港地区用地取得事業費
目
1一般会計繰出金
本年度予算額
・十
第 4項
前年度予算額
200,000
第 4款
繰
200,000
大森西地区用地取得事業費
比
目
1造成工事費
出
較
本年度予算額
200,000
国庫支出金
金
特
本
き十
200,000
年
第 2項
前年度予算額
定
度 の
県
造
財
財
債
成
源
比
源
内
そ
工
9
の
較
事
他
200,000
9
△9
国庫支出金
般財源
費
本
特
200,000
年
△9
定
度 の
県
区
28 繰
財
財
節
仟
刀
源
出
源
内
そ
金
金
の
(単位:千円)
他
額
200,000
説
般財源
明
区 ノ\ 金
(単位:.千円)
額
説 明
訳
節
訳
第 5款 公
目
1兀
債
本年度予算額
2利
金
費
子
・十
前年度予算額
第 1項
13,151
公
757
比
13,908
債
較
757
13,151
国庫支出金
特
本
費
757
年
定
度
13,151
の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他
13,151
般財源
757
13,908
区
23 償還金、利子及び割引料
23 償還金、利子及ぴ割引料
金
(単位:千円)
額
13,151
757
明説
節
分
訳
般
区
本
分
年
職員数(人)
^
目1」
度
年
比
度
報
給
区
6
職員手当の内訳
較
酬(千円)
扶養手当
6
住居手当
本
給
給
年
地域手当
料(千円)
与
度
1,320
与
初任給調整手当
゛'.
26,090
年
職員手当(千円)
費
特殊勤務手当
200
度
1,160
25,560
比
特地勤務手当
200
明
費
200
へき地手当
19,430
530
細
較
定時制通信教育手当
100
18,030
160
区
(千円)
書
産業教育手当
1,400
45,520
時間外勤務手当
20
本
200
済費(千円)
43,590
年
夜間勤務手当
度
1,930
期末手当
^
80
6,000
年
畳十(千円)
勤勉手当
度 比
寒冷地手当
45,520
5,500
6,340
備
宿日直手当
43,590
較
4,270
通勤手当
区
1,930
6,170
管理職手当
220
500
刀
4,060
農林漁業普及指導手当
考
本 年
災害派遣手当
270
580
170
度
退職手当
^
210
年
△ 50
義務教育等教員特別手当
650
度
(単位:千円)
比
単身赴任手当
△ 70
管理職員特別勤務手当
較
200 200
合共計
分
職
総
1
)1
分
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
給
刀
F/
増
料
減
(千円
530 給与改定に伴う増分
増減事由別内訳(千円)
昇給に伴う増分
その他の増減分
職員手当
10 前年度給与改定に伴う増分10千円
1,400
236
(計)
その他の増減分
284
明
給与改定の状況
備
"ー"畦一抑給与の改定率 0.10%
30年4月1日
本年度
1,400
職員数の異動状況
(未定)
考
本年度
前年度
の他)現に在職(そ
する職員数
n
6人
6人
人
人人人
66
人人人
説額)
(3)給料及び職員手当の状況ア職員 1人当たり給与
区
イ丁 政 職
平均給料月額(円)
ウ
平均給与月額(円)
級別職員数
刀
区
平 均年齢(歳)
分
平成31年1月1日
イ丁
級
政
平成31年1月1日
1
職
級
2級
職員数(人)
361,400
3級
425,693
平成30年1月1日
4級
(級別の標準的な職務内容)
区
5級
44.2
刀
構成比(%)
行政職
1
353,550
級
5
390,175
級
、
イ
.
平成30年1月1日
1級
16.フ
2
41.9
6
初任給
区分
主任主事
主任技師
2級
83.3
職員数(人)
級
高校卒
3級
大学卒
100.0
4級
3
5級
級
係
本
構成比(%)
行政職(円)
長
4
県
級
150,800
5
183,600
5
16.フ
6
課長補佐
級
83.3
国
100.0
148,600
180,700
計
名す査
務冠主
業をる
計
主技
事師
こ工 昇給
職
区
イテ
員
係
政
る 職員
刀
号
職
数(A)
給
数(B)
数
(人)
1 号給(人)
本年度
別
(人)
2 号給(人)
内
3 号給(人)
比
,き一t-
月1」
4 号給(人)
6
オ期末手当・勤勉手当
年度
区
5 号給(人)
6
刀
6 号給(人)
本年度
6
7 号給(人)
6
率(B)/(A)
前年度
8 号給(人)
支給期別支給率
6月姻分)
5
(1.15)2.175
国の制度
備考
(12
W■
075)0 7 5
()内は再任用職員の標準的な支給率を示している。
5
(12.
1 7 5 )2 2 5
12月明分)
100.0
(12
1 5 )1 7 5
(12
入
100.0
175)2 2 5
支給率計明分)
(12
1 7 5 )2 2 5
(24
30 )35
(24
職制上の段階、職務の
級等による加算措置
2 5 )30
(24
3 5 )45
有
有
備
有
考
昇給 こ
訳
力
区
その他の手当
扶養手当
住居手当
国の制度との異同
通勤手当
同じ
同じ
異なる
差
交通用具使用者
自動車等使用者
二輪車等使用者
異 の 内
限度額
限度額
53,000円(国 31,600円_)
25,500円(国 31,600円)
亀"ゴ
容分
付勘定
括Jノ叉、
(歳入)
2繰
3諸
款
4繰
入
歳
収
金
越
入
山形県農業改良資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書
本
入
年
金
度
(歳出)
・十
予 算 額
1 農業改良資金貸付費
款
20,000
2 就農支援資金貸付費
^
64,176
月1」
歳
年
2,703
本年度予算額
出
度
86,879
予 算 額
前年度予算額
き十
3,003
40,000
83,876
88,803
86,879
比
比
2,911
4,104
131,714
127,610
(単位:千円)
較
131,714
較
△ 1,101
本
国庫支出金
△ 43,734
年
特
△ 20,000
度
△ 44,835
予
△ 24,627
県
算
△ 208
額
財
△ 44,835
の
債
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
3,003
般財源
83,876
86,879
訳
定
貸1
合
合
2 歳
第 2款
入
繰
目
般会計繰入金
入
本年度予算額
き十
金
諸
第 1項
1貸付金元利収入
20,000
目
前年度予算額
収
般
20,000
本年度予算額
・十
40,000
比
第 4款
入
計
繰
第 1項
40,000
入
64,176
繰
較
前年度予算額
金
△ 20,000
貸
1繰
目
付
△ 20,000
就農支援資金一般会計繰入金
金
越
越
64,176
区
88,803
本年度予算額
比
升
金
利
節
分
収
金
較
入
第 1項
△ 24,627
88,803
前年度予算額
2,703
金
繰
農業改良資金貸付金元利収入
区
2,703
△ 24,627
額
枇農支援資金貸付金元利収入
20,000
節
越
2,911
ノコ
比
説
2,911
(単位:千円)
較
金
金
△ 208
明
額
農業改良資金繰越金
△ 208
区
300
63,876
説
分
(単位:千円)
明
金 額
2,703
説
(単位:千円)
明
会
元
節
一,3第
3 歳
第 1款
出
業改良資金貸付費
目
1償
本年度予算額
金
升
第 1款
前年度予算額
2,002
第 2項
業改良資金貸付費
目
1一般会計繰出金
2,002
比
償
本年度予算額
2,736
較
・十
第 2款
2,736
△ 734
国庫支出金
前年度予算額
本
特
1,001
就
年
△ 734
第 3項
金
目
度
支援資金貸付費
1貸
1,001
の
県
比
繰
本年度予算額
1,368
付
財
財
作
費
源
較
各十
源
1,368
内
出
そ
△ 367
国庫支出金
の
前年度予算額
特
本
20,000
他
年
△ 367
2,002
第 1項
金
般財源
度
20,000
の
2,002
県
比
貸
40,000
財
財
仟
源
較
区
40,000
23
源
△ 20,000
内
節
付
そ
償還金、.利子及び割引料
国庫支出金
の
本
特
△ 20,000
他
年
1,001
金
費
般財源
定
度
(単位:千円)
額
の
1,001
県
2,002
説
財
財
牛
源
区
28 繰
源
内
節
その他
明
出
20,000
金
金
般財源
(単位:千円)
額
20,000
1,001
説
区
21 貸
節
明
付 金
金
(単位:千円)
額
20,000
明
分
訳
分
説
還
定
訳
分
定
訳
農
還
農
農
第 2款 就
目
支援資金貸付費
1償
本年度予算額
還 金
き十
前年度予算額
29,250
第 2款
第 2項
29,250
就
比
償
31,740
目
支援資金貸付費
1一般会計繰出金
較
31,740
本年度予算額
△ 2,490
国庫支出金
特
本
・十
△ 2,490
年
金
前年度予算額
定
度
34,626
の
県
第 3項
財
財
34,626
仟
源
比
繰
55,870
源
内
そ の
較
55,870
△ 21,244
他
出
29,250
国庫支出金
般財源
特
本
△ 21,244
29,250
年度
金
定
の
県
区
23
財
財
節
償還金、利子及び割引料
債
源
源
内
そ
金
の
(単位:千円)
他
額
34,626
29,250
説
般財源
34,626
明
区
28 繰
節
ノ\
出 金
金
(単位:千円)
額
34,626
説 明
分
訳
還
訳
農
農
勘
(歳入)
1繰
3諸
款
歳
入
収
入
金
本
入
年
き十
度 予
(歳出)
算 額
j
1業
1,650
款
^
月1」
歳
年
1,650
務
出
度
本年度予算額
予 算
費
額
・十
前年度予算額
3,568
1,650
1,650
223
比
3,791
比
3,791
(単位:千円)
3,791
較
較
△ 2,141
本
国庫支出金
△ 1,918
年
△ 2,141
特
度
△ 223
予
△ 2,141
県
算 額
財
の
仟
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
1,650
般財源
1,650
訳
定
定括
務総
業1
合
合
2 歳
第 1款
入
繰
目
般会計繰入金
入
本年度予算額
・十
第 3款
金 第 1項
諸
前年度予算額
1,650
2雑
目
般
1,650
収
号十
3,568
本年度予算額
比
・十
入
繰 入
3,568
入
較
金
第 1項
△ 1,918
前年度予算額
雑
△ 1,918
区
般
比
223
繰 入
入
223
較
金
金
△ 223
額
△ 223
1,650
区
節
説
(単位:千円)
金
明
額説
(単位:千円)
明
会計
節
分
分
会
3 歳
第 1款
出
業
目
2指導管理費
務
本年度予算額
費
前年度予算額
第 1項
1,650
取
比
扱
3,791
・十
事
較
ノ
△ 2,141
務
国庫支出金
本
特
費
年
1,650
定
度 の
県
財
財
3,791
仲
源
源
内
そ
△ 2,141
の 他
1,650
般財源区
9旅
節
費
12 役
金
用
1,650
(単位:千円)
費
額
13 委
務
52
費
14
普通旅費
使用料及び賃借料
506
料
明
一般需用費
441
641
10
説
分
訳
需11
託
付勘定
括総
(歳入)
3諸
4繰
款
歳
収
越
入
山形県沿岸漁、業改善資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書
入
本
金
.
年
き十
度 予
(歳出)
算 額
1沿岸漁業改善資金貸付費
8,805
款
^
歳
41,195
月1」 年
50,000
出
度
本年度予算額
予 算 額
f
・十
前年度予算額
8,217
50,000
41,783
50,000
比
50,000
比
50,ρ00
(単位:千円)
50,000
較
較
本
国庫支出金
年
特
588
度
△ 588
予
定
県
算 額
財
の
債
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
50,000
般財源
50,000
訳
貸1
合
合
2歳
第 3款
入
諸
1貸付金元利収入
目
収
本年度予算額
第 4款
き十
入
繰
第 1項
1繰
目
前年度予算額
8,805
貸
越
越
付
8,805
3 歳
第 1款
本年度予算額
金
・十
金
8,217
比
金
利
第 1項
出
沿岸漁業改善資金貸付費
収
8,217
41,195
前年度予算額
較
入
目
繰
1貸
41,195
588
本年度予算額
付
沿岸漁業改善資金貸付金元利収入
区
費
越
588
41,783
・十
比
41,783
前年度予算額
分
50,000
第 1項
較
金
△ 588
50,000
金
貸
比
繰
50,000
△ 588
区
額
較
50,000
付
8,805
節
越
分
国庫支出金
本
特
年
説
費
ノ
定
度
金
(単位:千円)
金
の
県
財
財
明
額
債
源
41,195
源
内
そ の 他
50,000
(単位:千円)
般財源
50,000
明
区
21 貸
節
刀
付 金
金
(単位:千円)
額
50,000
明
'L
説
節
説
元
訳
勘
(歳入)
2繰
歳
款
入
入
金
本
・十
年 度 予
(歳出)
算 額
1業
763
款
^
歳
目1」
763
年
務
出
度
本年度予算額
予 算
費
額
・十
前年度予算額
749
763
749
763
比
比
(単位:千円)
749
較
749
較
本
国庫支出,金
14
年
特
14
度
14
予
14
定
県
算 額
財
の
イヂ
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
763
般財源
763
訳
定括
務総
業1
合
合
2歳
第 2款
入
繰
目
般会計繰入金
入
本年度予算額
・十
3
金
歳
第 1項
第 1款
前年度予算額
763
出
業
般
目
763
1指導管理費
務
き十
本年度予算額
比
749
繰 入
費
749
較
金
2委託事務費
前年度予算額
第 1項
164
14
取
区
般
・十
14
比
扱
164
節
事
較
599
繰
\、
務
、、、
入
国庫支出金
本
763
特
金
金
費
年
585
度
額
の
県
749
財
財
763
14
仟
源
源
内
説
そ
14
の
(単位:千円)
他
164
明
般財源区
9旅
節
599
分
Ⅱ
763
費
12 イ斐
金
用
(単位:千円)
費
額
13 委
務
説
89
費
死
普通旅費
45
料
明
一般需用費
30
599
会計
分
定
会
訳
需
219,209
勘
(歳入)
3諸
4繰
款
歳
収
越
入
入
山形県林業改善資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書
本
金
年
計
度 予
(歳出)
算 額
31,052
1 林業改善資金貸付費
款
188,157
^
歳
月1」 年
219,209
ー,、、、
出
度
本年度予算額
予 算 額
・十
前年度予算額
36,584
219,209
185,470
219,209
比
222,054
比
222,054
(単位:千円)
222,054
較
較
△ 2,845
本
国庫支出金
△ 5,532
年
△ 2,845
特
度
2,687
予
△ 2,845
県
算 額
財
の
仟
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
219,209
般財源
訳
定
定括
貸1
合
合
付総
2歳
第 3款
入
1貸付金元利収入
目
収
本年度予算額
第 4款
計
入
繰
第 1項
1繰
目
31,052
前年度予算額
貸
越
越
付
31,052
本年度予算額
3 歳
第 1款
金
き十
金
36,584
\
比
金
利
第 1項
出
業改
36,584
収
林
188,157
前年度予算額
較
入
目
繰
△ 5,532
1貸
188,157
本年度予算額
付
△ 5,脇2
資金貸付費
林業改善資金貸付金元利収入
区
185,470
費
越
比
計
185,470
前年度予算額
刀
219,209
較
金
第 1項
2,687
219,209
金
比
貸
222,054
繰
2,687
区
額
較
222,054
31,052
△ 2,845
付
越
国庫支出金
本
特
△ 2,845
説
年
費
度
(単位:千円)
金
金
の
県
財
財源
明
額
債
188,157
源
内
そ の 他
219,209
(単位:千円)
般財源
219,209
明
区
21 貸
節
分
付 金
金
(単位:千円)
額
219,209
説 明
説
節
元
節
分
訳
諸
定
善
4,086
勘
(歳入)
2繰
4繰
款
歳
入
越
入
金
本
金
年
き十
度 予
(歳出)
算 額
1業
4,085
款
コ'ー
歳
月1」 年
4,086
務
出
度
本年度予算額
予 算
費
額
・十
前年度予算額
4,170
4,086
4,086
2
比
4,172
比
4,172
(単位:千円)
4,172
較
較
本
△ 86
国庫支出金
年
特
△ 85
△ 86
度
△1
予
県
△ 86
算 額
財
の
仟
財
そ
源
源
の
(単位:千円)
内
他
4,086
般財源
訳
定
定括
業1
合
合
務総
2歳
第 2款
入
繰
目
般会計繰入金
入
本年度予算額
・十
第 4款
金 第 1項
J
繰
前年度予算額
4,085
1繰
目
般
4,085
越
越
き十
4,170
本年度予算額
比
升
金
繰 入
4,170
金
較
金
第 1項
△ 85
前年度予算額
繰
△ 85
区
般
越
節
・十
比
2
繰 入
較
2
金
金
金
△1
額
繰
4,085
区
△1
節
越
説
(単位:千円)
金
金
明
額
(単位:千円)
明説
分
会
会
分
3 歳 出
業
目
1指導管理費
務
本年度予算額
費
前年度予算額
第 1項
4,086
取
比
扱
4,172
妾十
事
較
務
△ 86
国庫支出金
特
本
費
年
4,086
度 の
県
財
財
4,172
債
源
源
内
そ の
△ 86
他
4,086
般財源区
8報
9旅
償 費
Ⅱ
金
4,086
(単位:千円)
額
費
12 役
用
説
108
費
13 委
務
44
費
明
費用弁償普通旅費
90
料
一般需用費
3,823
21
コ
第 1款
節
分
訳
需
託
定
1
究2
Jノπ、
示小
(歳入)
括
1分担金及び負担金
2 使用料及び手数料
款
3国
4財
庫
5繰
支
山形県流域下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書
産
本
7諸
出
年
収
8県
金
入
度
歳
予
入
収
算
金
入
額
入
2,615,266
イヂ
.'.
・十
月1」
99
年
985,100
度
8,150
予
597,863
算
81,102
額
505,500
2,555,858
4,793,080
39
比
962,200
8,150
(単位:千円)
682,07フ
較
3,761
448,400
59,408
4,660,485
60
22,900
△ 84,214
フフ,341
57,100
132,595合
(歳出)
1処
款
2建
3公
理
歳
本年度予算額
費
作
出
費
前年度予算額
2,080,870
費
イ
1,974,214
き十
737,996
比
2,046,636
4,793,080
1,739,790
較
874,059
本
4,660,485
34,234
国庫支出金
年
特
234,424
△ 136,063
度 予
定
132,595
県
算
985,100
額
財
の
債
42,800
985,100
財
そ
源
462,700
源
の
(単位:千円)
内
他
2,038,070
505,500
般財源
526,414
737,996
3,302,480
訳
設
合
2歳
第 1款
入
担金分
1管理費、負担金
目
2建設費負担金
及び負担金
本年度予算額
升
第 1項
2,203,916
使用料及ぴ手数料
前年度予算額
1使
負
目
411,350
用
2,615,266
2,211,008
担
第 3款
本年度予算額
計
料
比
344,850
国
第 1項
1国
金
2,555,858
較
目
庫
△ 7,092
庫補
前年度予算額
使
99
支
66,500
助
本年度予算額
区
99
金
出
理
建
用
59,408
費
・十
比
金
39
ノ\
負
第 1項
費
985,100
前年度予算額
担
料
負
39
較
、ー
国
金
金
担
60
金
庫
985,100
士
2,203,916
額
962,200
区
地
60
比
補
建
411,350
節
物
助
説
較
使
962,200
金
(単位:千円)
22,900
用 料
金
社会資本整備総合交付金
明
区
防災・安全社会資本整備交付金
額
22,900
刀
99
説
金
(単位:千円)
明
額
207,500
フフフ,600
説
(単位:千円)
明
節
管
設
分
Ⅱ艮
2第
第 4款 財
1財産貸付収入
目
産 収
本年度予算額
・十
入
第 5款
第 1項
繰
前年度予算額
8,150
財
目
産
般会計繰入金
8,150
運
入
用
8,150
本年度予算額
比
・十
収
第 7款
金
8,150
入
較
第 1項
597,863
諸
前年度予算額
1受託事業収入
目
士地建物貸付収入
597,863
般
区
収
682,07フ
斗
節
本年度予算額
比
ノ\
升
繰
682,0刀
入
入
較
金
第 1項
金
△ 84,214
80,087
前年度予算額
受
△ 84,214
額
80,087
託
区
8,150
般
事
節
比
説
業
繰
(単位:千円)
収
入
較
入
金
金
明
80,087
額
下水道事業受託料
597,863
80,0釘
区
節
.
フJ
(単位:千円)
金
明
額
80,087
説
(単位:千円)
明
会計
説
分
会
第 7款 諸
1雑
目
収
本年度予算額
・十
入
第 8款
入 第 2項
県
前年度予算額
1,015
雑
1県
目
1,015
3,761
本年度予算額
比
作
債
3,761
・十
入
第 1項
較
△ 2,746
505,500
前年度予算額
県
△ 2,746
区
般 社
505,500
448,400
節
比
保
債
険
較
料
金
448,400
57,100
額
流域下水道整備事業費債
1,015
区
公営企業会計適用事業費債
57,100
節
説
刀
(単位:千円)
金
明
額
462,700
42,800
(単位:千円)
明説
分
会
3 歳
第 1款
出
目
1流域下水道管理費
理
本年度予算額
費
2,080,870
前年度予算額
第 1項 ゛=
2,046,636
比
理
較
34,234
国庫支出金
本
特
費
年
定
度 の
県
財
財
債
源
42,800
源
内
そ の
2,038,070
他般財源
区
節
報
刀
2 ホ△
酬
3 職員手当等
金
(単位:千円)
料
額
1,890
ー、、
21,260
非常勤職員報酬
明
13,510
一般職給
4
扶養手当住居手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当単身赴任手当児童手当
8報
済 費
9旅
償 費
Ⅱ
1,180330
50
1,280
5,130
3,440410
490
300
900
フ,087
需
費
12 役
用
40
費
13 委
務
191
費
死
普通旅費
.
127
料
一般需用費
2,313
1,998,412
説
訳
共
管
目 本年度予算額 前年度予算額 比
・十
較
2,080,870
国庫支出金
特
本 年 度
2,046,636
の
県
財
財源
e'
源
内
34,234
そ の 他般財源
42,800
区
14
節
使用料及び賃借料
18 備品購入費
2,038,070
19
金
負担金、補助及び交付金
額
27 公
5,521
説
5,962
費
明
3,436 児童手当負担金 6
県有財産所在市町村交付金 3,430
21,121
分
訳
課
定
第 2款 建
目
1流域下水道建設費
設
本年度予算額
費
1,974,214
前年度予算額
第 1項 建
1,739,790
比
設
較
234,424
国庫支出金
本
特
費
年
985,100
定
度 の
県
財
財
債
源
462,700
源
内
そ の 他
526,414
般財源区
報
刀
2 ネ△
酬
3 職員手当等
金
(単位:千円)
料
額
158
29,070
非常勤職員報酬
21,280
明
一般職給
4
扶養手当住居手当特殊勤務手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当単身赴任手当児童手当
7賃
済 費
8報
金
9
償
1,480810
150
2,490
6,830
4,600490
1,130600
2,700
10,333
旅
費
Ⅱ
4,870
需
費
12 役
用
220
費
務
2,180
費
費用弁償普通旅費
6,051 食糧費一般需用費
4,000
180
2,000
51
6,000
説
節
訳
共
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
き十
第 3款
国庫支出金
本
特
公
年
1,974,214
定
度
目
1兀
の
県
債
財
財
本年度予算額
2利
仟
源
1,739,790
金
源
内
そ
費
子
の
升
前年度予算額
他
568,665
第 1項
234,424
般財源
169,331
ム
比
688,322
737,996
985,100
区
債
185,737
13 委
較
節
△ 119,657
14
462,700
釘4,059
国庫支出金
使用料及び賃借料
△ 16,406
本
特
費
料
15
金
年
工事請負費
△ 136,063
度
1,586,300
額
18 備品購入費
526,414
の
県
説
19
財
財
5,000
負担金、補助及び交付金
債
源
繰28
274,500
源
明
内
そ の
出
他
500
568,665
金
般財源
170
169,331
29,582
会議負担金児童手当負担金
737,996
区
23 償還金、利子及び割引料
刀
23
155
15
償還金、利子及び割引料
金
(単位:千円)
額
568,665
169,331
明
分
託
訳
説
-P
訳
定
特別職
区分
長
本年度
職員数(人)
等
議
その他の特別職
員
報 酬
(千円)
・十
長
前年度
給
給
等
料(千円)
2
議
給
その他の特別職
員
期末手当(千円)
年間支給率明分)
与
2
2,048
費
暑十
2,048
長
与
明
比較
地域
等
議
細
手当
(千円)
その他の特別職
員
寒冷地手当
(千円)
費
その他の手当
(千円)
2
2
2,048
・十
(千円)
2,048
済費(千円)
2,048
・十
(千円)
2,048
備
593
考
593
2,641
2,641
2,048
2,048
593
593
2,641
2,641
合共
書
計
2 般 職
括
区
本
フJ
年
職員数(人)
ーユ^
月1」
度
年
比
度
報
給
区
13
職員手当の内訳
較
酬
(千円)
扶養手当
13
ノコ
住居手当
本
給
年
地域手当
料(千円)
与
度
2,660
初任給調整手当
^
50,330
1,140
年
職員手当(千円)
特殊勤務手当
度
3,160
52,240
特地勤務手当
比
△ 1,910
費
370
へき地手当
31,190
較
△ 500
定時制通信教育手当
200
31,330
区
(千円)
産業教育手当
△ 140
フ70
81,520
共
分
時間外勤務手当
200
本
済費(千円)
83,570
年
夜間勤務手当
△ 2,050
度
期末手当
15,350
^
3,フ70
年
書十(千円)
勤勉手当
15,830
度 比
寒冷地手当
△ 480
96,870
3,860
11,960
備
宿日直手当
99,400
較
8,040
通勤手当
△ 2,530
区
12,600
△ 90
管理職手当
900
刀
8,200
農林漁業普及指導手当
考
本
△ 640
年
1,620
災害派遣手当
970
度
△ 160
退職手当
0^.
年
1,070
△ 70
義務教育等教員特別手当
度
(単位:千円)
比
単身赴任手当
管理職員特別勤務手当
550
較
900 900
合十
総)1(
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
給
刀 増
料
減
(千
額
円)
△ 1,910 給与改定に伴う増分
増減事由別内訳(千円)
昇給に伴う増分
その他の増減分
職員手当
30 前年度給与改定に伴う増分30千円
悦
△ 140
△ 2,、618
678
その他の増減分
明
'、
給与改定の状況
備
ー{粘畦一抽給与の改定率 0.10%
30年4月1日
△
本年度
140
職員数の異動状況
(未定)
考
本年度
前年度
の他)現に在職(そする職員数
口
13人
13人
人
(計)
13人
13人
人
人人人
(3)給料及び職員手当の状況ア職員 1人当たり給与
区
イテ 政 職
平均給料月額(円)
ウ
平均給与月額(円)
級別職員数
/J
区
平均年齢(歳)
刀
平成31年1月1日
1テ 政
平成31年1月1日
1級
職
2級
職員数(人)
321,469
3級
375,687
平成30年1月1日
4級
(級別の標準的な職務内容)
区
5級
39.4
構成比(%)
2
行政職
1
6
333,654
15.4
級
4
402,408
級
イ
.
平成30年1月1日
1級
46.1
2
13
40.4
初任給
区分
主任主事.
主任技師
2級
30.8
職員数(人)
級
高校卒
3級
フ.フ
大学卒
100.0
4級
3
5級
級
本
係
構成比(%)
行政職(円)
長
J
4
県
5
級
150,800
フ.フ
5
183,600
2
、
5
38.5
13
課長補佐
級
38.5
国
15.3
100.0
148,600
180,700
十
級
名す査
務冠主
業をる
十三口
主技
ノ刀
事師
こコニ 昇給
職
区
1テ
給
員
係
政
る 職員数(B)
号
職
数(A)
給 数
(人)
1 号給(人)
本年度
別
(人)
2・号給(人)
内
3 号給・(人)
比
ーユ'.
13
月11
4 号給(人)
オ期末手当・勤勉手当
年度
区
13
5 号給(人)
ノ\
6 号給(人)
13
本年度
7 号給(人)
13
率(B)/(A)
前年度
8 号給(人)
支給期別支給率
6月明分)
Ⅱ
(12
国の制度
1 5 )1 7 5
備考
(12
(%)
2
07 5 )07 5
Ⅱ
()内は再任用職員の標準的な支給率を示している。
(12
175)2 2 5
12月明分)
100.0
2
(12
1 5 )1 7 5
(12
100.0
1 7 5 )2 2 5
(12
支給率計(月分)
175)2 2 5
(24
30 )35
(24
職制上の段階、職務の
級等による加算措置
2 5 )30
(24
3 5 )45
有
有
備
有
考
分
こ
訳
昇
力
区
その他の手当
扶養手当
ノ\
住居手当
国の制度との異同
通勤手当
同じ
同じ
異なる
差
交通用具使用者
自,動車等使用者
二輪車等使用者
異 の 内
限度額
限度額
53,000円(国31,600円)
25,500円(国 31,600円)
容
J/,、
(歳入)
括
1使
3繰
款
5諸
用
6県
入
歳
料
収
山形県港湾整備事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書
本
金
入
年
(歳出)
入
度 予
債
算
き十
1処
款
額
2整
181,330
3公
理
265,159
ーユ^
目1」
歳
本年度予算額
備
年
14,718
費
仟
出
度
807,000
費
予
1,268,207
前年度予算額
算
費
133,630
額
・十
807,000
175,534
327,57フ
比
1,268,207
26勗 370
124,586
比
660,000
20,842
較
660,000
337,160
(単位:千円)
本
1,121,746
1,121,746
9,044
国庫支出金
年
較
特
147,000
度
△ 9,583
予
146,461
5,796
県
算
△ 2Ⅱ
額
財
△ 6,124
の
仟
147,000
財
そ
源
807,000
源
146.461
の
(単位:千円)
内
他
133,630
807,000
般財源
327,57フ
461,207
訳
定
合
合
2 歳
第 1款
入
使
1使
目
用
用
本年度予算額
・十
料
第 3款
料 第 1項
繰
181,330
前年度予算額
1一般会計繰入金
目
使
181,330
入
本年度予算額
175,534
用
升
比
第 5款
金
175,534
第 1項
諸
較
料
265,159
前年度予算額
1雑
5,796
目
265,159
般
港湾使用料及び占用料
収
5,796
区
本年度予算額
265,370
き十
き十
入
比
節
繰
刀
入
265,370
入
第 2項
較
金
14,718
前年度予算額
金
△ 2Ⅱ
雑
14,718
△ 211
額
区
181,330
般
20,842
比
節
分
説
繰
20,842
入
(単位:千円)
入
較
△ 6,124
金
金
明
△ 6,124
雑
額
区
265,159
節
説
(単位:千円)
入
金
明
額
14,718
説
(単位:千円)
明
d
会計
分
会
第 6款 県
1県
目 本年度予算額
升
仟
債 第 1項
4
807,000
前年度予算額
県
807,000
660,000
比
660,000
債
較
147,000 港湾整備事業費債
147,000
区
節
金 額
807,000
説
(単位:千円)
明分
3 歳
第 1款
出
゛女
目
1施設管理費
理
本年度予算額
費
前年度予算額
第 1項
35,790
^
2施設運営費
比
34,420
理
較
1,370
国庫支出金
特
本
費
92,332
年 度 の
県
財
財
81,513
仟
源
源
内
そ の
10,819
他
35,790
般財源区
2 ネ△
節
分
3 職員手当等
料
金
92,332
(単位:千円)
額
18,580
説
11,630
4
一般職給
明
9旅
扶養手当住居手当時間外勤務手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当単身赴任手当児童手当
済 費
費
12 役
用
5,580
940
270
1,120
4,400
2,97050
580
300
1,000
費
13 委
務
93
費
15 工事請負費
13,372
普通旅費
料
19
一般需用費
負担金、補助及び交付金
94
65,887
12,514
40 会議負担金
訳
共
定
需11
託
目 本年度予算額
3施設維持修繕費
斗
前年度予算額
第 2款
5,508
比
133,630
目
1施設整備費
備
較
8,653
本年度予算額
124,586
国庫支出金
本
特
△ 3,145
費
年
前年度予算額
807,000
第 1項
定
度
9,044
の
県
財
財
作
源
比
660,000
源
内
そ
備
の
較
・十
他
147,000
国庫支出金
般財源
本
特
費
5,508
午 度
807,000
133,630
の
県
区
27 公
財
財
節
仟
源
807,000
Ⅱ需
660,000
源
内
そ
費
金
の
用
他
費
額
147,000
般財源
332
5,508
明
一般需用費
区
9旅
刀
Ⅱ
807,000
需
費
12 役
金
用
(単位:千円)
費
額
13 委
務
説
200
費
14
普通旅費
使用料及び賃借料
250
料
15 工事請負費
明
一般需用費
120
12,001
150
794,279
説
分
課
訳
節訳
託
定
整整
第 3款 ノ、
目
1元
債
本年度予算額
2利
金
費
子
き十
前年度予算額
292,935
第 1項
34,642
ム
比
302,758
327,5刀
債
34,402
較
△ 9,823
337,160
国庫支出金
特
本
費
年
240
度
△ 9,583
の
県
財
財
仟
源
源
内
そ の 他
292,935
般財源
34,642
327,5刀
区
23
節
償還金、利子及び割引料
分
23 償還金、利子及び割引料
金
(単位:千円)
額
292,935
説
34,642
明
訳
定
般 職
括
区
本
フJ
年
職員数(人)
」'.
月1」
度
年
比
度
報
給
区
5
較
職員手当の内訳
酬(千円)
扶養手当
5
分
住居手当
給
本
給
年
地域手当
料(千円)
与
度
与
初任給調整手当
940
^
18,580
年
職員手当(千円)
特殊勤務手当
費
270
度
17,940
880
比
特地勤務手当
明
費
330
へき地手当
10,630
640
細
較
定時制通信教育手当
10,120
区
60
(千円)
△ 60
産業教育手当
29,210
510
ノ\
時間外勤務手当
本
済費(千円)
28,060
年
夜間勤務手当
度
1,150
期末手当
^
5,580
年
1,120
斗(千円)
勤勉手当
5,360
度 比
寒冷地手当
34,790
220
1,120
4,400
備
宿日直手当
33,420
較
2,970
通勤手当
区
1,370
4,210
管理職手当
50
分
2,760
農林漁業普及指導手当
考
本 年
災害派遣手当
50
580
190
度
退職手当
^
210
年
義務教育等教員特別手当
470
度
(単位:千円)
比
単身赴任手当
管理職員特別勤務手当
HO
較
300 300
書
合共計
総)1(
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
給
刀 増
料
減
(千円
640 給与改定に伴う増分
増減事由別内訳(千円)
昇給に伴う増分
その他の増減分
職員手当
20 前年度給与改定に伴う増分20千円
説
510
280
その他の増減分
340
明
給与改定の状況
備
昨一"畦一"給与の改定率 0.10%
30年4月1日
本年度
510
職員数の異動状況
(未定)
考
本年度
前年度
増 ロ'
現に在職(そする職員数
(計)
13人
13人
人
13人
玲人
人
の他)
人人人
額)
(3)給料及び職員手当の状況ア職員1人当たり給与
区
イ丁 政 職
平均給料月額(円)
ウ
平均給与月額(円)
級別職員数
ノ\
区
平均年齢(歳)
ノ\
平成31年1月1日
イ丁
級
政
平成31年1月1日
1級
職
2級
職員数(人)
305,840
3級
354,559
平成30年1月1日
4級
(級別の標準的な職務内容)
区
5級
37.2
/J
構成比(%)
行政職
1
297,740
20.0
級
2
338,180
20.0
級
1
イ
平成30年1月1日
1級
20.0
2
35.5
5
初任給
区分
主任主事
主任技師
2級
40.0
職員数(人)
級
高校卒
3級
180,700大学卒
100.0
4級
3
5 、級
級
本
係
構成比(%)
行政職(円)
長
4
県
級
150,800
20.0
2
183,600
20.0
5
20.0
5
課長補佐
級
40.0
国
100.0
148,600
計
名す査
務冠主
業をる
計
主技
事師
二C 昇給
職
区
昇給
ノー
係
政
る 職
分
号
職
数(A)
給
数(B)
数
(人)
1 号給(人)
本年度
別
(人)
2 号給(人)
内
3 号給(人)
比
^
月1」
4 号給(人)
5
オ期末手当・勤勉手当
年度
区
5 号給(人)
5
ノフ
6 号給(人)
本年度
5
7 号給(人)
5
率(B)/(A)
前,年度
8 号給(人)
支給期'別支給率
6月明分)
4
(12
国の制度
1 5 )1 7 5
備考
(12.
(%)
075)0 7 5
4
()内は再任用職員の標準的な支給率を示している。
( 1.2.
1 7 5 )225
12月明分)
100.0
( 1.2
1 5 )1 7 5
( 1.2
100.0
175)2 2 5
支給率計明分)
(12
1 7 5 )2 2 5
(24.
30 )35
(24
職制上の段階、職務の
級等による加算措置
2 5 )30
( 2.4
3 5 )45
有
有
備
有
考
員
員
こ
訳
区
力 その他の手当
扶養手当
ノ\
住居手当
国の制度との異同
通勤手当
同じ
同じ
異なる
差
交通用具使用者
自動車等使用者
二輪車等使用者
異 の 内
限度額
限度額
53,000円(国 31,印0円)
25,500円(国 31,600円)
容