サイバーレンジ構成学(NEC寄附講座)2015.10 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 セキュリティ・ネットワーク領域 サイバーレンジ構成学(NEC寄附講座)
平成 30 年度 - Ueda16 財 産 -収 入 209,814 2 8,846 238,660 2 財 産 売 払 収 入 69,732...
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平成 30 年度 上田市一般会計・特別会計
補 正 予 算 書 目 次
議案第 97 号 一般会計補正予算(第 4 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
議案第 98 号 国民健康保険事業特別会計補正予算(第 2 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
議案第 99 号 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 1 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
議案第 100 号 介護保険事業特別会計補正予算(第 2 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
議案第 101 号 武石診療所事業特別会計補正予算(第 1 号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105
- 1 -
議案第 97 号
平 成 3 0 年 度
上 田 市 一 般 会 計 補 正 予 算
( 第 4 号 )
- 2 -
平成 30 年度 上田市一般会計補正予算(第 4 号)
平成 30 年度上田市一般会計補正予算(第 4 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,289,167 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ
れぞれ 68,942,118 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費
は、「第2表繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。
平成 30 年 11 月 26 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
地 方 交 付 税 14,230,060 3,111 14,233,171
歳
12 分
担 金 及 び 負 担 金 556
,889 665 557
入
,554
(
1 分 担 金 22,62
単
3 665 23,288
位
13 使
表
用 料 及 び 手 数 料 1,5
千
40,208 4,70
円
2 1,544,910
)
1 使 用 料 1,216,898 4,702 1,221,600
14 国 庫 支 出 金 6,286,133 489,947 6,776,
歳
080
1 国 庫 負 担 金 3,61
款
3,892 111,6
項
03 3,725,49
補
5
2 国
庫 補 助 金 2,639,
正
452 378,344
3,017,796
前
15 県 支
出 金 3,725,21
入
の
3 135,791 3,
861,004
額
1 県 負 担 金 1
補
,404,348 11
,510 1,415,
正
858
2 県 補 助 金 1,998
額
,506 124,85
計
9 2,123,365
-
3 委 託
歳
金 322,359 △5
3
78 321,781
16 財 産
-
収 入 209,814 28,846 238,660
2 財 産 売 払 収 入 69,732 28,846 98,578
17 寄 附 金 121,
出
1
102 32,100 1
0
53,202
地
1 寄 附 金 121
方
,102 32,100
交
153,202
付
18 繰 入 金 1
税
,977,352 11
1
,800 1,989,
4
152
,
1 基 金 繰 入 金 1,94
予
2
4,094 11,80
3
0 1,955,894
0
19 繰
,
越 金 1,544,76
0
8 244,368 1,
6
789,136
0
1 繰 越 金 1,
3
544,768 244
,
,368 1,789,
1
136
算
1
20 諸 収 入 6,907
1
,541 137 6,9
1
07,678
4
5 雑 入 681,
,
479 137 681,
2
616
3
21 市 債 4,943,
3
800 1,337,7
,
00 6,281,50
1
0
1 市
補
7
債 4,943,800
1
1,337,700 6,281,500
歳 入 合 計 66,652,951 2,289,167 68,942,118
1
千
都 市 計 画 費 3,319,125 620 3,319,745
歳 出 (単位 千円)
款 項
2
補 正 前 の 額 補
総
正 額 計
- 5 -
務
5 住 宅 費
費
267,796 6,4
7
68 274,264
円
,
6 交 通 対
4
策 費 604,919 1
0
,400 606,31
0
9
10, 教 育 費 4,595,82 40 1,722,298 3 6,318,1339
1 教 育
4
総 務 費 876,449
1
6,291 882,7
)
,
40
2
7
小 学 校 費 718,92
2
9 1,311,796
7
2,030,725
7
3 中 学 校
,
費 542,553 37
4
4,089 916,6
4
42
4
2
幼 稚 園 費 263,56
,
8 △5,392 258
0
,176
1
5 社 会 教 育 費 915
6
,813 15,343 931,156
6 保 健 体 育 費 1,278,528 20,166 1,298,694
11 公 債 費 8,043,315 5,265
1
8,048,580
総
1 公 債 費
務
8,043,315 5
管
,265 8,048,
理
580
費
13 災 害 復 旧 費 12,
6
740 19,787 3
,
2,527
2
1 農 林 水 産 業 施 設
0
8,040 10,61
7
7 18,657災 害 復
,
旧 費
2
0
公 共 土 木 施 設 4,70
3
0 8,470 13,1
7
70災 害 復 旧 費
3
3 商工施設災
7
害復旧費 0 700 70
,
0
歳 出
0
合 計 66,652,9
5
51 2,289,16
7
7 68,942,11
6
8
,244,094
2 徴 税 費 720,456 2,472 722,928
歳
3 戸籍
款
住民基本台帳費 291
項
,560 1,951 2
補
93,511
4 選 挙 費 122
正
,925 150 123
,075
前
5 統 計 調 査 費 28,
983 200 29,1
の
83
6
監 査 委 員 費 29,32
額
8 △103 29,22
補
5
3 民
生 費 22,088,8
正
20 443,316 2
2,532,136
額
1 社 会 福
計
祉 費 6,828,86
-
4 377,784 7,
206,648
4
2 老 人 福 祉 費
5,095,820 △
-
29,719 5,066,101
3 児 童 福 祉 費 8,848,780 △50,909 8,797,871
4 生 活 保 護 費 1,31
1
2,356 146,1
出
議
60 1,458,51
会
6
4 衛
費
生 費 4,090,35
3
2 △3,201 4,0
8
87,151
8
1 保 健 衛 生 費 2
,
,317,089 △2
3
61 2,316,82
9
8
2 清
2
掃 費 1,677,63
(
2
4 △2,940 1,6
0
74,694
9
5 労 働 費 260
3
,062 △3,005
8
257,057
8
1 労 働 諸 費 2
,
60,062 △3,0
6
05 257,057
0
6 農 林 水
1
産 業 費 2,930,8
単
82 66,651 2,997,533
1 農 業 費 2,533,480 64,539 2,598,019
2 林 業 費 397,402
1
2,112 399,5
議
14
7
会
商 工 費 5,437,8
位
費
39 5,820 5,4
3
43,659
8
1 商 工 費 5,4
8
37,839 5,82
,
0 5,443,659
3
8 土 木
9
費 9,373,047
2
△9,695 9,36
2
3,352
0
1 土 木 管 理 費 3,
9
144,294 △36
3
,770 3,107,
8
524
8
2 道 路 橋 り ょ う 費 1,
,
891,467 14,
6
587 1,906,0
0
54
3
1
河 川 費 145,446 4,000 149,446
4
- 6 -
第2表 繰 越 明 許 費
(単位 千円)
款 項 事 業 名 金 額
10 教 育 費 2 小 学 校 費 空 調 設 備 整 備 事 業 1,302,600
3 中 学 校 費 空 調 設 備 整 備 事 業 374,400
- 7 -
第3表 債務負担行為補正
追 加 (単位 千円)
事 項 期 間 限 度 額
地 図 情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 平成30年度から
平成31年度まで 26,000
丸 子 地 域 自 治 セ ン タ ー 整 備 事 業 費 平成30年度から
平成31年度まで 23,000
保 育 所 建 設 事 業 費 平成30年度から
平成31年度まで 92,600
都 市 緑 化 推 進 事 業 費 平成30年度から
平成31年度まで 2,250
- 8 -
第4表 地 方 債 補 正
1 追 加 (単位 千円)
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
災 害 復 旧 事 業 費 2,500
証書借入又は
証 券 発 行
年 5.0% 以 内
(ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資 金 に つ い
て、利率の見
直しを行った
後 に お い て
は、当該見直
し後の利率)
政府資金について
は、その融通条件に
より、銀行その他の
場合にはその債権
者と協定するもの
とする。ただし、財
政の都合により繰
上償還又は償還年
限の短縮若しくは
借り換えができる
ものとする。
2 変 更 (単位 千円)
起 債 の 目 的 限 度 額
補 正 前 補 正 後
合 併 特 例 事 業 費 781,800 785,500
公 共 事 業 等 費 298,400 291,200
地 域 活 性 化 事 業 費 79,000 78,800
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 費 33,200 32,900
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 費 21,300 1,370,700
公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 費 649,700 639,500
合 計 4,943,800 6,281,500
- 9 -
上 田 市 一 般 会 計
補正予算(第 4 号)に関する説明書
0
- 10(欠) -
歳 入 別
,001 540,00
明
1
3 利 子
細
割 交 付 金 25,000
書
25,000
4 配 当 割 交 付 金 55,000 55,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 35,000 35,000
6 地 方
歳
消 費 税 交 付 金 3,000,000 3,000
1
,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付
総
金 18,000 18,
000
8
自 動 車 取 得 税 交 付 金 1
括
20,000 120,
(
000
9
歳
地 方 特 例 交 付 金 90,
出
000 90,000
入
10 地 方 交
)
付 税 14,230,0
(
60 3,111 14,
単
233,171
位
11 交 通 安 全 対
策 特 別 交 付 金 25,0
千
00 25,000
円
12 分 担 金 及
)
び 負 担 金 556,88
補
款
9 665 557,55
補
4
13 使
正
用 料 及 び 手 数 料 1,5
前
40,208 4,70
の
2 1,544,910
額
14 国 庫
補
支 出 金 6,286,1
正
33 489,947 6
額
,776,080
計
15 県 支 出 金
正
-
3,725,213 1
35,791 3,86
1
1,004
1
16 財 産 収 入 209
,814 28,846
-
238,660
17 寄 附 金 121,102 32,100 153,202
18 繰 入 金 1
予
,977,352 11,800 1,989,
1
152
1
市
9 繰 越 金 1,544,
税
768 244,368
2
1,789,136
0
20 諸 収 入
,
6,907,541 1
7
37 6,907,67
0
8
21 市
算
2
債 4,943,800
,
1,337,700 6
0
,281,500
7
歳 入 合
0
計 66,652,9
2
51 2,289,16
0
7 68,942,11
,
8
70
事
2,070
項
2 地 方 譲 与 税 540
の 他
- 12 - - 13 -
1 議 会 費 388,392 209 388,601 209
2 総 務 費 7,400,289 41
(
,727 7,442,
歳
016 917 △5,7
00 30,000 16
出
,510
)
3 民 生 費
(
22,088,820
単
443,316 22,
位
532,136 349
,771 18,702
千
74,843
円
4 衛
)
生 費 4,090,35
補
2 △3,201 4,0
87,151 △3,2
正
01
5 労 働 費 26
予
0,062 △3,00
5 257,057 △3
算
,005
6 農 林 水
額
産 業 費 2,930,8
82 66,651 2,
の
997,533 49,
765 △500 29,
財
483 △12,097
源
7 商 工 費 5,43
7,839 5,820
内
5,443,659 2
,000 3,820
訳
款
8 土 木 費 9,373
補
,047 △9,695
正
9,363,352 △
前
92,324 △8,0
の
00 △2,200 92
額
,829
補
9 消 防 費
正
1,931,373 1
額
,931,373
計 特
10 教 育 費 4,595
,840 1,722,
293 6,318,1
33 312,550 1
,349,400 10
定
0 60,243
1
1 公 債 費 8,043,
315 5,265 8,
048,580 5,2
財
65
12 予 備 費 1
00,000 100,
000
13 災 害 復
源
旧 費 12,740 19
一
,787 32,527
5,059 2,500
般
165 12,063
財
歳 出 合 計
66,652,951
源
2,289,167 6
国
8,942,118 6
25,738 1,33
県
7,700 78,25
0 247,479
支 出 金 地 方 債 そ
2
道 路 橋 り ょ う 費 △55,646 社会資本整備
○
総合交付金
補 助 金○ 9 教 育 費 補 助 金 57,341 312,550 369,891 2 小 学 校 費 補 助 金 240,670 ブロック塀・冷
地
房設備対応臨時特例交付金 (1/3)○
1
3 中 学 校 費 補 助 金 71
地
,880 ブロック塀・
方
冷房設備対応臨時特例
交
交付金 (1/3)
付 税
10 災 害 復 旧 費 補 助 金
1
0 5,059 5,05
方
4
9 1 公 共 土 木 施 設 5
,
,059
2
災害復旧費補助
3
金
0
計 2,639
,
,452 378,34
0
4 3,017,796
6
(款) 15 県支出
0
金 (項) 1 県負
3
担金○
交
,
1 民 生 費 負
1
担 金 1,394,01
1
1 11,510 1,4
1
05,521 1 社会
1
福祉費負担金 11,5
4
10 国民健康保険基盤
,
安定費負担金 (3/
2
4・1/4)
3
計
3
1,404,348 1
付
,
1,510 1,415
1
,858
(款) 15
7
県支出金 (項)
1
2 県補助金○
2
1
民 生 費 補 助 金 1,48
地
0,312 75,09
方
4 1,555,406
交
1 社会福祉費補助金
付
75,000 自立支援
税
税
給付費補助金 (1/
3
4)
(款) 地方
,
交付税 ~ (款)
1
県支出金
11 補正増
(項
計 14,230,
)
060 3,111 14
,233,171
(款
歳
) 12 分担金及び
1
負担金 (項) 1
分担金○
地
1 農 林 水
方
産 業 費 分 担 金 22,4
交
76 500 22,97
付
6 1 農 業 費 分 担 金 5
税
00 農地費分担金○ 2 災 害 復 旧 費 分 担 金
入
147 165 312 1 農林水産業施設等 165 農地農業用施設災害復旧費分担金
災害復旧費分担金
計 22,623 665 23,288
(款) 13 使用料及び手数料 (項
(
) 1 使用料○ 2 民 生 使 用 料 640,455 4,702 6
(
45,157 3 児 童
単
福 祉 使 用 料 4,702
位
放課後児童クラブ使用
料
千
計 1,216
円
,898 4,702 1
款 )
,221,600
(款
節
) 14 国庫支出金
目
(項) 1 国庫負
補
担金○
正
1 民 生 費 負
前
担 金 3,609,13
の
8 111,603 3,
額
720,741 1 社
補
会福祉費負担金 1,2
正
62 国民健康保険基盤
)
額
安定費負担金 (1/
計
2) △3,988○
区
中国
残留邦人生活支援給付
費負担金(7.5/1
分
0) 5,250○
金
3
児童福祉費負担金 91
過年度児童手当費負担
額
金○
説
4 生活保護費負
担金 110,250 生
活保護費負担金 (7
.5/10)
計
3,613,892 1
11,603 3,72
5,495
(款) 1
4 国庫支出金 (項)
2 国庫補助金
1
○
2 民 生 費 補 助 金 1
,907,890 15
3,059 2,060
,949 1 社会福祉
費補助金 151,56
4 自立支援給付費補助
明
金 (1/2)○
-
4
老人福祉費補助金 1,
0
1
495 介護保険事業費
4
補助金(1/2)
○
-
7 土 木 費 補 助 金 53
-
9,961 △92,3
24 447,637
1
1 土木管理費補助金 △
5
36,678 社会資本
整備総合交付金○
-
2
(款 金
越金
計 1,544,768 244,368 1,789,136
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
3
1 雑 入 681,4
児
79 137 681,6
童
16 17 施 設 私 用 13
(
福
7
祉
電 灯 水 道 料
費
計 6
補
81,479 137 6
助
81,616
(款)
金
21 市債 (項)
9
1 市債○
4
1 総 務
被
債 282,400 △5
災
,700 276,70
項
者
0 1 総 務 管 理 債 △5
支
,700 合併特例事業
援
債 4,500
(款
事
) 県支出金 ~ (
業
款) 市債
交付金
)
○
4 農 林 水 産 業 費 補 助
金 430,751 49
2
,765 480,51
6 1 農 業 費 補 助 金 4
県
9,400 産地パワー
補
アップ事業補助金○
) 助
金
2 林 業 費 補 助 金 365 木質空間整備事業補助金(3/4)
計 1,998,506 124,859 2,123,365
(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金○
1 総 務 費 委 託 金 321,761 △578 321,183 1 総務管理費委託金 △578 特例処理事務交付金
計 322,359 △5
(
78 321,781
(
単
款) 16 財産収入
1 位
(項) 2 財産売
払収入○
千
1 不 動 産
円
売 払 収 入 69,625
)
28,846 98,4
節
71 2 市 有 林 売 払 収
目
入 28,846 市有林
補
売払収入
正
計 69
前
,732 28,846
5
の
98,578
(款)
額
17 寄附金 (項)
補
1 寄附金○
正
1
額
総 務 寄 附 金 120,0
計
30 30,000 15
区
0,030 1 総 務 管
理 寄 附 金 30,000
ふるさと寄附金○
分
金
3 教 育 寄 附 金 30 10
0 130 1 小 学 校 寄
附 金 100 学校教育活
額
動支援事業寄附金
説
○
4 商 工 寄 附 金 0 2,
000 2,000 2
商 工 寄 附 金 2,000
まちづくり推進事業寄
附金
県
計 121,
102 32,100 1
53,202
(款)
18 繰入金 (項)
1 基金繰入金
○
1 基 金 繰 入 金 1,9
44,094 11,8
00 1,955,89
4 4 ふるさと上田応
支
援 14,000 ふるさ
明
と上田応援基金繰入金
-
基
金 繰 入 金○
1
6 公 共 施
6
設 整 備 △2,200 公
共施設整備基金繰入金
-
基
-
金 繰 入 金
計 1,
出
1
944,094 11,
7
800 1,955,8
94
(款) 19 繰
-
越金 (項) 1 繰越金○ 1 繰 越 金 1
○
,544,768 244,368 1,789,136 1 繰 越 金 244,368 前年度繰
(款 項
公共施設等適正管
)
理推進事業債 △10,
200○
3 農 林 水
1
産 業 債 281,900
△500 281,40
市
0 1 農 業 債 △500
債
地域活性化事業債 △200○ 一般補助施設整備
)
等事業債 △300○ 5 土 木 債 717,200 △8,000 709,200 1 道 路 橋 り ょ う 債 △8,000 合併特例事業債 △800○ 公共事業等債 △7,200○
7 教 育 債 121,100 1,349,400 1,470,500 1 中 学 校
(
債 291,100 学校
単
教育施設等整備事業債
位
○
3 小 学 校 債 1,0
千
58,300 学校教育
円
施設等整備事業債
2 )
○
節
9 災 害 復 旧 債 0 2,
目
500 2,500 1
補
公 共 土 木 施 設 2,50
正
0 災害復旧事業債
前
災 害 復
の
旧 債
額
計 4,94
補
3,800 1,337
正
,700 6,281,
1
額
500
(款) 市債
計区 分 金 額
説
市
明
-
債
18 - - 19 -
(
○
3
1
・手数
料
170○ 委託
料
△7,331
・地質調査委託料
・実施設計委託料
◎広報広聴事業費
2 文 書
広 報 費 239,065
明
11 239,076 1
国
1 7 賃 金 11 11○ 賃
県
金
支
・臨時職員賃
出
金
金
11
◎車両管
地
理事業費
議
方債
4 車 両 管 理 費 91,
そ
041 2,600 93
の
,641 2,600 1
他
1 需 用 費 2,600 2
-
,600○ 需用費
2
・燃料費
0
2,
600
◎職員人件費
会
- -
12 生 活
対 策 費 35,051 △
2
55 34,996 △5
1
5 1 報 酬 △55 △55
○ 報酬
-
△55
・
◎
嘱託職員報酬
職員
費
人
14 情 報 管 理
件
費 447,684 0 4
費
47,684 1,495 △1,495
(款) 議会費(項) 議会費 ~ (款) 総務費(項) 総務管理費
(
1
項
議 会 費 388,392
)
209 388,601
209 3 職員手当等 4
09 209○ 職員手当
歳
1
等
4 共 済 費 △
議
200 409○ 共済費
会費
△200
計 388,392 209 388,601 209
(款) 2 総務費 (項)
1 総務管理費
◎職員人件費1 一 般 管 理 費 3,489,070 4,501 3,493,571 △578 △5,700 10,779 1 報 酬 △4,072 7,690○ 報酬 (県)
出
3 職員手当等 8,919 △4,072
・嘱託職員報酬△578 4 共 済 費 2,556○ 職員手当等
(単
7 賃 金 △1,143
位
8,919○ 共済費
( 千
11 需 用 費 10
円
,300 2,843
◎
)
一般管理事務費
補
12 役 務 費 470
正
△6,628○ 共済費
額
13 委 託 料 △
9,239 △287○
款
の
賃金
14 使用
財
料及び △3,290
・
臨時職員賃金
源
賃
借 料 △1,143○ 委
内
託料
△1,90
訳
8
・システム保守点検
節
委託料
)
目
○ 使用料
補
及び賃借料
正
△3
前
,290
・人事給与シ
の
ステム賃借料
額
◎
補
庁舎管理事業費
正額
9,700○ 需用費
計
特
・燃料費
定財
2,400
・光熱水費
源 一
7,000○ 役
般
務費
財
・手数料
源区
300
◎地域自治
センター管理事業費
分
900○ 需用費
金
・光熱水費
額
900
◎武石地域総
説
合センター整備事業費
△7,161
○ 役務費
(款 (
174 45
◎戸籍住民
基本台帳事務費
7 賃 金 1,732
1,906○ 共済費
174○ 賃金
・臨時職員賃金
項
明
1,732
国県
計 291,56
支
0 1,951 293,
出
511 1,951
(款
金
) 2 総務費 (項
地
) 4 選挙費
◎職
方
員人件費
債 そ
1 選 挙 管 理 32,0
)
の
30 150 32,18
他
0 150 3 職員手当等
-
150 150○ 職員手
当等
2
委 員 会 費 1
2
50
計
-
122,925 150
-
123,075 150
(款) 2 総務費
2
(項) 5 統計調
3
査費
◎職員人件費
-
1 統 計 調 査
19,250 200 1
(
9,450 200 3 職
国
員手当等 200 200
)
○ 職員手当等総 務 費 200
計 28,983 200 29,183 200
(款) 総務費(項) 総務管理費 ~ (款) 総務費(項) 統計調査費
1
1,495
◎
総
ふるさと上田応援寄附
務
金推進事業費
管) 理
15 地 域 振 興 39
費
9,585 30,000 429,585 30,000 0 8 報 償 費 12,000 13,889○ 報償費 (寄)対 策 費 12 役 務 費 1,889
・記念品代
30,000 25 積 立 金 16,111 12,000○ 役務費
・手数料 1,889
◎基金積立金 16,111○ 積立金
・ふるさと上田応援基金積立金 16,
(
111
単位
計 6,207,037
37,057 6,24
千
4,094 917 △5
円
,700 30,000
2 )
11,840
(款)
補
2 総務費 (項)
2 徴税費
◎職員人
正
件費
1
額
税 務 総 務 費 462,4
42 1,915 464
の
,357 1,915 3
職員手当等 400 40
財
0○ 職員手当等
源
4 共 済 費 202 40
0
◎税務管理事務費
内
7 賃 金 1,3
訳
13 1,515○ 共済
節
費
目
202○ 賃金
補正
・臨時職員賃金
総
前の
1,313
◎徴
額
収事務費
補正
2 賦 課 徴 収 費 258
額
,014 557 258
計
,571 557 4 共 済
特
費 69 557○ 共済費
定財
7 賃 金 488
務
源
69○ 賃金
一
・臨
般
時職員賃金
財
48
源
8
区
計 7
20,456 2,47
2 722,928 2,
分
472
(款) 2
金
総務費 (項) 3
費
戸籍住民基本台帳費
◎
職員人件費
額説
1 戸 籍 住 民 291
,560 1,951 2
93,511 1,95
1 3 職員手当等 45 4
5○ 職員手当等
基 本 台 帳 費 4 共 済 費
(款 (
20 扶 助 費 300,
000 △483○ 役務
費
75,00
0 23 償 還 金 、 19,
031
・手数料
利 子 及 び 270○ 扶助
費
項
明
割 引 料
・居宅
国
介護等支援給付費
県支
9,100
・短期入
出
所支援給付費
金
8
地
,500
・施設支援給
方
付費
債
156,3
そ
66
・共同生活支援給
)
の
付費
他
40,50
-
0
・計画作成費
2
14,100
・児童支
4
援給付費
68,
-
000
・特定障害者特
-
別給付費
2,0
2
00
・高額障害福祉サ
5
ービス費
1,4
-
34○ 償還金、利子及
◎
び割引料
職
・過年
員
度国庫支出金返還金
人件
18,959
◎障
費
害者在宅福祉事業費
72○ 償還金、利子及び割引料
・過年度国庫支出金返還金 72
◎職員人件費4 国 民 年 金 費 34,0
6
74 △120 33,954 △120 3 職員手当等 △120 △120○ 職員手当等 △120
(款) 総
1
務費(項) 監査委員
監
費 ~ (款) 民生
査
費(項) 社会福祉費
委
員 費 29,328 △1
監
03 29,225 △1
査
03 3 職員手当等 97
委
△103○ 職員手当等
) 員費
4 共 済 費 △200 97○ 共済費 △200
計 29,328 △103 29,225 △103
(款) 3 民生費 (項) 1
社会福祉費
◎職員人件費1 社 会 福 祉 1,888,241 60,302 1,948,543 12,772 47,530 1 報 酬 15 1,854○ 報酬 (国)
総 務 費 3 職員手当等 1,839 15
・嘱託職員報酬1,2
(
62 7 賃 金 1,070
単
○ 職員手当等 (県
位
)
20 扶 助 費 7
千
,000 1,839
◎
円
社会福祉事務費
2 )
補
11,510 28
繰 出 金 50,378 1
正
,070○ 賃金
額
・臨時職員賃金
の
1,070
◎社会福祉
対策事業費
財
7
,000○ 扶助費
源
・医療支援給付費
内
7,000
◎特別
訳
会計繰出金
節
5
目
0,378○ 繰出金
補正
・国民健康保険事
総
前
業特別会計繰出金
の額
50,378
◎丸子
補
福祉センター管理運営
正
事業費
額 計
2 福 祉 41,565 9
特
50 42,515 95
定
0 11 需 用 費 950 9
財
50○ 需用費
務
源
セ
一
ン タ ー 費
・燃料費
般財
950
◎自立支援給
源
付事業費
区
3 障害者福祉費 3,
830,242 318
分
,589 4,148,
金
831 226,564
費
92,025 4 共 済 費
△229 318,51
額
7○ 共済費 (国)
説
7 賃 金 △483
△229○ 賃金
151,564 12
役 務 費 270
・臨時職
員賃金 (県)
(款 (
料
利 子 及 び
・過
年度国庫支出金等返還
金
割 引 料 96
◎
特別会計繰出金
28 繰 出 金 5,0
60 5,060○ 繰出
金
項
明
・介護保険事
国
業特別会計繰出金
県支
5,060
出金
計 5,095,
地
820 △29,719
方
5,066,101 △
債
29,719
(款)
そ
3 民生費 (項)
)
の
3 児童福祉費
◎職
他
員人件費
-
1 児 童 福 祉 3,56
2
2,623 5,168
6
3,567,791 9
1 5,077 1 報 酬 1
-
,278 △198○ 報
-
酬 (国)
総
2
務 費 2 給 料 △2,00
7
0 1,278
・嘱託職
員報酬
-
91 3
◎
職員手当等 1,350
職
○ 給料
員
4 共 済
人
費 △1,218 △2,
件
000
・一般職員 3
費
2人
7 賃 金 △204○ 職員手当等23 償 還 金 、 5,962 1,350○ 共済費利 子 及 び △826
◎児童福祉事務費割 引 料 △
1
195○ 共済費 △195
◎児童扶養手当支給事業費 2,735○ 償還金、
7
利子及び割引料
点字
(款) 民生費(
図
項) 社会福祉費 ~
書
(款) 民生費(項
館
) 児童福祉費
費 37,077 △
社
1,229 35,84
会
8 △1,229 1 報 酬
福
19 19○ 報酬
) 祉費
18 備品購入費 △1,248 19
・嘱託職員報酬
◎点字図書館管理運営事業費 △1,248○ 備品購入費 △1
,248
・事業用備品購入費
◎職員人件費8 隣保館運営費 61,313 △708 60,605 △708 1 報 酬 42 △708○ 報酬
3 職員手当等 △450 42
・嘱託職員報酬4 共 済 費 △
(
300○ 職員手当等
単位
△450○ 共済費
千
△300
円3 )
計 6,828
補
,864 377,78
4 7,206,648
正
239,336 138
,448
(款) 3
額
民生費 (項) 2
老人福祉費
◎老人福
の
祉事務費
財
1 老 人 福 祉 2,75
3,061 △34,8
源
75 2,718,18
6 △34,875 4 共
内
済 費 △339 △722
○ 共済費
訳
総 務
節
費 7 賃 金 △383 △3
目
39○ 賃金
補
1
正
9 負 担 金 、 △31,2
民
前
68
・臨時職員賃金
の額
補 助 及 び △383
補
◎広域連合負担金
正額
交 付 金 △31,2
計
68○ 負担金、補助及
特
び交付金
定
28
財
繰 出 金 △2,885
・
生
源
後期高齢者医療制度医
一
療費負担金
般
△3
財
1,268
◎特別会計
源
繰出金
区
△2,
885○ 繰出金
分
・後期高齢者医療事業
金
特別会計繰出金
費
△2,885
◎介護保
額
険円滑運営事業費
説
2 介 護 保 険
費 2,278,942
5,156 2,284
,098 5,156 2
3 償 還 金 、 96 96○
償還金、利子及び割引
(款 (
◎職員人件費
5 子育て支
援費 91,668 17
91,685 17 1 報
酬 9 9○ 報酬
4 共 済 費 △227 9
・
嘱託職員報酬
項
明
国
7 賃 金 235
◎子育て
県
支援事業費
支
△
出
212○ 共済費
金 地
△227○ 賃金
方債
・臨時職員賃金
そ
)
の
15
◎地域子育て支援
他
拠点事業費
-
2
20○ 賃金
2
・臨
8
時職員賃金
22
-
0
◎放課後児童クラブ
-
運営事業費
2
7 児 童 育 成 費 33
9
5,588 4,732
340,320 4,7
-
02 30 13 委 託 料 4
・
,732 4,732○
過
委託料 (使)
年度
4,732
・学童保育
国
事業委託料
庫
4,
支
702
出金
計 8,848,780
返
△50,909 8,7
還
97,871 185 1
金
8,702 △69,796
(款) 民生費(項) 児童福祉費
3
2
,735
◎児童手当支
児
給事業費
童
△3
福
74○ 共済費
) 祉
△
費
197○ 賃金
・臨時職員賃金 △204○ 償還金、利子及び割引料
・過年度国庫支出金返還金
27
◎子ども・子育て支援制度事業費 3,200○ 償還金、利子及び割引料
・過年度国庫支出金返還金 3,200
◎職員人件費
2 母 子 福 祉 費 32,545 1,427 33,972 1
(
,427 1 報 酬 20 2
単
0○ 報酬
位
23
償 還 金 、 1,407 2
千
0
・嘱託職員報酬
円3 )
利 子 及 び
◎母子家庭
補
等援護事業費
正
割 引 料 1,407○ 償
還金、利子及び割引料
額
・過年度国庫支
の
出金返還金
1,
財
407
◎職員人件費
源
4 保 育 所
費 4,687,636
内
△62,253 4,6
25,383 94 14
訳
,000 △76,34
節
7 2 給 料 △10,00
目
0 △16,600○ 給
補
料 (県) (繰入
正
)
民
前
3 職員手当等
の
400 △10,000
額
・一般職員 199人
補正
94 14,0
額
00 4 共 済 費 △19,
計
161○ 職員手当等
特定
7 賃 金 △51,
財
492 400○ 共済費
生
源 一
15 工事請負
般
費 18,000 △7,
財
000
◎保育所管理運
源
営事業費
区
△6
3,653○ 共済費
分
△12,161○
金
賃金
費
・臨時職員
賃金
額
△51,4
説
92
◎保育所施設整備
事業費
18,
000○ 工事請負費
18,000
・空
調設備等整備工事費
(款 (
費
4 健
康 づ く り 265,20
8 36 265,244
36 7 賃 金 36 36○
賃金
事 業 費
・臨
時職員賃金
36
◎内科・小児科初期救
項
明
急センター管理運営事
国
業費
県
5
支
医 療 対 策 費 280,1
出
84 △696 279,
金
488 △696 4 共 済
地
費 △304 △696○
方
共済費
債
7 賃 金
そ
△392 △304○ 賃
)
の
金
他
・臨時職員賃
-
金
△392
◎環
3
境衛生事業費
0
7 環 境 衛 生 費 6
-
9,698 321 70
-
,019 321 1 報 酬
△535 △214○ 報
3
酬
1
7 賃 金 32
1 △535
・環境美化
-
監視員報酬 43人
◎職
19 負 担 金 、 5
員
35○ 賃金
人
補 助
件
及 び
・臨時職員賃金
費
交 付 金 321
◎飼犬等管理事業費 535○ 負担金、補助及び交付金
・バースコントロール事業負担金 535
◎職員人件費
4
8 公 害 対 策 費 130,816 1,450 132,266 1,450 3 職員手当等 1,450 1,450○
1
職員手当等
生
1,
活
450
保
護
計 2,317,089
1
△261 2,316,
1
828 △261
(款)
3
民生費(項) 生活
,
保護費 ~ (款)
3
衛生費(項) 保健衛
5
生費
6 △8
生
40 112,516 △
活
840 2 給 料 △1,0
保
00 △840○ 給料
) 護費
総 務 費 3 職員手当等 660 △1,000
・一般職員 12人4 共 済 費 △500○ 職員手当等 660○ 共済費
△500
◎生活保護費2 扶 助 費 1,199,000 147,000 1,346,000 110,250 36,750 20 扶 助 費 147,000 147,000○ 扶助費 (国)
・生活扶助費110,250 26,0
(
00
・住宅扶助費
単位
24,000
・教育
扶助費
千
500
・
円
医療扶助費
3 )
91
補
,000
・介護扶助費
正
1,100
・葬
祭扶助費
額
1,4
00
・施設委託扶助費
の
3,000
財
計 1,31
源
2,356 146,1
60 1,458,51
内
6 110,250 35
,910
(款) 4
訳
衛生費 (項) 1
節
保健衛生費
◎職員人
目
件費
補
1
正
保 健 衛 生 780,77
民
前
8 2,507 783,
の
285 2,507 3 職
額
員手当等 2,850 2
補
,850○ 職員手当等
正額
総 務 費 4 共 済
計
費 △343 2,850
特
◎保健衛生事務費
定財
△343○ 共済費
生
源 一
△343
◎職員
般
人件費
財源
3 保 健 推 進 363,1
区
11 △3,879 35
9,232 △3,87
9 1 報 酬 △3,855
分
△3,879○ 報酬
金
費
事 業 費 3 職員手
当等 500 △3,85
額
5
・嘱託職員報酬
説
4 共 済 費 △524
○ 職員手当等
5
00○ 共済費
△
524
◎健康増進事業
(款 (
△74
◎農業委員
会運営事業費
△125○ 賃金
・臨時職員賃金
明
△125
◎職員人件費
国
項
県
2 農 業
支
総 務 費 487,670
出
△3,473 484,
金
197 137 △3,6
地
10 1 報 酬 64 △6,
方
136○ 報酬 (諸
債
)
そ
2 給 料 △4,
の
000 64
・嘱託職員
他
報酬
)
-
137 3
職員手当等 △200○
3
給料
2
4 共 済 費
△2,000 △4,0
-
00
・一般職員 43
-
人
7 賃 金 43
3
○ 職員手当等
3
11 需 用 費 320 △2
-
00○ 共済費
◎職
13 委 託 料 2,300
員
△2,000
◎農政推
人
進費
件
43○ 賃
費
金
・臨時職員賃金
43
◎農業振興関連施設管理事業費 2,620○ 需用費
・光熱水費 320
(款) 衛生費(項) 清掃費 ~ (款)
2
農林水産業費(項) 農業費
1 清 掃 総 務 費
976,338 △2,
清
940 973,398
掃
△2,940 2 給 料 △
費
3,000 △4,23
)
7○ 給料3 職員手当等 △237 △3,000
・一般職員 19人4 共 済 費 △823○ 職員手当等7 賃 金 1,120 △237○ 共済
費 △1,000
◎清掃対策事業費 1,297○ 共済費 177○ 賃金
・臨時職員賃金
1,120
(
計 1,67
単
7,634 △2,94
位
0 1,674,694
△2,940
(款)
千
5 労働費 (項)
円
1 労働諸費
◎職員
)
人件費
補
4
1 労 政 費 227,69
正
7 △2,639 225
,058 △2,639
額
2 給 料 △1,800 △
2,639○ 給料
の
3 職員手当等 △3
財
39 △1,800
・一
般職員 2人
源
4 共 済 費 △500○ 職
内
員手当等
△33
訳
9○ 共済費
節
△5
目
00
◎市民プラザ・ゆ
補
う管理運営事業費
正前
3 市民プラ
の
ザ・ 21,738 △3
衛
額
66 21,372 △3
補
66 4 共 済 費 △225
正
△366○ 共済費
額 計
ゆ う 費 7 賃 金 △1
特
41 △225○ 賃金
定財
・臨時職員賃金
源 一
△141
生
般財
計 260,06
源
2 △3,005 257
区
,057 △3,005
(款) 6 農林水
産業費 (項) 1
分
農業費
◎職員人件費
金
1 農業委
員会費 88,456 △
費
額
1,199 87,25
説
7 △1,199 2 給 料
△1,000 △1,0
74○ 給料
3
職員手当等 △74 △1
,000
・一般職員
6人
7 賃 金 △
125○ 職員手当等
(款 産
報酬 (県)
2 給 料 △1,000 2
4
・嘱託職員報酬
365 3 職員手当
等 900○ 給料
11 需 用 費 320 △
1,000
・一般職員
業
9人
明
18 備
国
品購入費 168○ 職員
県
手当等
支
900
◎
出
林業振興事業費
金 地
488○ 需用費
方債
・消耗品費
費
そ
3
の
20○ 備品購入費
他
-
168
・事業用備品
購入費
3
◎市有林
4
整備事業費
-
2 森 林 整 備 費 20
-
6,875 1,700
(
208,575 28,
3
846 △27,146
5
12 役 務 費 1,700
1,700○ 役務費
-
(財)
○
・手数料
委託
28,846 1
料
,700
項
計 397,402 2,112 399,514 365 28,846 △27,099
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
◎職員人件費1 商 工 総 務 費 337,017 △2,762 3
)
34,255 △2,762 1 報 酬 △987 △
2
2,762○ 報酬
,3
3 職員手当等 △1
0
,700 △987
・嘱
0
託職員報酬
・
4
体
共 済 費 △75
(款
験
) 農林水産業費(項
実
) 農業費 ~ (款
習
) 商工費(項) 商
館
工費
等施設管理運営
委託料
1
◎園芸振
興事業費
) 農業
4 農 業 生 産 67,27
費
5 69,160 136,435 49,400 19,760 19 負 担 金 、 69,160 69,160○ 負担金、補助及び交付金 (県)振 興 費 補 助 及 び
・産地パワーアップ事業補助金49,400 交 付 金 69,160
◎市単土地改良事業費8 農 地 費 710,757 51 710,808 △500 500 51 7 賃
金 51 51○ 賃金 (分) 13 委 託 料 △4,267
・臨時職員賃金
(
50
単
0 15 工事請負費 8,
位
130 51○ 委託料
千
17 公 有 財 産 △
6 円
2,863 △4,26
)
7
・測量設計委託料
補
購 入 費
・長寿命化
正
・防災減災事業委託料
額
22 補償、補
填 △1,000
・農地
の
保全対策事業委託料
財
及び賠償金○ 工事
請負費
源
8,13
0
・長寿命化・防災減
内
災事業工事費
・
訳
農地保全対策事業工事
節
費
目
○ 公有財産購
補
入費
農
正
△2,86
前
3
・農地保全対策事業
の
用地購入費
額
・農
補
道・水路用地購入費
正額
・長寿命化・防災
計
減災事業用地購入費
特定
○ 補償、補填及び
林
財
賠償金
源
△1,0
一
00
・長寿命化・防災
般
減災事業支障物移転等
財
補償料
源区
計 2,533,
480 64,539 2
分
,598,019 49
水
金
,400 △500 63
7 15,002
(款)
6 農林水産業費
額
(項) 2 林業費
説
◎職員人件費
1 林 業 総 務 費 1
53,414 412 1
53,826 365 4
7 1 報 酬 24 △76○
(款 (
安全施設整備工事費
△36,678
計 3,1
44,294 △36,
770 3,107,5
24 △36,678 3
明
,400 △3,492
国
(款) 8 土木費
項
県
(項) 2 道路橋
支
りょう費
◎職員人件費
出金
1 道路
地
橋りょう 135,68
方
1 300 135,98
債
1 300 3 職員手当等
そ
300 300○ 職員手
の
当等
他
総 務 費 30
)
-
0
◎道路維持事業費
3
2 道 路 維
6
持 費 504,743 8
7,287 592,0
-
30 △7,276 94
-
,563 11 需 用 費 1
6,903 87,28
3
7○ 需用費 (国)
7
13 委 託 料 72
-
,097
・消耗品費
○ 職
△7,276 1
員
5 工事請負費 11,5
手
00 16,903○ 委
当
託料
等
16 原 材 料 費 500 72,097
・道路除雪委託料
18 備品購入費 △13,713
・道路凍結防止剤散布委託料○ 工事請負費 11,500
・道路補修工事費○
1
原材料費
△
500
1
・工事用資材費
,7
○ 備品購入費
0
△
0
13,713
・施設用
○
備品購入費
共済
(款) 商工費(項)
費
商工費 ~ (款) 土木費(項) 道路橋りょう費
商
△75
◎基金
工
積立金
費
4
)
ま ち づ く り 36,453 2,000 38,453 2,000 0 25 積 立 金 2,000 2,000○ 積立金 (寄)推 進 事 業 費
・池波文学ふるさと基金積立金2,00
0 2,000
◎観光施設管理事業費5 観 光 費 1,217,622 6,582 1,224,204 6,582 4 共 済 費 △211 6,582○ 共済費7 賃 金 2
93 △211○ 賃金
(
13 委 託 料 6,
単
500
・臨時職員賃金
位
293○ 委託料
千円
6,500
・武
)
石温泉うつくしの湯管
補
理運営委託料
7
・
正
岳の湯温泉雲渓荘管理
運営委託料
額 の
計 5,43
7,839 5,820
財
5,443,659 2
,000 3,820
(
源
款) 8 土木費 (
項) 1 土木管理
内
費
◎職員人件費
訳
1 土 木 総 務 費
節
2,905,526 2
目
,230 2,907,
補
756 2,230 2 給
正
料 △1,000 △1,
前
000○ 給料
の
商
額
3 職員手当等 500 △
補
1,000
・一般職員
正
44人
額
4 共
計
済 費 △500○ 職員手
特
当等
定
7 賃 金 3
財
,230 500○ 共済
源
費
一
△500
◎土
工
般
木管理事業費
財源
3,230○ 賃金
区
・臨時職員賃金
分
3,230
◎交通安
金
全施設整備事業費
2 交通安全
費
額
施設 238,768 △
説
39,000 199,
768 △36,678
3,400 △5,72
2 15 工事請負費 △3
9,000 △39,0
00○ 工事請負費 (
国)
整 備 事 業 費
△39,000
・交通
(款 (
人件費
1 住 宅 管 理 267,7
96 6,468 274
,264 6,468 1
報 酬 13 913○ 報酬
総 務 費 3 職員
手当等 900 13
・嘱
託職員報酬
項
1
1 需 用 費 555○ 職員
明
手当等
国
12 役
県
務 費 500 900
◎市
支
営住宅管理事業費
出金
15 工事請負費
地
4,500 1,055
方
○ 需用費
)
債
・修繕
そ
料
の
555○ 役務
他
費
-
・手数料
3
500
◎市営住宅改
8
修事業費
4,
-
500○ 工事請負費
-
4,500
・市営
3
住宅改修工事費
9 -
計 26
◎
7,796 6,468
市
274,264 6,4
道
68
(款) 8 土
新
木費 (項) 6 交
設
通対策費
◎職員人件費
改良
1 交 通
事
対 策 604,919 1
業
,400 606,31
費
9 1,400 3 職員手当等 1,300 1,400○ 職員手当等事 業 費 4 共 済 費 1
2
00 1,300○ 共済費 100
計 604,919 1,400 606,319 1,400
(款) 土木費(項) 道路橋りょう費 ~ (款) 土木費(項)
交通対策費
3 道 路 新 設 1,2
道
51,043 △73,
路
000 1,178,0
橋
43 △48,370 △
) り
11,400 △2,2
ょ
00 △11,030 1
う
3 委 託 料 △11,86
費
4 △73,000○ 委託料 (国) (繰入)改 良 費 15 工事請負費 △2,000 △11,864
・測量作図等委託料
△48,370 △2,200 17 公 有 財 産 △18,500○ 工事請負費購 入 費 △2,000
・道路新設改良工事費22 補償、補填 △40,
636○ 公有財産購入費及び賠償金 △18,500
・道路用地買収費○ 補償
(
、補填及び賠償金
単位
△40,636
・支
障物移転等補償料
8 千円)
計 1
補
,891,467 14
,587 1,906,
正
054 △55,646
△11,400 △2,
額
200 83,833
(
款) 8 土木費 (
の
項) 3 河川費
◎
河川用悪水路改修事業
財
費
1 河
源
川 総 務 費 114,34
6 4,000 118,
内
346 4,000 15
工事請負費 3,000
訳
4,000○ 工事請負
節
費
目
17 公 有 財
土
補
産 1,000 3,00
正
0
・河川用悪水路改修
前
工事費
の
購 入 費○
額
公有財産購入費
補正
1,000
・河川用地
額
買収費
計 特
木
定
計 145,44
財
6 4,000 149,
源
446 4,000
(款
一
) 8 土木費 (項
般
) 4 都市計画費
財
◎職員人件費
源区
1 都 市 計 画 37
8,315 620 37
8,935 620 3 職
費
分
員手当等 620 620
金
○ 職員手当等
総
務 費 620
額説
計 3,319,1
25 620 3,319
,745 620
(款)
8 土木費 (項)
5 住宅費
◎職員
(款 (
1,30
2,600○ 工事請負
費
1,302,
600
・空調設備整備
工事費
2 教 育 振 興 費 99,
841 0 99,841
項
明
100 △100
(
国
寄)
県支
10
出
0
金
計 7
地
18,929 1,31
方
1,796 2,030
債
,725 240,67
そ
0 1,058,300
)
の
100 12,726
(
他
款) 10 教育費 (
-
項) 3 中学校費
◎職員人件費
40
1 学 校 管 理 費 3
45,764 374,
-
089 719,853
-
71,880 291,
100 11,109 1
4
報 酬 △2,244 △1
1
0,249○ 報酬
(国)
-
2 給 料 △
◎
4,500 △2,24
教
4
・嘱託職員報酬
育委
71,880 3 職
員
員手当等 △1,798
会
○ 給料
運
4 共 済
営
費 △1,707 △4,
事
500
・一般職員 1
業
人
費
7 賃 金 1,338○ 職員手当等11 需 用 費 8,600 △1,798○ 共済費
1
15 工事請負費 374,400 △1,707
(款) 教育費(項) 教育総務費 ~ (款) 教育費(項) 中学校費
1 教育委員会費 5,
教
809 297 6,10
育
6 297 1 報 酬 240
総
297○ 報酬
) 務費
9 旅 費 57 240
・教育委員報酬 4人○ 旅費 57
◎職員人件費2 事 務 局 費 870,640 5,994 8
76,634 5,994 1 報 酬 △3,604 3,241○ 報酬2 給 料 3,000 △3,604
・嘱託職員報酬3 職員手当等 4,518○ 給料
1
4 共 済 費 △1,146 3,000
・一般職員 68人
(
7 賃 金 2,92
単
6○ 職員手当等
位
13 委 託 料 300 4
千
,518○ 共済費
円0 )
△673
◎一般管理
補
事業費
2,4
正
53○ 共済費
△
額
473○ 賃金
・
の
臨時職員賃金
2
財
,926
◎教員住宅整
備事業費
源
30
0○ 委託料
内
30
0
・測量作図委託料
訳 節
目
計
補
876,449 6,2
正
91 882,740 6
教
前
,291
(款) 10
の
教育費 (項) 2
額
小学校費
◎管理運営
補
事業費
正額
1 学 校 管 理 費 619,
計
088 1,311,7
特
96 1,930,88
定
4 240,670 1,
財
058,300 12,
育
源
826 4 共 済 費 167
一
9,196○ 共済費
般
(国)
財
7 賃 金
源
329 167○ 賃金
区
240,670
11 需 用 費 8,700
分
・臨時職員賃金
金
費
15 工事請負費 1,
302,600 329
額
○ 需用費
説
・燃料
費
2,700
・
光熱水費
6,0
00
◎空調設備整備事
業費
(款 (
7 賃 金 △1
,004 1,530○
共済費
△67
◎
公民館管理事業費
△1,178○ 共
済費
△174○
明
賃金
項
国
・臨時職員
県
賃金
支
△1,00
出
4
◎職員人件費
金 地
4 図 書 館 費 2
方
80,422 △750
債
279,672 △75
そ
0 1 報 酬 20 △715
の
○ 報酬
)
他
2 給 料
-
△1,000 20
・嘱
託職員報酬
4
3
2
職員手当等 300○ 給
料
-
4 共 済 費 △
-
185 △1,000
・
一般職員 14人
4
3
7 賃 金 115○ 職
員手当等
-
300
◎
○ 共済費
管
△35
理
◎上田図書館管理運営
運
事業費
営
△12
事
4○ 共済費
業
△1
費
74
(款) 教育費(項) 中学校費 ~ (款) 教育費(項) 社会教育費
3
9,938
○ 賃金
中
・臨時職
学
員賃金
校
1,33
) 費
8○ 需用費
・燃料費 1,800
・光熱水費 6,800
◎空調設備整備事業費 374,400○ 工事請負費
374,400
・空調設備整備工事費
計 542,553 374,089 916,642 71,880 291,100 11,10
1
9
(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費
◎職員人件費
(単
1 幼 稚 園 費 2
位
63,568 △5,3
92 258,176 △
千
5,392 3 職員手当
円
等 200 200○ 職員
)
手当等
0
補
4 共 済
費 △767 200
◎管
正
理運営事業費
額
7 賃 金 △4,825
△5,592○ 共済費
の
△767○ 賃金
財
・臨時職員賃金
源
△4,825
内
計 263
訳
,568 △5,392
節
258,176 △5,
目
392
(款) 10
補
教育費 (項) 5
正
社会教育費
◎文化財事
前
業費
教
の
2
額
文 化 費 45,901 1
補
,065 46,966
正
1,065 13 委 託 料
額
870 1,065○ 委
計
託料
特
19 負 担
定
金 、 195 870
・測
財
量作図委託料
源
補
育
一
助 及 び○ 負担金、補助
般
及び交付金
財
交 付
源
金
・文化財保護事業補
区
助金
195
◎職
員人件費
分 金
3 公 民 館 費 280,
977 2,311 28
費
3,288 2,311
額
1 報 酬 2,026 3,
説
489○ 報酬
3 職員手当等 1,53
0 2,026
・嘱託職
員報酬
4 共 済
費 △241○ 職員手当
等
(款 (
項) 6 保健体育
費
◎一般管理事業費
1 保 健 体
育 74,305 111
74,416 111 7
賃 金 111 111○ 賃
金
総 務 費
・臨時
職員賃金
項
明
111
国
◎職員人件費
県支
2 体 育 施 設 費 5
出
07,170 6,72
金
0 513,890 6,
地
720 1 報 酬 54 37
方
○ 報酬
債
4 共 済
そ
費 △17 54
・嘱託職
)
の
員報酬
他
7 賃 金
-
925○ 共済費
4
11 需 用 費 1,99
4
0 △17
◎体育施設管
理事業費
-
1
-
3 委 託 料 3,600 9
25○ 賃金
4
1
5
8 備品購入費 168
・
臨時職員賃金
-
9
○
25
◎上田城跡公園体
賃
育施設管理事業費
金
1,100○ 需用費
(款)
教育費(項) 社会教育費 ~ (款) 教育費(項) 保健体育費
5
・臨時職員賃金
社
50
◎丸子図書館管理
会
運営事業費
教
2
) 育
9○ 共済費
費
29
◎真田図書館管理運営事業費 60○ 共済費 △5○ 賃金
・臨時職員賃金
65
◎職員人件費5 博 物 館 費 103,579 7,783 111,362 7,783 1 報 酬 19 7,783○ 報酬2 給 料 2,300 19
・嘱託職員報
1
酬3 職員手当等 4,499○ 給料
(
4 共 済 費 965
単
2,300
・一般職員
位
4人
○ 職員手
千
当等
円
4,499
0 )
○ 共済費
補
965
◎職員人件費
正
7 美 術 館 費 12
額
3,070 3,883
126,953 3,8
の
83 1 報 酬 △1,79
7 3,461○ 報酬
財
2 給 料 3,70
源
0 △1,797
・嘱託
職員報酬
内
3 職
員手当等 1,160○
訳
給料
節
4 共 済 費
目
456 3,700
・一
補
般職員 9人
正
教
前
7 賃 金 364○ 職員手
の
当等
額
1,160
補
○ 共済費
正
398
額
◎美術館管理運営事業
計
費
特
422○ 共
定
済費
財
58○ 賃金
育
源 一
・臨時職員賃金
般財
364
◎青少年
源
育成事業費
区
9 青少年育成費 3
1,122 1,051
分
32,173 1,05
金
1 7 賃 金 1,051 1
費
,051○ 賃金
額
・臨時職員賃金
説
1,051
計 915,813
15,343 931,
156 15,343
(
款) 10 教育費 (
(款 (
償 還 金 、 5,265 5
,265○ 償還金、利
子及び割引料
利
子 及 び
・市債の元金償
還金
割 引 料 5,
265
計 8,043,315
項
明
5,265 8,048
国
,580 5,265
(
県
款) 13 災害復旧
支
費 (項) 1 農林
出
水産業施設災害復旧費
金
◎農地農業用施設災害
地
復旧事業費
方債
1 農 地 農 業 用 5,
そ
040 9,117 14
)
の
,157 165 8,9
他
52 15 工事請負費 3
-
,300 9,117○
工事請負費 (分)
46
施 設 19 負 担 金
、 5,817 3,30
-
0
・農業用施設等災害
-
復旧工事費
災 害
4
復 旧 費 165 補 助 及 び
7
○ 負担金、補助及び交
付金
-
交 付 金
・農
・
業用施設等災害復旧事
光
業補助金
熱
5,8
水
17
(款) 教育
費
費(項) 保健体育費 ~ (款) 災害復
旧費(項) 農林水産業施設災害復
6
1,100
◎市民
の森管理事業費
保健
1,058○ 需用費
体) 育
・光熱水費
費
890○ 備品購入費 168
・施設用備品購入費
◎ふれあいさなだ館管理運営事業費 3,
600○ 委託料 3,600
・ふれあいさなだ館管理運営委託料
◎職員人件費3 学 校 給 食 費 697,053 13,335 710,3
1
88 13,335 3 職員手当等 500 500○ 職員手当等
(
4 共 済 費 301 500
単
◎第一学校給食センタ
位
ー管理運営事業費
千
7 賃 金 3,63
円
4 4,972○ 賃金
0 )
補
11 需 用 費 8,
900
・臨時職員賃金
正
1,072○ 需
額
用費
・燃料費
の
3,900
◎第二
財
学校給食センター管理
運営事業費
源
5
,243○ 共済費
内
15○ 賃金
訳
・
節
臨時職員賃金
目
9
補
28○ 需用費
正
・
教
前
燃料費
の
3,30
額
0
・修繕料
補
1,
正
000
◎丸子学校給食
額
センター管理運営事業
計
費
特
2,620
定
○ 共済費
財
286
育
源
○ 賃金
一
・臨時職
般
員賃金
財
1,63
源
4○ 需用費
区
・修
繕料
700
分 金
計 1,27
費
8,528 20,16
6 1,298,694
額
20,166
(款)
説
11 公債費 (項)
1 公債費
◎償還金
1 元 金
7,549,672 5
,265 7,554,
937 5,265 23
(款 旧
額説
費
明
(
国県支出金 地方債 その
項
他
- 48 - - 4
)
9 -
◎林業施設災害
復旧事業費
1
2 林 業 施 設 3,00
0 1,500 4,50
農
0 1,500 15 工事
) 林
請負費 1,500 1,
水
500○ 工事請負費
産業
災 害 復 旧 費 1,5
施
00
・林道災害復旧工
設
事費
災害復
計 8,040 10
旧
,617 18,657
費
165 10,452
(款) 13 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
◎公共土木施設災害復旧事業費1 公共土木施設 4,700 8,470 13,170 5,059 2,
1
500 911 15 工事請負費 8,470 8,470○ 工事請負費 (国)災 害 復 旧 費 8,470
・公共土木施設災害復旧工事費5,059
3
計 4,700 8,470 13,170 5,059 2,5
(
00 911
(款) 1
単
3 災害復旧費 (項)
位
3 商工施設災害
復旧費
◎観光施設災害
千
復旧事業費
円)
1 観 光 施 設 0 70
補
0 700 700 15 工
事請負費 700 700
正
○ 工事請負費
災
額
害 復 旧 費 700
・観光
施設災害復旧工事費
の 財
計
0 700 700 700
災
源
(款) 災害復旧費(
項) 農林水産業施設
内
災害復 ~ (款)
災害復旧費(項) 商
訳
工施設災害復旧費
節
目 補正前
害
の額 補正額 計 特定財源
復
一般財源区 分 金
1 特 別 職
(単位 千円)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 一 般 職
(1) 総 括 (単位 千円)
( )
( )
( )
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
(単位 千円)
876,517
3,000
0
退 職 手 当
00 814 500 2,000
722,741
876,51765,589
63,775
1,814
△ 845 7,243 1,983
59,722 77,359 4,794
地 域 手 当 住 居 手 当
4,051
66,9653,206
宿 直 手 当時間外勤務手当特殊勤務手当
373,660
通 勤 手 当
111,323
999,722
3,000383,26079,342 4,844
9,60050
1,393
1,393
管 理 職 員 特別 勤 務 手 当
81,593
勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当管 理 職 手 当
724,7411,000,22282,407
期 末 手 当
職
員
手
当
の
内
訳
比 較
区 分
補正後
補正前
比 較
区 分
補正前
7,446
補正後
103,877
(人)
扶 養 手 当
補 正 後
比 較
補 正 前
4
46
△8
525,385
30,024686,437
計
区 分
補 正 前
その他の特 別 職
比 較
長 等
計
長 等
議 員
議 員
6,808
30
6,841
その他の特 別 職 △2
0
0
699,743
161,052
0
538,691
4,256,230
△13,306
1,073
38
△2
職 員 数
給 料
76,193
△2,6910
1,069
30,024
0
7,562
計
967,465
611,963
985,441
60,899
87,307
286,171
267
60,899
71,154
7,562
37,620
3.30月分
73,502
37,620
596,539
286,171
3.30月分 77,193
合 計
84,755
給 与 費
共 済 費
0
141,733
37,481
525,385
139,615
73,272
△2,552
79,745
0 △2,691
△13,306
225,272
827,850
0
0
△9,700
1,413,559
△21,300
計
7,659,039
30,605
3,372,204 7,649,7344,277,530
11,973
期末手当(年間支給率)
3,402,809
その他の手当
139
161,05264,220
9,28230,024
議 員30
区 分職員数
寒冷地手 当
報 酬 給 料
その他の特 別 職 6,806
(人)
補 正 後
6,839計
3長 等
3 30,024
3.30月分
64,220
267
3.30月分
225,272
538,691
843,70837,481267
1,423,259 9,072,993
共 済 費
0
給 与 費
職 員 手 当
139
合 計
△17,976
9,072,598
△2,552
9,305
△15,858
△13,306
△2,118
△2,118
備考
備 考
0
△15,424
△395
給 与 費 明 細 書
267
0
- 50 -
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(単位 千円)
職員数の異動状況
補正後 ( )
補正前 ( )
増 減 ( )
支給対象職員の変動等による増
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
支給対象職員の変動等 30,605
に伴う増減分・・・・
増 減 事 由 別 内 訳
に伴う増減分・・・・
△21,300
説 明
1,069人 46人
減・・・・
職員数の異
動等による
1,073人 38人
職員手当 30,605
備 考
給 料
区 分 増 減 額
△21,300 支給対象職員の変動等
4人 △8人
- 51 -
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて
の前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位 千円)
事 項 限 度 額
金 額 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
地図情報システム
整備事業費
30 ~ 31 26,000 5,690 20,310
30年度
丸子地域自治
センター整備事業費
30 ~ 31 23,000 22,800 200
30年度
保育所建設事業費
30 ~ 31 92,600 83,300 9,300
30年度
都市緑化推進事業費
30 ~ 31 2,250 2,250
30年度
92,600
2,250
期 間 期 間
26,000
23,000
前年度末までの 当該年度以降の 左 の 財 源 内 訳
支出(見込)額 支 出 予 定 額 特 定 財 源
- 52 -
(単位 千円)
当 該 年 度 中起 債 見 込 額
当 該 年 度 中元金償還見込額
1 普 通 債 38,010,585 34,980,831 4,270,100 5,409,529 33,841,402
総 務 8,544,263 7,858,398 276,700 1,164,804 6,970,294
民 生 1,054,028 905,965 501,900 158,315 1,249,550
衛 生 562,352 460,782 0 101,892 358,890
労 働 1,015 80 0 80 0
農 林 1,716,500 1,711,089 288,400 274,207 1,725,282
商 工 130,318 106,557 182,400 23,213 265,744
土 木 10,762,468 9,050,813 927,800 1,943,657 8,034,956
公 営 住 宅 596,348 548,524 37,000 71,110 514,414
消 防 805,908 734,822 38,700 125,808 647,714
教 育 12,924,549 12,228,622 1,570,900 1,425,870 12,373,652
辺 地 912,836 1,375,179 446,300 120,573 1,700,906
2 災 害 復 旧 債 66,564 50,721 3,200 11,231 42,690
農 林 12,571 11,556 0 3,391 8,165
土 木 53,993 39,165 3,200 7,840 34,525
3 そ の 他 30,259,470 30,705,401 2,423,200 2,134,177 30,994,424
臨 時 公 共事 業 債
201,323 127,008 56,193 70,815
減 税補 て ん 債
862,576 676,359 166,736 509,623
臨 時 税 収補 て ん 債
46,522 0 0
臨 時 財 政対 策 債
29,149,049 29,902,034 2,423,200 1,911,248 30,413,986
合 計 68,336,619 65,736,953 6,696,500 7,554,937 64,878,516
(注)当該年度中起債見込額には、前年度からの繰越額415,000千円を含む。
地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高並 び に 前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に おけ る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 あ
区 分前 前 年 度 末現 在 高
前 年 度 末現在 高見 込額
当該年度中増減見込み当 該 年 度 末現在 高見 込額
- 53 -
(単位 千円)
前回までの累計額 今回の補正額 合 計構 成 比
%
1 人 件 費 10,169,484 △ 14,846 10,154,638 14.7
2 物 件 費 9,564,631 91,676 9,656,307 14.0
3 維 持 補 修 費 879,726 32,255 911,981 1.3
4 扶 助 費 10,845,673 454,000 11,299,673 16.4
5 補 助 費 等 12,170,351 77,118 12,247,469 17.8
(1)負 担 金 ・ 寄 附 金補 助 金 ・ 交 付 金
10,976,265 38,622 11,014,887 16.0
(2) そ の 他 1,194,086 38,496 1,232,582 1.8
6 普 通 建 設 事 業 費 4,626,853 1,553,248 6,180,101 9.0
(1) 補 助 事 業 費 1,066,724 1,645,487 2,712,211 3.9
(2) 単 独 事 業 費 3,338,320 △ 92,239 3,246,081 4.7
(3) そ の 他 221,809 221,809 0.4
7 災 害 復 旧 事 業 費 12,740 19,787 32,527 0.0
(1) 補 助 事 業 費 4,700 8,470 13,170 0.0
(2) 単 独 事 業 費 8,040 11,317 19,357 0.0
(3) そ の 他
8 失 業 対 策 事 業 費
(1) 補 助 事 業 費
(2) 単 独 事 業 費
9 公 債 費 8,043,285 5,265 8,048,550 11.7
(1) 元 利 償 還 金 8,030,785 5,265 8,036,050 11.7
(ア) 元 金 7,549,672 5,265 7,554,937 11.0
(イ) 利 子 481,113 481,113 0.7
(2) 一 時 借 入 金 利 子 12,500 12,500 0.0
10 積 立 金 98,655 18,111 116,766 0.2
11 貸 付 金 6,161,800 6,161,800 8.9
12 投 資 及 び 出 資 金
13 繰 出 金 3,979,753 52,553 4,032,306 5.9
14 予 備 費 100,000 100,000 0.1
66,652,951 2,289,167 68,942,118 100.0
一般会計歳出予算性質別一覧表
区分 性質別
合 計
- 54 -
(単位 千円)
前回までの累計額 今回の補正額 合 計構 成 比
%
1 報 酬 699,743 △ 13,306 686,437 1.0
2 給 料 4,307,554 △ 21,300 4,286,254 6.2
3 職 員 手 当 等 3,544,300 31,578 3,575,878 5.2
4 共 済 費 1,780,885 △ 26,952 1,753,933 2.5
5 災 害 補 償 費 4,191 4,191 0.0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 158 158 0.0
7 賃 金 1,839,820 △ 39,456 1,800,364 2.6
8 報 償 費 264,897 12,000 276,897 0.4
9 旅 費 65,204 57 65,261 0.1
10 交 際 費 4,305 4,305 0.0
11 需 用 費 2,005,250 60,138 2,065,388 3.0
12 役 務 費 540,565 4,829 545,394 0.8
13 委 託 料 5,211,824 65,029 5,276,853 7.7
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 625,781 △ 3,290 622,491 0.9
15 工 事 請 負 費 3,621,801 1,695,100 5,316,901 7.7
16 原 材 料 費 71,334 500 71,834 0.1
17 公 有 財 産 購 入 費 162,549 △ 20,363 142,186 0.2
18 備 品 購 入 費 246,550 △ 14,625 231,925 0.3
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 13,435,388 44,439 13,479,827 19.6
20 扶 助 費 9,525,263 454,000 9,979,263 14.5
21 貸 付 金 6,161,800 6,161,800 8.9
22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 254,537 △ 41,636 212,901 0.3
23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 8,143,399 31,761 8,175,160 11.9
24 投 資 及 び 出 資 金
25 積 立 金 98,655 18,111 116,766 0.2
26 寄 附 金
27 公 課 費 4,921 4,921 0.0
28 繰 出 金 3,932,277 52,553 3,984,830 5.8
予 備 費 100,000 100,000 0.1
合 計 66,652,951 2,289,167 68,942,118 100.0
一般会計歳出予算節別一覧表
区分 節別
- 55 -
0
- 56(欠) -
- - 57 4
5
議案第 98 号
平 成 3 0 年 度
上田市国民健康保険事業特別会計補正予算
( 第 2 号 )
- - 58
平成 30 年度 上田市国民健康保険事業 特別会計補正予算(第 2 号)
平成 30 年度上田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 609,291 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ
れ 15,532,804 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
平成 30 年 11 月 26 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
1 県 補 助 金 10,601,432 386,553 10,987,9
歳
85
5
繰 入 金 1,339,3
71 50,378 1,
入
389,749
(
1 一 般 会 計 繰
単
入 金 1,189,37
位
1 50,378 1,2
表
39,749
千
6 繰 越 金 42,
円
454 172,360
)
214,814
1 繰 越 金 42,454 172,360 214,814
歳 入 合 計 14,923,513 609,291 15,5
歳
32,804
歳 出
款
款 項 補 正 前 の
項
額 補 正 額 計
補
1 総 務 費 185
,009 6,300 1
正
91,309
1 総 務 管 理 費 1
前
64,056 6,30
0 170,356
入
の
2 保 険 給 付
費 10,548,54
額
7 387,230 10
補
,935,777
1 療 養 諸 費
正
9,137,433 3
46,920 9,48
額
4,353
計
2 高 額 療 養 費 1,
-
315,730 40,
歳
310 1,356,0
5
40
3
9
国 民 健 康 保 険 3,95
9,993 △604 3
-
,959,389事 業 費 納 付 金
3 介 護 納 付 金 分 271,389 △604 270,785
4 保 健 事 業 費 1
出
84,741 66 18
4
4,807
県
1 保 健 事 業 費 18
支
4,741 66 184
出
,807
金
6 諸 支 出 金 35,1
1
08 216,299 2
0
51,407
,
1 償還金及び還
6
付加算金 35,106
予
0
216,299 251
1
,405
,
歳 出 合 計 14,92
4
3,513 609,2
3
91 15,532,8
2
04
386,
算
553 10,987,
補
985
0
- 60(欠) -
- 61 -
上田市国民健康保険事業特別会計
補正予算(第 2 号)に関する説明書
0
- 62(欠) -
歳 入 別
手 数 料 2,000 2,
明
000
3
細
国 庫 支 出 金 1 1
書
4 県 支 出 金 10,601,432 386,553 10,987,985
5 繰 入 金 1,339,371 50,378 1,389,749
歳
6 繰 越 金 42,454 172,3
1
60 214,814
7 諸 収 入 2
総
7,626 27,62
6
8 療 養
給 付 費 交 付 金 1 1
括
歳 入 合
(
計 14,923,5
歳
13 609,291 1
出
5,532,804
入) (単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 63 -
予
1 国 民 健 康 保 険 税
算
2,910,628 2
事
,910,628
項
2 使 用 料 及 び
の 他
- 64 - - 65 -
1 総 務 費 185,009 6,300 191,309 6,300
2 保 険 給 付 費 10,54
(
8,547 387,2
歳
30 10,935,7
77 386,553 6
出
77
)
3 国民健康保
(
険事業費納付金 3,9
単
59,993 △604
位
3,959,389 △
604
千
4 保 健 事 業
円
費 184,741 66
)
184,807 66
補
5 基 金 積 立 金 115
正
115
6 諸 支 出 金
予
35,108 216,
299 251,407
算
216,299
7
額
予 備 費 10,000 1
0,000
の
歳
出 合 計 14,9
財
23,513 609,
291 15,532,
源
804 386,553
222,738
内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
県
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金
支
10,601,432
出
386,553 10,
金
987,985 1 保
(
険給付費等交付金 38
項
6,553
)
( 普 通 交 付 金
)
計 10,60
歳
1
1,432 386,5
53 10,987,9
県
85
(款) 5 繰
補
入金 (項) 1 一
助
般会計繰入金○
金
1 一 般 会 計 繰 入 金 1,189,371 50,378 1,239,749 1 保 険 基 盤 安 定 1
入
0,028 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 18,005○繰 入 金 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) △7,977○ 2 職 員 給 与 費 等 6,300 職員給与費等繰入金
(
繰 入 金○
(
4 国 保 財 政 安 定
単
化 34,050 国保財
位
政安定化支援事業繰入
金
千
支 援 事 業 繰 入 金
円)
計 1,189,371
節
50,378 1,23
款
目
9,749
(款)
補
6 繰越金 (項)
正
1 繰越金○
前
1 繰
の
越 金 42,454 17
額
2,360 214,8
補
14 1 繰 越 金 172
正
,360 前年度繰越金
額 計
計 42,454
)
区
172,360 214
,814
国民健康保険
事業特別会計
分 金 額説
明
- 66
4
- - 67 -
3
1
保険者等高額療養費
2 退職被
保険者 12,795 7
,980 20,775
7,980 0 19 負 担
金 、 7,980 7,9
80○ 負担金、補助及
び交付金 (県)
等高額療養費 補 助 及
び
・退職被保険者等分
高額療養費
7,
980 交 付 金 7,98
明
0
国
計 1
県
,315,730 40
支
,310 1,356,
出
040 40,310 0
総
金
(款) 3 国民健
地
康保険事業費納付金 (
方
項) 3 介護納付
債
金分
◎介護納付金分
その
1 介護納
他
付金分 271,389
-
△604 270,78
5 △604 19 負 担 金
6
、 △604 △604○
務
8
負担金、補助及び交付
金
-
補 助 及 び
・介
-
護納付金分
交 付
6
金 △604
9
計 271,389
-
△604 270,78
◎
5 △604
(款)
費
職
4 保健事業費 (項)
員
1 保健事業費
◎
人
特定健康診査等事業費
件費
1 特定健康診査 127,903 66 127,969 66 7 賃 金 66 26○ 賃金等 事 業 費
・
(
臨時職員賃金 26
◎国保ヘルスアップ事業 40○ 賃金
・臨時職員賃金 40
項
計 184,74
1
1 66 184,807
一
66
国民健康保険事業
般
特別会計
管 理 費 157
)
,945 6,300 1
64,245 6,30
0 2 給 料 3,100 6
歳
1
,300○ 給料
総
3 職員手当等 3,2
務
00 3,100
・一般
管
職員 18人
理
○
費
職員手当等 3,200
計 164,056 6,300 170,356 6,300
(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費
◎一般被保険者療養給付費1 一般被保険者 8,947,962 332,080
出
9,280,042 332,080 0 19 負 担 金 、 332,080 332,080○ 負担金、補助及び交付金 (県)療 養 給 付 費 補 助 及 び
・一般被保険者分療養給付費
(( 単
332,080 交 付
位
金 332,080
◎退
職被保険者等療養給付
千
費
円
2 退
)
職被保険者 70,87
補
8 14,840 85,
718 14,840 0
正
19 負 担 金 、 14,8
40 14,840○ 負
款
額
担金、補助及び交付金
(県)
の
等療養
給付費 補 助 及 び
・退職
財
被保険者等分療養給付
費
源
14,840
交 付 金 14,840
内
5 審 査 手 数 料
)
訳
32,456 0 32,
節
456 △677 677
目
(県)
補正前
△677
の額
計 9,137,4
補
33 346,920 9
正
,484,353 34
額
6,243 677
(款
計
) 2 保険給付費
特
(項) 2 高額療
定
養費
◎一般被保険者高
財
額療養費
源 一
1 一般被保険者 1,
般
301,835 32,
財
330 1,334,1
源
65 32,330 0 1
区
9 負 担 金 、 32,33
0 32,330○ 負担
金、補助及び交付金
分
(県)
金
高 額 療 養
費 補 助 及 び
・一般被保
険者分高額療養費
額説
32,330 交 付 金
32,330
◎退職被
(款 金
(
明
国県支
項
出金 地方債 その他
-
)
70 - - 71 -
◎国県支出金返還金
1
3 国 県 支 出
金 1,000 218,
償
272 219,272
還
218,272 23 償
) 金
還 金 、 218,272
及
218,272○ 償還
び
金、利子及び割引料
還付
返 還 金 利 子 及 び
・
加
国県支出金返還金
算金
割 引 料 218,272
◎療養給付費交付金等返還金
4 療 養 給 付 費 21,106 △1,973 19,133 △1,973 23 償 還 金 、 △1,973 △1,973○ 償還金、利子及び割引料交 付 金 等 利 子 及 び
・療養給付費交付
金超過交付分返還金返 還 金 割 引 料 △1,973
計 35,106 216,299 251,405 216,299
国民健康保険事業特別会計
6 (単位 千円)
補 正
額 の 財 源 内
諸
訳 節
目 補正前の額 補
支
正額 計 特定財源 一般財
出
源区 分 金 額
説
1 特 別 職
(単位 千円)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 一 般 職
(1) 総 括 (単位 千円)
( )
(
( )
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
(単位 千円)
比 較 0 1,000 700 150
補正前 744 14,411 10,295 943
退 職 手 当 初任給調整手当
補正後 744 15,411 10,995 1,093
100 0
区 分管 理 職 員 特別 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当
補正前 1,092 1,452 1,551 4,000
特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 直 手 当
補正後 1,692 1,752 1,651 4,000
職
員
手
当
の
内
訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
比 較 600 300
0 3,100 2,850 5,950 0 5,950比 較
18 62,792 34,488 97,280 20,897 118,177補 正 前
18 65,892 37,338 103,230 20,897 124,127
備 考(人) 給 料 職 員 手 当 計
補 正 後
0 0 0
区 分職 員 数 給 与 費
共 済 費 合 計
0 0
計 0 0
0 0その他の特 別 職
議 員
323 0 323
比 較
長 等
323
計 17 323
17 323 323その他の特 別 職
議 員
323 0 323
補 正 前
長 等
323 323
計 17 323
17 323その他の特 別 職
議 員
補 正 後
長 等
寒冷地 その他計
(人) (年間支給率) 手 当 の手当
給 与 費 明 細 書
区 分職員数
給 与 費
共 済 費 合 計 備考報 酬 給 料
期末手当
- 72 -
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
職員数の異動状況
補正後 ( )
補正前 ( )
増 減 ( )
支給対象職員の変動等による増
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
に伴う増減分・・・・
18人
による増・
職員手当 2,850 支給対象職員の変動等 2,850
支給対象職員の変動等 3,100 支給対象職
0人
0人 0人
に伴う増減分・・・・ 員の変動等
18人 0人
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
給 料 3,100
- 73 -
0
- 74(欠) -
- 75 -
議案第 99 号
平 成 3 0 年 度
上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
( 第 1 号 )
- 76 -
平成 30 年度 上田市後期高齢者医療事業
特別会計補正予算(第 1 号)
平成 30 年度上田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,885 千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ
れ 1,896,854 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
平成 30 年 11 月 26 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
477,732 △2,885 474,847
歳 入 合
歳
計 1,899,739
△2,885 1,89
6,854
歳
入
出
款
(
項 補 正 前 の 額
単
補 正 額 計
位
1 総 務 費 35,7
表
82 717 36,49
千
9
1 総
円
務 管 理 費 29,471
)
717 30,188
2 後 期 高 齢 者 医 療 1,861,327 △3,602 1,857,725広 域 連 合 納 付 金
1 後 期 高 齢 者 医 療
歳
1,861,327 △3,602 1,857
款
,725広 域 連 合 納 付
項
金
歳 出
補
合 計 1,899,73
9 △2,885 1,8
正
96,854
前
入
の 額 補 正 額 計
-
歳
77 -
出
5 繰 入 金 477,7
予
32 △2,885 47
算
4,847
補
1 一 般 会 計 繰 入 金
0
- 78(欠) -
- 79 -
上田市後期高齢者医療事業特別会計
補正予算(第 1 号)に関する説明書
0
- 80(欠) -
歳 入 別
00 300
明
3 国 庫 支 出 金 1,0
細
46 1,046
書
4 特別対策広報等事業交付金 1 1
5 繰 入 金 477,732 △2,885 474,847
6 繰 越 金 1 1
7 諸 収 入
歳
1,831 1,831
歳 入
1
合 計 1,899,
739 △2,885 1
総
,896,854
括
(歳
出
入) (単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 81 -
予
1 保 険 料 1,41
算
8,828 1,418
事
,828
項
2 使 用 料 及 び 手 数 料 3
の 他
- 82 - - 83 -
1 総 務 費 35,782 717 36,499 717
2 後 期 高 齢 者 医 療 1,861,327
(
△3,602 1,85
歳
7,725 △3,60
2広 域 連 合 納 付 金
出)
3 諸 支 出 金 1,630
(
1,630
単
4 予 備
位
費 1,000 1,00
0
千
歳 出 合
円
計 1,899,73
)
9 △2,885 1,8
補
96,854 △2,8
85
正 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
○
繰
1 一 般 会 計 繰 入
入
金 477,732 △2
金
,885 474,84
(
7 1 事 務 費 繰 入 金 △
項
2,885 職員給与費
)
等繰入金 717○
広域連
合負担金繰入金 △3,
1
602
歳
計 477
一
,732 △2,885
般
474,847
後期高
会
齢者医療事業特別会計
計繰入金
入
( (単位 千円款 )
節
目 補正前の額 補正
)
額 計区 分 金 額
説
明
-
5
84 - - 85 -
3
1
明
国県支出
総
金 地方債 その他
- 8
務
6 - - 87 -
◎
費
職員人件費
(項
1 一 般 管 理 費 29,
)
471 717 30,1
88 717 3 職員手当
等 797 797○ 職員
歳
1
手当等
7 賃 金
総
△80 797
◎一般管
務
理事務費
管
△8
理
0○ 賃金
費
・臨時職員賃金 △80
計 29,471 717 30,188 717
(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金
◎後期高齢者医療広域連合負担金
出
1 後 期 高 齢 者 1,861,327 △3,602 1,857,725 △3,602 19 負 担 金 、 △3,602 △3,602○ 負担金、補助及び交付金医療広域連合 補 助 及 び
・
(
事務費負担金
( 単
納
位
付 金 交 付 金 △3,60
2
千
計 1
円
,861,327 △3
)
,602 1,857,
補
725 △3,602
後
期高齢者医療事業特別
正
会計
款
額 の 財 源 内
)
訳 節
目 補正前の額 補正
額 計 特定財源 一般財源
区 分 金 額説
一 般 職
(1) 総 括 (単位 千円)
( )
(
( )
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
(単位 千円)
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
支給対象職員の変動等による増
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
に伴う増減分・・・・
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
職員手当 797 支給対象職員の変動等 797
比 較 150 100 50
補正前 2,333 1,615 111
退 職 手 当 初任給調整手当
補正後 2,483 1,715 161
200 0
区 分管 理 職 員 特別 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当
補正前 156 0 235 1,200
特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 直 手 当
補正後 156 297 435 1,200
職
員
手
当
の
内
訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
比 較 0 297
0 0 797 797 0 797比 較
4 10,693 5,650 16,343 3,592 19,935補 正 前
4 10,693 6,447 17,140 3,592 20,732
計
補 正 後
給 与 費 明 細 書
区 分職 員 数 給 与 費
共 済 費 合 計 備 考(人) 給 料 職 員 手 当
- 88 -
- 89 -
議案第 100 号
平 成 3 0 年 度
上田市介護保険事業特別会計補正予算
( 第 2 号 )
- 90 -
平成 30 年度 上 田 市 介 護 保 険 事 業 特別会計補正予算(第 2 号)
平成 30 年度上田市介護保険事業特別会計補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 32,453 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ
ぞれ 15,835,923 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
平成 30 年 11 月 26 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
支 払 基 金 交 付 金 4,046,777 1,816 4,048,593
歳
6 繰 入
金 2,258,017
5,060 2,263
入
,077
(
1 一 般 会 計 繰 入 金 2
単
,258,017 5,
位
060 2,263,0
表
77
7
千
繰 越 金 128,897
円
24,887 153,
)
784
1 繰 越 金 128,897 24,887 153,784
8 諸 収 入 36,530 690 37,220
2 雑 入
歳
36,529 690 37,219
款
歳 入 合 計 15,8
項
03,470 32,4
補
53 15,835,9
23
歳 出
正
款 項 補
正 前 の 額 補 正
前
額 計
1
総 務 費 311,481
入
の
5,033 316,5
14
1
額
総 務 管 理 費 299,5
補
32 5,033 304
,565
正
3 地 域 支 援 事 業 費 8
43,217 717 8
額
43,934
計
2 包 括 的 支 援 事
-
業 275,779 71
歳
7 276,496・ 任
9
意 事 業 費
1
4 諸 支 出 金 98,8
96 26,703 12
-
5,599
1 償還金及び還付加算金 98,896 26,703 125,599
歳 出 合 計 15,803,
出
470 32,453 1
4
5,835,923
支 払 基 金 交 付 金 4
予
,046,777 1,
算
816 4,048,5
補
93
1
0
- 92(欠) -
- 93 -
上 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
補正予算(第2号)に関する説明書
0
- 94(欠) -
歳 入 別
57 457
明
3 国 庫 支 出 金 3,7
細
28,644 3,72
書
8,644
4 支 払 基 金 交 付 金 4,046,777 1,816 4,048,593
5 県 支 出 金 2,169,345 2,169,34
歳
5
6 繰 入 金 2,258,017
1
5,060 2,263
,077
総
7 繰 越 金 128,89
7 24,887 153
,784
括
8 諸 収 入 36,530
(
690 37,220
歳
歳 入
出
合 計 15,803,
入
470 32,453 1
)
5,835,923
(単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 95 -
予
1 保 険 料 3,43
算
4,803 3,434
事
,803
項
2 使 用 料 及 び 手 数 料 4
の 他
- 96 - - 97 -
1 総 務 費 311,481 5,033 316,514 5,033
2 保 険 給 付 費 14,42
(
0,646 14,42
歳
0,646
3 地 域
出
支 援 事 業 費 843,2
)
17 717 843,9
(
34 2,506 △1,
単
789
位
4 諸 支 出 金
98,896 26,7
千
03 125,599 2
円
6,703
)
5 基 金
補
積 立 金 99,230 9
9,230
正
6 予 備
費 30,000 30,
予
000
歳 出
算
合 計 15,803
,470 32,453
額
15,835,923
2,506 29,94
の
7
財 源 内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
99 -
支
2 地 域 支
払
援 事 業 支 援 交 付 金 15
基
3,203 1,816
金
155,019 2 過
交
年 度 分 1,816
付金
計 4,046,77
(
7 1,816 4,04
項
8,593
(款)
歳
)
6 繰入金 (項)
1 一般会計繰入金
1
3 地 域 支 援 事 業 繰 入
金 52,982 27 5
支
3,009 1 現 年 度
払
分 27
基
( 介 護 予 防 ・ 日 常
金
生 活 支 援 総 合
交
事 業 以 外 の
入
付
地 域 支 援 事 業 )
○
金
5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 310,681 5,033 315,714 1 職 員 給 与 費 等 5,033 職員給与費等繰入金
繰 入 金
計 2,
(
258,017 5,060 2,263,077
(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金○ 1 保 険 給 付 費 繰 越 金 128,896 24,887 153,
(
783 1 保険給付費
単
繰越金 24,887 前
款 位
年度保険給付費繰越金
千
計 128,89
円
7 24,887 153
)
,784
(款) 8
節
諸収入 (項) 2
目
雑入○
補
2 雑 入 3
正
4,529 690 35
前
,219 1 雑 入 69
)
の
0 その他収入
額
計
補
36,529 690 3
正
7,219
介護保険事
額
業特別会計
計区 分
金 額説
4
明
- 98 - -
3
1
92
・事業用備品購入
費
計 275,779 7
17 276,496 6
90 27
(款) 4
諸支出金 (項)
1 償還金及び還付加
算金
◎保険料還付金
1 保険料
還付金 3,500 50
0 4,000 500 2
3 償 還 金 、 500 50
明
0○ 償還金、利子及び
国
割引料
県
利 子 及 び
支
・保険料等過年度還付
出
金
総
金
割 引 料 500
地
◎国庫支出金等過年度
方
分返還金
債 そ
2 国庫支出金等 95
の
,396 26,203
他
121,599 26,
-
203 23 償 還 金 、 2
6,203 26,20
1
3○ 償還金、利子及び
務
0
割引料
0
過 年 度 分
利 子 及 び
・過年度分介
-
護給付費負担金等返還
-
金
返 還 金 割 引 料
1
26,203
01
計 98,896
26,703 125,
費
-
599 26,703
介
◎
護保険事業特別会計
職員人件費
(項
1 一 般 管 理 費 1
)
39,868 5,03
3 144,901 5,
033 1 報 酬 13 5,
歳
1
033○ 報酬
総
2 給 料 2,400 13
務
・嘱託職員報酬
管理
3 職員手当等 2,4
費
20○ 給料4 共 済 費 200 2,400
・一般職員 15人
○ 職員手当等 2,420○ 共済費 200
計 299,532 5,033 304,565 5,033
(
出
款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
◎介護予防・生活支援サービス事業費1 介護予防・生 545,180 △240 54
(
4,940 1,816
( 単
△2,056 19 負 担
位
金 、 △240 △240
○ 負担金、補助及び交
千
付金 (支交)
円)
活 支 援 サ ー 補 助 及 び
・
補
通所介護相当事業サー
ビス費
正
ビ ス 事 業
費 1,816 交 付 金 △
款
額
240
◎一般介護予防
事業費
の
2 一般介護予防 20,
財
258 240 20,4
98 240 8 報 償 費 2
源
40 240○ 報償費
内
事 業 費
・講師等謝
礼
)
訳
240
節
目
計 565,4
補
38 0 565,438
正
1,816 △1,81
前
6
(款) 3 地域
の
支援事業費 (項)
額
2 包括的支援事業・
補
任意事業費
◎職員人件
正
費
額
1 包
計
括 的 支 援 172,25
特
8 717 172,97
定
5 690 27 1 報 酬 2
財
7 27○ 報酬 (諸
源
)
一
事 業 費 13 委
般
託 料 98 27
・嘱託職
財
員報酬
源
690
区
18 備品購入費 592
◎包括的支援事業費
分
690○ 委託料
金
98
・システム
接続業務委託料
額説
○ 備品購入費
5
1 特 別 職
(単位 千円)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 一 般 職
(1) 総 括 (単位 千円)
( )
(
( )
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
(単位 千円)
比 較 20 600 450 0
補正前 744 13,406 9,610 768
退 職 手 当 初任給調整手当
補正後 764 14,006 10,060 768
150 0 1,200
区 分管 理 職 員 特別 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当
補正前 1,188 324 774 50 1,800
特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 直 手 当
補正後 988 624 924 50 3,000
職
員
手
当
の
内
訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
比 較 △ 200 300
0 2,400 2,520 4,920 200 5,120比 較
15 56,345 28,664 85,009 19,016 104,025補 正 前
15 58,745 31,184 89,929 19,216 109,145
備 考(人) 給 料 職 員 手 当 計
補 正 後
40 0 40
区 分職 員 数 給 与 費
共 済 費 合 計
40 0 40
計 0 40
0 40その他の特 別 職
議 員
8,049 1,320 9,369
比 較
長 等
1,320 9,369
計 53 8,049
53 8,049 8,049その他の特 別 職
議 員
8,089 1,320 9,409
補 正 前
長 等
8,089 1,320 9,409
計 53 8,089
53 8,089その他の特 別 職
議 員
補 正 後
長 等
寒冷地 その他計
(人) (年間支給率) 手 当 の手当
給 与 費 明 細 書
区 分職員数
給 与 費
共 済 費 合 計 備考報 酬 給 料
期末手当
- 102 -
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
職員数の異動状況
補正後 ( )
補正前 ( )
増 減 ( )
支給対象職員の変動等による増
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
に伴う増減分・・・・
15人
による増・
職員手当 2,520 支給対象職員の変動等 2,520
支給対象職員の変動等 2,400 支給対象職
0人
0人 0人
に伴う増減分・・・・ 員の変動等
15人 0人
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
給 料 2,400
- 103 -
0
- 104(欠) -
- 105 -
議案第 101 号
平 成 3 0 年 度
上田市武石診療所事業特別会計補正予算
( 第 1 号 )
- 106 -
平成 30 年度 上 田 市 武 石 診 療 所 事 業 特別会計補正予算(第 1 号)
平成 30 年度上田市武石診療所事業特別会計補正予算(第 1 号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,970 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ
116,654 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第 1 表歳入歳出予算補正」による。
平成 30 年 11 月 26 日 提出
長野県上田市長 土 屋 陽 一
第1 正
,454 △19,552 17,902
5 繰 越 金 1 2
歳
3,522 23,52
3
1 繰
越 金 1 23,522 2
入
3,523
(
歳 入 合 計 112,
単
684 3,970 11
位
6,654
歳
表
出
款
千
項 補 正 前 の 額
円
補 正 額 計
)
1 診 療 所 費 109,684 3,970 113,654
1 診 療 所 費 78,302 3,970 82,272
歳 出 合 計 112,
歳
684 3,970 116,654
款 項 補 正 前
入
の 額 補 正 額 計
-
歳
107 -
出
4 繰 入 金 44,5
予
74 △19,552 2
算
5,022
補
2 基 金 繰 入 金 37
0
- 108(欠) -
- 109 -
上 田 市 武 石 診 療 所 事 業 特 別 会 計
補正予算(第 1 号)に関する説明書
0
- 110(欠) -
歳 入 別
1,549
明
3 使 用 料 及 び 手 数 料
細
460 460
書
4 繰 入 金 44,574 △19,552 25,022
5 繰 越 金 1 23,522 23,523
6 諸 収 入 5,546 5,546
歳
歳 入 合 計 112,684 3
1
,970 116,65
4
総 括
(歳
出
入) (単位 千円)
補
款 補正前の額 補正額 計
正
- 111 -
予
1 診 療 収 入 60
算
,554 60,554
事
2 介 護 保
項
険 診 療 収 入 1,549
の 他
- 112 - - 113 -
1 診 療 所 費 109,684 3,970 113,654 3,970
2 予 備 費 3,00
(
0 3,000
歳
歳 出 合 計 112
出
,684 3,970 1
)
16,654 3,97
(
0
単位 千円)
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ
2
○
繰
1 基 金 繰 入 金 3
入
7,454 △19,5
金
52 17,902 1
(
診療所基金繰入金 △1
項
9,552 診療所基金
)
繰入金
計 37,
454 △19,552
2
17,902
(款)
歳
5 繰越金 (項)
基
1 繰越金○
金
1
繰
繰 越 金 1 23,522
入
23,523 1 繰 越
金
金 23,522 前年度繰越金
計 1 23,522 23,523
武石診療所事業特別会
入
計
( (単位 千円)
節
款
目 補正前の額 補正額 計
)
区 分 金 額説
明
- 11
4
4 - - 115 -
3
1
明
国県支出
診
金 地方債 その他
- 1
療
16 - - 117
所
-
◎職員人件費
費 (
1 一 般 管 理 費 7
項
8,302 3,970
)
82,272 3,97
0 2 給 料 2,600 3
歳
,970○ 給料
1
3 職員手当等 1,0
診
70 2,600
・一般
療
職員 6人
所
4
費
共 済 費 300○ 職員手当等 1,070○ 共済費
300
計 78,302 3,970 82,272 3,970
武石診療所事業特別会計
出
(( 単位 千円)
補 正
款
額 の 財 源 内
)
訳 節
目 補正前の額 補正
額 計 特定財源 一般財源
区 分 金 額説
一 般 職
(1) 総 括 (単位 千円)
( )
(
( )
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
(単位 千円)
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
職員数の異動状況
補正後 ( )
補正前 ( )
増 減 ( )
支給対象職員の変動等による増
※ ( )内は短時間勤務職員外書き
給 与 費 明 細 書
区 分職 員 数 給 与 費
共 済 費 合 計 備 考(人) 給 料 職 員 手 当 計
補 正 後6 27,665 28,764 56,429 9,910 66,339
補 正 前5 25,065 27,694 52,759 9,610 62,369
比 較1 2,600 1,070 3,670 300 3,970
職
員
手
当
の
内
訳
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当
比 較 100 0
特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿 直 手 当
補正後 826 1,142 876 8,100 1,800
補正前 726 1,142 776 7,700 1,800
100 400 0
区 分管 理 職 員 特別 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当 退 職 手 当 初任給調整手当
補正後 744 6,686 5,193 439 2,958
70 0
補正前 744 6,486 4,993 369
支給対象職員の変動等 2,600 職員数の異
2,958
比 較 0 200 200
6人 0人
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
給 料 2,600
0人
1人 0人
に伴う増減分・・・・ 動等による
増・・・・
職員手当 1,070 支給対象職員の変動等 1,070
に伴う増減分・・・・
5人
- 118 -