Ministério deMinas e Energia
Transmissão de Energia Elétrica a Longa Distância
O Plano Decenal de Energia
1
José Carlos de Miranda FariasDiretor de Estudos de Energia Elétrica - EPE
O Plano Decenal de Energia 2007 - 2016
18 de setembro de 2007
João Pessoa
Tocantins
Belém
São Francisco
Parnaíba
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
Recife
Maceió
Aracajú
SalvadorCuiabá
Brasília
� Capacidade Instalada = 98,530 MW• Hidrelétrica = 73,559 MW – 74.7 %• Termelétrica = 22,964 MW – 23.4 %• Nuclear = 2,007 MW – 1.9%
� Nº.de unidades cons. = 57,45 milhões� Energia Produzida = 418,2 TWh/ano
(55% da America do Sul)
� Demanda Máxima = 61,780 MW
Sistema Elétrico Brasileiro
2
Jacui
Porto Alegre
Florianópolis
Curitiba
São Paulo
Rio de Janeiro
Paraíbado Sul
Uruguai
Vitória
BeloHorizonte
Itaipu
Grande
Paranaíba
Paraná/Tietê
Campo Grande
Iguaçu
Goiânia
Brasília
Paranapanema
Argentina
� Demanda Máxima = 61,780 MW(Inglaterra ou Itália)
fonte: EPE 2007
� Geração 85% Estatal15 % Privado
� Transmissão 43 empresas ( 80% privadas)� Distribuição 64 empresas ( 80% privadas)
Área: 8.5 milhões de km²
Gré
cia
Rus
sia
Esp
anha
6.500
7.500
8.500
9.500
kWh/hab
ano kWh / hab1980 9411990 1.449 2000 1.8302004 1.909
Consumo Per Capita
3
Méx
ico
Bra
sil
Arg
entin
a
Chi
le
Cro
ácia
Por
tuga
l
Gré
cia
Rus
sia
Esp
anha
Uru
guai
1.500
2.500
3.500
4.500
5.500
Data - 2004. fonte: AIE - 2006
kWh/hab
2006 Participação por Fonte de rodução
Biomassa e outros Renováveis (*)
Óleo e DieselCarvão
Gás Natural Gas
2.5%1.6%
4.0%
Total: 460 TWh
Sistema Elétrico Brasileiro
Renováveis: 80,1%
4Fonte – Balanço Energético Nacional
(*) mainly generation from bagasse-based cogeneration
Importaçã0
Gas
Hydraulic
4.2%
8.8%
4.0%
Nuclear3.0%
Hidráulica75.9%
21
18
16
11
6
4
1
24BRASIL
Índia
Colômbia
China
Rússia
Peru
Indonésia
Congo
% do potencial tecnicamente aproveitável
Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico no Mundo
5
100
83
64
61
60
55
45
37
0 20 40 60 80 100
França
Alemanha
Japão
Noruega
Estados Unidos
Suécia
Itália
Canadá
Observações:1. Baseado em dados do World Energy Council, considerando usinas em operação e em construção, ao final de 1999.2. Para o Brasil, dados do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, da ANEEL, referentes a janeiro de 2002.3. Os países selecionados detém 2/3 do potencial hidráulico desenvolvido do mundo.4. O potencial tecnicamente aproveitável corresponde a cerca de 35% do potencial teórico média mundial)
,
112 GW43%
26 GW10%
Potencial Hidrelétrico Brasileiro
Potencial Total 261 GW (*)Operação/Construção 30%Inventariado/Estimado 70%
6
FontesPotencial total: Eletrobrás, 2002Potencial aproveitado: EPE, 2006
Observações:
(1) 50% de Itaipu incluído no Sul
(2) Potencial em PCH: 15 GW (5,7%)
,
35 GW14% 45 GW
17%
43 GW16%
(*) Inclui usinas de ponta
Norte64 - 66 %
Nordeste3 – 4 %
Distribuição Geográfica do Potencial a Aproveitar
7
Sul21 %
Sudeste8 %
C. Oeste2 – 3 %
Obs.: custo entre 1.200-1.500 US$/kW
Brasil - Cenários Econômicos
Taxa média de crescimento do PIB (% ao ano)
FAIXA 2006-2011 2011-2016 2006-2016
8
Cenário I 4,0 % 4,5 % 4,2 %Cenário II 4,8 % 5,0 % 4,9 %
Plano Decenal 2007-2016
Trajetória Período
Inferior Superior
Consumo (TWh) *
2006 388,3 388,3
Período Inferior SuperiorTrajetória
BrasilProjeção de Consumo de Energia Elétrica
9
* Inclui autoprodução clássica.
2006 388,3 388,3
2011 496,0 514,7
2016 636,6 673,1
Variação (% ao ano)
2006-2011 5,0 5,8
2011-2016 5,1 5,5
2006-2016 5,1 5,7
Oferta de Energia – Plano Decenal 2007-2016
TRAJETÓRIA INFERIOR
2,1%
13,7%
3,0%
Hidroelétrica
OutrasRenováveis
7,0%
2,3%
15,4%
Dez 2006 Dez 2016
10Nota: Sistemas Isolados de Acre-Rondônia e Manaus-Macapá desde jan/2007 (apenas para fins de comparação)
81,2%
3,0% RenováveisNuclear
Fósseis
75,3%
Outras renováveis: PCH, biomassa e centrais eólicasFósseis: gás natural, carvão mineral e derivados de petróleo
Oferta de Energia – Plano Decenal 2007-2016
Trajetória superior - adicional de 5.600 MW de termelétricas indicativas no SE, S e NE
2,1%
13,7%
Hidroelétrica
2,2%
18,5%
Dez 2006 Dez 2016
TRAJETÓRIA SUPERIOR
11Nota: Sistemas Isolados de Acre-Rondônia e Manaus-Macapá desde jan/2007 (apenas para fins de comparação)
81,2%
3,0%OutrasRenováveisNuclear
Fósseis
72,5%
6,8%
2,2%
Outras renováveis: PCH, biomassa e centrais eólicasFósseis: gás natural, carvão mineral e derivados de petróleo
Oferta de Energia – Plano Decenal 2007-2016
Investimentos em geração - trajetória inferior -
R$ 134 bilhões
Usinas Hidrelétricas e PCHs - R$ 107 bilhões
12
Usinas Termelétricas - R$ 27 bilhões
Investimentos em Termelétricas adicionais na trajetória superior - R$ 6 bilhões
Riscos de Déficit – Plano Decenal 2007-2016
TRAJETÓRIA INFERIOR
13
Riscos de Déficit – Plano Decenal 2007-2016
TRAJETÓRIA SUPERIOR
14
Mês Usina Empreendedor Subsistema Tipo
Garantia
Física
(MWmed)
jan CASTRO ALVES CERAN SUL UHE 64abr VALE DO AÇU Termoaçu S.A. NE GN 200jun COLORADO Açúcar e Álcool ORMendonça Ltda SE/CO Biom assa 16jun QUIRINÓPOLIS USJ Açúcar e Álcool S.A. SE/CO Biomass a 21jul BOA VISTA USINA BOA VISTA SE/CO Biomassa 11jul SÃO JOÃO BIOGÁS São João Energia Ambiental S.A. SE /CO Biogás 20ago 14 DE JULHO CERAN SUL UHE 50ago RONDON II ELETROGÓES S.A. RO UHE 40
GARANTIA FÍSICAOferta 2008
15
ago RONDON II ELETROGÓES S.A. RO UHE 40ago SANTA ISABEL Usina Santa Isabel Ltda. SE/CO Biomass a 11out BAIA FORMOSA VALE VERDE NE Biomassa 11nov COSTA PINTO COSAN S.A. Indústria e Comércio SE/CO Biomassa 22nov RAFARD COSAN S.A. Indústria e Comércio SE/CO Biomas sa 15
Biomassa (*) 40PROINFA Eólica (*) 380
PCH (*) 480TOTAL 1380* Valores estimados de GF
UHE Biomassa GN PROINFA TOTAL
Nº Usinas 3 8 1 - -
MW médio 154 126 200 900 1380
Mês Usina Empreendedor Subsistema Tipo
Garantia
Física
(MWmed)
jan GOIÂNIA II Petrobras Distribuidora S.A. SE/CO Óleo 6 5jan SÃO JOSÉ Açucareira Zillo Lorenzetti Ltda. SE/CO Bio massa 28jan CISFRAMA Cisframa-Com. e Ind. de Madeiras São Fra ncisco Ltda SUL Cavaco Mad 2jan PETROLINA Companhia Energética de Petrolina NE Óleo 85jan CAMAÇARI M I Petrobras Distribuidora S/A NE Óleo 101jan CAMAÇARI P I Petrobras Distribuidora S/A NE Óleo 94jan POTIGUAR TEP Termoelétrica Potiguar S/A NE Óleo 28jan POTIGUAR III TEP Termoelétrica Potiguar S/A NE Óleo 30jan PAU FERRO I Termomanaus Ltda. NE Óleo 56jan TERMOMANAUS Termomanaus Ltda. NE Óleo 70mar CORUMBÁ III Energética Corumbá III S.A. SE/CO UHE 51mai RETIRO BAIXO Orteng (Equipamentos e Sistemas) SE/CO UHE 39
GARANTIA FÍSICAOferta 2009
16
mai RETIRO BAIXO Orteng (Equipamentos e Sistemas) SE/CO UHE 39mai SÃO JOSÉ Ijuí Energia S.A. SUL UHE 30jun FERRARI FERRARI AGRO SE/CO Biomassa 8jul DO ATLANTICO THYSSENKRUPP CSA SE/CO Gás de processo 200jul CUBATÃO Baixada Santista Energia Ltda. SE/CO GN 206set BARRA DO BRAÚNA Cat-Leo SE/CO UHE 22set MONJOLINHO Monel Monjolinho Energética Ltda. SUL UH E 43out BAGUARI Consórcio UHE Baguari SE/CO UHE 80out BARRA DOS COQUEIROSAlcan Alumínio do Brasil SE/CO UHE 58out CAÇU Alcan Alumínio do Brasil SE/CO UHE 43out PASSO SÃO JOÃO Eletrosul S.A. SUL UHE 39nov SÃO SALVADOR Cia Energética São Salvador SE/CO UHE 1 48
TOTAL 1526
UHE Biomassa GN Óleo TOTAL
Nº Usinas 10 3 2 8 23
MW médio 553 38 406 529 1.526
Leilão
de A-3
Mês Usina Empreendedor Subsistema Tipo
Garantia
Física
(MWmed)
jan BATALHA Furnas Centrais Elétricas SE/CO UHE 49jan FOZ DO RIO CLARO Rio Claro Energia S.A. SE/CO UHE 41jan SIMPLÍCIO Furnas Centrais Elétricas SE/CO UHE 191jan CANDIOTA III CGTEE SUL Carvão 304jan SALTO Rio Verde Energia S.A. SE/CO UHE 64jan SLT RIO VERDINHO Rio Verde Energia S.A. SE/CO UHE 58jan Campina Grande Borborema NE Óleo Comb 124jan Global I Global NE Óleo Comb 105jan Global II Global NE Óleo Comb 109jan Nova Olinda Sobral N Óleo Comb 121jan Tocantinopolis Sobral N Óleo Comb 121jan Itapebi Southbahia NE Óleo Comb 104jan Monte Pascoal Southbahia NE Óleo Comb 105
GARANTIA FÍSICAOferta 2010
17
de A-3
2007
Leilão deFontes
Alternativas2007
TOTAL 3130UHE Biomassa PCH Óleo C B1 Carvão TOTAL
Nº Usinas 11 12 3 12 1 39
MW médio 1.225 213 70 1.318 304 3.130
jan Monte Pascoal Southbahia NE Óleo Comb 105jan Termocabo Termocabo NE Óleo Comb 38jan Termonordeste Termomanaus NE Óleo Comb 124jan Termoparaiba Termomanaus NE Óleo Comb 124jan Maracanau I Thermes NE Óleo Comb 123jan Viana WBR SE Óleo Comb 122mar BAÚ I Cat-Leo SE/CO UHE 49abr OLHO D'ÁGUA (J. Malucelli Construtora de Obras) SE /CO UHE 26jun SALTO PILÃO Consórcio Salto Pilão SUL UHE 107set FOZ DO CHAPECÓ Consórcio Energético Foz do Chapecó SUL UHE 432out SÃO DOMINGOS Master São Domingos S.A. SE/CO UHE 26nov SERRA DO FACÃO Consórcio Serra Facão SE/CO UHE 182
Biomassa 213PCH 70
1º Leilão de Fontes Alternativas - 2007
Resultados do Leilão AResultados do Leilão A--3 de 2007 3 de 2007 26/jul/200726/jul/2007
Características das Usinas a Óleo Combustível
Características Valores
Rendimento Médio 42,5%Disponibilidade Média Anual 95,7%Investimento Médio (R$/kW) 1.610,00 Emissão Média de CO2 (t/MWh) 0,616
� CVU limitado a 50% PLDmax contribuiu para se ter motores com elevado rendimento.
� Grande parte desses empreendimentos poderão consumir Gás Natural.
� Em 2002, no mundo cerca de 8% da energia elétrica era produzida por meio de óleo combustível prevendo-se 6%. para 2010 (fonte: IEA “World Energy Outlook – 2004”)
18
Gas natural C. Combinado 0,394Óleo Combustível (Leilão A-3 2007) C. Diesel 0,616Óleo Combustível (Emergênciais) C. Diesel 0,747Carvão Mineral Rankine 0,909Coque Rankine 1,049
Combustível TecnologiaEmissões de
CO2 (t/MWh)
� Em 2002, no mundo cerca de 8% da energia elétrica era produzida por meio de óleo combustível prevendo-se 6%. para 2010 (fonte: IEA “World Energy Outlook – 2004”)
� As UTE’s emergenciais tinham um rendimento médio de 33,4%. Quando comparadas com as do leilão, observa-se uma diminuição na ordem de 21% tanto nas emissões como no consumo de combustível. O seu ICB seria de 256 R$/MWh. Ou seja, no leilão observa-se uma redução de 52% no ICB.
� O Brasil é exportador de óleo combustível
Leilões 2007
Empreendimentos Habilitados disponíveis para Leilões Futuros
Fontede
Alimentação
Quantidadede
Empreendimentos
Potência Instalada
(MW)
Garantia Física
(MWmed)Hidro - UHE 7 2.584 1.447Hidro - PCH 52 783 481Biomassa 28 878 387
1919
Gás Natural 4 2.951 1.435Gás Natural/Óleo Diesel 4 2.488 2.023Eólica 10 1.098 394Coque Verde de Petróleo 2 700 631Carvão Mineral 4 2.242 1.977Óleo Combustível 24 2.218 1.607
TOTAIS 135 15.942 10.383
OFERTA PARA O LEN AOFERTA PARA O LEN A--5 DE 20075 DE 2007
Leilão A-5 de 2007, para entrega de energia elétrica em janeiro de 2012
Usinas Habilitadas para o LEN A-5 de 2007*
UHE 7 1.447,2 833
FonteN°de
Usinas
Garantia Física
(MWmed)
Lotes Disponíveis (MWmed)
20
UHE 7 1.447,2 833
PCH 11 85,2 79
EOL 3 157,5 156
BIO 20 293,1 284
UTE - GN 9 3.514,1 3.510
UTE - Carvão 4 1.976,6 1.975
UTE - Coque 2 631,4 630
UTE - OC 9 687,9 684
TOTAL 65 8.793,0 8.151
* Excluídas as usinas vencedoras dos leilões de Fon tes Alternativas e A-3 de 2007* Excluídas as usinas vencedoras dos leilões de Fon tes Alternativas e A-3 de 2007
LEN A-5 de 2007, para entrega de energia elétrica em janeiro de 2012
Fonte SE S NE NUHE 383 216 0 234PCH 79 0 0 0
Lotes Disponívies Por Subsistema (MWmed)
OFERTA PARA O LEN AOFERTA PARA O LEN A--5 DE 20075 DE 2007
21
PCH 79 0 0 0EOL 0 0 156 0BIO 284 0 0 0UTE - GN 3.113 345 52 0UTE - Carvão 0 1.012 631 332UTE - Coque 0 0 630 0UTE - OC 0 0 568 116TOTAL 3.859 1.573 2.037 682
Futuros Leilão de Energia NovaNovas Hidrelétricas
Quadro Resumo
Leilãode
EnergiaNova
Alternativa Otimista Alternativa Pessimista
Quantidade de Projetos
Potência Instalada Total -
MW
Quantidade de Projetos
Potência Instalada TotalMW
2007 2 6.450 2 6.450
22
2007 2 6.450 2 6.450
2008 13 1.515 2 130
2009 35 13.843 13 1.555
2010 25 6.311 34 11.611
2011* 2 1.557 25 8.530
2012 1 9.080 1 1.400
2013 2 3.400 1 9.080
2014 - - 2 3.400
(*) Para se ter novos aproveitamentos para leiloar em 2011, há que iniciar novos estudos de viabilidade já em 2008
RIRIO O M
ADEIR
MADEIR
AA
AHE AHE SANTO SANTO
ANTÔNIOANTÔNIO
PORTO PORTO VELHOVELHO
RIRIO O M
ADEIR
MADEIR
AA
AHE AHE SANTO SANTO
ANTÔNIOANTÔNIO
PORTO PORTO VELHOVELHO
Hidrelétrica de Santo AntônioHidrelétrica de Santo Antônio
23
O O
Colônia Penal
O O
Colônia Penal
N.A. máximo normal: 70,00 m
Potência Instalada: 3.150,4 MW
Tipo de Turbina: Bulbo
Número de Unidades: 44
Potência Unitária: 71,6 MW
Queda de Referência: 13,9 m
Estudos de Inventário - EPE
Rio Branco
2.000 MW
Rio Jari
1.100 MW
Rio Trombetas
3.000 MW
24
Rio Aripuanã
3.000 MW
Rio Juruena
5.000 MW
Rio Sucunduri
650 MW
Rio Araguaia
3.100 MW
Estudos de Viabilidade
746Dezembro/2008Rio Teles Pires- AHE SÃO MANOEL
461Dezembro/2008Rio Teles Pires- AHE SINOP
1.820Dezembro/2008Rio Teles Pires- AHE TELES PIRES
Potência Prevista (MW)
Previsão de Conclusão dos EstudosObjeto
25
Maio/2009Rio Teles Pires- AHE MAGESSI
Maio/2009Rio Teles Pires- AHE COLIDER
275Dezembro/2008Rio Apiacás- AHE FOZ DO
APIACÁS
746Dezembro/2008- AHE SÃO MANOEL
372
5353
3.727TOTAL
JauruS.Antônio
Teles Pires
500 km
Integração das Usinas do Madeira, Belo Monte e Teles Pires Ampliação das Interligações, incluindo Tucuruí-Macapá-Manaus
B.MonteItacaiunas
26
Araraquara N.IguaçuAtibaia
Cuiabá
500 km
Alternativaspara
escoamento
CA
3CC600 - SP 3 bipolos 2100 MW + 600 kV - 3 x 1192 MCM chegando em São Paulo
765kV
500kV
4CA765- SP
3CA765 - MG
4 circuitos 765 kV- 4x1510 MCM chegando em São Paulo (com e sem reator limitador)
3 circuitos 765 kV- 8x795 MCM chegando em Minas Gerais
3CA765 - SP 3 circuitos 765 kV- 8x795 MCM chegando em São Paulo (com e sem reator limitador)
5CA500 - SP 5 circuitos 500 kV - 4x1113 MCM chegando em São Paulo
4CA500cr - SP
4 circuitos 500 kV - 6x954 MCM chegando em São Paulo (com e sem reator limitador)
4CA500 - SP
3CA765cr - SP
4CA765cr- SP
Estudos da Transmissão do Rio Madeira
27
6300 MW para o SE
CA / CC
CC
3CC600 - SP 3 bipolos 2100 MW + 600 kV - 3 x 1192 MCM chegando em São Paulo
2CC600 - SP 2 bipolos 3150 MW + 600 kV – 4 x 1590 MCM chegando em São Paulo
2CA2CC - SP
2CC2CA - SP
2 circ 500kV – 6 x 477 MCM e 2 bipolos 2100 MW + 600 kV -3 x 1192 MCM chegando em São Paulo
2CA2CC - MG
2CC2CA - MG
2 circ 500kV – 6 x 477 MCM chegando em Minas Gerais e 2 bipolos 2100 MW + 600 kV - 3 x 1192 MCM chegando em SP
2 bipolos 2100 MW + 600 kV 3 x 1192 MCM e 2 circ 500kV -6 x 477 MCM chegando em São Paulo
3CA1CC - SP 1 bipolo 3150 MW + 600 kV - 4 x 1590 MCM e 3 circ 500 kV -6 x 477 MCM chegando em São Paulo
2CA1CC - SP1 bipolo 3150 MW + 600 kV - 4 x 1590 MCM e 2 circ 500kV -6 x 954 MCM chegando em São Paulo
70
% C
C e
30
% C
A
50
% C
C e
50
% C
A
2 bipolos 2100 MW + 600 kV - 3 x 1192 MCM chegando em SP e 2 circ 500kV – 6 x 477 MCM chegando em Minas Gerais
Subestações e TransformadoresTotal R$10,06 bilhões
440kV500kV19,2%
600kV54,9%
Novos Investimentos em Transmissão
2007 - 2016
Linhas de Transmissão Total R$ 23,25 bilhões
440kV600kV29,4%
500kV52,6%
28
230kV22,6%
750kV0,0%
440kV1,3%
19,2%
345kV2,0%230kV
15,8%
345kV1,8%
440kV0,5%
29,4%
750kV0,0%
TUST médiade GERAÇÃOGERAÇÃO
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
TU
ST
men
sal (
R$/
kW.m
ês)
Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte
Evolução da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST
29
0
2008 2010 2012 2014 2016
TUST média de CARGACARGA
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
2008 2010 2012 2014 2016
TU
ST
men
sal
( R$ /
kW.m
ês)
Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte
DESAFIO
Ofertar energia a preços módicos, suficiente para o desenvolvimento da
30
suficiente para o desenvolvimento da nação e em harmonia com os princípios
do desenvolvimento sustentável
Empresa de Pesquisa Energética - EPEAv. Rio Branco, 1 - 11º floor Centro Rio de Janeiro RJ
CEP 20090-003 Tel.: +55 (21) 3512-3100 www.epe.gov.br [email protected]
31
ZÜtàÉ ÑxÄt tâw|£Çv|t
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