0 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJOENEGORO
Tahun 2015
1 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Bojonegoro tahun 2013-2018, menetapkan Visi yang merupakan keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan adalah :
“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi
Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia dan
Berkelanjutan“.
Sedangkan misinya adalah :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan
berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah.
2. Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
terjangkau bagi seluruh masyarakat.
3. Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumberdaya alam,
infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas
4. Mewujudkan kualits lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.
5. Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan
keamanan dan ketertiban dan kebahagian masyarakat yang kondusif serta
menjaga kehidupan bernegara yang demokratis.
6. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola
pemnerintahan yang baik.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah
satu SKPD yang bertanggung jwab melaksanakan misi ke-enam pada RPJMD
Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 – 2018 yang tujuannya adalah terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersih, dan transparan dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Sasarannya adalah
meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa. Tingkat
keberhasilan pada misi ini pada setiap tahunnya diukur dengan tercapainya
2 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
indikator “Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat”. Strategi untuk
mewujudkan misi ke-enam, yaitu meningkatkan profesionalisme pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan
berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain :
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensinya ;
peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, cepat dan berkualitas ;
peningkatan transparansi informasi pembangunan dan informasi keuangan
daerah.
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi
dan informasi memiliki Visi “Terwujudnya Transparansi Komunikasi, Sistem
E-Goverrment Dan Masyarakat Teknologi Informatika Yang Handal Untuk
Mendukung Kabupaten Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi
Negeri”.
Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut :
1. Transparansi komunikasi bermakna, bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aspek
keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada
masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah keterbukaan
informasi publik serta menjalankan kepemerintahan yang dialogis, direct.
Sehingga semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat
dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-
sama dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian berbagai
problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.
2. Sistem e-Government yang handal bermakna, bahwa semua proses layanan
publik oleh Pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh
seluruh warga negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas.
3 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
3. Masyarakat Teknologi Informatika yang handal bermakna, bahwa seluruh
masyarakat, termasuk pengelola dan pengguna IT yang berkemampuan
memanfaatkan, mengembangkan, mengali, mengolah data informasi
dengan IT secara global guna penguatan komunikasi dan informasi dalam
berbagai kegiatan secara akurat, realibel, lengkap, cepat dan berkualitas.
4. Sebagai lumbung Pangan dan Energi Negeri bermakna, bahwa Bojonegoro
sebagai lumbung pangan merupakan penghasil pangan , pengolahan hasil
pertanian serta penyediaan stok pangan nasional secara berkelanjutan.
Bojonegoro sebagai lumbung energi, memiliki kekayaan tambang minyak
dan gas bumi serta sumber daya energy lainnya secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dalam rangka menopang kebutuhan energy
nasional. Pelakasanaan dalam bingkai (1) produktif, setiap sektor kegiatan
di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan
output yang maksimal, (2) berdaya saing, kemampuan menciptakan nilai
tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat, (3) sejahtera, bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-
besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan dan pemenuhan hak/ pelayanan
dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, (4) bahagia, pembangunan yang dilaksanakan ditujukan
agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan, yakni kebahagiaan
menerima, memiliki, menghasilkan, sehingga menjadi manusia yang
produktif, (5) berkelanjutan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan.
Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta
berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro sebagai berikut :
1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk
mewujudkan kualitas diseminasi, layanan komunikasi dan informasi berbasis
sosio kultural dan potensi lokal.
4 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
2. Mebingkatkan kesediaan data informasi yang akurat, realiabel dan lengkap
serta meningkatkan arus dan kemudahan akses informasi dari, oleh dan
kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas e-government, infrastruktur jaringan,
sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan
komunikasi, serta layanan berbasis IT dalam rangka peningkatan kepuasan
publik dan daya saing yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.
Sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Visi dan Misi, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selain Rencana Strategis
(Renstra) diperlukan juga penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) yang
merupakan salah satu instrumen sebagai evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahunan terwujud.
1.2 Maksud dan Tujuan
a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai
pedoman kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2015;
b. Tujuannya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan
tahun 2015
1.3 Landasan Hukum
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2013-2018;
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukun
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014
2.2 Analisa Pelayanan SKPD
2.3 Isu – isu penting Dinas Kominfo
Bab III RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015
Bab IV P E N U T U P
6 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
BAB II
PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 adalah untuk mengetahui sejauh
mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program
dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi
dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2014 dapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan yang direncanakan namun masih ada beberapa
kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan
disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan
dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat
kabar dan pembayaran speedy (fasilitas umum)selama 12 bulan.
Pagu anggaran Rp 343,962,000,- terealisasi Rp 320,932,479,- (93.30%)
ada sisa pagu merupakan efisiensi anggaran karena penghematan
penggunaan telepon, air dan listrik. Capaian kinerja 100 %
b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola
Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/Pembantu
dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12 bulan.
Pagu anggaran Rp 144.495.000,- terealisasi Rp 139.095.000 (96.26%).
Capaian Kinerja 100%
c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih
selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 15.996.000,- terealisasi Rp 15,971,180,- (99.84%)
dengan Capaian Kinerja 100% .
d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD,
TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 42.560.000,- terealisasi Rp 32,857,000,- (77.20%%)
dengan Capaian Kinerja 100%
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama 12
bulan
Pagu anggaran Rp 19,093,000,- terealisasi Rp 19,092,600,- (100%)
dengan Capaian Kinerja 100%
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan
dan penggandaan selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 11,500,000,- terealisasi Rp 11,485,000,- (11,485,000
%) dengan Capaian Kinerja 100%
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik
selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 7,552,000,- terealisasi Rp 7,488,250,- (99.16%) ada
penghematan biaya sebesar Rp Rp 545.700,- (6,35%) dengan Capaian
Kinerja 100%
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja modal TV, Komputer, Printer,
jaringan komputer/modem, kulkas, kamera, handycam dan voice rekam
sebagai pendukung kelancaran tugas
Pagu anggaran Rp 362,507,500,- terealisasi Rp 325,496,500,- (89.79%)
ada penghematan harga dari HPS dengan Capaian Kinerja 100%
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
8 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian
pegawai, rapat, tamu dan kegiatan lembur selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 46.315.000,- terealisasi Rp 31.694.250,- (68,43%)
ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 14.620.750,- (31,56%) ada
penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan kebutuhan
jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%
j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar
daerah selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 159.700.000,- terealisasi Rp 149.824.621,- (93,81%)
ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 9.875.379,- (6,18%) dengan
Capaian Kinerja 100%
k) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas,
instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 182.250.000,- terealisasi Rp 180.750.000,- (99,18%)
ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- (0,82%) dengan
Capaian Kinerja 100%
l) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam
daerah selama 12 bulan
Pagu anggaran Rp 65.200.000,- terealisasi Rp 31.100.000,- (47,70%)
ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- (0,82%) dengan
Capaian Kinerja 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas
Kominfo dan Media Center
Pagu anggaran Rp 34,500,000,- terealisasi Rp 34,312,375,- (99.46%)
dengan Capaian Kinerja 100%
9 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan,
pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan roda empat serta
pembelian BBM
Pagu anggaran Rp 108.700.000,- terealisasi Rp 80.065.230,- (73,66%)
ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 28.634.770,- (26,34%) terdapat
dibiaya service dan suku cadang karena 2 mobil dinas yang
pengadaannya baru dan tidak diperlukan pemeliharaan berat , dengan
Capaian Kinerja 73,66%
c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja,
kursi dan sejenisnya)
Pagu anggaran Rp 14.000.000,- terealisasi Rp 13.200.000,- (94,29%)
ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- (1,44%) dengan
Capaian Kinerja 94,29%
d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman Media
Center
Pagu anggaran Rp 32.000.000,- terealisasi Rp 15.473.500,- (48,35%)
ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 16.526.500,- (51,64%) tercukupi
dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian olah raga
Pagu anggaran Rp 18.000.000,- terealisasi Rp 14.973.750,- (83,19%) ada
penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- (16,81%) dengan Capaian
Kinerja 83,33%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penggandaan meteri dan uang
lembur
Pagu anggaran Rp 31.275.000,- terealisasi Rp 19.959.800,- (58,27%) ada
penghematan biaya sebesar Rp Rp 11.315.200,- (41,73%) karena
pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi (KIM dan Pertura)
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura dan
Pembinaan KIM
Pagu anggaran Rp 213.230.000,- terealisasi Rp 174.607.950,-( 88,85%)
dengan Capaian Kinerja 91,25%
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo (Dialog
Interaktif)
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di pemkab
dan di Kecamatan
Pagu anggaran Rp 148.800.000,- terealisasi Rp 131.158.500,-( 88,14%)
dengan Capaian Kinerja 100%
c) Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi (TI)
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya jasa Bandwidth, perawatan
kantaya, sofware dan website serta belanja modal sofware aplikasi
(Sofware securiti)
Pagu anggaran Rp 2,481,370,500,- terealisasi Rp 2,203,176,210,-(
88.79%) dengan Capaian Kinerja 91.46%
d) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan perangkas keras
IT
Pagu anggaran Rp 381.955.000,- terealisasi Rp 370.794.300,-( 97,08%)
dengan Capaian Kinerja 99%
e) Peningkatan Kominfo melalui Media Radio
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran
langsung melalui radio Pemerintah
11 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
Pagu anggaran Rp 168.650.000,- terealisasi Rp 125.009.900,-( 74,12%)
dengan Capaian Kinerja 75,59%
f) Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan jaringan IT
Pagu anggaran Rp 649.781.500,- terealisasi Rp 588.199.770,-( 90,52%)
dengan Capaian Kinerja 95%
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
a) Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku informasi potensi
dan kondisi daerah bojonegoro
Pagu anggaran Rp 63.495.700,- terealisasi Rp 56.986.400,-( 89,75%)
dengan Capaian Kinerja 90%
b) Pengumpulan data dan informasi daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di
website resmi Pemkab Bojonegoro (wwwbojonegorokab.go.id)
Pagu anggaran Rp 141.918.500,- terealisasi Rp 116.444.500,-( 82,05%)
dengn Capaian Kinerja 95,31%
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pelatihan jurnalistik online dan
peningkatan TI
Pagu anggaran Rp 101,400,000,- terealisasi Rp 83,764,700,-( 82.61%)
dengan Capaian Kinerja 100%
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan
spanduk, baliho dan majalah warta
Pagu anggaran Rp 310.000.000,- terealisasi Rp 300.266.350,-( 96,86%)
dengan Capaian Kinerja 100%
12 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV
dan koran lokal dan regional
Pagu anggaran Rp 179.390.100,- terealisasi Rp 168.673.200,-( 94,03%)
dengan Capaian Kinerja 94,03%
c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran
keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau
oleh media lain dan atau TI
Pagu anggaran Rp 34,630,000,- terealisasi Rp 28,924,500,-( 83.52%%)
dengan pencapaian Kinerja 100%
d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID
Pagu anggaran Rp 87.700.000,- terealisasi Rp 80.097.250,-( 91,33%)
dengan pencapaian Kinerja 96,36%
e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan kalender dan buku regulasi
PPID dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat tentang
keterbukaan publik
Pagu anggaran Rp 106.386.000,- terealisasi Rp 86.795.220.-( 81,59%)
dengan pencapaian Kinerja 90%
2.2. Analisa Pelayanan SKPD
Dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan dibidang komunikasi dan
informasi, Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sejauh ini
untuk realisasi capaian kinerja hampir keseluruhan dapat terlaksana rata-rata
100% tetapi ada beberapa permasalahan :
1. Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada
beberapa kegiatan PPTK yang tidak dapat terlaksana. Untuk mengatasi hal
dimaksud dilakukan pembinaan dan membuat rencana aksi sekaligus time
schedule dan rencana biaya tiap kegiatan;
2. Berkembangnya teknologi Komunikasi dan Informasi dari berbagai media
kurang diikuti dengan kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Untuk
13 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
mengatasi hal dimaksud diadakan pelatihan SDM untuk aplikasi
kepemerintahan yang diikuti oleh semua SKPD mulai dari unsur pimpinan
sampai level staf.
3. Belum tersusunnya berbagai pedoman pelaksanaan kegiatan, antara lain
terlambatnya penetapan pengelola Web pada masing-masing SKPD,
pengelolaan PPID, pedoman pengelolaan LPPL Malowopati, pedoman
admin pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi TI.
2.3. Isu-isu penting Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro
Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembagan komunikasi
dan informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen-elemen dalam tata
kelola komunikasi, yakni : sumber berita/ informasi, penerima berita/
informasi, subtansi berita/ informasi dan saluran berita/ informasi yang
terbingkai dalam sistem. Dari elemen-elemen tersebut, ternyata terdapat
beberapa isu sebagai berikut :
1. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada
Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada SKPD di lingkup
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, masih terdapat
kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel, lengkap
dan benar.
2. Subtansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat kekurang
sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan penguna antar SKPD.
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung terselenggaranya
pemerintahan yang efektif, baik dan bersih.
4. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi
informatika.
Terkait pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e-government yang
dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik
14 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik secara efisien dan
interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik berbasis TIK. Namun untuk menerapkan hal ini sangat
terkait dengan kesiapan tata kelola pemanfaatannya, infrastrukturnya,
sumberdaya aparaturnya dan masyarakat sebagai pengguna (user).
Dalam pengembangan teknologi informasi Kabupaten Bojonegoro pada
tahun 2015, akan mengimplementasikan rencana kegiatan TIK yang tertuang
pada Grand Desain TIK yang telah disusun, yaitu:
1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang tata kelola e-Goverment
2. Restrukturisasi Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
untuk penguatan peran TIK
3. Perencanaan dan sosialisasi pengembangan SDM bidang TIK
4. Pengembangan aplikasi untuk kluster industri pangan, energi dan perijinan
5. Menyediakan backup data
6. Menyusun kebijakan standarisasi data untuk semua SKPD
7. Optimalisasi jaringan dan rekonfigurasi data center
Tuntutan perubahan sikap dan prilaku pada kalangan aparatur
pemerintahan dan masyarakat dengan diterapkannya e-government merupakan
aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu serta proses
untuk mengubahnya secara bertahap. Dinas Komunikasi dan Informatika yang
memiliki fungsi pelayanan publik yakni layanan informasi dan layanan TIK
berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan
akuntabel dengan demikian pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik
akan informasi dapat terwujud dengan baik sesuai amanat Undang-undang RI
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang pada akhirnya
diharapkan manfaat informasi dapat berpengaruh pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi menuju Bojonegoro bahagia dan sejahtera.
Disamping itu guna pencapain tujuan dan sasaran serta tercapainya
indikator meningkatnya indeks kepuasaan masyarakat, perlu diadakaan
penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi
15 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
dan Informatika, yakni lebih menekankan pada fungsi komunikasi dengan
penguatan teknologi informatika.
16 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
BAB III
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
a. Tujuan
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain :
1. Meningkatnya koordinasi, kerjasama, fungsi dan penguatan lembaga
komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah serta
pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat dalam mewujudkan
informasi yang berkualitas dan pengembangan kelompok informasi
masyarakat guna peningkatan kecerdasan masyarakat, optimalisasi
penyebarluasan informasi masyarakat melalui berbagai media serta
identifikasi, distribusi dan analisa informasi
2. Meningkatnya kesediaan data informasi yang akurat, realiabel,
lengkap dan terwujudnya sinergitas data infomrasi antar SKPD.
Meningkatnya arus dan kemudahan akses informasi dari, oleh dan
kepada masyarakat serta tersedianya pusat data TIK.
Terlaksananya identifikasi, analisa dan pengolahan informasi.
3. Meningkatnya kemampuan SDM pengelola dan penguna TIK serta
masyarakat, pemantapan tata kelola TIK, pengembangan aplikasi,
infrastruktur jaringan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang
realistik dan terukur termasuk penyediaan dokumen, data, informasi
serta standarisasi meta data. Meningkatnya keterpaduan
penyederhanaan akses dan transparansi layanan informasi secara
optimal antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan dunia
usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kepastian
pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.
17 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
b. Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sasaran jangka menengah
yaitu :
1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan terbangunnya
jejaring publikasi pemerintahan dan masyarakat.
2) Meningkatnya bimbingan teknis, koordinasi, penataan, evaluasi dan
pendayagunaan lembaga komunikasi sosial, lembaga profesi
komunikasi dan informasi.
3) Menguatnya jalinan hubungan lembaga profesi komunikasi dan
informasi, pemantau media
4) Meningkatnya kualitas SDM dan penataan kelembagaan komunikasi
sosial/ pedesaaan.
5) Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok
Informasi Masyarakat
6) Meningkatnya pendayagunaan pertunjukan tradisional komunikatif
7) Meningkatnya pendayagunaan komunitas strategis masyarakat.
8) Terwujudnya pengumpulan data informasi yang terverifikasi baik data
dasar maupun meta data yang standart dan terintegrasi
9) Terlaksananya indentifikasi, analisa informasi dan pengolahan data
informasi
10) Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi dalam berbagai
bentuk
11) Terwujudnya sistem penyampaian informasi dari oleh dan kepada
masyarakat melalui berbagai media
12) Meningkatnya peran media center, telecenter, web kabupaten dan
SKPD serta media informasi pemerintah lainnya
13) Meningkatnya tata kelola TIK, SDM pengelola dan pengguna TIK.
14) Terwujudnya jaringan intra dan infrastruktur TIK yang handal
15) Tersedianya aplikasi e-government yang terintegrasi
16) Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi berbasis TIK.
17) Terwujudnya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kepastian
pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi
18 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2015
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan :
a) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
c) Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
d) Penyediaan jasa berbaikanperalatan kantor
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i) Penyediaan peralatan rumah tangga
j) Penyediaan Makanan dan Minuman
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
l) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran
m) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi (KIM dan
Pertura)
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo (Dialog
Interaktif)
c) Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi (TI)
d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kominfo (TI)
19 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI
f) Peningkatan Kominfo melalui Media Radio
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
a) Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
b) Pengumpulan data dan informasi daerah
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo
a) Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
a) Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah
b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)
e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
20 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-1018 yang
dituangkan dalam VISI dan MISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro.
Rencana Kerja (Renja) sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, secara umum renja SKPD dapat
menjawab dua hal yang mendasar :
1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam
satu tahun
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai.
Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja tahunan yang
dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro maka diperlukan adanya komitmen baik dilingkup Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maupun pihak yang terkait.
Bojonegoro, 12 Januari 2015
21 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
22 Rencana Kerja Dinkominfo 2015
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................... i
Bab I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1. Latar belakang ............................................................................ 1
1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................. 3
1.3. Landasan Hukun ........................................................................ 3
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................ 4
Bab II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 ..................................... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 ....................... 5
2.2 Analisa Pelayanan SKPD ........................................................... 11
2.3 Isu – isu penting Dinas Kominfo ............................................... 11
Bab III RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .... 13
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika .......... 13
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2015 ........................................... 14
Bab IV P E N U T U P ........................................................................................... 16
Top Related