Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
: 21 Desember 2017
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.320.996.784.866,86 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.243.882.149.271,98 46.381.200.123,00 1.030.733.435.471,88 1
378.091.741.485,00 Pendidikan 103.422.492.413,00 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 1.01
378.091.741.485,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 103.422.492.413,00 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 1.01 . 1.01.01
15.606.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.071.077.500,00 3.535.077.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01
294.000.000,00 0,00 294.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
361.541.400,00 0,00 361.541.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
70.245.400,00 0,00 70.245.400,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
37.454.800,00 0,00 37.454.800,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
168.006.000,00 0,00 168.006.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
57.756.000,00 0,00 57.756.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
11.807.500,00 0,00 11.807.500,00 0,00 Penyediaan Dekorasi1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
839.520.000,00 0,00 839.520.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
369.944.000,00 0,00 369.944.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 21
12.095.123.700,00 0,00 24.046.200,00 12.071.077.500,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah1.01 . 1.01.01 . 01 . 23
43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
145.500.000,00 0,00 145.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
36.059.400,00 0,00 36.059.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak1.01 . 1.01.01 . 01 . 38
719.196.800,00 0,00 719.196.800,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 39
3.703.923.235,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.039.105.235,00 0,00 664.818.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
2.513.105.235,00 2.513.105.235,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
408.500.000,00 0,00 408.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
47.525.000,00 0,00 47.525.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
650.293.000,00 526.000.000,00 124.293.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 49
Halaman 282REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
512.890.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 459.360.000,00 53.530.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06
459.419.100,00 0,00 59.100,00 459.360.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
5.760.600,00 0,00 5.760.600,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
38.456.700,00 0,00 38.456.700,00 0,00 Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
9.254.000,00 0,00 9.254.000,00 0,00 Laporan Standar Pelayanan Minimal Disidkpora1.01 . 1.01.01 . 06 . 10
85.094.900,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 85.094.900,00 1.01 . 1.01.01 . 09
9.997.900,00 0,00 9.997.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
75.097.000,00 0,00 75.097.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
15.888.035.100,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 63.220.500,00 0,00 15.824.814.600,00 1.01 . 1.01.01 . 11
28.294.200,00 0,00 28.294.200,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD1.01 . 1.01.01 . 11 . 02
148.236.000,00 0,00 148.236.000,00 0,00 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung1.01 . 1.01.01 . 11 . 03
63.466.200,00 0,00 63.466.200,00 0,00 Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
Propinsi Bali
1.01 . 1.01.01 . 11 . 04
805.622.300,00 0,00 805.622.300,00 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 11 . 05
192.016.500,00 0,00 192.016.500,00 0,00 Pengadaan raport dan STTB TK1.01 . 1.01.01 . 11 . 06
14.016.858.700,00 0,00 14.016.858.700,00 0,00 Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga PAUD di Kabupaten
Badung
1.01 . 1.01.01 . 11 . 15
633.541.200,00 63.220.500,00 570.320.700,00 0,00 Pengadaan Gamelan Baleganjur untuk Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 11 . 16
159.283.502.410,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 33.716.716.678,00 1.234.659.000,00 124.332.126.732,00 1.01 . 1.01.01 . 12
339.364.900,00 0,00 316.981.900,00 22.383.000,00 Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 01
2.202.649.600,00 0,00 2.202.649.600,00 0,00 Penyelenggaran Tes sumatif SD1.01 . 1.01.01 . 12 . 02
429.006.700,00 0,00 429.006.700,00 0,00 Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 12 . 03
202.469.700,00 0,00 202.469.700,00 0,00 Pelaksanaan Lomba - Lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP di
Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 12 . 05
47.146.500,00 0,00 47.146.500,00 0,00 Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 06
20.316.600,00 0,00 20.316.600,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 07
748.397.000,00 0,00 726.014.000,00 22.383.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 08
35.220.900,00 0,00 35.220.900,00 0,00 Pengenalan lingkungan sekolah SMP1.01 . 1.01.01 . 12 . 13
3.608.010.000,00 0,00 3.608.010.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 14
372.460.000,00 0,00 372.460.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 15
11.717.459.440,00 11.697.883.300,00 19.576.140,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 19
451.573.700,00 448.000.000,00 3.573.700,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 20
337.181.400,00 0,00 337.181.400,00 0,00 Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 21
350.131.400,00 0,00 350.131.400,00 0,00 Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 22
2.915.065.490,00 2.913.338.250,00 1.727.240,00 0,00 Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 23
843.255.700,00 0,00 843.255.700,00 0,00 Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti
lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International
1.01 . 1.01.01 . 12 . 24
11.644.195.900,00 0,00 11.644.195.900,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 25
13.709.230.300,00 0,00 13.709.230.300,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 26
Halaman 283REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.453.724.500,00 12.450.000.000,00 3.724.500,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 27
2.202.624.500,00 2.200.000.000,00 2.624.500,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 28
4.292.897.600,00 0,00 4.292.897.600,00 0,00 Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP
Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 12 . 30
14.662.953.880,00 0,00 14.662.953.880,00 0,00 Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD
Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 12 . 31
75.149.000.000,00 4.007.495.128,00 69.951.611.872,00 1.189.893.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD dan SMP (BOS Reguler)1.01 . 1.01.01 . 12 . 33
269.121.500,00 0,00 269.121.500,00 0,00 Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi1.01 . 1.01.01 . 12 . 40
147.322.600,00 0,00 147.322.600,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 42
132.722.600,00 0,00 132.722.600,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Multimedia Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 12 . 43
619.532.100,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 619.532.100,00 1.01 . 1.01.01 . 13
20.331.700,00 0,00 20.331.700,00 0,00 Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)1.01 . 1.01.01 . 13 . 01
507.403.500,00 0,00 507.403.500,00 0,00 Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 13 . 02
91.796.900,00 0,00 91.796.900,00 0,00 Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 13 . 03
115.410.138.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 115.410.138.400,00 1.01 . 1.01.01 . 14
64.980.400,00 0,00 64.980.400,00 0,00 Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru1.01 . 1.01.01 . 14 . 01
158.597.000,00 0,00 158.597.000,00 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 14 . 02
38.577.500,00 0,00 38.577.500,00 0,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP1.01 . 1.01.01 . 14 . 03
341.025.600,00 0,00 341.025.600,00 0,00 Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 14 . 05
1.104.699.000,00 0,00 1.104.699.000,00 0,00 Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Inklusi
Guru SD
1.01 . 1.01.01 . 14 . 06
362.034.900,00 0,00 362.034.900,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 14 . 09
369.517.800,00 0,00 369.517.800,00 0,00 Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada
Jenjang Sekolah Menengah Pertama ( SMP )
1.01 . 1.01.01 . 14 . 10
605.656.000,00 0,00 605.656.000,00 0,00 Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 14 . 13
26.246.173.800,00 0,00 26.246.173.800,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP
Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 14 . 14
85.024.094.100,00 0,00 85.024.094.100,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD
Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 14 . 15
766.927.400,00 0,00 766.927.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK
Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 14 . 16
204.648.400,00 0,00 204.648.400,00 0,00 Bintek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 14 . 17
123.206.500,00 0,00 123.206.500,00 0,00 Uji Kompetensi ( Post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan )1.01 . 1.01.01 . 14 . 18
66.982.469.940,00 Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi 66.603.450.000,00 0,00 379.019.940,00 1.01 . 1.01.01 . 15
61.607.563.800,00 61.479.000.000,00 128.563.800,00 0,00 Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
2.012.883.720,00 2.009.900.000,00 2.983.720,00 0,00 Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 15 . 02
1.582.983.720,00 1.580.000.000,00 2.983.720,00 0,00 Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 15 . 03
16.194.800,00 0,00 16.194.800,00 0,00 Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 15 . 04
1.534.550.000,00 1.534.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
228.293.900,00 0,00 228.293.900,00 0,00 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan
Disdikpora Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
Halaman 284REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
461.084.443.258,14 Kesehatan 52.166.379.335,00 22.763.782.723,00 386.154.281.200,14 1.02
287.750.602.601,00 Dinas Kesehatan 38.680.978.615,00 1.001.480.000,00 248.068.143.986,00 1.02 . 1.02.01
15.622.788.647,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.000.000,00 15.562.788.647,00 1.02 . 1.02.01 . 01
3.101.100.000,00 0,00 3.101.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
212.420.000,00 0,00 212.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
36.874.500,00 0,00 36.874.500,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
396.089.115,00 0,00 396.089.115,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
268.052.450,00 0,00 268.052.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
134.000.000,00 0,00 134.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
146.760.000,00 0,00 146.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
167.034.000,00 0,00 167.034.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
2.089.800.000,00 0,00 2.089.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 29
1.897.880.000,00 0,00 1.897.880.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 31
128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.02 . 1.02.01 . 01 . 35
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura1.02 . 1.02.01 . 01 . 36
63.870.882,00 0,00 3.870.882,00 60.000.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.02 . 1.02.01 . 01 . 37
760.000.000,00 0,00 760.000.000,00 0,00 Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 44
129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.02 . 1.02.01 . 01 . 54
5.591.907.700,00 0,00 5.591.907.700,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 64
20.438.092.925,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.474.246.225,00 0,00 5.963.846.700,00 1.02 . 1.02.01 . 02
6.366.281.925,00 6.258.575.625,00 107.706.300,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
6.176.099.500,00 6.125.000.000,00 51.099.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
599.000.000,00 0,00 599.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
3.706.000.000,00 0,00 3.706.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
503.124.400,00 0,00 503.124.400,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
432.069.300,00 0,00 432.069.300,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
191.200.000,00 0,00 191.200.000,00 0,00 Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 63
1.921.433.000,00 1.887.795.600,00 33.637.400,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 02 . 75
246.825.800,00 0,00 246.825.800,00 0,00 Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah1.02 . 1.02.01 . 02 . 87
7.557.900,00 0,00 7.557.900,00 0,00 Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 02 . 89
288.501.100,00 202.875.000,00 85.626.100,00 0,00 Pemeliharaan Mesin Genset1.02 . 1.02.01 . 02 . 92
640.741.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 616.080.000,00 24.661.100,00 1.02 . 1.02.01 . 06
616.080.000,00 0,00 0,00 616.080.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
11.532.100,00 0,00 11.532.100,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
6.659.000,00 0,00 6.659.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
6.470.000,00 0,00 6.470.000,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan1.02 . 1.02.01 . 06 . 13
Halaman 285REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.509.300,00 Program Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 11.509.300,00 1.02 . 1.02.01 . 09
11.509.300,00 0,00 11.509.300,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
4.083.917.300,00 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 4.083.917.300,00 1.02 . 1.02.01 . 11
4.042.206.400,00 0,00 4.042.206.400,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 11 . 01
41.710.900,00 0,00 41.710.900,00 0,00 Optimalisasi Pengelolaan Obat1.02 . 1.02.01 . 11 . 02
156.044.711.404,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 240.750.000,00 313.200.000,00 155.490.761.404,00 1.02 . 1.02.01 . 16
103.957.600,00 0,00 103.957.600,00 0,00 Lomba Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
60.674.200,00 0,00 60.674.200,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
49.888.900,00 0,00 49.888.900,00 0,00 Pembinaan Kader PHBS Desa1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
3.912.838.800,00 0,00 3.912.838.800,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 16 . 04
49.850.600,00 0,00 49.850.600,00 0,00 Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
381.204.000,00 0,00 381.204.000,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
906.392.300,00 0,00 906.392.300,00 0,00 Penyelenggaraan Posyandu Paripurna1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
415.513.500,00 0,00 415.513.500,00 0,00 Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
559.244.900,00 0,00 559.244.900,00 0,00 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
3.658.931.920,00 4.000.000,00 3.654.931.920,00 0,00 Peningkatan Penanggulangan Kanker1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
15.825.700,00 0,00 15.825.700,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
200.686.320,00 0,00 200.686.320,00 0,00 Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
15.717.823.840,00 0,00 15.717.823.840,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
37.494.600,00 0,00 37.494.600,00 0,00 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
30.278.900,00 0,00 30.278.900,00 0,00 Lomba Klinik Swasta Berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
214.224.300,00 0,00 214.224.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
69.258.900,00 0,00 69.258.900,00 0,00 Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
19.206.682.984,00 0,00 19.206.682.984,00 0,00 Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
101.932.045.080,00 192.000.000,00 101.740.045.080,00 0,00 Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
135.834.200,00 0,00 135.834.200,00 0,00 Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
36.008.400,00 0,00 36.008.400,00 0,00 Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
280.366.800,00 0,00 280.366.800,00 0,00 Pendampingan Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
50.691.000,00 0,00 50.691.000,00 0,00 Penyelenggaraaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
608.609.900,00 0,00 608.609.900,00 0,00 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
6.210.267.800,00 0,00 6.210.267.800,00 0,00 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
36.714.200,00 0,00 36.714.200,00 0,00 Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
71.119.000,00 0,00 71.119.000,00 0,00 Lomba Puskesmas Berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
306.761.360,00 0,00 306.761.360,00 0,00 Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
210.995.200,00 0,00 210.995.200,00 0,00 Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
61.214.700,00 44.750.000,00 16.464.700,00 0,00 Pengadaan Peralatan Layanan P3K1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
43.444.300,00 0,00 43.444.300,00 0,00 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Halaman 286REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
469.867.200,00 0,00 156.667.200,00 313.200.000,00 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan
Jampersal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
94.829.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 94.829.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
29.026.300,00 0,00 29.026.300,00 0,00 Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
65.802.700,00 0,00 65.802.700,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
798.233.740,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 798.233.740,00 1.02 . 1.02.01 . 20
798.233.740,00 0,00 798.233.740,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
696.569.060,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 12.200.000,00 684.369.060,00 1.02 . 1.02.01 . 21
119.710.160,00 0,00 119.710.160,00 0,00 Penyelenggaraan Kabupaten Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
277.579.200,00 0,00 277.579.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
208.335.200,00 0,00 208.335.200,00 0,00 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
90.944.500,00 0,00 78.744.500,00 12.200.000,00 Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
49.508.477.040,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 215.000.000,00 0,00 49.293.477.040,00 1.02 . 1.02.01 . 22
27.517.381.340,00 0,00 27.517.381.340,00 0,00 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
12.882.217.280,00 215.000.000,00 12.667.217.280,00 0,00 Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
77.325.400,00 0,00 77.325.400,00 0,00 Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang
berpotensi wabah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
2.066.189.000,00 0,00 2.066.189.000,00 0,00 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
3.027.453.460,00 0,00 3.027.453.460,00 0,00 Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
3.645.577.460,00 0,00 3.645.577.460,00 0,00 Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
220.138.700,00 0,00 220.138.700,00 0,00 Pelatihan Petugas Jumantik1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
24.438.900,00 0,00 24.438.900,00 0,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
31.619.200,00 0,00 31.619.200,00 0,00 Pelatihan petugas Surveilens dan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
16.136.300,00 0,00 16.136.300,00 0,00 Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
2.627.523.110,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 2.627.523.110,00 1.02 . 1.02.01 . 23
221.700.140,00 0,00 221.700.140,00 0,00 Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
11.020.000,00 0,00 11.020.000,00 0,00 Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
541.212.370,00 0,00 541.212.370,00 0,00 Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
119.253.600,00 0,00 119.253.600,00 0,00 Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT1.02 . 1.02.01 . 23 . 04
1.734.337.000,00 0,00 1.734.337.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
22.022.471.800,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
21.988.275.000,00 0,00 34.196.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25
19.092.471.800,00 19.058.775.000,00 33.696.800,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
2.930.000.000,00 2.929.500.000,00 500.000,00 0,00 Pengadaan Ambulance / Puskesmas Keliling (DAK Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
51.562.300,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 51.562.300,00 1.02 . 1.02.01 . 28
11.359.600,00 0,00 11.359.600,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta / Klinik /
Laboratorium/ Optikal
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
Halaman 287REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
33.323.000,00 0,00 33.323.000,00 0,00 Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten
Badung
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
6.879.700,00 0,00 6.879.700,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 03
60.111.100,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 0,00 60.111.100,00 1.02 . 1.02.01 . 29
60.111.100,00 0,00 60.111.100,00 0,00 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
252.111.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 252.111.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30
252.111.500,00 0,00 252.111.500,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
3.348.122.120,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 3.348.122.120,00 1.02 . 1.02.01 . 32
431.190.430,00 0,00 431.190.430,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
78.177.100,00 0,00 78.177.100,00 0,00 Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB1.02 . 1.02.01 . 32 . 02
343.140.340,00 0,00 343.140.340,00 0,00 Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya
Penurunan AKI
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
387.015.150,00 0,00 387.015.150,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal
dan Neonatal
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
2.108.599.100,00 0,00 2.108.599.100,00 0,00 Jaminan Persalinan (Jampersal)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
10.690.338.935,00 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis 1.762.707.390,00 0,00 8.927.631.545,00 1.02 . 1.02.01 . 36
4.407.631.700,00 0,00 4.407.631.700,00 0,00 Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
6.282.707.235,00 1.762.707.390,00 4.519.999.845,00 0,00 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
758.492.220,00 Program Pemeliharaan Alat Kesehatan 0,00 0,00 758.492.220,00 1.02 . 1.02.01 . 37
758.492.220,00 0,00 758.492.220,00 0,00 Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
173.333.840.657,14 Rumah Sakit Umum Daerah 13.485.400.720,00 21.762.302.723,00 138.086.137.214,14 1.02 . 1.02.02
20.025.523.737,14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 327.484.725,00 19.698.039.012,14 1.02 . 1.02.02 . 01
6.120.000.000,00 0,00 6.120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
7.732.526.066,00 0,00 7.732.526.066,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 60
5.828.994.889,00 0,00 5.828.994.889,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 61
344.002.782,14 0,00 16.518.057,14 327.484.725,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.02 . 1.02.02 . 01 . 63
1.703.809.904,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.703.328.004,00 0,00 481.900,00 1.02 . 1.02.02 . 02
507.355.200,00 507.150.000,00 205.200,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
1.196.454.704,00 1.196.178.004,00 276.700,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 88
810.240.750,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 810.240.750,00 1.02 . 1.02.02 . 05
810.240.750,00 0,00 810.240.750,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
33.794.266.266,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
10.711.804.716,00 0,00 23.082.461.550,00 1.02 . 1.02.02 . 26
21.596.535.450,00 0,00 21.596.535.450,00 0,00 Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
1.482.882.100,00 0,00 1.482.882.100,00 0,00 Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 02
8.001.502.100,00 8.000.000.000,00 1.502.100,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 04
Halaman 288REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.517.869.600,00 2.516.589.000,00 1.280.600,00 0,00 Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
195.477.016,00 195.215.716,00 261.300,00 0,00 Pembangunan Ruang Penunggu Pasien1.02 . 1.02.02 . 26 . 08
117.000.000.000,00 Program Pengelolaan BLUD RSUD 1.070.268.000,00 21.434.817.998,00 94.494.914.002,00 1.02 . 1.02.02 . 40
117.000.000.000,00 1.070.268.000,00 94.494.914.002,00 21.434.817.998,00 Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD1.02 . 1.02.02 . 40 . 01
1.280.724.989.113,93 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.067.933.628.711,98 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.03
1.280.724.989.113,93 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.067.933.628.711,98 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.03 . 1.03.01
21.764.071.776,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 191.689.200,00 21.572.382.576,00 1.03 . 1.03.01 . 01
19.229.500.000,00 0,00 19.229.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
80.310.000,00 0,00 80.310.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
101.447.300,00 0,00 101.447.300,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 04
12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
48.379.000,00 0,00 48.379.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
79.320.000,00 0,00 79.320.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
59.340.000,00 0,00 59.340.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
916.224.000,00 0,00 916.224.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
68.080.000,00 0,00 68.080.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
210.150.376,00 0,00 18.461.176,00 191.689.200,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
238.000.000,00 0,00 238.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.03 . 1.03.01 . 01 . 16
115.836.000,00 0,00 115.836.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
193.685.100,00 0,00 193.685.100,00 0,00 Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
9.185.569.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.165.891.500,00 0,00 4.019.677.950,00 1.03 . 1.03.01 . 02
1.417.423.900,00 1.417.423.900,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
199.900.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 02
663.899.800,00 0,00 663.899.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 04
21.978.700,00 0,00 21.978.700,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung/Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 06
38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan1.03 . 1.03.01 . 02 . 08
3.202.997.000,00 3.200.000.000,00 2.997.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
51.954.900,00 0,00 51.954.900,00 0,00 Jasa Konsultansi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveliance
Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
51.512.200,00 0,00 51.512.200,00 0,00 Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:20081.03 . 1.03.01 . 02 . 11
151.038.900,00 150.000.000,00 1.038.900,00 0,00 Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12
1.824.788.600,00 0,00 1.824.788.600,00 0,00 Pemeliharaan Alat - Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 13
Halaman 289REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
660.925.100,00 0,00 660.925.100,00 0,00 Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 . 02 . 14
91.157.700,00 0,00 91.157.700,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 15
411.062.150,00 0,00 411.062.150,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 02 . 16
200.034.200,00 198.567.600,00 1.466.600,00 0,00 Pengadaan Alat - Alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 02 . 17
145.596.300,00 0,00 145.596.300,00 0,00 Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Badung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 18
2.854.402.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 2.845.980.000,00 8.422.300,00 1.03 . 1.03.01 . 06
8.422.300,00 0,00 8.422.300,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
2.845.980.000,00 0,00 0,00 2.845.980.000,00 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat
Daerah
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
358.628.344.296,50 Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan 326.561.040.782,68 0,00 32.067.303.513,82 1.03 . 1.03.01 . 07
23.439.708.513,56 0,00 23.439.708.513,56 0,00 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
10.679.010.800,26 4.050.000.000,00 6.629.010.800,26 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
30.006.842.000,00 30.000.000.000,00 6.842.000,00 0,00 Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan
Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03
355.315.600,00 350.469.200,00 4.846.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa - Banjar
Pering di Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 04
3.988.205.000,00 3.981.459.600,00 6.745.400,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat
Strategis di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 07
74.232.800,00 71.022.600,00 3.210.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada
Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 08
20.506.013.700,00 20.497.353.700,00 8.660.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten
Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 09
199.623.000,00 193.229.200,00 6.393.800,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan
di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 10
4.086.049.300,00 4.081.135.600,00 4.913.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta1.03 . 1.03.01 . 07 . 16
52.219.200,00 48.729.700,00 3.489.500,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan
Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 17
20.754.719.000,00 20.748.869.300,00 5.849.700,00 0,00 Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum1.03 . 1.03.01 . 07 . 18
204.502.300,00 199.809.100,00 4.693.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum1.03 . 1.03.01 . 07 . 19
3.731.078.100,00 3.724.858.500,00 6.219.600,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura1.03 . 1.03.01 . 07 . 20
53.879.200,00 49.822.300,00 4.056.900,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura1.03 . 1.03.01 . 07 . 21
3.003.718.300,00 2.999.210.000,00 4.508.300,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 22
53.197.700,00 49.794.600,00 3.403.100,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 23
8.078.760.500,00 8.074.278.100,00 4.482.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 07 . 26
78.229.600,00 74.916.400,00 3.313.200,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa
Sembung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 27
3.428.443.100,00 3.423.950.200,00 4.492.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 28
48.802.100,00 45.714.600,00 3.087.500,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 29
21.005.088.900,00 20.998.730.000,00 6.358.900,00 0,00 Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan1.03 . 1.03.01 . 07 . 32
198.801.900,00 194.760.000,00 4.041.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan1.03 . 1.03.01 . 07 . 33
348.795.000,00 344.665.200,00 4.129.800,00 0,00 Penyusunan LHR Jalan Strategis1.03 . 1.03.01 . 07 . 40
Halaman 290REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.503.805.000,00 1.499.696.700,00 4.108.300,00 0,00 Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 41
99.101.100,00 94.959.800,00 4.141.300,00 0,00 Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 42
11.311.400,00 0,00 11.311.400,00 0,00 Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 43
321.864.500,00 0,00 321.864.500,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 07 . 44
2.507.639.000,00 2.502.673.800,00 4.965.200,00 0,00 Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br.
Blumbang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 46
52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin
Peken - Br. Blumbang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 47
3.005.356.100,00 3.000.000.000,00 5.356.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 48
49.745.100,00 45.056.600,00 4.688.500,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 49
19.640.500,00 0,00 19.640.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija1.03 . 1.03.01 . 07 . 50
202.731.400,00 200.018.800,00 2.712.600,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 51
1.998.388.300,00 1.994.608.700,00 3.779.600,00 0,00 Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD
No. 2 Pecatu)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 52
49.952.900,00 47.450.000,00 2.502.900,00 0,00 Pengawasan Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak
Wisesa - SD No. 2 Pecatu)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 53
4.503.682.900,00 4.499.573.300,00 4.109.600,00 0,00 Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)1.03 . 1.03.01 . 07 . 54
52.158.000,00 49.378.200,00 2.779.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen
Br. Belulang)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 55
2.062.119.700,00 2.056.756.200,00 5.363.500,00 0,00 Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 108
52.339.300,00 48.573.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 109
52.339.300,00 49.893.000,00 2.446.300,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 110
1.138.979.200,00 1.134.495.700,00 4.483.500,00 0,00 Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 111
52.326.300,00 49.000.000,00 3.326.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 112
50.446.300,00 48.000.000,00 2.446.300,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 113
78.459.924.500,00 78.000.000.000,00 459.924.500,00 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko1.03 . 1.03.01 . 07 . 162
4.804.041.600,00 4.798.678.100,00 5.363.500,00 0,00 Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal -
Pasar Mambal)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 163
52.158.000,00 48.391.700,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang
(Segmen Mambal - Pasar Mambal)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 164
1.505.363.500,00 1.500.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh1.03 . 1.03.01 . 07 . 165
53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh1.03 . 1.03.01 . 07 . 166
1.332.842.900,00 1.327.479.400,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 168
43.126.200,00 39.359.900,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 169
43.126.200,00 40.402.700,00 2.723.500,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 170
52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Pegongan - Jempeng
(Segmen Br. Tabah dan Segmen Br. Pegongan)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 171
52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gunung - Anggungan (Segmen
Br. Jempeng Desa Taman)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 172
52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat
Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 173
52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Ex. AMD Taman - Gn. Jempeng
(Segmen Br. Mambul)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 174
Halaman 291REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
52.948.600,00 50.000.000,00 2.948.600,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 07 . 177
52.948.600,00 50.000.000,00 2.948.600,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung1.03 . 1.03.01 . 07 . 178
52.645.500,00 50.000.000,00 2.645.500,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita1.03 . 1.03.01 . 07 . 183
52.846.100,00 50.000.000,00 2.846.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Jalan Pipitan - Padang
Tawang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 184
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jembatan Menuju Pura Dalem Padonan Br. Umacandi
Desa Buduk
1.03 . 1.03.01 . 07 . 239
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Tertutup di Br. Sengguan Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 07 . 240
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Jalan Utama dari
Perempatan Br. Tengah - Br. Umacandi - Uma Kepuh - Br. Gunung - SD No. 2 Buduk
Desa Buduk
1.03 . 1.03.01 . 07 . 241
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Trotoar di Wilayah Br.
Ulapan II dan Br. Kembangsari Desa Blahkiuh
1.03 . 1.03.01 . 07 . 242
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal1.03 . 1.03.01 . 07 . 243
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Menuju Pura Kahyangan Tiga
dan Setra Desa Adat Lambing Desa Mekar Bhuwana
1.03 . 1.03.01 . 07 . 244
519.962.400,00 0,00 519.962.400,00 0,00 Penyusunan FS Underpass Simpang Patung Kuda Tuban1.03 . 1.03.01 . 07 . 245
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada
Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 253
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 254
52.950.200,00 50.000.000,00 2.950.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal1.03 . 1.03.01 . 07 . 255
52.339.300,00 50.000.000,00 2.339.300,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan1.03 . 1.03.01 . 07 . 256
52.935.300,00 50.000.000,00 2.935.300,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br.
Langon Desa Kapal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 257
12.282.210.200,00 12.277.047.000,00 5.163.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran)1.03 . 1.03.01 . 07 . 258
167.056.700,00 163.313.000,00 3.743.700,00 0,00 Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran)1.03 . 1.03.01 . 07 . 259
4.745.833.200,00 4.741.110.000,00 4.723.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 260
140.125.300,00 136.530.000,00 3.595.300,00 0,00 Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 261
193.738.600,00 0,00 193.738.600,00 0,00 Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 262
175.585.500,00 172.500.000,00 3.085.500,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan di Jalan Puncak
Wisesa - Kulat -Umpeng Sari
1.03 . 1.03.01 . 07 . 263
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu
(Depan Hotel Intercon)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 264
3.505.055.200,00 3.500.000.000,00 5.055.200,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel
Intercon)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 265
53.735.200,00 50.000.000,00 3.735.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu
(Depan Hotel Intercon)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 266
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu1.03 . 1.03.01 . 07 . 267
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Menuju Pura Dalem Pengeleburan Desa
Pecatu
1.03 . 1.03.01 . 07 . 268
52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang
(Segmen Carangsari)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 269
2.420.601.400,00 2.416.866.200,00 3.735.200,00 0,00 Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem1.03 . 1.03.01 . 07 . 270
47.635.200,00 45.000.000,00 2.635.200,00 0,00 Penyusunan DED Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem1.03 . 1.03.01 . 07 . 271
Halaman 292REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
53.295.200,00 50.000.000,00 3.295.200,00 0,00 Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem1.03 . 1.03.01 . 07 . 272
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan Lingkungan Kecamatan Petang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 273
3.004.580.600,00 3.000.000.000,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan
Kecamatan Petang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 274
53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan
Lingkungan Kecamatan Petang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 275
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi
1.03 . 1.03.01 . 07 . 276
1.832.374.100,00 1.827.793.500,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan
Kecamatan Mengwi
1.03 . 1.03.01 . 07 . 277
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan
Lingkungan Kecamatan Mengwi
1.03 . 1.03.01 . 07 . 278
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 07 . 279
739.253.600,00 734.673.000,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan
Kecamatan Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 07 . 280
53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan
Lingkungan Kecamatan Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 07 . 281
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 282
3.186.921.600,00 3.182.341.000,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan
Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 283
53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan
Lingkungan Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 284
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 285
4.384.438.200,00 4.379.857.600,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan
Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 286
78.650.200,00 75.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan
Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 287
3.504.723.200,00 3.500.000.000,00 4.723.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal1.03 . 1.03.01 . 07 . 289
49.595.300,00 46.000.000,00 3.595.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon
Desa Kapal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 290
52.870.100,00 50.000.000,00 2.870.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Kuh (Pura Puseh) -
Siligita (Segmen Desa Kutuh)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 291
52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat1.03 . 1.03.01 . 07 . 292
52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kembar Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 07 . 293
52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Kayu Tulang Desa Canggu1.03 . 1.03.01 . 07 . 295
5.005.363.500,00 5.000.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 07 . 296
53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 07 . 297
2.005.363.500,00 2.000.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung1.03 . 1.03.01 . 07 . 298
53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung1.03 . 1.03.01 . 07 . 299
16.853.124.200,00 16.848.401.000,00 4.723.200,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem -
Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 300
201.995.300,00 198.400.000,00 3.595.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen
Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 301
Halaman 293REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.924.383.200,00 4.919.660.000,00 4.723.200,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita1.03 . 1.03.01 . 07 . 302
53.595.300,00 50.000.000,00 3.595.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita1.03 . 1.03.01 . 07 . 303
2.504.965.200,00 2.500.000.000,00 4.965.200,00 0,00 Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapoh Desa
Penarungan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 304
52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan
Umapoh Desa Penarungan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 305
1.700.029.200,00 1.700.029.200,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Kantor
Kepala Desa - Jalan Pura Puncak Wisesa dan Segmen Pantai Labuan Sait)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 306
1.772.478.426,80 1.772.478.426,80 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase, Trotoar Jalan Aseman - Pantai1.03 . 1.03.01 . 07 . 307
1.618.330.872,00 1.618.330.872,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tegalan Pitu Desa Sibang Kaja1.03 . 1.03.01 . 07 . 308
3.632.252.456,80 3.632.252.456,80 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Drainase, Trotoar dan Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti
Ungasan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 309
914.140.027,08 914.140.027,08 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jepun (Simpang Ayana - Jalan Puri Gading)1.03 . 1.03.01 . 07 . 310
42.650.100,00 40.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari
Lingkungan Sawangan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 311
2.905.363.500,00 2.900.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan
Sawangan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 312
53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari
Lingkungan Sawangan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 313
45.150.100,00 42.500.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Ruas Jalan Br.
Banjaran - Pura Dalem Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 316
47.650.100,00 45.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Tertutup Jalan
Kapten I Gst. Md. Regug dan Jalan Merdeka di Desa Punggul
1.03 . 1.03.01 . 07 . 317
48.450.100,00 45.800.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Penghubung LC Legian - Seminyak1.03 . 1.03.01 . 07 . 318
52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas
Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 320
5.917.811.100,00 5.913.500.000,00 4.311.100,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan
Kecamatan Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 321
103.280.400,00 100.000.000,00 3.280.400,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan
Lingkungan Kecamatan Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 322
52.150.100,00 49.500.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Kantor Desa Dauh
Yeh Cani - Br. Banjaran Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 323
50.900.100,00 48.250.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Tertutup Jalan Sersan I
Kt. Lugra, Jalan Pekandelan dan Jalan Belangsinga di Desa Punggul
1.03 . 1.03.01 . 07 . 324
32.650.100,00 30.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 325
1.125.295.200,00 1.120.572.000,00 4.723.200,00 0,00 Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 326
52.266.300,00 48.500.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 327
5.254.723.200,00 5.250.000.000,00 4.723.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu1.03 . 1.03.01 . 07 . 328
53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu1.03 . 1.03.01 . 07 . 329
201.820.700,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 0,00 201.820.700,00 1.03 . 1.03.01 . 09
201.820.700,00 0,00 201.820.700,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
558.107.700,00 Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 558.107.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23
57.315.600,00 0,00 57.315.600,00 0,00 Penyusunan Data Base Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 02
104.068.500,00 0,00 104.068.500,00 0,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 03
Halaman 294REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
52.551.800,00 0,00 52.551.800,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
156.685.100,00 0,00 156.685.100,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 23 . 05
187.486.700,00 0,00 187.486.700,00 0,00 Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 07
171.782.461.265,93 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 161.035.195.253,75 0,00 10.747.266.012,18 1.03 . 1.03.01 . 24
6.150.393.100,00 0,00 6.150.393.100,00 0,00 Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
525.370.600,00 0,00 525.370.600,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 02
227.553.600,00 0,00 227.553.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road1.03 . 1.03.01 . 24 . 08
295.066.600,00 0,00 295.066.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
135.026.600,00 0,00 135.026.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
152.226.600,00 0,00 152.226.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 11
72.626.600,00 0,00 72.626.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
3.004.126.600,00 3.000.000.000,00 4.126.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
4.809.309.180,00 4.805.257.580,00 4.051.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
3.293.888.500,00 3.289.404.000,00 4.484.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
3.295.207.200,00 3.291.080.600,00 4.126.600,00 0,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
7.004.566.600,00 7.000.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian1.03 . 1.03.01 . 24 . 17
6.004.566.600,00 6.000.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
3.012.911.030,00 3.008.784.430,00 4.126.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Selasih di Desa Mekar Bhuana1.03 . 1.03.01 . 24 . 22
3.674.529.520,00 3.670.402.920,00 4.126.600,00 0,00 Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
1.159.782.070,00 1.156.095.470,00 3.686.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba1.03 . 1.03.01 . 24 . 25
172.939.440,00 169.547.840,00 3.391.600,00 0,00 Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
2.397.357.500,00 2.393.600.900,00 3.756.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
13.004.566.600,00 13.000.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 28
282.184.920,00 277.828.320,00 4.356.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
2.556.794.800,00 2.552.888.200,00 3.906.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bulan Desa Baha1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
1.794.908.100,00 1.791.341.500,00 3.566.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk1.03 . 1.03.01 . 24 . 32
1.293.210.000,00 1.289.673.400,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Senderan dan Jalan Inspeksi di Saluran Irigasi Subak Saih Kelurahan
Abianbase
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33
1.411.035.600,00 1.407.279.000,00 3.756.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat1.03 . 1.03.01 . 24 . 35
8.207.005.000,00 8.202.878.400,00 4.126.600,00 0,00 Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung1.03 . 1.03.01 . 24 . 37
1.803.756.600,00 1.800.000.000,00 3.756.600,00 0,00 Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten
Badung
1.03 . 1.03.01 . 24 . 38
1.802.486.600,00 1.798.730.000,00 3.756.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sebuah1.03 . 1.03.01 . 24 . 39
453.462.000,00 0,00 453.462.000,00 0,00 Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 43
511.689.986,00 507.123.386,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 81
415.796.100,00 411.229.500,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 82
420.362.475,00 415.795.875,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 83
457.429.725,00 452.863.125,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 24 . 84
831.498.180,00 0,00 831.498.180,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III1.03 . 1.03.01 . 24 . 86
Halaman 295REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.007.320.600,00 0,00 1.007.320.600,00 0,00 Pembangunan Green House dan Media Tanam dI Desa Belok Sidan1.03 . 1.03.01 . 24 . 87
54.240.600,00 0,00 54.240.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan1.03 . 1.03.01 . 24 . 89
53.250.600,00 0,00 53.250.600,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan1.03 . 1.03.01 . 24 . 90
181.536.600,00 178.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Dalem1.03 . 1.03.01 . 24 . 91
188.536.600,00 185.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Dalem Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 92
179.036.600,00 175.500.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Anyar1.03 . 1.03.01 . 24 . 93
198.536.600,00 195.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan SMA Negeri 2 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 94
183.536.600,00 180.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Gulingan1.03 . 1.03.01 . 24 . 95
1.078.536.600,00 1.075.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan1.03 . 1.03.01 . 24 . 96
196.036.600,00 192.500.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Penarungan1.03 . 1.03.01 . 24 . 97
188.536.600,00 185.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dawas di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 102
175.536.600,00 172.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Dawas di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 103
193.536.600,00 190.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Daksina di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 104
190.536.600,00 187.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bantan di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 105
194.536.600,00 191.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kancing Legi Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 106
189.036.600,00 185.500.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Yeh Bola Br. Buana Graha1.03 . 1.03.01 . 24 . 107
189.839.800,00 185.663.400,00 4.176.400,00 0,00 Penataan Sumber Mata Air Pura Taman Beji Br. Dangin Pangkung Desa Kekeran1.03 . 1.03.01 . 24 . 108
149.724.800,00 145.548.400,00 4.176.400,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Munduk Prewani Br. Tegal Saat Kelurahan
Kapal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 109
199.566.600,00 195.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Petangan Br. Sengguan Desa Adat Sempidi1.03 . 1.03.01 . 24 . 110
197.093.000,00 192.526.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Sungai Subak Gaji Br. Uma Gunung Desa Adat Kwanji1.03 . 1.03.01 . 24 . 111
197.765.000,00 193.198.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi Munduk Geraras Desa Adat Sempidi1.03 . 1.03.01 . 24 . 112
195.232.000,00 190.665.400,00 4.566.600,00 0,00 Penataan Mata Air Tukad Yeh Penet Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal1.03 . 1.03.01 . 24 . 113
98.315.000,00 93.748.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Karang Dangka Br. Sayan Delodan Desa Werdi
Bhuwana
1.03 . 1.03.01 . 24 . 114
99.367.000,00 94.800.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Irigasi Lingkungan Br. Bale Agung Desa Adat Cemagi1.03 . 1.03.01 . 24 . 115
29.506.784.100,00 29.500.000.000,00 6.784.100,00 0,00 Penguatan Dinding Tebing Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 24 . 116
489.566.600,00 485.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Penguatan Dinding Tebing Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 24 . 117
252.279.200,00 249.112.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Teba Br. Dawas1.03 . 1.03.01 . 24 . 118
250.716.600,00 247.550.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi Munduk Bantas Desa Mengwitani1.03 . 1.03.01 . 24 . 119
253.966.600,00 250.800.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Menuju Pura Taman Beji Kereban Langit Kelurahan
Sading
1.03 . 1.03.01 . 24 . 120
252.816.600,00 249.650.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Sumber Air Taman Beji Pura Dalem Sari Banjar Gaduh Kelurahan
Abianbase
1.03 . 1.03.01 . 24 . 121
253.366.600,00 250.200.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Tepi Kangin Munduk Geluk Banjar Cica
Kelurahan Abianbase
1.03 . 1.03.01 . 24 . 122
254.966.600,00 251.800.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Sumber Air Taman Beji Batan Gatep Tukad Yeh Penet Kelurahan Kapal1.03 . 1.03.01 . 24 . 123
254.703.200,00 251.536.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Pura Dalem Cungkub1.03 . 1.03.01 . 24 . 129
15.202.781.200,00 15.199.614.600,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan1.03 . 1.03.01 . 24 . 132
108.893.200,00 105.726.600,00 3.166.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan1.03 . 1.03.01 . 24 . 133
53.166.600,00 50.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Tungkub Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 134
242.087.100,00 238.920.500,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Kawasan Pebejian Pura Taman Sari Banjar Lebah Sari Desa Gulingan1.03 . 1.03.01 . 24 . 135
Halaman 296REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
53.166.600,00 50.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Banjar Sandakan Desa
Sulangai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 136
53.166.600,00 50.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Desa Pangsan Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 137
1.076.633.200,00 1.073.466.600,00 3.166.600,00 0,00 Pembangunan Senderan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan1.03 . 1.03.01 . 24 . 138
254.183.200,00 251.016.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 24 . 139
252.483.200,00 249.316.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Pemaron Desa Munggu1.03 . 1.03.01 . 24 . 140
244.133.200,00 240.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mungkagan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 141
255.133.200,00 251.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Pembangunan Senderan di Lingkungan Pura Panti Pengider Buana Pasek Gelgel Br.
Pasekan Desa Sembung
1.03 . 1.03.01 . 24 . 142
254.633.200,00 251.466.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Delod Br. Sayan Desa Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 24 . 143
253.133.200,00 249.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 24 . 144
250.633.200,00 247.466.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Munduk Karangjung Desa Kuwum1.03 . 1.03.01 . 24 . 145
255.133.200,00 251.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Desa Baha1.03 . 1.03.01 . 24 . 146
254.333.200,00 251.166.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bukti Desa Gulingan1.03 . 1.03.01 . 24 . 147
250.433.200,00 247.266.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pacung Babakan Desa Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 24 . 148
8.250.008.650,00 8.246.842.050,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Tukad Yeh Poh1.03 . 1.03.01 . 24 . 149
2.793.955.320,00 2.790.788.720,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugtug1.03 . 1.03.01 . 24 . 150
2.983.166.600,00 2.980.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi, Saluran Primer/Jaringan (Saluran & Bangunan
Pelengkap) D.I. Gangga
1.03 . 1.03.01 . 24 . 151
253.166.600,00 0,00 253.166.600,00 0,00 Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 152
2.635.666.600,00 2.632.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 153
613.416.600,00 610.250.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Pebejian Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 24 . 154
252.166.600,00 249.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Pura Dalem Tungkub Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 24 . 155
248.166.600,00 245.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Batanha Br. Kedampal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 24 . 156
252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Tegal Kayu Kunyit Br. Tegal Desa Abiansemal Dauh Yeh
Cani
1.03 . 1.03.01 . 24 . 157
251.666.600,00 248.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Yeh Cani Setra Bajang Br. Banjaran Desa Abiansemal Dauh Yeh
Cani
1.03 . 1.03.01 . 24 . 158
252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Beji dan Campuan Br. Lambing Desa Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 24 . 159
251.666.600,00 248.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pura Dalem Kloncing Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 161
252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Sakah Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 162
252.416.600,00 249.250.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal (Sekitar Pura Dalem Adat Tegal) Desa
Dalung
1.03 . 1.03.01 . 24 . 164
253.041.600,00 249.875.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal Wilayah Br. Bhineka Nusa Kangin (Depan
Sekolah CIS Bali)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 165
253.016.600,00 249.850.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Tegal Permai1.03 . 1.03.01 . 24 . 166
2.053.166.600,00 2.050.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 167
1.226.869.790,10 1.226.869.790,10 0,00 0,00 Pembangunan dan Penataan Bendung Sengempel di Desa Bongkasa Pertiwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 168
84.881.156,20 84.881.156,20 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Pratu Rai Madra Br. Tauman dan Saluran Irigasi
Munduk Tuun Kangin Kekeran
1.03 . 1.03.01 . 24 . 169
1.086.760.468,95 1.086.760.468,95 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi di Desa Cemagi1.03 . 1.03.01 . 24 . 170
704.696.907,18 704.696.907,18 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Daerah Irigasi Buangga1.03 . 1.03.01 . 24 . 171
546.213.627,54 546.213.627,54 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Sulangai1.03 . 1.03.01 . 24 . 172
Halaman 297REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
532.142.860,00 532.142.860,00 0,00 0,00 Peningkatan Senderan Tukad Penge Sari sebelah Barat Pasar Merta Sedana dan
Lingkungan Tegeh, Lingkungan Kancil, Lingkungan Gede, Lingkungan Campuhan
sampai Penganyutan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 173
320.849.336,20 320.849.336,20 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Bantan, Subak Daksina, Subak Perancak dan Subak
Banjar Sari
1.03 . 1.03.01 . 24 . 174
451.668.548,40 451.668.548,40 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 175
591.760.906,80 591.760.906,80 0,00 0,00 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemal dan
Petang
1.03 . 1.03.01 . 24 . 176
881.123.099,00 881.123.099,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Abiansemal dan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 177
436.440.497,40 436.440.497,40 0,00 0,00 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan
Kuta utara
1.03 . 1.03.01 . 24 . 178
164.283.406,70 164.283.406,70 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 24 . 179
59.994.624,10 59.994.624,10 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Batan Badung Saluran Primer/Jaringan (Saluran
dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Batan Badung
1.03 . 1.03.01 . 24 . 180
434.913.206,88 434.913.206,88 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Latu Saluran Primer/ Jaringan (Saluran dan
Bangunan Pelengkap)- D. I Latu
1.03 . 1.03.01 . 24 . 181
476.400.250,80 476.400.250,80 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Umasa1.03 . 1.03.01 . 24 . 182
19.111.400,00 0,00 19.111.400,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 24 . 183
18.394.750,00 0,00 18.394.750,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 184
39.417.743,47 0,00 39.417.743,47 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 185
18.862.566,71 0,00 18.862.566,71 0,00 Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 186
84.875.472,00 0,00 84.875.472,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 187
161.292.971,50 161.292.971,50 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 188
107.043.800,00 107.043.800,00 0,00 0,00 Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Br. Uma Buluh di Desa Canggu1.03 . 1.03.01 . 24 . 189
485.906.600,00 482.000.000,00 3.906.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Latu Di Lingkungan Banjar Pande1.03 . 1.03.01 . 24 . 190
1.020.930.600,00 1.017.024.000,00 3.906.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion dan Munduk Bucu Tumpal Subak
Penarungan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 191
248.166.600,00 245.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ancut Br. Kelodan Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 192
248.166.600,00 245.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Sumber Mata Air Tukad Bulusan Br. Kelodan Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 193
233.166.600,00 230.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Jaba Pura Gunung Sari Br. Kelodan Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 194
249.166.600,00 246.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangeh di Sebelah Kantor Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 195
252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Beji Pura Dalem Swargan di Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 196
251.166.600,00 248.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Beji Mata Air Pura Cebluk1.03 . 1.03.01 . 24 . 197
250.166.600,00 247.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Beji Pura Penataran Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 198
249.166.600,00 246.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pacung Babakan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 200
246.987.880,00 243.081.280,00 3.906.600,00 0,00 Penataan Pemandian Umum Desa Mengwi di Sebelah Pura Taman Ayun1.03 . 1.03.01 . 24 . 201
17.782.162.100,00 Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi 17.760.237.000,00 0,00 21.925.100,00 1.03 . 1.03.01 . 35
499.448.100,00 490.000.000,00 9.448.100,00 0,00 Penyusunan Amdal Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum1.03 . 1.03.01 . 35 . 05
304.485.400,00 300.000.000,00 4.485.400,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum1.03 . 1.03.01 . 35 . 06
16.632.850.100,00 16.628.062.000,00 4.788.100,00 0,00 Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
345.378.500,00 342.175.000,00 3.203.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan
Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 35 . 10
Halaman 298REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
637.041.484.727,50 Program Penataan Bangunan/Gedung 515.040.019.677,55 0,00 122.001.465.049,95 1.03 . 1.03.01 . 37
1.219.242.300,00 1.216.080.000,00 3.162.300,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 01
46.002.600,00 43.657.000,00 2.345.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 02
297.193.500,00 294.720.000,00 2.473.500,00 0,00 Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 03
16.173.800,00 14.736.000,00 1.437.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 04
4.157.385.120,00 4.153.944.220,00 3.440.900,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 05
52.607.200,00 50.000.000,00 2.607.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 06
1.219.880.500,00 1.216.404.000,00 3.476.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 15
45.545.400,00 43.668.000,00 1.877.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 16
15.666.525.700,00 0,00 15.666.525.700,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 24
153.126.850,00 0,00 153.126.850,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 25
1.222.050.800,00 1.219.048.000,00 3.002.800,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan
Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 26
45.530.800,00 43.763.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat
Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 27
1.179.181.700,00 1.176.065.000,00 3.116.700,00 0,00 Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4
Darmasaba
1.03 . 1.03.01 . 37 . 32
44.542.300,00 42.220.700,00 2.321.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD
Negeri 4 Darmasaba
1.03 . 1.03.01 . 37 . 33
3.453.224.300,00 3.450.086.000,00 3.138.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba1.03 . 1.03.01 . 37 . 34
52.417.700,00 50.000.000,00 2.417.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7
Darmasaba
1.03 . 1.03.01 . 37 . 35
2.875.173.650,00 2.871.300.000,00 3.873.650,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 38
52.351.600,00 50.000.000,00 2.351.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 39
25.941.300,00 24.400.000,00 1.541.300,00 0,00 Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati1.03 . 1.03.01 . 37 . 42
1.704.300,00 1.305.400,00 398.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati1.03 . 1.03.01 . 37 . 43
614.399.900,00 611.781.000,00 2.618.900,00 0,00 Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan
Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana
1.03 . 1.03.01 . 37 . 46
27.194.800,00 26.061.000,00 1.133.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan
Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana
1.03 . 1.03.01 . 37 . 47
2.202.529.300,00 2.199.367.000,00 3.162.300,00 0,00 Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul1.03 . 1.03.01 . 37 . 52
52.316.600,00 50.000.000,00 2.316.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu
Punggul
1.03 . 1.03.01 . 37 . 53
3.153.566.600,00 3.150.000.000,00 3.566.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1
Sangeh
1.03 . 1.03.01 . 37 . 60
53.127.200,00 50.000.000,00 3.127.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman
SD Negeri 1 Sangeh
1.03 . 1.03.01 . 37 . 61
2.951.018.350,00 2.947.500.000,00 3.518.350,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh1.03 . 1.03.01 . 37 . 62
52.319.000,00 50.000.000,00 2.319.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh1.03 . 1.03.01 . 37 . 63
3.279.621.400,00 3.276.419.000,00 3.202.400,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 74
51.956.500,00 50.000.000,00 1.956.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2
Sibanggede
1.03 . 1.03.01 . 37 . 75
1.224.828.650,00 1.220.955.000,00 3.873.650,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 78
Halaman 299REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
46.177.600,00 43.832.000,00 2.345.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina
Sibanggede
1.03 . 1.03.01 . 37 . 79
1.946.291.050,00 1.942.350.000,00 3.941.050,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman1.03 . 1.03.01 . 37 . 84
54.362.200,00 50.000.000,00 4.362.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman1.03 . 1.03.01 . 37 . 85
809.823.300,00 807.152.000,00 2.671.300,00 0,00 Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman
UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 37 . 90
36.158.500,00 34.384.700,00 1.773.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan
Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan
Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 37 . 91
1.358.154.300,00 1.354.992.000,00 3.162.300,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa1.03 . 1.03.01 . 37 . 94
50.441.800,00 48.644.000,00 1.797.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa1.03 . 1.03.01 . 37 . 95
2.992.333.500,00 2.989.200.000,00 3.133.500,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 100
51.823.900,00 50.000.000,00 1.823.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 101
186.845.720.500,00 186.832.000.000,00 13.720.500,00 0,00 Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten
Badung (Tahun Jamak)
1.03 . 1.03.01 . 37 . 102
1.734.557.000,00 1.720.836.500,00 13.720.500,00 0,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala)
di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)
1.03 . 1.03.01 . 37 . 103
51.865.400,00 0,00 51.865.400,00 0,00 Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 104
971.825.500,00 969.382.000,00 2.443.500,00 0,00 Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 105
37.259.700,00 35.295.000,00 1.964.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 106
353.897.650,00 0,00 353.897.650,00 0,00 Penyusunan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 107
1.181.359.700,00 1.177.926.000,00 3.433.700,00 0,00 Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung1.03 . 1.03.01 . 37 . 108
46.858.700,00 42.287.000,00 4.571.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung1.03 . 1.03.01 . 37 . 109
791.087.000,00 788.487.000,00 2.600.000,00 0,00 Pembuatan Kanopi dan Penataan Halaman Puskesmas Mengwi III1.03 . 1.03.01 . 37 . 119
35.080.700,00 33.589.000,00 1.491.700,00 0,00 Pengawasan Pembuatan Kanopi dan Penataan Halaman Puskesmas Mengwi III1.03 . 1.03.01 . 37 . 120
4.892.930.650,00 4.888.966.000,00 3.964.650,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 129
53.015.050,00 50.000.000,00 3.015.050,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 130
4.341.181.300,00 4.337.247.000,00 3.934.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD
Negeri 2 Werdi Bhuwana
1.03 . 1.03.01 . 37 . 132
52.623.900,00 50.000.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan
Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana
1.03 . 1.03.01 . 37 . 133
671.522.000,00 668.702.000,00 2.820.000,00 0,00 Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi
Bhuwana
1.03 . 1.03.01 . 37 . 134
25.017.700,00 23.800.000,00 1.217.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas
Pembantu Werdi Bhuwana
1.03 . 1.03.01 . 37 . 135
326.772.300,00 324.209.000,00 2.563.300,00 0,00 Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 144
17.341.700,00 16.210.000,00 1.131.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 145
65.667.926.800,00 65.657.037.000,00 10.889.800,00 0,00 Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 146
1.496.779.800,00 1.485.550.000,00 11.229.800,00 0,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 147
767.246.400,00 0,00 767.246.400,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 148
33.906.700,00 0,00 33.906.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 149
185.002.700,00 183.925.000,00 1.077.700,00 0,00 Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 152
Halaman 300REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.136.700,00 10.279.000,00 857.700,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 153
185.002.700,00 183.925.000,00 1.077.700,00 0,00 Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 156
11.136.700,00 10.279.000,00 857.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 157
771.880.000,00 769.500.000,00 2.380.000,00 0,00 Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 160
34.161.700,00 32.780.000,00 1.381.700,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 161
239.335.900,00 237.012.000,00 2.323.900,00 0,00 Rehab Puskesmas Pembantu Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 162
13.677.700,00 12.680.000,00 997.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 163
6.364.099.300,00 6.359.601.000,00 4.498.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 166
111.613.900,00 108.990.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri
3 Mengwi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 167
4.706.942.100,00 4.702.979.000,00 3.963.100,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan
Halaman SD Negeri 1 Cemagi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 170
52.623.900,00 50.000.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan
Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 171
3.782.100.200,00 3.778.442.000,00 3.658.200,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan1.03 . 1.03.01 . 37 . 174
52.513.900,00 50.000.000,00 2.513.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1
Gulingan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 175
2.076.635.900,00 2.073.352.000,00 3.283.900,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan1.03 . 1.03.01 . 37 . 178
51.851.700,00 50.000.000,00 1.851.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan1.03 . 1.03.01 . 37 . 179
3.589.960.800,00 3.586.471.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal1.03 . 1.03.01 . 37 . 188
52.773.700,00 50.000.000,00 2.773.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal1.03 . 1.03.01 . 37 . 189
792.035.800,00 789.468.000,00 2.567.800,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran1.03 . 1.03.01 . 37 . 194
35.152.700,00 33.631.000,00 1.521.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran1.03 . 1.03.01 . 37 . 195
937.709.900,00 934.866.000,00 2.843.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman
SD Negeri 2 Kuwum
1.03 . 1.03.01 . 37 . 198
41.426.700,00 39.825.000,00 1.601.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan
Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum
1.03 . 1.03.01 . 37 . 199
4.347.361.300,00 4.343.427.000,00 3.934.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 203
52.619.400,00 50.000.000,00 2.619.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 204
216.168.300,00 213.825.000,00 2.343.300,00 0,00 Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 207
12.796.700,00 11.439.000,00 1.357.700,00 0,00 Pengawasan Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 208
3.899.184.900,00 3.896.121.000,00 3.063.900,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman
SD Negeri 2 Mengwitani
1.03 . 1.03.01 . 37 . 217
52.347.800,00 50.000.000,00 2.347.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan
Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani
1.03 . 1.03.01 . 37 . 218
4.323.289.800,00 4.319.360.000,00 3.929.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu1.03 . 1.03.01 . 37 . 225
52.675.500,00 50.000.000,00 2.675.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu1.03 . 1.03.01 . 37 . 226
2.672.313.900,00 2.669.250.000,00 3.063.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan1.03 . 1.03.01 . 37 . 231
52.167.600,00 50.000.000,00 2.167.600,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1
Penarungan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 232
991.516.000,00 988.476.000,00 3.040.000,00 0,00 Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas
Pembantu Desa Penarungan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 233
43.820.700,00 42.109.000,00 1.711.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman
Puskesmas Pembantu Desa Penarungan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 234
Halaman 301REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.066.061.600,00 1.062.997.700,00 3.063.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3
Sading
1.03 . 1.03.01 . 37 . 237
39.928.800,00 38.161.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD
Negeri 3 Sading
1.03 . 1.03.01 . 37 . 238
3.307.591.800,00 3.303.662.000,00 3.929.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading1.03 . 1.03.01 . 37 . 243
52.623.900,00 50.000.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading1.03 . 1.03.01 . 37 . 244
1.642.270.700,00 1.638.357.000,00 3.913.700,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat
Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 247
51.931.700,00 50.000.000,00 1.931.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan
Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 248
3.720.957.800,00 3.717.239.000,00 3.718.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan1.03 . 1.03.01 . 37 . 253
52.883.700,00 50.000.000,00 2.883.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan1.03 . 1.03.01 . 37 . 254
4.743.931.300,00 4.739.997.000,00 3.934.300,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 259
51.987.800,00 50.000.000,00 1.987.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 260
497.248.200,00 494.250.000,00 2.998.200,00 0,00 Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan,
Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 37 . 265
25.869.800,00 24.712.000,00 1.157.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas
Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 37 . 266
3.643.482.800,00 3.639.544.000,00 3.938.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 269
52.963.700,00 50.000.000,00 2.963.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 270
4.708.621.800,00 4.704.683.000,00 3.938.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 271
52.963.700,00 50.000.000,00 2.963.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2
Kuta
1.03 . 1.03.01 . 37 . 272
2.435.337.800,00 2.431.512.000,00 3.825.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak1.03 . 1.03.01 . 37 . 277
52.155.400,00 50.000.000,00 2.155.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak1.03 . 1.03.01 . 37 . 278
1.194.484.800,00 1.191.215.000,00 3.269.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban1.03 . 1.03.01 . 37 . 281
44.421.800,00 42.764.000,00 1.657.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban1.03 . 1.03.01 . 37 . 282
1.905.946.800,00 1.902.448.000,00 3.498.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban1.03 . 1.03.01 . 37 . 283
51.767.800,00 50.000.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3
Tuban
1.03 . 1.03.01 . 37 . 284
2.516.747.245,00 0,00 2.516.747.245,00 0,00 Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 293
52.296.200,00 0,00 52.296.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 294
10.526.362.900,00 10.522.482.000,00 3.880.900,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatann Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 307
152.947.000,00 150.000.000,00 2.947.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 1
Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 37 . 308
1.569.344.700,00 1.566.041.000,00 3.303.700,00 0,00 Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 313
51.657.800,00 50.000.000,00 1.657.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan
Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 37 . 314
2.703.678.100,00 2.700.052.000,00 3.626.100,00 0,00 Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD
Negeri 1 Tibubeneng
1.03 . 1.03.01 . 37 . 325
51.767.800,00 50.000.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD
Negeri 1 Tibubeneng
1.03 . 1.03.01 . 37 . 326
4.335.558.600,00 4.331.708.000,00 3.850.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan1.03 . 1.03.01 . 37 . 332
52.890.900,00 50.000.000,00 2.890.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan1.03 . 1.03.01 . 37 . 333
Halaman 302REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.730.101.700,00 3.726.974.500,00 3.127.200,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD
Negeri 4 Cemagi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 338
53.071.100,00 50.000.000,00 3.071.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan
Halaman SD Negeri 4 Cemagi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 339
1.617.393.900,00 1.614.400.000,00 2.993.900,00 0,00 Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 340
51.125.500,00 49.123.000,00 2.002.500,00 0,00 Pengawasan Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 341
4.225.799.900,00 0,00 4.225.799.900,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum1.03 . 1.03.01 . 37 . 342
53.058.900,00 0,00 53.058.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum1.03 . 1.03.01 . 37 . 343
2.080.075.500,00 2.076.312.000,00 3.763.500,00 0,00 Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 346
52.684.600,00 50.000.000,00 2.684.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 347
8.753.415.650,00 0,00 8.753.415.650,00 0,00 Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 360
153.134.400,00 0,00 153.134.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 361
2.433.181.500,00 2.429.076.000,00 4.105.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 363
52.870.100,00 50.000.000,00 2.870.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 364
8.035.867.800,00 0,00 8.035.867.800,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 377
153.127.200,00 0,00 153.127.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 378
1.350.258.300,00 1.346.685.000,00 3.573.300,00 0,00 Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 379
50.532.300,00 48.345.900,00 2.186.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 380
5.183.042.050,00 5.178.206.400,00 4.835.650,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 381
108.506.650,00 105.000.000,00 3.506.650,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 382
2.997.095.500,00 2.992.981.000,00 4.114.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 387
1.926.010.500,00 1.922.556.000,00 3.454.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 403
52.649.000,00 50.000.000,00 2.649.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 404
5.599.757.300,00 5.594.905.200,00 4.852.100,00 0,00 Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 405
113.078.300,00 110.000.000,00 3.078.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 406
2.655.186.700,00 2.651.386.000,00 3.800.700,00 0,00 Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 407
52.649.000,00 50.000.000,00 2.649.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5
Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 408
2.325.984.000,00 2.322.234.000,00 3.750.000,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 409
52.289.000,00 50.000.000,00 2.289.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 410
803.398.200,00 800.000.000,00 3.398.200,00 0,00 Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 415
14.080.202.900,00 14.075.409.600,00 4.793.300,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 416
203.869.700,00 200.759.000,00 3.110.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 417
10.229.289.850,00 10.225.149.000,00 4.140.850,00 0,00 Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3
Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 420
128.066.650,00 125.000.000,00 3.066.650,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP
Negeri 3 Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 421
1.523.716.800,00 1.520.227.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok1.03 . 1.03.01 . 37 . 424
51.914.600,00 50.000.000,00 1.914.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok1.03 . 1.03.01 . 37 . 425
Halaman 303REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.887.433.900,00 1.883.888.000,00 3.545.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD
Negeri 4 Belok
1.03 . 1.03.01 . 37 . 426
52.150.800,00 50.000.000,00 2.150.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan
Halaman SD Negeri 4 Belok
1.03 . 1.03.01 . 37 . 427
1.244.894.800,00 1.241.625.000,00 3.269.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari1.03 . 1.03.01 . 37 . 430
46.615.100,00 44.574.300,00 2.040.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri
Carangsari
1.03 . 1.03.01 . 37 . 431
1.532.260.600,00 1.527.961.000,00 4.299.600,00 0,00 Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari1.03 . 1.03.01 . 37 . 432
52.370.800,00 50.000.000,00 2.370.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari1.03 . 1.03.01 . 37 . 433
1.652.475.100,00 1.648.336.000,00 4.139.100,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah
Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari
1.03 . 1.03.01 . 37 . 434
52.568.400,00 50.000.000,00 2.568.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang
UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari
1.03 . 1.03.01 . 37 . 435
2.695.291.600,00 2.690.992.000,00 4.299.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD
Negeri 3 Pangsan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 438
52.426.900,00 50.000.000,00 2.426.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan
Halaman SD Negeri 3 Pangsan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 439
3.378.489.800,00 3.375.000.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang1.03 . 1.03.01 . 37 . 440
51.781.000,00 50.000.000,00 1.781.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2
Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 441
2.890.489.800,00 2.887.000.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga1.03 . 1.03.01 . 37 . 442
49.281.000,00 47.500.000,00 1.781.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri
1 Pelaga
1.03 . 1.03.01 . 37 . 443
1.213.883.400,00 1.210.416.000,00 3.467.400,00 0,00 Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga1.03 . 1.03.01 . 37 . 448
47.548.200,00 43.453.900,00 4.094.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD
Negeri 5 Pelaga
1.03 . 1.03.01 . 37 . 449
2.114.738.400,00 2.110.391.000,00 4.347.400,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri
3 Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 452
52.946.000,00 50.000.000,00 2.946.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan
Halaman SD Negeri 3 Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 453
477.841.300,00 474.600.000,00 3.241.300,00 0,00 Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga di
Kecamatan Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 454
1.440.865.650,00 1.437.350.000,00 3.515.650,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman
SMP Negeri 4 Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 455
52.364.500,00 50.000.000,00 2.364.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan
Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 456
4.025.041.600,00 4.020.742.000,00 4.299.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri
1 Sulangai
1.03 . 1.03.01 . 37 . 457
53.199.600,00 50.000.000,00 3.199.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan
Halaman SD Negeri 1 Sulangai
1.03 . 1.03.01 . 37 . 458
3.924.805.300,00 3.920.316.000,00 4.489.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3 Sulangai1.03 . 1.03.01 . 37 . 459
52.851.150,00 50.000.000,00 2.851.150,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3
Sulangai
1.03 . 1.03.01 . 37 . 460
118.751.000,00 117.202.300,00 1.548.700,00 0,00 Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 . 37 . 488
152.045.100,00 150.000.000,00 2.045.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Camat Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 490
3.553.058.900,00 0,00 3.553.058.900,00 0,00 Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med1.03 . 1.03.01 . 37 . 501
52.398.900,00 0,00 52.398.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med1.03 . 1.03.01 . 37 . 502
Halaman 304REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
452.421.300,00 0,00 452.421.300,00 0,00 Pembangunan Gapura Mumbul1.03 . 1.03.01 . 37 . 503
23.987.500,00 0,00 23.987.500,00 0,00 Pangawasan Pembangunan Gapura Mumbul1.03 . 1.03.01 . 37 . 504
647.421.300,00 645.000.000,00 2.421.300,00 0,00 Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 505
28.887.500,00 27.400.000,00 1.487.500,00 0,00 Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 506
2.981.618.900,00 0,00 2.981.618.900,00 0,00 Pembangunan Kantor Desa Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 509
52.705.100,00 0,00 52.705.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 510
3.147.454.900,00 0,00 3.147.454.900,00 0,00 Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial1.03 . 1.03.01 . 37 . 511
52.265.100,00 0,00 52.265.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan
Kampial
1.03 . 1.03.01 . 37 . 512
2.183.022.750,00 0,00 2.183.022.750,00 0,00 Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 513
53.583.950,00 0,00 53.583.950,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 514
77.398.900,00 0,00 77.398.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 515
6.002.708.900,00 0,00 6.002.708.900,00 0,00 Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih,
Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 516
127.398.900,00 0,00 127.398.900,00 0,00 Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat
Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 517
13.519.098.900,00 0,00 13.519.098.900,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 518
167.618.900,00 0,00 167.618.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 519
25.041.000,00 23.730.000,00 1.311.000,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah
Raga di Kecamatan Petang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 520
583.479.500,00 0,00 583.479.500,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya1.03 . 1.03.01 . 37 . 521
4.242.637.700,00 0,00 4.242.637.700,00 0,00 Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 522
2.703.139.500,00 0,00 2.703.139.500,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 523
44.901.400,00 0,00 44.901.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04
Mengwi
1.03 . 1.03.01 . 37 . 524
529.638.000,00 0,00 529.638.000,00 0,00 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat1.03 . 1.03.01 . 37 . 525
661.223.400,00 658.625.000,00 2.598.400,00 0,00 Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 527
29.214.800,00 28.057.000,00 1.157.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 528
52.844.000,00 50.000.000,00 2.844.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 532
52.616.800,00 0,00 52.616.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan
Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 534
3.253.630.600,00 0,00 3.253.630.600,00 0,00 Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok
Tani Ayam Manuk Sari Getasan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 535
52.970.600,00 0,00 52.970.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan
Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 536
52.270.800,00 0,00 52.270.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan
Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga
1.03 . 1.03.01 . 37 . 537
10.003.630.600,00 0,00 10.003.630.600,00 0,00 Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman
Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga
1.03 . 1.03.01 . 37 . 538
112.596.300,00 0,00 112.596.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan
Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga
1.03 . 1.03.01 . 37 . 539
5.743.743.400,00 5.740.817.000,00 2.926.400,00 0,00 Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)1.03 . 1.03.01 . 37 . 540
52.270.800,00 50.000.000,00 2.270.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 541
3.666.397.500,00 3.662.604.000,00 3.793.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 542
Halaman 305REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
52.619.000,00 50.000.000,00 2.619.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 543
37.270.800,00 35.000.000,00 2.270.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3
Kerobokan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 544
915.501.500,00 911.708.000,00 3.793.500,00 0,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan1.03 . 1.03.01 . 37 . 545
47.619.000,00 45.000.000,00 2.619.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3
Kerobokan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 546
52.417.400,00 0,00 52.417.400,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Petitenget1.03 . 1.03.01 . 37 . 547
148.713.000,00 145.000.000,00 3.713.000,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 550
78.713.000,00 0,00 78.713.000,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 551
3.373.202.200,00 0,00 3.373.202.200,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 552
4.804.434.100,00 0,00 4.804.434.100,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 553
96.047.700,00 0,00 96.047.700,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 554
106.291.300,00 0,00 106.291.300,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 555
80.150.800,00 76.500.000,00 3.650.800,00 0,00 Penyusunan DED Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung1.03 . 1.03.01 . 37 . 557
88.851.300,00 85.000.000,00 3.851.300,00 0,00 Penyusunan DED Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 558
51.474.600,00 50.000.000,00 1.474.600,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD,
Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD
1.03 . 1.03.01 . 37 . 559
7.103.068.400,00 7.100.000.000,00 3.068.400,00 0,00 Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat
Komisi dan Anggota DPRD
1.03 . 1.03.01 . 37 . 560
96.474.600,00 95.000.000,00 1.474.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD,
Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD
1.03 . 1.03.01 . 37 . 561
77.582.250,00 0,00 77.582.250,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Koramil dan Mess Danramil
1611-05/Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 37 . 562
477.932.400,00 472.984.000,00 4.948.400,00 0,00 Penyusunan Masterplan Kawasan Praja Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 563
2.339.973.964,00 2.336.593.864,00 3.380.100,00 0,00 Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 564
51.688.000,00 50.000.000,00 1.688.000,00 0,00 Pengawasan Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 565
2.639.258.700,00 0,00 2.639.258.700,00 0,00 Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Kerobokan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 566
52.780.900,00 0,00 52.780.900,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 567
52.773.700,00 0,00 52.773.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A Kerobokan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 568
203.983.800,00 0,00 203.983.800,00 0,00 Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 569
13.460.500,00 0,00 13.460.500,00 0,00 Pengawasan Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri
Denpasar
1.03 . 1.03.01 . 37 . 570
18.738.850,00 0,00 18.738.850,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 571
202.833.800,00 0,00 202.833.800,00 0,00 Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 572
13.365.600,00 0,00 13.365.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 573
52.564.850,00 0,00 52.564.850,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman
Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
1.03 . 1.03.01 . 37 . 574
5.469.267.800,00 0,00 5.469.267.800,00 0,00 Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan
Negeri Denpasar
1.03 . 1.03.01 . 37 . 575
107.743.700,00 0,00 107.743.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman
Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
1.03 . 1.03.01 . 37 . 576
154.950.400,00 0,00 154.950.400,00 0,00 Pembangunan PAUD Karang Kemanisan Desa Adat Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 584
Halaman 306REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
123.630.408,35 123.630.408,35 0,00 0,00 Pembangunan RKB, R. Guru, UKS, Pelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker SD
No. 5 Kapal
1.03 . 1.03.01 . 37 . 585
616.305.550,00 0,00 616.305.550,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 586
2.075.251.600,00 0,00 2.075.251.600,00 0,00 Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 37 . 587
2.002.050.040,00 2.002.050.040,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah Jabatan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 588
2.393.073.325,00 2.393.073.325,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 589
1.479.975.312,50 1.479.975.312,50 0,00 0,00 Pembangunan SMPN 2 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 590
1.091.097.612,50 1.091.097.612,50 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Puskesmas Petang II1.03 . 1.03.01 . 37 . 591
2.201.675.300,00 0,00 2.201.675.300,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 592
86.047.700,00 0,00 86.047.700,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 593
154.948.400,00 150.000.000,00 4.948.400,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 594
54.948.400,00 50.000.000,00 4.948.400,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 595
33.104.500,00 0,00 33.104.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 37 . 596
2.768.856.400,00 0,00 2.768.856.400,00 0,00 Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gedung Bidang Hukum
dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali
1.03 . 1.03.01 . 37 . 597
19.842.900,00 0,00 19.842.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gedung
Bidang Hukum dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali
1.03 . 1.03.01 . 37 . 598
12.509.200,00 12.509.200,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah
Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 37 . 599
422.828.291,70 0,00 422.828.291,70 0,00 Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 600
340.958.398,40 340.958.398,40 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Lurah Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 601
227.533.650,00 227.533.650,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB, Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 602
92.110.200,00 92.110.200,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 2 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 603
126.017.200,00 126.017.200,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Lab Komputer , Ruang
Perpustakaan, AULA , Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Candi bentar
SD No. 4 Kuta
1.03 . 1.03.01 . 37 . 604
11.784.300,00 0,00 11.784.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 605
41.849.600,00 41.849.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan
Halaman SD No 4 Kapal
1.03 . 1.03.01 . 37 . 606
29.277.462,50 0,00 29.277.462,50 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 607
127.723.546,80 127.723.546,80 0,00 0,00 Pembangunan RKB dan Lab. Komputer SD No. 2 Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 608
22.822.662,50 0,00 22.822.662,50 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta
Selatan
1.03 . 1.03.01 . 37 . 609
293.654.825,40 0,00 293.654.825,40 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 612
173.487.962,85 0,00 173.487.962,85 0,00 Pembangunan POLSEK Petang1.03 . 1.03.01 . 37 . 613
132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 9 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 614
52.619.000,00 50.000.000,00 2.619.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gudang Controlled Atmosphere Storage (CAS)1.03 . 1.03.01 . 37 . 615
16.157.800,00 15.000.000,00 1.157.800,00 0,00 Pengawasan Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1.03 . 1.03.01 . 37 . 616
18.738.850,00 0,00 18.738.850,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Rumah Dinas Kejari dan Penataan Halaman Kejaksaan
Negeri Denpasar
1.03 . 1.03.01 . 37 . 618
60.926.564.798,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 42.371.244.498,00 2.484.000.000,00 16.071.320.300,00 1.03 . 1.03.01 . 42
Halaman 307REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.017.650.600,00 0,00 533.650.600,00 2.484.000.000,00 Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 01
482.600.800,00 0,00 482.600.800,00 0,00 Penyusunan Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 02
141.357.700,00 0,00 141.357.700,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 42 . 03
243.197.300,00 0,00 243.197.300,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Pantai Geger1.03 . 1.03.01 . 42 . 04
4.884.525.300,00 4.879.430.000,00 5.095.300,00 0,00 Penataan Lapangan Umum Munggu1.03 . 1.03.01 . 42 . 05
1.007.599.800,00 0,00 1.007.599.800,00 0,00 Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 42 . 06
6.930.095.300,00 6.925.000.000,00 5.095.300,00 0,00 Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung1.03 . 1.03.01 . 42 . 07
5.477.943.800,00 5.472.832.000,00 5.111.800,00 0,00 Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh
Cani Kecamatan Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 42 . 08
1.808.936.300,00 0,00 1.808.936.300,00 0,00 Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanekan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan
Halaman Pura Puncak Mangu
1.03 . 1.03.01 . 42 . 09
2.955.485.300,00 0,00 2.955.485.300,00 0,00 Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh1.03 . 1.03.01 . 42 . 10
5.669.255.300,00 0,00 5.669.255.300,00 0,00 Penataan Kawasan Pura Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 42 . 11
8.645.463.300,00 8.640.600.000,00 4.863.300,00 0,00 Pembangunan GOR Sading1.03 . 1.03.01 . 42 . 12
1.154.872.300,00 0,00 1.154.872.300,00 0,00 Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu
Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 42 . 13
158.836.000,00 0,00 158.836.000,00 0,00 Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 14
200.864.700,00 193.500.000,00 7.364.700,00 0,00 Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijiau1.03 . 1.03.01 . 42 . 15
218.809.900,00 0,00 218.809.900,00 0,00 Survey Kondisi Kawasan Lindung di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 16
209.620.000,00 0,00 209.620.000,00 0,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 17
274.386.700,00 0,00 274.386.700,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Lapangan Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 42 . 19
211.253.700,00 0,00 211.253.700,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Lapangan Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 42 . 20
315.414.500,00 0,00 315.414.500,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Lapangan Kecamatan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 42 . 21
6.587.311.198,00 6.582.872.498,00 4.438.700,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa1.03 . 1.03.01 . 42 . 22
327.892.700,00 0,00 327.892.700,00 0,00 Penyusunan Masterplan Kawasan Pura Gunung Payung1.03 . 1.03.01 . 42 . 23
8.731.248.300,00 8.727.010.000,00 4.238.300,00 0,00 Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 42 . 24
954.051.300,00 950.000.000,00 4.051.300,00 0,00 Pembangunan Tembok Pembatas Underpass Simpang Ngurah Rai1.03 . 1.03.01 . 42 . 25
317.892.700,00 0,00 317.892.700,00 0,00 Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu1.03 . 1.03.01 . 42 . 26
136.314.240.211,79 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.318.797.312,00 1.015.378.700,00 122.980.064.199,79 1.04
136.314.240.211,79 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.318.797.312,00 1.015.378.700,00 122.980.064.199,79 1.04 . 1.04.02
1.605.510.809,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 277.882.700,00 1.327.628.109,58 1.04 . 1.04.02 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi1.04 . 1.04.02 . 01 . 01
26.250.000,00 0,00 26.250.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional1.04 . 1.04.02 . 01 . 02
46.936.200,00 0,00 46.936.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 03
13.167.000,00 0,00 13.167.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 04
44.836.400,00 0,00 44.836.400,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 05
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.04 . 1.04.02 . 01 . 06
51.990.000,00 0,00 51.990.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 07
22.260.000,00 0,00 22.260.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 08
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 09
Halaman 308REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi1.04 . 1.04.02 . 01 . 10
540.540.000,00 0,00 540.540.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11
26.008.000,00 0,00 26.008.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 12
304.543.709,58 0,00 26.661.009,58 277.882.700,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.04 . 1.04.02 . 01 . 13
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.04 . 1.04.02 . 01 . 14
109.500.000,00 0,00 109.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat1.04 . 1.04.02 . 01 . 15
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 16
85.779.500,00 0,00 85.779.500,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
1.04 . 1.04.02 . 01 . 17
1.026.630.060,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 375.526.700,00 0,00 651.103.360,00 1.04 . 1.04.02 . 02
114.795.500,00 113.600.000,00 1.195.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 01
72.143.200,00 70.947.700,00 1.195.500,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 02
151.406.000,00 0,00 151.406.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 03
19.150.000,00 0,00 19.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 04
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 06
283.875.420,00 0,00 283.875.420,00 0,00 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat1.04 . 1.04.02 . 02 . 07
19.850.000,00 0,00 19.850.000,00 0,00 Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung
1.04 . 1.04.02 . 02 . 08
162.235.440,00 0,00 162.235.440,00 0,00 Survey Hasil Musrenbang RKPD1.04 . 1.04.02 . 02 . 09
192.174.500,00 190.979.000,00 1.195.500,00 0,00 Penataan Ruang Rapat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman1.04 . 1.04.02 . 02 . 10
743.486.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 737.496.000,00 5.990.600,00 1.04 . 1.04.02 . 06
737.496.000,00 0,00 0,00 737.496.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah1.04 . 1.04.02 . 06 . 01
5.990.600,00 0,00 5.990.600,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.04 . 1.04.02 . 06 . 02
9.562.800,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.562.800,00 1.04 . 1.04.02 . 09
9.562.800,00 0,00 9.562.800,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)1.04 . 1.04.02 . 09 . 01
119.856.517.990,21 Program Lingkungan Sehat Perumahan 648.908.464,00 0,00 119.207.609.526,21 1.04 . 1.04.02 . 16
3.746.527.000,00 0,00 3.746.527.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 01
4.905.064.100,00 0,00 4.905.064.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 02
1.184.672.064,00 648.908.464,00 535.763.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 03
2.489.404.100,00 0,00 2.489.404.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 05
2.371.769.100,00 0,00 2.371.769.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 06
2.840.766.900,00 0,00 2.840.766.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 07
2.811.671.600,00 0,00 2.811.671.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 08
523.850.900,00 0,00 523.850.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuwana di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 09
3.270.901.700,00 0,00 3.270.901.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 10
3.108.639.800,00 0,00 3.108.639.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 11
Halaman 309REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.459.760.500,00 0,00 2.459.760.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 12
372.763.900,00 0,00 372.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 13
821.663.900,00 0,00 821.663.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di
Kecamatan Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 16
2.278.841.109,00 0,00 2.278.841.109,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 17
2.059.630.700,00 0,00 2.059.630.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 18
394.927.400,00 0,00 394.927.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 19
1.575.939.700,00 0,00 1.575.939.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 20
1.437.047.800,00 0,00 1.437.047.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 21
261.550.800,00 0,00 261.550.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 23
362.763.900,00 0,00 362.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 26
750.517.900,00 0,00 750.517.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan
Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 27
1.571.686.500,00 0,00 1.571.686.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 28
1.130.699.700,00 0,00 1.130.699.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 29
966.515.200,00 0,00 966.515.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 31
3.221.709.100,00 0,00 3.221.709.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 32
2.590.000.044,71 0,00 2.590.000.044,71 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 33
197.540.000,00 0,00 197.540.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 35
644.767.732,00 0,00 644.767.732,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 38
1.776.600.066,50 0,00 1.776.600.066,50 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 41
1.944.717.650,00 0,00 1.944.717.650,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 42
662.763.900,00 0,00 662.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 44
262.763.900,00 0,00 262.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 45
1.565.703.900,00 0,00 1.565.703.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara1.04 . 1.04.02 . 16 . 46
1.065.703.900,00 0,00 1.065.703.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta
Utara
1.04 . 1.04.02 . 16 . 47
3.738.005.294,00 0,00 3.738.005.294,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di
Kecamatan Kuta Utara
1.04 . 1.04.02 . 16 . 48
2.565.703.900,00 0,00 2.565.703.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta
Utara
1.04 . 1.04.02 . 16 . 49
2.350.091.700,00 0,00 2.350.091.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan
Kuta Utara
1.04 . 1.04.02 . 16 . 50
7.303.378.900,00 0,00 7.303.378.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara1.04 . 1.04.02 . 16 . 51
1.440.412.500,00 0,00 1.440.412.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 52
2.381.140.400,00 0,00 2.381.140.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 53
2.114.948.200,00 0,00 2.114.948.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 54
1.353.705.100,00 0,00 1.353.705.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 55
1.713.917.600,00 0,00 1.713.917.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan
Kuta
1.04 . 1.04.02 . 16 . 56
Halaman 310REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.834.636.800,00 0,00 2.834.636.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta
Selatan
1.04 . 1.04.02 . 16 . 57
6.987.676.900,00 0,00 6.987.676.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta
Selatan
1.04 . 1.04.02 . 16 . 58
2.511.627.400,00 0,00 2.511.627.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan
Kuta Selatan
1.04 . 1.04.02 . 16 . 59
2.951.339.800,00 0,00 2.951.339.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan1.04 . 1.04.02 . 16 . 60
10.827.031.900,00 0,00 10.827.031.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan1.04 . 1.04.02 . 16 . 61
7.909.503.250,00 0,00 7.909.503.250,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta
Selatan
1.04 . 1.04.02 . 16 . 62
279.662.900,00 0,00 279.662.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Kantin Desa Pecatu di Kecamatan
Kuta Selatan
1.04 . 1.04.02 . 16 . 65
155.656.300,00 0,00 155.656.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bhuana Sari Gang Banten Sari Sekapa
Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan
1.04 . 1.04.02 . 16 . 66
54.594.200,00 0,00 54.594.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di
Kecamatan Kuta Utara
1.04 . 1.04.02 . 16 . 71
34.374.200,00 0,00 34.374.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di
Kecamatan Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 72
54.344.200,00 0,00 54.344.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di
Kecamatan Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 73
56.344.200,00 0,00 56.344.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sading di
Kecamatan Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 74
49.214.200,00 0,00 49.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di
Kecamatan Abiasemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 75
34.296.700,00 0,00 34.296.700,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di
Kecamatan Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 76
34.184.200,00 0,00 34.184.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di
Kecamatan Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 77
49.214.200,00 0,00 49.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di
Kecamatan Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 78
48.800.200,00 0,00 48.800.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh
Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 79
49.214.200,00 0,00 49.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di
Kecamatan Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 80
44.214.200,00 0,00 44.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di
Kecamatan Mengwi
1.04 . 1.04.02 . 16 . 81
44.080.600,00 0,00 44.080.600,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi
di Kecamatan Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 82
251.495.900,00 0,00 251.495.900,00 0,00 Penataan Areal Parkir Pura Desa Br. Uma Anyar Desa Mambal di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 83
2.003.861.480,00 0,00 2.003.861.480,00 0,00 Pembuatan Drainase dan Penutup Jalan Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan
Abiansemal
1.04 . 1.04.02 . 16 . 84
5.680.600,00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 0,00 0,00 5.680.600,00 1.04 . 1.04.02 . 18
5.680.600,00 0,00 5.680.600,00 0,00 Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana1.04 . 1.04.02 . 18 . 01
983.614.380,00 Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 983.614.380,00 1.04 . 1.04.02 . 24
149.759.080,00 0,00 149.759.080,00 0,00 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 01
48.987.000,00 0,00 48.987.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 02
Halaman 311REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
180.161.600,00 0,00 180.161.600,00 0,00 FS Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 03
180.142.700,00 0,00 180.142.700,00 0,00 FS Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu1.04 . 1.04.02 . 24 . 04
178.264.200,00 0,00 178.264.200,00 0,00 FS Pembangunan Taman Lansia1.04 . 1.04.02 . 24 . 05
228.691.700,00 0,00 228.691.700,00 0,00 Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Badung
1.04 . 1.04.02 . 24 . 06
17.608.100,00 0,00 17.608.100,00 0,00 Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten
Badung
1.04 . 1.04.02 . 24 . 07
12.075.242.672,00 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 11.294.362.148,00 0,00 780.880.524,00 1.04 . 1.04.02 . 25
3.764.211.300,00 3.757.016.300,00 7.195.000,00 0,00 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 25 . 02
3.268.218.600,00 3.264.192.748,00 4.025.852,00 0,00 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara1.04 . 1.04.02 . 25 . 03
4.277.178.952,00 4.273.153.100,00 4.025.852,00 0,00 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan1.04 . 1.04.02 . 25 . 04
468.228.880,00 0,00 468.228.880,00 0,00 Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 25 . 05
142.151.000,00 0,00 142.151.000,00 0,00 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 25 . 06
155.253.940,00 0,00 155.253.940,00 0,00 Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 25 . 07
7.994.300,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 0,00 0,00 7.994.300,00 1.04 . 1.04.02 . 26
7.994.300,00 0,00 7.994.300,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
1.04 . 1.04.02 . 26 . 01
55.083.137.238,00 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6.748.978.500,00 3.104.883.000,00 45.229.275.738,00 1.05
9.411.510.475,00 Satuan Polisi Pamong Praja 447.531.000,00 733.422.800,00 8.230.556.675,00 1.05 . 1.05.01
1.547.820.510,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 236.322.800,00 1.311.497.710,00 1.05 . 1.05.01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
3.966.000,00 0,00 3.966.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
29.986.310,00 0,00 29.986.310,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
24.992.600,00 0,00 24.992.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
63.240.000,00 0,00 63.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
26.160.000,00 0,00 26.160.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
9.515.400,00 0,00 9.515.400,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
412.800.000,00 0,00 412.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.01 . 01 . 21
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 22
241.223.600,00 0,00 4.900.800,00 236.322.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.05 . 1.05.01 . 01 . 23
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.01 . 01 . 24
113.036.600,00 0,00 113.036.600,00 0,00 Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 33
335.500.000,00 0,00 335.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.01 . 01 . 36
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang1.05 . 1.05.01 . 01 . 37
Halaman 312REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
767.779.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 447.531.000,00 0,00 320.248.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05
295.500.000,00 295.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
284.248.000,00 0,00 284.248.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
152.031.000,00 152.031.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 71
354.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 354.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03
354.000.000,00 0,00 354.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 01
84.896.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 84.896.300,00 1.05 . 1.05.01 . 05
84.896.300,00 0,00 84.896.300,00 0,00 Pelatihan Kesemaptaan1.05 . 1.05.01 . 05 . 12
240.337.350,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 234.300.000,00 6.037.350,00 1.05 . 1.05.01 . 06
234.435.950,00 0,00 135.950,00 234.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
5.901.400,00 0,00 5.901.400,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.01 . 06 . 07
9.033.555,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.033.555,00 1.05 . 1.05.01 . 09
9.033.555,00 0,00 9.033.555,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.01 . 09 . 01
832.983.500,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 129.600.000,00 703.383.500,00 1.05 . 1.05.01 . 15
33.973.200,00 0,00 33.973.200,00 0,00 Gelar Pasukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
799.010.300,00 0,00 669.410.300,00 129.600.000,00 Sistem Pengamanan Terpadu ( SIPAMANPADU )1.05 . 1.05.01 . 15 . 12
4.742.235.660,00 Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 126.000.000,00 4.616.235.660,00 1.05 . 1.05.01 . 16
2.200.998.700,00 0,00 2.190.198.700,00 10.800.000,00 Penegakan PERDA dan PERKADA1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
37.778.500,00 0,00 37.778.500,00 0,00 Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
378.042.800,00 0,00 306.042.800,00 72.000.000,00 Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)1.05 . 1.05.01 . 16 . 03
1.744.746.060,00 0,00 1.744.746.060,00 0,00 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 16 . 05
149.916.500,00 0,00 149.916.500,00 0,00 Pengamanan Berbagai Acara / Event1.05 . 1.05.01 . 16 . 06
230.753.100,00 0,00 187.553.100,00 43.200.000,00 Membangun Patroli Bersinergi (Bangun Pagi)1.05 . 1.05.01 . 16 . 08
832.424.600,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
0,00 7.200.000,00 825.224.600,00 1.05 . 1.05.01 . 19
229.447.900,00 0,00 229.447.900,00 0,00 Peningkatan dan ketrampilan dasar perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.01 . 19 . 05
94.532.600,00 0,00 94.532.600,00 0,00 Pendataan Anggota Satuan Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.01 . 19 . 06
90.085.100,00 0,00 90.085.100,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 19 . 08
57.876.400,00 0,00 57.876.400,00 0,00 Pembinaan Potensi Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Kabupaten Badung
1.05 . 1.05.01 . 19 . 09
58.003.700,00 0,00 58.003.700,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 19 . 10
92.323.700,00 0,00 85.123.700,00 7.200.000,00 Kordinasi dan Sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait1.05 . 1.05.01 . 19 . 11
Halaman 313REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
82.557.000,00 0,00 82.557.000,00 0,00 Pendataan Terhadap Obyek dan Lokasi Sasaran Penegakan Perda dan Perkada1.05 . 1.05.01 . 19 . 12
33.507.300,00 0,00 33.507.300,00 0,00 Rapat Koordinasi Teknis Sat.Linmas di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.01 . 19 . 13
94.090.900,00 0,00 94.090.900,00 0,00 Pemantau Pengamanan Sat Linmas dalam Pilkel dan Pilgub 20181.05 . 1.05.01 . 19 . 14
5.636.111.190,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 229.500.000,00 1.636.080.000,00 3.770.531.190,00 1.05 . 1.05.02
779.031.090,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 779.031.090,00 1.05 . 1.05.02 . 01
13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
12.730.000,00 0,00 12.730.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
4.612.800,00 0,00 4.612.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
29.999.540,00 0,00 29.999.540,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
24.932.750,00 0,00 24.932.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.02 . 01 . 14
43.452.000,00 0,00 43.452.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
319.440.000,00 0,00 319.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.02 . 01 . 21
30.264.000,00 0,00 30.264.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.02 . 01 . 24
79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.02 . 01 . 36
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 40
403.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 229.500.000,00 0,00 174.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
229.500.000,00 229.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
157.000.000,00 0,00 157.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 26
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
180.340.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 164.880.000,00 15.460.500,00 1.05 . 1.05.02 . 06
164.964.300,00 0,00 84.300,00 164.880.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
5.734.500,00 0,00 5.734.500,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.02 . 06 . 07
9.641.700,00 0,00 9.641.700,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)1.05 . 1.05.02 . 06 . 08
2.189.106.300,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 1.471.200.000,00 717.906.300,00 1.05 . 1.05.02 . 15
90.690.900,00 0,00 90.690.900,00 0,00 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 15 . 01
194.288.200,00 0,00 76.688.200,00 117.600.000,00 Komunitas Intelijen Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 02
196.247.800,00 0,00 196.247.800,00 0,00 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 03
108.670.400,00 0,00 51.070.400,00 57.600.000,00 Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 15 . 04
1.599.209.000,00 0,00 303.209.000,00 1.296.000.000,00 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)1.05 . 1.05.02 . 15 . 05
125.792.100,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,00 0,00 125.792.100,00 1.05 . 1.05.02 . 20
Halaman 314REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
125.792.100,00 0,00 125.792.100,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 20 . 01
523.502.300,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 0,00 523.502.300,00 1.05 . 1.05.02 . 21
67.388.400,00 0,00 67.388.400,00 0,00 Pendidikan Politik di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
11.273.400,00 0,00 11.273.400,00 0,00 Temu Komunikasi Ormas, LSM, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 02
9.244.400,00 0,00 9.244.400,00 0,00 Validasi Ormas dan LSM di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 03
141.555.900,00 0,00 141.555.900,00 0,00 Temu Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 05
6.860.800,00 0,00 6.860.800,00 0,00 Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol1.05 . 1.05.02 . 21 . 06
85.520.200,00 0,00 85.520.200,00 0,00 Sosialisasi Pendidikan Politik Lokal di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 07
81.577.400,00 0,00 81.577.400,00 0,00 Sosialisasi Politik Melalui Lomba Bebondresan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
69.422.000,00 0,00 69.422.000,00 0,00 Pendidikan Politik Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 09
50.659.800,00 0,00 50.659.800,00 0,00 Pemantuan Pemilu Kada Tahun 20181.05 . 1.05.02 . 21 . 10
1.434.838.900,00 Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 0,00 1.434.838.900,00 1.05 . 1.05.02 . 37
90.753.800,00 0,00 90.753.800,00 0,00 Bintek Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 01
27.391.300,00 0,00 27.391.300,00 0,00 Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 02
31.367.300,00 0,00 31.367.300,00 0,00 Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)1.05 . 1.05.02 . 37 . 03
94.131.800,00 0,00 94.131.800,00 0,00 Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.02 . 37 . 05
36.944.800,00 0,00 36.944.800,00 0,00 Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 09
1.154.249.900,00 0,00 1.154.249.900,00 0,00 Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 10
14.715.231.943,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.029.500.000,00 330.993.400,00 13.354.738.543,00 1.05 . 1.05.03
1.925.134.463,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 62.533.400,00 1.862.601.063,00 1.05 . 1.05.03 . 01
95.850.000,00 0,00 95.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
37.940.000,00 0,00 37.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
6.966.000,00 0,00 6.966.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
29.967.500,00 0,00 29.967.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
24.917.200,00 0,00 24.917.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
11.640.600,00 0,00 11.640.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
61.950.000,00 0,00 61.950.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
19.020.000,00 0,00 19.020.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
196.500.000,00 0,00 196.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
4.939.600,00 0,00 4.939.600,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.05 . 1.05.03 . 01 . 20
512.764.800,00 0,00 512.764.800,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.03 . 01 . 21
103.795.075,00 0,00 103.795.075,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 22
67.892.688,00 0,00 5.359.288,00 62.533.400,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.05 . 1.05.03 . 01 . 23
49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 Lomba - lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.03 . 01 . 24
44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.03 . 01 . 36
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang1.05 . 1.05.03 . 01 . 37
449.344.000,00 0,00 449.344.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 40
Halaman 315REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
197.172.000,00 0,00 197.172.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 41
1.254.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 852.000.000,00 0,00 402.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 02 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
354.000.000,00 354.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 26
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman1.05 . 1.05.03 . 02 . 67
498.000.000,00 498.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor1.05 . 1.05.03 . 02 . 69
274.459.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 268.460.000,00 5.999.600,00 1.05 . 1.05.03 . 06
268.460.000,00 0,00 0,00 268.460.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
5.999.600,00 0,00 5.999.600,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.03 . 06 . 07
9.999.100,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.999.100,00 1.05 . 1.05.03 . 09
9.999.100,00 0,00 9.999.100,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.03 . 09 . 01
1.382.334.800,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00 0,00 1.382.334.800,00 1.05 . 1.05.03 . 34
204.105.200,00 0,00 204.105.200,00 0,00 Pembentukan Sekolah Aman Bencana1.05 . 1.05.03 . 34 . 03
615.696.100,00 0,00 615.696.100,00 0,00 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana1.05 . 1.05.03 . 34 . 04
38.661.000,00 0,00 38.661.000,00 0,00 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko
Bencana Melalui Sekolah Laut
1.05 . 1.05.03 . 34 . 06
80.652.500,00 0,00 80.652.500,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD1.05 . 1.05.03 . 34 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zonoosis1.05 . 1.05.03 . 34 . 10
30.118.900,00 0,00 30.118.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa Bumi,
Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)
1.05 . 1.05.03 . 34 . 12
234.736.400,00 0,00 234.736.400,00 0,00 Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor1.05 . 1.05.03 . 34 . 13
178.364.700,00 0,00 178.364.700,00 0,00 Pembentukan Kota Tangguh1.05 . 1.05.03 . 34 . 14
4.373.145.860,00 Program Penanganan Darurat Bencana 177.500.000,00 0,00 4.195.645.860,00 1.05 . 1.05.03 . 42
2.371.893.560,00 0,00 2.371.893.560,00 0,00 Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan1.05 . 1.05.03 . 42 . 01
237.631.100,00 0,00 237.631.100,00 0,00 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten1.05 . 1.05.03 . 42 . 02
1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penanganan Tanggap Darurat1.05 . 1.05.03 . 42 . 03
263.621.200,00 177.500.000,00 86.121.200,00 0,00 Pengadaan Sarana Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 42 . 04
5.496.158.120,00 Program Pemulihan Pasca Bencana 0,00 0,00 5.496.158.120,00 1.05 . 1.05.03 . 43
33.232.300,00 0,00 33.232.300,00 0,00 Verifikasi Kejadian Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 01
33.487.800,00 0,00 33.487.800,00 0,00 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 02
3.269.404.920,00 0,00 3.269.404.920,00 0,00 Rehabilitasi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 03
2.160.033.100,00 0,00 2.160.033.100,00 0,00 Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 04
Halaman 316REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.320.283.630,00 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 5.042.447.500,00 404.386.800,00 19.873.449.330,00 1.05 . 1.05.04
3.331.169.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00 173.746.800,00 3.144.422.240,00 1.05 . 1.05.04 . 01
765.000.000,00 0,00 765.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.04 . 01 . 02
73.800.000,00 0,00 73.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 01 . 06
7.912.800,00 0,00 7.912.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.04 . 01 . 07
532.068.000,00 0,00 532.068.000,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 08
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 10
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.04 . 01 . 11
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 12
21.400.000,00 13.000.000,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.04 . 01 . 14
70.710.000,00 0,00 70.710.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.04 . 01 . 15
132.737.000,00 0,00 132.737.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.04 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.04 . 01 . 18
130.522.400,00 0,00 130.522.400,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.05 . 1.05.04 . 01 . 20
356.400.000,00 0,00 356.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.04 . 01 . 21
271.960.000,00 0,00 271.960.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.04 . 01 . 22
188.874.440,00 0,00 15.127.640,00 173.746.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.05 . 1.05.04 . 01 . 23
311.500.000,00 0,00 311.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.04 . 01 . 36
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak1.05 . 1.05.04 . 01 . 38
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura1.05 . 1.05.04 . 01 . 39
193.284.400,00 0,00 193.284.400,00 0,00 Peringatan HUT Damkar1.05 . 1.05.04 . 01 . 42
3.547.830.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.105.000.000,00 0,00 2.442.830.350,00 1.05 . 1.05.04 . 02
440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 02 . 05
160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 07
505.000.000,00 505.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 09
794.126.700,00 0,00 794.126.700,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.04 . 02 . 10
57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas1.05 . 1.05.04 . 02 . 11
65.438.250,00 0,00 65.438.250,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 22
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 02 . 24
67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 26
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pelinggih Padmasana dan Penunggun Karang di UPT Badung Utara1.05 . 1.05.04 . 02 . 68
1.275.665.400,00 0,00 1.275.665.400,00 0,00 Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta Kelengkapannya1.05 . 1.05.04 . 02 . 70
236.640.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 230.640.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.04 . 06
230.640.000,00 0,00 0,00 230.640.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.04 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.04 . 06 . 07
10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.04 . 09
Halaman 317REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.04 . 09 . 01
18.194.644.240,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.924.447.500,00 0,00 14.270.196.740,00 1.05 . 1.05.04 . 26
139.126.200,00 0,00 139.126.200,00 0,00 Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 01
8.527.750.540,00 0,00 8.527.750.540,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Alat-Alat Komonikasi dan Jaringan Air1.05 . 1.05.04 . 26 . 03
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Sewa dan Pemeliharaan Repiter1.05 . 1.05.04 . 26 . 04
3.929.325.800,00 0,00 3.929.325.800,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya1.05 . 1.05.04 . 26 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Nozzel dan Cabang Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 06
58.809.900,00 0,00 58.809.900,00 0,00 Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan / Desa Terpadu1.05 . 1.05.04 . 26 . 07
14.188.900,00 0,00 14.188.900,00 0,00 Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 08
465.375.500,00 0,00 465.375.500,00 0,00 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 09
12.420.700,00 0,00 12.420.700,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan1.05 . 1.05.04 . 26 . 10
14.029.800,00 0,00 14.029.800,00 0,00 Pendataan Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 11
96.674.500,00 0,00 96.674.500,00 0,00 Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi anak-anak sekolah.1.05 . 1.05.04 . 26 . 12
45.973.700,00 0,00 45.973.700,00 0,00 Pendidikan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi Anak Usia Dini dan TK1.05 . 1.05.04 . 26 . 13
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penyegaran Pasukan Pemadam Kebakaran.1.05 . 1.05.04 . 26 . 14
3.000.808.300,00 3.000.000.000,00 808.300,00 0,00 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 15
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 16
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Isi APAR Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Nozzel Foam Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 18
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Foam Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 19
156.975.100,00 0,00 156.975.100,00 0,00 Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant1.05 . 1.05.04 . 26 . 21
18.440.600,00 0,00 18.440.600,00 0,00 Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 22
66.758.100,00 0,00 66.758.100,00 0,00 Pelatihan Penyelamatan (Rescue)1.05 . 1.05.04 . 26 . 23
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat-alat komunikasi1.05 . 1.05.04 . 26 . 24
12.921.900,00 0,00 12.921.900,00 0,00 Monitoring Pendistribusian Alat-alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 25
7.060.700,00 0,00 7.060.700,00 0,00 Pendistribusian Alat-alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 26
342.901.400,00 0,00 342.901.400,00 0,00 Diklat Kesemaptaan1.05 . 1.05.04 . 26 . 27
340.551.300,00 340.000.000,00 551.300,00 0,00 Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 28
323.839.500,00 323.100.000,00 739.500,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 29
137.912.300,00 0,00 137.912.300,00 0,00 Diklat Pemadam I Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 30
62.387.500,00 62.387.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Komunikasi Repeater beserta kelengkapannya1.05 . 1.05.04 . 26 . 31
127.100.000,00 127.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat - alat Komunikasi Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 32
243.312.000,00 71.860.000,00 171.452.000,00 0,00 Pengadaan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung1.05 . 1.05.04 . 26 . 33
9.698.233.560,00 Sosial 1.291.873.000,00 210.390.000,00 8.195.970.560,00 1.06
9.698.233.560,00 Dinas Sosial 1.291.873.000,00 210.390.000,00 8.195.970.560,00 1.06 . 1.06.01
937.757.910,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 937.757.910,00 1.06 . 1.06.01 . 01
23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Halaman 318REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
67.686.000,00 0,00 67.686.000,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
24.506.810,00 0,00 24.506.810,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
17.774.500,00 0,00 17.774.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
31.140.000,00 0,00 31.140.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
24.854.000,00 0,00 24.854.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
187.500.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
345.801.600,00 0,00 345.801.600,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
48.700.000,00 0,00 48.700.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 21
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura1.06 . 1.06.01 . 01 . 23
83.500.000,00 0,00 83.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.06 . 1.06.01 . 01 . 26
1.534.123.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.291.873.000,00 0,00 242.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
196.873.000,00 196.873.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
174.000.000,00 0,00 174.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
216.224.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 210.390.000,00 5.834.100,00 1.06 . 1.06.01 . 06
210.390.000,00 0,00 0,00 210.390.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
5.834.100,00 0,00 5.834.100,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
59.917.300,00 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 0,00 0,00 59.917.300,00 1.06 . 1.06.01 . 08
59.917.300,00 0,00 59.917.300,00 0,00 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 08 . 03
10.375.650,00 Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.375.650,00 1.06 . 1.06.01 . 09
10.375.650,00 0,00 10.375.650,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
715.394.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 0,00 715.394.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
274.077.500,00 0,00 274.077.500,00 0,00 Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
23.580.100,00 0,00 23.580.100,00 0,00 Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
417.736.400,00 0,00 417.736.400,00 0,00 Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat1.06 . 1.06.01 . 15 . 03
2.083.942.200,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial 0,00 0,00 2.083.942.200,00 1.06 . 1.06.01 . 16
Halaman 319REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.080.000,00 0,00 200.080.000,00 0,00 Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan
Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kepada Penyandang Disabilitas dan Warga Lanjut Usia Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
249.392.200,00 0,00 249.392.200,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di
Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04
97.818.100,00 0,00 97.818.100,00 0,00 Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) kepada Keluarga Rumah
Tangga Sasaran di Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
59.937.700,00 0,00 59.937.700,00 0,00 Pendampingan dan Konseling Kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 13
90.077.700,00 0,00 90.077.700,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Pijat kepada Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 14
225.005.900,00 0,00 225.005.900,00 0,00 Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
24.702.400,00 0,00 24.702.400,00 0,00 Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi korban Pasca Bencana Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Bantu Kecacatan Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 19
204.492.000,00 0,00 204.492.000,00 0,00 Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 20
457.745.400,00 0,00 457.745.400,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembinaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 21
187.181.800,00 0,00 187.181.800,00 0,00 Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia di
Kabupaten Badung
1.06 . 1.06.01 . 16 . 22
19.635.400,00 0,00 19.635.400,00 0,00 Monev Kegiatan PKH, ASLUT, ASPDB di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 23
210.372.650,00 0,00 210.372.650,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 24
57.500.950,00 0,00 57.500.950,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Panti Asuhan di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 25
4.140.499.400,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 4.140.499.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21
0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung
Pemberdayaan Sosial (BLPS)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02
33.384.300,00 0,00 33.384.300,00 0,00 Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
739.663.600,00 0,00 739.663.600,00 0,00 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
441.634.000,00 0,00 441.634.000,00 0,00 Peningkatan Peran K3S kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
160.516.200,00 0,00 160.516.200,00 0,00 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
153.575.800,00 0,00 153.575.800,00 0,00 Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
177.201.700,00 0,00 177.201.700,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT)
Berprestasi Tingkat Provinsi
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
2.267.526.500,00 0,00 2.267.526.500,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
45.322.300,00 0,00 45.322.300,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Sosialisasi Penyelenggaraan
Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
43.429.200,00 0,00 43.429.200,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
45.619.400,00 0,00 45.619.400,00 0,00 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
15.584.600,00 0,00 15.584.600,00 0,00 Peningkatan peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
17.041.800,00 0,00 17.041.800,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
709.712.829.855,24 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 308.607.438.285,00 23.762.696.570,00 377.342.695.000,24 2
9.440.427.920,00 Tenaga Kerja 0,00 240.000.000,00 9.200.427.920,00 2.01
9.440.427.920,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 240.000.000,00 9.200.427.920,00 2.01 . 3.07.01
4.493.367.800,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 4.493.367.800,00 2.01 . 3.07.01 . 15
Halaman 320REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
31.745.200,00 0,00 31.745.200,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)2.01 . 3.07.01 . 15 . 02
38.025.800,00 0,00 38.025.800,00 0,00 Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 05
2.608.327.200,00 0,00 2.608.327.200,00 0,00 Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata2.01 . 3.07.01 . 15 . 06
396.119.800,00 0,00 396.119.800,00 0,00 Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 07
847.145.400,00 0,00 847.145.400,00 0,00 Kerjasama antar Negara Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Kabupaten Badung2.01 . 3.07.01 . 15 . 08
73.389.700,00 0,00 73.389.700,00 0,00 Surveilans audit ISO (9001-2015) pada pelayanan AK I2.01 . 3.07.01 . 15 . 10
211.898.600,00 0,00 211.898.600,00 0,00 Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 11
286.716.100,00 0,00 286.716.100,00 0,00 Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist2.01 . 3.07.01 . 15 . 12
3.640.591.300,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 3.640.591.300,00 2.01 . 3.07.01 . 16
2.633.354.300,00 0,00 2.633.354.300,00 0,00 Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri2.01 . 3.07.01 . 16 . 01
1.007.237.000,00 0,00 1.007.237.000,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 06
1.306.468.820,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 240.000.000,00 1.066.468.820,00 2.01 . 3.07.01 . 17
574.160.100,00 0,00 334.160.100,00 240.000.000,00 Penyusunan Upah Minimum Kabupaten ( UMK )2.01 . 3.07.01 . 17 . 03
46.898.600,00 0,00 46.898.600,00 0,00 Sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 07
62.793.200,00 0,00 62.793.200,00 0,00 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
di Perusahaan
2.01 . 3.07.01 . 17 . 08
157.497.320,00 0,00 157.497.320,00 0,00 Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
2.01 . 3.07.01 . 17 . 10
39.171.400,00 0,00 39.171.400,00 0,00 Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA )2.01 . 3.07.01 . 17 . 11
425.948.200,00 0,00 425.948.200,00 0,00 Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)2.01 . 3.07.01 . 17 . 14
1.967.551.700,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.000.000,00 0,00 1.962.551.700,00 2.02
1.967.551.700,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
5.000.000,00 0,00 1.962.551.700,00 2.02 . 2.08.01
1.097.373.920,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 1.097.373.920,00 2.02 . 2.08.01 . 15
117.908.000,00 0,00 117.908.000,00 0,00 Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak2.02 . 2.08.01 . 15 . 01
84.141.500,00 0,00 84.141.500,00 0,00 Mimbar Anak Bali2.02 . 2.08.01 . 15 . 02
11.174.100,00 0,00 11.174.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu2.02 . 2.08.01 . 15 . 03
301.032.800,00 0,00 301.032.800,00 0,00 Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 04
50.392.700,00 0,00 50.392.700,00 0,00 Penyusunan Statistik Analisis Anak Di Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 06
48.461.660,00 0,00 48.461.660,00 0,00 Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 07
61.207.900,00 0,00 61.207.900,00 0,00 Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga di Kabupaten Badung
2.02 . 2.08.01 . 15 . 08
116.583.200,00 0,00 116.583.200,00 0,00 Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 09
152.035.060,00 0,00 152.035.060,00 0,00 Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 11
82.968.500,00 0,00 82.968.500,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 12
71.468.500,00 0,00 71.468.500,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pembentukan
P2TP2A Desa se-Kabupaten Badung
2.02 . 2.08.01 . 15 . 13
571.829.180,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 5.000.000,00 0,00 566.829.180,00 2.02 . 2.08.01 . 16
Halaman 321REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
416.470.280,00 5.000.000,00 411.470.280,00 0,00 Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui P2TP2A Kabupaten
Badung
2.02 . 2.08.01 . 16 . 01
127.591.100,00 0,00 127.591.100,00 0,00 Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan dan Kegiatan PUG, PP
dan PA
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02
27.767.800,00 0,00 27.767.800,00 0,00 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender2.02 . 2.08.01 . 16 . 05
72.175.600,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 72.175.600,00 2.02 . 2.08.01 . 17
72.175.600,00 0,00 72.175.600,00 0,00 Peringatan Hari Ibu2.02 . 2.08.01 . 17 . 01
226.173.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
0,00 0,00 226.173.000,00 2.02 . 2.08.01 . 18
37.168.000,00 0,00 37.168.000,00 0,00 Pembinaan P2W-KSS2.02 . 2.08.01 . 18 . 01
189.005.000,00 0,00 189.005.000,00 0,00 Peningkatan Peran Organisasi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 02
4.489.551.859,00 Pangan 0,00 38.600.000,00 4.450.951.859,00 2.03
4.489.551.859,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 38.600.000,00 4.450.951.859,00 2.03 . 3.03.01
4.489.551.859,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 38.600.000,00 4.450.951.859,00 2.03 . 3.03.01 . 16
92.469.500,00 0,00 63.269.500,00 29.200.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan2.03 . 3.03.01 . 16 . 01
23.622.500,00 0,00 23.622.500,00 0,00 Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung2.03 . 3.03.01 . 16 . 02
12.235.600,00 0,00 12.235.600,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani2.03 . 3.03.01 . 16 . 03
40.285.500,00 0,00 40.285.500,00 0,00 Verifikasi Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 16 . 04
71.652.600,00 0,00 71.652.600,00 0,00 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)2.03 . 3.03.01 . 16 . 05
6.036.900,00 0,00 6.036.900,00 0,00 Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Kedelai2.03 . 3.03.01 . 16 . 06
77.156.900,00 0,00 77.156.900,00 0,00 Pengelolaan Pertanian Hidroponik2.03 . 3.03.01 . 16 . 07
2.690.402.900,00 0,00 2.690.402.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)2.03 . 3.03.01 . 16 . 08
56.862.500,00 0,00 56.862.500,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi2.03 . 3.03.01 . 16 . 09
79.854.160,00 0,00 79.854.160,00 0,00 Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai2.03 . 3.03.01 . 16 . 10
332.100.100,00 0,00 322.700.100,00 9.400.000,00 Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan
Hortikultural
2.03 . 3.03.01 . 16 . 11
209.087.800,00 0,00 209.087.800,00 0,00 Pengembangan Optimasi Lahan Sawah2.03 . 3.03.01 . 16 . 14
327.198.700,00 0,00 327.198.700,00 0,00 Pembangunan Embung2.03 . 3.03.01 . 16 . 19
470.586.199,00 0,00 470.586.199,00 0,00 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam2.03 . 3.03.01 . 16 . 20
159.950.985.300,00 Pertanahan 158.000.000.000,00 0,00 1.950.985.300,00 2.04
159.950.985.300,00 Sekretariat Daerah 158.000.000.000,00 0,00 1.950.985.300,00 2.04 . 4.01.03
159.915.244.700,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
158.000.000.000,00 0,00 1.915.244.700,00 2.04 . 4.01.03 . 16
17.043.200,00 0,00 17.043.200,00 0,00 Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong2.04 . 4.01.03 . 16 . 06
1.393.617.800,00 0,00 1.393.617.800,00 0,00 Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2.04 . 4.01.03 . 16 . 08
8.178.363.800,00 8.000.000.000,00 178.363.800,00 0,00 Pengadaan Tanah Taman Bacaan2.04 . 4.01.03 . 16 . 09
150.326.219.900,00 150.000.000.000,00 326.219.900,00 0,00 Pengadaaan Tanah Taman Bung Karno dan Fasilitas Edukasi2.04 . 4.01.03 . 16 . 10
35.740.600,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 0,00 35.740.600,00 2.04 . 4.01.03 . 17
35.740.600,00 0,00 35.740.600,00 0,00 Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan2.04 . 4.01.03 . 17 . 03
Halaman 322REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
88.285.506.513,00 Lingkungan Hidup 35.325.851.178,00 1.933.386.250,00 51.026.269.085,00 2.05
88.285.506.513,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 35.325.851.178,00 1.933.386.250,00 51.026.269.085,00 2.05 . 2.05.01
4.695.859.142,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.334.798,00 1.717.086.250,00 2.976.438.094,00 2.05 . 2.05.01 . 01
963.440.000,00 0,00 963.440.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
162.867.500,00 0,00 162.867.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
10.573.200,00 0,00 10.573.200,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 03
54.996.100,00 0,00 54.996.100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 04
48.174.950,00 0,00 48.174.950,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 05
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
6.074.798,00 2.334.798,00 3.740.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
78.406.000,00 0,00 78.406.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
26.531.600,00 0,00 26.531.600,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
8.115.200,00 0,00 8.115.200,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
686.400.000,00 0,00 686.400.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
199.620.000,00 0,00 199.620.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
1.823.995.994,00 0,00 106.909.744,00 1.717.086.250,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.05 . 2.05.01 . 01 . 14
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
134.500.000,00 0,00 134.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.05 . 2.05.01 . 01 . 16
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
14.162.500,00 0,00 14.162.500,00 0,00 Pengelolaan Alat Kearsipan2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
7.001.300,00 0,00 7.001.300,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
4.957.360.540,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.468.828.040,00 0,00 1.488.532.500,00 2.05 . 2.05.01 . 02
317.168.000,00 317.168.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 01
632.551.040,00 632.551.040,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 02
1.035.281.900,00 0,00 1.035.281.900,00 0,00 Pengadaan Pakaian Kerja2.05 . 2.05.01 . 02 . 03
313.000.000,00 0,00 313.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 04
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 05
44.250.000,00 0,00 44.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 06
18.630.000,00 18.630.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 02 . 08
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 10
940.000.000,00 940.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas2.05 . 2.05.01 . 02 . 11
1.574.479.600,00 1.560.479.000,00 14.000.600,00 0,00 Pembangunan Kantor UPT Petang & Abiansemal Kecamatan Abiansemal2.05 . 2.05.01 . 02 . 12
227.295.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 216.300.000,00 10.995.700,00 2.05 . 2.05.01 . 06
216.300.000,00 0,00 0,00 216.300.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
Halaman 323REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.999.900,00 0,00 5.999.900,00 0,00 Penyusunan AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)2.05 . 2.05.01 . 06 . 02
4.995.800,00 0,00 4.995.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Lingkungan Hidup dan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 06 . 03
10.042.300,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 10.042.300,00 2.05 . 2.05.01 . 07
10.042.300,00 0,00 10.042.300,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)2.05 . 2.05.01 . 07 . 01
54.444.392.355,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 22.249.890.755,00 0,00 32.194.501.600,00 2.05 . 2.05.01 . 08
24.286.100,00 0,00 24.286.100,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten
Badung
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01
95.800.900,00 0,00 95.800.900,00 0,00 Publikasi Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 02
2.697.708.900,00 0,00 2.697.708.900,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 08 . 03
7.774.588.300,00 0,00 7.774.588.300,00 0,00 Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 08 . 04
321.453.800,00 0,00 321.453.800,00 0,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Incenerator Sampah2.05 . 2.05.01 . 08 . 05
723.468.100,00 0,00 723.468.100,00 0,00 Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 06
19.461.465.900,00 0,00 19.461.465.900,00 0,00 Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 07
183.155.000,00 0,00 183.155.000,00 0,00 Pemeliharaan Areal Pembuangan Sampah di TPA REGIONAL SARBAGITA Suwung2.05 . 2.05.01 . 08 . 08
297.832.200,00 0,00 297.832.200,00 0,00 Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 10
22.253.364.955,00 22.249.890.755,00 3.474.200,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 08 . 12
21.544.800,00 0,00 21.544.800,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 14
37.487.900,00 0,00 37.487.900,00 0,00 Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat Bagi Rumah Tangga di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 20
45.662.300,00 0,00 45.662.300,00 0,00 Pelaksanaan Kerja bakti Kebersihan Lingkungan/Gotong Royong di Pura Kahyangan
Jagat Kabupaten Badung
2.05 . 2.05.01 . 08 . 21
452.194.200,00 0,00 452.194.200,00 0,00 Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 22
54.379.000,00 0,00 54.379.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif2.05 . 2.05.01 . 08 . 23
2.759.383.200,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.759.383.200,00 2.05 . 2.05.01 . 09
638.098.660,00 0,00 638.098.660,00 0,00 Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
53.782.100,00 0,00 53.782.100,00 0,00 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 03
17.481.600,00 0,00 17.481.600,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 09 . 04
168.922.700,00 0,00 168.922.700,00 0,00 Pembuatan Lubang Peresapan Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 05
66.065.700,00 0,00 66.065.700,00 0,00 Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)2.05 . 2.05.01 . 09 . 06
409.439.540,00 0,00 409.439.540,00 0,00 Penilaian Dokumen Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 09 . 07
146.788.800,00 0,00 146.788.800,00 0,00 Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)2.05 . 2.05.01 . 09 . 08
133.042.600,00 0,00 133.042.600,00 0,00 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 09
88.268.600,00 0,00 88.268.600,00 0,00 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 10
196.498.700,00 0,00 196.498.700,00 0,00 Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 09 . 11
201.089.300,00 0,00 201.089.300,00 0,00 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 12
144.524.700,00 0,00 144.524.700,00 0,00 Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 13
164.798.800,00 0,00 164.798.800,00 0,00 Pendataan Usaha dan/Atau Kegiatan yang memiliki Ijin Penyimpanan Sementara
Limbah B3 di Kecamatan Kuta Selatan
2.05 . 2.05.01 . 09 . 14
65.849.100,00 0,00 65.849.100,00 0,00 Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup
2.05 . 2.05.01 . 09 . 15
53.072.800,00 0,00 53.072.800,00 0,00 Pendataan Kualitas Kebisingan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 16
Halaman 324REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.933.300,00 0,00 8.933.300,00 0,00 Sosialisasi Limbah B3 Bagi siswa SMU/SMK2.05 . 2.05.01 . 09 . 17
202.726.200,00 0,00 202.726.200,00 0,00 Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Muara Sungai/Loloan2.05 . 2.05.01 . 09 . 18
102.300.900,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 102.300.900,00 2.05 . 2.05.01 . 10
61.795.100,00 0,00 61.795.100,00 0,00 Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM)2.05 . 2.05.01 . 10 . 01
40.505.800,00 0,00 40.505.800,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 10 . 02
777.567.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 777.567.200,00 2.05 . 2.05.01 . 11
182.691.400,00 0,00 182.691.400,00 0,00 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)2.05 . 2.05.01 . 11 . 01
52.237.000,00 0,00 52.237.000,00 0,00 Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan Di
Kabupaten Badung
2.05 . 2.05.01 . 11 . 02
90.898.200,00 0,00 90.898.200,00 0,00 Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 11 . 03
198.989.100,00 0,00 198.989.100,00 0,00 Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 11 . 04
92.886.600,00 0,00 92.886.600,00 0,00 Pembinaan dan Penyusunan Profil Adipura2.05 . 2.05.01 . 11 . 05
22.875.000,00 0,00 22.875.000,00 0,00 Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 11 . 06
136.989.900,00 0,00 136.989.900,00 0,00 Desimiasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 11 . 08
20.114.130.576,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9.604.797.585,00 0,00 10.509.332.991,00 2.05 . 2.05.01 . 12
5.890.856.091,00 0,00 5.890.856.091,00 0,00 Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 12 . 01
199.688.700,00 0,00 199.688.700,00 0,00 Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 12 . 02
814.736.400,00 0,00 814.736.400,00 0,00 Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Kawasan Taman Dewa Ruci, dan
Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta-Legian
2.05 . 2.05.01 . 12 . 03
2.674.660.500,00 0,00 2.674.660.500,00 0,00 Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan2.05 . 2.05.01 . 12 . 05
635.534.000,00 0,00 635.534.000,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan2.05 . 2.05.01 . 12 . 06
3.532.406.085,00 3.531.084.585,00 1.321.500,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan2.05 . 2.05.01 . 12 . 07
2.042.819.100,00 1.979.208.000,00 63.611.100,00 0,00 Pembangunan Lanjutan Kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan
Jimbaran
2.05 . 2.05.01 . 12 . 08
924.004.500,00 874.853.000,00 49.151.500,00 0,00 Pembangunan Taman dan Patung di Intersection Desa Pangsan2.05 . 2.05.01 . 12 . 09
638.290.000,00 596.218.000,00 42.072.000,00 0,00 Penataan Taman Median dari Pintu Tol Selatan sampai Pintu Gerbang Nusa Dua2.05 . 2.05.01 . 12 . 11
186.330.000,00 184.052.000,00 2.278.000,00 0,00 Pembangunan Taman Median Jalan Kampus Universitas Udayana Jimbaran
Kecamatan Kuta Selatan
2.05 . 2.05.01 . 12 . 12
1.576.660.000,00 1.484.382.000,00 92.278.000,00 0,00 Pembangunan Taman Median Underpass Tugu Ngurah Rai di Kecamatan Kuta2.05 . 2.05.01 . 12 . 13
998.145.200,00 955.000.000,00 43.145.200,00 0,00 Pembangunan Taman di Depan Intersection Patung Rama Dewa Desa Abiansemal2.05 . 2.05.01 . 12 . 14
197.174.600,00 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 197.174.600,00 2.05 . 2.05.01 . 13
24.190.700,00 0,00 24.190.700,00 0,00 Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 01
15.045.300,00 0,00 15.045.300,00 0,00 Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 02
29.019.200,00 0,00 29.019.200,00 0,00 Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Penaatan Lingkungan (PKP2L)2.05 . 2.05.01 . 13 . 03
10.498.600,00 0,00 10.498.600,00 0,00 Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 04
39.413.200,00 0,00 39.413.200,00 0,00 Pembinaan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 05
79.007.600,00 0,00 79.007.600,00 0,00 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten
Badung
2.05 . 2.05.01 . 13 . 06
9.485.171.980,24 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.358.305.800,00 239.033.200,00 7.887.832.980,24 2.06
Halaman 325REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.485.171.980,24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.358.305.800,00 239.033.200,00 7.887.832.980,24 2.06 . 2.06.01
2.107.430.080,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 59.693.200,00 2.047.736.880,24 2.06 . 2.06.01 . 01
3.747.000,00 0,00 3.747.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
1.081.817.000,00 0,00 1.081.817.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
29.997.200,00 0,00 29.997.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
24.999.900,00 0,00 24.999.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
3.162.500,00 0,00 3.162.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 01 . 14
57.294.000,00 0,00 57.294.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
350.040.000,00 0,00 350.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
29.280.000,00 0,00 29.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan upacara keagamaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 21
65.767.480,24 0,00 6.074.280,24 59.693.200,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap2.06 . 2.06.01 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura2.06 . 2.06.01 . 01 . 23
15.225.000,00 0,00 15.225.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 26
94.500.000,00 0,00 94.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Khayangan Jagat2.06 . 2.06.01 . 01 . 27
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 30
1.652.547.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.243.305.800,00 0,00 409.242.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
306.335.000,00 306.335.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05
209.002.000,00 209.002.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 07
614.894.000,00 614.894.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
172.000.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 26
230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
114.316.800,00 113.074.800,00 1.242.000,00 0,00 Penataan Ruang Pertemuan dan Ruang Kepala Dinas2.06 . 2.06.01 . 02 . 51
185.339.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 179.340.000,00 5.999.800,00 2.06 . 2.06.01 . 06
179.340.000,00 0,00 0,00 179.340.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01
5.999.800,00 0,00 5.999.800,00 0,00 penyusunan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )2.06 . 2.06.01 . 06 . 04
10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.06 . 2.06.01 . 09 . 03
5.529.854.300,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 115.000.000,00 0,00 5.414.854.300,00 2.06 . 2.06.01 . 15
324.056.700,00 0,00 324.056.700,00 0,00 Penataan Arsip Akta Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
30.127.700,00 0,00 30.127.700,00 0,00 Fumigasi dan anti rayap2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
154.159.400,00 0,00 154.159.400,00 0,00 Pelayanan akta kelahiran2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
83.505.000,00 0,00 83.505.000,00 0,00 Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian2.06 . 2.06.01 . 15 . 04
Halaman 326REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
634.678.000,00 0,00 634.678.000,00 0,00 Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
140.825.600,00 0,00 140.825.600,00 0,00 Pelayanan akta perkawinan dan perceraian2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
51.792.200,00 0,00 51.792.200,00 0,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
246.315.800,00 0,00 246.315.800,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan ( LAMPID )2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
12.039.700,00 0,00 12.039.700,00 0,00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
2.100.571.900,00 0,00 2.100.571.900,00 0,00 Pelayanan KTP-el dan Kartu Identitas Anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 10
34.375.300,00 0,00 34.375.300,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
77.401.900,00 0,00 77.401.900,00 0,00 Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung2.06 . 2.06.01 . 15 . 12
115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Server2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
110.290.800,00 0,00 110.290.800,00 0,00 Sosialisasi, Pendaftaran Penduduk , Penduduk Non Permanen, Monitoring dan
Evaluasi Pendaftaran Penduduk
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
308.307.900,00 0,00 308.307.900,00 0,00 Pemutahiran Data Penduduk2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
93.881.900,00 0,00 93.881.900,00 0,00 Pendataan Penduduk Non permanen2.06 . 2.06.01 . 15 . 18
912.501.000,00 0,00 912.501.000,00 0,00 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 20
100.023.500,00 0,00 100.023.500,00 0,00 Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan2.06 . 2.06.01 . 15 . 21
11.989.695.925,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 612.500.000,00 950.744.800,00 10.426.451.125,00 2.07
11.989.695.925,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 612.500.000,00 950.744.800,00 10.426.451.125,00 2.07 . 2.07.01
1.113.440.865,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.284.800,00 990.156.065,00 2.07 . 2.07.01 . 01
3.144.000,00 0,00 3.144.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
53.814.000,00 0,00 53.814.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
27.216.000,00 0,00 27.216.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
133.726.865,00 0,00 10.442.065,00 123.284.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
293.040.000,00 0,00 293.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.07 . 2.07.01 . 01 . 21
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura2.07 . 2.07.01 . 01 . 23
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 24
91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat2.07 . 2.07.01 . 01 . 25
836.915.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 612.500.000,00 0,00 224.415.300,00 2.07 . 2.07.01 . 02
182.764.900,00 182.500.000,00 264.900,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
430.264.900,00 430.000.000,00 264.900,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Halaman 327REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
181.610.500,00 0,00 181.610.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
32.775.000,00 0,00 32.775.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
219.660.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 213.660.000,00 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
213.660.000,00 0,00 0,00 213.660.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.07 . 2.07.01 . 09 . 01
1.542.803.100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 1.542.803.100,00 2.07 . 2.07.01 . 15
0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di
Kabupaten Badung
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01
221.675.000,00 0,00 221.675.000,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD2.07 . 2.07.01 . 15 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)2.07 . 2.07.01 . 15 . 03
30.785.200,00 0,00 30.785.200,00 0,00 Pembinaan Pokjana/Pokja Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
297.983.100,00 0,00 297.983.100,00 0,00 Pendampingan Lembaga Desa / Kemasyarakatan2.07 . 2.07.01 . 15 . 05
64.418.300,00 0,00 64.418.300,00 0,00 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
680.265.300,00 0,00 680.265.300,00 0,00 Bimtek PKK di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
28.667.900,00 0,00 28.667.900,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 110 Tahun 20162.07 . 2.07.01 . 15 . 08
219.008.300,00 0,00 219.008.300,00 0,00 Sosialisasi dan Musyawarah Desa Pembentukan BPD2.07 . 2.07.01 . 15 . 09
456.608.800,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 456.608.800,00 2.07 . 2.07.01 . 16
168.542.100,00 0,00 168.542.100,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional2.07 . 2.07.01 . 16 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Monev Peningkatan Lingkungan Melalui Unit Pengelola Sarana/Kelompok Pemakai Air
bersih di Kab. Badung
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP)2.07 . 2.07.01 . 16 . 03
95.440.200,00 0,00 95.440.200,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (Bumdesa)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (Bumdesa)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
28.360.000,00 0,00 28.360.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 16 . 11
61.931.500,00 0,00 61.931.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)2.07 . 2.07.01 . 16 . 16
53.510.100,00 0,00 53.510.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpan Pinjam untuk Perempuan di Kabupaten
Badung
2.07 . 2.07.01 . 16 . 18
48.824.900,00 0,00 48.824.900,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 16 . 19
1.217.373.900,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 0,00 0,00 1.217.373.900,00 2.07 . 2.07.01 . 17
34.076.500,00 0,00 34.076.500,00 0,00 Pelatihan TP PKK dan Ketua - Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
70.515.600,00 0,00 70.515.600,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
Halaman 328REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
253.325.200,00 0,00 253.325.200,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka KG PKK KB/Kes Posyandu, LBS dan PHBS di
Rumah Tangga Kabupaten Badung
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
416.012.200,00 0,00 416.012.200,00 0,00 Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 17 . 07
443.444.400,00 0,00 443.444.400,00 0,00 Jambore Kader PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
3.860.305.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 613.800.000,00 3.246.505.200,00 2.07 . 2.07.01 . 18
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan / Monitoring Pemilihan Antar Waktu dan Pelantikan Perbekel di
Kabupaten Badung
2.07 . 2.07.01 . 18 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa Kepada Kepala Lingkungan dan Lurah
se-Kabupaten Badung
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
64.826.500,00 0,00 64.826.500,00 0,00 Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 18 . 08
2.811.216.700,00 0,00 2.811.216.700,00 0,00 Pembinaan /monitoring pemilihan dan pelantikan perbekel di Kab. Badung2.07 . 2.07.01 . 18 . 10
175.268.900,00 0,00 175.268.900,00 0,00 Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa di Kabupaten Badung
2.07 . 2.07.01 . 18 . 14
32.500.400,00 0,00 32.500.400,00 0,00 Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di
Kabupaten Badung
2.07 . 2.07.01 . 18 . 29
662.057.600,00 0,00 48.257.600,00 613.800.000,00 Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk dan
Perubahan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 34
114.435.100,00 0,00 114.435.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 42
2.699.964.060,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 2.699.964.060,00 2.07 . 2.07.01 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan Status Pemerintahan Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 19 . 05
119.742.700,00 0,00 119.742.700,00 0,00 Bimtek Profil Desa Berbasis Online2.07 . 2.07.01 . 19 . 07
32.970.900,00 0,00 32.970.900,00 0,00 Lomba Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan Tahun 20182.07 . 2.07.01 . 19 . 08
8.854.300,00 0,00 8.854.300,00 0,00 Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa2.07 . 2.07.01 . 19 . 09
176.479.400,00 0,00 176.479.400,00 0,00 Pembinaan Perkembangan Desa2.07 . 2.07.01 . 19 . 11
1.884.045.800,00 0,00 1.884.045.800,00 0,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 101 Kabupaten Badung Tahun 20182.07 . 2.07.01 . 19 . 12
48.645.100,00 0,00 48.645.100,00 0,00 Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 19 . 19
198.032.260,00 0,00 198.032.260,00 0,00 Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa/Kel Tingkat Kabupaten2.07 . 2.07.01 . 19 . 32
144.934.300,00 0,00 144.934.300,00 0,00 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 19 . 37
86.259.300,00 0,00 86.259.300,00 0,00 Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Dalam Membangun Desa2.07 . 2.07.01 . 19 . 41
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba2.07 . 2.07.01 . 19 . 44
32.624.700,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 32.624.700,00 2.07 . 2.07.01 . 20
32.624.700,00 0,00 32.624.700,00 0,00 Monitoring Rastra di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
8.182.512.710,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.412.130.700,00 278.280.000,00 6.492.102.010,00 2.08
8.182.512.710,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.412.130.700,00 278.280.000,00 6.492.102.010,00 2.08 . 2.08.01
1.264.350.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.264.350.300,00 2.08 . 2.08.01 . 01
61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02
32.350.000,00 0,00 32.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06
Halaman 329REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.806.800,00 0,00 2.806.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07
59.708.500,00 0,00 59.708.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10
23.319.000,00 0,00 23.319.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12
91.530.000,00 0,00 91.530.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15
18.036.000,00 0,00 18.036.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.08 . 2.08.01 . 01 . 19
45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura2.08 . 2.08.01 . 01 . 22
405.900.000,00 0,00 405.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas2.08 . 2.08.01 . 01 . 26
115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.08 . 2.08.01 . 01 . 27
1.069.992.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 536.130.700,00 0,00 533.862.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02
50.130.700,00 50.130.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07
486.000.000,00 486.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22
456.862.000,00 0,00 456.862.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 26
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 28
55.141.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 55.141.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05
55.141.000,00 0,00 55.141.000,00 0,00 Rapat Kerja Daerah Program KB2.08 . 2.08.01 . 05 . 06
250.692.800,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 240.960.000,00 9.732.800,00 2.08 . 2.08.01 . 06
242.145.900,00 0,00 1.185.900,00 240.960.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01
8.546.900,00 0,00 8.546.900,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.08 . 2.08.01 . 06 . 05
24.668.100,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 24.668.100,00 2.08 . 2.08.01 . 09
24.668.100,00 0,00 24.668.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.08 . 2.08.01 . 09 . 01
4.627.993.610,00 Program Keluarga Berencana 876.000.000,00 37.320.000,00 3.714.673.610,00 2.08 . 2.08.01 . 11
97.806.200,00 0,00 97.806.200,00 0,00 Pembinaan Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB (PUS Unmetneed)2.08 . 2.08.01 . 11 . 01
9.429.400,00 0,00 9.429.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program KB2.08 . 2.08.01 . 11 . 03
111.429.100,00 0,00 111.429.100,00 0,00 Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional2.08 . 2.08.01 . 11 . 04
43.005.500,00 0,00 43.005.500,00 0,00 Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan2.08 . 2.08.01 . 11 . 05
69.212.100,00 0,00 69.212.100,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi KIE Kreatif dan Duta Gen Re Unggulan2.08 . 2.08.01 . 11 . 06
1.870.001.660,00 0,00 1.870.001.660,00 0,00 Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Keliling2.08 . 2.08.01 . 11 . 07
205.466.550,00 0,00 205.466.550,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Pencapaian Program KB serta Keluarga Harmonis Sejahtera
(KHS)
2.08 . 2.08.01 . 11 . 08
67.034.600,00 0,00 67.034.600,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Kampung KB Kabupaten Badung2.08 . 2.08.01 . 11 . 09
55.420.700,00 0,00 25.540.700,00 29.880.000,00 Analisis Kependudukan di Kabupaten Badung2.08 . 2.08.01 . 11 . 10
Halaman 330REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
877.863.800,00 876.000.000,00 1.863.800,00 0,00 Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi2.08 . 2.08.01 . 11 . 60
540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 Pertemuan Pokja Forum Musyawarah, Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Operasional
Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan Tribina ( DAK Non Fisik )
2.08 . 2.08.01 . 11 . 61
159.084.000,00 0,00 151.644.000,00 7.440.000,00 Monitoring dan Evaluasi serta dukungan sarana KIE BOKB ( DAK Non Fisik )2.08 . 2.08.01 . 11 . 62
522.240.000,00 0,00 522.240.000,00 0,00 Pembinaan dalam upaya Peningkatan Pencapaian Program KB bagi masyarakat oleh
PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik)
2.08 . 2.08.01 . 11 . 63
422.041.800,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 422.041.800,00 2.08 . 2.08.01 . 12
33.837.200,00 0,00 33.837.200,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja2.08 . 2.08.01 . 12 . 01
109.966.500,00 0,00 109.966.500,00 0,00 Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 12 . 02
89.119.500,00 0,00 89.119.500,00 0,00 Pengadaan Alat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 12 . 03
73.702.600,00 0,00 73.702.600,00 0,00 Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 12 . 14
115.416.000,00 0,00 115.416.000,00 0,00 Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)2.08 . 2.08.01 . 12 . 15
113.869.800,00 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 0,00 0,00 113.869.800,00 2.08 . 2.08.01 . 13
113.869.800,00 0,00 113.869.800,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) dan KB Lestari
2.08 . 2.08.01 . 13 . 01
353.762.600,00 Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 0,00 0,00 353.762.600,00 2.08 . 2.08.01 . 14
243.840.700,00 0,00 243.840.700,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina
Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) serta
Lansia Tangguh Kelompok BKL
2.08 . 2.08.01 . 14 . 01
50.542.400,00 0,00 50.542.400,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
2.08 . 2.08.01 . 14 . 02
37.689.300,00 0,00 37.689.300,00 0,00 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK
Kabupaten Badung
2.08 . 2.08.01 . 14 . 03
21.690.200,00 0,00 21.690.200,00 0,00 Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung2.08 . 2.08.01 . 14 . 06
31.492.413.260,00 Perhubungan 16.401.054.000,00 1.569.130.920,00 13.522.228.340,00 2.09
31.492.413.260,00 Dinas Perhubungan 16.401.054.000,00 1.569.130.920,00 13.522.228.340,00 2.09 . 2.09.01
1.849.942.163,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.390.920,00 1.719.551.243,00 2.09 . 2.09.01 . 01
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
23.707.500,00 0,00 23.707.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
34.893.750,00 0,00 34.893.750,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 03
28.227.600,00 0,00 28.227.600,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 04
9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 05
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
47.520.000,00 0,00 47.520.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
29.760.000,00 0,00 29.760.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 09
30.175.000,00 0,00 30.175.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
220.440.000,00 0,00 220.440.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
86.010.000,00 0,00 86.010.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
141.692.513,00 0,00 11.301.593,00 130.390.920,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.09 . 2.09.01 . 01 . 13
Halaman 331REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga / Seni dalam Rangka HUT Mangupura2.09 . 2.09.01 . 01 . 14
244.000.000,00 0,00 244.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
33.868.600,00 0,00 33.868.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai2.09 . 2.09.01 . 01 . 16
239.934.000,00 0,00 239.934.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
173.863.200,00 0,00 173.863.200,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
2.311.993.277,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 531.279.000,00 1.080.000.000,00 700.714.277,00 2.09 . 2.09.01 . 02
367.000.000,00 367.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 01
164.279.000,00 164.279.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 02
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 04
26.702.577,00 0,00 26.702.577,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 05
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 06
178.486.000,00 0,00 178.486.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 07
7.923.600,00 0,00 7.923.600,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 02 . 08
121.541.700,00 0,00 121.541.700,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
1.251.976.800,00 0,00 171.976.800,00 1.080.000.000,00 Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 11
12.030.700,00 0,00 12.030.700,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan2.09 . 2.09.01 . 02 . 12
21.798.700,00 0,00 21.798.700,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 13
89.854.200,00 0,00 89.854.200,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan2.09 . 2.09.01 . 02 . 14
34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 16
366.202.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 358.740.000,00 7.462.300,00 2.09 . 2.09.01 . 06
361.592.000,00 0,00 2.852.000,00 358.740.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01
4.610.300,00 0,00 4.610.300,00 0,00 Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.09 . 2.09.01 . 06 . 02
22.531.769.300,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15.869.775.000,00 0,00 6.661.994.300,00 2.09 . 2.09.01 . 15
13.960.500,00 0,00 13.960.500,00 0,00 Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 01
308.165.200,00 0,00 308.165.200,00 0,00 Pengecatan Canstin di Kab. Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 02
785.510.700,00 0,00 785.510.700,00 0,00 Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 15 . 03
3.816.153.200,00 0,00 3.816.153.200,00 0,00 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan2.09 . 2.09.01 . 15 . 04
82.056.700,00 0,00 82.056.700,00 0,00 Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
252.898.600,00 0,00 252.898.600,00 0,00 Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 07
187.457.700,00 0,00 187.457.700,00 0,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
105.800.200,00 0,00 105.800.200,00 0,00 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 09
151.941.000,00 150.000.000,00 1.941.000,00 0,00 Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 10
1.536.429.500,00 1.500.000.000,00 36.429.500,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 11
1.104.266.500,00 1.102.275.000,00 1.991.500,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
2.109.446.700,00 2.060.000.000,00 49.446.700,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 13
735.732.800,00 697.500.000,00 38.232.800,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) di Kabupaten
Badung
2.09 . 2.09.01 . 15 . 14
893.002.100,00 0,00 893.002.100,00 0,00 Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 15
Halaman 332REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
986.392.000,00 985.000.000,00 1.392.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten
Badung
2.09 . 2.09.01 . 15 . 16
9.462.555.900,00 9.375.000.000,00 87.555.900,00 0,00 Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III2.09 . 2.09.01 . 15 . 17
4.422.585.020,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 0,00 4.422.585.020,00 2.09 . 2.09.01 . 17
70.104.200,00 0,00 70.104.200,00 0,00 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
46.196.800,00 0,00 46.196.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 02
52.502.500,00 0,00 52.502.500,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Angkutan
Khusus
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03
3.702.986.620,00 0,00 3.702.986.620,00 0,00 Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA2.09 . 2.09.01 . 17 . 04
15.636.300,00 0,00 15.636.300,00 0,00 Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten
Badung
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05
78.088.500,00 0,00 78.088.500,00 0,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten
Badung
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06
14.723.700,00 0,00 14.723.700,00 0,00 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 17 . 07
94.385.500,00 0,00 94.385.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan
Laut
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08
196.052.400,00 0,00 196.052.400,00 0,00 Studi Pengembangan Angkutan Sekolah di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
151.908.500,00 0,00 151.908.500,00 0,00 Studi Evaluasi Angkutan Pengumpan dan Perencanaan Angkutan Umum di Kawasan
Kuta
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
9.921.200,00 Program perencanaan dan penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.921.200,00 2.09 . 2.09.01 . 23
9.921.200,00 0,00 9.921.200,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)2.09 . 2.09.01 . 23 . 01
142.021.555.552,00 Komunikasi dan Informatika 85.689.073.392,00 4.399.782.000,00 51.932.700.160,00 2.10
142.021.555.552,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 85.689.073.392,00 4.399.782.000,00 51.932.700.160,00 2.10 . 2.10.01
1.659.985.248,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.659.985.248,00 2.10 . 2.10.01 . 01
305.400.000,00 0,00 305.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 03
34.999.888,00 0,00 34.999.888,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 04
29.999.900,00 0,00 29.999.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 05
17.020.500,00 0,00 17.020.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 06
82.410.000,00 0,00 82.410.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
42.444.000,00 0,00 42.444.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 08
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
335.880.000,00 0,00 335.880.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
42.980.000,00 0,00 42.980.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 12
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah2.10 . 2.10.01 . 01 . 13
106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.10 . 2.10.01 . 01 . 14
21.143.200,00 0,00 21.143.200,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.10 . 2.10.01 . 01 . 16
245.807.760,00 0,00 245.807.760,00 0,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
Halaman 333REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.913.055.640,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.647.796.740,00 0,00 265.258.900,00 2.10 . 2.10.01 . 02
266.795.400,00 266.795.400,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 01
621.001.340,00 621.001.340,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 03
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 04
31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 05
34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 06
16.268.500,00 0,00 16.268.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 02 . 08
13.190.400,00 0,00 13.190.400,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
548.423.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 538.782.000,00 9.641.100,00 2.10 . 2.10.01 . 03
542.421.400,00 0,00 3.639.400,00 538.782.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 03 . 01
6.001.700,00 0,00 6.001.700,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.10 . 2.10.01 . 03 . 02
10.001.900,00 Program Perencanaan dan Pengangaran SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 10.001.900,00 2.10 . 2.10.01 . 04
10.001.900,00 0,00 10.001.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD2.10 . 2.10.01 . 04 . 01
136.855.167.164,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 83.041.276.652,00 3.861.000.000,00 49.952.890.512,00 2.10 . 2.10.01 . 05
6.398.970.889,00 0,00 6.398.970.889,00 0,00 Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten
Badung
2.10 . 2.10.01 . 05 . 01
65.025.795.764,00 26.874.132.581,00 38.151.663.183,00 0,00 Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 02
1.110.867.900,00 0,00 1.110.867.900,00 0,00 Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 04
15.018.519.371,00 14.762.144.071,00 256.375.300,00 0,00 Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis
di Kabupaten Badung
2.10 . 2.10.01 . 05 . 05
6.378.100,00 0,00 6.378.100,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kabupaten
Badung
2.10 . 2.10.01 . 05 . 06
1.556.812.800,00 1.439.000.000,00 117.812.800,00 0,00 Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 07
264.924.040,00 0,00 264.924.040,00 0,00 Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 09
1.730.385.340,00 46.000.000,00 1.684.385.340,00 0,00 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 10
3.946.576.600,00 0,00 85.576.600,00 3.861.000.000,00 Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 11
103.398.300,00 0,00 103.398.300,00 0,00 Pemeliharaan Web Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 12
366.686.200,00 0,00 366.686.200,00 0,00 Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 13
30.185.869.500,00 30.000.000.000,00 185.869.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 14
187.464.700,00 0,00 187.464.700,00 0,00 Pameran Pembangunan2.10 . 2.10.01 . 05 . 15
36.842.300,00 0,00 36.842.300,00 0,00 Pameran Festival Budaya Pertanian2.10 . 2.10.01 . 05 . 16
221.496.300,00 0,00 221.496.300,00 0,00 Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi2.10 . 2.10.01 . 05 . 17
293.972.180,00 0,00 293.972.180,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 05 . 18
14.834.700,00 0,00 14.834.700,00 0,00 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 05 . 19
7.808.900,00 0,00 7.808.900,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran
Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung
2.10 . 2.10.01 . 05 . 20
Halaman 334REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
84.484.800,00 0,00 84.484.800,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis
WEB (TI)
2.10 . 2.10.01 . 05 . 21
118.308.480,00 0,00 118.308.480,00 0,00 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 05 . 23
10.122.451.500,00 9.920.000.000,00 202.451.500,00 0,00 Implementasi Sistem e-Kinerja Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 24
52.318.500,00 0,00 52.318.500,00 0,00 Pembangunan Sistem Aplikasi e-Kinerja di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 25
34.922.500,00 Program Peningkapan Kualitas Pemahaman Dalam Penyerapan Informasi
Media
0,00 0,00 34.922.500,00 2.10 . 2.10.01 . 06
34.922.500,00 0,00 34.922.500,00 0,00 Literasi Media2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
7.025.449.227,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.227.994.615,00 406.074.600,00 5.391.380.012,00 2.11
7.025.449.227,00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1.227.994.615,00 406.074.600,00 5.391.380.012,00 2.11 . 2.11.01
1.204.209.412,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 57.915.600,00 1.146.293.812,00 2.11 . 2.11.01 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07
34.999.700,00 0,00 34.999.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
29.946.100,00 0,00 29.946.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12
6.086.830,00 0,00 6.086.830,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.11 . 2.11.01 . 01 . 14
67.416.000,00 0,00 67.416.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15
21.787.000,00 0,00 21.787.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
318.120.000,00 0,00 318.120.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.11 . 2.11.01 . 01 . 20
30.100.000,00 0,00 30.100.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 21
61.723.782,00 0,00 3.808.182,00 57.915.600,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.11 . 2.11.01 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/seni dalam Rangka HUT Mangupura2.11 . 2.11.01 . 01 . 23
121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat2.11 . 2.11.01 . 01 . 25
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang2.11 . 2.11.01 . 01 . 26
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 27
1.244.758.515,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.055.208.515,00 0,00 189.550.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02
692.500.000,00 692.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 05
230.708.515,00 230.708.515,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 07
132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09
163.000.000,00 0,00 163.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28
354.158.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 348.159.000,00 5.999.300,00 2.11 . 2.11.01 . 06
348.159.000,00 0,00 0,00 348.159.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01
5.999.300,00 0,00 5.999.300,00 0,00 penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
Halaman 335REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.996.700,00 Program Perencanaan dan Penganggaran PD 0,00 0,00 5.996.700,00 2.11 . 2.11.01 . 07
5.996.700,00 0,00 5.996.700,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)2.11 . 2.11.01 . 07 . 01
364.197.500,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 364.197.500,00 2.11 . 2.11.01 . 08
173.390.200,00 0,00 173.390.200,00 0,00 Workshop Wirausaha Pemula dan Berkembang2.11 . 2.11.01 . 08 . 01
190.807.300,00 0,00 190.807.300,00 0,00 Seminar Strategi menjadi UMKM sukses dan Mandiri2.11 . 2.11.01 . 08 . 03
1.408.749.700,00 Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 172.786.100,00 0,00 1.235.963.600,00 2.11 . 2.11.01 . 09
193.663.900,00 0,00 193.663.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One
Product/OVOP)
2.11 . 2.11.01 . 09 . 01
78.734.000,00 0,00 78.734.000,00 0,00 Festival Asparagus2.11 . 2.11.01 . 09 . 02
16.100.600,00 0,00 16.100.600,00 0,00 Pembinaan Kelompok UMKM2.11 . 2.11.01 . 09 . 03
8.540.100,00 0,00 8.540.100,00 0,00 Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI )2.11 . 2.11.01 . 09 . 04
42.240.400,00 0,00 42.240.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UMKM2.11 . 2.11.01 . 09 . 05
475.223.400,00 0,00 475.223.400,00 0,00 Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM2.11 . 2.11.01 . 09 . 06
445.833.100,00 172.786.100,00 273.047.000,00 0,00 Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)2.11 . 2.11.01 . 09 . 08
148.414.200,00 0,00 148.414.200,00 0,00 Pameran Annual Meeting IMF-WB2.11 . 2.11.01 . 09 . 09
1.069.374.400,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 0,00 1.069.374.400,00 2.11 . 2.11.01 . 10
211.078.500,00 0,00 211.078.500,00 0,00 Smesco Festival2.11 . 2.11.01 . 10 . 01
198.948.700,00 0,00 198.948.700,00 0,00 Update Data UMKM di Kabupaten Badung2.11 . 2.11.01 . 10 . 02
659.347.200,00 0,00 659.347.200,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM2.11 . 2.11.01 . 10 . 03
1.344.083.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 1.344.083.600,00 2.11 . 2.11.01 . 11
104.220.300,00 0,00 104.220.300,00 0,00 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 11 . 01
110.684.400,00 0,00 110.684.400,00 0,00 Penilaian Pemeringkatan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 02
50.607.900,00 0,00 50.607.900,00 0,00 Audit Interim Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 03
339.255.700,00 0,00 339.255.700,00 0,00 Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP2.11 . 2.11.01 . 11 . 04
46.704.300,00 0,00 46.704.300,00 0,00 Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen
(SOM) Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 11 . 05
49.081.700,00 0,00 49.081.700,00 0,00 Pelatihan Pengawasan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 06
67.540.800,00 0,00 67.540.800,00 0,00 Pelatihan Akuntansi Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 07
67.860.500,00 0,00 67.860.500,00 0,00 Peringatan Hari Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 08
50.629.600,00 0,00 50.629.600,00 0,00 Pelatihan Manajemen Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 09
8.616.900,00 0,00 8.616.900,00 0,00 Pembinaan Manajemen Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 10
391.487.900,00 0,00 391.487.900,00 0,00 Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 11
10.180.800,00 0,00 10.180.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak RAT2.11 . 2.11.01 . 11 . 12
47.212.800,00 0,00 47.212.800,00 0,00 Audit Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 13
29.921.100,00 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi 0,00 0,00 29.921.100,00 2.11 . 2.11.01 . 12
9.196.600,00 0,00 9.196.600,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di PD2.11 . 2.11.01 . 12 . 01
20.724.500,00 0,00 20.724.500,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung2.11 . 2.11.01 . 12 . 02
Halaman 336REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.009.648.992,00 Penanaman Modal 3.147.595.200,00 913.532.800,00 5.948.520.992,00 2.12
10.009.648.992,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.147.595.200,00 913.532.800,00 5.948.520.992,00 2.12 . 2.12.01
1.914.093.692,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.284.800,00 1.790.808.892,00 2.12 . 2.12.01 . 01
270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 03
34.988.000,00 0,00 34.988.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 04
34.377.750,00 0,00 34.377.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 05
121.896.000,00 0,00 121.896.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
208.100.000,00 0,00 208.100.000,00 0,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.12 . 2.12.01 . 01 . 09
425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
13.950.000,00 0,00 13.950.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
36.490.000,00 0,00 36.490.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 13
496.100.000,00 0,00 496.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.12 . 2.12.01 . 01 . 16
3.296.400,00 0,00 3.296.400,00 0,00 Penyediaan Pengumuman Lelang2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
2.855.000,00 0,00 2.855.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
131.678.942,00 0,00 8.394.142,00 123.284.800,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
57.673.600,00 0,00 57.673.600,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 22
5.188.000,00 0,00 5.188.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 23
3.508.220.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.147.595.200,00 0,00 360.625.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
54.625.000,00 0,00 54.625.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 01
1.200.095.200,00 1.200.095.200,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 02
225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 04
81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 05
1.482.000.000,00 1.482.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07
465.500.000,00 465.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 08
382.039.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 375.960.000,00 6.079.500,00 2.12 . 2.12.01 . 03
376.040.000,00 0,00 80.000,00 375.960.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 03 . 01
5.999.500,00 0,00 5.999.500,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.12 . 2.12.01 . 03 . 02
9.992.900,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 9.992.900,00 2.12 . 2.12.01 . 05
9.992.900,00 0,00 9.992.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.12 . 2.12.01 . 05 . 01
422.731.900,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 0,00 0,00 422.731.900,00 2.12 . 2.12.01 . 08
31.527.100,00 0,00 31.527.100,00 0,00 Penyusunan Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 08 . 01
42.073.000,00 0,00 42.073.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 08 . 02
349.131.800,00 0,00 349.131.800,00 0,00 Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah2.12 . 2.12.01 . 08 . 03
Halaman 337REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
265.148.700,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 265.148.700,00 2.12 . 2.12.01 . 09
33.067.400,00 0,00 33.067.400,00 0,00 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di
Kabupaten Badung
2.12 . 2.12.01 . 09 . 01
87.666.000,00 0,00 87.666.000,00 0,00 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 09 . 02
23.000.900,00 0,00 23.000.900,00 0,00 Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 09 . 03
48.050.800,00 0,00 48.050.800,00 0,00 Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 09 . 04
73.363.600,00 0,00 73.363.600,00 0,00 Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 09 . 05
136.133.100,00 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 0,00 136.133.100,00 2.12 . 2.12.01 . 10
48.453.400,00 0,00 48.453.400,00 0,00 Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 10 . 02
48.795.000,00 0,00 48.795.000,00 0,00 Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor
Usaha dan Wilayah
2.12 . 2.12.01 . 10 . 03
38.884.700,00 0,00 38.884.700,00 0,00 Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Daerah2.12 . 2.12.01 . 10 . 04
28.296.800,00 Program Pengembangan Kewirahusahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM 0,00 0,00 28.296.800,00 2.12 . 2.12.01 . 11
28.296.800,00 0,00 28.296.800,00 0,00 Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraan Usaha
Bagi Pelaku UMKM
2.12 . 2.12.01 . 11 . 02
2.895.315.660,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 0,00 414.288.000,00 2.481.027.660,00 2.12 . 2.12.01 . 12
161.237.940,00 0,00 161.237.940,00 0,00 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan2.12 . 2.12.01 . 12 . 01
267.918.840,00 0,00 122.334.840,00 145.584.000,00 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan2.12 . 2.12.01 . 12 . 02
17.702.700,00 0,00 17.702.700,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan
Pembangunan
2.12 . 2.12.01 . 12 . 03
905.105.900,00 0,00 905.105.900,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP2.12 . 2.12.01 . 12 . 04
153.659.840,00 0,00 153.659.840,00 0,00 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi2.12 . 2.12.01 . 12 . 06
255.285.140,00 0,00 116.037.140,00 139.248.000,00 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi2.12 . 2.12.01 . 12 . 07
40.446.000,00 0,00 40.446.000,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi2.12 . 2.12.01 . 12 . 08
178.679.000,00 0,00 178.679.000,00 0,00 Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan
Non Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 12 . 09
148.319.000,00 0,00 18.863.000,00 129.456.000,00 Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan
Non Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 12 . 10
22.088.500,00 0,00 22.088.500,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan
Perizinan Kesra dan Non Perizinan
2.12 . 2.12.01 . 12 . 11
260.733.900,00 0,00 260.733.900,00 0,00 Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2.12 . 2.12.01 . 12 . 12
484.138.900,00 0,00 484.138.900,00 0,00 Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ; ISO 9001;20152.12 . 2.12.01 . 12 . 18
24.660.500,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 24.660.500,00 2.12 . 2.12.01 . 13
9.558.400,00 0,00 9.558.400,00 0,00 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 13 . 01
15.102.100,00 0,00 15.102.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 13 . 04
423.016.040,00 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 423.016.040,00 2.12 . 2.12.01 . 14
176.041.500,00 0,00 176.041.500,00 0,00 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 14 . 01
15.200.100,00 0,00 15.200.100,00 0,00 Pemutakhiran data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten badung
2.12 . 2.12.01 . 14 . 02
Halaman 338REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
22.525.800,00 0,00 22.525.800,00 0,00 Pameran Festival Budaya Pertanian2.12 . 2.12.01 . 14 . 03
105.763.320,00 0,00 105.763.320,00 0,00 Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 14 . 04
103.485.320,00 0,00 103.485.320,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 14 . 05
32.935.636.460,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.121.121.600,00 0,00 30.814.514.860,00 2.13
32.935.636.460,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2.121.121.600,00 0,00 30.814.514.860,00 2.13 . 1.01.01
2.144.664.450,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 2.144.664.450,00 2.13 . 1.01.01 . 16
31.653.300,00 0,00 31.653.300,00 0,00 Jambore Pemuda Daerah2.13 . 1.01.01 . 16 . 01
299.670.300,00 0,00 299.670.300,00 0,00 Pelaksanaan Pelatihan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 02
80.754.300,00 0,00 80.754.300,00 0,00 Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 03
52.455.200,00 0,00 52.455.200,00 0,00 Seleksi Paskibraka2.13 . 1.01.01 . 16 . 04
30.801.700,00 0,00 30.801.700,00 0,00 Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 05
1.359.714.650,00 0,00 1.359.714.650,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 09
289.615.000,00 0,00 289.615.000,00 0,00 Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda2.13 . 1.01.01 . 16 . 17
30.790.972.010,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.121.121.600,00 0,00 28.669.850.410,00 2.13 . 1.01.01 . 17
9.735.542.850,00 0,00 9.735.542.850,00 0,00 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar2.13 . 1.01.01 . 17 . 01
2.172.742.700,00 0,00 2.172.742.700,00 0,00 Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar2.13 . 1.01.01 . 17 . 02
234.502.600,00 0,00 234.502.600,00 0,00 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 03
45.160.300,00 0,00 45.160.300,00 0,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS )2.13 . 1.01.01 . 17 . 04
426.456.000,00 0,00 426.456.000,00 0,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan SMP2.13 . 1.01.01 . 17 . 05
420.328.500,00 0,00 420.328.500,00 0,00 Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voli dan Turnamen Sepak Bola Bupati Badung
Cup 2018
2.13 . 1.01.01 . 17 . 07
2.806.902.660,00 535.000.000,00 2.271.902.660,00 0,00 Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 08
8.394.386.000,00 0,00 8.394.386.000,00 0,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Gugus SD se-Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 09
3.214.336.200,00 0,00 3.214.336.200,00 0,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se-Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 10
172.478.700,00 0,00 172.478.700,00 0,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Nasional Paralimpic Communite (NPC) Olahraga bagi
Penyandang Cacat
2.13 . 1.01.01 . 17 . 11
231.501.400,00 0,00 231.501.400,00 0,00 Pelatihan Silat bagi Guru Olahraga SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 12
1.586.869.200,00 1.586.121.600,00 747.600,00 0,00 Pengadaan sarana olahraga SMP di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 13
1.349.764.900,00 0,00 1.349.764.900,00 0,00 Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 16
177.052.600,00 Statistik 0,00 0,00 177.052.600,00 2.14
177.052.600,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 177.052.600,00 2.14 . 2.10.01
177.052.600,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 0,00 177.052.600,00 2.14 . 2.10.01 . 08
77.052.600,00 0,00 77.052.600,00 0,00 Pengadaan Buku Data Pembangunan Daerah Kab. Badung2.14 . 2.10.01 . 08 . 01
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Profil Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung2.14 . 2.10.01 . 08 . 02
501.125.800,00 Persandian 0,00 195.600.000,00 305.525.800,00 2.15
501.125.800,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 195.600.000,00 305.525.800,00 2.15 . 2.10.01
501.125.800,00 Program Pengelolaan Persandian Daerah 0,00 195.600.000,00 305.525.800,00 2.15 . 2.10.01 . 07
Halaman 339REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
208.795.500,00 0,00 13.195.500,00 195.600.000,00 Pengelolaan Teknis Persandian2.15 . 2.10.01 . 07 . 01
147.110.100,00 0,00 147.110.100,00 0,00 Pengelolaan Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi Jaringan Komunikasi Sandi2.15 . 2.10.01 . 07 . 02
99.325.200,00 0,00 99.325.200,00 0,00 Sosialisasi Pengamanan Persandian2.15 . 2.10.01 . 07 . 03
7.692.100,00 0,00 7.692.100,00 0,00 Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi2.15 . 2.10.01 . 07 . 04
38.202.900,00 0,00 38.202.900,00 0,00 Kontra Pengindraan / Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan
tempat kerja lainnya
2.15 . 2.10.01 . 07 . 05
183.902.757.296,00 Kebudayaan 886.537.300,00 12.144.840.000,00 170.871.379.996,00 2.16
183.902.757.296,00 Dinas Kebudayaan 886.537.300,00 12.144.840.000,00 170.871.379.996,00 2.16 . 2.16.01
1.801.722.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.801.722.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01
69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.16 . 2.16.01 . 01 . 02
28.270.000,00 0,00 28.270.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 01 . 06
5.050.800,00 0,00 5.050.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 07
197.231.100,00 0,00 197.231.100,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaga Malam2.16 . 2.16.01 . 01 . 08
57.277.300,00 0,00 57.277.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 10
30.315.600,00 0,00 30.315.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 11
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 12
339.268.200,00 0,00 339.268.200,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 14
67.848.000,00 0,00 67.848.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 15
18.036.000,00 0,00 18.036.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.16 . 2.16.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 18
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.16 . 2.16.01 . 01 . 19
674.760.000,00 0,00 674.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.16 . 2.16.01 . 01 . 20
94.665.000,00 0,00 94.665.000,00 0,00 Penyediaan uparaca keagamaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 21
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura2.16 . 2.16.01 . 01 . 27
1.350.381.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.537.300,00 0,00 463.844.500,00 2.16 . 2.16.01 . 02
475.678.000,00 475.678.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 09
61.944.500,00 0,00 61.944.500,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 22
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 02 . 24
32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 26
9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 28
410.859.300,00 410.859.300,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 47
375.388.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 369.240.000,00 6.148.300,00 2.16 . 2.16.01 . 06
369.299.400,00 0,00 59.400,00 369.240.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 01
6.088.900,00 0,00 6.088.900,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.16 . 2.16.01 . 06 . 06
10.192.200,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.192.200,00 2.16 . 2.16.01 . 09
10.192.200,00 0,00 10.192.200,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.16 . 2.16.01 . 09 . 01
178.620.044.356,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 11.775.600.000,00 166.844.444.356,00 2.16 . 2.16.01 . 15
Halaman 340REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
837.702.100,00 0,00 837.702.100,00 0,00 Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia2.16 . 2.16.01 . 15 . 02
266.792.600,00 0,00 266.792.600,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali ( Nyastra Bali )2.16 . 2.16.01 . 15 . 03
126.781.400,00 0,00 126.781.400,00 0,00 Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 04
144.934.800,00 0,00 144.934.800,00 0,00 Pelaksanaan Pesantian dan Malam Sastra Siwalatri dan Saraswati2.16 . 2.16.01 . 15 . 05
50.705.500,00 0,00 50.705.500,00 0,00 Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 06
3.048.287.100,00 0,00 3.048.287.100,00 0,00 Peningkatan Kegiatan Keagamaan2.16 . 2.16.01 . 15 . 09
6.497.181.600,00 0,00 6.497.181.600,00 0,00 Upacara Penganyaran2.16 . 2.16.01 . 15 . 10
11.920.758.420,00 0,00 145.158.420,00 11.775.600.000,00 Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 12
196.645.300,00 0,00 196.645.300,00 0,00 Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 17
16.945.279.200,00 0,00 16.945.279.200,00 0,00 Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 22
8.178.655.900,00 0,00 8.178.655.900,00 0,00 Pesta Kesenian Bali ( PKB )2.16 . 2.16.01 . 15 . 25
200.190.000,00 0,00 200.190.000,00 0,00 Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang
Tahun Mangupura
2.16 . 2.16.01 . 15 . 26
80.906.250,00 0,00 80.906.250,00 0,00 Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 27
209.908.200,00 0,00 209.908.200,00 0,00 Pemilihan Bintang Lagu Pop Bali Tk.Anak-anak,Remaja dan Dewasa Se Kabupaten
Badung
2.16 . 2.16.01 . 15 . 29
76.729.300,00 0,00 76.729.300,00 0,00 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara2.16 . 2.16.01 . 15 . 31
2.850.518.300,00 0,00 2.850.518.300,00 0,00 Festival Seni Budaya Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 32
400.492.000,00 0,00 400.492.000,00 0,00 Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 33
98.110.200,00 0,00 98.110.200,00 0,00 Parade Seni Drama Teater Sastra2.16 . 2.16.01 . 15 . 34
65.041.000,00 0,00 65.041.000,00 0,00 Pelatihan Dharma Duta Agama Hindu2.16 . 2.16.01 . 15 . 35
1.417.311.000,00 0,00 1.417.311.000,00 0,00 Paruman Bendesa Adat se-Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 37
0,00 0,00 0,00 0,00 Pementasan Seni di Taman Mini Indonesia Indah2.16 . 2.16.01 . 15 . 38
277.136.900,00 0,00 277.136.900,00 0,00 Pengadaan Insinye dan Busana Bagi Bendesa Adat di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 44
945.696.300,00 0,00 945.696.300,00 0,00 Peningkatan Srada Bhakti bagi Wanita Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 45
84.080.200,00 0,00 84.080.200,00 0,00 Penataran Peningkatan Kemampuan Pemangku dan Serati Banten di Kabupaten
Badung
2.16 . 2.16.01 . 15 . 46
238.470.900,00 0,00 238.470.900,00 0,00 Revitalisasi Kesenian Langka2.16 . 2.16.01 . 15 . 48
63.921.700,00 0,00 63.921.700,00 0,00 Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna2.16 . 2.16.01 . 15 . 51
4.130.390.000,00 0,00 4.130.390.000,00 0,00 Peningkatan sarana prasarana pendukung kesenian2.16 . 2.16.01 . 15 . 52
12.534.284.200,00 0,00 12.534.284.200,00 0,00 Peningkatan Kreatifitas Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 53
87.389.532.220,00 0,00 87.389.532.220,00 0,00 Penyediaan Upakara Panca Yadnya di Wewidangan Desa Adat se-Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 54
6.157.245.180,00 0,00 6.157.245.180,00 0,00 Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 55
100.999.300,00 0,00 100.999.300,00 0,00 Peningkatan Mental Spiritual2.16 . 2.16.01 . 15 . 56
2.500.495.800,00 0,00 2.500.495.800,00 0,00 Pemberian Penghargaan atas Prestasi kepada Sanggar-sanggar Seni di Kabupaten
Badung
2.16 . 2.16.01 . 15 . 57
567.920.700,00 0,00 567.920.700,00 0,00 Aktifitas dan Kreatifitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian Kabupaten
Badung
2.16 . 2.16.01 . 15 . 60
34.230.000,00 0,00 34.230.000,00 0,00 Penataran Pecalang di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 62
105.034.400,00 0,00 105.034.400,00 0,00 Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi2.16 . 2.16.01 . 15 . 63
183.914.586,00 0,00 183.914.586,00 0,00 Kelengkapan Sarana Upakara/Wastra Pelinggih, Bangunan Suci di Pura Lingga
Bhuwana dan Pura Taman Beji
2.16 . 2.16.01 . 15 . 65
Halaman 341REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
502.701.300,00 0,00 502.701.300,00 0,00 Pembinaan Pemahaman Awig-Awig Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 66
1.114.628.700,00 0,00 1.114.628.700,00 0,00 Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 68
40.946.400,00 0,00 40.946.400,00 0,00 Semiloka Topeng Panca di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 69
257.845.900,00 0,00 257.845.900,00 0,00 Pengruwatan Sapuh Leger di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 70
598.823.200,00 0,00 598.823.200,00 0,00 Lomba Tari antar Sanggar se Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 71
35.271.800,00 0,00 35.271.800,00 0,00 Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten
Badung
2.16 . 2.16.01 . 15 . 72
43.620.000,00 0,00 43.620.000,00 0,00 Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 74
514.270.800,00 0,00 514.270.800,00 0,00 Dharma Yatra Widya Sabha Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 75
198.252.800,00 0,00 198.252.800,00 0,00 Pengadaan Cihna Yasa bagi Widya Sabha di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 76
67.066.300,00 0,00 67.066.300,00 0,00 Pembinaan Srada Bakti Dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 77
992.195.000,00 0,00 992.195.000,00 0,00 Pementasan Seni di Banten2.16 . 2.16.01 . 15 . 78
5.178.139.600,00 0,00 5.178.139.600,00 0,00 Peningkatan Pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 79
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Paruman Agung Para Sulinggih Pande dan Pelatihan Pemangku Pande di Kabupaten
Badung
2.16 . 2.16.01 . 15 . 80
1.745.028.640,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 1.745.028.640,00 2.16 . 2.16.01 . 16
805.606.340,00 0,00 805.606.340,00 0,00 Pelestarian Naskah Kuno2.16 . 2.16.01 . 16 . 03
211.825.600,00 0,00 211.825.600,00 0,00 Pelatihan Penyuratan Lontar dan Pelatihan Penyuratan Aksara Bali di Atas Tembaga2.16 . 2.16.01 . 16 . 07
87.731.000,00 0,00 87.731.000,00 0,00 Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 16 . 12
214.967.200,00 0,00 214.967.200,00 0,00 Identifikasi dan Inventarisasi Karya Budaya dan Pendataan Warisan Budaya Tak
Benda di Kabupaten Badung
2.16 . 2.16.01 . 16 . 16
157.326.500,00 0,00 157.326.500,00 0,00 Penelitian/Kajian Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 16 . 18
79.087.700,00 0,00 79.087.700,00 0,00 Inventarisasi Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 16 . 19
188.484.300,00 0,00 188.484.300,00 0,00 Pengisian Materi dan Pengadaan Brosur Dwi Bahasa (Indonesia-Inggris) Museum
Yadnya
2.16 . 2.16.01 . 16 . 21
5.611.800.141,00 Perpustakaan 2.420.274.500,00 453.692.000,00 2.737.833.641,00 2.17
5.611.800.141,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.420.274.500,00 453.692.000,00 2.737.833.641,00 2.17 . 2.18.01
1.182.181.521,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.482.000,00 1.117.699.521,00 2.17 . 2.18.01 . 01
6.654.000,00 0,00 6.654.000,00 0,00 Pelayanan jasa admnistrasi keuangan2.17 . 2.18.01 . 01 . 01
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.18.01 . 01 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor2.17 . 2.18.01 . 01 . 08
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.18.01 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.18.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.18.01 . 01 . 12
9.325.000,00 0,00 9.325.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.18.01 . 01 . 14
85.836.000,00 0,00 85.836.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.18.01 . 01 . 15
38.376.000,00 0,00 38.376.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.18.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.18.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.17 . 2.18.01 . 01 . 20
268.125.000,00 0,00 268.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.17 . 2.18.01 . 01 . 21
Halaman 342REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.992.000,00 0,00 48.992.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan2.17 . 2.18.01 . 01 . 22
69.873.521,00 0,00 5.391.521,00 64.482.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap2.17 . 2.18.01 . 01 . 23
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura2.17 . 2.18.01 . 01 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.18.01 . 01 . 26
148.000.000,00 0,00 148.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat2.17 . 2.18.01 . 01 . 27
2.398.474.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.165.274.500,00 0,00 233.200.000,00 2.17 . 2.18.01 . 02
522.591.800,00 522.591.800,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 01
92.682.700,00 92.682.700,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 02
1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional2.17 . 2.18.01 . 02 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 22
166.500.000,00 0,00 166.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.18.01 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 26
45.700.000,00 0,00 45.700.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 28
140.106.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 140.106.800,00 2.17 . 2.18.01 . 05
140.106.800,00 0,00 140.106.800,00 0,00 Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 05 . 10
291.540.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 285.540.000,00 6.000.000,00 2.17 . 2.18.01 . 06
285.540.000,00 0,00 0,00 285.540.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah2.17 . 2.18.01 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)2.17 . 2.18.01 . 06 . 06
10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 2.17 . 2.18.01 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renja, Renstra, RKA )2.17 . 2.18.01 . 09 . 01
1.589.497.320,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 255.000.000,00 103.670.000,00 1.230.827.320,00 2.17 . 2.18.01 . 19
422.303.660,00 0,00 318.633.660,00 103.670.000,00 Layanan Pustaka dan Informasi2.17 . 2.18.01 . 19 . 01
60.218.500,00 0,00 60.218.500,00 0,00 Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 02
42.350.800,00 0,00 42.350.800,00 0,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling2.17 . 2.18.01 . 19 . 03
191.665.460,00 0,00 191.665.460,00 0,00 Pengolahan Bahan Pustaka2.17 . 2.18.01 . 19 . 04
14.552.400,00 0,00 14.552.400,00 0,00 Silang Layanan Bahan Pustaka2.17 . 2.18.01 . 19 . 06
215.814.900,00 190.000.000,00 25.814.900,00 0,00 Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 10
13.402.200,00 0,00 13.402.200,00 0,00 Stock Opname Koleksi Buku Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 13
59.951.600,00 0,00 59.951.600,00 0,00 Sosialisasi Pengembangan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 19 . 14
26.349.900,00 0,00 26.349.900,00 0,00 Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 15
86.898.100,00 65.000.000,00 21.898.100,00 0,00 Penataan Ruang Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 16
17.813.700,00 0,00 17.813.700,00 0,00 Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Dalam Rangka
Lomba Tingkat Propinsi
2.17 . 2.18.01 . 19 . 17
156.921.900,00 0,00 156.921.900,00 0,00 Lomba Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 19 . 18
154.869.100,00 0,00 154.869.100,00 0,00 Gebyar Badung Membaca2.17 . 2.18.01 . 19 . 19
48.809.100,00 0,00 48.809.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 20
48.208.400,00 0,00 48.208.400,00 0,00 Pembinaan Perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 22
Halaman 343REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.926.100,00 0,00 15.926.100,00 0,00 Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah2.17 . 2.18.01 . 19 . 23
13.441.500,00 0,00 13.441.500,00 0,00 Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 24
2.243.986.620,00 Kearsipan 0,00 0,00 2.243.986.620,00 2.18
2.243.986.620,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 0,00 2.243.986.620,00 2.18 . 2.18.01
695.546.400,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 695.546.400,00 2.18 . 2.18.01 . 15
66.226.800,00 0,00 66.226.800,00 0,00 Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 17
12.546.300,00 0,00 12.546.300,00 0,00 Penataan Arsip pada Desa untuk mendukung Lomba Desa Terpadu2.18 . 2.18.01 . 15 . 18
97.885.600,00 0,00 97.885.600,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis dan Akuisisi Arsip
Statis Pemerintah Kabupaten Badung
2.18 . 2.18.01 . 15 . 20
133.534.600,00 0,00 133.534.600,00 0,00 Penyusunan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten
Badung
2.18 . 2.18.01 . 15 . 21
11.579.400,00 0,00 11.579.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 22
139.289.200,00 0,00 139.289.200,00 0,00 Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 23
153.239.200,00 0,00 153.239.200,00 0,00 Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemkab Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 26
81.245.300,00 0,00 81.245.300,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 27
875.276.520,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 875.276.520,00 2.18 . 2.18.01 . 16
42.575.600,00 0,00 42.575.600,00 0,00 Pendataan / Penelusuran Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya2.18 . 2.18.01 . 16 . 01
81.067.500,00 0,00 81.067.500,00 0,00 Penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip in aktif dan arsip yang di bukukan2.18 . 2.18.01 . 16 . 02
674.673.260,00 0,00 674.673.260,00 0,00 Pengakuisisian Arsip in Aktif Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 03
76.960.160,00 0,00 76.960.160,00 0,00 Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 04
673.163.700,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 673.163.700,00 2.18 . 2.18.01 . 18
459.973.700,00 0,00 459.973.700,00 0,00 Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 18 . 13
213.190.000,00 0,00 213.190.000,00 0,00 Updating materi diorama2.18 . 2.18.01 . 18 . 14
107.759.639.856,50 Urusan Pilihan 8.837.926.450,00 1.735.810.800,00 97.185.902.606,50 3
6.707.361.952,50 Kelautan dan Perikanan 769.844.100,00 222.480.000,00 5.715.037.852,50 3.01
6.707.361.952,50 Dinas Perikanan 769.844.100,00 222.480.000,00 5.715.037.852,50 3.01 . 3.01.01
1.499.318.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.499.318.400,00 3.01 . 3.01.01 . 01
87.300.000,00 0,00 87.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02
13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06
6.675.000,00 0,00 6.675.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07
35.064.600,00 0,00 35.064.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10
22.401.800,00 0,00 22.401.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12
5.422.600,00 0,00 5.422.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.01 . 3.01.01 . 01 . 14
53.028.000,00 0,00 53.028.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15
35.568.000,00 0,00 35.568.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18
Halaman 344REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.230.400,00 0,00 9.230.400,00 0,00 Penyediaan dekorasi3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
320.760.000,00 0,00 320.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20
161.540.000,00 0,00 161.540.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 21
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah3.01 . 3.01.01 . 01 . 23
86.040.000,00 0,00 86.040.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat3.01 . 3.01.01 . 01 . 24
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang3.01 . 3.01.01 . 01 . 25
295.758.000,00 0,00 295.758.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 26
467.543.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 303.849.600,00 0,00 163.694.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
303.849.600,00 303.849.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22
109.944.000,00 0,00 109.944.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 26
18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 28
234.882.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 222.480.000,00 12.402.100,00 3.01 . 3.01.01 . 06
222.567.100,00 0,00 87.100,00 222.480.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat daerah3.01 . 3.01.01 . 06 . 01
12.315.000,00 0,00 12.315.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)3.01 . 3.01.01 . 06 . 02
11.245.100,00 Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD 0,00 0,00 11.245.100,00 3.01 . 3.01.01 . 07
11.245.100,00 0,00 11.245.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD3.01 . 3.01.01 . 07 . 01
485.646.600,00 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim
Kepada Masyarakat
0,00 0,00 485.646.600,00 3.01 . 3.01.01 . 08
485.646.600,00 0,00 485.646.600,00 0,00 Gerakan Budaya Perikanan3.01 . 3.01.01 . 08 . 01
2.013.403.950,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 292.994.500,00 0,00 1.720.409.450,00 3.01 . 3.01.01 . 09
101.548.700,00 0,00 101.548.700,00 0,00 Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung3.01 . 3.01.01 . 09 . 01
70.149.950,00 36.000.000,00 34.149.950,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan3.01 . 3.01.01 . 09 . 02
8.093.100,00 0,00 8.093.100,00 0,00 Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung3.01 . 3.01.01 . 09 . 03
91.204.400,00 0,00 91.204.400,00 0,00 Pengadaan Keramba Jaring Apung3.01 . 3.01.01 . 09 . 04
357.767.800,00 0,00 357.767.800,00 0,00 Pembangunan Kolam Ikan3.01 . 3.01.01 . 09 . 05
100.028.800,00 0,00 100.028.800,00 0,00 Demoplot Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok3.01 . 3.01.01 . 09 . 06
101.123.100,00 0,00 101.123.100,00 0,00 Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi3.01 . 3.01.01 . 09 . 07
206.478.600,00 0,00 206.478.600,00 0,00 Percontohan Teknologi Perikanan3.01 . 3.01.01 . 09 . 08
257.523.800,00 256.994.500,00 529.300,00 0,00 Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung3.01 . 3.01.01 . 09 . 09
719.485.700,00 0,00 719.485.700,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 09 . 12
1.712.145.102,50 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 173.000.000,00 0,00 1.539.145.102,50 3.01 . 3.01.01 . 10
1.413.928.900,00 0,00 1.413.928.900,00 0,00 Pengadaan sarana perikanan tangkap bagi nelayan3.01 . 3.01.01 . 10 . 01
4.908.800,00 0,00 4.908.800,00 0,00 Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat
Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir ( P3MP) Kabupaten Badung
3.01 . 3.01.01 . 10 . 02
180.888.100,00 173.000.000,00 7.888.100,00 0,00 Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung3.01 . 3.01.01 . 10 . 03
Halaman 345REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.173.000,00 0,00 21.173.000,00 0,00 Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten
Badung
3.01 . 3.01.01 . 10 . 04
9.276.900,00 0,00 9.276.900,00 0,00 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan
Umum (Restocking)
3.01 . 3.01.01 . 10 . 05
81.969.402,50 0,00 81.969.402,50 0,00 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan3.01 . 3.01.01 . 10 . 06
6.186.900,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 0,00 6.186.900,00 3.01 . 3.01.01 . 11
6.186.900,00 0,00 6.186.900,00 0,00 Pembinaan usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 11 . 01
42.297.500,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 0,00 0,00 42.297.500,00 3.01 . 3.01.01 . 12
37.543.000,00 0,00 37.543.000,00 0,00 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah3.01 . 3.01.01 . 12 . 01
4.754.500,00 0,00 4.754.500,00 0,00 Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional3.01 . 3.01.01 . 12 . 02
152.797.600,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan 0,00 0,00 152.797.600,00 3.01 . 3.01.01 . 13
26.526.500,00 0,00 26.526.500,00 0,00 Penyusunan buku informasi perikanan3.01 . 3.01.01 . 13 . 01
52.724.000,00 0,00 52.724.000,00 0,00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan3.01 . 3.01.01 . 13 . 02
48.938.800,00 0,00 48.938.800,00 0,00 Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung3.01 . 3.01.01 . 13 . 03
24.608.300,00 0,00 24.608.300,00 0,00 Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan3.01 . 3.01.01 . 13 . 05
52.223.300,00 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan 0,00 0,00 52.223.300,00 3.01 . 3.01.01 . 14
5.431.000,00 0,00 5.431.000,00 0,00 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 14 . 01
30.484.500,00 0,00 30.484.500,00 0,00 Gerakan Gemar Makan Ikan3.01 . 3.01.01 . 14 . 02
16.307.800,00 0,00 16.307.800,00 0,00 Bimbingan teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan3.01 . 3.01.01 . 14 . 03
16.873.900,00 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Kecil
0,00 0,00 16.873.900,00 3.01 . 3.01.01 . 15
16.873.900,00 0,00 16.873.900,00 0,00 Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok3.01 . 3.01.01 . 15 . 01
12.797.900,00 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata 0,00 0,00 12.797.900,00 3.01 . 3.01.01 . 16
12.797.900,00 0,00 12.797.900,00 0,00 Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai3.01 . 3.01.01 . 16 . 01
57.406.682.057,00 Pariwisata 4.444.362.650,00 522.994.000,00 52.439.325.407,00 3.02
57.406.682.057,00 Dinas Pariwisata 4.444.362.650,00 522.994.000,00 52.439.325.407,00 3.02 . 3.02.01
2.604.165.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 186.894.000,00 2.417.271.320,00 3.02 . 3.02.01 . 01
3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
117.400.000,00 0,00 117.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
22.516.000,00 0,00 22.516.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 03
37.467.000,00 0,00 37.467.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 04
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 05
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
26.417.400,00 0,00 26.417.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 07
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
4.176.000,00 0,00 4.176.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi3.02 . 3.02.01 . 01 . 09
1.422.060.000,00 0,00 1.422.060.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
Halaman 346REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
53.850.000,00 0,00 53.850.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat3.02 . 3.02.01 . 01 . 13
198.542.120,00 0,00 11.648.120,00 186.894.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap3.02 . 3.02.01 . 01 . 14
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
37.219.600,00 0,00 37.219.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 16
61.452.000,00 0,00 61.452.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
34.771.200,00 0,00 34.771.200,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
2.688.576.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.342.426.650,00 0,00 346.150.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02
811.891.346,00 811.891.346,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 01
117.535.304,00 117.535.304,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 02
1.413.000.000,00 1.413.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 03
252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 04
46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 05
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 06
37.150.000,00 0,00 37.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
342.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 336.100.000,00 6.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
336.100.000,00 0,00 0,00 336.100.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 02
10.000.000,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 10.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)3.02 . 3.02.01 . 07 . 01
39.468.186.097,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 150.000.000,00 0,00 39.318.186.097,00 3.02 . 3.02.01 . 08
14.673.472.265,00 0,00 14.673.472.265,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 08 . 01
164.015.200,00 0,00 164.015.200,00 0,00 Kompetisi Balawista di Dalam Negeri3.02 . 3.02.01 . 08 . 03
213.233.700,00 0,00 213.233.700,00 0,00 Peningkatan Wawasan Kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona3.02 . 3.02.01 . 08 . 04
45.986.200,00 0,00 45.986.200,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 05
6.219.695.412,00 150.000.000,00 6.069.695.412,00 0,00 Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 06
1.164.015.900,00 0,00 1.164.015.900,00 0,00 Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 07
756.301.900,00 0,00 756.301.900,00 0,00 Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak3.02 . 3.02.01 . 08 . 08
247.266.980,00 0,00 247.266.980,00 0,00 Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 08 . 10
144.142.200,00 0,00 144.142.200,00 0,00 Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 11
4.084.367.800,00 0,00 4.084.367.800,00 0,00 Festival Budaya Bahari di kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 12
25.976.500,00 0,00 25.976.500,00 0,00 Penyusunan Data Statistik Kepariwisataan di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 15
90.308.300,00 0,00 90.308.300,00 0,00 Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 16
124.396.700,00 0,00 124.396.700,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 19
7.004.710.800,00 0,00 7.004.710.800,00 0,00 Pelaksanaan Bali Beyond and Travel Fair 20183.02 . 3.02.01 . 08 . 20
1.291.030.500,00 0,00 1.291.030.500,00 0,00 Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 21
Halaman 347REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.020.248.000,00 0,00 1.020.248.000,00 0,00 Uluwatu Art Festival di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 25
394.909.800,00 0,00 394.909.800,00 0,00 Festival Layang - Layang Bupati Badung Cup3.02 . 3.02.01 . 08 . 26
347.595.000,00 0,00 347.595.000,00 0,00 Taman Ayun Barong Festival 20183.02 . 3.02.01 . 08 . 29
1.456.512.940,00 0,00 1.456.512.940,00 0,00 Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 42
9.902.071.330,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.951.936.000,00 0,00 7.950.135.330,00 3.02 . 3.02.01 . 09
706.932.100,00 705.000.000,00 1.932.100,00 0,00 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai3.02 . 3.02.01 . 09 . 01
560.902.800,00 533.734.000,00 27.168.800,00 0,00 Pembangunan Pos Balawista3.02 . 3.02.01 . 09 . 02
537.596.500,00 471.000.000,00 66.596.500,00 0,00 Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta3.02 . 3.02.01 . 09 . 03
529.268.500,00 0,00 529.268.500,00 0,00 Penataan Desa Wisata Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 04
97.239.630,00 92.202.000,00 5.037.630,00 0,00 Pembuatan Sumur Bor Toilet di Pantai Legian3.02 . 3.02.01 . 09 . 06
189.622.600,00 150.000.000,00 39.622.600,00 0,00 Pembangunan Pos Pantau Balawista di Pantai Kuta3.02 . 3.02.01 . 09 . 07
254.672.100,00 0,00 254.672.100,00 0,00 Pengembangan Wisata Minat Khusus3.02 . 3.02.01 . 09 . 08
393.613.800,00 0,00 393.613.800,00 0,00 Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal3.02 . 3.02.01 . 09 . 09
231.339.100,00 0,00 231.339.100,00 0,00 Penataan Desa Wisata Sangeh Kecamatan Abiansemal3.02 . 3.02.01 . 09 . 10
77.734.900,00 0,00 77.734.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Bongkasa Kecamatan Abiansemal3.02 . 3.02.01 . 09 . 11
593.359.900,00 0,00 593.359.900,00 0,00 Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 12
77.591.700,00 0,00 77.591.700,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Belok Kecamatan Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 14
77.734.900,00 0,00 77.734.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 15
77.734.900,00 0,00 77.734.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Munggu Kecamatan Mengwi3.02 . 3.02.01 . 09 . 16
304.194.900,00 0,00 304.194.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Desa Wisata Baha Kecamatan Mengwi3.02 . 3.02.01 . 09 . 17
4.687.688.100,00 0,00 4.687.688.100,00 0,00 Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br. Penikit3.02 . 3.02.01 . 09 . 21
504.844.900,00 0,00 504.844.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Atraksi Wisata (Kereta Gantung) pada
Agrowisata Desa Pelaga Kecamatan Petang
3.02 . 3.02.01 . 09 . 30
1.039.231.100,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 1.039.231.100,00 3.02 . 3.02.01 . 10
452.765.400,00 0,00 452.765.400,00 0,00 Pelatihan Sumber Daya Pariwisata kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 10 . 01
343.298.000,00 0,00 343.298.000,00 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 10 . 02
243.167.700,00 0,00 243.167.700,00 0,00 Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 10 . 10
1.352.351.560,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata 0,00 0,00 1.352.351.560,00 3.02 . 3.02.01 . 11
161.451.900,00 0,00 161.451.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 11 . 01
517.997.160,00 0,00 517.997.160,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 11 . 02
112.731.400,00 0,00 112.731.400,00 0,00 Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata3.02 . 3.02.01 . 11 . 07
55.483.100,00 0,00 55.483.100,00 0,00 Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 11 . 08
504.688.000,00 0,00 504.688.000,00 0,00 Penyusunan Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten badung3.02 . 3.02.01 . 11 . 10
32.439.806.465,00 Pertanian 1.488.650.000,00 644.176.800,00 30.306.979.665,00 3.03
32.439.806.465,00 Dinas Pertanian dan Pangan 1.488.650.000,00 644.176.800,00 30.306.979.665,00 3.03 . 3.03.01
4.672.741.660,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 120.446.800,00 4.552.294.860,00 3.03 . 3.03.01 . 01
734.490.000,00 0,00 734.490.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
Halaman 348REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
56.230.000,00 0,00 56.230.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
11.470.000,00 0,00 11.470.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
1.183.032.000,00 0,00 1.183.032.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
77.547.200,00 0,00 77.547.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
63.052.800,00 0,00 63.052.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
49.988.900,00 0,00 49.988.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 14
195.456.600,00 0,00 195.456.600,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
22.644.000,00 0,00 22.644.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
20.687.800,00 0,00 20.687.800,00 0,00 Penyediaan dekorasi3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
1.034.820.000,00 0,00 1.034.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
483.895.000,00 0,00 483.895.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 21
122.927.360,00 0,00 2.480.560,00 120.446.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap3.03 . 3.03.01 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura3.03 . 3.03.01 . 01 . 23
128.500.000,00 0,00 128.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat3.03 . 3.03.01 . 01 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang3.03 . 3.03.01 . 01 . 25
1.577.276.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.025.100.000,00 0,00 552.176.650,00 3.03 . 3.03.01 . 02
219.600.000,00 219.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07
805.500.000,00 805.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
337.000.000,00 0,00 337.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26
107.176.650,00 0,00 107.176.650,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
463.720.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 457.860.000,00 5.860.400,00 3.03 . 3.03.01 . 06
458.028.300,00 0,00 168.300,00 457.860.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
5.692.100,00 0,00 5.692.100,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
8.160.400,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 8.160.400,00 3.03 . 3.03.01 . 07
8.160.400,00 0,00 8.160.400,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD3.03 . 3.03.01 . 07 . 01
368.790.440,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 368.790.440,00 3.03 . 3.03.01 . 08
88.926.500,00 0,00 88.926.500,00 0,00 Pelatihan Pemuda Tani3.03 . 3.03.01 . 08 . 04
10.303.700,00 0,00 10.303.700,00 0,00 Pelatihan Teknis Sekeha Manyi3.03 . 3.03.01 . 08 . 05
103.419.320,00 0,00 103.419.320,00 0,00 Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)3.03 . 3.03.01 . 08 . 06
166.140.920,00 0,00 166.140.920,00 0,00 Gerakan Pengendalian Orgasme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi3.03 . 3.03.01 . 08 . 07
632.383.920,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian 0,00 65.870.000,00 566.513.920,00 3.03 . 3.03.01 . 09
41.995.900,00 0,00 41.995.900,00 0,00 Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya3.03 . 3.03.01 . 09 . 02
3.703.700,00 0,00 3.703.700,00 0,00 Penyusunan Buku Profil dan Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan3.03 . 3.03.01 . 09 . 03
Halaman 349REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
177.572.320,00 0,00 177.572.320,00 0,00 Pelaksanaan cacah jiwa ternak3.03 . 3.03.01 . 09 . 04
71.706.300,00 0,00 9.436.300,00 62.270.000,00 Surveilans Pangan di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 09 . 05
21.267.500,00 0,00 17.667.500,00 3.600.000,00 Penyusunan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan3.03 . 3.03.01 . 09 . 08
316.138.200,00 0,00 316.138.200,00 0,00 Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)3.03 . 3.03.01 . 09 . 09
2.083.243.260,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 0,00 0,00 2.083.243.260,00 3.03 . 3.03.01 . 10
354.348.300,00 0,00 354.348.300,00 0,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar
Daerah
3.03 . 3.03.01 . 10 . 01
1.151.385.460,00 0,00 1.151.385.460,00 0,00 Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 10 . 02
14.025.100,00 0,00 14.025.100,00 0,00 Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging3.03 . 3.03.01 . 10 . 03
563.484.400,00 0,00 563.484.400,00 0,00 Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran
Burung Berkicau/ Bupati Badung Cup)
3.03 . 3.03.01 . 10 . 04
9.890.865.475,00 Program peningkatan produksi pertanian 0,00 0,00 9.890.865.475,00 3.03 . 3.03.01 . 11
28.560.800,00 0,00 28.560.800,00 0,00 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 11 . 01
312.482.700,00 0,00 312.482.700,00 0,00 Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 11 . 02
11.078.500,00 0,00 11.078.500,00 0,00 Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi3.03 . 3.03.01 . 11 . 03
180.848.100,00 0,00 180.848.100,00 0,00 Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 11 . 04
98.571.750,00 0,00 98.571.750,00 0,00 Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani3.03 . 3.03.01 . 11 . 05
168.312.800,00 0,00 168.312.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UPJA3.03 . 3.03.01 . 11 . 06
1.261.487.300,00 0,00 1.261.487.300,00 0,00 Pembangunan Gudang Pupuk3.03 . 3.03.01 . 11 . 07
547.368.700,00 0,00 547.368.700,00 0,00 Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 11 . 08
213.115.000,00 0,00 213.115.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 11 . 09
26.412.900,00 0,00 26.412.900,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT)
Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 11 . 10
2.174.523.800,00 0,00 2.174.523.800,00 0,00 Pengembangan Tanaman Hortikulltura3.03 . 3.03.01 . 11 . 11
21.062.400,00 0,00 21.062.400,00 0,00 Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)3.03 . 3.03.01 . 11 . 12
82.037.025,00 0,00 82.037.025,00 0,00 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 11 . 13
5.723.800,00 0,00 5.723.800,00 0,00 Pembinaan Usaha Agrebisnis dan Monev Kelompok Pengolah Hasil Peternakan3.03 . 3.03.01 . 11 . 14
21.633.000,00 0,00 21.633.000,00 0,00 Pengelolaan UPT RPH Mambal3.03 . 3.03.01 . 11 . 15
32.711.500,00 0,00 32.711.500,00 0,00 Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)3.03 . 3.03.01 . 11 . 16
893.653.200,00 0,00 893.653.200,00 0,00 Pengelolaan sentra ternak sobangan3.03 . 3.03.01 . 11 . 17
71.204.200,00 0,00 71.204.200,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak3.03 . 3.03.01 . 11 . 18
3.205.038.000,00 0,00 3.205.038.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan3.03 . 3.03.01 . 11 . 19
274.961.800,00 0,00 274.961.800,00 0,00 Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)3.03 . 3.03.01 . 11 . 20
46.372.800,00 0,00 46.372.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UPPO3.03 . 3.03.01 . 11 . 21
213.705.400,00 0,00 213.705.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Intensifikasi Tanaman Kopi3.03 . 3.03.01 . 11 . 22
2.011.886.390,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 463.550.000,00 0,00 1.548.336.390,00 3.03 . 3.03.01 . 12
30.315.550,00 0,00 30.315.550,00 0,00 Pengelolaan BPP Mengwi3.03 . 3.03.01 . 12 . 01
18.660.300,00 0,00 18.660.300,00 0,00 Pengelolaan BPP Abiansemal3.03 . 3.03.01 . 12 . 02
107.427.620,00 0,00 107.427.620,00 0,00 Pengelolaan BPP Petang3.03 . 3.03.01 . 12 . 03
Halaman 350REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.076.290,00 0,00 28.076.290,00 0,00 Pengelolaan BPP Kuta Utara3.03 . 3.03.01 . 12 . 04
512.387.080,00 0,00 512.387.080,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 12 . 05
2.221.500,00 0,00 2.221.500,00 0,00 Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional3.03 . 3.03.01 . 12 . 06
304.680.950,00 180.000.000,00 124.680.950,00 0,00 Pengelolaan BPP Mumbul3.03 . 3.03.01 . 12 . 07
508.117.100,00 0,00 508.117.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan3.03 . 3.03.01 . 12 . 08
500.000.000,00 283.550.000,00 216.450.000,00 0,00 Pembangunan Percontohan pada Lahan BPP Petang3.03 . 3.03.01 . 12 . 11
2.531.436.300,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 0,00 2.531.436.300,00 3.03 . 3.03.01 . 13
2.416.003.700,00 0,00 2.416.003.700,00 0,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.01 . 13 . 01
115.432.600,00 0,00 115.432.600,00 0,00 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan3.03 . 3.03.01 . 13 . 02
59.529.610,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 0,00 59.529.610,00 3.03 . 3.03.01 . 14
59.529.610,00 0,00 59.529.610,00 0,00 Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya
khusus sapi indukan wajib bunting)
3.03 . 3.03.01 . 14 . 01
7.960.847.200,00 Program Pengembangan Agribisnis 0,00 0,00 7.960.847.200,00 3.03 . 3.03.01 . 15
7.960.847.200,00 0,00 7.960.847.200,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
178.924.760,00 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh 0,00 0,00 178.924.760,00 3.03 . 3.03.01 . 17
117.732.360,00 0,00 117.732.360,00 0,00 Pemeriksaan bahan pangan hewani3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
61.192.400,00 0,00 61.192.400,00 0,00 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari Besar
Keagamaan
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02
0,00 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 3.04
0,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.04 . 4.01.03
0,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Kehutanan 0,00 0,00 0,00 3.04 . 4.01.03 . 22
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Database dan Pemetaan Potensi Kehutanan di Kabupaten Badung3.04 . 4.01.03 . 22 . 01
158.838.800,00 Energi dan Sumber Daya Mineral 18.000.000,00 0,00 140.838.800,00 3.05
158.838.800,00 Sekretariat Daerah 18.000.000,00 0,00 140.838.800,00 3.05 . 4.01.03
142.153.800,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 18.000.000,00 0,00 124.153.800,00 3.05 . 4.01.03 . 15
50.101.200,00 18.000.000,00 32.101.200,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung3.05 . 4.01.03 . 15 . 01
23.369.100,00 0,00 23.369.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Badung
3.05 . 4.01.03 . 15 . 02
68.683.500,00 0,00 68.683.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung3.05 . 4.01.03 . 15 . 03
16.685.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 0,00 16.685.000,00 3.05 . 4.01.03 . 17
16.685.000,00 0,00 16.685.000,00 0,00 Inventarisasi dan monitoring usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri3.05 . 4.01.03 . 17 . 02
2.607.699.300,00 Perdagangan 506.500.000,00 0,00 2.101.199.300,00 3.06
2.607.699.300,00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 506.500.000,00 0,00 2.101.199.300,00 3.06 . 2.11.01
286.805.200,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 286.805.200,00 3.06 . 2.11.01 . 15
7.797.000,00 0,00 7.797.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol3.06 . 2.11.01 . 15 . 01
Halaman 351REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.435.400,00 0,00 40.435.400,00 0,00 Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis3.06 . 2.11.01 . 15 . 02
191.965.400,00 0,00 191.965.400,00 0,00 Pasar Murah3.06 . 2.11.01 . 15 . 03
46.607.400,00 0,00 46.607.400,00 0,00 Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim
pengendalian inflasi daerah
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04
1.164.126.400,00 Program Peningkatan Tertib Ukur 506.500.000,00 0,00 657.626.400,00 3.06 . 2.11.01 . 16
271.353.000,00 0,00 271.353.000,00 0,00 Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang3.06 . 2.11.01 . 16 . 01
725.792.500,00 506.500.000,00 219.292.500,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian3.06 . 2.11.01 . 16 . 02
43.745.500,00 0,00 43.745.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan UTTP di Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 16 . 03
67.557.500,00 0,00 67.557.500,00 0,00 Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 16 . 04
55.677.900,00 0,00 55.677.900,00 0,00 Update Data UTTP3.06 . 2.11.01 . 16 . 05
996.411.600,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 0,00 996.411.600,00 3.06 . 2.11.01 . 17
108.099.800,00 0,00 108.099.800,00 0,00 Pameran Dagang Hasil Kerajinan3.06 . 2.11.01 . 17 . 01
20.854.500,00 0,00 20.854.500,00 0,00 Pameran Kerajinan dalam Rangka Festival Budaya Pertanian Badung3.06 . 2.11.01 . 17 . 02
487.058.700,00 0,00 487.058.700,00 0,00 Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah3.06 . 2.11.01 . 17 . 03
18.234.700,00 0,00 18.234.700,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha
Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan
3.06 . 2.11.01 . 17 . 04
306.860.600,00 0,00 306.860.600,00 0,00 Pameran dalam Rangka Festival Seni Budaya Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 17 . 05
55.303.300,00 0,00 55.303.300,00 0,00 Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan dan Pasar
Rakyat di Kabupaten Badung
3.06 . 2.11.01 . 17 . 06
160.356.100,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 0,00 160.356.100,00 3.06 . 2.11.01 . 18
56.104.600,00 0,00 56.104.600,00 0,00 Pembuatan buku profil pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 18 . 01
104.251.500,00 0,00 104.251.500,00 0,00 Kajian Pasar Tujuan Ekspor3.06 . 2.11.01 . 18 . 02
8.439.251.282,00 Perindustrian 1.610.569.700,00 346.160.000,00 6.482.521.582,00 3.07
8.439.251.282,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1.610.569.700,00 346.160.000,00 6.482.521.582,00 3.07 . 3.07.01
1.187.836.512,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.500.000,00 1.127.336.512,00 3.07 . 3.07.01 . 01
38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 01 . 06
4.575.000,00 0,00 4.575.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07
34.835.100,00 0,00 34.835.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 12
81.990.000,00 0,00 81.990.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15
28.548.000,00 0,00 28.548.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi3.07 . 3.07.01 . 01 . 19
346.500.000,00 0,00 346.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan3.07 . 3.07.01 . 01 . 20
42.272.000,00 0,00 42.272.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 21
69.516.412,00 0,00 9.016.412,00 60.500.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap3.07 . 3.07.01 . 01 . 22
Halaman 352REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura3.07 . 3.07.01 . 01 . 23
112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat3.07 . 3.07.01 . 01 . 25
1.598.319.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.390.569.700,00 0,00 207.750.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02
182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 03
19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 04
571.000.000,00 571.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 05
214.245.000,00 214.245.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 06
605.324.700,00 605.324.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09
291.659.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 285.660.000,00 5.999.500,00 3.07 . 3.07.01 . 06
285.660.000,00 0,00 0,00 285.660.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01
5.999.500,00 0,00 5.999.500,00 0,00 penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah3.07 . 3.07.01 . 06 . 06
9.449.750,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.449.750,00 3.07 . 3.07.01 . 09
9.449.750,00 0,00 9.449.750,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)3.07 . 3.07.01 . 09 . 01
882.417.620,00 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 220.000.000,00 0,00 662.417.620,00 3.07 . 3.07.01 . 11
88.984.820,00 0,00 88.984.820,00 0,00 Monitoring Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang
Perindustrian dan Ketenagakerjaan
3.07 . 3.07.01 . 11 . 01
50.974.200,00 0,00 50.974.200,00 0,00 Sosialisasi Kekayaan Intelektual3.07 . 3.07.01 . 11 . 02
260.306.800,00 0,00 260.306.800,00 0,00 Penyusunan Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung3.07 . 3.07.01 . 11 . 03
482.151.800,00 220.000.000,00 262.151.800,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Industri dan Tenaga Kerja3.07 . 3.07.01 . 11 . 04
4.050.253.700,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.050.253.700,00 3.07 . 3.07.01 . 12
79.693.500,00 0,00 79.693.500,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 3.07.01 . 12 . 01
468.865.500,00 0,00 468.865.500,00 0,00 Pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM)3.07 . 3.07.01 . 12 . 02
1.580.186.000,00 0,00 1.580.186.000,00 0,00 Pengenalan Produk Industri Kecil Menengah3.07 . 3.07.01 . 12 . 03
1.023.533.500,00 0,00 1.023.533.500,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Menenun di Kabupaten Badung3.07 . 3.07.01 . 12 . 04
569.869.500,00 0,00 569.869.500,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga3.07 . 3.07.01 . 12 . 05
83.922.800,00 0,00 83.922.800,00 0,00 Pengembangan dan Inovasi Produk Hasil Industri Kabupaten Badung3.07 . 3.07.01 . 12 . 07
86.159.000,00 0,00 86.159.000,00 0,00 Pembuatan Katalog Pelaku dan Produk Industri3.07 . 3.07.01 . 12 . 08
22.643.300,00 0,00 22.643.300,00 0,00 Temu Usaha Industri3.07 . 3.07.01 . 12 . 09
135.380.600,00 0,00 135.380.600,00 0,00 Pelatihan Perancang Mode Busana3.07 . 3.07.01 . 12 . 10
419.314.500,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 0,00 419.314.500,00 3.07 . 3.07.01 . 13
326.333.000,00 0,00 326.333.000,00 0,00 Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM3.07 . 3.07.01 . 13 . 01
35.892.000,00 0,00 35.892.000,00 0,00 Teknik Pengemasan Hasil Produk Industri Pangan3.07 . 3.07.01 . 13 . 03
57.089.500,00 0,00 57.089.500,00 0,00 Pengembangan Teknologi dan Desain Produk Genteng3.07 . 3.07.01 . 13 . 04
475.181.060.603,72 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 42.434.114.108,00 45.377.277.658,00 387.369.668.837,72 4
333.651.903.935,88 Administrasi Pemerintahan 22.581.568.458,00 21.021.919.658,00 290.048.415.819,88 4.01
Halaman 353REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
183.080.350.281,00 Sekretariat Daerah 13.468.295.474,00 12.222.218.000,00 157.389.836.807,00 4.01 . 4.01.03
82.994.834.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 817.896.000,00 82.176.938.920,00 4.01 . 4.01.03 . 01
9.234.000.000,00 0,00 9.234.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
201.705.900,00 0,00 201.705.900,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
65.700.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
186.408.706,00 0,00 186.408.706,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
73.399.960,00 0,00 73.399.960,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
56.665.800,00 0,00 56.665.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
1.497.232.600,00 0,00 1.497.232.600,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
8.313.112.000,00 0,00 8.313.112.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
13.764.500.000,00 0,00 13.764.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
674.750.000,00 0,00 674.750.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 23
728.986.248,00 0,00 38.770.248,00 690.216.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.03 . 01 . 24
2.092.300.000,00 0,00 2.092.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan cinderamata4.01 . 4.01.03 . 01 . 26
3.778.217.100,00 0,00 3.778.217.100,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.03 . 01 . 28
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.03 . 01 . 30
8.616.428.560,00 0,00 8.616.428.560,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 33
25.177.400,00 0,00 25.177.400,00 0,00 Pembayaran Iuran APKASI dan BKKBSI4.01 . 4.01.03 . 01 . 35
686.000.000,00 0,00 686.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.03 . 01 . 39
1.888.450.900,00 0,00 1.888.450.900,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 40
1.801.576.100,00 0,00 1.801.576.100,00 0,00 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 53
9.300.125.000,00 0,00 9.300.125.000,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/ kemasyarakatan/Kepariwisataan4.01 . 4.01.03 . 01 . 54
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Perbendaharaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 55
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perbendaharaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 56
19.816.432.646,00 0,00 19.688.752.646,00 127.680.000,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 57
13.666.000,00 0,00 13.666.000,00 0,00 Rakor Pelaksanaan FORSESDASI4.01 . 4.01.03 . 01 . 63
48.178.465.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.431.158.000,00 150.528.000,00 39.596.779.400,00 4.01 . 4.01.03 . 02
9.259.335.500,00 2.657.500.000,00 6.601.835.500,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
2.211.249.100,00 819.345.000,00 1.391.904.100,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
3.831.392.100,00 3.389.313.000,00 442.079.100,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
13.512.120.600,00 0,00 13.384.440.600,00 127.680.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
5.277.057.100,00 0,00 5.277.057.100,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
290.564.500,00 0,00 290.564.500,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
184.273.800,00 0,00 184.273.800,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
8.137.078.800,00 0,00 8.137.078.800,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.01 . 4.01.03 . 02 . 48
2.908.886.800,00 0,00 2.908.886.800,00 0,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 02 . 55
Halaman 354REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
201.127.200,00 0,00 201.127.200,00 0,00 Pengadaan Buku Kerja4.01 . 4.01.03 . 02 . 56
125.000.000,00 65.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 110
244.819.500,00 0,00 221.971.500,00 22.848.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 02 . 124
493.906.800,00 0,00 493.906.800,00 0,00 Pelayanan Sound System Lapangan4.01 . 4.01.03 . 02 . 134
1.501.653.600,00 1.500.000.000,00 1.653.600,00 0,00 Pengadaan Air Mancur di Puspem4.01 . 4.01.03 . 02 . 135
270.691.245,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 270.691.245,00 4.01 . 4.01.03 . 03
110.316.000,00 0,00 110.316.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
160.375.245,00 0,00 160.375.245,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 03 . 19
5.253.992.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.200.000,00 5.246.792.600,00 4.01 . 4.01.03 . 05
1.971.303.600,00 0,00 1.971.303.600,00 0,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali, Otonomi Daerah, Hari Lahirnya Pancasila,
Hari Kesaktian Pancasila dan Ibukota Kabupaten Badung Mangupura
4.01 . 4.01.03 . 05 . 26
202.320.000,00 0,00 202.320.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 41
100.689.200,00 0,00 100.689.200,00 0,00 Sosialisasi Penerapan Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 05 . 49
127.089.200,00 0,00 127.089.200,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 05 . 58
598.758.400,00 0,00 598.758.400,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung
4.01 . 4.01.03 . 05 . 73
16.263.300,00 0,00 16.263.300,00 0,00 Penyusunan Administrasi Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 75
423.698.300,00 0,00 416.498.300,00 7.200.000,00 Pelatihan Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 05 . 76
1.813.870.600,00 0,00 1.813.870.600,00 0,00 Bali International Night Run 2018 dan Lomba Custom Cycling (LCC) Series XXVI di
Kabupaten Badung
4.01 . 4.01.03 . 05 . 79
3.979.508.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 3.291.890.000,00 687.618.300,00 4.01 . 4.01.03 . 06
1.291.869.100,00 0,00 469.100,00 1.291.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
2.598.402.400,00 0,00 603.402.400,00 1.995.000.000,00 Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
23.810.300,00 0,00 18.320.300,00 5.490.000,00 Penyusunan Dokumen AKIP Setda4.01 . 4.01.03 . 06 . 09
15.062.500,00 0,00 15.062.500,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.03 . 06 . 17
38.110.500,00 0,00 38.110.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana aksi dan casccading4.01 . 4.01.03 . 06 . 28
12.253.500,00 0,00 12.253.500,00 0,00 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 06 . 29
459.582.620,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 0,00 195.448.000,00 264.134.620,00 4.01 . 4.01.03 . 07
96.752.700,00 0,00 25.364.700,00 71.388.000,00 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD4.01 . 4.01.03 . 07 . 14
70.755.200,00 0,00 38.755.200,00 32.000.000,00 Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 07 . 18
100.901.500,00 0,00 44.481.500,00 56.420.000,00 Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 07 . 19
23.330.500,00 0,00 23.330.500,00 0,00 Koordinasi Laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 07 . 20
167.842.720,00 0,00 132.202.720,00 35.640.000,00 Penataan arsip keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 07 . 21
619.380.100,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
0,00 0,00 619.380.100,00 4.01 . 4.01.03 . 16
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
Halaman 355REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
119.380.100,00 0,00 119.380.100,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-Tamu dari Luar Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08
65.074.280,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 14.688.000,00 50.386.280,00 4.01 . 4.01.03 . 18
65.074.280,00 0,00 50.386.280,00 14.688.000,00 Penelitian dan Kelengkapan Untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU4.01 . 4.01.03 . 18 . 01
13.594.326.776,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.635.137.474,00 6.117.000.000,00 2.842.189.302,00 4.01 . 4.01.03 . 20
99.220.600,00 0,00 99.220.600,00 0,00 Pembinaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
242.750.900,00 0,00 242.750.900,00 0,00 Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
5.850.504.674,00 4.490.137.474,00 682.367.200,00 678.000.000,00 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 03
458.641.200,00 0,00 458.641.200,00 0,00 Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
161.795.820,00 0,00 161.795.820,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 07
81.803.260,00 0,00 81.803.260,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 08
43.398.300,00 0,00 43.398.300,00 0,00 Asistensi Pengadaan Barang/Jasa ULP dengan Stakeholder di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 09
2.514.218.500,00 0,00 36.218.500,00 2.478.000.000,00 Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 10
4.141.993.522,00 145.000.000,00 1.035.993.522,00 2.961.000.000,00 Penerapan sistem pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Badung
4.01 . 4.01.03 . 20 . 42
364.801.020,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 364.801.020,00 4.01 . 4.01.03 . 25
364.801.020,00 0,00 364.801.020,00 0,00 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 01
4.245.293.600,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 18.720.000,00 4.211.573.600,00 4.01 . 4.01.03 . 26
77.014.400,00 0,00 77.014.400,00 0,00 Pembinaan Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Bali dan
Penetapan Desa Sadar Hukum
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01
68.513.000,00 0,00 68.513.000,00 0,00 Pelaksanaan Program utama RANHAM4.01 . 4.01.03 . 26 . 02
198.145.300,00 15.000.000,00 183.145.300,00 0,00 Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 08
747.411.400,00 0,00 728.691.400,00 18.720.000,00 Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 16
56.428.100,00 0,00 56.428.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 19
3.033.028.500,00 0,00 3.033.028.500,00 0,00 Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 20
64.752.900,00 0,00 64.752.900,00 0,00 Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 21
3.202.601.100,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 1.188.000.000,00 2.014.601.100,00 4.01 . 4.01.03 . 27
414.016.500,00 0,00 414.016.500,00 0,00 Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 27 . 01
1.783.276.800,00 0,00 595.276.800,00 1.188.000.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 27 . 05
14.587.500,00 0,00 14.587.500,00 0,00 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 27 . 07
990.720.300,00 0,00 990.720.300,00 0,00 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 27 . 12
875.643.800,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksaaan 387.000.000,00 17.024.000,00 471.619.800,00 4.01 . 4.01.03 . 28
34.839.400,00 0,00 34.839.400,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 28 . 02
117.520.100,00 0,00 117.520.100,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 04
24.266.600,00 0,00 12.106.600,00 12.160.000,00 Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.01 . 4.01.03 . 28 . 05
13.169.900,00 0,00 8.305.900,00 4.864.000,00 Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)4.01 . 4.01.03 . 28 . 06
Halaman 356REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
315.444.700,00 312.000.000,00 3.444.700,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 10
192.122.300,00 75.000.000,00 117.122.300,00 0,00 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis4.01 . 4.01.03 . 28 . 11
149.500.900,00 0,00 149.500.900,00 0,00 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 12
28.779.900,00 0,00 28.779.900,00 0,00 Forum Konsultasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 14
30.728.800,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah 0,00 25.080.000,00 5.648.800,00 4.01 . 4.01.03 . 33
30.728.800,00 0,00 5.648.800,00 25.080.000,00 Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 33 . 13
2.540.944.660,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 0,00 182.376.000,00 2.358.568.660,00 4.01 . 4.01.03 . 35
22.017.300,00 0,00 22.017.300,00 0,00 Pembuatan Intisari Berita Media masa, Penyusunan Buku Kumpulan Sambutan Bupati
dan Badung dalam Berita Pers
4.01 . 4.01.03 . 35 . 01
1.899.194.880,00 0,00 1.716.818.880,00 182.376.000,00 Dokumentasi dan Peliputan4.01 . 4.01.03 . 35 . 03
55.124.800,00 0,00 55.124.800,00 0,00 Pelayanan Informasi Selayang Pandang Badung4.01 . 4.01.03 . 35 . 04
114.607.680,00 0,00 114.607.680,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 35 . 05
63.466.000,00 0,00 63.466.000,00 0,00 Pembuatan Video Dokumentasi Kebudayaan Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 35 . 08
193.295.700,00 0,00 193.295.700,00 0,00 Publikasi Branding Badung di Media Sosial4.01 . 4.01.03 . 35 . 09
193.238.300,00 0,00 193.238.300,00 0,00 Pembuatan Bahan Promosi Video untuk Media Sosial4.01 . 4.01.03 . 35 . 10
1.522.973.100,00 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 0,00 1.522.973.100,00 4.01 . 4.01.03 . 36
1.310.447.000,00 0,00 1.310.447.000,00 0,00 Pekan Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 36 . 02
212.526.100,00 0,00 212.526.100,00 0,00 Jumpa Pers4.01 . 4.01.03 . 36 . 03
7.302.689.760,00 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 0,00 75.528.000,00 7.227.161.760,00 4.01 . 4.01.03 . 37
7.280.414.100,00 0,00 7.204.886.100,00 75.528.000,00 Publikasi Informasi dan Pemberitaan4.01 . 4.01.03 . 37 . 06
22.275.660,00 0,00 22.275.660,00 0,00 Pengadaan Cetak Kartu Ucapan Selamat4.01 . 4.01.03 . 37 . 07
92.492.100,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal 0,00 0,00 92.492.100,00 4.01 . 4.01.03 . 39
32.408.000,00 0,00 32.408.000,00 0,00 Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)4.01 . 4.01.03 . 39 . 01
60.084.100,00 0,00 60.084.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah
Kabupaten Badung
4.01 . 4.01.03 . 39 . 02
1.689.112.900,00 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 1.689.112.900,00 4.01 . 4.01.03 . 56
1.562.500.300,00 0,00 1.562.500.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 56 . 01
126.612.600,00 0,00 126.612.600,00 0,00 Pelatihan Pengelola / Pengawas LPD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 56 . 02
693.658.500,00 Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 693.658.500,00 4.01 . 4.01.03 . 75
439.072.800,00 0,00 439.072.800,00 0,00 Peringatan Hari Pangan Sedunia4.01 . 4.01.03 . 75 . 01
14.446.800,00 0,00 14.446.800,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan Pangan4.01 . 4.01.03 . 75 . 02
240.138.900,00 0,00 240.138.900,00 0,00 Pelaksanaan PEDA4.01 . 4.01.03 . 75 . 06
26.712.800,00 Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan 0,00 0,00 26.712.800,00 4.01 . 4.01.03 . 89
26.712.800,00 0,00 26.712.800,00 0,00 Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 89 . 01
4.433.423.600,00 Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat 0,00 120.840.000,00 4.312.583.600,00 4.01 . 4.01.03 . 91
400.138.400,00 0,00 400.138.400,00 0,00 Monitoring Bantuan Hibah4.01 . 4.01.03 . 91 . 01
Halaman 357REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
166.683.100,00 0,00 45.843.100,00 120.840.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah4.01 . 4.01.03 . 91 . 02
145.318.000,00 0,00 145.318.000,00 0,00 Pembinaan dan Penilaian Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 91 . 03
3.721.284.100,00 0,00 3.721.284.100,00 0,00 Pemberian Penghargaan Bidang Olah Raga di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 91 . 05
51.209.400,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 51.209.400,00 4.01 . 4.01.03 . 100
51.209.400,00 0,00 51.209.400,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani4.01 . 4.01.03 . 100 . 01
166.302.400,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 166.302.400,00 4.01 . 4.01.03 . 101
166.302.400,00 0,00 166.302.400,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam4.01 . 4.01.03 . 101 . 01
45.477.100,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 45.477.100,00 4.01 . 4.01.03 . 102
45.477.100,00 0,00 45.477.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Sekitar Kawasan Hutan
4.01 . 4.01.03 . 102 . 01
111.668.200,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 0,00 111.668.200,00 4.01 . 4.01.03 . 111
111.668.200,00 0,00 111.668.200,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 111 . 01
128.902.700,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 0,00 128.902.700,00 4.01 . 4.01.03 . 112
54.350.000,00 0,00 54.350.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 112 . 01
74.552.700,00 0,00 74.552.700,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Holding Company Kabupaten
Badung
4.01 . 4.01.03 . 112 . 03
139.858.500,00 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 0,00 0,00 139.858.500,00 4.01 . 4.01.03 . 113
52.242.100,00 0,00 52.242.100,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Daerah4.01 . 4.01.03 . 113 . 01
87.616.400,00 0,00 87.616.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 113 . 02
0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 114
0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring Raskin di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 114 . 01
103.003.573.861,00 Sekretariat DPRD 5.579.248.300,00 504.624.700,00 96.919.700.861,00 4.01 . 4.01.04
4.605.765.681,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.000.000,00 61.764.700,00 4.364.000.981,00 4.01 . 4.01.04 . 01
61.350.000,00 0,00 61.350.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06
3.795.500,00 0,00 3.795.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
136.117.800,00 0,00 136.117.800,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
134.860.000,00 0,00 134.860.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
25.790.000,00 0,00 25.790.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14
550.476.700,00 0,00 550.476.700,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
738.730.000,00 0,00 738.730.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
60.150.000,00 0,00 60.150.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 23
67.769.341,00 0,00 6.004.641,00 61.764.700,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap4.01 . 4.01.04 . 01 . 24
1.429.560.000,00 0,00 1.429.560.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan4.01 . 4.01.04 . 01 . 28
Halaman 358REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.04 . 01 . 30
194.500.000,00 0,00 194.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.04 . 01 . 39
96.289.000,00 0,00 96.289.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.01 . 4.01.04 . 01 . 40
23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Penyediaan Penunjang Keolahragaan DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 46
253.836.700,00 0,00 253.836.700,00 0,00 Penyediaan Bahan Cinderamata4.01 . 4.01.04 . 01 . 47
578.440.640,00 180.000.000,00 398.440.640,00 0,00 Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 58
7.923.221.220,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.399.248.300,00 0,00 2.523.972.920,00 4.01 . 4.01.04 . 02
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
1.687.339.100,00 1.687.339.100,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
1.296.909.200,00 1.296.909.200,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
1.544.058.000,00 0,00 1.544.058.000,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
17.174.800,00 15.000.000,00 2.174.800,00 0,00 Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan4.01 . 4.01.04 . 02 . 90
753.824.520,00 0,00 753.824.520,00 0,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.04 . 02 . 119
31.915.600,00 0,00 31.915.600,00 0,00 Penyusunan Sistem Agenda DPRD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.04 . 02 . 137
459.043.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 442.860.000,00 16.183.400,00 4.01 . 4.01.04 . 06
442.934.000,00 0,00 74.000,00 442.860.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
6.174.300,00 0,00 6.174.300,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.04 . 06 . 09
9.935.100,00 0,00 9.935.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.04 . 06 . 17
89.749.800.660,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 89.749.800.660,00 4.01 . 4.01.04 . 15
20.425.792.000,00 0,00 20.425.792.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
2.661.400,00 0,00 2.661.400,00 0,00 Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
686.817.720,00 0,00 686.817.720,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03
9.312.607.200,00 0,00 9.312.607.200,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
1.593.740.200,00 0,00 1.593.740.200,00 0,00 Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 13
621.886.300,00 0,00 621.886.300,00 0,00 ADKASI dan ASDEKSI4.01 . 4.01.04 . 15 . 15
817.496.100,00 0,00 817.496.100,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 16
32.329.500,00 0,00 32.329.500,00 0,00 Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 22
10.413.004.900,00 0,00 10.413.004.900,00 0,00 Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 23
22.293.892.960,00 0,00 22.293.892.960,00 0,00 Pembahasan/Kegiatan Komisi4.01 . 4.01.04 . 15 . 24
132.337.500,00 0,00 132.337.500,00 0,00 Penyiapan Referensi Ranperda dalam Proses Ranperda4.01 . 4.01.04 . 15 . 30
3.921.020.400,00 0,00 3.921.020.400,00 0,00 Penyiapan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 31
774.800.300,00 0,00 774.800.300,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 33
963.233.780,00 0,00 963.233.780,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Fraksi4.01 . 4.01.04 . 15 . 35
5.894.140.500,00 0,00 5.894.140.500,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 37
Halaman 359REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
669.869.000,00 0,00 669.869.000,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan4.01 . 4.01.04 . 15 . 38
752.041.500,00 0,00 752.041.500,00 0,00 Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa4.01 . 4.01.04 . 15 . 39
21.955.500,00 0,00 21.955.500,00 0,00 Pembahasan Penetapan Produk DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 41
923.384.600,00 0,00 923.384.600,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya4.01 . 4.01.04 . 15 . 42
9.256.789.300,00 0,00 9.256.789.300,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 15 . 43
240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 General Check Up Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 44
265.742.900,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 265.742.900,00 4.01 . 4.01.04 . 26
112.697.400,00 0,00 112.697.400,00 0,00 Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung4.01 . 4.01.04 . 26 . 20
153.045.500,00 0,00 153.045.500,00 0,00 Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 26 . 24
10.209.118.976,88 Kecamatan Kuta 1.003.461.644,00 1.441.575.200,00 7.764.082.132,88 4.01 . 4.01.12
4.963.791.332,88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.131.927.200,00 3.831.864.132,88 4.01 . 4.01.12 . 01
538.800.000,00 0,00 538.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
36.300.000,00 0,00 36.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06
30.589.500,00 0,00 30.589.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07
102.141.300,00 0,00 102.141.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
90.993.100,00 0,00 90.993.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
31.621.030,00 0,00 31.621.030,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12
100.372.500,00 0,00 100.372.500,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15
91.043.000,00 0,00 91.043.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
434.400.000,00 0,00 434.400.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 23
1.151.252.602,88 0,00 19.325.402,88 1.131.927.200,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.12 . 01 . 24
666.600.000,00 0,00 666.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.12 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.12 . 01 . 30
256.500.000,00 0,00 256.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.12 . 01 . 39
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.01 . 4.01.12 . 01 . 50
1.233.178.300,00 0,00 1.233.178.300,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 57
1.734.608.744,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.003.461.644,00 0,00 731.147.100,00 4.01 . 4.01.12 . 02
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 05
436.201.700,00 436.201.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22
279.000.000,00 0,00 279.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 26
48.975.000,00 0,00 48.975.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28
195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Penataan Taman/Kebun Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 52
269.932.044,00 269.759.944,00 172.100,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 92
47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Kantor Camat Kuta4.01 . 4.01.12 . 02 . 109
Halaman 360REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.757.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.757.400,00 4.01 . 4.01.12 . 05
10.757.400,00 0,00 10.757.400,00 0,00 Pembinaan, pemilihan , pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan4.01 . 4.01.12 . 05 . 38
199.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 193.200.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
193.200.000,00 0,00 0,00 193.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.12 . 06 . 24
567.425.400,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 567.425.400,00 4.01 . 4.01.12 . 08
214.970.500,00 0,00 214.970.500,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.12 . 08 . 09
254.455.300,00 0,00 254.455.300,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.12 . 08 . 18
0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Tari Bali4.01 . 4.01.12 . 08 . 21
97.999.600,00 0,00 97.999.600,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.12 . 08 . 28
10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.12 . 09 . 01
63.089.300,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 63.089.300,00 4.01 . 4.01.12 . 29
33.570.600,00 0,00 33.570.600,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 04
29.518.700,00 0,00 29.518.700,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 09
5.542.300,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 5.542.300,00 4.01 . 4.01.12 . 38
5.542.300,00 0,00 5.542.300,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 02
313.039.500,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 313.039.500,00 4.01 . 4.01.12 . 78
0,00 0,00 0,00 0,00 Patroli Wilayah (Linmas)4.01 . 4.01.12 . 78 . 01
195.373.400,00 0,00 195.373.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.12 . 78 . 02
117.666.100,00 0,00 117.666.100,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 78 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 78 . 06
166.983.200,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 166.983.200,00 4.01 . 4.01.12 . 79
3.986.200,00 0,00 3.986.200,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.12 . 79 . 04
5.064.800,00 0,00 5.064.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development
4.01 . 4.01.12 . 79 . 06
12.488.800,00 0,00 12.488.800,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.12 . 79 . 07
32.824.100,00 0,00 32.824.100,00 0,00 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 79 . 22
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kuta Seasand Land4.01 . 4.01.12 . 79 . 27
112.619.300,00 0,00 112.619.300,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.12 . 79 . 31
18.032.700,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 18.032.700,00 4.01 . 4.01.12 . 81
18.032.700,00 0,00 18.032.700,00 0,00 Pelaksanaan Posyandu Marginal4.01 . 4.01.12 . 81 . 02
357.212.800,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 357.212.800,00 4.01 . 4.01.12 . 82
357.212.800,00 0,00 357.212.800,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.12 . 82 . 01
Halaman 361REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
477.576.900,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 477.576.900,00 4.01 . 4.01.12 . 83
28.016.300,00 0,00 28.016.300,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 83 . 02
449.560.600,00 0,00 449.560.600,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.12 . 83 . 06
363.619.600,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 116.448.000,00 247.171.600,00 4.01 . 4.01.12 . 85
363.619.600,00 0,00 247.171.600,00 116.448.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.12 . 85 . 02
29.406.100,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 29.406.100,00 4.01 . 4.01.12 . 86
29.406.100,00 0,00 29.406.100,00 0,00 Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor4.01 . 4.01.12 . 86 . 03
913.785.800,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 913.785.800,00 4.01 . 4.01.12 . 87
913.785.800,00 0,00 913.785.800,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.12 . 87 . 01
4.401.800,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 4.401.800,00 4.01 . 4.01.12 . 90
4.401.800,00 0,00 4.401.800,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.12 . 90 . 01
10.646.100,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 10.646.100,00 4.01 . 4.01.12 . 99
10.646.100,00 0,00 10.646.100,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 99 . 03
8.388.569.988,00 Kecamatan Kuta Utara 636.350.000,00 2.058.610.267,00 5.693.609.721,00 4.01 . 4.01.13
4.282.542.448,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.871.122.267,00 2.411.420.181,00 4.01 . 4.01.13 . 01
371.700.000,00 0,00 371.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06
19.705.000,00 0,00 19.705.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07
70.085.800,00 0,00 70.085.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
65.690.000,00 0,00 65.690.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
19.109.400,00 0,00 19.109.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12
70.830.000,00 0,00 70.830.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 15
55.332.000,00 0,00 55.332.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
57.500.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
265.522.000,00 0,00 265.522.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 23
1.903.605.088,00 0,00 32.482.821,00 1.871.122.267,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.13 . 01 . 24
323.400.000,00 0,00 323.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.13 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.13 . 01 . 30
298.500.000,00 0,00 298.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.13 . 01 . 39
696.263.160,00 0,00 696.263.160,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 57
1.245.757.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 636.350.000,00 0,00 609.407.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
77.830.000,00 0,00 77.830.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 26
Halaman 362REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
32.625.000,00 0,00 32.625.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 28
184.650.000,00 0,00 184.650.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.01 . 4.01.13 . 02 . 48
50.802.000,00 0,00 50.802.000,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 02 . 79
366.500.000,00 364.000.000,00 2.500.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 92
192.350.000,00 192.350.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.13 . 02 . 100
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembangunan Sistem Informasi Website di Kecamatan Kuta Utara4.01 . 4.01.13 . 02 . 136
22.962.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 22.962.000,00 4.01 . 4.01.13 . 05
10.487.000,00 0,00 10.487.000,00 0,00 Pembinaan / Monitoring Pemilihan Prebekel4.01 . 4.01.13 . 05 . 16
12.475.000,00 0,00 12.475.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan / Pemberhentian Perangkat Desa dan
Lembaga Desa
4.01 . 4.01.13 . 05 . 77
160.677.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 153.360.000,00 7.317.400,00 4.01 . 4.01.13 . 06
154.677.400,00 0,00 1.317.400,00 153.360.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.13 . 06 . 24
632.372.700,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 632.372.700,00 4.01 . 4.01.13 . 08
193.687.700,00 0,00 193.687.700,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.13 . 08 . 09
327.715.700,00 0,00 327.715.700,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.13 . 08 . 18
110.969.300,00 0,00 110.969.300,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.13 . 08 . 28
10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.13 . 09 . 01
77.552.900,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 77.552.900,00 4.01 . 4.01.13 . 29
32.007.600,00 0,00 32.007.600,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 04
45.545.300,00 0,00 45.545.300,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 09
29.673.100,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 29.673.100,00 4.01 . 4.01.13 . 38
4.585.600,00 0,00 4.585.600,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 01
25.087.500,00 0,00 25.087.500,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 03
101.001.700,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 101.001.700,00 4.01 . 4.01.13 . 78
59.507.400,00 0,00 59.507.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.13 . 78 . 02
41.494.300,00 0,00 41.494.300,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 78 . 05
274.822.900,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 274.822.900,00 4.01 . 4.01.13 . 79
5.677.800,00 0,00 5.677.800,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.13 . 79 . 04
6.406.500,00 0,00 6.406.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development
4.01 . 4.01.13 . 79 . 06
27.997.100,00 0,00 27.997.100,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.13 . 79 . 07
12.613.600,00 0,00 12.613.600,00 0,00 Pembinaan P2WKSS4.01 . 4.01.13 . 79 . 08
4.016.200,00 0,00 4.016.200,00 0,00 Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali4.01 . 4.01.13 . 79 . 17
29.547.900,00 0,00 29.547.900,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa4.01 . 4.01.13 . 79 . 28
Halaman 363REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.028.200,00 0,00 11.028.200,00 0,00 Pembinaan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes4.01 . 4.01.13 . 79 . 29
12.617.900,00 0,00 12.617.900,00 0,00 Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS, Dan Posyandu4.01 . 4.01.13 . 79 . 30
161.124.400,00 0,00 161.124.400,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.13 . 79 . 31
3.793.300,00 0,00 3.793.300,00 0,00 Pelayanan Administrasi Perijinan4.01 . 4.01.13 . 79 . 37
12.340.800,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 12.340.800,00 4.01 . 4.01.13 . 81
12.340.800,00 0,00 12.340.800,00 0,00 Pembinaan Sekolah Sehat - UKS4.01 . 4.01.13 . 81 . 07
153.423.300,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 153.423.300,00 4.01 . 4.01.13 . 82
153.423.300,00 0,00 153.423.300,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.13 . 82 . 01
416.718.300,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 416.718.300,00 4.01 . 4.01.13 . 83
20.912.600,00 0,00 20.912.600,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 83 . 02
395.805.700,00 0,00 395.805.700,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.13 . 83 . 06
346.277.440,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 34.128.000,00 312.149.440,00 4.01 . 4.01.13 . 85
346.277.440,00 0,00 312.149.440,00 34.128.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.13 . 85 . 01
5.996.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 5.996.000,00 4.01 . 4.01.13 . 86
5.996.000,00 0,00 5.996.000,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.13 . 86 . 02
558.412.900,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 558.412.900,00 4.01 . 4.01.13 . 87
558.412.900,00 0,00 558.412.900,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.13 . 87 . 01
5.457.500,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 5.457.500,00 4.01 . 4.01.13 . 90
5.457.500,00 0,00 5.457.500,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.13 . 90 . 01
52.581.600,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 52.581.600,00 4.01 . 4.01.13 . 99
40.141.200,00 0,00 40.141.200,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas4.01 . 4.01.13 . 99 . 02
12.440.400,00 0,00 12.440.400,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 99 . 03
8.056.492.891,00 Kecamatan Kuta Selatan 0,00 1.937.944.291,00 6.118.548.600,00 4.01 . 4.01.14
4.485.119.291,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.766.624.291,00 2.718.495.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01
357.220.000,00 0,00 357.220.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06
20.899.200,00 0,00 20.899.200,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07
79.707.900,00 0,00 79.707.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
78.668.800,00 0,00 78.668.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
21.271.200,00 0,00 21.271.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12
89.040.000,00 0,00 89.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 15
53.828.000,00 0,00 53.828.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
271.480.000,00 0,00 271.480.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 23
1.766.986.891,00 0,00 362.600,00 1.766.624.291,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.14 . 01 . 24
Halaman 364REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
571.500.000,00 0,00 571.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.14 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.14 . 01 . 30
193.500.000,00 0,00 193.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.14 . 01 . 39
855.817.300,00 0,00 855.817.300,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 57
457.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 457.250.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
231.000.000,00 0,00 231.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26
36.250.000,00 0,00 36.250.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 92
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 93
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Taman Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 99
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi4.01 . 4.01.14 . 02 . 118
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.14 . 02 . 120
11.147.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 11.147.700,00 4.01 . 4.01.14 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan, pemilihan , pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan4.01 . 4.01.14 . 05 . 38
11.147.700,00 0,00 11.147.700,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel4.01 . 4.01.14 . 05 . 78
160.296.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 152.820.000,00 7.476.700,00 4.01 . 4.01.14 . 06
154.296.700,00 0,00 1.476.700,00 152.820.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.14 . 06 . 24
639.493.500,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 18.500.000,00 620.993.500,00 4.01 . 4.01.14 . 08
210.984.700,00 0,00 210.984.700,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.14 . 08 . 09
328.981.300,00 0,00 328.981.300,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.14 . 08 . 18
99.527.500,00 0,00 81.027.500,00 18.500.000,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.14 . 08 . 29
10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.14 . 09 . 01
118.113.700,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 118.113.700,00 4.01 . 4.01.14 . 29
60.388.100,00 0,00 60.388.100,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 04
57.725.600,00 0,00 57.725.600,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 09
12.437.200,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 12.437.200,00 4.01 . 4.01.14 . 38
12.437.200,00 0,00 12.437.200,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 03
128.147.100,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 128.147.100,00 4.01 . 4.01.14 . 78
80.456.000,00 0,00 80.456.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.14 . 78 . 02
Halaman 365REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
47.691.100,00 0,00 47.691.100,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 78 . 05
310.625.100,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 310.625.100,00 4.01 . 4.01.14 . 79
6.708.700,00 0,00 6.708.700,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development
4.01 . 4.01.14 . 79 . 06
19.685.000,00 0,00 19.685.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.14 . 79 . 07
271.691.900,00 0,00 271.691.900,00 0,00 Pekan Olahraga Seni Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 79 . 09
12.539.500,00 0,00 12.539.500,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat
Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 79 . 10
0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa4.01 . 4.01.14 . 79 . 24
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengukuhan Listibiya4.01 . 4.01.14 . 79 . 25
10.686.800,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 10.686.800,00 4.01 . 4.01.14 . 81
10.686.800,00 0,00 10.686.800,00 0,00 Pembinaan Pola Hidup Sehat4.01 . 4.01.14 . 81 . 08
180.274.300,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 180.274.300,00 4.01 . 4.01.14 . 82
180.274.300,00 0,00 180.274.300,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.14 . 82 . 01
444.323.900,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 444.323.900,00 4.01 . 4.01.14 . 83
30.345.600,00 0,00 30.345.600,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 83 . 02
413.978.300,00 0,00 413.978.300,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.14 . 83 . 06
536.002.900,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 536.002.900,00 4.01 . 4.01.14 . 85
536.002.900,00 0,00 536.002.900,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.14 . 85 . 02
7.692.600,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 7.692.600,00 4.01 . 4.01.14 . 86
7.692.600,00 0,00 7.692.600,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.14 . 86 . 02
530.851.600,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 530.851.600,00 4.01 . 4.01.14 . 87
530.851.600,00 0,00 530.851.600,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.14 . 87 . 01
14.030.500,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 14.030.500,00 4.01 . 4.01.14 . 99
14.030.500,00 0,00 14.030.500,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.14 . 99 . 03
11.533.916.870,00 Kecamatan Mengwi 772.737.000,00 2.307.960.000,00 8.453.219.870,00 4.01 . 4.01.15
5.559.833.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.740.500,00 1.971.060.000,00 3.573.033.450,00 4.01 . 4.01.15 . 01
502.788.000,00 0,00 502.788.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06
29.478.000,00 0,00 29.478.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07
115.046.890,00 0,00 115.046.890,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
76.870.900,00 0,00 76.870.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
29.709.400,00 0,00 29.709.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
114.050.500,00 15.740.500,00 98.310.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
102.858.000,00 0,00 102.858.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
Halaman 366REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
394.656.000,00 0,00 394.656.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 23
1.980.727.460,00 0,00 9.667.460,00 1.971.060.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.15 . 01 . 24
499.260.000,00 0,00 499.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.15 . 01 . 28
49.999.000,00 0,00 49.999.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.15 . 01 . 30
306.000.000,00 0,00 306.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.15 . 01 . 39
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.01 . 4.01.15 . 01 . 50
1.182.989.800,00 0,00 1.182.989.800,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 57
1.372.905.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 756.996.500,00 0,00 615.909.400,00 4.01 . 4.01.15 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 05
160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09
135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24
77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 26
53.135.000,00 0,00 53.135.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28
39.774.400,00 0,00 39.774.400,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 02 . 88
256.996.500,00 256.996.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 92
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.15 . 02 . 100
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruangan Camat, Sekcam, Ruang Rapat dan Lobby Kantor Camat Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 113
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti Ngurah Jania4.01 . 4.01.15 . 02 . 115
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.15 . 02 . 120
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Tembok Penyengker4.01 . 4.01.15 . 02 . 126
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 127
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Gedung kantor Camat Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 129
115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 130
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan Website Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 131
344.968.900,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 336.900.000,00 8.068.900,00 4.01 . 4.01.15 . 06
338.969.000,00 0,00 2.069.000,00 336.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01
5.999.900,00 0,00 5.999.900,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.15 . 06 . 24
1.090.788.200,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 1.090.788.200,00 4.01 . 4.01.15 . 08
245.370.300,00 0,00 245.370.300,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.15 . 08 . 09
321.033.600,00 0,00 321.033.600,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.15 . 08 . 18
9.301.000,00 0,00 9.301.000,00 0,00 Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 08 . 23
92.781.700,00 0,00 92.781.700,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.15 . 08 . 29
299.910.500,00 0,00 299.910.500,00 0,00 Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 08 . 32
122.391.100,00 0,00 122.391.100,00 0,00 Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 08 . 33
9.999.800,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.999.800,00 4.01 . 4.01.15 . 09
9.999.800,00 0,00 9.999.800,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.15 . 09 . 01
Halaman 367REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
92.624.700,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 92.624.700,00 4.01 . 4.01.15 . 29
44.171.100,00 0,00 44.171.100,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 04
48.453.600,00 0,00 48.453.600,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 09
5.751.100,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 5.751.100,00 4.01 . 4.01.15 . 38
5.751.100,00 0,00 5.751.100,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 03
108.818.600,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 108.818.600,00 4.01 . 4.01.15 . 78
59.077.000,00 0,00 59.077.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.15 . 78 . 02
49.741.600,00 0,00 49.741.600,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 78 . 05
468.947.700,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 468.947.700,00 4.01 . 4.01.15 . 79
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.15 . 79 . 01
8.888.100,00 0,00 8.888.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development
4.01 . 4.01.15 . 79 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 07
43.161.200,00 0,00 43.161.200,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat
Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 79 . 10
22.540.000,00 0,00 22.540.000,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.15 . 79 . 12
37.436.100,00 0,00 37.436.100,00 0,00 Pembinaan Administrasi PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 32
69.463.900,00 0,00 69.463.900,00 0,00 Pembinaan Busan Adat PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 33
4.170.700,00 0,00 4.170.700,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi4.01 . 4.01.15 . 79 . 34
8.268.100,00 0,00 8.268.100,00 0,00 Pembinaan HKG PKK,Posyandu, PHBS dan LBS4.01 . 4.01.15 . 79 . 35
13.585.300,00 0,00 13.585.300,00 0,00 Pembinaan UP2K PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 36
261.434.300,00 0,00 261.434.300,00 0,00 Porcam Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 79 . 41
173.330.600,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 173.330.600,00 4.01 . 4.01.15 . 82
173.330.600,00 0,00 173.330.600,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.15 . 82 . 01
422.107.600,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 422.107.600,00 4.01 . 4.01.15 . 83
17.112.600,00 0,00 17.112.600,00 0,00 Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku4.01 . 4.01.15 . 83 . 03
404.995.000,00 0,00 404.995.000,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.15 . 83 . 06
296.957.220,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 296.957.220,00 4.01 . 4.01.15 . 85
281.103.720,00 0,00 281.103.720,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.15 . 85 . 01
15.853.500,00 0,00 15.853.500,00 0,00 Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)4.01 . 4.01.15 . 85 . 02
86.784.800,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 86.784.800,00 4.01 . 4.01.15 . 86
86.784.800,00 0,00 86.784.800,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.15 . 86 . 02
1.170.544.700,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 1.170.544.700,00 4.01 . 4.01.15 . 87
1.156.099.300,00 0,00 1.156.099.300,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.15 . 87 . 01
14.445.400,00 0,00 14.445.400,00 0,00 Monitoring Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.15 . 87 . 02
Halaman 368REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
17.749.500,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 17.749.500,00 4.01 . 4.01.15 . 90
17.749.500,00 0,00 17.749.500,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.15 . 90 . 01
21.273.200,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 21.273.200,00 4.01 . 4.01.15 . 98
21.273.200,00 0,00 21.273.200,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel4.01 . 4.01.15 . 98 . 01
78.952.200,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 78.952.200,00 4.01 . 4.01.15 . 99
78.952.200,00 0,00 78.952.200,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 99 . 03
211.578.200,00 Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan 0,00 0,00 211.578.200,00 4.01 . 4.01.15 . 122
82.260.600,00 0,00 82.260.600,00 0,00 Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi lembaga Desa4.01 . 4.01.15 . 122 . 01
66.701.100,00 0,00 66.701.100,00 0,00 Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Desa4.01 . 4.01.15 . 122 . 02
62.616.500,00 0,00 62.616.500,00 0,00 Bimtek Keperibadian4.01 . 4.01.15 . 122 . 03
4.356.636.508,00 Kecamatan Abiansemal 194.520.140,00 321.607.200,00 3.840.509.168,00 4.01 . 4.01.16
1.685.508.918,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 182.767.200,00 1.502.741.718,00 4.01 . 4.01.16 . 01
132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06
9.736.100,00 0,00 9.736.100,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07
34.999.800,00 0,00 34.999.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
24.999.900,00 0,00 24.999.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12
29.610.000,00 0,00 29.610.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15
59.595.000,00 0,00 59.595.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
149.980.000,00 0,00 149.980.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 23
189.313.018,00 0,00 6.545.818,00 182.767.200,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.16 . 01 . 24
267.960.000,00 0,00 267.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.16 . 01 . 28
49.999.500,00 0,00 49.999.500,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.16 . 01 . 30
199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.16 . 01 . 39
372.715.600,00 0,00 372.715.600,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 57
475.382.890,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.520.140,00 0,00 280.862.750,00 4.01 . 4.01.16 . 02
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 26
15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28
54.762.750,00 0,00 54.762.750,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 02 . 79
194.520.140,00 194.520.140,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 92
0,00 0,00 0,00 0,00 Renovasi Sekat Ruang Pertemuan Lantai II Gedung Pelum4.01 . 4.01.16 . 02 . 116
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Gudang Kantor Camat Abiansemal4.01 . 4.01.16 . 02 . 122
Halaman 369REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
148.559.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 138.840.000,00 9.719.400,00 4.01 . 4.01.16 . 06
139.497.100,00 0,00 657.100,00 138.840.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01
9.062.300,00 0,00 9.062.300,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.16 . 06 . 24
650.165.300,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 650.165.300,00 4.01 . 4.01.16 . 08
229.050.600,00 0,00 229.050.600,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.16 . 08 . 09
304.489.300,00 0,00 304.489.300,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.16 . 08 . 18
116.625.400,00 0,00 116.625.400,00 0,00 Lomba Pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung
ke 11 dan HUT Mangupura ke 8
4.01 . 4.01.16 . 08 . 30
9.999.900,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.999.900,00 4.01 . 4.01.16 . 09
9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.16 . 09 . 01
52.535.500,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 52.535.500,00 4.01 . 4.01.16 . 29
29.588.200,00 0,00 29.588.200,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 04
22.947.300,00 0,00 22.947.300,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 09
6.429.000,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 6.429.000,00 4.01 . 4.01.16 . 38
6.429.000,00 0,00 6.429.000,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 38 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 38 . 03
160.669.600,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 160.669.600,00 4.01 . 4.01.16 . 78
86.319.100,00 0,00 86.319.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.16 . 78 . 02
48.413.400,00 0,00 48.413.400,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 78 . 05
25.937.100,00 0,00 25.937.100,00 0,00 Pembinaan Hansip4.01 . 4.01.16 . 78 . 07
233.848.700,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 233.848.700,00 4.01 . 4.01.16 . 79
8.931.500,00 0,00 8.931.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development
4.01 . 4.01.16 . 79 . 06
42.368.700,00 0,00 42.368.700,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.16 . 79 . 07
41.346.000,00 0,00 41.346.000,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat
Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 79 . 10
23.550.600,00 0,00 23.550.600,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.16 . 79 . 12
3.064.000,00 0,00 3.064.000,00 0,00 Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali4.01 . 4.01.16 . 79 . 17
114.587.900,00 0,00 114.587.900,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.16 . 79 . 31
171.358.100,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 171.358.100,00 4.01 . 4.01.16 . 82
171.358.100,00 0,00 171.358.100,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.16 . 82 . 01
424.529.300,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 424.529.300,00 4.01 . 4.01.16 . 83
424.529.300,00 0,00 424.529.300,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.16 . 83 . 01
237.343.900,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 237.343.900,00 4.01 . 4.01.16 . 85
217.513.000,00 0,00 217.513.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.16 . 85 . 01
Halaman 370REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.830.900,00 0,00 19.830.900,00 0,00 Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)4.01 . 4.01.16 . 85 . 02
79.720.900,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 79.720.900,00 4.01 . 4.01.16 . 86
79.720.900,00 0,00 79.720.900,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.16 . 86 . 02
7.462.800,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 7.462.800,00 4.01 . 4.01.16 . 90
7.462.800,00 0,00 7.462.800,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.16 . 90 . 01
0,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 98
0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel4.01 . 4.01.16 . 98 . 01
13.122.300,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 13.122.300,00 4.01 . 4.01.16 . 99
13.122.300,00 0,00 13.122.300,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.16 . 99 . 03
5.023.244.560,00 Kecamatan Petang 926.955.900,00 227.380.000,00 3.868.908.660,00 4.01 . 4.01.17
1.550.976.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.000.000,00 1.450.976.700,00 4.01 . 4.01.17 . 01
147.600.000,00 0,00 147.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 01 . 06
8.083.000,00 0,00 8.083.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10
19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11
9.696.500,00 0,00 9.696.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 15
49.572.000,00 0,00 49.572.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18
84.738.000,00 0,00 84.738.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 23
109.641.500,00 0,00 9.641.500,00 100.000.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.17 . 01 . 24
322.380.000,00 0,00 322.380.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.17 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.17 . 01 . 30
199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.17 . 01 . 39
416.812.500,00 0,00 416.812.500,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 57
15.453.400,00 0,00 15.453.400,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 01 . 64
1.370.392.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 926.955.900,00 0,00 443.436.300,00 4.01 . 4.01.17 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 05
174.452.000,00 174.452.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Taman dan Halaman Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 14
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22
145.506.000,00 0,00 145.506.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 26
9.175.000,00 0,00 9.175.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28
221.255.300,00 0,00 221.255.300,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 02 . 79
Halaman 371REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
211.128.900,00 211.128.900,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 92
198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.17 . 02 . 100
199.375.000,00 199.375.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Kerja dan Ruang Pertemuan4.01 . 4.01.17 . 02 . 132
144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis pada Kantor Camat Petang4.01 . 4.01.17 . 02 . 133
143.847.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 127.380.000,00 16.467.400,00 4.01 . 4.01.17 . 06
127.847.500,00 0,00 467.500,00 127.380.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01
9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.17 . 06 . 17
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.17 . 06 . 24
446.023.000,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 446.023.000,00 4.01 . 4.01.17 . 08
193.156.600,00 0,00 193.156.600,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.17 . 08 . 09
179.192.200,00 0,00 179.192.200,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.17 . 08 . 18
73.674.200,00 0,00 73.674.200,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.17 . 08 . 29
0,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.17 . 09 . 01
32.381.600,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 32.381.600,00 4.01 . 4.01.17 . 29
32.381.600,00 0,00 32.381.600,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 04
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 09
4.341.200,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 4.341.200,00 4.01 . 4.01.17 . 38
4.341.200,00 0,00 4.341.200,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 03
121.812.200,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 121.812.200,00 4.01 . 4.01.17 . 78
56.326.100,00 0,00 56.326.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.17 . 78 . 02
54.228.400,00 0,00 54.228.400,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 78 . 05
11.257.700,00 0,00 11.257.700,00 0,00 Pembinaan Hansip4.01 . 4.01.17 . 78 . 07
482.133.600,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 482.133.600,00 4.01 . 4.01.17 . 79
17.197.200,00 0,00 17.197.200,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community
Based Development
4.01 . 4.01.17 . 79 . 06
11.040.400,00 0,00 11.040.400,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.17 . 79 . 07
40.276.600,00 0,00 40.276.600,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat
Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 79 . 10
13.296.400,00 0,00 13.296.400,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.17 . 79 . 12
33.990.100,00 0,00 33.990.100,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pesantian4.01 . 4.01.17 . 79 . 22
171.938.500,00 0,00 171.938.500,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.17 . 79 . 31
33.600.100,00 0,00 33.600.100,00 0,00 Pembinaan UP2K PKK4.01 . 4.01.17 . 79 . 36
9.170.100,00 0,00 9.170.100,00 0,00 Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Toga4.01 . 4.01.17 . 79 . 38
28.620.100,00 0,00 28.620.100,00 0,00 Sosialisasi Tata Cara Busana yang Baik4.01 . 4.01.17 . 79 . 39
Halaman 372REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
123.004.100,00 0,00 123.004.100,00 0,00 Turnamen Sepak Bola4.01 . 4.01.17 . 79 . 40
150.095.500,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 150.095.500,00 4.01 . 4.01.17 . 82
150.095.500,00 0,00 150.095.500,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.17 . 82 . 01
361.314.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 361.314.000,00 4.01 . 4.01.17 . 83
361.314.000,00 0,00 361.314.000,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.17 . 83 . 06
287.372.060,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 287.372.060,00 4.01 . 4.01.17 . 85
281.315.960,00 0,00 281.315.960,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.17 . 85 . 01
6.056.100,00 0,00 6.056.100,00 0,00 Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)4.01 . 4.01.17 . 85 . 02
54.268.100,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 54.268.100,00 4.01 . 4.01.17 . 86
54.268.100,00 0,00 54.268.100,00 0,00 Pembinaan Pemuda Pelopor4.01 . 4.01.17 . 86 . 02
5.695.700,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 5.695.700,00 4.01 . 4.01.17 . 90
5.695.700,00 0,00 5.695.700,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.17 . 90 . 01
12.591.300,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 12.591.300,00 4.01 . 4.01.17 . 99
12.591.300,00 0,00 12.591.300,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.17 . 99 . 03
4.975.581.950,00 Pengawasan 322.500.000,00 473.558.000,00 4.179.523.950,00 4.02
4.975.581.950,00 Inspektorat 322.500.000,00 473.558.000,00 4.179.523.950,00 4.02 . 4.02.01
1.069.981.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.069.981.800,00 4.02 . 4.02.01 . 01
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06
2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
29.993.800,00 0,00 29.993.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
40.020.000,00 0,00 40.020.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
23.346.000,00 0,00 23.346.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 23
279.180.000,00 0,00 279.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.02 . 4.02.01 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.02 . 4.02.01 . 01 . 30
108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.02 . 4.02.01 . 01 . 39
4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.02 . 4.02.01 . 01 . 40
551.125.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322.500.000,00 0,00 228.625.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
322.500.000,00 322.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22
139.000.000,00 0,00 139.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
Halaman 373REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 26
25.625.000,00 0,00 25.625.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
119.269.800,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 112.140.000,00 7.129.800,00 4.02 . 4.02.01 . 06
113.269.800,00 0,00 1.129.800,00 112.140.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.02 . 4.02.01 . 06 . 24
9.581.400,00 Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.581.400,00 4.02 . 4.02.01 . 09
9.581.400,00 0,00 9.581.400,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.02 . 4.02.01 . 09 . 01
2.383.487.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 356.270.000,00 2.027.217.000,00 4.02 . 4.02.01 . 11
17.493.300,00 0,00 17.493.300,00 0,00 Penyelesaian LP2P4.02 . 4.02.01 . 11 . 01
34.040.100,00 0,00 34.040.100,00 0,00 Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)4.02 . 4.02.01 . 11 . 02
90.212.300,00 0,00 90.212.300,00 0,00 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 11 . 03
62.889.800,00 0,00 3.949.800,00 58.940.000,00 Pendampingan Pemeriksaan Eksternal4.02 . 4.02.01 . 11 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali4.02 . 4.02.01 . 11 . 05
55.385.100,00 0,00 55.385.100,00 0,00 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 06
17.841.500,00 0,00 17.841.500,00 0,00 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung
4.02 . 4.02.01 . 11 . 07
36.778.500,00 0,00 36.778.500,00 0,00 Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 11 . 08
405.197.000,00 0,00 405.197.000,00 0,00 Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi4.02 . 4.02.01 . 11 . 09
10.709.300,00 0,00 10.709.300,00 0,00 Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung
4.02 . 4.02.01 . 11 . 10
41.834.200,00 0,00 41.834.200,00 0,00 Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blower System4.02 . 4.02.01 . 11 . 12
28.927.200,00 0,00 28.927.200,00 0,00 Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 11 . 13
387.909.000,00 0,00 387.909.000,00 0,00 Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 11 . 14
61.738.000,00 0,00 61.738.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan SPIP4.02 . 4.02.01 . 11 . 15
167.180.400,00 0,00 167.180.400,00 0,00 Audit Kinerja4.02 . 4.02.01 . 11 . 16
250.725.200,00 0,00 250.725.200,00 0,00 Pemeriksaan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 17
90.547.600,00 0,00 90.547.600,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa4.02 . 4.02.01 . 11 . 18
124.997.000,00 0,00 5.597.000,00 119.400.000,00 Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.02 . 4.02.01 . 11 . 19
53.903.400,00 0,00 53.903.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 20
241.770.600,00 0,00 67.650.600,00 174.120.000,00 Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 11 . 21
112.477.400,00 0,00 112.477.400,00 0,00 Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 22
75.930.100,00 0,00 72.120.100,00 3.810.000,00 Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) pada Perangkat
Daerah
4.02 . 4.02.01 . 11 . 23
223.494.600,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 0,00 223.494.600,00 4.02 . 4.02.01 . 12
223.494.600,00 0,00 223.494.600,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)4.02 . 4.02.01 . 12 . 01
618.642.350,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 5.148.000,00 613.494.350,00 4.02 . 4.02.01 . 13
132.916.800,00 0,00 132.916.800,00 0,00 Pendampingan Probity Audit4.02 . 4.02.01 . 13 . 01
Halaman 374REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.499.500,00 0,00 40.499.500,00 0,00 Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Review
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
4.02 . 4.02.01 . 13 . 04
164.078.400,00 0,00 164.078.400,00 0,00 Review Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah dan Review
Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kabupaten Badung
4.02 . 4.02.01 . 13 . 05
11.989.400,00 0,00 11.989.400,00 0,00 Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 13 . 06
50.856.700,00 0,00 50.856.700,00 0,00 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 13 . 07
100.565.400,00 0,00 100.565.400,00 0,00 Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa serta Dana Desa4.02 . 4.02.01 . 13 . 08
40.499.500,00 0,00 40.499.500,00 0,00 Review KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Review KUPA dan PPAS Perubahan
Kabupaten Badung
4.02 . 4.02.01 . 13 . 09
48.205.900,00 0,00 48.205.900,00 0,00 Review Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Review Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung
4.02 . 4.02.01 . 13 . 10
12.832.200,00 0,00 7.684.200,00 5.148.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 13 . 11
16.198.550,00 0,00 16.198.550,00 0,00 Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 13 . 12
13.930.172.400,00 Perencanaan 686.038.750,00 4.437.722.000,00 8.806.411.650,00 4.03
13.930.172.400,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 686.038.750,00 4.437.722.000,00 8.806.411.650,00 4.03 . 4.03.01
1.761.491.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.761.491.600,00 4.03 . 4.03.01 . 01
8.220.000,00 0,00 8.220.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
426.786.000,00 0,00 426.786.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
44.862.100,00 0,00 44.862.100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
101.858.000,00 0,00 101.858.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
15.173.500,00 0,00 15.173.500,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
6.688.000,00 0,00 6.688.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14
79.110.000,00 0,00 79.110.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
55.176.000,00 0,00 55.176.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
31.398.000,00 0,00 31.398.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 24
131.500.000,00 0,00 131.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat4.03 . 4.03.01 . 01 . 25
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.03 . 4.03.01 . 01 . 26
384.120.000,00 0,00 384.120.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan4.03 . 4.03.01 . 01 . 27
1.098.926.110,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 686.038.750,00 0,00 412.887.360,00 4.03 . 4.03.01 . 02
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07
646.038.750,00 646.038.750,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
163.273.360,00 0,00 163.273.360,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
124.864.000,00 0,00 124.864.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 26
79.750.000,00 0,00 79.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair4.03 . 4.03.01 . 02 . 29
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Tanaman Hias4.03 . 4.03.01 . 02 . 46
Halaman 375REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
710.653.380,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 569.062.000,00 141.591.380,00 4.03 . 4.03.01 . 06
617.323.060,00 0,00 48.261.060,00 569.062.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01
93.330.320,00 0,00 93.330.320,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah4.03 . 4.03.01 . 06 . 02
9.273.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.273.000,00 4.03 . 4.03.01 . 07
9.273.000,00 0,00 9.273.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 07 . 01
127.369.390,00 Program Pengembangan Data/informasi 0,00 0,00 127.369.390,00 4.03 . 4.03.01 . 15
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 15 . 05
127.369.390,00 0,00 127.369.390,00 0,00 Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Badung
4.03 . 4.03.01 . 15 . 45
7.758.690.920,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.868.660.000,00 3.890.030.920,00 4.03 . 4.03.01 . 21
409.160.700,00 0,00 312.710.700,00 96.450.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
363.491.300,00 0,00 300.071.300,00 63.420.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
20.613.900,00 0,00 20.613.900,00 0,00 Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 12
58.546.500,00 0,00 58.546.500,00 0,00 Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 19
152.074.100,00 0,00 152.074.100,00 0,00 Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP4.03 . 4.03.01 . 21 . 24
190.018.700,00 0,00 140.338.700,00 49.680.000,00 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 26
16.116.500,00 0,00 16.116.500,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia4.03 . 4.03.01 . 21 . 31
365.065.140,00 0,00 365.065.140,00 0,00 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 33
198.924.400,00 0,00 127.314.400,00 71.610.000,00 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2018
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35
237.823.500,00 0,00 118.893.500,00 118.930.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 39
10.648.900,00 0,00 10.648.900,00 0,00 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik4.03 . 4.03.01 . 21 . 41
209.021.200,00 0,00 48.486.200,00 160.535.000,00 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 21 . 42
327.093.900,00 0,00 69.173.900,00 257.920.000,00 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 20194.03 . 4.03.01 . 21 . 43
211.859.300,00 0,00 211.859.300,00 0,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 44
157.206.900,00 0,00 157.206.900,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 20194.03 . 4.03.01 . 21 . 45
167.551.300,00 0,00 73.306.300,00 94.245.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 20194.03 . 4.03.01 . 21 . 46
115.450.100,00 0,00 48.580.100,00 66.870.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018
4.03 . 4.03.01 . 21 . 47
32.617.400,00 0,00 32.617.400,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 21 . 48
152.876.460,00 0,00 152.876.460,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 51
205.209.580,00 0,00 205.209.580,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 52
145.607.760,00 0,00 145.607.760,00 0,00 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 53
2.641.174.320,00 0,00 121.174.320,00 2.520.000.000,00 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 64
0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 65
213.839.400,00 0,00 213.839.400,00 0,00 Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 66
662.873.800,00 0,00 293.873.800,00 369.000.000,00 SIMDA terintegrasi4.03 . 4.03.01 . 21 . 72
106.397.400,00 0,00 106.397.400,00 0,00 Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 74
Halaman 376REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
190.835.800,00 0,00 190.835.800,00 0,00 Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 76
19.764.300,00 0,00 19.764.300,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia
4.03 . 4.03.01 . 21 . 77
140.337.460,00 0,00 140.337.460,00 0,00 Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 78
36.490.900,00 0,00 36.490.900,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 79
402.140.360,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 402.140.360,00 4.03 . 4.03.01 . 22
198.360.360,00 0,00 198.360.360,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
129.587.900,00 0,00 129.587.900,00 0,00 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam4.03 . 4.03.01 . 22 . 17
74.192.100,00 0,00 74.192.100,00 0,00 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha4.03 . 4.03.01 . 22 . 18
865.024.060,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 865.024.060,00 4.03 . 4.03.01 . 24
94.782.000,00 0,00 94.782.000,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
156.635.360,00 0,00 156.635.360,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 03
44.996.500,00 0,00 44.996.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
58.013.700,00 0,00 58.013.700,00 0,00 Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 24 . 05
465.600.000,00 0,00 465.600.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 24 . 06
44.996.500,00 0,00 44.996.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 07
1.196.603.580,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 1.196.603.580,00 4.03 . 4.03.01 . 27
162.142.760,00 0,00 162.142.760,00 0,00 Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 27 . 01
177.491.960,00 0,00 177.491.960,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah4.03 . 4.03.01 . 27 . 02
116.180.460,00 0,00 116.180.460,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 27 . 03
740.788.400,00 0,00 740.788.400,00 0,00 Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 27 . 04
81.552.675.225,20 Keuangan 17.307.916.900,00 16.130.863.600,00 48.113.894.725,20 4.04
26.269.657.708,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2.718.569.700,00 13.168.680.000,00 10.382.408.008,00 4.04 . 4.04.10
1.602.684.758,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.211.200,00 87.930.000,00 1.510.543.558,00 4.04 . 4.04.10 . 01
398.000.000,00 0,00 398.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.10 . 01 . 02
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.10 . 01 . 06
37.415.700,00 0,00 37.415.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.10 . 01 . 10
74.223.100,00 0,00 74.223.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.10 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.10 . 01 . 12
37.350.000,00 0,00 37.350.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.10 . 01 . 15
44.323.200,00 0,00 44.323.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.10 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.10 . 01 . 18
15.330.000,00 0,00 15.330.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.04 . 4.04.10 . 01 . 21
61.513.000,00 0,00 61.513.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.10 . 01 . 23
94.484.758,00 0,00 6.554.758,00 87.930.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.04 . 4.04.10 . 01 . 24
273.900.000,00 0,00 273.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.04 . 4.04.10 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura4.04 . 4.04.10 . 01 . 30
Halaman 377REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
155.500.000,00 0,00 155.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.04 . 4.04.10 . 01 . 39
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.04 . 4.04.10 . 01 . 49
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi4.04 . 4.04.10 . 01 . 53
13.145.000,00 4.211.200,00 8.933.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.10 . 01 . 57
2.903.779.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.509.243.500,00 0,00 394.535.700,00 4.04 . 4.04.10 . 02
1.671.839.400,00 1.496.625.000,00 175.214.400,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 07
998.531.500,00 996.868.500,00 1.663.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 09
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.10 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 26
68.025.000,00 0,00 68.025.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 28
15.806.100,00 15.750.000,00 56.100,00 0,00 Pengadaan Album Arsip Pegawai4.04 . 4.04.10 . 02 . 50
28.577.200,00 0,00 28.577.200,00 0,00 Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 02 . 80
50.699.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 33.825.000,00 16.874.300,00 4.04 . 4.04.10 . 05
42.719.400,00 0,00 8.894.400,00 33.825.000,00 Pembinaan Bendahara4.04 . 4.04.10 . 05 . 14
7.979.900,00 0,00 7.979.900,00 0,00 Pembinaan PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.10 . 05 . 15
762.372.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 581.315.000,00 181.057.000,00 4.04 . 4.04.10 . 06
511.447.700,00 0,00 5.379.700,00 506.068.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.10 . 06 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.04 . 4.04.10 . 06 . 02
244.924.300,00 0,00 169.677.300,00 75.247.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran4.04 . 4.04.10 . 06 . 05
6.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 6.000.000,00 4.04 . 4.04.10 . 07
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)4.04 . 4.04.10 . 07 . 01
13.428.064.450,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 9.661.066.000,00 3.766.998.450,00 4.04 . 4.04.10 . 09
116.931.500,00 0,00 77.306.500,00 39.625.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 01
128.259.400,00 0,00 105.669.400,00 22.590.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 02
170.879.600,00 0,00 139.549.600,00 31.330.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 03
199.329.100,00 0,00 179.109.100,00 20.220.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 04
71.847.900,00 0,00 71.847.900,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.10 . 09 . 05
73.857.800,00 0,00 73.857.800,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.10 . 09 . 06
33.156.500,00 0,00 10.152.500,00 23.004.000,00 Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)4.04 . 4.04.10 . 09 . 07
339.069.050,00 0,00 212.547.050,00 126.522.000,00 Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)
4.04 . 4.04.10 . 09 . 08
431.478.600,00 0,00 313.038.600,00 118.440.000,00 Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji4.04 . 4.04.10 . 09 . 09
40.769.700,00 0,00 5.884.700,00 34.885.000,00 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA Perangkat Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 10
150.391.400,00 0,00 150.391.400,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 11
10.379.299.600,00 0,00 1.454.299.600,00 8.925.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 12
54.496.000,00 0,00 54.496.000,00 0,00 Pembuatan Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 13
Halaman 378REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
72.252.400,00 0,00 72.252.400,00 0,00 Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas4.04 . 4.04.10 . 09 . 14
315.200.000,00 0,00 145.952.000,00 169.248.000,00 Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 09 . 15
146.618.200,00 0,00 146.618.200,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 16
43.764.500,00 0,00 43.764.500,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 17
208.760.200,00 0,00 208.760.200,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 18
146.552.100,00 0,00 56.110.100,00 90.442.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)4.04 . 4.04.10 . 09 . 19
192.046.500,00 0,00 192.046.500,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.10 . 09 . 20
68.010.200,00 0,00 8.250.200,00 59.760.000,00 Penataan Arsip Keuangan4.04 . 4.04.10 . 09 . 21
39.665.200,00 0,00 39.665.200,00 0,00 Monitoring dan evaluasi bantuan keungan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi
Bali
4.04 . 4.04.10 . 09 . 22
5.429.000,00 0,00 5.429.000,00 0,00 Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 09 . 23
107.981.300,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 0,00 76.714.000,00 31.267.300,00 4.04 . 4.04.10 . 10
107.981.300,00 0,00 31.267.300,00 76.714.000,00 Penelitian kelengkapan untuk pengajuan SPM UP/GU/TU4.04 . 4.04.10 . 10 . 07
5.407.495.700,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah 205.115.000,00 2.727.830.000,00 2.474.550.700,00 4.04 . 4.04.10 . 11
555.681.100,00 0,00 555.681.100,00 0,00 Penyusunan Buku Standarisasi Harga4.04 . 4.04.10 . 11 . 01
88.086.300,00 3.410.000,00 84.676.300,00 0,00 Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 11 . 02
176.459.200,00 1.705.000,00 174.754.200,00 0,00 Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihapus4.04 . 4.04.10 . 11 . 03
68.584.300,00 0,00 68.584.300,00 0,00 Lomba Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 04
26.946.600,00 0,00 26.946.600,00 0,00 Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 11 . 05
206.782.500,00 0,00 206.782.500,00 0,00 Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 11 . 06
409.062.100,00 0,00 249.232.100,00 159.830.000,00 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 07
70.320.100,00 0,00 70.320.100,00 0,00 Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 08
3.805.573.500,00 200.000.000,00 1.037.573.500,00 2.568.000.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 09
2.000.581.000,00 Asuransi Barang Milik Daerah 0,00 0,00 2.000.581.000,00 4.04 . 4.04.10 . 12
2.000.581.000,00 0,00 2.000.581.000,00 0,00 Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 12 . 01
55.283.017.517,20 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 14.589.347.200,00 2.962.183.600,00 37.731.486.717,20 4.04 . 4.04.11
3.973.048.097,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 856.003.600,00 3.117.044.497,20 4.04 . 4.04.11 . 01
987.934.400,00 0,00 987.934.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.11 . 01 . 02
49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.11 . 01 . 06
29.999.800,00 0,00 29.999.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.11 . 01 . 10
125.931.500,00 0,00 125.931.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.11 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.11 . 01 . 12
51.786.000,00 0,00 51.786.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.11 . 01 . 15
28.304.000,00 0,00 28.304.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.11 . 01 . 17
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.11 . 01 . 18
6.322.000,00 0,00 6.322.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.04 . 4.04.11 . 01 . 21
56.604.000,00 0,00 56.604.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.11 . 01 . 23
Halaman 379REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
909.720.497,20 0,00 53.716.897,20 856.003.600,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.04 . 4.04.11 . 01 . 24
958.980.000,00 0,00 958.980.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.04 . 4.04.11 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura4.04 . 4.04.11 . 01 . 30
374.500.000,00 0,00 374.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.04 . 4.04.11 . 01 . 39
4.965.900,00 0,00 4.965.900,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.04 . 4.04.11 . 01 . 40
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.04 . 4.04.11 . 01 . 49
5.065.497.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.391.797.200,00 0,00 673.700.500,00 4.04 . 4.04.11 . 02
1.022.168.000,00 1.022.168.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.11 . 02 . 05
2.067.124.000,00 2.067.124.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 09
343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.11 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 26
323.425.000,00 0,00 323.425.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 28
1.110.505.200,00 1.110.505.200,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 92
193.275.500,00 192.000.000,00 1.275.500,00 0,00 Pembuatan Taman Innerplaza Gedung Unit 13 Pada Pusat Pemerintahan Kabupaten
Badung
4.04 . 4.04.11 . 02 . 112
275.248.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 258.180.000,00 17.068.700,00 4.04 . 4.04.11 . 06
258.180.000,00 0,00 0,00 258.180.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah4.04 . 4.04.11 . 06 . 01
12.138.700,00 0,00 12.138.700,00 0,00 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya4.04 . 4.04.11 . 06 . 12
4.930.000,00 0,00 4.930.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.04 . 4.04.11 . 06 . 24
8.997.700,00 Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 8.997.700,00 4.04 . 4.04.11 . 07
8.997.700,00 0,00 8.997.700,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)4.04 . 4.04.11 . 07 . 01
17.600.872.600,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 17.600.872.600,00 4.04 . 4.04.11 . 08
3.615.306.200,00 0,00 3.615.306.200,00 0,00 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungsungan Subak4.04 . 4.04.11 . 08 . 01
12.745.328.600,00 0,00 12.745.328.600,00 0,00 Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung4.04 . 4.04.11 . 08 . 02
290.237.800,00 0,00 290.237.800,00 0,00 Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung4.04 . 4.04.11 . 08 . 03
950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Piodalan Subak dan Subak Abian Pada Kelurahan di Kabupaten
Badung
4.04 . 4.04.11 . 08 . 34
28.359.352.720,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.197.550.000,00 1.848.000.000,00 16.313.802.720,00 4.04 . 4.04.11 . 09
337.734.300,00 0,00 337.734.300,00 0,00 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 27
45.373.300,00 0,00 45.373.300,00 0,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB4.04 . 4.04.11 . 09 . 28
131.799.400,00 0,00 131.799.400,00 0,00 Pendaftaran Wajib Pajak4.04 . 4.04.11 . 09 . 29
164.772.720,00 0,00 164.772.720,00 0,00 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)4.04 . 4.04.11 . 09 . 30
325.142.600,00 0,00 325.142.600,00 0,00 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 31
2.784.918.180,00 0,00 2.784.918.180,00 0,00 Perhitungan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 32
149.724.800,00 0,00 149.724.800,00 0,00 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD)
4.04 . 4.04.11 . 09 . 33
6.743.500,00 0,00 6.743.500,00 0,00 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak4.04 . 4.04.11 . 09 . 34
219.839.100,00 0,00 219.839.100,00 0,00 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik4.04 . 4.04.11 . 09 . 35
Halaman 380REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.298.200,00 0,00 11.298.200,00 0,00 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain4.04 . 4.04.11 . 09 . 36
23.321.000,00 0,00 23.321.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan
dan Parkir
4.04 . 4.04.11 . 09 . 37
63.630.500,00 0,00 63.630.500,00 0,00 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.11 . 09 . 38
63.590.800,00 0,00 63.590.800,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 39
989.590.600,00 0,00 989.590.600,00 0,00 Pengadaan Karcis Retribusi4.04 . 4.04.11 . 09 . 40
38.850.700,00 0,00 38.850.700,00 0,00 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 41
109.157.000,00 0,00 109.157.000,00 0,00 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 42
34.211.700,00 0,00 34.211.700,00 0,00 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak4.04 . 4.04.11 . 09 . 44
12.318.800,00 0,00 12.318.800,00 0,00 Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 45
56.673.600,00 0,00 56.673.600,00 0,00 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara4.04 . 4.04.11 . 09 . 46
34.771.500,00 0,00 34.771.500,00 0,00 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan4.04 . 4.04.11 . 09 . 47
104.395.600,00 0,00 104.395.600,00 0,00 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation4.04 . 4.04.11 . 09 . 48
10.206.617.600,00 10.197.550.000,00 9.067.600,00 0,00 Pengadaan Alat Cash Register Online4.04 . 4.04.11 . 09 . 49
408.538.580,00 0,00 408.538.580,00 0,00 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara4.04 . 4.04.11 . 09 . 50
372.990.560,00 0,00 372.990.560,00 0,00 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan4.04 . 4.04.11 . 09 . 51
1.296.495.000,00 0,00 1.296.495.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib
Pajak
4.04 . 4.04.11 . 09 . 52
131.972.700,00 0,00 131.972.700,00 0,00 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 54
138.368.200,00 0,00 138.368.200,00 0,00 Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung4.04 . 4.04.11 . 09 . 55
534.769.500,00 0,00 534.769.500,00 0,00 Digitalisasi Dokumen Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung4.04 . 4.04.11 . 09 . 56
121.856.100,00 0,00 121.856.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik4.04 . 4.04.11 . 09 . 57
4.778.167.280,00 0,00 4.778.167.280,00 0,00 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P24.04 . 4.04.11 . 09 . 58
45.395.100,00 0,00 45.395.100,00 0,00 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Badung4.04 . 4.04.11 . 09 . 59
25.261.100,00 0,00 25.261.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 60
2.388.423.400,00 0,00 2.388.423.400,00 0,00 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P24.04 . 4.04.11 . 09 . 61
50.092.100,00 0,00 50.092.100,00 0,00 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 62
1.850.931.200,00 0,00 2.931.200,00 1.848.000.000,00 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 63
301.616.400,00 0,00 301.616.400,00 0,00 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan Pengelolaan Aset dan Infografis4.04 . 4.04.11 . 09 . 64
30.324.466.932,64 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 420.590.000,00 331.004.400,00 29.572.872.532,64 4.05
30.324.466.932,64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 420.590.000,00 331.004.400,00 29.572.872.532,64 4.05 . 4.05.18
1.077.379.532,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.704.400,00 1.007.675.132,64 4.05 . 4.05.18 . 01
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.18 . 01 . 02
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.18 . 01 . 06
7.980.000,00 0,00 7.980.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.05 . 4.05.18 . 01 . 07
34.983.500,00 0,00 34.983.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.18 . 01 . 10
52.247.500,00 0,00 52.247.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.18 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.18 . 01 . 12
62.130.000,00 0,00 62.130.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.18 . 01 . 15
Halaman 381REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
22.596.000,00 0,00 22.596.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.18 . 01 . 17
325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.18 . 01 . 18
30.140.000,00 0,00 30.140.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.05 . 4.05.18 . 01 . 23
76.190.532,64 0,00 6.486.132,64 69.704.400,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.05 . 4.05.18 . 01 . 24
248.820.000,00 0,00 248.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.05 . 4.05.18 . 01 . 28
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah4.05 . 4.05.18 . 01 . 30
110.500.000,00 0,00 110.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.05 . 4.05.18 . 01 . 39
4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.05 . 4.05.18 . 01 . 40
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Pengumuman Lelang4.05 . 4.05.18 . 01 . 51
629.188.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.590.000,00 0,00 208.598.000,00 4.05 . 4.05.18 . 02
61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 07
350.598.000,00 350.500.000,00 98.000,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 09
111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.18 . 02 . 24
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 26
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 28
29.090.000,00 9.090.000,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.05 . 4.05.18 . 02 . 48
15.062.581.800,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.062.581.800,00 4.05 . 4.05.18 . 03
14.173.149.100,00 0,00 14.173.149.100,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.05 . 4.05.18 . 03 . 02
21.421.300,00 0,00 21.421.300,00 0,00 Pembinaan dan Penanganan Kasus Kepegawaian4.05 . 4.05.18 . 03 . 06
868.011.400,00 0,00 868.011.400,00 0,00 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal / Name Tag4.05 . 4.05.18 . 03 . 07
12.070.511.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 12.046.511.500,00 4.05 . 4.05.18 . 05
2.509.582.400,00 0,00 2.509.582.400,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan4.05 . 4.05.18 . 05 . 06
4.459.387.300,00 0,00 4.459.387.300,00 0,00 Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan4.05 . 4.05.18 . 05 . 07
192.506.300,00 0,00 192.506.300,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 05 . 08
125.261.000,00 0,00 125.261.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tingkat Menengah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 05 . 09
82.350.200,00 0,00 82.350.200,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis
Akrual
4.05 . 4.05.18 . 05 . 10
126.840.300,00 0,00 126.840.300,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah4.05 . 4.05.18 . 05 . 11
638.687.400,00 0,00 638.687.400,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental dalam membangun karakter
kepemimpinan yang melayani
4.05 . 4.05.18 . 05 . 12
724.677.300,00 0,00 724.677.300,00 0,00 Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja4.05 . 4.05.18 . 05 . 13
1.090.080.900,00 0,00 1.090.080.900,00 0,00 Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.18 . 05 . 14
82.689.000,00 0,00 82.689.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN4.05 . 4.05.18 . 05 . 15
658.595.600,00 0,00 634.595.600,00 24.000.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan Peningkatan Kapasitas Korpri di Kabupaten
Badung
4.05 . 4.05.18 . 05 . 16
25.521.100,00 0,00 25.521.100,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Benchmarking
Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah
4.05 . 4.05.18 . 05 . 17
377.978.900,00 0,00 377.978.900,00 0,00 Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung4.05 . 4.05.18 . 05 . 18
76.688.500,00 0,00 76.688.500,00 0,00 Bimbingan Teknis analisis kebutuhan diklat4.05 . 4.05.18 . 05 . 21
52.381.500,00 0,00 52.381.500,00 0,00 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat4.05 . 4.05.18 . 05 . 22
Halaman 382REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
137.926.600,00 0,00 137.926.600,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik4.05 . 4.05.18 . 05 . 26
709.357.200,00 0,00 709.357.200,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah4.05 . 4.05.18 . 05 . 27
243.297.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 237.300.000,00 5.997.200,00 4.05 . 4.05.18 . 06
237.300.000,00 0,00 0,00 237.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.18 . 06 . 01
5.997.200,00 0,00 5.997.200,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 06 . 24
9.999.100,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.999.100,00 4.05 . 4.05.18 . 09
9.999.100,00 0,00 9.999.100,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.05 . 4.05.18 . 09 . 01
952.454.800,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 952.454.800,00 4.05 . 4.05.18 . 11
918.963.200,00 0,00 918.963.200,00 0,00 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi
4.05 . 4.05.18 . 11 . 01
10.329.700,00 0,00 10.329.700,00 0,00 Proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan
fungsional
4.05 . 4.05.18 . 11 . 02
23.161.900,00 0,00 23.161.900,00 0,00 Rapat kerja tentang jabatan fungsional tertentu dan angka kreditnya4.05 . 4.05.18 . 11 . 03
178.987.400,00 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 178.987.400,00 4.05 . 4.05.18 . 12
70.623.700,00 0,00 70.623.700,00 0,00 Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai4.05 . 4.05.18 . 12 . 01
9.243.100,00 0,00 9.243.100,00 0,00 Pengambilan Sumpah PNS4.05 . 4.05.18 . 12 . 02
35.108.600,00 0,00 35.108.600,00 0,00 Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala pegawai4.05 . 4.05.18 . 12 . 03
27.006.300,00 0,00 27.006.300,00 0,00 Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil4.05 . 4.05.18 . 12 . 04
37.005.700,00 0,00 37.005.700,00 0,00 Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil4.05 . 4.05.18 . 12 . 05
57.588.800,00 Program Peningkatan SDM 0,00 0,00 57.588.800,00 4.05 . 4.05.18 . 13
45.649.700,00 0,00 45.649.700,00 0,00 Rekonsiliasi Data Kepegawaian4.05 . 4.05.18 . 13 . 01
11.939.100,00 0,00 11.939.100,00 0,00 Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung4.05 . 4.05.18 . 13 . 02
42.478.800,00 Program Penilaian Kinerja ASN 0,00 0,00 42.478.800,00 4.05 . 4.05.18 . 14
42.478.800,00 0,00 42.478.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja
Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung
4.05 . 4.05.18 . 14 . 01
10.746.260.160,00 Penelitian dan Pengembangan 1.115.500.000,00 2.982.210.000,00 6.648.550.160,00 4.07
10.746.260.160,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 1.115.500.000,00 2.982.210.000,00 6.648.550.160,00 4.07 . 4.07.01
1.004.780.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00 0,00 929.780.700,00 4.07 . 4.07.01 . 01
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 01
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 02
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.07 . 4.07.01 . 01 . 03
24.973.000,00 0,00 24.973.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 05
31.519.600,00 0,00 31.519.600,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 06
6.731.800,00 0,00 6.731.800,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 07
8.674.800,00 0,00 8.674.800,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.07 . 4.07.01 . 01 . 08
133.307.500,00 75.000.000,00 58.307.500,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 09
Halaman 383REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
22.644.000,00 0,00 22.644.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.07 . 4.07.01 . 01 . 10
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 11
256.080.000,00 0,00 256.080.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan4.07 . 4.07.01 . 01 . 12
32.150.000,00 0,00 32.150.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 13
39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.07 . 4.07.01 . 01 . 14
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura4.07 . 4.07.01 . 01 . 15
61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat4.07 . 4.07.01 . 01 . 16
1.209.162.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.040.500.000,00 0,00 168.662.000,00 4.07 . 4.07.01 . 02
51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 01
869.500.000,00 869.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 02
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.07 . 4.07.01 . 02 . 03
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 04
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 06
140.862.000,00 0,00 140.862.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.07 . 4.07.01 . 02 . 07
273.684.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 267.960.000,00 5.724.100,00 4.07 . 4.07.01 . 06
267.960.000,00 0,00 0,00 267.960.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah4.07 . 4.07.01 . 06 . 01
5.724.100,00 0,00 5.724.100,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.07 . 4.07.01 . 06 . 02
9.995.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.995.000,00 4.07 . 4.07.01 . 09
9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)4.07 . 4.07.01 . 09 . 01
75.346.800,00 Program Pengembangan Data/informasi 0,00 0,00 75.346.800,00 4.07 . 4.07.01 . 15
28.549.500,00 0,00 28.549.500,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Kelitbangan4.07 . 4.07.01 . 15 . 01
46.797.300,00 0,00 46.797.300,00 0,00 Penyusunan Buletin Kelitbangan di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 15 . 02
6.871.573.500,00 Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan 0,00 2.586.000.000,00 4.285.573.500,00 4.07 . 4.07.01 . 26
699.243.080,00 0,00 699.243.080,00 0,00 Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 01
1.707.381.300,00 0,00 129.381.300,00 1.578.000.000,00 Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 02
1.250.544.620,00 0,00 242.544.620,00 1.008.000.000,00 Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 03
254.510.900,00 0,00 254.510.900,00 0,00 Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di
Kabupaten Badung
4.07 . 4.07.01 . 26 . 04
308.764.800,00 0,00 308.764.800,00 0,00 Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung
Kepada Desa Adat dan Kelompok Masyarakat
4.07 . 4.07.01 . 26 . 05
186.964.800,00 0,00 186.964.800,00 0,00 Kajian dan Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 06
162.685.800,00 0,00 162.685.800,00 0,00 Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)4.07 . 4.07.01 . 26 . 07
115.829.000,00 0,00 115.829.000,00 0,00 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 08
387.086.600,00 0,00 387.086.600,00 0,00 Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 09
535.013.000,00 0,00 535.013.000,00 0,00 Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 20184.07 . 4.07.01 . 26 . 10
216.329.400,00 0,00 216.329.400,00 0,00 Kajian Sistem Perpakiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan
Kuta Selatan
4.07 . 4.07.01 . 26 . 11
Halaman 384REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
235.636.700,00 0,00 235.636.700,00 0,00 Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di
Kabupaten Badung
4.07 . 4.07.01 . 26 . 12
429.828.400,00 0,00 429.828.400,00 0,00 Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 13
156.794.200,00 0,00 156.794.200,00 0,00 Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Hotel di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung
4.07 . 4.07.01 . 26 . 15
149.960.900,00 0,00 149.960.900,00 0,00 Kajian Pemanfaatan dan Pengolahan Buah Mangrove Menjadi Bahan Minuman di
Kabupaten Badung
4.07 . 4.07.01 . 26 . 17
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Kajian Penentuan Area Potensi Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi Fish Go di Perairan
Kabupaten Badung
4.07 . 4.07.01 . 26 . 18
1.301.718.060,00 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0,00 128.250.000,00 1.173.468.060,00 4.07 . 4.07.01 . 28
314.595.940,00 0,00 314.595.940,00 0,00 Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 28 . 01
407.484.420,00 0,00 407.484.420,00 0,00 Festival Inovasi di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 28 . 03
88.038.400,00 0,00 88.038.400,00 0,00 Sayembara logo Mangupura Award4.07 . 4.07.01 . 28 . 04
491.599.300,00 0,00 363.349.300,00 128.250.000,00 Mangupura Award4.07 . 4.07.01 . 28 . 05
3.613.650.315.182,32 1.603.761.628.114,98 1.892.631.701.916,34 117.256.985.151,00 JUMLAH
MANGUPURA, 21 Desember 2017
BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA
Halaman 385REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Top Related