세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건사업과
정책: 선진화된 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 보건사업과
보건사업과 4,923,042 4,592,056 330,986
국 225,277
균 70,000
기 666,165
도 297,580
군 3,664,020
선진화된 보건의료서비스 구현 858,707 637,808 220,899
국 107,412
도 27,653
군 723,642
공공보건의료 서비스 강화 716,825 622,533 94,292
국 107,412
도 27,653
군 581,760
보건의료시설 환경개선 59,006 59,655 △649
101 인건비 29,006 29,655 △649
04 기간제근로자등보수 29,006 29,655 △649
○청사 내 청소 및 환경정비 인부임 24,606
― 기본급 17,249
― 유급휴일수당 3,574
― 연차수당 344
― 명절휴가비 1,000
― 4대보험 부담금 2,439
○청사 주변 풀베기 인부임
4,400
68,720원*1명*251일
68,720원*1명*52일
68,720원*1명*5일
500,000원*1명*2회
22,167,000원*11%
110,000원*2명*20일
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
01 시설비 30,000 30,000 0
○보건의료시설 관리 유지비(28개소)
30,00030,000,000원*1식
능력개발 및 조직활성화 조성 11,000 21,000 △10,000
201 일반운영비 10,000 20,000 △10,000
01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000
○제48회 보건의 날 행사참가비 5,000
○임실, 순창, 장수 보건의료원 체육대회
5,000
5,000,000원
5,000,000원
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○보건시설 현대화를 위한 시책업무추진비
1,0001,111,000원*90%
보건지소·진료소 진료 및 업무지원 407,375 390,365 17,010
201 일반운영비 69,365 69,365 0
01 사무관리비 69,365 69,365 0
- 445 -
부서: 보건사업과
정책: 선진화된 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건지소·진료소 적출물 용기구입 및 수거료
13,000
○보건지소·진료소 업무추진용 물품 구입
1,620
○보건지소·진료소 복사용지 구입
1,625
○보건지소·진료소 프린터토너 등 소모품 구입
7,210
○보건지소·진료소 환경정리용품 구입
22,680
○보건지소·진료소 공보의 및 진료요원 피복비
2,600
○보건지소·진료소 진료수입 회계장부 구입
1,000
○보건지소·진료소 정수기 임차료
12,730
○보건지소·진료소 소규모 수선비
2,000
○보건지소·진료소 민원인 편의물품 구입
4,000
○목욕탕 운영비품 구입(오산,내월,성동)
900
40,123원*27개소*12월
30,000원*27개소*2회
1,625,000원
7,210,000원
70,000원*27개소*12월
50,000원*52명
1,000,000원
12,730,000원
200,000원*10회
4,000,000원
300,000원*3개소*1회
202 여비 57,600 57,600 0
02 월액여비 57,600 57,600 0
○보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원 월
액여비 57,600
― 보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원
월액여비 36,000
― 보건지소·진료소 보건사업요원 및 진료원
월액여비 21,600
200,000원*15명*12월
150,000원*12명*12월
307 민간이전 257,400 257,400 0
01 의료및구료비 257,400 257,400 0
○보건지소 및 보건진료소 진료의약품 구입
230,000
○보건지소 및 보건진료소 진료용품 구입
27,400
의약품 100,000원*230종*10회
27,400,000원
405 자산취득비 23,010 6,000 17,010
01 자산및물품취득비 23,010 6,000 17,010
○보건지소 및 보건진료소 물품 구입(대기실 쇼
파 외 7종) 8,000
○보건지소 및 보건진료소 공기청정기 구입 15,010
― 보건지소(10평형) 6,000
― 보건진료소(16평형) 9,010
8,000,000원
400,000원*15대
530,000원*17대
농어촌 보건소등 이전 신축 161,118 151,513 9,605
국 107,412
도 26,853
- 446 -
부서: 보건사업과
정책: 선진화된 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 26,853
401 시설비및부대비 147,908 151,513 △3,605
국 98,605
도 24,652
군 24,651
01 시설비 146,708 150,292 △3,584
○동계보건지소 개보수사업 146,708146,708,000원
국 98,605
도 24,652
군 23,451
03 시설부대비 1,200 1,221 △21
○동계보건지소 개보수사업 1,2001,200,000원
405 자산취득비 13,210 0 13,210
국 8,807
도 2,201
군 2,202
01 자산및물품취득비 13,210 0 13,210
○보건사업 의료장비 구입(체성분분석기외 3종)
13,21013,210,000원
국 8,807
도 2,201
군 2,202
한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실(자체) 74,326 0 74,326
101 인건비 24,606 0 24,606
04 기간제근로자등보수 24,606 0 24,606
○한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실 인건
비 24,606
― 기본급 17,249
― 유급휴일수당 3,574
― 연차수당 344
― 명절휴가비 1,000
― 4대보험 부담금 2,439
68,720원*1명*251일
68,720원*1명*52일
68,720원*1명*5일
500,000원*1명*2회
22,167,000원*11%
201 일반운영비 720 0 720
01 사무관리비 720 0 720
○한의약 골관절 류마티스 통증관리교실 사무용
품 600
○전담인력 피복비 120
50,000원*12월
60,000원*2명
202 여비 4,000 0 4,000
01 국내여비 4,000 0 4,000
○한의약 골관절 류마티스 통증관리교실 업무추
진 여비 4,00010,000원*2명*200일
307 민간이전 45,000 0 45,000
01 의료및구료비 45,000 0 45,000
- 447 -
부서: 보건사업과
정책: 선진화된 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료 서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○한의약 골관절 류마티스 통증관리 교실 운영
물품 구입 45,000
― 한방침 등 의료소모품(7종) 10,000
― 한방약품 등 35,000
10,000,000원
35,000,000원
보건진료소장 역량 강화 4,000 0 4,000
도 800
군 3,200
202 여비 4,000 0 4,000
도 800
군 3,200
04 국제화여비 4,000 0 4,000
○보건진료소장 역량 강화 해외 벤치마킹
4,0004,000,000원
도 800
군 3,200
장례식장 관리운영 141,882 15,275 126,607
장례식장 관리운영 141,882 15,275 126,607
101 인건비 135,882 12,275 123,607
04 기간제근로자등보수 135,882 12,275 123,607
○장례식장 관리 인부임 135,882
― 기본급 56,475
― 유급휴일수당 11,700
― 휴일근무수당 20,250
― 야간근무수당 13,500
― 시간외근무수당 27,832
― 명절휴가비 3,000
― 연차수당 1,125
― 4대보험료 2,000
75,000원*3명*251일
75,000원*3명*52일
112,500원*3명*60일
37,500원*3명*10일*12월
12,885원*3명*60시간*12월
500,000원*3명*2회
75,000원*3명*5일
2,000,000원
201 일반운영비 6,000 3,000 3,000
01 사무관리비 6,000 3,000 3,000
○장례용 소모품 구입 6,0006,000,000원
출산율 향상을 위한 서비스 구현 1,437,854 1,406,627 31,227
국 22,000
균 70,000
기 13,690
도 101,059
군 1,231,105
임산부 아동 건강관리 강화 1,403,854 1,370,803 33,051
국 22,000
균 70,000
기 13,690
도 90,859
군 1,207,305
난임부부 지원 17,248 772 16,476
- 448 -
부서: 보건사업과
정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현
단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 8,624
도 4,312
군 4,312
301 일반보전금 17,248 772 16,476
기 8,624
도 4,312
군 4,312
01 사회보장적수혜금 17,248 772 16,476
○난임부부 시술비(체외수정) 지원(15명)
17,24817,248,000원
기 8,624
도 4,312
군 4,312
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조) 87,500 100,000 △12,500
균 70,000
도 8,750
군 8,750
307 민간이전 87,500 100,000 △12,500
균 70,000
도 8,750
군 8,750
05 민간위탁금 87,500 100,000 △12,500
○산모신생아 건강관리 지원 87,50087,500,000원
균 70,000
도 8,750
군 8,750
모자보건사업 85,288 88,361 △3,073
101 인건비 32,388 27,741 4,647
03 무기계약근로자보수 32,388 27,741 4,647
○건강증진사업 기간제근로자 4대보험료
19,200
○임산부 이송지원사업 전담인력 인건비
13,188
320,000원*5명*12월
13,188,000원
201 일반운영비 3,720 1,920 1,800
01 사무관리비 3,300 1,500 1,800
○작은영화관 동영상 홍보 3,300330,000원*10월
02 공공운영비 420 420 0
○출산가정 축하물품 배송비 4206,000원*70명
202 여비 680 700 △20
01 국내여비 680 700 △20
○모자보건(건강증진)사업 추진 680680,000원
301 일반보전금 48,500 58,000 △9,500
01 사회보장적수혜금 48,500 58,000 △9,500
○마더박스(육아용품) 지원 14,25095,000원*150명
- 449 -
부서: 보건사업과
정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현
단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기저귀 가방 12,750
○딸랑이 세트 1,500
○출산가정 출산축하 산모 미역
10,000
○출산축하 기념품 10,000
85,000원*150명
10,000원*150명
50,000원*200명
50,000원*200명
선천성 대사이상검사 및 환아관리 300 2,560 △2,260
기 150
도 45
군 105
307 민간이전 300 2,560 △2,260
기 150
도 45
군 105
01 의료및구료비 300 2,560 △2,260
○선천성대사이상검사 및 환아관리 300300,000원
기 150
도 45
군 105
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,000 6,000 △4,000
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 6,000 △4,000
기 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 6,000 △4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
난청조기진단 1,600 2,000 △400
기 800
도 240
군 560
307 민간이전 1,600 2,000 △400
기 800
도 240
군 560
01 의료및구료비 1,600 2,000 △400
○난청조기진단 지원 1,6001,600,000원
기 800
도 240
군 560
출산장려금 지원 900,000 900,000 0
- 450 -
부서: 보건사업과
정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현
단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 900,000 900,000 0
01 사회보장적수혜금 900,000 900,000 0
○출생아 축하금에 대한 지원금
220,000
○출생아 양육비에 대한 지원금
680,000
1,000,000원*220명
200,000원*3,400명
해피니스 PCN 센터 운영 12,176 9,520 2,656
201 일반운영비 10,656 7,520 3,136
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○해피니스 PCN센터 소모품 구입 및 운영비
1,800150,000원*12월
02 공공운영비 3,816 720 3,096
○정수기 임대료 744
○유선방송 시청료 672
○키즈카페 실내청소 및 소독 2,400
62,000원*1대*12월
28,000원*2대*12월
100,000원*24회
03 행사운영비 5,040 5,000 40
○임신,출산,육아 프로그램 운영 재료비 및 강
사비 5,04070,000원*72회
202 여비 1,520 2,000 △480
01 국내여비 1,520 2,000 △480
○해피니스 PCN 업무 추진 여비
1,52020,000원*2명*38일
출산가정 건강관리사 지원 70,000 70,000 0
301 일반보전금 70,000 70,000 0
01 사회보장적수혜금 70,000 70,000 0
○출산가정 건강관리사 지원 70,000500,000원*140명
출산취약지역 임산부이송지원사업 144,760 116,260 28,500
도 57,904
군 86,856
101 인건비 25,760 25,060 700
도 10,304
군 15,456
03 무기계약근로자보수 25,760 25,060 700
○임산부이송지원사업 운영 인건비
25,76025,760,000원
도 10,304
군 15,456
201 일반운영비 3,000 3,000 0
도 1,200
군 1,800
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○임산부이송지원사업 홍보물 제작 및 사무용품
구입 3,0003,000,000원
- 451 -
부서: 보건사업과
정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현
단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,200
군 1,800
301 일반보전금 116,000 88,200 27,800
도 46,400
군 69,600
01 사회보장적수혜금 116,000 88,200 27,800
○임산부 산전관리 및 출산 이송지원비
116,000580,000원*200명
도 46,400
군 69,600
청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200 720 480
기 600
도 300
군 300
307 민간이전 1,200 720 480
기 600
도 300
군 300
05 민간위탁금 1,200 720 480
○청소년 산전검사 및 출산 의료비 지원
1,2001,200,000원*1명
기 600
도 300
군 300
저출산지원사업 8,750 9,500 △750
도 1,750
군 7,000
301 일반보전금 3,750 4,500 △750
도 750
군 3,000
01 사회보장적수혜금 3,750 4,500 △750
○육아용품 지급(15명) 3,7503,750,000원
도 750
군 3,000
307 민간이전 5,000 5,000 0
도 1,000
군 4,000
11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영
5,0005,000,000원
도 1,000
군 4,000
고위험 임산부 의료비 지원 4,736 4,948 △212
기 2,368
도 1,184
군 1,184
301 일반보전금 4,736 4,948 △212
- 452 -
부서: 보건사업과
정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현
단위: 임산부 아동 건강관리 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,368
도 1,184
군 1,184
01 사회보장적수혜금 4,736 4,948 △212
○고위험군 임산부 의료비 지원(5명)
4,7364,736,000원
기 2,368
도 1,184
군 1,184
표준모자보건수첩 제작 296 162 134
기 148
도 74
군 74
307 민간이전 296 162 134
기 148
도 74
군 74
05 민간위탁금 296 162 134
○표준모자보건수첩 지원(135명) 296296,000원
기 148
도 74
군 74
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 44,000 60,000 △16,000
국 22,000
도 8,800
군 13,200
307 민간이전 44,000 60,000 △16,000
국 22,000
도 8,800
군 13,200
05 민간위탁금 44,000 60,000 △16,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원
44,00044,000,000원
국 22,000
도 8,800
군 13,200
산후 건강관리 지원사업 24,000 0 24,000
도 7,200
군 16,800
301 일반보전금 24,000 0 24,000
도 7,200
군 16,800
01 사회보장적수혜금 24,000 0 24,000
○산후건강관리 지원 24,000200,000*120명
도 7,200
군 16,800
군민건강증진사업 확대 34,000 35,824 △1,824
- 453 -
부서: 보건사업과
정책: 출산율 향상을 위한 서비스 구현
단위: 군민건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 10,200
군 23,800
경로당 노인건강관리지원사업 34,000 34,000 0
도 10,200
군 23,800
201 일반운영비 34,000 34,000 0
도 10,200
군 23,800
01 사무관리비 14,000 14,000 0
○노인건강관리 물품 구입 및 프로그램 운영비
14,00014,000,000원
도 4,200
군 9,800
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○경로당 건강관리프로그램 강사비(160회)
20,00020,000,000원
도 6,000
군 14,000
감염병 사전예방 및 발생 최소화 853,579 900,034 △46,455
국 22,066
기 281,365
도 73,973
군 476,175
급만성감염병 관리 853,579 900,034 △46,455
국 22,066
기 281,365
도 73,973
군 476,175
위생해충 방제를 위한 방역소독 130,316 125,490 4,826
101 인건비 22,716 21,790 926
04 기간제근로자등보수 22,716 21,790 926
○방역소독인부 인건비 22,716
― 소독원 10,308
― 소독운전원 10,308
― 기관부담보험료 2,100
68,720원*1명*150일
68,720원*1명*150일
210,000원*2명*5월
201 일반운영비 5,100 5,100 0
01 사무관리비 5,100 5,100 0
○방역소독장비 수리비 4,000
○방역사업 인력 피복비 800
○방역사업 추진 물품비 300
40,000원*50대*2회
200,000원*4명
50,000원*6회
206 재료비 44,500 44,500 0
01 재료비 44,500 44,500 0
○방역사업용 살충제 구입 35,000
○방역사업용 살균제 구입 5,000
28,000원*1,250ℓ
10,000원*500ℓ
- 454 -
부서: 보건사업과
정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화
단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방역사업용 유류 구입(휘발유,경유)
4,5004,500,000원
307 민간이전 49,000 49,000 0
01 의료및구료비 49,000 49,000 0
○진드기 매개 감염병 예방약품 구입
49,0003,500원*14,000개
405 자산취득비 9,000 5,100 3,900
01 자산및물품취득비 9,000 5,100 3,900
○해충퇴치기 구입 9,0001,000,000원*9대
진드기매개 감염병 예방관리 7,200 9,200 △2,000
기 3,600
군 3,600
201 일반운영비 4,000 6,200 △2,200
기 2,000
군 2,000
01 사무관리비 4,000 6,200 △2,200
○진드기매개 감염병 예방관리사업 홍보물 제작
4,0004,000,000원
기 2,000
군 2,000
202 여비 3,200 3,000 200
기 1,600
군 1,600
01 국내여비 3,200 3,000 200
○진드기매개 감염병 예방관리사업 추진 여비
3,2003,200,000원
기 1,600
군 1,600
한센간이양로주택운영지원 1,491 1,448 43
국 746
도 745
307 민간이전 1,491 1,448 43
국 746
도 745
10 사회복지시설법정운영비보조 1,491 1,448 43
○한센간이양로주택 운영지원 1,4911,491,000원
국 746
도 745
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 16,320 14,400 1,920
국 16,320
301 일반보전금 16,320 14,400 1,920
국 16,320
01 사회보장적수혜금 16,320 14,400 1,920
○한센인피해자 위로지원금 16,32016,320,000원
국 16,320
- 455 -
부서: 보건사업과
정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화
단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국가예방접종 실시 411,160 404,340 6,820
기 205,580
도 61,674
군 143,906
307 민간이전 411,160 404,340 6,820
기 205,580
도 61,674
군 143,906
01 의료및구료비 411,160 404,340 6,820
○어린이 예방접종 169,140169,140,000원
기 84,570
도 25,371
군 59,199
○어린이집, 유치원생 및 초등학생 독감 예방접
종 29,92029,920,000원
기 14,960
도 4,488
군 10,472
○임신부 독감 예방접종 1,7601,760,000원
기 880
도 264
군 616
○성인 예방접종 206,020206,020,000원
기 103,010
도 30,903
군 72,107
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원
3,4003,400,000원
기 1,700
도 510
군 1,190
○B형간염 주산기감염 예방사업 920920,000원
기 460
도 138
군 322
예방접종등록센터 운영 39,406 25,820 13,586
기 13,272
군 26,134
101 인건비 39,406 25,820 13,586
기 13,272
군 26,134
03 무기계약근로자보수 39,406 25,820 13,586
○예방접종등록센터운영(국비지원)
26,54426,544,000원
기 13,272
군 13,272
○예방접종 전산등록요원 인건비(부족분)
6,5026,502,000원
- 456 -
부서: 보건사업과
정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화
단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○예방접종 전산등록요원 4대 보험료
3,600
○예방접종 전산등록요원 퇴직금
2,760
300,000원*12월
230,000원*12월
보건소결핵관리사업 68,625 66,450 2,175
기 34,313
도 3,684
군 30,628
101 인건비 34,065 32,000 2,065
기 17,033
군 17,032
03 무기계약근로자보수 34,065 32,000 2,065
○결핵환자관리요원 인건비 34,06534,065,000원*1명
기 17,033
군 17,032
201 일반운영비 6,000 5,000 1,000
기 3,000
군 3,000
01 사무관리비 6,000 5,000 1,000
○결핵역학조사 등(홍보비 및 검체 배송비 등)
6,0006,000,000원
기 3,000
군 3,000
202 여비 4,000 3,000 1,000
기 2,000
군 2,000
01 국내여비 4,000 3,000 1,000
○결핵역학조사 등(여비) 4,0004,000,000원
기 2,000
군 2,000
307 민간이전 24,560 26,450 △1,890
기 12,280
도 3,684
군 8,596
01 의료및구료비 24,560 26,450 △1,890
○결핵역학조사 등(결핵약품 및 기자재구입)
3,0003,000,000원
기 1,500
도 450
군 1,050
○결핵환자 가족검진 1,5601,560,000원
기 780
도 234
군 546
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원
11,96011,960,000원
기 5,980
도 1,794
- 457 -
부서: 보건사업과
정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화
단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 4,186
○결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염
관리 8,0408,040,000원
기 4,020
도 1,206
군 2,814
아토피피부염예방사업 10,240 5,000 5,240
도 3,070
군 7,170
201 일반운영비 5,000 3,500 1,500
도 1,500
군 3,500
03 행사운영비 5,000 3,500 1,500
○아토피케어용품 만들기 체험교실 운영
5,0005,000,000원
도 1,500
군 3,500
307 민간이전 5,240 1,500 3,740
도 1,570
군 3,670
01 의료및구료비 5,240 0 5,240
○아토피 의료비 지원 및 보습제 구입
5,2405,240,000원
도 1,570
군 3,670
희귀난치성 질환자 의료비 지원 사업 48,000 52,000 △4,000
기 24,000
도 4,800
군 19,200
307 민간이전 48,000 52,000 △4,000
기 24,000
도 4,800
군 19,200
05 민간위탁금 48,000 52,000 △4,000
○희귀질환자 의료비 지원 48,00048,000,000원
기 24,000
도 4,800
군 19,200
급성감염병 관리 83,380 155,166 △71,786
201 일반운영비 4,900 1,900 3,000
01 사무관리비 1,900 1,900 0
○예방접종사업 근무복 구입 600
○백신냉장고 수리 및 유지관리비 1,000
○예방접종사업 추진 물품비 300
100,000원*6명
1,000,000원
50,000원*6회
03 행사운영비 3,000 0 3,000
○구조 및 응급처치교육 실시 3,000
- 458 -
부서: 보건사업과
정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화
단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 강사비 2,400
― 홍보물제작 600
200,000원*12회
1,000원*600개
202 여비 1,970 2,470 △500
01 국내여비 1,970 2,470 △500
○급성감염병 업무 추진 1,9701,970,000원
307 민간이전 76,510 138,270 △61,760
01 의료및구료비 76,510 138,270 △61,760
○예방접종 기자재 구입 2,500
○예방접종 예진표 외 1종 제작 1,000
○예방접종약품 구입비 49,380
― 대상포진 44,000
― 신증후군출혈열 820
― 인플루엔자(지자체 무료사업)
4,560
○AI대응요원 인플루엔자 백신 구입비
3,040
○예방접종약품 구입비(유료) 19,840
― 인플루엔자 19,000
― B형간염 840
○수송배지 등 기자재 구입 750
2,500,000원
1,000,000원
88,000원*500명
8,200원*100명
7,600원*600명
7,600원*400명
7,600원*2,500명
4,200원*200명
750,000원
만성감염병관리 31,241 30,402 839
201 일반운영비 8,500 8,290 210
01 사무관리비 8,500 8,290 210
○감염병 예방 홍보물 제작
4,200
○간흡충 예방 홍보물 제작 2,250
○감염병 예방 업무추진용 물품 구입
1,000
○감염병 예방 위탁교육비 1,050
1,400원*3종*1,000개
1,500원*1,500개
1,000원*1,000개
70,000원*5명*3회
202 여비 1,830 1,830 0
01 국내여비 1,830 1,830 0
○불법마약류 합동단속 및 결핵환자 이동관리
등 1,8301,830,000원
301 일반보전금 800 800 0
12 기타보상금 800 800 0
○소비자 의료기기감시원 활동비
600
○소비자 의료기기감시원 신고비 200
50,000원*2명*6일
50,000원*4건
307 민간이전 20,111 19,482 629
01 의료및구료비 12,920 12,500 420
○결핵환자 영양제 구입 720
○아토피 보습제 구입 7,200
18,000원*40명
20,000원*60명*6회
- 459 -
부서: 보건사업과
정책: 감염병 사전예방 및 발생 최소화
단위: 급만성감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○C형간염 검사 키트 외 4종 구입
5,0005,000원*1,000명
02 민간경상사업보조 7,191 6,982 209
○한센병관리 위탁교육비(이동진료사업) 7,191
― 재가환자 2,517
― 인구 2,157
― 정착마을 환자수 2,517
2,517,000원
2,157,000원
2,517,000원
자동 심장충격기 보급지원 사업 1,200 818 382
기 600
군 600
201 일반운영비 1,200 818 382
기 600
군 600
01 사무관리비 1,200 818 382
○자동심장충격기 소모품(패드, 밧데리) 교체
1,2001,200,000원
기 600
군 600
열대풍토 및 기생충질환 예방관리 5,000 0 5,000
국 5,000
201 일반운영비 2,496 0 2,496
국 2,496
01 사무관리비 2,496 0 2,496
○기생충질환 예방을 위한 홍보물품 제작
2,3562,356,000원
국 2,356
○기생충질환 예방을 위한 위탁교육비
140140,000원
국 140
202 여비 2,404 0 2,404
국 2,404
01 국내여비 2,404 0 2,404
○기생충질환 예방관리 사업 추진(보건의료원·
보건지소·보건진료소) 2,4042,404,000원
국 2,404
307 민간이전 100 0 100
국 100
01 의료및구료비 100 0 100
○기생충질환 양성자 치료비 지원 100100,000원
국 100
군민건강관리 1,259,646 1,128,990 130,656
국 73,799
기 371,110
도 94,895
군 719,842
- 460 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
맞춤형 건강관리 468,164 430,626 37,538
국 73,799
기 81,162
도 32,540
군 280,663
보건소건강관리 운영지원 7,738 7,000 738
도 1,548
군 6,190
201 일반운영비 3,738 3,000 738
도 748
군 2,990
01 사무관리비 3,738 3,000 738
○방문보건사업운영 홍보물 제작 등
3,7383,738,000원
도 748
군 2,990
307 민간이전 4,000 4,000 0
도 800
군 3,200
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○독거노인 영양제 구입 4,0004,000,000원
도 800
군 3,200
가정 및 시설 방문보건사업 105,682 84,062 21,620
101 인건비 87,472 65,472 22,000
03 무기계약근로자보수 87,472 65,472 22,000
○방문보건사업 근로자 4대 보험료
27,720
○공무직호봉 반영 인건비(방문,재활)
59,752
330,000원*7명*12월
2,489,660원*2명*12월
201 일반운영비 5,800 5,800 0
01 사무관리비 5,800 5,800 0
○방문보건사업 홍보물 제작 3,300
○방문간호 가운 구입 2,000
○공무직 퇴직연금 운영 수수료 500
1,500원*2,200매
200,000원*10명
500,000원*1회
202 여비 1,910 2,290 △380
01 국내여비 1,910 2,290 △380
○방문보건사업 당면업무 추진비 1,9101,910,000원
307 민간이전 10,500 10,500 0
01 의료및구료비 10,500 10,500 0
○당뇨환자 안과검진비 3,500
○위생재료 3,000
○당뇨환자 당화혈색소 검사비 4,000
10,000원*350명
3,000,000원
4,000,000원
- 461 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
암환자 의료비 지원 53,070 88,452 △35,382
기 26,535
도 5,307
군 21,228
307 민간이전 53,070 88,452 △35,382
기 26,535
도 5,307
군 21,228
01 의료및구료비 53,070 88,452 △35,382
○암환자 의료비지원 53,07053,070,000원
기 26,535
도 5,307
군 21,228
재가암 관리 사업 4,720 4,720 0
기 2,360
도 472
군 1,888
307 민간이전 4,720 4,720 0
기 2,360
도 472
군 1,888
01 의료및구료비 4,720 4,720 0
○암예방관리사업 의약품 및 위생재료 구입
4,7204,720,000원
기 2,360
도 472
군 1,888
재가암 관리(자체) 16,092 10,620 5,472
201 일반운영비 1,620 1,620 0
01 사무관리비 1,620 1,620 0
○재가 암 홍보물 제작 1,6201,620원*1,000매
307 민간이전 14,472 9,000 5,472
01 의료및구료비 14,472 9,000 5,472
○재가 암환자용 영양제 구입
14,47232,160원*150명*3회
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 66,734 60,104 6,630
기 33,367
도 6,673
군 26,694
201 일반운영비 300 300 0
기 150
도 30
군 120
01 사무관리비 300 300 0
○지역사회건강조사 업무추진 300300,000원
기 150
- 462 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 30
군 120
202 여비 200 200 0
기 100
도 20
군 80
01 국내여비 200 200 0
○지역사회건강조사 업무추진여비 200200,000원
기 100
도 20
군 80
307 민간이전 66,234 59,604 6,630
기 33,117
도 6,623
군 26,494
05 민간위탁금 66,234 59,604 6,630
○지역사회만성병조사감시체계(지역사회건강조
사) 66,23466,234,000원
기 33,117
도 6,623
군 26,494
만성질환 상설 교육장 운영지원 사업 16,230 16,230 0
201 일반운영비 16,230 16,230 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○당뇨프로그램운영 홍보물 제작
10,0004,000원*2,500부
03 행사운영비 6,230 6,230 0
○당뇨주간 프로그램 운영 강사비 4,230
○당뇨프로그램 운영비 2,000
4,230,000원
100,000원*20회
백내장 수술비 지원 사업 12,500 12,500 0
307 민간이전 12,500 12,500 0
01 의료및구료비 12,500 12,500 0
○백내장 수술 및 진료비 지원 12,500250,000원*50안
방문건강관리사업 147,598 143,998 3,600
국 73,799
도 14,760
군 59,039
101 인건비 142,344 142,798 △454
국 71,172
도 14,235
군 56,937
03 무기계약근로자보수 82,118 81,200 918
○방문건강관리사업 인건비(3명) 82,11882,118,000원
국 41,059
도 8,212
- 463 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 32,847
04 기간제근로자등보수 60,226 61,598 △1,372
○방문건강관리사업 기간제 근로자 인건비(2명)
60,22660,226,000원
국 30,113
도 6,023
군 24,090
201 일반운영비 4,054 340 3,714
국 2,027
도 405
군 1,622
01 사무관리비 4,054 340 3,714
○방문건강관리사업 추진 물품 구입
4,0544,054,000원
국 2,027
도 405
군 1,622
202 여비 1,200 860 340
국 600
도 120
군 480
01 국내여비 1,200 860 340
○방문건강관리사업 추진 여비 1,2001,200,000원
국 600
도 120
군 480
모바일 헬스케어 사업 37,800 0 37,800
기 18,900
도 3,780
군 15,120
101 인건비 25,755 0 25,755
기 12,877
도 2,576
군 10,302
04 기간제근로자등보수 25,755 0 25,755
○기간제 근로자 등 보수
22,8001,900,000원*12개월*1명
기 11,400
도 2,280
군 9,120
○기간제 근로자 퇴직금 2,95576,000*30일*473/365
기 1,477
도 296
군 1,182
201 일반운영비 9,089 0 9,089
기 4,545
도 908
군 3,636
- 464 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 맞춤형 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 9,089 0 9,089
○POCT임차료 1,104552,000원*2대
기 552
도 110
군 442
○활동량계 구입 4,00050,000원*80개
기 2,000
도 400
군 1,600
○인센티브성 상품 구입 3,50050,000원*70명
기 1,750
도 350
군 1,400
○홍보용 전단지 제작 350100원*3,500장
기 175
도 35
군 140
○홍보용 현수막 제작 13545,000원*3개
기 68
도 13
군 54
202 여비 800 0 800
기 400
도 80
군 320
01 국내여비 800 0 800
○모바일헬스케어 추진여비 80020,000원*40회
기 400
도 80
군 320
307 민간이전 2,156 0 2,156
기 1,078
도 216
군 862
01 의료및구료비 2,156 0 2,156
○POCT검사 위생재료 구입 2,156154,000*14박스
기 1,078
도 216
군 862
구강건강증진 서비스 제공 169,530 62,900 106,630
도 4,365
군 165,165
구강보건사업 11,980 12,100 △120
201 일반운영비 5,980 5,980 0
01 사무관리비 1,980 1,980 0
○구강보건사업 홍보비 1,98066,000원*30종
03 행사운영비 4,000 4,000 0
- 465 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 구강건강증진 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구강보건의 날 행사 4,0004,000,000원
202 여비 1,000 1,120 △120
01 국내여비 1,000 1,120 △120
○구강보건사업 추진여비 1,00020,000원*2명*25일
307 민간이전 5,000 5,000 0
01 의료및구료비 5,000 5,000 0
○구강보건사업용 약품 및 기자재 구입
3,000
○학교구강보건실 운영 약품 및 기자재 구입
2,000
300,000원*10종
100,000원*20종
노인·장애인 의치보철지원사업 16,000 36,000 △20,000
307 민간이전 16,000 36,000 △20,000
01 의료및구료비 16,000 36,000 △20,000
○노인 및 장애인 전부의치, 부분의치 지원
16,000400,000원*40명
노인의치(틀니)사업 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 3,600
군 8,400
01 의료및구료비 12,000 12,000 0
○노인전부의치 및 부분의치(19명)
11,90011,900,000원
도 3,570
군 8,330
○노인의치(틀니)사업 사후관리(1명)
100100,000원
도 30
군 70
치아홈메우기사업 2,550 2,800 △250
도 765
군 1,785
307 민간이전 2,550 2,800 △250
도 765
군 1,785
01 의료및구료비 2,550 2,800 △250
○치아홈메우기 재료 및 용품(150명)
2,5502,550,000원
도 765
군 1,785
노인 임플란트지원사업 127,000 0 127,000
307 민간이전 127,000 0 127,000
01 의료및구료비 127,000 0 127,000
- 466 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 구강건강증진 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 노인 임플란트지원 127,000635,000원*100명*2차아
통합건강증진사업 확대 621,952 635,464 △13,512
기 289,948
도 57,990
군 274,014
지역사회 통합건강증진사업(건강생활) 163,580 181,294 △17,714
기 60,762
도 12,152
군 90,666
101 인건비 134,840 157,354 △22,514
기 46,392
도 9,278
군 79,170
03 무기계약근로자보수 134,840 157,354 △22,514
○통합건강증진사업 인건비(3명) 92,78492,784,000원
기 46,392
도 9,278
군 37,114
○통합건강증진사업 추가 인건비(3명)
42,05642,056,000원
201 일반운영비 19,440 14,640 4,800
기 9,720
도 1,944
군 7,776
01 사무관리비 15,040 10,240 4,800
○건강생활실천 프로그램 운영비 8,8008,800,000원
기 4,400
도 880
군 3,520
○건강생활실천사업(비만,영양,신체활동,절주)
홍보물 제작 6,2403,120원*2종*1,000개
기 3,120
도 624
군 2,496
03 행사운영비 4,400 4,400 0
○건강생활실천사업 강사비(40회) 4,4004,400,000원
기 2,200
도 440
군 1,760
202 여비 3,000 3,000 0
기 1,500
도 300
군 1,200
01 국내여비 3,000 3,000 0
○통합건강생활실천서비스 추진 여비
3,00020,000원*2명*75회
기 1,500
도 300
- 467 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,200
307 민간이전 6,300 6,300 0
기 3,150
도 630
군 2,520
01 의료및구료비 6,300 6,300 0
○비만약 구입 3,5003,500,000원
기 1,750
도 350
군 1,400
○콜레스테롤 검사용 스틱외 재료 구입
2,8002,800,000원
기 1,400
도 280
군 1,120
지역사회 통합건강증진사업(산모관리) 16,250 14,250 2,000
기 8,125
도 1,625
군 6,500
201 일반운영비 13,250 11,250 2,000
기 6,625
도 1,325
군 5,300
01 사무관리비 4,250 4,250 0
○모자보건사업운영 및 홍보물 제작
4,2504,250,000원
기 2,125
도 425
군 1,700
03 행사운영비 9,000 7,000 2,000
○임산부건강교실 운영 9,0009,000,000원
기 4,500
도 900
군 3,600
307 민간이전 3,000 3,000 0
기 1,500
도 300
군 1,200
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○임산부 건강관리 철분제 엽산제 구입
3,00010,000원*300개
기 1,500
도 300
군 1,200
지역사회 통합건강증진사업(한의약) 47,960 45,960 2,000
기 23,980
도 4,796
군 19,184
- 468 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 20,900 18,300 2,600
기 10,450
도 2,090
군 8,360
01 사무관리비 8,500 5,500 3,000
○한방건강증진 피복비 500500,000원
기 250
도 50
군 200
○한방건강증진사업 홍보물 구입 4,0004,000,000원
기 2,000
도 400
군 1,600
○한방건강증진사업 프로그램 운영비
4,0004,000,000원
기 2,000
도 400
군 1,600
03 행사운영비 12,400 12,800 △400
○한의약건강증진사업 프로그램운영 강사비
12,40012,400,000원
기 6,200
도 1,240
군 4,960
202 여비 4,000 4,000 0
기 2,000
도 400
군 1,600
01 국내여비 4,000 4,000 0
○한방건강증진사업 여비 4,00020,000원*4명*50일
기 2,000
도 400
군 1,600
307 민간이전 23,060 23,660 △600
기 11,530
도 2,306
군 9,224
01 의료및구료비 23,060 23,660 △600
○한의약건강증진사업용 한방약품 구입
10,0001,000,000원*10종
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○장애인, 독거노인 가정방문진료 한방약품 구
입비 9,0007,500원*100명*12월
기 4,500
도 900
군 3,600
○한의약 위생재료비 4,0604,060,000원
- 469 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,030
도 406
군 1,624
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) 85,200 80,700 4,500
기 42,600
도 8,520
군 34,080
201 일반운영비 3,200 3,200 0
기 1,600
도 320
군 1,280
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○영양플러스사업 물품구입 및 운영비
1,2001,200,000원
기 600
도 120
군 480
○영양플러스사업 홍보물 제작 2,0002,000,000원
기 1,000
도 200
군 800
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 200
군 800
01 국내여비 2,000 2,000 0
○영양플러스사업 추진여비 2,00020,000원*2명*50회
기 1,000
도 200
군 800
307 민간이전 80,000 75,500 4,500
기 40,000
도 8,000
군 32,000
01 의료및구료비 80,000 75,500 4,500
○영양플러스사업 보충식품 구입비
79,5006,625,000원*12월
기 39,750
도 7,950
군 31,800
○영양플러스사업 검사위생 재료비 500500,000원
기 250
도 50
군 200
지역사회 통합건강증진사업(재활사업) 52,120 50,020 2,100
기 26,060
도 5,212
군 20,848
- 470 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 22,800 22,200 600
기 11,400
도 2,280
군 9,120
03 무기계약근로자보수 22,800 22,200 600
○지역사회중심재활사업 인건비
22,8001,900,000원*12월
기 11,400
도 2,280
군 9,120
201 일반운영비 17,820 16,320 1,500
기 8,910
도 1,782
군 7,128
01 사무관리비 7,980 7,980 0
○재활운동실 운영비 및 홍보물 제작
7,8307,830,000원
기 3,915
도 783
군 3,132
○지역사회중심재활사업 전문 교육비
150150,000원*1명*1회
기 75
도 15
군 60
03 행사운영비 9,840 8,340 1,500
○재활사업 프로그램 운영 9,8409,840,000원
기 4,920
도 984
군 3,936
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 200
군 800
01 국내여비 2,000 2,000 0
○지역사회중심재활사업 추진여비
2,00020,000원*1명*100일
기 1,000
도 200
군 800
307 민간이전 9,500 9,500 0
기 4,750
도 950
군 3,800
01 의료및구료비 9,500 9,500 0
○재활대상자 영양제 구입 7,20020,000원*180명*2회
기 3,600
도 720
- 471 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,880
○재활대상자 위생재료 구입 2,300100,000원*23명
기 1,150
도 230
군 920
지역사회 통합건강증진사업(구강관리) 31,400 22,400 9,000
기 15,700
도 3,140
군 12,560
201 일반운영비 12,500 8,500 4,000
기 6,250
도 1,250
군 5,000
01 사무관리비 9,000 6,000 3,000
○구강보건센터 운영비 2,400
기 1,200
도 240
군 960
○구강보건사업 홍보물 및 교육자료 구입
6,0003,000원*2,000부
기 3,000
도 600
군 2,400
○구강보건사업 전문과정 교육비
600150,000원*2명*2회
기 300
도 60
군 240
03 행사운영비 3,500 2,500 1,000
○구강보건 행사(6.9제) 3,5003,500,000원*1회
기 1,750
도 350
군 1,400
202 여비 3,940 2,920 1,020
기 1,970
도 394
군 1,576
01 국내여비 3,940 2,920 1,020
○구강보건사업 업무추진여비 3,9403,940,000원
기 1,970
도 394
군 1,576
307 민간이전 14,960 10,980 3,980
기 7,480
도 1,496
군 5,984
01 의료및구료비 14,960 10,980 3,980
○구강보건센터 위생용품 구입 3,16063,200원*50종
- 472 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,580
도 316
군 1,264
○불소도포(바니쉬,양치)위생용품 구입
8,0004,000원*2,000명
기 4,000
도 800
군 3,200
○노인불소도포 및 스켈링 위생용품 구입
3,80019,000원*200명
기 1,900
도 380
군 1,520
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관) 30,676 27,220 3,456
기 15,338
도 3,068
군 12,270
201 일반운영비 11,480 11,480 0
기 5,740
도 1,148
군 4,592
01 사무관리비 7,480 7,480 0
○고혈압·당뇨·고지혈증 예방 홍보물 제작
7,0007,000,000원
기 3,500
도 700
군 2,800
○심뇌혈관 사업 운영비 480480,000원
기 240
도 48
군 192
03 행사운영비 4,000 4,000 0
○고혈압 당뇨교실 운영에 따른 물품 구입
2,0002,000,000원
기 1,000
도 200
군 800
○고혈압 당뇨교실 운영 강사비 2,0002,000,000원
기 1,000
도 200
군 800
202 여비 3,196 2,740 456
기 1,598
도 320
군 1,278
01 국내여비 3,196 2,740 456
○만성질환 관리사업 추진 여비 3,1963,196,000원
기 1,598
도 320
- 473 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,278
307 민간이전 16,000 13,000 3,000
기 8,000
도 1,600
군 6,400
01 의료및구료비 16,000 13,000 3,000
○콜레스테롤 및 혈당 스틱 등 구입
16,00016,000,000원
기 8,000
도 1,600
군 6,400
지역사회중심 금연지원서비스사업 194,766 207,220 △12,454
기 97,383
도 19,477
군 77,906
101 인건비 38,310 35,258 3,052
기 19,155
도 3,831
군 15,324
03 무기계약근로자보수 38,310 35,258 3,052
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비
38,31038,310,000원
기 19,155
도 3,831
군 15,324
201 일반운영비 94,666 99,072 △4,406
기 47,333
도 9,467
군 37,866
01 사무관리비 84,866 92,172 △7,306
○금연사업용 홍보물 제작 36,266
― 비타민외 3종 19,20019,200,000원
기 9,600
도 1,920
군 7,680
― 칫솔세트외 3종 17,06617,066,000원
기 8,533
도 1,707
군 6,826
○금연성공 인센티브 제공 7,50050,000원*150명
기 3,750
도 750
군 3,000
○금연사업 전문인력 교육비 500125,000원*4명
기 250
도 50
군 200
○금연교실 행동 강화 물품구입 20,000
- 474 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 목캔디외4종 20,00020,000,000원
기 10,000
도 2,000
군 8,000
○금연건강달력 제작 19,00019,000,000원
기 9,500
도 1,900
군 7,600
○금연사업 피복비 1,600
― 금연사업 근무복 1,000200,000원*5명
기 500
도 100
군 400
― 금연캠페인 조끼 구입 60030,000원*20개
기 300
도 60
군 240
03 행사운영비 9,800 6,900 2,900
○금연교육 프로그램 운영 5,0005,000,000원
기 2,500
도 500
군 2,000
○금연의날 행사운영(뮤지컬공연) 2,0002,000,000원
기 1,000
도 200
군 800
○금연교육 외래 강사료 2,8002,800,000원
기 1,400
도 280
군 1,120
202 여비 7,600 7,600 0
기 3,800
도 760
군 3,040
01 국내여비 7,600 7,600 0
○금연사업 추진여비 7,60020,000원*4명*95일
기 3,800
도 760
군 3,040
301 일반보전금 14,290 14,290 0
기 7,145
도 1,429
군 5,716
09 행사실비지원금 300 300 0
○금연지도원 교육 참석비 300300,000원
기 150
도 30
군 120
- 475 -
부서: 보건사업과
정책: 군민건강관리
단위: 통합건강증진사업 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
12 기타보상금 13,990 13,990 0
○금연지도원 활동비 11,5209,600원*5시간*4명*60일
기 5,760
도 1,152
군 4,608
○금연지도원 상해보험료 및 피복비
2,4702,470,000원
기 1,235
도 247
군 988
307 민간이전 30,000 30,000 0
기 15,000
도 3,000
군 12,000
01 의료및구료비 30,000 30,000 0
○마우스피스, 금연패치 등 금연보조제 구입
30,0005,000원*10종*600개
기 15,000
도 3,000
군 12,000
405 자산취득비 9,900 0 9,900
기 4,950
도 990
군 3,960
01 자산및물품취득비 9,900 0 9,900
○일산화탄소 측정기 등 구입 9,9001,650,000원*6개
기 4,950
도 990
군 3,960
행정운영경비(보건사업과) 513,256 518,597 △5,341
기본경비 513,256 518,597 △5,341
기본경비 513,256 518,597 △5,341
201 일반운영비 477,513 482,775 △5,262
01 사무관리비 126,494 126,494 0
○당직용 침구 구입 및 세탁비 500
○쓰레기 규격봉투 구입 700
○청사 환경정리 용품 구입 700
○프린터, 사무용품 등 소모품구입
3,300
○당직근무일지 외 10종 인쇄물 제작비
300
○청사게양용 기구입(국기,도기,군기)
270
○복사용지 등 사무용품 구입 2,015
○지역보건의료계획서 유인 700
500,000원
700,000원
11,660원*10종*6회
3,300,000원
30,000원*10종*1회
10,000원*27매
2,015,000원
35,000원*20부*1회
- 476 -
부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○농어촌의료서비스개선 책자유인
700
○보건사업계획서 책자유인 2,000
○일숙직 수당 37,580
― 일직수당 11,600
― 숙직수당 15,600
― 숙직수당(휴일 전) 10,380
○지역보건심의위원 수당 800
― 기본수당 560
― 초과수당 240
○보건의료원 특근매식비 12,132
― 보건행정계 특근매식비 4,500
― 건강증진계 특근매식비 1,406
― 예방의약계 특근매식비(방역소독수)
2,520
― 예방의약계 특근매식비(추가분)
1,406
― 지역보건계 특근매식비 2,300
○보건의료원 화장실 소모품 구입 6,000
○보건의료원 의무방역 소독료 2,997
○보건사업과 업무용 복사기 임대료
3,000
○공중보건의 숙소 임차료 지원
52,800
35,000원*20부*1회
40,000원*50부*1회
50,000원*2명*116일
50,000원*312일
60,000원*173일
70,000원*8명*1회
30,000원*8명*1회
4,500,000원
1,406,000원
2,520,000원
1,406,000원
2,300,000원
6,000,000원
333,000원*9회
250,000원*12월
400,000원*11명*12월
02 공공운영비 351,019 356,281 △5,262
○보건의료원 전기설비 정기검사 수수료
850
○보건의료원 전기안전관리수수료
10,987
○보건진료소 화재보험료 1,020
○보건진료소 책임보상보험
4,250
○관용차량 보험료 3,200
○보건의료원 냉난방기 도시가스 요금
50,000
○보건기관 시설유지비 22,400
○보건의료원 시설물관리 법정회비
130
○소방시설 종합정밀 점검수수료 1,000
○보건기관 청사 무인경비용역료 30,000
○보건의료원 저수조 및 고가수조 청소
1,600
○보건의료원 보일러 유지관리비
800
○보건의료원 승강기 유지관리
2,700
850,000원*1회
10,987,000원
60,000원*17개소
250,000원*17개소*1회
3,200,000원
50,000,000원
800,000원*28개소
65,000원*2회
1,000,000원
30,000,000원
800,000원*2회
200,000원*4회
225,000원*1개소*12월
- 477 -
부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건기관(지소 및 진료소) 정화조 청소 수수
료 2,100
○보건기관 전기요금 163,820
― 의료원 65,000
― 보건지소 및 보건진료소
98,820
○보건기관 상수도요금 15,000
○보건기관 유선방송 수신료 8,000
○관용차량 검사수수료 240
○보건의료원 관용차량 유지비 12,100
― 휘발유 3,400
― 경유 3,700
― 차량수리비(7대) 5,000
○관용차량 자동차세 1,500
○환경개선부담금(시설,차량) 1,250
○정수기 렌탈료 1,800
○다중이용시설 실내공기질 측정수수료
700
○소화기 충전 780
○문서발송용 우편요금 지불 1,500
○보건의료원 CCTV설치 임대료 3,500
○보건진료소 CCTV설치 임대료
9,792
100,000원*21개소*1회
65,000,000원
305,000원*27개소*12월
15,000,000원
8,000,000원
20,000원*12대*1회
3,400,000원
3,700,000원
5,000,000원
1,500,000원
625,000원*2회
50,000원*3대*12월
700,000원*1회
13,000원*60개*1회
1,500,000원*1회
3,500,000원
48,000원*17개소*12월
202 여비 21,000 21,500 △500
01 국내여비 21,000 21,500 △500
○보건지소·진료소 방문보건 업무추진
6,000
○공중보건의사 진료업무추진 1,000
○보건행정 당면업무추진 14,000
6,000,000원
1,000,000원
14,000,000원
203 업무추진비 14,743 14,322 421
01 기관운영업무추진비 3,135 3,135 0
○기관운영업무추진비 3,1353,135,000원
02 정원가산업무추진비 4,480 4,167 313
○정원가산업무추진비 4,4804,480,000원
04 부서운영업무추진비 7,128 7,020 108
○부서운영업무추진비 7,128660,000원*12월*90%
- 478 -
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