MUNICIPIO DE SABANETA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P.O.A.I.)
2011
SECT PROG SUBP Nº NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL 2011
PROPUESTA PARTIDA
APROBADA I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
DEPTALESICN APORTES OTROS ENTES
COFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTAL
COFINANCIACIONES
OTROS ENTES
TRANF NALES Y
DPTALESCRÉDITO TOTAL APROBADO 2010
ALCALDÍA
Despacho del Alcalde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Despacho del Alcalde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficina de Control Interno
17 03 01 1 Mejoramiento del Sistema Gestión Calidad 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000
Total Oficina de Control Interno 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000
Total ALCALDÍA 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Despacho del Secretario de Gobierno
17 04 03 1 Implementación del Presupuesto Participativo 75.035.724 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000
09 01 01 3 Implementación del Sistema Carcelario 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717
12 01 01 4 Mejoram Sistema Prevención y Atención de Desastres 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276
14 01 06 5 Asistencia y Atención Integral Población Desplazada 45.319.297 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000
14 04 03 7 * Implementaciòn de frentes de seguridad en la zona 1 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
15 01 01 9 * Dotación e Infraestructura JAC Calle del Banco 144.635.793 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000Total Despacho del Secretario de Gobierno 760.497.083 266.455.717 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524.208.993
Inspecciones de Policía y Espacio Público
15 01 01 1 Control del Espacio Público y Zonas Verdes 166.666.678 165.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.600.000
Total Inspecciones de Policía y Espacio Público 166.666.678 165.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.600.000
Fondo de Seguridad
18 01 01 1 Control y Seguridad Integral de la Población 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.873.676
Total Fondo de Seguridad 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.873.676
Cultura ciudadana
16 03 01 1 Apoyo y Formación a la Comunidad 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000
18 01 02 2 Implementación de Procesos Cultura Ciudadana 195.779.365 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
Total Cultura Ciudadana 800.036.663 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000.000
TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO 2.135.074.100 800.187.755 577.494.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.377.682.669
SECRETARÍA DE HACIENDA
Inversión del Despacho
Total Inversión del Despacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias para Inversión
10 01 01 1 Cofinanciación Proyectos INDESA (Deporte & Recreación para todos) 0 835.081.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.081.435
10 01 02 2 Cofinanciación Proyectos INDESA (Proyección del Deporte) 0 32.342.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.342.000
10 01 03 3 Cofinanciación Proyectos INDESA (Dotación y Mant. Escenarios Dep.) 0 0 0 102.576.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.576.565
10 01 04 4 Cofinanciación Proyectos INDESA (Apoyo al Ejecicio Fisico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 03 01 5 Transf. INDESA P.P.(* Apoyo y fortalec. Semilleros deportivos y estimulos a deportistas del Mpio) 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
05 01 01 6 Transferencia FOVIS (Mult. Planeac) I.C.D.E. Reordenamiento & Mejormiento 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000
05 02 01 7 Cof. Proy. FOVIS (Reordenamiento y Mejoramiento) 0 458.266.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.266.482
17 06 01 8 Recursos Para Proyectos I.C.L.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04 03 9 Empresa Promotora de Proyectos de Sabaneta PPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Transferencias para Inversión 0 1.355.689.917 5.000.000 102.576.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.463.266.482
Deuda Pública
Amortización
1 Amortización Cra 46, Estudios Preinvers, Mej y Mto malla Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses
15 02 01 1 Intereses Crédito Infraestructura Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNICIPIO DE SABANETA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P.O.A.I.)
VIGENCIA 2011
Página 2 P.O.A.I. 2011 SECRETARIAS
SECT PROG SUBP Nº NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL 2011
PROPUESTA PARTIDA
APROBADA I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
DEPTALESICN APORTES OTROS ENTES
COFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTAL
COFINANCIACIONES
OTROS ENTES
TRANF NALES Y
DPTALESCRÉDITO TOTAL APROBADO 2010
MUNICIPIO DE SABANETA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P.O.A.I.)
VIGENCIA 2011
Total Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total SECRETARÍA DE HACIENDA 0 1.355.689.917 5.000.000 102.576.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.463.266.482
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
07 01 01 1 Mejoramiento y reposiciòn de la infraestrutura vial vehicular en la zona urbana 997.910.560 950.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.000.00007 01 01 2 Contrucción 2a Calzada Avenida las Vegas 5.300.000.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.00007 01 02 4 Mejoramiento y Reposición de la Infraest. Peatonal en la Zona Urb -Rural 647.418.534 575.416.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.416.00503 01 01 6 Mejoramiento en saneamiento basico, agua potable y servicios publicos 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 0 0 5.445.248 0 0 0 0 0 297.036.96815 01 02 7 Mejoramiento y construcción en los equipamientos y edificios publicos 647.418.534 647.418.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647.418.53404 01 01 9 Mejoramiento, Mtto y Construcción Redes Alumbrado Público 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.59815 01 02 10 Construcción de la Institución educativa Adelaida Correa en el municipio de 22.000.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 3.500.000.000
15 01 01 11 Proteccion del espacio público en la zona urbana y rural del municipio 166.666.670 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000
07 01 01 13 Diseño y Contrucciòn del anillo vial comformado desde la carrera 48, calle 77 sur, carrera 43 A, calle 65 A sur hasta la carrera 48 y obras complementarias 776.917.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total SRÍA DE OBRAS PÚBLICAS 31.677.172.489 6.319.552.137 0 261.591.720 0 0 0 0 5.445.248 0 0 0 0 3.000.000.000 9.586.589.105
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
17 02 01 3 Mejoramiento de la planeación y desarrollo organizacional del municipio de 332.341.000 703.231.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703.231.95405 01 05 4 Mejoramiento Intervención Integral de Barrios y Veredas 971.127.800 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
17 03 02 2 Modelo Estandar de Control Interno (MECI) 79.761.964 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
05 01 03 3 Legalización y Titularización de Predios 466.141.344 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000
Total SRÍA DE PLANEACIÓN Y DLLO TERRITORIAL 1.849.372.108 893.231.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893.231.954
SECRETARÍA DE SALUD
Fondo Local de Salud
01 01 01 1
Implementación del proceso de gestion del aseguramiento en salud en el
sistema de salud del muncipio de Sabaneta3.878.399.799 60.000.000 0 1.340.285.650 11.500.000 0 0 3.000.000 564.751.316 0 0 0 0 0 1.979.536.966
01 01 04 2 Prestación y Desarrollo Ss en Salud 309.242.866 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000
01 01 04 3 Implementación Plan de Salud Pública Territorial 292.116.375 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000
01 01 02 3 Control y Vigilacia Factores Riesgo Ambiental y Con Humano 120.851.581 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000
01 01 03 4 Sistema Integral de Información en Salud 151.064.325 151.064.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.064.325
Total Fondo Local de Salud 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 0 0 3.000.000 564.751.316 0 0 0 0 0 3.000.601.291
Total SECRETARÍA DE SALUD 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 0 0 3.000.000 564.751.316 0 0 0 0 0 3.000.601.291
SECRETARÍA DE TTO Y TRANSPORTE
Despacho del Secretario de Tránsito
07 01 01 1 Infraestructura Vial Vehicular 202.089.440 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000.000
07 01 03 2 Mejoramiento de la movilidad y transporte en el municipio de Sabaneta 184.619.500 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000Total Despacho del Secretario de Tránsito 386.708.940 145.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000.000
Inspección de Tránsito
07 01 03 1 Control y Seguridad Vial en el Municipio 435.088.460 1.090.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.063.856Total Inspección de Tránsito 435.088.460 1.090.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569.063.856Total SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 821.797.400 1.235.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.714.063.856
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Despacho del Secretario de Educación
02 01 01 1 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 462.671.000 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000
02 01 02 2 Fortalecimiento de la Cobertura Educativa 532.715.000 180.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000.000
02 01 02 3 Gratuidad en la Educación 560.991.000 520.000.000 0 115.791.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635.791.000
02 01 02 4 Continudad en la Educación Superior 46.816.000 23.408.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.408.000
02 01 03 5 Planeación Estratégica del Sistema Educativo 181.277.189 181.277.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.277.189
02 01 04 6 Apoyo a la Comunidad Educativa 107.408.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000
02 01 05 7 Educación con Pertinencia en las Instituciones Educativas 151.064.000 74.597.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.597.662
02 01 02 8 Becas para los Mejores Bachilleres IE 571.024.848 571.024.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571.024.848
02 01 02 9 Fondo de Crédito Educativo para la Educación Superior 737.665.393 737.665.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737.665.393
02 01 04 10 Apoyo, Fortalec y Asesoría a la Comunidad Educativa UAI 13.442.000 13.442.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.442.000
02 01 02 11 Mtto, Ampliación y Dotación Instituciones Educativas 467.709.750 60.000.000 0 393.227.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453.227.828
02 01 01 12 Ciudad Educadora 239.597.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
16 02 01 13 Dotación y Conectividad Tecnológica para las 8 I.E. Públicas 1.970.307.178 20.000.000 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000
02 01 01 14 Fortalecimiento a la Red de Bibliotecas del Municipio 33.047.000 115.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000.000
17 04 03 15 * Asistencia Psicosocial a jóvenes de IE del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
Página 3 P.O.A.I. 2011 SECRETARIAS
SECT PROG SUBP Nº NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL 2011
PROPUESTA PARTIDA
APROBADA I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
DEPTALESICN APORTES OTROS ENTES
COFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTAL
COFINANCIACIONES
OTROS ENTES
TRANF NALES Y
DPTALESCRÉDITO TOTAL APROBADO 2010
MUNICIPIO DE SABANETA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P.O.A.I.)
VIGENCIA 2011
02 01 01 16 Nomina del Sector Educativo 8.545.927.297 0 0 8.426.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.426.350.000Total Despacho del Secretario de Educación 14.651.662.655 2.936.415.092 0 8.985.368.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.921.783.920
Casa de la Cultura
11 01 01 1 Inclusión Multicultural 135.957.892 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000
11 01 02 2 Promoción Cultural y Artística 398.958.251 50.000.000 450.781.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.781.893
11 01 03 3 Proyecto patrimonio cultural 145.443.368 87.266.021 0 80.244.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.510.943
13 03 02 4 Ciudad con Vocación Turística y de Servicios 69.921.202 69.921.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.921.202
17 04 03 5 * Difusión Talentos Cult-Art del Mpio Sabaneta 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Casa de la Cultura 810.280.713 287.187.223 450.781.893 80.244.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818.214.038
Ceoget
21 01 01 1 Capacitación y Formación Competencias Básicas Laborales 90.638.594 90.638.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.638.594
21 02 02 2 Capacitación para el Empleo en el Municipio de Sabaneta 172.644.942 55.062.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.062.460Total Ceoget 263.283.536 145.701.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.701.054
Total SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15.725.226.904 3.369.303.369 450.781.893 9.065.613.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.885.699.012
SECRETARÍA GENERAL
Despacho del Secretario General
17 01 01 1 Diseño de Plan Corporativo comunicacional en la Administracion de Sabaneta 210.281.435 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
17 01 02 2 Difusiòn y comunicación interna en la adminsitracion municipal 157.711.076 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
17 01 03 3 Difusión y comunicación externa en el municipio de Sabaneta 194.429.747 190.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.956.000
16 01 01 4 Implement y Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
16 02 01 5 Dotación Tecnologías de Información y Comunicación TIC´S 362.554.378 362.554.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.554.378
Oficina Sabaneta Competitiva
21 01 02 2 Promoción y Difusión de Competencias 38.845.110 4.244.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.244.030
13 01 01 3 Mejoramiento de las comunicaciones para la competitividad 129.483.708 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714
21 02 01 4 Proyecto creación de empleo para los habitantes del municipio de Sabaneta 86.322.468 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000
13 02 02 5 Proyecto Financiación, Asistencia y fortalecimiento a MIPYMES 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000
13 03 01 6 Formulación Planeación estrategica de la competitividad en el municipio de Sabaneta 85.459.246 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000
17 04 03 7
* Diagnostico y capacitacion para el empleo de los adultos mayores del
municipio de Sabaneta30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
17 04 03 8
* Proyecto productivo de servicio tecnico integral de aseo y limpieza de la zona
430.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
17 04 03 9 * Proyecto productivo para la recuperacion de desechos textiles en la zona 8 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
17 04 03 10
* Diagnostico y capacitacion para la proyeccion de un emprendimiento de la
zona 15 17.600.000 17.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.600.000
17 04 03 11
* Capacitacion en competencias laborales para jovenes como estrategia de
prevencion de la farmacodependecia en la zona 18 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
17 04 03 12 * Capacitacion en competencias laborales para los habitantes de la zona 22 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
17 04 03 13
* Implementación de un comité para la Gestion, formacion y orientacion para
el trabajo de las personas en situacion de discapacidad30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
Total Oficina Sabaneta Competitiva 641.294.498 297.329.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.329.744
Total SECRETARÍA GENERAL 1.721.651.582 1.209.884.122 67.956.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277.840.122
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Despacho del Secretario de Medio Ambiente
08 01 01 1 Compromiso con una Cultura Ambiental Responsable y Etica 99.270.842 58.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.800.00008 01 02 2 Administración del Programa Sostenibilidad Ambiental 78.985.061 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.400.00008 01 03 3 Implementacion del sistema municipal de areas estrategicas del municipio de 145.453.360 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.00008 01 04 4 Formulación del Plan Estratégico Ambiental 27.364.233 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.00008 01 05 5 Apoyo a la Acción Ambiental Municipal 30.126.543 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000.00006 01 01 6 Asistencia Técnica Agropecuaria 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.00015 01 01 7 Incremento y Contrucción Zonas Verdes y Espacio Público 166.666.670 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000
Total SRÍA DE MEDIO AMBIENTE 598.365.355 353.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.000.000
SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
Despacho del Secretario de Familia
14 01 01 1 Atención Integral al Adulto Mayor 151.064.325 430.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000.000
14 01 02 2 Asistencia y Atención Integral a la Juventud 90.970.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000.000
Página 4 P.O.A.I. 2011 SECRETARIAS
SECT PROG SUBP Nº NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL 2011
PROPUESTA PARTIDA
APROBADA I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
DEPTALESICN APORTES OTROS ENTES
COFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTAL
COFINANCIACIONES
OTROS ENTES
TRANF NALES Y
DPTALESCRÉDITO TOTAL APROBADO 2010
MUNICIPIO DE SABANETA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (P.O.A.I.)
VIGENCIA 2011
14 01 02 3 Asistencia y Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 128.843.494 380.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000.000
20 01 01 4 Servicio de Restaurantes Escolares 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.441.914
14 01 03 5 Asistencia y Atención Integral a la Familia 162.447.839 385.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.400.000
14 01 04 6 Equidad de Géneros 75.532.162 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
14 01 02 8 Apoyo y Fortalecimiento Ludoteca NAVES 89.145.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000
14 01 05 9 Atención Integral a Población en Situación de Discapacidad 105.745.027 165.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000.000
17 01 0310
* Implementacion de escuela de sensibilizacion en el talento creativo para las
mujeres amas de casa y cabeza de hogar 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
17 04 03 11 * Apoyo a la crianza y humanización de las Flias del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
14 01 02 12 Asistencia inegral al aprimera infancia del municipio de Sabaneta 645.375.000 70.000.000 70.000.000Total despacho del Secretario 2.004.198.262 2.283.400.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.313.841.914
Comisaría de Familia
14 01 03 1 Fortalecimiento de la Comisaría de Familia 290.745.135 351.165.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.165.916Total Comisaría de Familia 290.745.135 351.165.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.165.916
Total SRÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL 2.294.943.397 2.634.565.916 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.665.007.830
SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Despacho del Secretario Servicios Administrativos
17 04 01 1 Aplicación de un ambiente laboral optimo en la Administracion de Sabaneta 31.361.000 31.361.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.361.000
17 04 02 2 Talento Humano Competente 61.634.244 61.634.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.634.244
17 04 03 3 Mejoramiento y Modernización del Archivo General 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
Total SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVO 112.995.244 112.995.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.995.244
S U B T O T A L (Adminisración Central) 61.753.532.987 19.404.788.232 1.579.983.170 10.800.509.599 11.500.000 0 0 3.000.000 570.196.564 0 0 0 0 3.000.000.000 35.369.977.565
Página 5 P.O.A.I. 2011 SECRETARIAS
SECTOR NOMBRE DE SECTORCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL
2011
PARTIDA APROBADA
CON I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
OTROS ENTESCOFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTALCRÉDITO TOTAL APROBADO
SECTOR 01 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 564.751.316 0 0 0 3.000.601.291
PROGRAMA 01 SALUD 4.751.674.946 1.081.064.325 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 564.751.316 0 0 0 3.000.601.291
SUBPROGRAMA 01 Aseguramiento en Salud 3.878.399.799 60.000.000 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 564.751.316 0 0 0 1.979.536.966
1 Aseguramiento en Salud 3.878.399.799 60.000.000 0 0 0 564.751.316 0 0 0 624.751.316
2 Regimen Subsidiado Salud Continuidad SGP 0 0 0 1.340.285.650 11.500.000 3.000.000 0 0 0 0 1.354.785.650
3 Regimen Subsidiado Salud Ampliación SGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Regimen Subsidiado y Vínculados ETESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Regimen Subsidiado Salud Continuidad FOSYGA CORRIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Regimen Subsidiado Salud Continuidad FOSYGA FUTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA 02 Vigilancia y Control Factores Riesgo Ambie. Y Consum. Humano 120.851.581 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000
1 Control y Vigilacia Factores Riesgo Ambiental y Consumo Humano 120.851.581 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000
SUBPROGRAMA 03 Sistema Integral de Información en Salud 151.064.325 151.064.325 0 0 0 0 0 0 0 0 151.064.325
1 Sistema Integral de Información en Salud 151.064.325 151.064.325 0 0 0 0 0 0 0 151.064.325
SUBPROGRAMA 04 Salud Pública 601.359.241 800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000
1 Prestación y Desarrollo de la Salud Pública 309.242.866 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000
2 Implementación Plan de Salud Pública Territorial 292.116.375 700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000
SUBPROGRAMA 05 Prestación y Desarrollo de Servicios en Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Aporte Atención Población Vínculada S.G.P PRES SERV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aportes Patronales E.S.E. H.V.D.D. SGP PRESTA SERV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0
PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 01 Otros 0 0 0
SECTOR 02 12.651.355.477 2.886.415.092 0 8.819.577.828 0 0 0 0 0 0 11.719.434.920
PROGRAMA 01 EDUCACIÓN 12.651.355.477 2.886.415.092 0 8.819.577.828 0 0 0 0 0 0 11.719.434.920
SUBPROGRAMA 01 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 1.203.024.750 535.000.000 0 8.819.577.828 0 0 0 0 0 0 9.354.577.828
1 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 462.671.000 300.000.000 300.000.000
2 Mantenimiento Ampliación y Dotación de IE 467.709.750 60.000.000 393.227.828 453.227.828
3 Nomina del Sector Educativo 8.426.350.000
4 Ciudad Educadora 239.597.000 60.000.000 60.000.000
5 Fortalecimiento a la Red de Bibliotecas del Municipio 33.047.000 115.000.000 0 0 0 0 0 0 0 115.000.000
SUBPROGRAMA 02 Fortalecimiento de la Cobertura Educativa 2.449.212.241 2.032.098.241 0 0 0 0 0 0 0 0 2.032.098.241
1 Fortalecimiento de la Cobertura Educativa 532.715.000 180.000.000 0 180.000.000
2 Becas para los Mejores Bachilleres de las IE 571.024.848 571.024.848 0 0 0 0 0 0 0 571.024.848
3 Fondo de Crédito Educativo para la Educación Superior 737.665.393 737.665.393 0 0 0 0 0 0 0 737.665.393
4 Gratuidad en la Educación 560.991.000 520.000.000 0 0 0 0 0 0 0 520.000.000
5 Continudad en la Educación Superior 46.816.000 23.408.000 0 0 0 0 0 0 0 23.408.000
SUBPROGRAMA 03 Planeación Estratégica del Sistema Educativo 181.277.189 181.277.189 0 0 0 0 0 0 0 0 181.277.189
1 Planeamiento del Servicio Educativo 181.277.189 181.277.189 181.277.189
SUBPROGRAMA 04 Apoyo a la Comunidad Educativa 120.850.000 63.442.000 0 0 0 0 0 0 0 0 76.884.000
1 Apoyo a la Comunidad Educativa 107.408.000 50.000.000 124.597.662
2 Apoyo, Fortalec y Asesoría a la Comunidad Educativa UAI 13.442.000 13.442.000 0 0 0 0 0 0 0 13.442.000
SUBPROGRAMA 05 Educación con Pertinencia I.E. 151.064.000 74.597.662 0 0 0 0 0 0 0 0 74.597.662
1 Educación con Pertinencia I.E. 151.064.000 74.597.662 74.597.662
PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Amortización e intereses deuda pública 0 0
PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 8.545.927.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Nomina del Sector Educativo 8.545.927.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 03 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 5.445.248 0 0 0 297.036.968
PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 5.445.248 0 0 0 297.036.968
SUBPROGRAMA 01 Saneamiento Básico, Agua Potable y Servicios Públicos 564.122.950 30.000.000 0 261.591.720 0 0 5.445.248 0 0 0 297.036.968
PROYECTO 01 Saneamiento Básico, Agua Potable y Servicios Públicos 564.122.950 30.000.000 261.591.720 5.445.248 297.036.968
PROYECTO 03 Subs Fondo Solidaridad Serv Públicos S.G.P. 0 0 0 0 0 0 #¡REF! 0 0 #¡REF!
PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SALUD.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011
SECTORES DE LEY
EDUCACIÓN
SECTOR NOMBRE DE SECTORCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL
2011
PARTIDA APROBADA
CON I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
OTROS ENTESCOFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTALCRÉDITO TOTAL APROBADO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011
SECTORES DE LEY
PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 04 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598
PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598
SUBPROGRAMA 02 Alumbrado Público 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598
PROYECTO 01 Mejoramiento, Mtto y Construcción Redes Alumbrado Público 576.717.598 576.717.598 0 0 0 0 0 0 0 0 576.717.598
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 05 2.913.383.401 628.266.482 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 633.266.482
PROGRAMA 01 VIVIENDA 2.913.383.401 628.266.482 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 633.266.482
SUBPROGRAMA 01 Soluciones Habitacionales Dignas y al Alcance de Todos 2.136.481.161 458.266.482 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 463.266.482
PROYECTO Reordenamiento de vivienda y entorno 2.136.481.161 458.266.482 5.000.000 0 0 463.266.482
SUBPROGRAMA 02 Mejoramiento Integral de Vivienda 310.760.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO Mejoramiento de VIS y Reforma Urbana 310.760.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA 03 Legalización y Titularización de Predios 466.141.344 140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000.000
SUBPROGRAMA 04 Fortalecimiento del Centro de Materiales para Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA 05 Intervención y Mejoramiento Integral de Barrios y Veredas 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
Mejormaiento e Intervenión Integral de Barrios y Veredas 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 06 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.000
PROGRAMA 01 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.000
SUBPROGRAMA 01 Asistencia Técnica y Agropecuaria 50.498.646 46.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800.000
PROYECTO Asistencia Técnica y Agropecuaria 50.498.646 46.800.000
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 07 8.544.044.137 5.760.729.498 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 5.289.479.861
PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 8.544.044.137 5.760.729.498 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 5.289.479.861
SUBPROGRAMA 01 Infraestructura Víal y Vehícular 7.276.917.643 4.015.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.065.000.000
PROYECTO Mejoramiento y Reposición de la Infraest. Vial en la Zona Urb -Rural 997.910.560 950.000.000
PROYECTO Infraestructura Vial Vehicular (TTO) 202.089.440 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 65.000.000
PROYECTO Construcción 2a Calzada Avenida las Vegas 5.300.000.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000
PROYECTO
Diseño y Contrucciòn del anillo vial comformado desde la carrera 48, calle 77 sur, carrera 43 A,
calle 65 A sur hasta la carrera 48 y obras complementarias 776.917.643
SUBPROGRAMA 02 Infraestructura Peatonal 647.418.534 575.416.005 0 0 0 0 0 0 0 0 575.416.005
PROYECTO Mejoramiento y Reposición de la Infraest. Peatonal en la Zona Urb -Rural 647.418.534 575.416.005 0 0 0 0 0 0 0 575.416.005
SUBPROGRAMA 03 Movilidad y Transporte 619.707.960 1.170.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 0 1.649.063.856
PROYECTO Movilidad y Transporte 184.619.500 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000
PROYECTO Control y Seguridad Víal 435.088.460 1.090.313.493 478.750.363 0 0 0 0 0 0 1.569.063.856
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros
SECTOR 08 378.437.729 206.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 206.200.000
PROGRAMA 01 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 378.437.729 206.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 206.200.000
SUBPROGRAMA 01 Cultura Ambiental Responsable y Ética 99.270.842 58.800.000 0 0 0 0 0 0 0 58.800.000
PROYECTO Compromiso con una Cultura Ambiental Responsable y Etica 99.270.842 58.800.000
SUBPROGRAMA 02 Sostenibilidad Ambiental 78.985.061 44.400.000 0 0 0 0 0 0 0 44.400.000
PROYECTO Administración del Programa Sostenibilidad Ambiental 78.985.061 44.400.000
SUBPROGRAMA 03 Sistema Municipal de Áreas Estratégicas 145.453.360 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
PROYECTO Implementac Sistema de Áreas Estratégicas 145.453.360 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
SUBPROGRAMA 04 Planificación Ambiental Municipal 27.364.233 16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000
PROYECTO Formulación del Plan Estratégico Ambiental 27.364.233 16.000.000
MEDIO AMBIENTE
AGROPECUARIO
SERVICIOS PÚBLICOS
VIVIENDA
TRANSPORTE
SECTOR NOMBRE DE SECTORCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL
2011
PARTIDA APROBADA
CON I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
OTROS ENTESCOFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTALCRÉDITO TOTAL APROBADO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011
SECTORES DE LEY
SUBPROGRAMA 05 Apoyo a la Acción Ambiental Municipal 27.364.233 27.000.000 0 0 0 0 0 0 0 27.000.000
PROYECTO Apoyo a la Acción Ambiental Municipal 27.364.233 27.000.000
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0
01 Otros
SECTOR 09 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717
PROGRAMA 01 SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717
SUBPROGRAMA 01 Sistema Carcelario 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717
PROYECTO Implementación del Sistema Carcelario del Municipio de Sabaneta 121.455.717 121.455.717 0 0 0 0 0 0 0 121.455.717
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 10 534.946.940 867.423.435 0 102.576.565 0 0 0 0 0 0 970.000.000
PROGRAMA 01 DEPORTE Y RECREACIÓN 534.946.940 867.423.435 0 102.576.565 0 0 0 0 0 0 970.000.000
SUBPROGRAMA 01 Deporte y Recreación para Todos 24.019.228 835.081.435 0 0 0 0 0 0 0 835.081.435
SUBPROGRAMA 02 Proyección del Deporte 246.990.170 32.342.000 0 32.342.000
SUBPROGRAMA 03 Dotación y Mantenimiento Escenarios Deportivos 256.686.454 0 0 102.576.565 102.576.565
SUBPROGRAMA 04 Apoyo al Ejercicio Físico 7.251.088 0 0 0
PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0
PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 11 680.359.511 217.266.021 450.781.893 0 0 0 0 0 0 0 668.047.914
PROGRAMA 01 CULTURA 680.359.511 217.266.021 450.781.893 0 0 0 0 0 0 0 668.047.914
SUBPROGRAMA 01 Inclusión Multicultural 135.957.892 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000
PROYECTO Inclusión Multicultural 135.957.892 80.000.000
SUBPROGRAMA 02 Promoción Cultural y Artística 398.958.251 50.000.000 450.781.893 0 0 0 0 0 0 500.781.893
PROYECTO Promoción Cultural y Artística 398.958.251 50.000.000 450.781.893 0
SUBPROGRAMA 03 Patrimonio Cultural 145.443.368 87.266.021 0 0 0 0 0 0 0 87.266.021
PROYECTO Patrimonio Cultural 145.443.368 87.266.021
PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Recursos para Proyectos S.G.P. CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 12 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276
PROGRAMA 01 SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276
SUBPROGRAMA 01 Sistema de Prevención y Atención de Desastres 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 0 297.753.276
PROYECTO Mejoramiento del Sist. de Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Sabaneta 344.050.552 40.000.000 257.753.276 0 0 0 0 0 0 297.753.276
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 13 388.448.122 123.292.630 0 0 0 0 0 0 0 0 123.292.630
PROGRAMA 01 COMUNICACIONES EFECTIVAS PARA LA COMPETITIVIDAD 129.483.708 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714
SUBPROGRAMA 01 Comunicaciones para la Competitividad 129.483.708 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714
PROYECTO Comunicaciones para la Competitividad 129.483.708 10.685.714
SUBPROGRAMA 02 Proyección del Sector Productivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA 02 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000
SUBPROGRAMA 01 Financiación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA 02 Asesoría y Fortalecimiento 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000
PROYECTO Financiacion, Asistencia y Fortalecimiento a Mipymes. 103.583.966 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000
PROGRAMA 03 PLATAFORMA COMPETITIVA 155.380.448 80.606.916 0 0 0 0 0 0 0 0 80.606.916
SUBPROGRAMA 01 Planeación Estratégica de la Competitividad 85.459.246 10.685.714 0 0 0 0 0 0 0 10.685.714
PROYECTO Planeación Estrategica de la Competitividad 85.459.246 10.685.714
SUBPROGRAMA 02 Ciudad con Vocación Turística y de Servicios 69.921.202 69.921.202 0 0 0 0 0 0 0 69.921.202
PROYECTO Ciudad con Vocación Turística y de Servicios 69.921.202 69.921.202
PROGRAMA 04 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 14 1.785.187.279 1.924.565.916 0 0 0 0 0 0 0 0 1.924.565.916
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
CULTURA
ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
DEPORTE Y RECREACIÓN
CENTROS DE RECLUSIÓN
SECTOR NOMBRE DE SECTORCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL
2011
PARTIDA APROBADA
CON I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
OTROS ENTESCOFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTALCRÉDITO TOTAL APROBADO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011
SECTORES DE LEY
PROGRAMA 01 BIENESTAR SOCIAL 1.785.187.279 1.924.565.916 0 0 0 0 0 0 0 0 1.924.565.916
SUBPROGRAMA 01 Atención Integral al Adulto Mayor 151.064.325 430.000.000 0 0 0 0 0 0 0 430.000.000
PROYECTO Atencion Integral al Adulto Mayor 151.064.325 430.000.000 430.000.000
SUBPROGRAMA 02 Atención Integral a la Infrancia, Adolescencia y Juventud 954.333.494 548.000.000 0 0 0 0 0 0 0 548.000.000
PROYECTO Asistencia y Atención Integral a la Juventud 90.970.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 48.000.000
PROYECTO Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 128.843.494 380.000.000 0 0 0 0 0 0 0 380.000.000
PROYECTO Apoyo y Fortalecimiento Ludoteca NAVES 89.145.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000
PROYECTO Asistencia inegral al aprimera infancia del municipio de Sabaneta 645.375.000
SUBPROGRAMA 03 Atención Integral a la Familia 453.192.974 736.565.916 0 0 0 0 0 0 0 736.565.916
PROYECTO Asistencia y Atención Integral a la Familia 162.447.839 385.400.000 0 0 0 0 0 0 0 385.400.000
PROYECTO Fortalecimiento de la Comisaría de Familia 290.745.135 351.165.916 0 0 0 0 0 0 0 351.165.916
SUBPROGRAMA 04 Equidad de Géneros 75.532.162 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO Equidad de Géneros 75.532.162 30.000.000 30.000.000
SUBPROGRAMA 05 Atención Integral a la Población en Situación de Discapacidad 105.745.027 165.000.000 0 0 0 0 0 0 0 165.000.000
PROYECTO Atención Integral a Población en Situación de Discapacidad 105.745.027 165.000.000 165.000.000
SUBPROGRAMA 06 Atención Integral a la Población Desplazada 45.319.297 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000
PROYECTO Asistencia y Atención Integral a la Población Desplazada 45.319.297 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 15 23.147.418.552 1.453.018.534 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 4.453.018.534
PROGRAMA 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 23.147.418.552 1.453.018.534 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 4.453.018.534
SUBPROGRAMA 01 Espacio Público y Zonas Verdes 500.000.018 305.600.000 0 0 0 0 0 0 0 305.600.000
PROYECTO Control de Espacio Público y Zonas Verdes GOV 166.666.678 165.600.000 0 0 0 0 0 0 0 165.600.000
PROYECTO Proteccion del espacio público en la zona urbana y rural del municipio OOPP 166.666.670 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000
PROYECTO Incremento Y Construccion Zonas Verdes y Espacio Publico AMB 166.666.670 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000
SUBPROGRAMA 02 Equipamientos y Edificios Públicos Modernos 22.647.418.534 1.147.418.534 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 4.147.418.534
PROYECTO Equipamiento Edificios Públicos Modernos 647.418.534 647.418.534 0 0 0 0 0 0 0 647.418.534
PROYECTO Construcción de la Institución educativa Adelaida Correa en el municipio de Sabaneta 22.000.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 3.500.000.000
PROGRAMA 02 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBPROGRAMA 01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Crédito Infraestructura Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 16 3.092.499.302 752.554.378 0 50.000.000 0 0 0 0 0 0 802.554.378
PROGRAMA 01 FORMACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIC´S 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
SUBPROGRAMA 01 Desarrollo de Ciencia, Teconológia e Innovación 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
PROYECTO Implementación y Desarrollo de Ciencia, tecnología e innovación 155.380.448 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
PROGRAMA 02 DOTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS 2.332.861.556 382.554.378 0 50.000.000 0 0 0 0 0 432.554.378
SUBPROGRAMA 01 Dotación de TICS 2.332.861.556 382.554.378 0 50.000.000 0 0 0 0 0 432.554.378
PROYECTO Dotación Tecnologías de Información y Comunicación TIC´S 362.554.378 362.554.378 0 0 0 0 0 0 0 362.554.378
PROYECTO Virtualización Tributaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO Dotación y Conectividad Tecnológica para las 8 I.E. Públicas 1.970.307.178 20.000.000 0 50.000.000 0 0 0 0 0 70.000.000
PROGRAMA 03 DESARROLLO COMUNITARIO 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000
SUBPROGRAMA 01 Formación a la Comunidad 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000
PROYECTO Apoyo y Formación a la Comunidad 604.257.298 220.000.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000.000
PROGRAMA 04 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 17 1.635.415.652 1.643.827.198 67.956.000 0 0 0 0 0 0 0 1.711.783.198
PROGRAMA 01 COMUNICACIONES 562.422.258 400.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 467.956.000
SUBPROGRAMA 01 Plan Corporativo Comunicacional 210.281.435 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
Plan Corporativo de Medios 210.281.435 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
SUBPROGRAMA 02 Comunicación Interna 157.711.076 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
Comunicación Interna 157.711.076 60.000.000 60.000.000
SUBPROGRAMA 03 Comunicación Externa 194.429.747 190.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 257.956.000
Comunicación Externa 194.429.747 190.000.000 67.956.000 0 0 0 0 0 0 257.956.000
EQUIPAMENTO MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DESARROLLO COMUNITARIO
SECTOR NOMBRE DE SECTORCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL
2011
PARTIDA APROBADA
CON I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
OTROS ENTESCOFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTALCRÉDITO TOTAL APROBADO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011
SECTORES DE LEY
PROGRAMA 02 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 332.341.000 733.231.954 0 0 0 0 0 0 0 733.231.954
SUBPROGRAMA 01 Planeación y Desarrollo Organizacional 332.341.000 733.231.954 0 0 0 0 0 0 0 733.231.954
Fortalecimiento de la planeación y Desarrollo organizacional 332.341.000 703.231.954 0 0 0 0 0 0 0 703.231.954
PROGRAMA 03 GESTIÓN ÁGIL CON CALIDAD 145.021.426 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
SUBPROGRAMA 01 Sistema de Gestión de la Calidad S.G.C. 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000
PROYECTO Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 65.259.462 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000
SUBPROGRAMA 02 Modelo Estandar de Control Interno MECI 79.761.964 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
PROYECTO Fortalecimiento y Seguimiento al Modelo de Control Interno (MECI) 79.761.964 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
PROGRAMA 04 DESARROLLO INSTITUCIONAL 595.630.968 450.595.244 0 0 0 0 0 0 0 450.595.244
SUBPROGRAMA 01 Ambiente Laboral Óptimo 51.361.000 51.361.000 0 0 0 0 0 0 0 51.361.000
Ambiente Laboral Óptimo 31.361.000 31.361.000 31.361.000
PROYECTO 5 Mejoramiento y Modernización del Archivo General 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
SUBPROGRAMA 02 Talento Humano Competente 61.634.244 61.634.244 0 0 0 0 0 0 0 61.634.244
Talento Humano Competente 61.634.244 61.634.244 61.634.244
SUBPROGRAMA 03 Gestión de Recursos 482.635.724 337.600.000 0 0 0 0 0 0 0 337.600.000
PROYECTO 1 Implementación del Presupuesto Participativo 75.035.724 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000
PROYECTO 2 Fiscalización Tributaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 3 Cátedra del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 5 Presupuesto Participativo 407.600.000 287.600.000 0 0 0 0 0 0 0 287.600.000
PROYECTO 5.1 * Diagnostico y capacitacion para el empleo de los adultos mayores del municipio de Sabaneta 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.2
* Implementacion de escuela de sensibilizacion en el talento creativo para las mujeres amas de
casa y cabeza de hogar 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 5.3 * Proyecto productivo de servicio tecnico integral de aseo y limpieza de la zona 4 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.4 * Proyecto productivo para la recuperacion de desechos textiles en la zona 8 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.5 * Diagnostico y capacitacion para la proyeccion de un emprendimiento de la zona 15 17.600.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.6 * Asistencia Psicosocial a jóvenes de IE del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.7 * Apoyo a la crianza y humanización de las Flias del Mpio 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.8
* Capacitacion en competencias laborales para jovenes como estrategia de prevencion de la
farmacodependecia en la zona 18 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.9 * Capacitacion en competencias laborales para los habitantes de la zona 22 30.000.000 17.600.000 0 0 0 0 0 0 0 17.600.000
PROYECTO 5.10
* Implementación de un comité para la Gestion, formacion y orientacion para el trabajo de las
personas en situacion de discapacidad 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.11 * Implementaciòn de frentes de seguridad en la zona 1 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO 5.12 * Difusión Talentos Cult-Art del Mpio Sabaneta 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO 5.13 * Apoyo y fortalec. Semilleros deportivos y estimulos a deportistas del Mpio 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA 05 DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Amortización e intereses deuda pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA 06 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Recursos para Proyectos I.C.L.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 18 603.653.041 148.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 467.873.676
PROGRAMA 01 SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA 603.653.041 148.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 0 467.873.676
SUBPROGRAMA 01 Seguridad Integral de la Población 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 407.873.676
PROYECTO Control y Seguridad Integral de la Población 407.873.676 88.132.038 319.741.638 0 0 0 0 0 0 407.873.676
SUBPROGRAMA 02 Cultura Ciudadana 195.779.365 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
PROYECTO Implementación de Procesos de Cultura Ciudadana 195.779.365 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 19PROGRAMA 01 Competencia a cargo de los municipios (declarada inexequible)
SECTOR 20 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 0 625.441.914
PROGRAMA 01 BIENESTAR SOCIAL 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 625.441.914
SUBPROGRAMA 01 Atención Integral Infancia, adolescencia Juventud 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 625.441.914
PROYECTO Restaurantes Escolares 495.075.415 595.000.000 0 30.441.914 0 0 0 0 0 625.441.914
RESTAURANTES ESCOLARES
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
JUSTICIA
SECTOR NOMBRE DE SECTORCOSTO PROYECTO
VIABILIZADO PARA EL
2011
PARTIDA APROBADA
CON I.C.L.D.
RECURSOS PROPIOS
I.C.D.E.S.G.P. FOSYGA
APORTES
NACIONALES
APORTES
OTROS ENTESCOFINANCIACIÓN
NACIONAL
COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTALCRÉDITO TOTAL APROBADO
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2011
SECTORES DE LEY
PROGRAMA 02 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTOR 21 388.451.114 176.345.084 0 0 0 0 0 0 0 0 176.345.084
PROGRAMA 01 COMPETENCIAS 129.483.704 94.882.624 0 0 0 0 0 0 0 94.882.624
SUBPROGRAMA 01 Formación de Competencias 90.638.594 90.638.594 0 0 0 0 0 0 0 90.638.594
PROYECTO Capacitación y Formación Competencias Básicas Laborales 90.638.594 90.638.594 0 0 0 0 0 0 0 90.638.594
SUBPROGRAMA 02 Promoción de Competencias 38.845.110 4.244.030 0 0 0 0 0 0 0 4.244.030
PROYECTO Promocion y difusion de competencias 38.845.110 4.244.030 0 0 0 0 0 0 0 4.244.030
PROGRAMA 02 EMPLEO 258.967.410 81.462.460 0 0 0 0 0 0 0 81.462.460
SUBPROGRAMA 01 Generación de Oportunidades de Empleo 86.322.468 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000
PROYECTO Generación de oprtunidades de empleo para los Sabaneteños 86.322.468 26.400.000 0 0 0 0 0 0 0 26.400.000
SUBPROGRAMA 02 Formación para el Empleo 172.644.942 55.062.460 0 0 0 0 0 0 0 55.062.460
PROYECTO Capacitacion para el Empleo en el Mpio de Sabaneta 172.644.942 55.062.460 0 0 0 0 0 0 0 55.062.460
SUBPROGRAMA 03 Proyectos Productivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO Proyectos Presupuestos Participativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMA 03 OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64.765.721.984 19.404.788.232 1.579.983.170 10.800.509.599 11.500.000 3.000.000 570.196.564 0 0 3.000.000.000 35.369.977.565T O T A L
EMPLEO
LINEA ESTRATEGICA VALOR APROBADO A 2011 PARTICIPACION%
Sabaneta Moderna $ 12.459.964.066 35,23%
Sabaneta Competitiva $ 315.352.000 0,89%
Sabaneta de Gestión $ 1.120.831.954 3,17%
Sabaneta Digital $ 512.554.378 1,45%
Sabaneta Educadora y Equitativa $ 20.961.275.167 59,26%
TOTAL $ 35.369.977.565 100,00%
Inversion Proyección Aprobada
por Linea Estrategica
35,23%
0,89% 3,17%
1,45%
59,26%
Inversion Proyección Aprobada Por Línea Estrategica 2010
Sabaneta Moderna
Sabaneta Competitiva
Sabaneta de Gestión
Sabaneta Digital
Sabaneta Educadora y Equitativa
SECTOR TOTAL APROPIADO % PARTICIPACIÓN
Salud $ 3.000.601.291 8,48%
Educación $ 11.719.434.920 33,13%
Agua potable y saneamiento Básico $ 297.036.968 0,84%
Servicios públicos $ 576.717.598 1,63%
Vivienda $ 633.266.482 1,79%
Agropecuario $ 46.800.000 0,132%
Transporte $ 5.289.479.861 14,95%
Medio ambiente $ 206.200.000 0,58%
Centros de reclusión $ 121.455.717 0,34%
Deporte y recreación $ 970.000.000 2,74%
Cultura $ 668.047.914 1,89%
Prevención Y atención de desastres $ 297.753.276 0,84%
Promoción del desarrollo $ 123.292.630 0,349%
Atención grupos vulnerables $ 1.924.565.916 5,44%
Equipamiento municipal $ 4.453.018.534 12,59%
Desarrollo comunitario $ 802.554.378 2,27%
Fortalecimiento institucional $ 1.711.783.198 4,84%
Justicia $ 467.873.676 1,32%
Orden público y seguridad **** ***
Restaurantes escolares $ 625.441.914 1,768%
Empleo $ 176.345.084 0,50%
Total $ 35.369.977.565 100.00%
DEPENDENCIA TOTAL ASIGNADO % PARTICIPACION.
Alcaldía 0 0,00%
Secretaría de Gobierno $ 0 0,00%
Secretaría de Hacienda $ 3.000.601.291 67,38%
Secretaría de Obras Públicas $ 0 0,00%
Secretaría de Planeación $ 181.277.189 4,07%
Secretaría de Salud $ 30.000.000 0,67%
Secretaría de Tránsito y Transporte $ 0 0,000%
Secretaría de Educación y Cultura $ 58.800.000 1,32%
Secretaría General $ 351.165.916 7,89%
Secretaría de Medio Ambiente $ 112.995.244 2,54%
Secretaría de Familia y Bienestar Social $ 0 0,00%
Secretaría de Servicios Administrativos $ 0 0,00%
SUBTOTAL ADMINISTRACION CENTRAL $ 3.734.839.640
TOTAL $ 3.734.839.640 83,87%
Participación por Sectores
Participación por Secretarías
Fuente de Financiación VALOR ASIGNADO % PARTICIPACIÓN
Recursos propios -ICLD- 19.404.788.232 54,86%
Recursos propios -ICDE- $ 1.579.983.170 4,47%
S.G.P. $ 10.800.509.599 30,54%
Fosyga $ 11.500.000 0,03%
Aportes nacionales $ 0 0,00%
Ingresos cttes nacion ICN $ 3.000.000 0,01%
Aportes otros entes $ 570.196.564 1,612%
Cofinanciación departamental $ 0 0,00%
Recursos del crédito $ 3.000.000.000 8,48%
Total $ 35.369.977.565 100,00%
Fuentes de Financiación
Top Related