29 de Junio de 2017
Estadísticas 2008-2017 LeyPresupuestos Generales del Estado Consolidados
2017
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.1. Gastos. Clasificación económica
Millones de euros
Capítulos 2008(*) 2009 2010 2011 2012 2013 (**) 2014 (***) 2015 2016 2017
Gastos de personal 31.318 33.073 33.818 32.919 33.151 33.295 21.304 21.598 22.434 22.080
Gastos corrientes en bienes y servicios 8.373 8.538 8.542 8.011 7.620 7.179 7.619 7.869 7.807 7.806
Gastos financieros 16.679 17.474 23.267 27.461 28.914 38.660 36.662 35.560 33.555 32.266
Transferencias corrientes 206.244 217.321 233.490 208.363 214.055 213.271 231.126 231.583 233.681 237.876
Operaciones corrientes 262.613 276.406 299.117 276.755 283.739 292.405 296.711 296.611 297.476 300.028
Fondo de Contingencia 3.100 3.251 3.745 2.472 2.367 2.595 2.666 2.595 2.468 2.368
Inversiones reales 14.068 13.683 12.273 8.230 6.922 5.247 4.728 4.959 5.178 6.650
Transferencias de capital 9.968 11.074 15.123 9.969 5.879 8.270 9.986 11.345 9.362 9.398
Operaciones de capital 24.036 24.757 27.397 18.199 12.801 13.517 14.714 16.304 14.540 16.048
OPERACIONES NO FINANCIERAS 289.749 304.414 330.258 297.425 298.907 308.518 314.091 315.510 314.484 318.444
Activos financieros 24.773 45.799 20.438 18.566 12.869 36.928 40.535 32.333 37.372 36.667
Pasivos financieros 34.893 34.307 35.704 46.797 50.289 62.588 68.605 92.233 84.514 88.022
Operaciones financieras 59.666 80.106 56.141 65.363 63.158 99.516 109.140 124.566 121.886 124.690
TOTAL PRESUPUESTO 349.415 384.520 386.400 362.788 362.066 408.034 423.231 440.076 436.370 443.133
(*) Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta el crédito extraordinario para inmigración (RDL 1/2008).
Fuente:
Presupuestos Generales del Estado
(**) Dentro de las transferencias de capital del Estado se recogen 705 millones para mantenimiento de la red ferroviaria, que hasta 2012 se computaban en el
capítulo de inversiones reales, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
(***) Dentro de las transferencias corrientes del Estado se recogen los créditos para pensiones de clases pasivas que hasta 2013 se computaban en el capítulo
de gastos de personal, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.2.1. Total transferencias por artículos
Millones de euros
Artículos 2008(*) 2009 2010 2011 2012 2013 (**) 2014 (***) 2015 2016 2017
44 y 74 Sdades, EPEs, Fundac. y resto entes SP 3.180 2.949 2.779 2.506 2.414 5.695 3.230 3.286 2.873 2.779
45 y 75 Comunidades Autónomas 47.094 48.389 53.525 25.284 27.740 24.451 21.127 22.790 23.534 24.274
46 y 76 Corporaciones Locales 15.448 15.511 17.872 14.233 15.316 16.133 16.125 16.457 17.017 16.750
47 y 77 Empresas privadas 9.903 9.202 9.257 9.099 8.573 7.818 11.969 12.888 11.554 11.501
48 y 78 Famlias e Instituciones sin fines lucro 126.882 138.726 151.625 153.984 152.763 154.415 174.242 173.257 172.674 177.290
49 y 79 Exterior 13.505 13.618 13.556 13.226 13.127 13.028 14.418 14.250 15.392 14.681
TOTAL TRANSFERENCIAS 216.012 228.395 248.613 218.332 219.933 221.541 241.112 242.928 243.044 247.274
(*) Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta el crédito extraordinario para inmigración (RDL 1/2008).
Fuente:
Presupuestos Generales del Estado
(***) Dentro de las transferencias corrientes del Estado se recogen los créditos para pensiones de clases pasivas que hasta 2013 se computaban en el capítulo de
gastos de personal, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
(**) Dentro del artículo 74 transferencias de capital del Estado se recogen 705 millones para mantenimiento de la red ferroviaria, que hasta 2012 se computaban en
el capítulo de inversiones reales, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.2.2. Transferencias corrientes por artículos
Millones de euros
Artículos 2008(*) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (**) 2015 2016 2017
44 Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac y resto entes SP 2.008 2.028 1.537 1.414 1.813 1.613 2.132 1.601 1.688 1.583
45 Comunidades Autónomas 43.542 43.235 48.470 21.149 26.033 23.206 19.565 20.977 21.823 22.393
46 Corporaciones Locales 14.932 15.098 13.403 13.804 15.160 16.038 16.036 16.344 16.906 16.659
47 Empresas privadas 7.211 7.049 7.014 6.929 6.631 6.470 6.094 6.142 6.309 6.305
48 Famlias e ISFL 125.154 136.771 149.930 152.417 151.733 153.336 173.344 172.761 172.086 176.812
49 Exterior 13.197 13.141 13.134 12.649 12.685 12.608 13.954 13.759 14.869 14.124
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206.044 217.321 233.490 208.363 214.055 213.271 231.126 231.583 233.681 237.876
(*) Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta el crédito extraordinario para inmigración (RDL 1/2008).
Fuente:
Presupuestos Generales del Estado
(**) Dentro de las transferencias corrientes del Estado se recogen los créditos para pensiones de clases pasivas que hasta 2013 se computaban en el capítulo de
gastos de personal, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.2.3. Transferencias de capital por artículos
Millones de euros
Artículos 2008(*) 2009 2010 2011 2012 2013 (**) 2014 2015 2016 2017
74 Sdades,Ent.Públ.Emp, Fundac, y resto entes SP 1.172 921 1.242 1.092 601 4.082 1.098 1.685 1.185 1.196
75 Comunidades Autónomas 3.552 5.154 5.055 4.135 1.708 1.245 1.562 1.813 1.711 1.881
76 Corporaciones Locales 516 413 4.468 428 156 95 89 113 111 91
77 Empresas privadas 2.693 2.153 2.242 2.170 1.941 1.348 5.875 6.746 5.245 5.195
78 Familias e ISFL 1.728 1.955 1.695 1.567 1.030 1.079 898 496 588 477
79 Exterior 308 478 422 577 442 420 464 492 523 557
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.968 11.074 15.123 9.969 5.879 8.270 9.986 11.345 9.362 9.398
(* )Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta el crédito extraordinario para inmigración (RDL 1/2008).
Fuente:
Presupuestos Generales del Estado
(**) Dentro del artículo 74 transferencias de capital del Estado se recogen 705 millones para mantenimiento de la red ferroviaria, que hasta 2012 se computaban en
el capítulo de inversiones reales, lo que debe tenerse en cuenta a efectos de posibles comparaciones.
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.3. Gastos no financieros. Subsectores
Estructura porcentual
Subsectores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estado 48,1 46,5 46,5 40,3 42,1 43,8 42,4 41,2 41,8 40,9
Seguridad Social 36,6 37,6 35,3 39,9 40,1 40,7 41,2 42,0 43,5 44,7
Organismos Autónomos 14,1 14,7 17,1 18,6 16,9 14,7 15,6 14,6 12,6 12,1
Otros Organismos Públicos 1,2 1,3 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8 2,2 2,1 2,3
PRESUPUESTO NO FINANCIERO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente:
Presupuestos Generales del Estado
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.4. Políticas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Políticas 2008 (*) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Justicia 1.564 1.658 1.819 1.713 1.613 1.543 1.501 1.508 1.604 1.726
Defensa 8.149 7.847 7.357 6.868 6.269 5.786 5.654 5.712 5.734 7.576
Seguridad ciudadana e Instituciones penitenc. 8.450 8.649 8.873 8.402 8.355 7.903 7.881 7.843 7.904 7.912
Política Exterior 3.468 3.677 3.548 2.748 1.681 1.495 1.395 1.422 1.478 1.522
Pensiones 98.012 106.099 108.283 112.216 115.826 121.557 127.484 131.659 135.449 139.647
Otras Prestaciones Económicas 14.085 14.973 14.403 13.576 12.013 11.880 11.604 10.944 11.686 13.512
Servicios Sociales y Promoción Social 2.288 2.509 2.737 2.513 2.119 2.845 1.810 1.944 2.296 2.408
Fomento del empleo 7.684 7.584 7.751 7.329 5.765 3.772 4.074 4.746 5.215 5.499
Desempleo 15.777 19.616 30.975 30.474 28.805 26.994 29.728 25.300 19.621 18.318
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 1.378 1.616 1.498 1.200 820 766 800 587 587 474
Gestión y Administración de la Seguridad Social 11.233 12.920 6.362 7.771 2.901 4.436 4.377 5.344 5.990 14.288
Sanidad 4.434 4.623 4.635 4.264 3.976 3.856 3.840 3.864 4.000 4.093
Educación 2.933 2.988 3.092 2.843 2.220 1.945 2.175 2.273 2.484 2.524
Cultura 1.220 1.284 1.199 1.104 942 722 718 749 807 803
Agricultura, Pesca y Alimentación 8.849 8.861 8.959 8.575 8.455 7.662 7.721 8.580 7.403 7.413
Industria y Energía 2.324 2.875 3.229 2.801 1.897 4.575 5.778 6.028 5.457 5.432
Comercio, Turismo y P.Y.M.E.S. 1.196 1.627 1.511 1.433 1.110 890 936 963 983 875
Subvenciones al transporte 2.266 1.939 1.590 1.619 1.617 1.180 1.615 1.340 1.424 1.421
Infraestructuras 14.690 13.177 14.325 8.859 6.901 5.966 5.454 6.150 6.049 5.453
Investigación civil 7.677 8.203 8.088 7.576 5.629 5.562 5.633 5.668 5.793 6.041
Investigación militar 1.660 1.459 1.183 1.009 758 363 507 727 632 461
Otras actuaciones de carácter económico 877 832 849 808 710 901 1.160 927 665 556
Alta Dirección 769 764 818 654 633 596 594 613 634 652
Servicios de carácter general 9.029 9.021 9.314 8.014 6.992 29.844 29.906 28.417 33.998 24.728
Administración Financiera y Tributaria 1.627 21.597 1.500 1.409 5.238 5.502 9.705 1.878 1.657 1.382
Transferencias a otras Administraciones Públicas 66.274 66.415 73.599 42.811 49.686 48.317 45.989 47.166 48.816 48.223
Deuda Pública 16.609 17.400 23.200 27.400 28.848 38.590 36.590 35.490 33.490 32.171
CAPÍTULOS 1 a 8 314.522 350.213 350.696 315.992 311.777 345.446 354.626 347.843 351.856 355.111
(*) Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta el crédito extraordinario para inmigración (RDL 1/2008).
Fuente:
Presupuestos Generales del Estado
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.5. Ingresos. Clasificación económica
Millones de euros
Capítulos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Impuestos directos 220.046 216.181 198.025 189.727 184.268 194.043 192.669 200.271 209.881 202.723
Impuestos indirectos 53.363 50.202 40.736 36.142 21.095 40.734 37.688 44.156 43.476 44.532
Tasas, precios y otros ingresos 5.083 6.570 6.169 6.735 8.716 7.692 7.085 7.049 10.158 11.923
Transferencias corrientes 12.653 12.208 12.020 11.196 38.522 15.560 16.032 16.357 14.192 11.717
Ingresos patrimoniales 5.826 6.722 6.727 9.637 8.831 8.997 9.877 8.690 6.941 6.273
Operaciones corrientes 296.972 291.882 263.676 253.438 261.432 267.027 263.350 276.522 284.648 277.167
Enajenación inversiones reales 571 368 335 283 288 234 471 294 364 338
Transferencias de capital 4.071 2.687 3.733 2.188 2.096 1.846 2.329 2.926 2.621 2.708
Operaciones de capital 4.642 3.055 4.068 2.471 2.384 2.079 2.800 3.220 2.985 3.045
OPERACIONES NO FINANCIERAS 301.614 294.937 267.745 255.910 263.816 269.106 266.150 279.742 287.632 280.212
Activos financieros 6.945 6.498 6.259 16.453 12.574 5.345 15.528 18.577 11.400 11.879
TOTAL CAPÍTULOS 1 a 8308.559 301.435 274.004 272.363 276.390 274.452 281.678 298.319 299.032 292.091
Fuente:
Presupuestos Generales del Estado
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
111M : Gobierno del Poder Judicial 40 41 43 38 36 33 32 31 32 32
111N : Dirección y Servicios Generales de Justicia 58 66 65 62 55 51 50 47 45 48
111O : Selección y formación de Jueces 23 26 25 27 26 21 18 15 15 15
111P : Documentación y publicaciones Judiciales 10 10 10 10 9 8 8 8 9 9
111Q : Formación del personal de la Administración de Justicia 15 18 18 12 11 8 7 7 9 8
111R: Formación de la Carrera Fiscal 5 6 3 2 4 3 3
112A : Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1380 1457 1611 1529 1442 1391 1359 1372 1465 1580
113M : Registros vinculados con la Fe Pública 38 40 45 31 26 27 24 24 27 30
11 JUSTICIA 1.564 1.658 1.819 1.713 1.613 1.543 1.501 1.508 1.604 1.726
121M : Administración y Servicios Generales de Defensa 1.222 1.308 1.367 1.234 1.225 1.160 1.088 1.134 1.168 1.244
121N : Formación del personal de las Fuerzas Armadas 474 516 518 486 419 387 373 374 385 400
121O : Personal en reserva 658 649 604 547 551 554 533 513 524 568
122A : Modernización de las Fuerzas Armadas 815 526 439 383 269 179 161 193 202 146
122B : Programas especiales de modernización 607 708 334 205 5 7 7 7 7 1.824
122M: Gastos operativos de las Fuerzas Armadas 2.447 2.397 2.390 2.363 2.289 2.165 2.161 2.190 2.197 2.155
122N : Apoyo logístico 1.927 1.743 1.704 1.651 1.511 1.334 1.332 1.301 1.251 1.238
12 DEFENSA 8.149 7.847 7.357 6.868 6.269 5.786 5.654 5.712 5.734 7.576
131M : Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 85 87 83 94 88 67 67 70 68 63
131N : Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 139 138 130 97 81 75 76 79 95 124
131O : Fuerzas y Cuerpos en reserva 831 802 805 733 697 615 527 449 427 404
131P : Derecho de asilo y apátridas 5 4 4 3 3 3 3 3 6 6
132A : Seguridad ciudadana 5.296 5.469 5.656 5.388 5.469 5.192 5.264 5.276 5.299 5.326
132B : Seguridad vial 881 866 850 782 724 710 711 734 755 740
132C : Actuaciones policiales en materia de droga 70 72 71 81 82 83 82 79 77 76
133A : Centros e Instituciones Penitenciarias 1.077 1.143 1.209 1.162 1.154 1.102 1.122 1.125 1.150 1.145
133B : Trabajo, formación y asistencia a reclusos 32 33 33 30 27 28 0
134M : Protección Civil 22 21 18 17 15 14 14 14 14 14
135M : Protección de datos de carácter personal 12 15 15 14 14 14 13 14 14 14
13 SEGURIDAD CIUDAD. E INST. PENITENCIARIAS 8.450 8.649 8.873 8.402 8.355 7.903 7.881 7.843 7.904 7.912
141M : Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 83 85 89 90 80 77 76 68 64 63
142A : Acción del Estado en el exterior 590 600 581 504 761 764 670 677 737 780
142B : Acción diplomática ante la Unión Europea 24 27 32 24 23 21 21 21 21 20
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
143A : Cooperación para el desarrollo 2.618 2.817 2.687 1.978 684 523 497 519 518 513
144A : Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 154 147 159 151 133 109 131 135 128 133
144B : Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior 3 10 12
14 POLÍTICA EXTERIOR 3.468 3.677 3.548 2.748 1.681 1.495 1.395 1.422 1.478 1.522
211M : Pensiones contributivas de la Seguridad Social 86.209 93.493 95.484 99.239 102.103 106.505 104.628 108.265 111.691 115.757
211N : Pensiones de Clases Pasivas 8.789 9.593 9.804 10.062 10.858 11.824 12.341 12.928 13.419 13.783
211O : Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 69 81 102 85 108 41 43 42 41 41
212M : Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 2.049 2.043 2.039 2.033 2.022 2.498 2.183 2.254 2.301 2.330
212N : Pensiones de guerra 428 409 372 342 315 284 260 215 191 170
212O: Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones 7.633 7.563 7.410 7.180
219M : Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social 459 471 473 447 413 396 390 385 389 381
219N : Gestión de pensiones de Clases Pasivas 9 8 9 8 8 8 8 7 6 6
21 PENSIONES 98.012 106.099 108.283 112.216 115.826 121.557 127.484 131.659 135.449 139.647
221M : Subsidios incapac. temporal y otras pres. econ. de Seg. Soc. 12.218 12.927 12.479 11.581 10.263 10.602 9.839 9.496 10.208 12.021
222M : Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo 551 572 579 556 444 360 355 353 364 383
223M: Prestaciones de garantía salarial 1.317 1.474 1.344 1.429 1.275 868 1.376 1.064 1.087 1.072
224M: Prestaciones económicas por cese de actividad 11 31 49 35 31 27 36
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 14.085 14.973 14.403 13.576 12.013 11.880 11.604 10.944 11.686 13.512
231A : Plan Nacional sobre Drogas 32 32 30 26 18 15 15 15 15 15
231B: Acciones en favor de los emigrantes 136 136 136 117 90 77 75 70 69 57
231C: Servicios Sociales Seg.Social a personas con discapacidad 185 162 101 92 75 69 63 59 56 53
231D : Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores 234 199 220 202 124 115 117 118 117 118
231E : Otros servicios sociales de la Seguridad Social 751 1.045 57 49 42 41 41 41 48 47
231F : Otros servicios sociales del Estado 424 429 250 240 182 156 157 291 313 329
231G : Atención a la infancia y a las familias 63 14 11 9 5 4 6 8 12 12
231H: Acciones a favor de los inmigrantes 312 314 185 148 67 62 62 66 313 313
231I: Autonomía personal y atención a la Dependencia 1.582 1.498 1.407 2.206 1.177 1.177 1.252 1.355
231M : Servicios sociales de la Seg. Soc. gestionados por las CC.AA 6 6 6 0
231N : Coordinación en materia de extranjería e inm 8 8 8
232A : Promoción y servicios a la juventud 38 35 35 32 29 29 28 28 29 31
232B : Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 43 38 34 31 25 19 19 21 20 20
232C: Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 28 32 30 24 22 22 24 25 32
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
232M: Dirección y servicios generales de promoción social 12 10
239M : Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social 56 51 43 39 31 31 29 28 28 27
23 SERVIC. SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 2.288 2.509 2.737 2.513 2.119 2.845 1.810 1.944 2.296 2.408
241A : Fomento de la inserción y estabilidad laboral 7.663 7.574 7.743 7.323 5.760 3.765 4.042 4.712 5.179 5.488
241N: Desarrollo del trabjo autón., la ec. social y de la respons. social de las empr. 21 10 8 7 5 6 32 34 36 11
24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.684 7.584 7.751 7.329 5.765 3.772 4.074 4.746 5.215 5.499
251M : Prestaciones a los desempleados 15.777 19.616 30.975 30.474 28.805 26.994 29.728 25.300 19.621 18.318
25 DESEMPLEO 15.777 19.616 30.975 30.474 28.805 26.994 29.728 25.300 19.621 18.318
261M : Dirección y Servicios Generales de Vivienda 24 20 20
261N : Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 1.272 1.512 1.393 1.126 781 738 773 556 553 453
261O : Ordenación y fomento de la edificación 80 81 83 72 38 26 26 30 33 20
261P: Urbanismo y política del suelo 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 1.378 1.616 1.498 1.200 820 766 800 587 587 474
291A : Inspección y control de Seguridad y Protección Social 165 161 161 140 127 122 124 123 123 124
291M : Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 11.067 12.759 6.201 7.630 2.774 4.314 4.253 5.221 5.867 14.164
29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA S.S. 11.233 12.920 6.362 7.771 2.901 4.436 4.377 5.344 5.990 14.288
311M : Dirección y Servicios Generales de Sanidad 86 95 97 103 99 84 69 70 66 66
311N : Formación sanitaria
311O: Políticas de Salud y Ordenación Profesional 229 224 200 42 11 9 9 9 9 9
312A : Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 215 211 205 176 148 150 137 129 131 134
312B : Atención primaria de salud. Inst. Nac. de Gestión Sanitaria 59 61 63 62 60 58 58 58 64 65
312C : Atención especializada de salud. Inst. Nac. de Gest. Sanit. 153 154 151 149 142 141 146 150 151 157
312D : Medicina marítima 37 38 39 32 33 32 32 31 31 35
312E : Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo 1.977 2.060 2.105 2.088 2.083 2.056 2.060 2.091 2.164 2.178
312F : Atención primaria de salud Mutuas Acc. Trabajo y E.P e I.S.M 1.120 1.187 1.181 1.005 831 818 823 823 857 905
312G : Atención especializ. salud Mutuas Acc. Trabajo y E.P e I.S.M 405 432 438 375 365 369 379 396 420 433
312M : Asistencia sanitaria de la Seg. Social gestionada por CC.AA. 47 47 47 0
313A: Prestaciones sanitarias y farmacia 48 54 55 139 145 87 74 53 52 56
313B : Salud pública, sanidad exterior y calidad 36 28 28 70 38 33 34 34 36 37
313C : Seguridad alimentaria y nutrición 19 19 19 17 16 15 15 16 16 16
313D : Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 4 12 8 4 4 4 4 4 4 4
31 SANIDAD 4.434 4.623 4.635 4.263 3.976 3.856 3.840 3.864 4.000 4.093
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
321M : Dirección y Servici. Generales de la Educ., Cultura y Deporte 90 76 82 80 75 108 99 90 90 87
321N : Formación permanente del profesorado de Educación 7 7 8 52 4 3 4 3 3 3
322A : Educación infantil y primaria 693 691 644 263 167 160 159 159 162 159
322B : Educ. secundaria, formación profesional y Esc. Ofic. de Idiomas 224 253 217 247 176 108 101 237 454 429
322C : Enseñanzas universitarias 312 336 374 400 150 122 121 118 119 124
322D: Educación especial 13 14 14 14 13
322E : Enseñanzas artísticas 5 7 7 6 7 5 5 5 3 3
322F : Educación en el exterior 129 129 126 116 109 100 100 96 96 95
322G : Educación compensatoria 59 62 62 70 170 53 54 5 5 5
322H : Educación permanente y a distancia no universitaria 7 7 7 7 6
322I : Enseñanzas especiales 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
322J : Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 11 10 108 108 45
322K : Deporte en edad escolar y en la Universidad 22 22 19 17 13 2 2 2 3 2
322L: Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas 52 53 78 42 90
323M : Becas y ayudas a estudiantes 1.335 1.344 1.396 1.431 1.270 1.222 1.467 1.470 1.472 1.523
324M : Servicios complementarios de la enseñanza 6 8 7 6 6 5 7 7 32
324N : Apoyo a otras actividades escolares 20 21 21 25 7
32 EDUCACIÓN 2.933 2.988 3.092 2.843 2.220 1.945 2.175 2.273 2.484 2.524
331M: Dirección y Servicios Generales de Cultura 47 46 51 49 45
332A : Archivos 63 65 53 42 41 31 27 26 27 26
332B : Bibliotecas 106 111 97 77 61 47 43 43 44 44
333A : Museos 260 255 230 214 177 137 132 143 151 152
333B : Exposiciones 6 6 5 5 4 2 2 2 2 2
334A : Promoción y cooperación cultural 52 48 58 54 25 10 10 10 11 9
334B : Promoción del libro y publicaciones culturales 18 16 14 15 11 8 7 7 7 8
334C: Fomento de las industrias culturales 27 30 31 29 14 14 14 14 14
335A : Música y danza 116 126 123 107 90 71 86 92 94 100
335B : Teatro 49 55 55 56 45 37 58 53 53 51
335C : Cinematografía 108 124 123 113 71 55 48 51 75 85
336A : Fomento y apoyo de las actividades deportivas 166 169 166 150 177 161 147 154 170 171
337A : Administración del Patrimonio Histórico-Nacional 140 144 123 121 118 113 110 125 126 109
337B : Conservación y restauración de bienes culturales 74 78 60 59 41 31 28 26 27 28
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
337C : Protección del Patrimonio Histórico 15 14 12 10 8 5 5 4 4 5
33 CULTURA 1.220 1.284 1.199 1.104 942 722 718 749 807 803
411M : Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 19 8 4 0
412A : Competitividad y calidad de la producción agrícola 109 99 78 53 0
412B : Competitividad y calidad de la producción ganadera 207 193 174 135 0
412C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios 63 39 30 29 37 49
412D Competitividad y calidad de la sanidad agraria 56 47 41 41 42 42
412M : Regulación de los mercados agrarios 6.381 6.212 6.175 6.156 6.371 6.204 5.815 5.797 5.900 5.741
413A: Competitividad de industria agroalimentaria y calidad alimentaria 103 106 80 41 31 29 26 25 32 32
414A: Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 219 229 182 67 53 47 47 46 70 57
414B : Desarrollo del medio rural 1.234 1.400 1.559 1.520 1.520 1.008 1.476 2.347 1.034 1.214
414C : Programa de desarrollo rural sostenible 100 122 245 200 29 20 20 20 0
415A : Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 52 52 48 29 20 14 15 18 18 19
415B : Mejora de estructuras y mercados pesqueros 137 152 125 93 59 48 46 52 53 43
416A : Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras 288 288 291 281 253 205 205 204 216 216
41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 8.849 8.861 8.959 8.575 8.455 7.662 7.721 8.580 7.403 7.413
421M: Dirección y servic. Gener. de Energia, Turismo y Agenda Digital 110 112 102 93 71 63 68 68 68 68
421N : Regulación y protección de la propiedad industrial 60 67 67 60 54 46 46 47 48 47
421O : Calidad y seguridad industrial 8 7 7 6 4 4 4 3 4 4
422A : Incentivos regionales a la localización industrial 297 255 199 179 128 82 82 82 82 64
422B : Desarrollo industrial 85 517 692 586 424 426 417 376 64 25
422M : Reconversión y reindustrialización 629 754 803 705 575 467 475 525 845 875
423M : Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón 250 280 260 145 41 45 61 50 50 34
423N : Explotación minera 741 750 720 658 523 458 411 346 332 320
424M : Seguridad nuclear y protección radiológica 45 51 51 48 47 47 47 47 46 46
425A : Normativa y desarollo energético 88 80 328 322 30 2.937 4.167 4.485 3.919 3.948
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 2.324 2.875 3.229 2.801 1.897 4.575 5.778 6.028 5.456 5.432
431A : Promoción comercial e internacionalización de la empresa 671 651 487 592 490 390 443 457 465 401
431M : Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 30 28 28 27 14
431N : Ordenación del comercio exterior 14 14 13 12 10 9 9 9 10 9
431O : Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 17 29 29 23 17 15 15 15 14 5
432A : Coordinación y promoción del turismo 363 770 777 623 438 331 316 323 329 320
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
433M : Apoyo a la pequeña y mediana empresa 25 135 178 156 141 145 154 160 164 140
43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 1.196 1.627 1.511 1.433 1.110 890 936 963 983 875
441M : Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 1.694 1.355 1.056 1.149 1.248 827 1.140 904 900 900
441N : Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 114 114 105 84 58 58 97 82 110 110
441O : Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 402 414 372 345 288 275 357 325 359 351
441P : Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 57 57 57 41 23 20 20 30 55 60
44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 2.267 1.939 1.590 1.619 1.617 1.180 1.615 1.340 1.424 1.421
451M : Estudios y serv. asist. técn. en Obras Públicas y Urbanismo 45 46 47 44 32 33 33 31 30 28
451N: Dirección y Servicios Generales de Fomento 4.047 2.283 3.804 2.331 1.192 855 702 1.143 1.020 605
451O : Dirección y Serv. Gener. de Agricul., Pesca, Aliment. y Medio Amb. 98 246 225 192 178 148 142 143 141 128
452A : Gestión e infraestructuras del agua 1.908 1.712 1.622 1.138 940 839 1.171 1.170 1.138 1.074
452M : Normativa y ordenac. territorial de los recursos hídricos 416 437 291 121 55 57 11 118 110 44
453A : Infraestructura del transporte ferroviario 2.359 2.043 2.050 1.192 986 857 850 863 851 845
453B : Creación de infraestructura de carreteras 2.822 2.886 2.901 1.433 1.782 1.577 1.059 1.012 1.075 1.122
453C : Conservación y explotación de carreteras 1.219 1.324 1.326 1.137 926 993 878 910 935 936
453M : Ordenación e inspección del transporte terrestre 58 90 253 66 35 23 21 24 24 20
453N: Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria 16 14
453O: Comisión de investigación de accidentes ferroviarios 0
454M : Regulación y seguridad del tráfico marítimo 248 63 62 57 51 * 48 44 43 41 42
454O: Comisión de investigación de accidentes e incidentes marítimos 1
455M : Regulación y supervisión de la aviación civil 44 64 64 58 56 54 70 75 75 75
455O: Comisión de investig. de accidentes e incidentes aviación civil 2
456A : Calidad del agua 550 576 461 282 199 135 149 243 206 177
456B : Protección y mejora del medio ambiente 62 61 56 30 19 15 14 25 18 17
456C : Protección y mejora del medio natural 374 417 372 226 190 166 147 155 197 172
456D : Actuación en la costa 291 301 281 162 105 75 66 90 92 95
456M : Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático 164 167 121 102 53 49 42 55 51 28
457M : Infraestructuras en comarcas mineras del carbón 465 460 390 289 102 42 54 50 30 30
45 INFRAESTRUCTURAS 14.690 13.177 14.325 8.859 6.901 5.966 5.454 6.150 6.049 5.453
461M : Dirección y Servicios Generales de Ciencia y
462M: Investigación y estudios sociológicos y constitucionales 14 15 14 13 13 12 12 12 13 12
462N : Investigación y estudios estadísticos y económicos 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
463A : Investigación científica 761 976 861 811 772 689 690 689 718 705
463B : Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 1.896 2.070 2.097 2.140 1.392 1.411 1.465 1.443 1.613 3.395
464A : Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 352 309 232 204 174 145 163 163 164 159
464B: Apoyo a la innovación tecnológica en sector defensa 1.309 1.150 951 804 583 218 344 564 468 302
464C: Investigación y estudios en materia de seguridad pública 1 1
465A : Investigación sanitaria 417 424 386 328 299 282 287 274 272 270
466A : Investigación y evaluación educativa 6 7 5 27 6
467A : Astronomía y astrofísica 19 21 21 20 17 17 0
467B : Investig., desarrollo y experimentación en transporte e infraest. 93 107 5 4 1 1 0 0 1 1
467C : Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.563 2.679 2.899 2.834 2.064 2.244 2.235 2.204 2.115 761
467D : Investigación y experimentación agraria 83 82 81 79 76 69 77 78 80 54
467E : Investigación oceanográfica y pesquera 68 66 61 60 58 57 60 61 65 60
467F : Investigación geológico-minera y medioambiental 76 95 31 26 26 25 25 25 25 24
467G : Investigación y desarrollo de la Sociedad de la información 846 437 525 419 146 106 110 126 126 131
467H : Investigación energética, medioambiental y tecnológica 111 116 92 87 84 83 83 93 90 87
467I : Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 800 1.103 1.003 722 672 561 582 658 670 536
46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 9.337 9.662 9.271 8.586 6.387 5.926 6.140 6.395 6.425 6.503
491M : Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 41 41 36 30 71 35 28 305 27 29
491N : Servicio postal universal 100 81 80 70 1 319 519 181 181 59
492M : Defensa competencia en los mercados y regulación sect. prod. 11 12 13 13 13 13 53 60 60 58
492N : Regulac. y vigilancia de la compet. en el Mercado de Tabacos 11 11 10 9 9 9 9 8 8 8
492O : Protección y promoción derechos de consumidores y usuarios 44 29 25 23 19 17 16 13 13 17
493M : Dirección, control y gestión de seguros 238 213 294 293 293 238 231 14 16 14
493N : Regulación de mercados financieros 2 1 2
493O : Regulación contable y auditorias 8 8 8 7 7 8 9 9 8 8
494M : Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 70 56 54 47 42 36 35 34 35 51
495A : Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 50 50 50 44 35 32 31 31 32 32
495B : Meteorología 107 118 110 123 87 83 83 120 122 126
495C : Metrología 10 10 10 9 7 6 6 7 8 8
496M: Regulación del juego 6 6 6 7 7 7
497M Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 100 135 140 148 138
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 877 832 849 808 710 * 901 1.160 927 665 556
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
911M : Jefatura del Estado 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
911N : Actividad legislativa 233 237 231 216 207 201 201 202 206 207
911O : Control externo del Sector Público 57 60 61 62 62 61 61 61 63 62
911P : Control Constitucional 26 28 28 26 26 24 24 23 23 24
911Q : Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6
912M : Presidencia del Gobierno 48 49 100 43 41 39 38 37 36 35
912N : Alto asesoramiento del Estado 12 12 12 10 10 10 10 10 11 11
912O : Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 104 97 120 43 43 34 34 34 32 31
912P : Asesor. del Gobierno en materia social, económica y laboral 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8
912Q : Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales 265 255 241 228 221 204 204 224 241 261
912R : Infraestructura para situaciones de crísis y comunic. espec.
91 ALTA DIRECCIÓN 769 764 818 654 633 596 594 613 634 652
921N : Dirección y organización de la Adminsitración Pública 23 24 25 24 49 47 46 50 45 43
921O : Formación del personal de las administraciones públicas 150 162 160 146 76 68 66 69 74 79
921P : Administración periférica del Estado 310 335 337 317 302 280 275 267 268 260
921Q : Cobertura informativa 20 20 19 18 18 60 55 55 55 55
921R : Publicidad de las normas legales 33 40 39 36 34 34 32 32 31 31
921S : Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 32 34 35 33 32 32 32 31 33 34
921T : Servicios de transportes de Ministerios 52 53 54 47 43 41 42 39 38 37
921U : Publicaciones 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
921V : Evaluación de ptcas.y prog. púb, calidad serv.e impacto normat. 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
921X : Evaluación de la transparencia de la actividad pública 3 3 3
922M : Organizac. territ. del Est. y desarrollo de sus sist. de colab. 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
922N : Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ. 7 7 6 6 23.006 23.007 21.007 26.008 17.508
922O : Coordinación y Relaciones Financieras con la 4
922P : Coordinación y Relaciones Financieras con la 3
922Q : Dirección y Servicios Generales de Política Territorial 59 66 22
923A : Gestión del Patrimonio del Estado 503 638 585 479 208 211 202 186 176 179
923B : Gestión de loterías, apuestas y juegos de azar
923C : Elaboración y difusión estadística 238 225 218 229 216 185 184 180 178 174
923M : Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Adm. Públicas 1.325 1.106 1.124 1.332 1.192 598 556 540 578 533
923N : Formación del personal de Economía y Hacienda 16 17 16 15 10 9 9 9 12 13
A. PRESUPUESTOS
1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS
1.6. Programas de gasto (capítulos 1 a 8)
Millones de euros
Programas 2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
923O : Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 19 11 11 12 29 512 271 275 57 83
923P : Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 904 792 709 558 353 272 232 232 558 592
923Q: Dirección y Servic. Generales de Economía, Industria y Compet. 67 81 79 64 59
923R: Contratación centralizada 80 194 259
924M : Elecciones y Partidos Políticos 272 232 98 245 115 67 161 345 123 72
929M : Imprevistos y funciones no clasificadas 2.006 2.095 2.139 2.064 1.980 1.751 1.984 2.351 3.031 2.339
929N : Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 3.051 3.152 3.705 2.440 2.323 2.595 2.665 2.581 2.468 2.367
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 9.029 9.021 9.314 8.014 6.992 29.844 29.906 28.417 33.999 24.728
931M : Previsión y política económica 63 20.067 65 56 3.933 4.286 8.446 576 349 27
931N : Política presupuestaria 57 58 53 48 59 58 59 61 63 62
931O : Política tributaria 8 8 9 7 7 6 6 6 6 5
931P : Control interno y Contabilidad Pública 86 88 88 81 79 75 75 74 74 73
931Q : Control y Supervisión de la Política Fiscal 4 4 4 5
932A : Aplicación del sistema tributario estatal 1.248 1.209 1.135 1.079 1.027 948 949 997 999 1.060
932M : Gestión del catastro inmobiliario 134 135 117 109 103 98 137 131 132 122
932N : Resolución de reclamaciones económico-administrativas 31 32 33 30 30 29 29 28 28 29
93 ADMÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 1.627 21.597 1.500 1.409 5.238 5.502 9.705 1.878 1.657 1.382
941M : Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado 36.472 35.470 30.362 14.798 21.806 19.772 16.041 17.082 17.388 17.548
941N : Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. 1.338 1.354 1.226 1.074 672 672 582 582 582 582
941O : Otras transferencias a CC.AA.(**) 1.246 2.260 12.362 1.193 498 198 500 492 444 460
942A : Cooperación económica local del Estado 186 203 5.160 141 33 15 6 9 7 6
942M : Transferencias a EE.LL. por participación en ingresos Estado 14.398 14.540 11.827 13.236 14.683 15.543 15.548 15.851 16.408 16.149
942N : Otras aportaciones a Entidades Locales 210 225 241 252 223 217 228 228 228 227
943M : Transferencias al Presup. Gral. de la Unión Europea 12.208 12.152 12.203 11.822 11.471 11.602 12.800 12.639 13.446 12.925
943N : Cooperación al desarr. a través del F. Europeo de Desarrollo 215 211 218 295 299 299 283 283 312 325
94 TRANSFERENC. A OTRAS ADMONES PÚBLICAS 66.274 66.415 73.599 42.811 49.686 48.317 45.989 47.166 48.816 48.223
951M : Amort.y gastos finan. de la deuda pública en euros 15.854 16.557 21.938 25.698 27.990 37.519 35.835 34.926 33.355 31.884
951N : Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. 755 843 1.262 1.702 858 1.070 755 564 135 287
95 DEUDA PÚBLICA 16.609 17.400 23.200 27.400 28.848 38.590 36.590 35.490 33.490 32.171
TOTAL 314.523 350.213 350.696 315.992 311.777 345.446 354.626 347.843 351.856 355.111
Fuente: Presupuestos Generales del Estado
(**) De ese programa se sacan los costes de la Policía Autónoma de Cataluña que van al programa 132A