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INFORME Nº 01 - 2015/GZO
A : ING. LUIS E. YARANGA CONDORI ASUNTO : INFORME TECNICO DE PROCESO CONSTRUCTIVO
REF. : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SANCRISTÓBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
FECHA : Huancavelica, 30 de Junio de 2,015.
Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y a la vez
informarle el informe técnico sore el proceso constructivo de la ora “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA” desde su inicio de obra el 04 de noviembre del 2013 hasta la presentación del
informe N° 16 del mes de Mayo del 2015 como detallo en los siuientes !tems correspondientes"
dando a conocer las problem#ticas y soluciones tomadas durante el proceso constructivo de la
obra$
!s todo cuanto cumplo en informar a usted, para su conocimiento y dem"s fines #ue
crea pertinentes.
$tentamente,
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INFORME (PROCESO CONSTRUCTIVO DE OBRA) DE
A OBRA: !ME"ORAMIENTO DE OS SERVICIOS DE
SAUD# DE CENTRO DE SAUD# EN E CENTRO DE
SAUD SAN CRIST$BA# EN E DISTRITO# PROVINCIA % DEPARTAMENTO DE
HUANCAVEICA&
MODAIDAD DE E"ECUCION : $dministraci%n &irecta
A'O DE E"ECUCI$N : 2013 ' 201( ) 2015
UBICACI$N :
REGION : H*+,+.
PROVINCIA : H*+,+.
DISTRITO : H*+,+.
UGAR : SAN CRITOBA
UNIDAD E"ECUTORIA FINANCIERA: *oierno +eional de Huancavelica.) -ede entral.
RESP. DE A E"ECUCI$N FSICA : -u *erencia de /ras del *oierno +eional Huancavelica.
H*+,+# "* 2015
INFORME
TECNICO
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1. DE E3PEDIENTE T4CNICO APROBADO:1.1.DATOS GENERAES:
1.1.1. SECTOR : *oiernos +eionales.1.1.2. PIEGO : *oierno +eional Huancavelica.1.1.. FUNCION : 201.1.6. PROGRAMA : 00011.1.5. PROD/PRO% : 2.155672
1.1.8. UNIDAD E"ECUTORA FINANCIERA :001 *oierno +eional Huancavelica '-ede entral.
1.1.7. RESP. DE A E"ECUCION FISICA :-u *erencia de /ras del *oierno+eional Huancavelica
1.1.9. META : 005-2016
1.1.. PRO%ECTO :!ME"ORAMIENTO DE OS SERVICIOS DESAUD# DE CENTRO DE SAUD# EN ECENTRO DE SAUD SAN CRIST$BA# ENE DISTRITO# PROVINCIA %DEPARTAMENTO DE HUANCAVEICA&
1.1.10. MODAIDAD DE E"ECUCION :
$dministraci%n &irecta.1.1.11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO :1 +ecursos /rdinarios.
1.1.12. RUBRO : 00 +ecursos/rdinarios.
1.2. DATOS DE PRO%ECTO:
1.2.1. UBICACI$N GEOGRAFICA:
UGAR : -$ +-/$4.
DISTRITO : Huancavelica. PROVINCIA : Huancavelica. DEPARTAMENTO : Huancavelica.
1.2.2. A'O PRESUPUESTA : 201(.
1.2.. PRESUPUESTO E3P. TEC. INICIA : -. 5, 67(,830.78. uevos -oles.
1.2.6. PRESUPUESTO ASIGNADO CD.;GG.: -. 5,852,099.8(. uevos -oles
1.2.5. PRESUPUESTO ADICIONA. : -. 90(, 53(.53 uevos -oles.
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1.2.8. PRESUPUESTO E3P. TEC.DEFINITIVO : -. 8, 577,185.(7. uevos -oles..
1.2.7. PRESUPUESTO A E"ECUTAR CD.;GG. : -. 8, (58,823.16. uevos -oles.
1.2.9. PRESUPUESTO FISICO NO E"ECUTAR : -. 575,0(6.(( uevos -oles.
1.2.. RESP. EAB. DE E3P. TEC. INICIA : $r#. iro :elices $rana.
1.2.10. RESP. EAB. DE E3P. TEC. REFORMUADO : n. :rancisco *ill 4lerena ardenas.
1.2.11. RESP. E"ECUCION DE OBRA : n. :rancisco *ill 4lerena ardenas.
1.2.12. RESP. SUPERVISION : n. Jo;ny endezu $cero
1.2.1. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 0( de oviemre del 2013.
1.2.16. FECHA DE INICIO DE OBRA : 0( de oviemre del 2013.
1.2.15. FECHA DE TERMINO PROGRAMADO : 01 de Julio del 201(.
1.2.18. FECHA PROBABE DE CUMINACION : 17 de enero del 2015
1.2.17. CONDICION DE OBRA : P$+$4
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2.2. DE E3PEDINTE ADICIONA:!n la ejecuci%n del proyecto @A!J/+$A!/ &! 4/- -!+>/- &! -$4B&, &!4 !+/
&! -$4B&, ! !4 !+/ &! -$4B& -$ +-C$4, ! !4 &-+/, P+/>$ D
&!P$+$A!/ &! HB$$>!4$E se ;a previsto la ejecuci%n de las adicionales de ora =01 y 02 aproado -eFn la resoluci%n erencial = 177)201(*/.+!*)H>$*+ con
presupuesto = 01 de -. 690,736.20 y la adicional n= 02 con presupuesto de 23,576.33 ;aciendo
el monto de -. 90(, 53(.53 #ue se adicionaron al presupuesto *+ de -. 5, 67(,830.78
;aciendo un costo total del proyecto -. 8, 577,185.(7 nuevos soles con una sensiilidad de
17.63 G. $dicionales al epediente inicial.
2.3. DE AS AMPIACIONES DE PAZO DE E"ECUCION DE OBRA:
2..1. A PRIMERA AMPIACION DE PAZO DE E"ECUCION DE OBRA.4a ora en menci%n ;a realizado el informe para la petici%n de la primera ampliaci%n por
un periodo de 105 d?as calendarios d"ndose inicio el 02 de Julio ;asta el 1( de /cture
del aIo en curso, en esti%n ;acia las oficinas competentes para la aproaci%n por acto
resolutivo la cual fue aproado el 15 de /cture con +esoluci%n *erencial +eional = 17()
201()*/.+!*)H>$*+. D poner de su conocimiento #ue su certificaci%n presupuestal no
se tiene aproado ;asta la fec;a.iempo insuficiente #ue se estim% para la aproaci%n del epediente adicional y demora
en esti%n de la viailidad de los epedientes adicionales de ora = 01 y 02 por parte delas oficinas competentes del oierno reional de Huancavelica, teniendo as? uno de los
causales principales par la petici%n de la 2da. $mpliaci%n de plazo de ejecuci%n de ora.
2..2. A SEGUNNDA AMPIACION DE PAZO DE E"ECUCION DE OBRA.&e tal manera se ;a realizado el informe para la petici%n de la seunda ampliaci%n a
consecuencia de prolemas #ue se suscitaron en situ de parte de los traajos pendientes
para su ejecuci%n y cumplimiento de las metas estalecidas y culminaci%n de esta al
100G, !l periodo de la seunda ampliaci%n se dio inicio el 15 de /cture del 201( ;asta el17 de !nero del 2015 por un periodo de 76 d?as calendarios, #ue fue aproado por acto
resolutivo con fec;a 07 de &iciemre con +esoluci%n = 207)201()*+)H>$*+.iempo estimado para la culminaci%n de los traajos pendientes para la culminaci%n del
proyecto al 100G
. CUADRO DE ESTADO SITUACIONA DE OS AVANCES FISICOS DE OBRA (E3P. INICIA
APROBADO)
!n este cuadro se refleja el porcentaje acumulado valorizado ejecutado desde el inicio de ora ;astala Fltima presentaci%n del informe mensual de &iciemre informe = 1( correspondiente netamente al
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epediente inicial aproado, teniendo un costo f?sico valorizado de -. 2, 256,116.21 nuevos soles y un
G de avance f?sico acumulando de 37.73G con los traajos concluidos.
MESVAL
Nº
VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS
VALORIZACIO
NESMENSUALES
VALORIZACIO
NESACUMULADA
S
% AVANCE
PROGRAMA
DOACUMULAD
O
VALORIZACIO
NESMENSUALES
VALORIZACIONESACUMULADAS
% AVANCE
EJECUTADOACUMULADO
04 de Noviembre 2013 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
30 de Noviembre 2013 01 227,968.60 227,968.60 4.03% 227,968.60 227,968.60 4.03%
31 de Diciembre 2013 02 212,045.93 440,014.53 7.78% 212,207.16 440,175.76 7.79%
31 de Enero 2014 03 171,632.68 611,647.20 10.82% 171,632.68 611,808.43 10.82%
28 de Febrero 2014 04 352,158.37 963,805.57 17.05% 352158.3678 963,966.80 17.06%
31 de Marzo 2014 05 399,121.65 1,362,927.22 24.11% 399121.6496 1,363,088.45 24.12%
30 de bri! 2014 06 452,287.73 1,815,214.95 32.12% 452287.7273 1,815,376.18 32.12%
31 de Ma"o 2014 07 115,702.55 1,930,917.50 34.16% 115702.5536 1,931,078.73 34.17%
30 de #$nio 2014 08 5,507.36 1,936,424.86 34.26% 5,507.36 1,936,586.09 34.26%
31 de #$!io 2014 09 0.00 1,936,424.86 34.26% 0.00 1,936,586.09 34.26%31 de o&'o 2014 10 57,228.71 1,993,653.57 35.27% 57,228.71 1,993,814.80 35.28%
30 de (e'iembre 2014 11 74,353.50 2,068,007.07 36.59% 74,353.50 2,068,168.30 36.59%
31 de oc'$bre 2014 12 436,377.09 2,504,384.17 44.31% 50,243.90 2,118,412.20 37.48%
30 de Noviembre 2014 13 1,792,040.73 4,296,424.90 76.01% 87,373.51 2,205,785.71 39.03%
31 de Diciembre 2014 14 1,355,663.74 5,652,088.64 100.00% 51,331.50 2,257,117.21 39.93%
TOTAL PRESUPUESTO
REFERENCIAL1,355,663.74 5,652,!!.64 1.% 51,331.5 2,257,117.21 39.93%
6. CUADRO DE ESTADO SITUACIONA DE OS AVANCES FISICOS DE OBRA (E3P. APROBADO
PARTIDAS NUEVAS)
!n este cuadro se refleja el porcentaje acumulado valorizado ejecutado de los traajos por partidas
nuevas #ue se ejecutaron desde la aproaci%n de las adicionales de ora por acto resolutivo las
cuales no contemplaan en el perfil de inversi%n ni en el epediente técnico, ;aciendo un acumulado
ejecutado ;asta la fec;a un total de S/. 6"",763.21 N,= S= y un G avance f?sico acumulado al
12.9> en referencia del costo directo del epediente técnico aproado.
MES VAL Nº
VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS
VALORIZACIO
NES
MENSUALES
VALORIZACIO
NES
ACUMULADA
S
% AVANCE
PROGRAMA
DO
ACUMULAD
O
VALORIZACION
ES MENSUALES
VALORIZACION
ES
ACUMULADAS
% AVANCE
EJECUTADO
ACUMULADO
04 de Noviembre 2013 0.00 0.00 0.00% )
30 de Noviembre 2013 01 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Diciembre 2013 02 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Enero 2014 03 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
28 de Febrero 2014 04 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Marzo 2014 05 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
30 de bri! 2014 06 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Ma"o 2014 07 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%30 de #$nio 2014 08 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
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31 de #$!io 2014 09 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de o&'o 2014 10 209,801.31 209,801.31 3.71% 0.00 0.00 0.00%
30 de (e'iembre 2014 11 359,058.92 568,860.23 10.06% 0.00 0.00 0.00%
31 de oc'$bre 2014 12 32,254.46 601,114.69 10.64% 0.00 0.00 0.00%
30 de Noviembre 2014 13 118,766.91 719,881.60 12.74% 689,184.04 689,184.04 12.19%
31 de Diciembre 2014 14 118,766.91 838,648.51 14.84% 10,579.17 699,763.21 12.38%
TOTAL PRESUPUESTO
REFERENCIAL11!,766."1 !3!,64!.51 14.84% 1,57".17 6"",763.21 12.38%
5. CUADRO DE ESTADO SITUACIONA DE OS AVANCES FISICOS DE OBRA (E3P. APROBADO
MA%ORES METRADOS)
!n este cuadro se refleja el porcentaje acumulado valorizado ejecutado de los mayores metrados
desde la aproaci%n de las adicionales de ora por acto resolutivo #ue es correspondiente netamente
al epediente técnico inicial aproado, acumulando una valorizaci%n f?sica de S/. 555,611.5" nuevossoles y un porcentaje f?sico acumulado de .9> del costo directo del epediente técnico aproado.
MESVAL
Nº
VALORIZACIONES PROGRAMADAS VALORIZACIONES EJECUTADAS
VALORIZACIO
NES
MENSUALES
VALORIZACIO
NES
ACUMULADA
S
% AVANCE
PROGRAMA
DO
ACUMULAD
O
VALORIZACION
ES MENSUALES
VALORIZACION
ES
ACUMULADAS
% AVANCE
EJECUTADO
ACUMULADO
04 de Noviembre 2013 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
30 de Noviembre 2013 01 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Diciembre 2013 02 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Enero 2014 03 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
28 de Febrero 2014 04 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Marzo 2014 05 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
30 de bri! 2014 06 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de Ma"o 2014 07 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
30 de #$nio 2014 08 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de #$!io 2014 09 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
31 de o&'o 2014 10 398,784.08 398,784.08 7.06% 0.00 0.00 0.00%
30 de (e'iembre 2014 11 123,393.54 522,177.62 9.24% 0.00 0.00 0.00%
31 de oc'$bre 2014 12 31,318.85 553,496.46 9.79% 0.00 0.00 0.00%
30 de Noviembre 2014 13 3,718.50 557,214.96 9.86% 555,611.60 555,611.60 9.83%
31 de Diciembre 2014 14 3,718.50 560,933.46 9.92% 0.00 555,611.60 9.83%
TOTAL PRESUPUESTOREFERENCIAL
3,71!.5 56,"33.46 9.92% . 555,611.6 9.83%
8. CUADRO DE RESUMEN GENERA DE OS AVANCES FISICOS ACUMUADOS % VAORIZADOS
DE E3PEDIENTE INICIA MAS MA%ORES METRADOS % PARTIDAS NUEVAS A PRO%ECTO!n este cuadro se refleja el resumen eneral de todo los traajos realizados #ue porcentaje de
ejecuci%n f?sica ;a lleado desde el inicio de ora ;asta el 31 de &iciemre del 201(
ITEM DESCRIPCION
PRESUPUEST
O #ASECOSTO
DIRECTO$GG
PROGRAMADOPTTO. DE EPEDIENTE DEFINITIVO
A EJECUTAR EJECUTADO A LA FEC&A PENDIENTES POR EJECUTAR
PRESUPUESTO
VALORIZADO
%
ACUMULA
DO
VALORIZA
DO
PRESUPUESTO
VALORIZADO
%
ACUMULADO
VALORIZADO
PRESUPUESTO
ACUMULADO
EJECUTADO
%
ACUMULA
DO
VALORIZA
DO
PRESUPUESTO
POR
VALORIZAR
% POR
VALORIZAR
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1DEL EPEDIENTE
APRO#ADO $ GG5,652,088.64 5,652,088.64 100.00% 5,057,041.20 89.47% 2,257,117.21 39.93% 2,799,923.99 49.54%
2
DEL EPEDIENTE
PARTIDAS NUEVAS
$ GG
838,648.51 0.00 0.00% 838,648.51 14.84% 699,763.21 12.38% 138,885.30 2.46%
3
DEL EPEDIENTE
DE MA'ORES
METRADOS $ GG
560,933.46 0.00 0.00% 560,933.46 9.92% 555,611.60 9.83% 5,321.86 0.09%
COSTO DIRECTO $ GG 5,652,!!.64 6,456,623.17 3,512,4"2.2 2,"44,131.15
PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO 1.% 114.23% 62.15% 52."%
7. RESUMEN GENERA PRESUPUESTO DIFINITIVO:
Componentes/Metas asociadas a lacapacidad de producción del
servicio
Expediente técnico/Estudiodefnitivo 1/ Presupuesto
adicional de Obra(B) /!
Presupuesto"eductivo
#inculante (C)/!
Expedientetécnico/Estudio
defnitivo Modifcado$/ (") % (&) ' (B)
(C) /!
Monto denversión (&)
/!
Monto denversión aE*ecutar /!
OB+& E,-E+.& 1021! 1021! $$0322!45 6!66 450$21!64
CO.-+7CCO. P&BE88O. 102430$!33 1052$023!3 250!62 53054!$ $053013!93
CO.-+7CCO. &CE.O+ (MO.-&C&M88&)
6!66 6!66 $03$!29 6!66 $03$!29
"E"7C-#O "E 8& +&MP& 6!66 6!66 6!66 160944!2 160944!2
CO.-+7CCO. P&BE88O. 960$62!42 0639!$ 620425!1$ 4401$!54 39$0336!55
M-:&CO. "E MP&C-O&MBE.-&8
0114!62 0114!62 6!66 6!66 0114!62
E;EC7C
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9.2.P
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epediente con el emplazamiento en el terreno, por lo #ue se realizar" la elaoraci%n de un
epediente técnico de adicionales de ora como partidas nuevas, mayores metrados y
deductivos vinculantes de ora en referencia a las prolem"ticas eistentes vistos en situ. Mue a
la fec;a siuen apareciendo vicios ocultos y cre"ndose partidas nuevas y partidas de mayores
metrados, para el tr"mite y dar su viailidad por la oficina de /P para su aproaci%n y ampliaci%n
presupuestal por acto resolutivo. ae precisar #ue la ora se encuentra soreirado en presupuesto en mano de ora, por lo #ue
se ;a tomado medidas al caso en cuesti%n a los traajos faltantes para la culminaci%n del
proyecto, a la fec;a se est" realizando re#uerimientos de servicios de mano de ora en acaados
como pinturas en eneral, carpinter?a met"lica, colocaci%n de puertas y ventanas con estructura
de aluminio con vidrios arenados de 8mm, acaados con ranito pulido y lavado Kcontrazocalo
sanitario terrazoL, y otros servicios, con la Fnica finalidad de culminar satisfactoriamente con las
metas contempladas en el epediente técnico. Ai residencia ;a elaorado el epediente técnico de adicionales de ora = 01 y deductivo
vinculante con la Fnica finalidad de dar soluci%n a los errores y omisiones encontrados en el
epediente técnico definitivo aproado por la +!!, la cual mi residencia ;a ;ec;o el tr"mite
correspondiente a las instancias correspondientes para la modificaci%n f?sica y financiera al
proyecto por un monto de S/. 790#7.20 #ue corresponde a la adicional de ora = 01 y S/.
2#57. #ue corresponde al deductivo vinculante #ue resulta una suma total de ampliaci%npresupuestal total de S/. 906#56.5 #ue es necesario su ejecuci%n y aproaci%n, con la Fnica
finalidad del cumplimiento de las metas #ue contempla el epediente técnico aproado. !n la demora de aproaci%n por acto resolutivo de las adicionales de ora, #ue mi residencia ;a
;ec;o el tramite reular de los adicionales de ora = 01 a las oficinas competentes con fec;a 12
de Aarzo del 201( con informe = 03()201(*/.+!*.H>$*+)-*/+/):*44 y deductivo
vinculante con fec;a 18 de $ril del 201( con informe = 05()201(*/.+!*.H>$*+)
-*/+/):*44, las cuales ;an sido aproado por acto resolutivo con resoluci%n erencial
reional = 177)201(*/.+!*)H>$*+, con fec;a de 29 de /cture del 201( Paralizaci%n de ora por incumplimiento de entrea de materiales seFn especificaciones técnicas
re#ueridas en ora Kcer"micos y similaresL y la no aproaci%n de la adicional de ora = 01 y
deductivo vinculante, por un periodo de 36 d?as calendarios desde el 12 de Julio 201( ;asta el 17
de $osto del 201( como consta en el cuaderno de ora con asiento = 31( del residente de ora.
-olicitando a la supervisi%n la autorizaci%n de la paralizaci%n de ora por los causales
mencionados. Por otra parte pono en conocimiento #ue el presupuesto de -. 2, 083,1(0.57 #ue corresponde
netamente al e#uipamiento y otros se ;a destinado a otras oras por contrata, perjudicando el
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cumplimiento de las metas del epediente técnico aproado al 100G. oda vez #ue los
re#uerimientos de los e#uipamientos se ;an elaorado y ;ec;o el tr"mite correspondiente
oportunamente para la ad#uisici%n de estos ienes con fec;a 2( de -etiemre del 201( para
adelante como se constata en los antecedentes documentarios #ue adjunto. E++* = +*= de ora durante la ejecuci%n de la ora se ;an encontrado traajos
adicionales por la mala elaoraci%n técnica del epediente técnico como partidas nuevas y
mayores metrados prolonando el tiempo estimado para su culminaci%n del proyecto en la fec;a
estalecida, en conformidad a las partidas ya mencionados en los numerales anteriores.
10. CONCUSIONES % RECOMENDACIONES10.01 CONCUSIONES
!stado situacional de los avances f?sicos ;asta la Fltima presentaci%n del informe mensual
= 1( #ue corresponde al * J+*+ de ejecuci%n técnica.
!stado situacional de los avances f?sicos ;asta la Fltima presentaci%n del informe mensual
= 13 #ue corresponde a partidas por en ejecuci%n técnica.
4a ora en menci%n se encuentra paralizado con tiempo indefinido desde el d?a 22 de&iciemre del 201( ;asta la ;ailitaci%n de la certificaci%n presupuesta del aIo 2015 para
su culminaci%n total de la ora.
10.02 RECOMENDACIONES
Aejorar en la realizaci%n del perfil y elaoraci%n del epediente en cuanto a los metrados
por lo en este epediente se ;a encontrado muc;os errores en cuanto a los metrados #ue
son incompatiles con el tipo de infraestructura a construir por lo #ue se recomiendaevaluar mejor para su aproaci%n y posterior para su ejecuci%n.
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omar medidas para desemolso del presupuesto faltante para la culminaci%n de la ora
al 100G y aproar por acto resolutivo la certificaci%n presupuestal de las adicionales de
ora para su ejecuci%n y culminaci%n al 100G de tal manera velar el cumplimiento de las
metas y funcionailidad del proyecto.
A**
PANE FOTOGRAFICO
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