Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
1. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional
Kebijakan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
angka 64 66 68 70 72 73
Cilacap, Januari 2018
KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I
NIP. 19701226 199003 1 002
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
82 80.25
2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP
Meningkatnya kinerja pelayanan DPMPTSP
Nilai IKM/SKM DPMPTSP
Rp
80.50 80.75 81 81.25angka
100
1,017,106,029,873 805,255,414,991 859,521,139,359 913,786,863,727 968,052,588,095 1,022,318,312,462
135 100 100 100 100
Meningkatnya Realisasi Investasi
Prosentase Realisasi Investasi %
Rencana Strategis
No Tujuan Indikator TujuanSasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
SatuanTarget Per Tahun
1 Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap
Nilai Investasi di Kabupaten Cilacap
1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi SDA dan SDM Kabupaten Cilacap untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan
Rencana StrategisDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode 2017/2018-2021/2022Visi
Misi
angka 66
Cilacap, Juli 2017
KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I
NIP. 19701226 199003 1 002
Rencana Kinerja TahunanDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode 2017/2018-2021/2022Tahun 2018
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2018
Rp 805,255,414,991
Meningkatnya Realisasi Investasi
BUPATI CILACAP
1 Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap
Nilai investasi di Kabupaten Cilacap
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Prosentase Realisasi Investasi% 100
2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP
Meningkatnya kinerja pelayanan DPMPTSP
Nilai IKM/SKM DPMPTSPangka 80.25
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
658,500,000
angka 66
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,488,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
359,400,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18,800,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20,000,000
Perjanjian KinerjaDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode 2017/2018-2021/2022Tahun 2018
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2018 Program Anggaran
1 Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap
Nilai investasi di Kabupaten Cilacap Rp 805,255,414,991
Meningkatnya Realisasi Investasi
Prosentase Realisasi Investasi
% 100
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
529,000,000
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP
Meningkatnya kinerja pelayanan DPMPTSP
Nilai IKM/SKM DPMPTSP
angka 80.25
Cilacap, Januari 2018
BUPATI CILACAP KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN
KABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I
NIP. 19701226 199003 1 002
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan Target Keterangan Per Triwulan Keterangan
1 Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap
Nilai investasi di Kabupaten Cilacap
Rp 805,255,414,991 Triwulan 1 201,313,853,747Perhitungan dilakukan triwulan 1
Perhitungan realisasi investasi dilakukan setiap triwulan
Triwulan 2 402,627,707,494Perhitungan dilakukan triwulan 2
Triwulan 3 603,941,561,241Perhitungan dilakukan triwulan 3
Triwulan 4 805,255,414,991Perhitungan dilakukan triwulan 4
Triwulan 1 0 Belum dihitung
Triwulan 2 0 Belum dihitungTriwulan 3 0 Belum dihitung
Triwulan 4 100Perhitungan dilakukan triwulan 4
Triwulan 1 0 Belum dihitungTriwulan 2 0 Belum dihitungTriwulan 3 0 Belum dihitungTriwulan 4 66 Perhitungan dilakukan Triwulan 1 0 Belum dihitung
Triwulan 2 80.25Perhitungan dilakukan triwulan 2
Triwulan 3 0 Belum dihitung
Triwulan 4 80.25Perhitungan dilakukan triwulan 4
Cilacap, 15 Januari 2018KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I
NIP. 19701226 199003 1 002
Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode 2017/2018-2021/2022Tahun Anggaran 2018
Meningkatnya Realisasi Investasi
Prosentase Realisasi Investasi
% 100
Perhitungan persentase nilai investasi dilaksanakan di triwulan 4
Dihitung untuk mengetahui nilai kepuasan masyarakat tentang pelayanan DPMPTSP
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP
angka 66 Dihitung untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Meningkatnya kinerja pelayanan DPMPTSP
Nilai IKM/SKM DPMPTSP angka 80.25
Rp % Rp % Rp % Rp %Target Target Target Target Target Target Target Target
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
30,000,000 28,950,000 96.50 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
61,000,000 3,655,500 5.99 56,500,000 92.62 58,750,000 96.31 61,000,000 100.00
Kajian kebijakan penanaman modal
350,000,000 14,050,000 4.01 260,932,000 74.55 343,000,000 98.00 350,000,000 100.00
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38,000,000 0 00.00 38,000,000 100.00 38,000,000 100.00 38,000,000 100.00
Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 2008
50,000,000 15,050,000 30.10 15,050,000 30.10 37,300,000 74.60 50,000,000 100.00
Penyelenggaraan pameran investasi
325,000,000 215,830,000 66.41 324,850,000 99.95 325,000,000 100.00 325,000,000 100.00
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
165,000,000 165,000,000 100.00 165,000,000 100.00 165,000,000 100.00 165,000,000 100.00
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
100,000,000 28,128,500 28.13 50,528,500 50.53 76,112,500 76.11 100,000,000 100.00
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
68,500,000 25,119,000 36.67 34,808,000 50.81 60,626,000 88.51 68,500,000 100.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Prosentase kajian potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
0Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Triwulan 1 Triwulan 2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah keminatan investasi
490,000,000
Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
88,000,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Persentase Nilai Investasi (RUPM)
441,000,000
Anggaran Kegiatan Anggaran
1Meningkatnya Realisasi Investasi
Prosentase Realisasi Investasi
% 100
Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
168,500,000
Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode 2017/2018-2021/2022Tahun Anggaran 2018
NoSasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Target ProgramTriwulan 3 Triwulan 4
Indikator Program
2Meningkatnya kinerja pelayanan
Nilai IKM/SKM DPMPTSP
angka 80.25Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80,000,000 20,680,000 25.85 41,360,000 51.70 62,040,000 77.55 80,000,000 100.00
Penyediaan makanan dan minuman
80,000,000 23,595,000 29.49 35,904,000 44.88 58,899,000 73.62 80,000,000 100.00
Penyediaan alat tulis kantor 60,000,000 14,935,000 24.89 30,130,000 50.22 45,065,000 75.11 60,000,000 100.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
331,500,000 83,586,000 25.21 168,222,000 50.75 249,858,000 75.37 331,500,000 100.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
125,000,000 31,251,000 25.00 62,502,000 50.00 93,753,000 75.00 125,000,000 100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
22,000,000 6,000,000 27.27 12,000,000 54.55 18,000,000 81.82 22,000,000 100.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
40,000,000 34,749,000 86.87 36,498,000 91.25 38,247,000 95.62 40,000,000 100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
750,000,000 204,000,000 27.20 379,000,000 50.53 589,000,000 78.53 750,000,000 100.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
125,000,000 35,000,000 28.00 65,000,000 52.00 95,000,000 76.00 125,000,000 100.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
101,400,000 101,400,000 100.00 101,400,000 100.00 101,400,000 100.00 101,400,000 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50,000,000 40,000,000 80.00 40,000,000 80.00 45,000,000 90.00 50,000,000 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20,000,000 5,001,000 25.01 10,002,000 50.01 15,003,000 75.02 20,000,000 100.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
23,000,000 23,000,000 100.00 23,000,000 100.00 23,000,000 100.00 23,000,000 100.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
40,000,000 10,003,000 25.01 20,002,000 50.01 30,001,000 75.00 40,000,000 100.00
Pengadaan mesin/kartu absensi
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Pengadaan pakaian KORPRI 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
18,800,000 18,800,000 100.00 18,800,000 100.00 18,800,000 100.00 18,800,000 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan.
15,000,000Pendidikan dan pelatihan formal
15,000,000 5,500,000 36.67 7,000,000 46.67 13,000,000 86.67 15,000,000 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD
18,800,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan
1,488,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya sarana dan prsarana sesuai kebutuhan
359,400,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
20,000,000Penyusunan Renja dan Renstra
20,000,000 3,689,000 18.45 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00 20,000,000 100.00
Keterangan WarnaWarna Prosentase Keterangan 0 s/d 50 Sangat Rendah 50.1 s/d 65 Rendah 65.1 s/d 75 Sedang 75.1 s/d 90 Tinggi 90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)Cilacap, 15 Januari 2018
BUPATI CILACAP KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I
NIP. 19701226 199003 1 002
No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap
Nilai investasi di Kabupaten Cilacap Realisasi investasi (PMA dan PMDN) tahun n
Meningkatnya Realisasi Investasi Prosentase Realisasi InvestasiRealisasi investasi (PMA dan PMDN) tahun n dibandingkan dengan RUPM tahun n
Cilacap, Januari 2018
BUPATI CILACAP KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I
NIP. 19701226 199003 1 002
Indikator Kinerja UtamaDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode 2017/2018-2021/2022
1
No Anggaran
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2018 2022 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah keminatan investasi (buah) 20 Mendukung jumlah keminatan invetasi (%) 50
Nilai Investasi di Kabupaten Cilacap
Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) tahun n
Rp805,255,414,991
4,568,934,318,634
Prosentase Realisasi Investasi 100 100 100 100 100Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%)
10 Terlaksananya Temu Bisnis (kegiatan) 1
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Mendukung jumlah keminatan investasi (%) 50
Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan promosi investasi (kegiatan) 3
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%) 50
Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan investasi di Kabupaten Cilacap (kegiatan)
25
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%) 50
Terlaksananya kegiatan pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Cilacap (kegiatan)
48
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase Nilai Investasi (RUPM) (%) 100Mendukung Prosentasi Nilai Investasi (RUPM) (%) 33.3
Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%)
100
Terlaksananya penyediaan sarana informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP (paket)
2
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Prosentasi Nilai Investasi (RUPM) (%) 33.3
Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan CJIBF dan CJBE (kegiatan ) 2
165,000,000Indikator Tujuan Formula SatuanTarget
CascadingDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode 2017/2018-2021/2022Tahun 2018
Tujuan Sasaran Program Kegiatan
Indikator SasaranTarget
Penyelenggaraan pameran investasi
1
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta berorientasi pada lokal Kabupaten Cilacap
Meningkatnya Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
100,000,000
325,000,000
61,000,000
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
68,500,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
30,000,000
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%) 50
Terlaksananya Surveylance Audit SMM ISO 9001 : 2015 (kegiatan) 3
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%) 50
Terlaksananya Sosialisasi sistem dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu (kegiatan)
8
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung Prosentasi Nilai Investasi (RUPM) (%) 33.3
Tersusunnya kajian penanaman modal di Kabupaten Cilacap (paket) 3
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2018 2022 2018 2019 2020 2021 2022Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan (bulan) 12
Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP
Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja DPMPTSP pada tahun n-1
angka 66 73 Nilai IKM/SKM DPMPTSP 80.25 80.50 80.75 81 81.25 Tersedianya alat tulis kantor (bulan ) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Terbayarnya honorarium pengelola keungan dan honorarium pegawai tidak tetap (bulan)
12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)
12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Tersedianya makanan dan minuman pegawai serta makanan dan minuman rapat (bulan)
12
Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 2008
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu
50,000,000
38,000,000
Kajian kebijakan penanaman modal
350,000,000
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Meningkatnya kinerja pelayanan DPMPTSP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
40,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
60,000,000
Indikator Tujuan Formula SatuanTarget
Indikator SasaranTarget
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
22,000,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
331,500,000
Penyediaan makanan dan minuman
80,000,000
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (bulan)
12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Terbayarnya biaya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%) 12.5
Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (bulan) 12
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan (%) 100
Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67
Terpeliharanya mebeleur (bulan) 12
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67
Tersedianya peralatan gedung kantor (unit) 20
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67
Terpeliharanya peralatan gedung kantor (set) 37
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67
Terpeliharanya gedung kantor (unit) 1
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (kendaraan) 11
Indikator Kinerja Kegiatan TargetMendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%) 16.67
Tersedianya perlengkapan gedung kantor (paket) 1
2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
750,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
80,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
125,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
23,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
40,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
125,000,000
101,400,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetPersentase tingkat kedisiplinan pegawai DPMPTSP (%) 84.60
Mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai (%) 100
Terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai DPMPTSP (setel) 40
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/pendidikan/pelatihan (%)
100 Meningkatnya kemampuan dan keahlian pegawai (%)
100
Terpenuhinya biaya pendidikan dan pelatihan pegawai (bulan) 12
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan TargetTerpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah (%) 100
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan (%) 100
Tersusunnya Renja dan Renstra OPD (kegiatan) 2
Cilacap, Januari 2018
KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN CILACAP
Drs. BUDI SANTOSA, M.SiPembina Tk I
NIP. 19701226 199003 1 002
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15,000,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
18,800,000
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
20,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renja dan Renstra
BUPATI CILACAP
Top Related