VISI DAN MISI BUPATI - blitarkab.go.id kesehatan Pencegahan dan dan ... Meningkatnya upaya...
Transcript of VISI DAN MISI BUPATI - blitarkab.go.id kesehatan Pencegahan dan dan ... Meningkatnya upaya...
VISI DAN MISI BUPATI
6 MISI MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM
Pendidikan K e s e h a t a n
VISI:
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA,
MAJU DAN BERDAYA SAING
RE
NC
AN
A P
EM
BA
NG
UN
AN
JA
NG
KA
ME
NE
NG
AH
DA
ER
AH
(R
PJM
D)
K
AB
UP
AT
EN
BL
ITA
R
TA
HU
N 2
01
6 –
20
21
RE
NC
AN
A P
EM
BA
NG
UN
AN
JAN
GK
A M
EN
EN
GA
H D
AE
RA
H (R
PJM
D)
KA
BU
PA
TE
N B
LIT
AR
T
AH
UN
20
16
– 2
02
1
DINAS KESEHATAN
TUJUAN MISI 3 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING
SASARAN : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas
kesehatan masyarakat
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
Indeks kesehatan
Mewujudkan SDM yang berdaya saing
Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
INDIKATOR
MISI III
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
PROGRAM
Perbaikan gizi
masyarakat
Upaya kesehatan
masyarakat
Pencegahan dan dan penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular
Pengawasan Obat dan Makanan
Promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
Peningkatan Pelayanan
Lansia
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
SASARAN STRATEGIS DINKES
Meningkatnya Status Kesehatan
Ibu dan Bayi
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Meningkatnya Upaya Pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh Penyakit
Menular, Tidak Menular dan Akibat bencana
Optimalnya Pembiayaan Kesehatan
Meningkatnya Akses dan Kualitas
pelayanan Kesehatan
Meningkatnya akses terhadap
lingkungan sehat yang berkualitas
Meningkatnya Kemandirian
Masyarakat untuk Hidaup Sehat
Terwiujudnya tertib administrasi dan manajemen keuanngan, aset, perencanaan
dan evaluasi kesehatan secara optimal
LOGICAL
FRAMEWORK
PENCAPAIAN
SASARAN
Cascading Dinkes 2016 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021
Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan
masyarakat Indikator : Indeks Kesehatan
Kadinkes (Eselon 2)
Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang
disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan
akibat bencana
Indikator kinerja :
1. Persentase penanganan KLB < 24 jam
2. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kabid (Eselon 3)
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Indikator kinerja :
1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular
2. Persentase desa UCI
3. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kegiatan : Peningkatan Imunisasi
Indikator kinerja :
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Kasi (Eselon 4)
IKU DINKES Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Meningkatnya status kesehatan
ibu dan bayi
Penurunan AKI
98,12/
100.000
KH
98,07/
100.000
KH
98,04/
100.000
KH
98,02/
100.000
KH
98/
100.000
KH
97,98/
100.000
KH
Penurunan AKB
10,5/
1.000 KH
10,4/ 1.000
KH
10,3/ 1.000
KH
10,2/ 1.000
KH
10,1/ 1.000
KH
10/ 1.000
KH
2. Meningkatnya status gizi
masyarakat
Prevalensi Gizi Buruk 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13
Prevalensi stunting 21.29 21.26 21.24 21.22 21.2 21.18
3. Meningkatnya upaya pengendalian
masalah kesehatan yg disebabkan
oleh penyakit menular, tidak
menular dan akibat bencana
Persentase penanganan KLB
< 24 jam
100 100 100 100 100 100
Persentasse desa dengan
Posbindu PTM
20 30 40 50 60 70
4. Optimalnya pelaksanaan
Pembiayaan kesehatan
Persentase masyarakat yang
mempunyai jaminan
Kesehatan (Universal
covarage)
36% 80% 90% 100% 100% 100%
Persentase Pembiayaan
Kesehatan dari APBD
9,6% 10% 10% 10% 10% 10%
5. Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan kesehatan
Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
16 50 83 100 100 100
6. Meningkatnya akses terhadap
lingkungan sehat yang berkualitas
Jumlah Kecamatan yang
mengadopsi pola Kab Sehat
9 14 16 18 20 22
7. Meningkatnya kemandirian
masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat
berperilaku hidup bersih dan
sehat
22,5 23 23,5 24 24,5 25
8. Terwujudnya tertib administrasi
dan manajemen keuangan, aset,
perencanaan dan evaluasi
kesehatan secara optimal
Persentase pengelolaan
administrasi dan manajemen
keuangan, aset, perencanaan
dan evaluasi kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA
2016-2021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
KINERJA
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
Penurunan AKI 98,12/ 100.000 KH
Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH
2. Meningkatnya status gizi masyarakat Prevalensi Gizi Buruk 1.18
Prevalensi stunting 21.29
3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah
kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular,
tidak menular dan akibat bencana
Persentase penanganan KLB < 24 jam 100
Persentasse desa dengan Posbindu PTM 20
4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan
Kesehatan (Universal covarage)
36%
Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
9,6%
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan
kesehatan
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16
6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat
yang berkualitas
Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat 9
7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat
Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan
sehat
22,5
8. Terwujudnya tertib administrasi dan
manajemen keuangan, aset, perencanaan dan
evaluasi kesehatan secara optimal
Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen
keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan
100%
CLOSE
CLOSE
No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian
1
Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
Penurunan AKI 98,12/100.000 KH 70,75/100.000 KH 127,89% (SB)
Penurunan AKB
10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% (SB)
2
Meningkatnya status gizi masyarakat
Prevalensi Gizi Buruk 1,18
0,1 191,52% (SB)
Prevalensi Stunting
21,29 19,7 180,71% (SB)
3
Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana
Persentase penanganan KLB < 24 jam
100% 100% 100% (SB)
Persentase desa dengan Posbindu PTM
20% 22,17% 110,85% (SB)
4
Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan
Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)
36% 37,80% 105% (SB)
Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
9,6% 10% 104,16% (SB)
5 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
16% 8% 50% (KB)
6 Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas
Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat
9 14 155,5% (SB)
7 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat
22,5% 23,37% 103,86% (SB)
8 Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal
Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan
100% 100% 100% (SB)
CLOSE
Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
Penurunan AKI 98,12/100.000 KH
70,75/100.000 KH
127,89% 3.464.049.850 690.843.900 20%
Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80%
Meningkatnya status gizi masyarakat
Prevalensi Gizi Buruk
1,18 0,1 191,52% 5.883.425.300 4.851.290.200 82%
Prevalensi Stunting
21,29 19,7 180,71%
Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana
Persentase penanganan KLB < 24 jam
100% 100% 100% 1.480.699.000 1.198.847.043 81%
Persentase desa dengan Posbindu PTM
20% 22,17% 110,85%
Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan
Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)
36% 37,80% 105% 47.121.645.220 29.324.403.004 62%
Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
9,6% 10% 104,16%
CLOSE
Sasaran Indikator
Sasaran
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan
kesehatan
Persentase fasilitas
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
16% 8% 50% 63.698.875.595 43.229.009.856 68%
Meningkatnya akses
terhadap
lingkungan sehat
yang berkualitas
Jumlah Kecamatan
yang mengadopsi
pola Kabupaten
Sehat
9 14 155,5% 2.711.211.700 2.156.895.900 80%
Meningkatnya
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat
Persentase
masyarakat
berprilaku hidup
bersih dan sehat
22,5% 23,37% 103,86% 9.886.931.300 8.662.038.350 88%
Terwujudnya tertib
administrasi dan
manajemen
keuangan, aset,
perencanaan dan
evaluasi kesehatan
secara optimal
Persentase
pengelolaan
administrasi dan
manajemen
keuangan, aset,
perencanaan dan
evaluasi kesehatan
100% 100% 100% 9.269.619.500 8.765.541.904 95%
CLOSE
AKI/AKB
• Pendataan dan deteksi dini terhadap bumil
• Pendampingan bumil resiko tinggi sampai dengan persalinan
• Adanya Puskesmas PONED
• Adanya forum peduli kesehatan ibu dan anak(FPKESIA)
• Adanya peningkatan jejaring rujukan
Gizi Buruk
• Pemantauan status gizi melalui posyandu berjalan efektif
• Pelacakan sampai dengan intervensi terhadap kasus gizi buruk
Penanganan KLB < 24
jam
• Kasus DBD PSN dan Gema pramantik
• Sistem kewaspadaan dini yg efektif dalam surveilans sehingga kasus2 penyakit menular cepat terlaporkan dan tertangani
CLOSE
NO. EVENT / JENIS
PENGHARGAAN PRESTASI PERAIH PRESTASI BULAN
TINGKATAN
EVENT
1 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa Kab Blitar Tahun 2015 Nasional
2 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda Kab Blitar Tahun 2016 Provinsi
3 Inovasi Logo Taman
Posyandu Juara II Promkes Dinkes Kab
Blitar Mei 2016 Provinsi
4
Penyelenggaraan
PERTINAS V
- Perkemahan terbersih Kab Blitar Oktober
2016
Nasional
- Penyuluhan oleh remaja
terbanyak Kab Blitar
5 Lomba Ponkesdes Juara I Ponkesdes Jingglong
Sutojayan
2016 Propinsi
CLOSE
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET AKSI JADWAL PELAKSANAAN
I II III IV 1
Mewujudkan
dokumen
perencanaan,
penganggaran,
pelaporan dan kinerja
yang berkualitas
Skor SAKIP Dinas
Kesehatan
B
PROGRAM PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Persentase dokumen
perencanaan, laporan
keuangan dan kinerja
SKPD yang disusun
tepat waktu
100% 1. Melakukan
pengukuran kinerja
tahun 2016 dan
Tahun 2017
+ + + +
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan kinerja yang
disusun
100% 2. Asistensi SAKIP
oleh Bagian
Organisasi Pemda
Kab Blitar
+
3. Asistensi
Penyusunan LKjIP
Tahun 2016 oleh
Bagian Organisasi
Pemda Kab Blitar
+
4. Penilaian LKjIP oleh
Inspektorat +
5. Menyusun
Perjanjian Kinerja
Tahun 2017
(berdasarkan
RENSTRA Dinkes
2016-2021)
+
6. Melaksanakan
REVIU RPJMD oleh
Bappeda
+ +
7. Melaksanakan
REVIU RENSTRA
berdasarkan OPD
Baru
+ +
8. Menyusun Rencana
Kerja Tahun 2018 + +
9. Menyusun
Perjanjian Kinerja
Tahun 2017
(Perubahan)
+
10. Menyusun
RKA/DPA Tahun
2018
+ +
SASARAN STRATEGIS / IKU
Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi
• Penurunan AKI
• Penurunan AKB
Meningkatnya status gizi masyarakat
• Prevalensi Gizi Buruk
• Prevalensi stunting
Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana
• Persentase penanganan KLB < 24 jam
• Persentase desa dengan Posbindu PTM
Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan
• Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage)
• Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
• Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas
• Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
• Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
• Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
• Persentase Keluarga Sehat
Tahun 2017
Tahun 2018
Cascading Dinkes 2017 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021
Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan
masyarakat Indikator : Indeks Kesehatan
Kadinkes (Eselon 2)
Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang
disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan
akibat bencana
Indikator kinerja :
1. Persentase penanganan KLB < 24 jam
2. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kabid (Eselon 3)
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Indikator kinerja :
1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular
2. Persentase desa UCI
3. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kegiatan : Peningkatan Imunisasi
Indikator kinerja :
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Kasi (Eselon 4)
Cascading Dinkes 2018 Mengacu pada REVIEW Renstra Dinkes
(draft)
Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan
masyarakat Indikator : Indeks Kesehatan
Kadinkes (Eselon 2)
Sasaran : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja :
1. Persentase Keluarga Sehat
Kabid (Eselon 3)
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Indikator kinerja :
1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular
2. Persentase desa UCI
3. Persentase desa dengan Posbindu PTM
Kegiatan : Peningkatan Imunisasi
Indikator kinerja :
1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Kasi (Eselon 4)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR
RKAP
SKPD 2.2.1 Tahun 2017
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Pelaksanaan : 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : APBD
Jumlah Thn 2018 : Rp. 150.000.000,-
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Jumlah Dana Rp. 150.000.000,-
Keluaran Persentase Desa UCI 92%
Hasil Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92%
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
RKAP
SKPD 2.2.1 Tahun 2018
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Pelaksanaan : 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : APBD
Jumlah Thn 2018 : Rp. 114.865.000,-
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Desa UCI 92,5%
Masukan Jumlah Dana Rp. 114.865.000,-
Keluaran Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92,5%
Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%
CLOSE