Taller de Comunicación Estratégica para la Rendición de Cuentas.
TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS
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TALLER: RENDICIÓN DE CUENTAS
RENDICIÓN DE CUENTASBASE LEGAL
• Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”
• Decreto Supremo N° 142-2009-EF “Reglamento de la Ley del Presupuesto Participativo”
• Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 “Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados”
• Ordenanza Municipal N° 013-2013/MDV
VISIÓN DE DESARROLLO AL 2021
Ventanilla comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes,
ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a educación y salud de calidad. Con desarrollo económico local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas; potencia las
actividades ecoturísticas y recreacionales, así como su vinculación con el centro de transformación energética.
Ordenada, consolidada e integrada territorialmente, preserva el medio ambiente y la ecología. Donde la
relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la comunidad se han consolidado gracias a la
participación ciudadana y la transparencia en la gestión municipal.
Educación de calidad con equidad que promueve el desarrollo humano y el desarrollo local.
Ventanilla saludable, con énfasis en salud materno infantil
Ventanilla promueve la inclusión social de los sectores vulnerables a través de la participación ciudadana y la protección de sus derechos
Ventanilla promotora del desarrollo económico local.
Ventanilla ordenada, consolidada e integrada territorialmente.
Ventanilla preserva el medio ambiente y la ecología.
Comunidad segura, organizada y participativa.
ARTICULACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON PRESUPUESTO POR RESULTADOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
INGRESOS DEL EJERCICIO 2012
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO AÑO-2012
El Presupuesto Inicial de Apertura 2012 se incremento en S/. 33’105,609.00 nuevos soles por las mayores transferencias y el Saldo De Balance 2011.
RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2012 PIM 2012 EJECUCIÓN DE INGRESOS
% DE EJECUCIÓN
00 Recursos Ordinarios 3,486,510.00 3,517,545.00 3,481,864.65 0.99
07 Fondo de Compensación Municipal 35,699,124.00 42,344,060.00 42,344,058.53 1.00
08 Impuestos Municipales 5,995,718.00 7,834,718.00 7,640,117.02 0.98
09 Recursos Directamente Recaudados 12,488,964.00 12,751,378.00 10,610,194.70 0.83
13 Donaciones y Transferencias 915,302.00 915,302.00 1.00
18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas, Regalías Mineras y49,951,337.00 73,342,951.00 72,339,634.71 0.99
19 Operaciones Oficiales de Crédito Interno 21,308.00 21,308.00 1.00
TOTAL 107,621,653.00 140,727,262.00 137,352,479.61 0.98
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO -2012
Recursos Ordinarios 2.5%
FONCOMUN 30.09%
Impuestos Municipales
5.57%
Recursos Direc-tamente Re-
caudados 9.06%Donaciones y Transferencia 0.65%
Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas 52.12%
Operaciones Oficiales de Crédito Interno 0.02%
DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO - 2012
La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N° 123 -2011/MDV-CDV de fecha 27 de Diciembre 2011.
CATEGORÍA DE GASTO MONTO %
Gastos Corrientes 12,300,832.00 34.46%
Gastos de Capital 18,021,635.00 50.48%
Servicio de la Deuda 5,376,657.00 15.06%
TOTAL 35,699,124.00 100.00%
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO - 2012
Gastos Cor-rientes 34.46 %
Gastos de Cap-ital
50.48%
Servicio de la Deuda 15.06%
Gastos CorrientesGastos de CapitalServicio de la Deuda
GASTOS DEL EJERCICIO 2012
GASTOS A NIVEL DE CATEGORÍA AÑO -2012
GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD PIM EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN
I.- GASTOS CORRIENTES 83,092,646.00 75,109,036.41 90.39%
II.- GASTOS DE CAPITAL 57,634,616.00 51,032,522.43 88.54%
TOTAL GASTO ( I+II) 140,727,262.00 126,141,558.84 89.64%
PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTOS AÑO - 2012
I.- GASTOS CORRIENTES II.- GASTOS DE CAPITAL III.- SERVICIO DE LA DEUDA
83,092,646.00
57,634,616.00
-
75,109,036.41
51,032,522.43
-
PIM EJECUCIÓN
GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL AÑO -2012EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PIA 2012 PIM 2012 EJECUCIÓN (%) EJECUCIÓN
I GASTOS CORRIENTES 65,670,827.00 83,092,646.00 75,109,036.41 90.39%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales (Planillas únicas, ESSALUD y otros beneficios)
11,672,655.00 11,672,655.00 11,534,458.66 98.82%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones (Pensionistas, beneficios y Programa de Vaso de Leche)
3,342,029.00 3,433,829.00 3,205,881.60 93.36%
2.3 Bienes y Serivicios (Uniformes, Relleno Sanitario, Combustible, Contrato Administrativo de Servicios (CAS) entre otros)
46,856,062.00 64,362,217.00 57,017,142.48 88.59%
2.4 Donaciones y Transferencias (Mi Perú, Programas Sociales)
2,679,681.00 2,479,681.00 2,479,681.00 100.00%
2.5 Sentencias Judiciales y otras Multas 1,120,400.00 1,144,264.00 871,872.67 76.20%
II GASTOS DE CAPITAL 36,574,169.00 57,634,616.00 51,032,522.43 88.54%
2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 200,000.00 200,000.00 100.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (Proyectos de Inversión Pública y Bienes de Equipamiento)
36,574,169.00 57,434,616.00 50,832,522.43 88.51%
III SERVICIO DE LA DEUDA 5,376,657.00 0.00 0.00 0.00%
Amortización de la Deuda Interna 5,100,000.00 0.00%
Intereses de la Deuda Interna 276,657.00 0.00%
GASTO TOTAL ( I+II+III) 107,621,653.00 140,727,262.00 126,141,558.84 89.64%
INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012
SERVICIOS PÚBLICOS INGRESOS EGRESOS VARIACIONES
Serenazgo 1,792,085.59 8,001,358.82 22.40%
Parques y Jardines 825,591.72 3,361,117.63 24.56%
Limpieza Pública 2,969,856.08 5,707,634.21 52.03%
Salud (Hospitales Chalacos) 1,774,039.92 6,138,248.33 28.90%
Total 7,361,573.31 23,208,358.99 31.72%
INGRESOS VS GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012
Serenazgo Parques y Jardines Limpieza Pública Salud (Hospitales Chalacos)
1,792,085.59
825,591.72
2,969,856.08
1,774,039.92
8,001,358.82
3,361,117.63
5,707,634.216,138,248.33
INGRESOS EGRESOS
CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS AÑO -2012
Cabe señalar que los ingresos por los Servicios Públicos sólo representa el 31.72% de los gastos que realiza la Entidad por brindar un servicio adecuado a la población, como se puede apreciar se subsidia los servicios brindados.
Servicios Públicos Ingresos Egresos Diferencial Subsidio
Total 7,361,573.31 23,208,358.99 -15,846,785.68
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013
El Presupuesto Inicial de Apertura 2013 se aprobó con Acuerdo de Concejo Nº 115-2012/MDV-CDV y promulgado con Resolución de Alcaldía Nº 529-2012/MDV-ALC.
RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA 2013
00 Recursos Ordinarios 3,486,510.00
07 Fondo de Compensación Municipal 43,462,872.00
08 Impuestos Municipales 7,288,163.00
09 Recursos Directamente Recaudados 12,962,107.00
13 Donaciones y Transferencias
18 Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas, Regalías Mineras y56,351,002.00
19 Operaciones Oficiales de Crédito Interno
TOTAL 123,550,654.00
DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN AÑO - 2013
La Distribución del FONCOMUN fue aprobado con Acuerdo de Concejo N° 115 -2012/MDV-CDV de fecha 29 de Diciembre 2012.
CATEGORÍA DE GASTO MONTO %
Gastos Corrientes 17,707,168.00 41%
Gastos de Capital (Proyectos de Inversión Pública) 25,755,704.00 59%
TOTAL 43,462,872.00 100.00%
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN AÑO - 2013
Gastos Corrientes 41 %
Gastos de Capital 59%
Gastos Corrientes
Gastos de Capital (Proyectos de Inversión Pública)
GESTIÓN 2012
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
EVENTOS POR EL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE LA MUJER
ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON LOS MÁS VULNERABLES
ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
APOYO EN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAMPAÑAS MÉDICAS Y CONSEJERÍA PARA ADULTOS MAYORES
VISITAS DOMICILIARIAS Y APOYO EN CASOS
SOCIALES MAYORES
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA RECIBEN APOYO ADULTOS MAYORES
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
EVENTOS MASIVOS POR EL DÍA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
RESCATE DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAMILIAS EN RIESGO
TALLERES PREVENTIVOS SOBRE DROGAS
• SE FORMALIZARON JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES Y DIFERENTES COMITÉS ELECTORALES PARA PODER CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CADA ASENTAMIENTO HUMANO.
• SE ORIENTÓ Y CAPACITÓ A COMITÉS ELECTORALES A TRAVÉS DE VEEDORES, ASÍ COMO TAMBIÉN SE BRINDÓ ASESORÍA LEGAL.
• SE CONSIGUIÓ EMPADRONAR A LOS POBLADORES PARA QUE PUEDAN VOTAR EN LAS ELECCIONES DE SUS AA. HH. Y/O POSESIONES INFORMALES.
SE RECONOCIÓ Y JURAMENTO A JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES DE LOS
DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOSEN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PROTECCIÓN Y FAMILIA SE REUNIENDO A
MUJERES LUCHADORAS DE LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS
EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE RENTAS, BRINDANDO APOYO CON SU PERSONAL PARA LA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS PREDIALES Y ARBITRIO MUNICIPALES
APOYO A LA ACCION COMUNAL
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
CAMPAÑAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CON MAYOR SITUACIÓN DE RIESGO EN SALUD DEL DISTRITO. MEGACAMPAÑAS BENEFICIANDO CON ENTREGA DE MEDICINAS. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA POBLACIÓN CANINA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE. MONITOREO A TRAVÉS DE HEMOGLOBINOMETRÍA Y/O DECISIONES INFORMADAS. SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS A TRAVÉS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION
CAMPEONATO DE VÓLEY MIXTO AEROTÓN PLAYERO
FUTBOL
CHIMPUNCITOS “CRECIENDO CON EL FUTBOL”
1ra. COMPETENCIA RALLY XC - VENTANILLA MEGA AEROTON
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION
I CHAQUISTON PACHACUTECCAMPEONATOS NOCTURNOS
CHIMPUNCITOS “CRECIENDO CON EL FUTBOL”
CLÍNICAS DEPORTIVAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
PASACALLE DE SENSIBILIZACIÓN POR EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES
MANTENIMIENTO A PARQUESMANTENIMIENTO DE LOSAS
DEPORTIVAS MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES
TALLERES EN ASESORÍA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 01 FERIA LABORAL FERIA GASTRONÓMICA EN EL MARCO
DE LAS FIESTAS PATRIAS
CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS TRÁMITES RELACIONADOS – SUNAT
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES
Rubro de Empresas ColocadosActividades de seguridad privada 162Otras actividades de servicio de comidas 146
Almacenamiento y depósito 124Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados (Grandes Almacenes)
81
Otras actividades de dotación de recursos humanos 70
Otras actividades económicas 42Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador
41
Elaboración de productos alimenticios 32
Limpieza general de edificios. 25Fabricación de productos metálicos para uso estructural 22
Total 745
Se han logrado mejorar las atenciones en el Servicio Municipal del Empleo – SENEP Ventanilla, debido a que se cuenta con mayor personal asignado al área, así como reformulación del proceso de atención que ha permitido reducir el tiempo de atención.
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
CHARLAS A ESTUDIANTES SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE
TALLERES A DOCENTES DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
TALLER PSICOMOTRICIDAD
CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA
CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS DE RIESGO EN LOS ADOLESCENTES
EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
CENTRAL DE OPERACIONES
SE PERCIBE QUE LOS CONTRIBUYENTES CONFÍAN MÁS EN
SERENAZGO
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA
Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
43,259.867,053.0 65,799.7
58,491.9 62,171.6 68,041.1
118.5Tn/dia
183.7 Tn/dia 180.3
Tn/dia160.3 Tn/dia
170.3 Tn/dia
186.4 Tn/dia
El Servicio de Recolección Nocturno: Incremento de la generación de RR.SS. En 24,781.30 TN (De 43,259.8 Tn/año a 68,041.1 Tn/año) Incremento de la recolección día de RR.SS. En 67.9 Tn/día (De 118.5 TN/día 2007 a 186.4 TN/día año 2012. Frecuencia del servicio de recolección es diaria (antes inter-diaria)
EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA
Servicio de Barrido de avenidas, calles principales y otros espacios públicos (KM/DIA)
Año 2007 Año
2008 Año 2009 Año
2010 Año 2011 Año
2012
0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
28,772.632,344.0 33,688.0
57,472.7
76,844.3
103,223.2
78.8km/dia 88.6
km/dia92.3
km/dia
157.5km/dia
210.5km/dia 282.8
km/dia
Incremento en 204 Km/Br/día, de 78.8 en el año 2007 a 282.8 km/Br/día. Año 2012. Incremento de 62 rutas de barrido, 55 en el 2007 a 117 rutas de barrido año 2012.
INVERSIONES MUNICIPALES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SUR A NORTE DE LA AVENIDA BOLIVIA EN LA
ZONA NORTE
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. LA PLAYA EN EL A.H. PROGRAMA 2000
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. JOSÉ GABRIEL
CONDORCANQUI Y AMAZONAS
CREACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS EN EL SECTOR E GR E4 - PPNP, DISTRITO DE
VENTANILLA
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO A.H
VIRGEN DE GUADALUPE C.P.M MÍ PERÚ
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. VIA LOTE 2 EN EL A.H ASOCIACIÓN
DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA ZONA B III SECTOR
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Q2 LOTE 3 GRUPO RESIDENCIAL B
SECTOR B2 PPNP
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. N LOTE 1 CENTRO POBLADO MÍ
PERÚ GRUPO N
CREACIÓN DE VÍAS CON VEREDAS DE LA CALLE SINAÍ Y PALESTINA DEL A.H. MONTES DE SIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. V ENTRE LA AV. VENUS Y CALLE EL DORADO DE LA URB. ALMIRANTE MIGUEL
GRAU
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES
III SECTOR CIUDAD DEL DEPORTE
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA I.E. Nº 4021 EN
PARQUE PORCINO
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. V2, LOTE 3 DEL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA
CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO X
GRUPO RESIDENCIAL 4 SECTOR E PROY. ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA PARA EL
LOCAL DEL PALACIO MUNICIPAL URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
VENTANILLA
CREACIÓN DE PARQUE NRO. I DEL A. H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE,
DISTRITO DE VENTANILLA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA MZ. Q
LOTE 13 DEL III SECTOR DEL AH. VILLA LOS REYES
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VEREDAS EN ZONAS DE
ESTACIONAMIENTO DE LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES,
Se destaca el primer lugar de la Municipalidad de Ventanilla, en cuanto a la ejecución de inversiones de los gobiernos locales dentro del ámbito de la Provincia del Callao (Municipalidad Provincial y Municipalidades Distritales), durante el año 2012.
PLIEGO PRESUPUESTO % DE AVANCE DE EJECUCIÓN RANKING
Municipalidad Distrital de Ventanilla 55,201,187 49,873,692 90.3%Municipalidad Distrital de Bellavista 4,941,611 2,696,247 54.6%Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
9,143,473 6,183,107 67.6%
Municipalidad Distrital de la Punta 4,437,307 3,350,659 75.5%Municipalidad Distrital de la Perla 5,684,066 1,596,674 28.1%Municipalidad Provincial del Callao 54,216,109 48,651,437 89.7%Fuente: MEF –Portal de Transparencia Consulta amigable, al 15.01.13Elaboración: Gerencia de Planificación Local y Presupuesto / Equipo de Programación de Inversiones
% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES A NIVEL DE MUNICIPALIDAD, AÑO 2012 PROVINCIA DEL CALLAO
LOGROS EN LAS INVERSIONES MUNICIPALES 2012
A nivel de ranking de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Callao), al cierre del año 2012, la Municipalidad de Ventanilla, se ubica en el primer lugar, en cuanto a niveles de ejecución en monto de inversiones (monto devengado en nuevos soles).
Gobiernos locales (*) PIM Ejecución a nivel de devengado
Ranking
Municipalidad Distrital de Ventanilla 55,201,187 49,873,692 1Municipalidad Distrital de Ate - Vitarte 57,591,951 43,914,835 2Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
40,873,228 27,292,512 3
Municipalidad Distrital de Carabayllo 42,987,392 26,070,707 4Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
41,313,639 24,884,129 5
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
44,665,105 24,635,201 6
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
28,140,064 22,697,744 7
Municipalidad Distrital de Puente Piedra
38,512,939 18,776,255 8
Municipalidad Distrital de Chorrillos 25,397,170 16,546,163 9Municipalidad Distrital de Miraflores 23,942,215 16,492,094 10Fuente: MEF – Portal de Transparencia Consulta amigable, al 15.01.13Elaboración: Gerencia de Planificación Local y Presupuesto / Equipo de Programación de Inversiones(*) Comprende los 42 distritos de la Provincia de Lima (sin cercado) y los 5 distritos de la Provincia del Callao
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
N° Nombre del proyecto PIM ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1Creación de losa deportiva en el Parque
N° 1 Sector Cerro Cachito, distrito de Ventanilla, Callao-Callao
200,000.00 45 DÍAS
2
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la I.E. 5086 "Politécnico Ventanilla", distrito de
Ventanilla, Callao-Callao
500,000.00 45 DÍAS
3
Mejoramiento de los servicios educativos, deportivos y culturales de la IE Belén,
Urb. Satélite, distrito de Ventanilla, Callao-Callao
300,000.00 45 DÍAS
4Rehabilitación de losa deportiva en la Mz.
H-26 del A.H. Kenji Fujimori, distrito de Ventanilla, Callao-Callao
150,000.00 PROYECTO NO PROGRAMADO POR NO SER TÉCNICAMENTE VIABLE
5Creación de parque infantil en la Mz. C8 del A.H. Las Lomas Cono Norte, distrito
de Ventanilla, Callao-Callao300,000.00 45 DÍAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
N° Nombre del proyecto PIM ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
6
Creación del Centro de Fortalecimiento Para el Liderazgo Distrital CFLD, en la Urb. Antonia Moreno de Cáceres, distrito de
Ventanilla, Callao-Callao
500,000.00 45 DÍAS
7Creación de Parque recreacional en el
AA.HH. Defensores de la Patria, distrito de Ventanilla, Callao-Callao
400,000.00 45 DÍAS
8Mejoramiento de los servicios educativos del
Instituto Tecnológico Agropecuario Parque Porcino, distrito de Ventanilla, Callao-Callao
400,000.00 NO SE PODRÁ PROGRAMAR HASTA QUE SE DÉ SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL SANEAMIENTO DEL TERRENO
9Creación de áreas recreativas y deportivas en el AA.HH. El Mirador de los Humedales
de Ventanilla150,000.00 45 DÍAS
10Creación de losa deportiva en la Mz. B Lt. 15
y 16 del AA.HH. Santa Rosa, CP Mi Perú, distrito de Ventanilla, Callao-Callao
200,000.00 45 DÍAS
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2014
Omar Marcos ArteagaAlcalde