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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 1 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Secretaria Municipal de Fazenda

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 1 de 54 Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4429

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho a Agosto / 2018 - 4º BimestreRREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre

(b)%

(b / a)Até o Bimestre

(c)%

(c / a)

SALDO AREALIZAR

(a - c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95 55,92 871.587.917,47

RECEITAS CORRENTES 1.646.764.832,00 1.647.170.854,42 293.524.239,22 17,82 1.091.911.940,15 66,29 555.258.914,27

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 528.560.810,00 528.560.810,00 79.638.314,71 15,07 340.877.105,82 64,49 187.683.704,18

IMPOSTOS 489.171.340,00 489.171.340,00 74.678.075,97 15,27 312.453.337,46 63,87 176.718.002,54

TAXAS 39.389.470,00 39.389.470,00 4.960.238,74 12,59 28.423.768,36 72,16 10.965.701,64

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 83.370.000,00 83.370.000,00 13.906.652,91 16,68 52.310.138,20 62,74 31.059.861,80

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 42.090.000,00 42.090.000,00 6.320.510,10 15,02 24.542.775,03 58,31 17.547.224,97

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 41.280.000,00 41.280.000,00 7.586.142,81 18,38 27.767.363,17 67,27 13.512.636,83

RECEITA PATRIMONIAL 35.329.059,00 35.329.059,00 5.307.037,45 15,02 19.253.858,96 54,50 16.075.200,04

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 614.000,00 614.000,00 3.000,00 0,49 102.180,40 16,64 511.819,60

VALORES MOBILIÁRIOS 34.650.059,00 34.650.059,00 5.304.037,45 15,31 19.151.678,56 55,27 15.498.380,44

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 21.935.339,00 21.935.339,00 1.279.695,81 5,83 5.683.950,72 25,91 16.251.388,28

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 7.857.140,00 7.857.140,00 891.686,51 11,35 4.022.563,06 51,20 3.834.576,94

Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 2.992.000,00 2.992.000,00 105.463,99 3,52 330.803,98 11,06 2.661.196,02

OUTROS SERVIÇOS 11.086.199,00 11.086.199,00 282.545,31 2,55 1.330.583,68 12,00 9.755.615,32

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 941.190.694,00 941.596.716,42 182.170.175,79 19,35 643.553.929,26 68,35 298.042.787,16

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 266.131.385,00 266.131.385,00 44.244.148,83 16,62 173.321.246,10 65,13 92.810.138,90

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUASENTIDADES

480.994.969,00 481.400.991,42 123.235.668,13 25,60 370.985.782,65 77,06 110.415.208,77

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.915.000,00 4.915.000,00 185.600,47 3,78 348.335,16 7,09 4.566.664,84

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 189.149.340,00 189.149.340,00 14.504.758,36 7,67 98.898.565,35 52,29 90.250.774,65

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.378.930,00 36.378.930,00 11.222.362,55 30,85 30.232.957,19 83,11 6.145.972,81

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 25.295.000,00 25.295.000,00 7.070.100,05 27,95 19.781.389,81 78,20 5.513.610,19

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 41.000,00 41.000,00 765.863,04 1.867,96 2.003.967,72 4.887,73 -1.962.967,72

BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.920,00 158,40 -2.920,00

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 11.037.930,00 11.037.930,00 3.386.399,46 30,68 8.439.679,66 76,46 2.598.250,34

RECEITAS DE CAPITAL 330.096.039,00 330.096.039,00 2.344.172,67 0,71 13.767.035,80 4,17 316.329.003,20

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 225.813.521,00 225.813.521,00 931.862,95 0,41 7.471.159,80 3,31 218.342.361,20

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 2 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

ASSINATURA DIGITALDiário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção:

Jornalistas: Diúde Campos, Carolina Melo Cunha,

Noême Ramos e Vanessa Trotta

Diagramação: Caio Junqueira e Wanderson

Magalhães

Distribuição: Protocolo Geral.

Prefeitura Municipal de Contagem:

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro

Camilo Alves - MG

CEP 32.017-900. / Telefone: (31) 3352-5000

Assinatura Digital:

Camila Xavier Silva - Matricula: 35.754-5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho a Agosto / 2018 - 4º BimestreRREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre

(b)%

(b / a)Até o Bimestre

(c)%

(c / a)

SALDO AREALIZAR

(a - c)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 225.813.521,00 225.813.521,00 931.862,95 0,41 7.471.159,80 3,31 218.342.361,20

ALIENAÇÃO DE BENS 15.467.400,00 15.467.400,00 0,00 0,00 1.598.944,73 10,34 13.868.455,27

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1.593.790,00 5.312,63 -1.563.790,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.437.400,00 15.437.400,00 0,00 0,00 5.154,73 0,03 15.432.245,27

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.695.073,00 84.695.073,00 1.002.966,55 1,18 3.920.801,86 4,63 80.774.271,14

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 84.547.077,00 84.547.077,00 1.002.966,55 1,19 3.920.801,86 4,64 80.626.275,14

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUASENTIDADES

147.996,00 147.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.996,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.120.045,00 4.120.045,00 409.343,17 9,94 776.129,41 18,84 3.343.915,59

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.120.045,00 4.120.045,00 409.343,17 9,94 776.129,41 18,84 3.343.915,59

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 94.034.000,00 94.034.000,00 14.271.467,04 15,18 51.991.120,21 55,29 42.042.879,79

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.070.894.871,00 2.071.300.893,42 310.139.878,93 14,97 1.157.670.096,16 55,89 913.630.797,26

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.070.894.871,00 2.071.300.893,42 310.139.878,93 14,97 1.157.670.096,16 55,89 913.630.797,26

DEFICIT (VI) - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 2.070.894.871,00 2.071.300.893,42 310.139.878,93 14,97 1.157.670.096,16 55,89 913.630.797,26

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) -

11.719.687,54- -

0,00- -

Superávit Financeiro - 11.719.687,54 - - 0,00 - -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

No BimestreAté o Bimestre

(f)

SALDO(g) = (e - f)

DESPESASLIQUIDADASNo Bimestre

Até o Bimestre(h)

SALDO(i) = (e - h)

DESPESASPAGAS

No BimestreAté o Bimestre

(j)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 1.975.129.593,00 1.998.387.573,36 285.702.997,19

1.278.988.616,77

719.398.956,59 269.294.094,44

960.279.025,95

1.038.108.547,41 268.256.254,00

936.917.817,22

DESPESAS CORRENTES 1.442.616.928,00 1.492.381.352,69 266.579.759,14

1.131.580.481,25

360.800.871,44 252.384.610,71

889.771.798,41

602.609.554,28 252.010.291,15

869.409.105,62

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 3 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho a Agosto / 2018 - 4º BimestreRREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

No BimestreAté o Bimestre

(f)

SALDO(g) = (e - f)

DESPESASLIQUIDADASNo Bimestre

Até o Bimestre(h)

SALDO(i) = (e - h)

DESPESASPAGAS

No BimestreAté o Bimestre

(j)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 822.305.926,00 802.924.958,45 188.123.367,29

619.833.483,63

183.091.474,82 130.796.672,59

515.144.313,12

287.780.645,33 130.435.705,69

510.190.552,31

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.414.910,00 12.965.743,93 2.990.958,93

10.577.037,17

2.388.706,76 2.087.099,55

8.587.205,13

4.378.538,80 2.087.099,55

8.587.205,13

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 604.896.092,00 676.490.650,31 75.465.432,92

501.169.960,45

175.320.689,86 119.500.838,57

366.040.280,16

310.450.370,15 119.487.485,91

350.631.348,18

DESPESAS DE CAPITAL 481.616.665,00 455.110.220,67 19.123.238,05

147.408.135,52

307.702.085,15 16.909.483,73

70.507.227,54

384.602.993,13 16.245.962,85

67.508.711,60

INVESTIMENTOS 447.026.499,00 427.424.227,32 15.855.590,22

134.454.480,00

292.969.747,32 14.442.230,93

61.033.012,32

366.391.215,00 13.778.710,05

58.034.496,38

INVERSÕES FINANCEIRAS 11.020.000,00 10.866.014,87 0,00

0,00

10.866.014,87 0,00

0,00

10.866.014,87 0,00

0,00

AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 23.570.166,00 16.819.978,48 3.267.647,83

12.953.655,52

3.866.322,96 2.467.252,80

9.474.215,22

7.345.763,26 2.467.252,80

9.474.215,22

RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DORPPS

50.896.000,00 50.896.000,00 0,00

0,00

50.896.000,00 0,00

0,00

50.896.000,00 0,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00

0,00

32.000.000,00 0,00

0,00

32.000.000,00 0,00

0,00

RESERVA DO RPPS 18.896.000,00 18.896.000,00 0,00

0,00

18.896.000,00 0,00

0,00

18.896.000,00 0,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 95.765.278,00 92.955.654,60 16.473.857,09

70.372.871,15

22.582.783,45 14.220.468,60

56.963.317,72

35.992.336,88 14.263.323,72

51.174.431,89

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.070.894.871,00 2.091.343.227,96 302.176.854,28

1.349.361.487,92

741.981.740,04 283.514.563,04

1.017.242.343,67

1.074.100.884,29 282.519.577,72

988.092.249,11

AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Amortização da Dívida Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho a Agosto / 2018 - 4º BimestreRREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

No BimestreAté o Bimestre

(f)

SALDO(g) = (e - f)

DESPESASLIQUIDADASNo Bimestre

Até o Bimestre(h)

SALDO(i) = (e - h)

DESPESASPAGAS

No BimestreAté o Bimestre

(j)

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.070.894.871,00 2.091.343.227,96 302.176.854,28

1.349.361.487,92

741.981.740,04 283.514.563,04

1.017.242.343,67

1.074.100.884,29 282.519.577,72

988.092.249,11

SUPERAVIT (XIII) - - - - -

140.427.752,49

- -

-

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.070.894.871,00 2.091.343.227,96 302.176.854,28

1.349.361.487,92

741.981.740,04 283.514.563,04

1.157.670.096,16

933.673.131,80 282.519.577,72

988.092.249,11

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre

(b)%

(b / a)Até o Bimestre

(c)%

(c / a)

SALDO AREALIZAR

(a - c)

RECEITAS CORRENTES 94.034.000,00 94.034.000,00 14.271.467,04 15,18 51.991.120,21 55,29 42.042.879,79

CONTRIBUIÇÕES 79.634.000,00 79.634.000,00 11.906.004,64 14,95 42.827.763,41 53,78 36.806.236,59

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 79.634.000,00 79.634.000,00 11.906.004,64 14,95 42.827.763,41 53,78 36.806.236,59

RECEITA DE SERVIÇOS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.900.000,00 13.900.000,00 2.365.462,40 17,02 9.163.356,80 65,92 4.736.643,20

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 13.900.000,00 13.900.000,00 2.365.462,40 17,02 9.163.356,80 65,92 4.736.643,20

TOTAL 94.034.000,00 94.034.000,00 14.271.467,04 15,18 51.991.120,21 55,29 42.042.879,79

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

No BimestreAté o Bimestre

(f)

SALDO(g) = (e - f)

DESPESASLIQUIDADASNo Bimestre

Até o Bimestre(h)

SALDO(i) = (e - h)

DESPESASPAGAS

No BimestreAté o Bimestre

(j)

DESPESAS CORRENTES 95.765.278,00 92.955.654,60 16.473.857,09

70.372.871,15

22.582.783,45 14.220.468,60

56.963.317,72

35.992.336,88 14.263.323,72

51.174.431,89

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 4 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho a Agosto / 2018 - 4º BimestreRREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

No BimestreAté o Bimestre

(f)

SALDO(g) = (e - f)

DESPESASLIQUIDADASNo Bimestre

Até o Bimestre(h)

SALDO(i) = (e - h)

DESPESASPAGAS

No BimestreAté o Bimestre

(j)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.760.778,00 78.956.873,00 16.473.857,09

60.074.061,11

18.882.811,89 11.855.006,20

47.799.960,92

31.156.912,08 11.897.861,32

42.011.075,09

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.004.500,00 13.998.781,60 0,00

10.298.810,04

3.699.971,56 2.365.462,40

9.163.356,80

4.835.424,80 2.365.462,40

9.163.356,80

TOTAL 95.765.278,00 92.955.654,60 16.473.857,09

70.372.871,15

22.582.783,45 14.220.468,60

56.963.317,72

35.992.336,88 14.263.323,72

51.174.431,89

Municipio de ContagemDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

GUO: PREVICON Sem Incorporação de Câmaras

20/09/2018 09:35

Página 1 de 2

DotaçãoAtualizada

Saldo deProvisão

DespesasEmpenhadas Liquidadas Pagas

DespesasOrçadas

Código Especificação Julho a Agosto / 2018 201930000000 DESPESAS CORRENTES 172.687.000,00 -40.289.051,05 40.449.634,65 27.941.077,17 27.941.077,17 0,00

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.745.000,00 -40.153.910,35 40.153.910,35 27.673.555,32 27.673.555,32 0,00

31900000 Aplicações Diretas 171.654.000,00 -40.138.910,35 40.138.910,35 27.666.335,66 27.666.335,66 0,00

31900100 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 160.394.000,00 -37.459.890,78 37.459.890,78 25.958.589,67 25.958.589,67 0,00

31900300 Pensões do RPPS e do Militar 10.310.000,00 -2.400.000,00 2.400.000,00 1.595.136,16 1.595.136,16 0,00

31900500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 4.000,00 0,00 0,00 253,68 253,68 0,00

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 829.000,00 -262.519,57 262.519,57 101.449,77 101.449,77 0,00

31901300 Obrigações Patronais 79.000,00 -16.500,00 16.500,00 10.906,38 10.906,38 0,00

31909100 Sentenças Judiciais 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31910000 Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e deSeguridade Social

91.000,00 -15.000,00 15.000,00 7.219,66 7.219,66 0,00

31911300 Obrigações Patronais 91.000,00 -15.000,00 15.000,00 7.219,66 7.219,66 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 942.000,00 -135.140,70 295.724,30 267.521,85 267.521,85 0,00

33900000 Aplicações Diretas 940.500,00 -135.140,70 295.724,30 267.521,85 267.521,85 0,00

33901400 Diárias - Pessoa Civil 4.000,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00

33903000 Material de Consumo 4.000,00 20,00 -20,00 230,00 230,00 0,00

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 Serviços de Consultoria 165.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00 -11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00

33903700 Locação de Mão-de Obra 20.527,00 -20.264,23 28.564,23 15.272,90 15.272,90 0,00

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 -77.066,00 78.169,60 60.344,98 60.344,98 0,00

33904600 Auxílio-Alimentação 36.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00

33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904900 Auxílio Transporte 31.000,00 -292,10 292,10 2.455,60 2.455,60 0,00

33909300 Indenizações e Restituições 217.000,00 -24.438,37 175.438,37 175.438,37 175.438,37 0,00

33910000 Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e entidades dos orç.fiscal e deseguridade social

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33919300 Indenizações e Restituições 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 176.000,00 -2.569,36 2.569,36 0,00 0,00 0,00

44000000 INVESTIMENTOS 176.000,00 -2.569,36 2.569,36 0,00 0,00 0,00

44900000 Aplicações Diretas 176.000,00 -2.569,36 2.569,36 0,00 0,00 0,00

44903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 Equipamentos e Material Permanente 146.000,00 -2.569,36 2.569,36 0,00 0,00 0,00

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 5 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

GUO: PREVICON Sem Incorporação de Câmaras

20/09/2018 09:35

Página 2 de 2

DotaçãoAtualizada

Saldo deProvisão

DespesasEmpenhadas Liquidadas Pagas

DespesasOrçadas

Código Especificação Julho a Agosto / 2018 201990000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 18.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 18.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99990000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 18.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99999900 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 18.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 191.759.000,00 -40.291.620,41 40.452.204,01 27.941.077,17 27.941.077,17 0,00

Municipio de Contagem

RELATÓRIO PARA ANÁLISE DA DESPESA COM PESSOAL(Art. 18, § 2º - LC 101/00)

Despesa LiquidadaMês de Referência - Agosto/2018GUO: PODER EXECUTIVO

20/09/2018 09:48

Página 1 de 1

DESPESA COM PESSOALMESES DO EXERCÍCIO MÓVEL

Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017 Jan/2018 Fev/2018 Mar/2018 Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018TOTAL

Vencimentos e Vantagens 45.796.559,65 80.546.396,14 43.501.015,30 49.214.066,16 48.477.320,04 41.017.421,36 43.343.384,27 44.249.685,71 44.267.455,84 44.570.808,41 44.902.220,58 44.142.949,34 574.029.282,80

Inativos 12.088.330,68 23.853.056,58 12.242.797,77 12.296.487,24 12.404.187,21 12.507.687,57 12.667.620,47 12.714.919,68 12.773.570,58 12.851.576,85 12.935.632,54 13.022.957,13 162.358.824,30

Pensionistas 750.398,69 1.441.501,92 782.026,84 774.507,49 739.267,05 796.642,33 830.311,21 801.098,07 777.725,76 769.852,81 796.594,66 798.541,50 10.058.468,33

Obrigações Patronais 8.629.023,13 16.543.712,60 8.581.111,89 8.584.329,76 8.437.319,87 8.234.305,39 8.529.973,74 8.275.479,99 8.998.629,54 8.692.285,18 8.709.721,55 8.706.702,42 110.922.595,06

Sentenças Judiciais de Pessoal 1.041.780,01 72.892,94 207.033,36 1.792.082,73 5.609,33 21.261,89 52.440,93 24.534,95 108.077,27 67.246,84 32.039,58 430.732,86 3.855.732,69

Outras Despesas de Pessoal 939.793,09 925.121,28 1.091.296,04 1.137.007,33 1.143.938,53 1.264.874,91 1.158.279,79 1.272.458,01 1.244.815,60 1.262.492,66 1.247.893,82 1.376.451,33 14.064.422,39

Outros Benefícios Previdenciários 701.531,76 1.344.323,73 860.918,27 897.804,89 533.105,48 503.482,57 639.652,09 1.210.232,03 1.312.638,94 1.275.197,13 1.222.245,69 1.150.093,45 11.651.226,03

Despesa de Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.961,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.961,70

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 69.947.417,01 124.727.005,19 67.266.199,47 74.696.285,60 71.740.747,51 64.378.637,72 67.221.662,50 68.548.408,44 69.482.913,53 69.489.459,88 69.846.348,42 69.628.428,03 886.973.513,30

Indenização por Demissão 3.178.383,39 1.331.663,85 1.038.992,13 980.733,77 2.150.975,40 1.637.886,54 1.630.202,59 1.834.915,62 1.573.523,29 1.463.360,66 1.146.665,71 1.025.973,97 18.993.276,92

Sentenças Judiciárias Anteriores 1.041.780,01 72.892,94 207.033,36 1.792.082,73 5.609,33 21.261,89 52.440,93 24.534,95 108.077,27 67.246,84 32.039,58 430.732,86 3.855.732,69

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 10.543.729,37 21.088.558,50 10.274.824,61 10.967.994,73 10.521.454,26 10.594.329,90 10.141.931,68 10.456.017,75 11.497.295,54 10.406.429,66 9.981.227,20 10.614.498,63 137.088.291,83

Outros Benefícios Previdenciários 93,21 93,21 93,21 93,21 126,84 126,84 126,84 126,84 126,84 126,84 126,84 126,84 1.387,56

Despesa de Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.961,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.961,70

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) 14.763.985,98 22.493.208,50 11.520.943,31 13.740.904,44 12.678.165,83 12.286.566,87 11.824.702,04 12.315.595,16 13.179.022,94 11.937.164,00 11.160.059,33 12.071.332,30 159.971.650,70

DESPESA LÍQUIDA C/PESSOAL (III) = (I - II) 55.183.431,03 102.233.796,69 55.745.256,16 60.955.381,16 59.062.581,68 52.092.070,85 55.396.960,46 56.232.813,28 56.303.890,59 57.552.295,88 58.686.289,09 57.557.095,73 727.001.862,60

APURAÇÃO DO LIMITE LEGAL

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP 727.001.862,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.515.301.849,20

DTP SOBRE RCL (%) 47,98

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 6 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de Contagem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

MUNICIPIOLRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Port. STN/MF 517/02 - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 1.975.129.593,00 1.998.377.208,92 285.702.997,19 1.278.988.616,77 269.294.094,44 960.279.025,95 94,40 268.256.254,00 936.917.817,22 318.709.590,82

01 - Legislativa

031 - Ação Legislativa 45.257.000,00 46.662.000,00 2.453.009,22 41.258.950,82 7.072.932,18 26.353.839,65 2,59 7.143.657,18 26.353.839,65 14.905.111,17

TOTAL: 45.257.000,00 46.662.000,00 2.453.009,22 41.258.950,82 7.072.932,18 26.353.839,65 2,59 7.143.657,18 26.353.839,65 14.905.111,17

03 - Essencial à Justiça

092 - Representação Judicial e Extrajudicial 5.046.995,00 5.046.995,00 1.487.601,27 4.049.562,62 1.040.032,97 3.566.955,46 0,35 1.036.171,92 3.536.293,19 482.607,16

122 - Administração Geral 745.911,00 2.184.073,28 535.162,40 959.188,96 86.636,26 301.036,83 0,03 86.636,26 301.036,83 658.152,13

TOTAL: 5.792.906,00 7.231.068,28 2.022.763,67 5.008.751,58 1.126.669,23 3.867.992,29 0,38 1.122.808,18 3.837.330,02 1.140.759,29

04 - Administração

121 - Planejamento e Orçamento 5.064.191,00 4.564.191,00 610.000,00 2.638.243,78 589.350,48 2.222.149,05 0,22 587.173,53 2.188.200,40 416.094,73

122 - Administração Geral 141.749.436,00 128.213.290,42 13.498.738,87 86.354.691,60 18.691.668,27 68.701.777,91 6,75 17.804.011,96 67.165.217,97 17.652.913,69

123 - Administração Financeira 26.383.455,00 31.858.298,15 9.230.815,61 29.265.729,51 6.495.148,29 23.176.383,83 2,28 6.490.515,55 23.140.478,48 6.089.345,68

124 - Controle Interno 2.943.804,00 5.961.440,56 1.094.685,36 5.437.587,76 1.731.858,89 3.198.001,77 0,31 1.502.557,88 2.949.499,74 2.239.585,99

125 - Normatização e Fiscalização 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126 - Tecnologia da Informatização 23.111.984,00 39.973.568,16 2.947.880,90 18.534.907,69 5.986.558,72 12.564.149,68 1,24 5.974.618,72 12.548.654,88 5.970.758,01

129 - Administração de Receitas 15.000,00 808.152,00 0,00 798.152,00 277.446,00 642.330,00 0,06 277.446,00 642.330,00 155.822,00

130 - Administração de Concessões 14.040.000,00 15.652.485,27 312.785,00 2.461.178,50 584.468,50 2.006.218,50 0,20 584.468,50 2.006.218,50 454.960,00

131 - Comunicação Social 8.157.441,00 11.951.248,20 2.045.908,82 11.110.521,86 2.702.971,23 7.951.599,97 0,78 2.704.131,34 7.857.991,21 3.158.921,89

TOTAL: 221.471.311,00 238.988.673,76 29.740.814,56 156.601.012,70 37.059.470,38 120.462.610,71 11,84 35.924.923,48 118.498.591,18 36.138.401,99

06 - Segurança Pública

122 - Administração Geral 22.698.270,00 24.947.478,45 5.455.822,46 19.216.551,36 3.962.476,40 16.246.065,51 1,60 4.039.159,91 16.194.596,53 2.970.485,85

182 - Defesa Civil 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 22.699.270,00 24.948.478,45 5.455.822,46 19.216.551,36 3.962.476,40 16.246.065,51 1,60 4.039.159,91 16.194.596,53 2.970.485,85

07 - Relações Exteriores

212 - Cooperação Internacional 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 - Assistência Social

122 - Administração Geral 13.297.405,00 12.989.351,49 1.628.721,27 8.718.717,40 1.893.301,07 7.484.654,19 0,74 1.909.457,27 7.411.754,96 1.234.063,21

Municipio de Contagem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

MUNICIPIOLRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Port. STN/MF 517/02 - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

241 - Assistência ao Idoso 1.566.884,00 3.544.481,77 856.482,24 1.150.939,61 285.494,08 579.951,45 0,06 126.886,26 421.343,63 570.988,16

242 - Assistência ao Portador de Deficiência 2.514.590,00 3.971.272,37 1.009.337,37 3.103.635,22 634.805,69 2.337.230,62 0,23 636.179,85 2.311.380,62 766.404,60243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 3.060.000,00 3.060.000,00 46.024,72 423.794,03 70.756,60 392.231,83 0,04 76.604,21 377.809,31 31.562,20

244 - Assistência Comunitária 27.220.568,00 29.656.885,88 4.451.620,73 14.983.745,45 4.009.339,88 11.902.839,50 1,17 3.515.970,88 10.576.562,83 3.080.905,95

306 - Alimentação e Nutrição 14.776.701,00 14.814.549,50 255.332,10 6.248.762,33 2.279.372,25 6.110.098,83 0,60 1.590.252,07 5.420.978,65 138.663,50

TOTAL: 62.436.148,00 68.036.541,01 8.247.518,43 34.629.594,04 9.173.069,57 28.807.006,42 2,83 7.855.350,54 26.519.830,00 5.822.587,62

09 - Previdência Social

122 - Administração Geral 1.009.000,00 1.009.000,00 281.311,67 737.153,77 117.311,75 525.571,11 0,05 117.311,75 525.571,11 211.582,66

272 - Previdência do Regime Estatutário 171.763.000,00 171.761.500,00 40.155.892,34 124.222.301,95 27.816.545,76 108.553.565,23 10,67 27.816.545,76 108.553.565,23 15.668.736,72

TOTAL: 172.772.000,00 172.770.500,00 40.437.204,01 124.959.455,72 27.933.857,51 109.079.136,34 10,72 27.933.857,51 109.079.136,34 15.880.319,38

10 - Saúde

122 - Administração Geral 246.086.603,00 246.049.658,50 64.347.487,53 197.354.078,80 43.043.927,87 170.410.455,41 16,75 43.192.959,56 168.777.830,54 26.943.623,39

301 - Atenção Básica 60.308.332,00 58.123.719,97 3.210.729,49 40.317.491,09 6.520.463,64 27.268.916,56 2,68 7.842.925,31 26.718.987,94 13.048.574,53

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 134.864.235,00 150.438.380,09 19.557.784,59 121.226.669,96 26.408.937,22 82.773.826,78 8,14 25.906.734,65 75.361.212,39 38.452.843,18

305 - Vigilância Epidemiológica 15.512.504,00 15.512.504,00 322.047,98 3.243.924,50 388.070,65 2.085.903,68 0,21 384.981,15 2.061.878,68 1.158.020,82

TOTAL: 456.771.674,00 470.124.262,56 87.438.049,59 362.142.164,35 76.361.399,38 282.539.102,43 27,78 77.327.600,67 272.919.909,55 79.603.061,92

11 - Trabalho

122 - Administração Geral 1.301.519,00 1.301.519,00 390.000,00 1.140.177,50 262.810,85 955.262,39 0,09 262.476,53 935.486,81 184.915,11

333 - Empregabilidade 1.575.205,00 1.575.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

334 - Fomento ao Trabalho 2.407.103,00 2.738.079,86 1.380,00 1.686.539,39 467.252,22 1.316.174,84 0,13 467.252,22 1.316.174,84 370.364,55

TOTAL: 5.283.827,00 5.614.803,86 391.380,00 2.826.716,89 730.063,07 2.271.437,23 0,22 729.728,75 2.251.661,65 555.279,66

12 - Educação

122 - Administração Geral 37.637.466,00 37.962.004,17 6.817.710,84 24.816.531,93 5.383.314,58 20.631.250,39 2,03 5.273.590,49 18.866.110,87 4.185.281,54

361 - Ensino Fudamental 312.405.882,00 319.878.069,45 57.497.799,04 216.051.017,46 44.929.617,28 165.219.000,25 16,24 44.616.717,44 162.690.735,55 50.832.017,21

362 - Ensino Médio 389.399,00 740.261,00 106.070,00 409.605,00 106.070,00 409.605,00 0,04 98.892,50 402.427,50 0,00

363 - Ensino Profissional 1.704.000,00 3.371.000,00 79.131,17 777.450,57 238.312,47 284.048,64 0,03 207.428,90 251.965,07 493.401,93

365 - Ensino Infantil 74.026.208,00 83.307.916,15 11.193.893,25 49.319.169,76 10.275.848,37 35.683.469,15 3,51 10.286.792,77 35.361.369,77 13.635.700,61

366 - Educação de Jovens e Adultos 1.121.134,00 1.111.251,38 0,00 567.412,70 91.698,09 409.155,65 0,04 92.422,29 409.155,65 158.257,05

367 - Educação Especial 8.646.552,00 8.824.118,50 2.222.606,11 5.114.745,48 1.523.982,44 4.108.851,44 0,40 1.523.982,44 4.108.851,44 1.005.894,04

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Municipio de Contagem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

MUNICIPIOLRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Port. STN/MF 517/02 - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

TOTAL: 435.930.641,00 455.194.620,65 77.917.210,41 297.055.932,90 62.548.843,23 226.745.380,52 22,29 62.099.826,83 222.090.615,85 70.310.552,38

13 - Cultura

122 - Administração Geral 1.468.020,00 357.554,39 0,00 357.554,39 0,00 357.554,39 0,04 0,00 357.554,39 0,00391 - Patrimônio Histórico, Artístico eArqueológico

300.000,00 300.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,01 0,00 70.000,00 0,00

392 - Difusão Cultural 2.834.050,00 4.541.403,00 1.396.456,80 2.301.585,81 788.648,77 1.630.092,29 0,16 254.608,77 1.096.052,29 671.493,52

TOTAL: 4.602.070,00 5.198.957,39 1.396.456,80 2.729.140,20 788.648,77 2.057.646,68 0,20 254.608,77 1.523.606,68 671.493,52

14 - Direitos da Cidadania

122 - Administração Geral 1.799.765,00 2.577.591,39 705.000,00 2.133.208,68 600.081,76 1.917.205,63 0,19 591.500,45 1.872.434,94 216.003,05422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 564.197,00 589.376,38 58.471,64 216.846,71 67.185,21 150.298,64 0,02 67.185,21 150.298,64 66.548,07

TOTAL: 2.363.962,00 3.166.967,77 763.471,64 2.350.055,39 667.266,97 2.067.504,27 0,20 658.685,66 2.022.733,58 282.551,12

15 - Urbanismo

122 - Administração Geral 26.818.697,00 28.870.938,29 4.642.075,65 23.379.405,35 5.082.038,32 18.475.240,17 1,82 5.005.411,04 18.164.384,15 4.904.165,18

131 - Comunicação Social 50.000,00 50.000,00 9.113,50 9.113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.113,50

451 - Infra-Estrutura Urbana 212.535.665,00 223.499.328,13 2.988.790,75 89.100.888,71 7.037.186,77 33.282.317,73 3,27 9.329.965,24 33.129.985,30 55.818.570,98

452 - Serviços Urbanos 71.911.480,00 75.638.050,43 6.139.441,30 60.958.087,69 14.786.923,44 47.066.466,02 4,63 14.061.495,64 46.341.038,22 13.891.621,67

453 - Transportes Coletivos Urbanos 3.343.881,00 3.343.881,00 0,00 1.111.250,00 0,00 223.545,26 0,02 0,00 223.545,26 887.704,74

TOTAL: 314.659.723,00 331.402.197,85 13.779.421,20 174.558.745,25 26.906.148,53 99.047.569,18 9,74 28.396.871,92 97.858.952,93 75.511.176,07

16 - Habitação

482 - Habitação Urbana 22.242.670,00 22.286.679,53 242.805,20 8.880.698,83 954.609,43 3.666.739,03 0,36 925.840,83 3.234.427,36 5.213.959,80

TOTAL: 22.242.670,00 22.286.679,53 242.805,20 8.880.698,83 954.609,43 3.666.739,03 0,36 925.840,83 3.234.427,36 5.213.959,80

17 - Saneamento

512 - Saneamanto Básico Urbano 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - Gestão Ambiental

122 - Administração Geral 5.254.398,00 6.744.427,31 1.621.704,60 5.004.305,01 1.184.323,25 4.237.893,55 0,42 1.167.124,93 4.187.023,79 766.411,46

541 - Preservação e Conservação Ambiental 5.924.447,00 5.282.162,18 100.000,00 2.662.714,99 903.417,90 1.760.138,26 0,17 1.037.925,05 1.760.138,26 902.576,73

542 - Controle Ambiental 350.000,00 419.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

543 - Recuperação de Áreas Degradadas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

MUNICIPIOLRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Port. STN/MF 517/02 - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

TOTAL: 11.678.845,00 12.595.589,49 1.721.704,60 7.667.020,00 2.087.741,15 5.998.031,81 0,59 2.205.049,98 5.947.162,05 1.668.988,19

19 - Ciência e Tecnologia573 - Difusão do Conhecimento Científico eTecnológico

10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 - Indústria

122 - Administração Geral 4.450.841,00 526.812,87 0,00 226.812,87 0,00 226.812,87 0,02 0,00 226.812,87 0,00

661 - Promoção Industrial 602.100,00 550.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

665 - Normalização e Qualidade 229.139,00 228.293,60 8.000,00 11.760,00 5.880,00 8.560,00 0,00 4.280,00 5.360,00 3.200,00

TOTAL: 5.282.080,00 1.306.042,47 8.000,00 238.572,87 5.880,00 235.372,87 0,02 4.280,00 232.172,87 3.200,00

23 - Comércio e Serviços

183 - Informação e Inteligência 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

665 - Normalização e Qualidade 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

691 - Promoção Comercial 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695 - Turismo 1.700,00 37.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 11.400,00 47.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Comunicações

131 - Comunicação Social 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Transporte

452 - Serviços Urbanos 60.000,00 32.307,00 0,00 32.307,00 0,00 32.307,00 0,00 0,00 32.307,00 0,00

TOTAL: 60.000,00 32.307,00 0,00 32.307,00 0,00 32.307,00 0,00 0,00 32.307,00 0,00

27 - Desporto e Lazer

122 - Administração Geral 2.130.645,00 3.268.873,19 789.209,60 2.373.155,96 611.660,54 1.998.617,84 0,20 609.553,96 1.953.682,48 374.538,12

812 - Desporto Comunitário 12.975.105,00 13.211.906,65 166.475,16 2.726.732,75 172.374,80 749.539,59 0,07 176.025,09 593.305,07 1.977.193,16

813 - Lazer 770.000,00 913.380,14 134.416,34 181.071,55 5.758,13 23.372,14 0,00 5.698,13 23.280,65 157.699,41

TOTAL: 15.875.750,00 17.394.159,98 1.090.101,10 5.280.960,26 789.793,47 2.771.529,57 0,27 791.277,18 2.570.268,20 2.509.430,69

28 - Encargos Especiais062 - Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário

79.158.550,00 33.954.569,07 6.308.523,54 9.829.117,15 6.549.743,30 9.786.688,20 0,96 6.219.013,39 7.517.330,02 42.428,95

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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

843 - Serviço da Dívida Interna 38.890.515,00 30.015.783,89 6.288.740,76 23.605.717,60 4.575.481,87 18.125.914,38 1,78 4.575.481,87 18.116.193,90 5.479.803,22

846 - Outros Encargos Especiais 954.051,00 470.405,91 0,00 117.151,86 0,00 117.151,86 0,01 48.231,35 117.151,86 0,00

TOTAL: 119.003.116,00 64.440.758,87 12.597.264,30 33.551.986,61 11.125.225,17 28.029.754,44 2,76 10.842.726,61 25.750.675,78 5.522.232,17

99 - Reserva de Contingência

997 - Reserva Técnica do RPPS 18.896.000,00 18.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999 - Reserva de Contingência 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 50.896.000,00 50.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Municipio de Contagem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

MUNICIPIOLRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Port. STN/MF 517/02 - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 95.765.278,00 92.955.654,60 16.473.857,09 70.372.871,15 14.220.468,60 56.963.317,72 5,60 14.263.323,72 51.174.431,89 13.409.553,43

01 - Legislativa

031 - Ação Legislativa 643.000,00 700.000,00 0,00 643.000,00 101.071,99 414.404,78 0,04 101.071,99 414.404,78 228.595,22

TOTAL: 643.000,00 700.000,00 0,00 643.000,00 101.071,99 414.404,78 0,04 101.071,99 414.404,78 228.595,22

03 - Essencial à Justiça

092 - Representação Judicial e Extrajudicial 476.285,00 476.285,00 190.000,00 444.000,00 110.885,14 359.344,61 0,04 86.087,51 291.487,90 84.655,39

TOTAL: 476.285,00 476.285,00 190.000,00 444.000,00 110.885,14 359.344,61 0,04 86.087,51 291.487,90 84.655,39

04 - Administração

121 - Planejamento e Orçamento 451.197,00 451.197,00 79.224,91 197.325,20 35.044,18 148.664,75 0,02 35.044,17 131.142,66 48.660,45

122 - Administração Geral 1.429.725,00 1.420.357,22 347.000,00 1.091.557,01 221.058,96 886.328,03 0,09 218.463,74 774.741,19 205.228,98

123 - Administração Financeira 2.493.073,00 2.193.073,00 650.000,00 1.881.781,32 424.576,61 1.626.264,85 0,16 416.115,04 1.410.196,70 255.516,47

124 - Controle Interno 172.918,00 172.918,00 48.000,00 151.000,00 49.805,13 144.307,59 0,01 40.442,56 119.390,16 6.692,41

131 - Comunicação Social 111.945,00 111.945,00 30.000,00 103.483,25 22.130,39 85.681,47 0,01 23.414,50 75.023,73 17.801,78

TOTAL: 4.658.858,00 4.349.490,22 1.154.224,91 3.425.146,78 752.615,27 2.891.246,69 0,28 733.480,01 2.510.494,44 533.900,09

06 - Segurança Pública

122 - Administração Geral 2.719.466,00 2.698.466,00 730.000,00 2.170.000,00 479.273,28 1.910.481,92 0,19 477.982,99 1.671.159,57 259.518,08

TOTAL: 2.719.466,00 2.698.466,00 730.000,00 2.170.000,00 479.273,28 1.910.481,92 0,19 477.982,99 1.671.159,57 259.518,08

08 - Assistência Social

122 - Administração Geral 1.058.065,00 1.047.903,79 210.000,00 648.196,79 138.618,86 552.915,55 0,05 135.632,27 483.365,29 95.281,24

TOTAL: 1.058.065,00 1.047.903,79 210.000,00 648.196,79 138.618,86 552.915,55 0,05 135.632,27 483.365,29 95.281,24

09 - Previdência Social

122 - Administração Geral 91.000,00 91.000,00 15.000,00 53.000,00 7.219,66 40.734,12 0,00 7.219,66 40.734,12 12.265,88

272 - Previdência do Regime Estatutário 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 91.000,00 92.500,00 15.000,00 53.000,00 7.219,66 40.734,12 0,00 7.219,66 40.734,12 12.265,88

10 - Saúde

122 - Administração Geral 25.348.526,00 25.348.526,00 6.150.000,00 19.211.705,55 4.147.988,24 16.790.796,32 1,65 4.152.810,53 14.716.493,42 2.420.909,23

301 - Atenção Básica 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Municipio de Contagem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

MUNICIPIOLRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Port. STN/MF 517/02 - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

TOTAL: 26.548.526,00 25.448.526,00 6.150.000,00 19.211.705,55 4.147.988,24 16.790.796,32 1,65 4.152.810,53 14.716.493,42 2.420.909,23

11 - Trabalho

122 - Administração Geral 31.985,00 31.985,00 7.000,00 21.000,00 4.579,46 18.334,89 0,00 4.579,46 16.045,16 2.665,11

TOTAL: 31.985,00 31.985,00 7.000,00 21.000,00 4.579,46 18.334,89 0,00 4.579,46 16.045,16 2.665,11

12 - Educação

122 - Administração Geral 5.092.260,00 4.497.260,00 930.000,00 2.952.753,68 620.384,12 2.535.555,64 0,25 618.797,85 2.220.765,42 417.198,04

361 - Ensino Fudamental 32.405.603,00 31.369.698,00 4.918.231,56 24.009.050,10 4.208.577,49 17.229.718,55 1,69 4.292.037,12 15.162.126,27 6.779.331,55

365 - Ensino Infantil 4.827.888,00 5.027.888,00 1.524.847,05 4.012.785,79 750.407,27 2.971.657,02 0,29 762.407,00 2.592.234,49 1.041.128,77

TOTAL: 42.325.751,00 40.894.846,00 7.373.078,61 30.974.589,57 5.579.368,88 22.736.931,21 2,24 5.673.241,97 19.975.126,18 8.237.658,36

13 - Cultura

122 - Administração Geral 12.500,00 1.867,05 0,00 1.867,05 0,00 1.867,05 0,00 0,00 1.867,05 0,00

TOTAL: 12.500,00 1.867,05 0,00 1.867,05 0,00 1.867,05 0,00 0,00 1.867,05 0,00

14 - Direitos da Cidadania

122 - Administração Geral 96.337,00 106.498,21 25.000,00 82.000,00 17.819,13 67.742,23 0,01 17.406,60 58.613,98 14.257,77

TOTAL: 96.337,00 106.498,21 25.000,00 82.000,00 17.819,13 67.742,23 0,01 17.406,60 58.613,98 14.257,77

15 - Urbanismo

122 - Administração Geral 2.270.554,00 2.270.554,00 367.000,00 1.731.000,00 362.196,00 1.468.198,67 0,14 363.697,26 1.361.435,88 262.801,33

TOTAL: 2.270.554,00 2.270.554,00 367.000,00 1.731.000,00 362.196,00 1.468.198,67 0,14 363.697,26 1.361.435,88 262.801,33

18 - Gestão Ambiental

122 - Administração Geral 637.399,00 658.457,78 200.000,00 555.000,00 115.876,67 452.007,57 0,04 116.258,21 393.985,66 102.992,43

TOTAL: 637.399,00 658.457,78 200.000,00 555.000,00 115.876,67 452.007,57 0,04 116.258,21 393.985,66 102.992,43

22 - Indústria

122 - Administração Geral 121.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 121.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Desporto e Lazer

122 - Administração Geral 123.861,00 133.993,95 35.000,00 96.001,80 19.940,05 77.401,74 0,01 19.962,92 67.431,72 18.600,06

TOTAL: 123.861,00 133.993,95 35.000,00 96.001,80 19.940,05 77.401,74 0,01 19.962,92 67.431,72 18.600,06

Municipio de Contagem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/Agosto

MUNICIPIOLRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" - Port. STN/MF 517/02 - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre(b)

Até o Bimestre(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre(d)

Até o Bimestre(e)

%

DESPESAS PAGAS

No Bimestre Até o Bimestre

SALDO(c - e)

28 - Encargos Especiais062 - Defesa do Interesse Público no ProcessoJudiciário

150.000,00 150.000,00 17.553,57 17.553,57 17.553,57 17.553,57 0,00 8.429,94 8.429,94 0,00

846 - Outros Encargos Especiais 13.800.000,00 13.894.281,60 0,00 10.298.810,04 2.365.462,40 9.163.356,80 0,90 2.365.462,40 9.163.356,80 1.135.453,24

TOTAL: 13.950.000,00 14.044.281,60 17.553,57 10.316.363,61 2.383.015,97 9.180.910,37 0,90 2.373.892,34 9.171.786,74 1.135.453,24

TOTAL GERAL: 2.070.894.871,00 2.091.332.863,52 302.176.854,28 1.349.361.487,92 283.514.563,04 1.017.242.343,67 100,00 282.519.577,72 988.092.249,11 332.119.144,25

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 10 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG

4° Bimestre - JULHO/AGOSTO de 2018GUG: MUNICIPIO

20/09/2018 09:46

Página 1 de 1

Código Descrição Valor Orçado PrevisãoAtualizada

Valor Arrecadadono Bimestre

Valor Arrecadadoaté o Bimestre Diferença

2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 225.813.521,00 225.813.521,00 931.862,95 7.471.159,80 218.342.361,20

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO -MERCADO INTERNO

225.813.521,00 225.813.521,00 931.862,95 7.471.159,80 218.342.361,20

2112000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOCONTRATUAIS - MERCADOINTERNO

177.395.000,00 177.395.000,00 931.862,95 7.471.159,80 169.923.840,20

2112001100 Operações de Crédito Contratuais -Mercado Interno - Principal

177.395.000,00 177.395.000,00 931.862,95 7.471.159,80 169.923.840,20

2118000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO -MERCADO INTERNO -ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS

48.418.521,00 48.418.521,00 0,00 0,00 48.418.521,00

2118010000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOINTERNAS DEESTADOS/DF/MUNICÍPIOS

48.418.521,00 48.418.521,00 0,00 0,00 48.418.521,00

2118011100 Operações de Crédito Internas paraProgramas de Educação - Principal

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2118015100 Operações de Crédito Internas paraProgramas de Modernização daAdministração Pública - Principal

19.333.291,00 19.333.291,00 0,00 0,00 19.333.291,00

2118017100 Operações de Crédito Internas paraProgramas de Moradia Popular -Principal

4.085.230,00 4.085.230,00 0,00 0,00 4.085.230,00

Total: 225.813.521,00 225.813.521,00 931.862,95 7.471.159,80 218.342.361,20

Municipio de Contagem

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro/2017 à Agosto/2018RREO - Anexo III (LRF Art. 53, Inciso I)

20/09/2018 09:50

Página 1 de 1

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Set/2017 Out/2017 Nov/2017 Dez/2017 Jan/2018 Fev/2018 Mar/2018 Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018

Total(Últimos

12 Meses)

PrevisãoAtualizada

2018

RECEITAS CORRENTES (I) 136.081.611,68 127.539.462,16 121.948.894,35 143.553.290,05 135.890.384,39 127.976.625,28 123.994.333,16 193.010.627,87 162.932.463,93 125.160.225,65 138.310.116,82 172.238.040,77 1.708.636.076,11 1.774.165.594,42

RECEITA TRIBUTÁRIA 34.721.915,38 33.071.927,30 33.241.787,75 27.832.217,36 23.687.702,82 25.120.287,68 27.623.763,14 97.028.250,17 46.820.917,25 40.957.870,05 38.754.730,61 40.888.600,10 469.749.969,61 528.560.810,00

IPTU 10.805.579,04 10.402.449,78 9.864.774,75 5.315.251,36 3.336.496,71 2.370.077,82 8.289.320,01 68.800.680,62 16.890.529,52 13.600.297,21 15.284.099,79 17.543.583,78 182.503.140,39 235.879.580,00

ISS 13.011.307,94 11.257.345,27 11.967.585,39 11.301.665,88 12.238.778,17 10.891.406,26 10.270.523,68 11.465.562,62 16.185.141,04 11.064.896,74 11.611.538,78 12.225.545,11 143.491.296,88 153.581.610,00

ITBI 4.462.394,27 4.783.384,33 3.611.111,29 3.824.949,97 3.917.204,00 4.791.540,72 3.593.638,52 6.061.866,65 4.192.455,47 4.197.509,17 4.696.871,11 4.206.049,30 52.338.974,80 49.240.030,00

I.R.R.F. 4.864.728,09 4.804.987,71 6.285.811,56 6.360.281,56 3.264.465,53 6.471.979,43 3.968.548,58 3.052.649,54 4.234.856,92 4.624.836,56 4.474.539,51 4.640.864,59 57.048.549,58 50.470.120,00

OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.577.906,04 1.823.760,21 1.512.504,76 1.030.068,59 930.758,41 595.283,45 1.501.732,35 7.647.490,74 5.317.934,30 7.470.330,37 2.687.681,42 2.272.557,32 34.368.007,96 39.389.470,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.985.938,50 9.771.173,57 6.654.779,78 8.604.860,51 5.086.885,65 6.694.171,10 7.016.061,74 6.567.584,98 6.538.113,54 6.500.668,28 6.587.421,20 7.319.231,71 84.326.890,56 83.370.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 3.626.548,94 2.323.913,18 1.658.141,28 2.415.796,38 3.280.526,26 2.175.923,80 2.376.480,44 2.461.654,69 1.976.107,26 1.676.129,06 3.500.981,19 1.806.056,26 29.278.258,74 35.329.059,00

RECEITA DE SERVIÇOS 937.639,93 871.778,36 1.199.301,29 886.475,82 746.173,77 689.264,59 717.061,43 689.101,05 1.066.313,59 496.340,48 641.442,41 639.482,80 9.580.375,52 21.935.339,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 83.418.619,67 74.962.881,61 73.970.957,37 95.968.153,09 100.190.836,64 91.154.264,25 82.442.521,12 83.008.787,04 102.564.715,61 71.943.569,27 84.331.690,05 114.489.955,57 1.058.446.951,29 1.068.591.456,42

COTA-PARTE DO FPM 4.575.599,52 5.185.460,24 5.333.609,02 10.262.163,59 6.503.269,75 8.501.807,47 5.725.040,20 6.002.518,13 7.366.548,04 6.898.421,92 4.685.232,60 5.910.696,86 76.950.367,34 81.013.410,00

COTA-PARTE DO ICMS 45.742.035,48 39.659.276,96 38.608.405,31 43.826.481,47 42.214.346,73 34.894.477,52 34.720.443,08 38.114.838,55 40.350.618,84 32.892.890,21 38.989.161,21 40.251.163,20 470.264.138,56 453.035.140,00

COTA-PARTE DO IPVA 1.715.745,70 1.653.119,46 1.302.655,93 860.995,48 14.089.845,83 12.849.686,42 12.617.995,61 8.312.662,42 29.204.350,12 3.804.737,81 4.610.581,25 3.681.024,42 94.703.400,45 93.404.900,00

COTA PARTE DO ITR 5.739,08 48.517,19 11.053,91 12.487,67 5.117,75 768,58 1.162,21 2.370,45 2.354,79 3.518,40 2.119,71 1.337,71 96.547,45 75.830,00

TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996 201.847,21 201.847,21 201.847,21 201.847,21 197.110,42 197.110,42 197.110,42 197.110,42 197.110,42 197.110,42 197.110,42 197.110,42 2.384.272,20 2.676.490,00

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.270.008,08 12.268.515,51 13.078.484,72 14.860.290,73 24.240.161,54 16.830.481,21 13.339.560,50 13.435.994,75 9.671.887,93 6.875.721,06 6.023.215,62 8.481.542,74 152.375.864,39 189.149.340,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.907.644,60 15.946.145,04 15.434.901,27 25.943.886,94 12.940.984,62 17.879.932,63 15.841.209,10 16.943.292,32 15.771.845,47 21.271.169,45 29.824.269,24 55.967.080,22 261.672.360,90 249.236.346,42

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.390.949,26 6.537.788,14 5.223.926,88 7.845.786,89 2.898.259,25 2.142.713,86 3.818.445,29 3.255.249,94 3.966.296,68 3.585.648,51 4.493.851,36 7.094.714,33 57.253.630,39 36.378.930,00

DEDUÇÕES (II) 16.432.235,92 17.031.331,56 13.308.306,57 17.828.982,53 16.609.962,20 16.350.992,13 16.614.445,05 15.897.405,53 20.108.111,79 13.120.476,20 15.319.926,41 14.712.051,02 193.334.226,91 194.510.740,00

CONTRIB. PLANO PREV. SERVIDOR 5.407.106,33 7.085.668,36 3.638.401,16 6.412.752,03 3.363.936,04 4.414.902,45 5.285.334,96 4.680.761,12 3.961.764,47 3.645.072,90 5.335.869,40 3.491.490,01 56.723.059,23 61.608.000,00

COMP. FINANC. REGIMES PREV. 454.673,86 454.750,89 454.682,41 783.435,06 454.586,53 463.991,87 463.714,75 462.938,96 463.714,75 463.714,75 0,00 925.491,92 5.845.695,75 5.908.000,00

DEDUC. REC. FORMAÇÃO FUNDEB 10.539.676,15 9.465.095,14 9.185.806,30 10.537.179,70 12.718.806,16 11.408.005,21 10.751.881,94 10.631.981,04 15.532.317,75 8.877.948,36 9.796.680,12 10.116.242,84 129.561.620,71 126.994.740,00

DEMAIS DEDUC. REC. CORRENTE 30.779,58 25.817,17 29.416,70 95.615,74 72.633,47 64.092,60 113.513,40 121.724,41 150.314,82 133.740,19 187.376,89 178.826,25 1.203.851,22 0,00

RCL (III) = (I - II) 119.649.375,76 110.508.130,60 108.640.587,78 125.724.307,52 119.280.422,19 111.625.633,15 107.379.888,11 177.113.222,34 142.824.352,14 112.039.749,45 122.990.190,41 157.525.989,75 1.515.301.849,20 1.579.654.854,42

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 11 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG

4° Bimestre - JULHO/AGOSTO de 2018GUG: PREVICON

20/09/2018 09:34

Página 1 de 2

Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadadono Bimestre

Valor Arrecadadoaté o Bimestre Diferença

1000000000 RECEITAS CORRENTES 67.675.000,00 9.779.479,01 37.982.207,66 29.692.792,34

1200000000 CONTRIBUIÇÕES 42.090.000,00 6.320.510,10 24.542.775,03 17.547.224,97

1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 42.090.000,00 6.320.510,10 24.542.775,03 17.547.224,97

1210040000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

42.090.000,00 6.320.510,10 24.542.775,03 17.547.224,97

1210041100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil parao RPPS - Principal

85.000,00 19.607,77 923.222,65 -838.222,65

1210041200 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil parao RPPS - Multas e Juros

1.000,00 0,00 304.272,11 -303.272,11

1210042100 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal

39.896.000,00 5.997.995,68 22.176.769,90 17.719.230,10

1210042200 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros

41.000,00 0,00 11.081,24 29.918,76

1210043100 Contribuição do Servidores Inativos Civis para oRPPS - Principal

1.284.000,00 242.667,24 959.081,74 324.918,26

1210044100 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS- Principal

63.000,00 10.467,36 49.798,63 13.201,37

1210045100 Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda deSentenças Judiciais - Principal

447.000,00 33.181,37 76.656,00 370.344,00

1210046100 Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPSOriunda de Sentenças Judiciais - Principal

271.000,00 16.590,68 41.892,76 229.107,24

1210047100 Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPSOriunda de Sentenças Judiciais - Principal

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1210048100 Contribuição do Pensionista Civil ao RPPSOriunda de Sentenças Judiciais - Principal

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 19.518.000,00 2.506.849,31 9.636.356,32 9.881.643,68

1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 19.518.000,00 2.506.849,31 9.636.356,32 9.881.643,68

1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 19.518.000,00 2.506.849,31 9.636.356,32 9.881.643,68

1321004100 Remuneração dos Recursos do Regime Própriode Previdência Social - RPPS - Principal

19.518.000,00 2.506.849,31 9.636.356,32 9.881.643,68

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.067.000,00 952.119,60 3.803.076,31 2.263.923,69

1920000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES ERESSARCIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00

1922000000 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00

1922991100 Outras Restituições - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00

1990000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 6.067.000,00 952.119,60 3.803.076,31 2.263.923,69

1990030000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OREGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOSDE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

5.908.000,00 925.491,92 3.698.153,53 2.209.846,47

1990031100 Compensações Financeiras entre o Regime Gerale os Regimes Próprios de Previdência dosServidores - Principal

5.908.000,00 925.491,92 3.698.153,53 2.209.846,47

1990990000 OUTRAS RECEITAS 159.000,00 26.627,68 104.922,78 54.077,22

1990991100 Outras Receitas - Primárias - Principal 159.000,00 26.627,68 104.922,78 54.077,22

7000000000 RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS

93.534.000,00 14.271.467,04 51.991.120,21 41.542.879,79

7200000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DECONTRIBUIÇÃO

79.634.000,00 11.906.004,64 42.827.763,41 36.806.236,59

7210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 79.634.000,00 11.906.004,64 42.827.763,41 36.806.236,59

7210040000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

79.634.000,00 11.906.004,64 42.827.763,41 36.806.236,59

7210041100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil parao RPPS - Principal

79.633.000,00 11.906.004,64 42.820.429,66 36.812.570,34

7210041200 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil parao RPPS - Multas e Juros

1.000,00 0,00 7.333,75 -6.333,75

7900000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃODE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

13.900.000,00 2.365.462,40 9.163.356,80 4.736.643,20

7990000000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃODE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

13.900.000,00 2.365.462,40 9.163.356,80 4.736.643,20

7990010000 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃODE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

13.900.000,00 2.365.462,40 9.163.356,80 4.736.643,20

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 12 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG

4° Bimestre - JULHO/AGOSTO de 2018GUG: PREVICON

20/09/2018 09:34

Página 2 de 2

Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadadono Bimestre

Valor Arrecadadoaté o Bimestre Diferença

7990011100 Aportes Periódicos para Amortização de DéficitAtuarial do RPPS - Principal

13.900.000,00 2.365.462,40 9.163.356,80 4.736.643,20

Total: 161.209.000,00 24.050.946,05 89.973.327,87 71.235.672,13

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

24470 2011 0181 0100 Nº / 1611 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 1.567,68 0,00 0,00 1.567,68 1.567,68 0,00 0,00

26386 2011 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 6.410,96 0,00 0,00 6.410,96 6.410,96 0,00 0,00

27759 2011 0144 0100 Nº 45/2010 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

861,70 0,00 0,00 861,70 861,70 0,00 0,00

TOTAL: 8.840,34 0,00 0,00 8.840,34 8.840,34 0,00 0,00

26863 2012 1748 0112 Nº / 1236 LOKAMIG RENT A CAR LTDA 85,13 0,00 0,00 85,13 0,00 0,00 85,13

27054 2012 1748 0112 Nº / 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 68,10 0,00 0,00 68,10 0,00 0,00 68,10

27056 2012 1748 0112 Nº / 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 68,10 0,00 0,00 68,10 0,00 0,00 68,10

27057 2012 1748 0112 Nº / 1236 LOKAMIG RENT A CAR LTDA 102,15 0,00 0,00 102,15 0,00 0,00 102,15

33749 2012 1748 0102 Nº / 18806 JOSE ANANIAS LIMA E MELO 3.658,27 0,00 0,00 3.658,27 0,00 0,00 3.658,27

38112 2012 1748 0102 Nº / 31945 ALINE MARIA DE SOUZA 1.097,14 0,00 0,00 1.097,14 0,00 0,00 1.097,14

40317 2012 1546 2148 Nº / 30840 MINAS GERAIS TELECOMINICAÇÕES EINFORMATICA LTDA

32.885,48 0,00 0,00 32.885,48 0,00 0,00 32.885,48

40577 2012 0150 0100 Nº / 16 FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DECONTAGEM

16.249,50 0,00 0,00 16.249,50 16.249,50 0,00 0,00

40719 2012 0116 0800 Nº / 24978 FATOR CONSTRUÇÕES LTDA. ME 10.697,07 0,00 0,00 10.697,07 10.697,07 0,00 0,00

TOTAL: 64.910,94 0,00 0,00 64.910,94 26.946,57 0,00 37.964,37

16492 2013 0126 0100 Nº / 24085 PS EDITORA LTDA EPP 1.651,92 0,00 0,00 1.651,92 0,00 0,00 1.651,92

23189 2013 0171 0100 Nº / 33686 DONIZETE DUARTE DE SOUZA 7.250,00 0,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 7.250,00

23190 2013 0171 0100 Nº / 33688 DANIEL DUARTE GONÇALVES 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00

23191 2013 0171 0100 Nº / 33689 DULCE DUARTE GONÇALVES CALDAS 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00

23192 2013 0171 0100 Nº / 33690 DEYSIELE DUARTE GONÇALVES 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00

23193 2013 0171 0100 Nº / 33691 DAVID DUARTE GONÇALVES 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00

23194 2013 0171 0100 Nº / 33687 DEBORA DUARTE GONÇALVES CARDOSO 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00

26650 2013 0934 0113 Nº / 34033 MARCUS VINICIUS MIRAMEZ DE ALMEIDA 19,80 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80

26678 2013 0934 0113 Nº / 34073 ANDREIA DE ALMEIDA FREIRE 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 121,00

26932 2013 0934 0113 Nº / 34107 LUCIMAR APARECIDA DA SILVA 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50

26938 2013 0934 0113 Nº / 34109 ROSENILDO ROCHEL MENDES 19,80 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80

27818 2013 0934 0113 Nº / 34231 IGOR CRISTIAN DA CONCEIÇÃO SILVA 19,80 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80

27819 2013 0934 0113 Nº / 34232 JUNIA GRAZIELA MENDES 36,30 0,00 0,00 36,30 0,00 0,00 36,30

36816 2013 1138 0711 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 178.353,33 0,00 0,00 178.353,33 0,00 0,00 178.353,33

37844 2013 1546 2149 Nº / 28783 MARIA APARECIDA BATISTA 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00

TOTAL: 195.588,45 0,00 0,00 195.588,45 0,00 0,00 195.588,45

821 2014 0934 0113 Nº / 35041 VANISE MARIA COUTINHO FERREIRA 103,45 0,00 0,00 103,45 0,00 0,00 103,45

3810 2014 1546 2149 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.079,00 0,00 0,00 1.079,00 0,00 0,00 1.079,00

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 13 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 2 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

4254 2014 1748 0102 Nº / 33192 PATRICIA TAVARES FELIPE 3.838,76 0,00 0,00 3.838,76 0,00 0,00 3.838,76

5832 2014 1138 2129 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

7.142,00 0,00 0,00 7.142,00 0,00 0,00 7.142,00

5833 2014 1138 2129 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

7.143,00 0,00 0,00 7.143,00 0,00 0,00 7.143,00

5909 2014 1814 0100 Nº / 1646 CONATA ENGENHARIA LTDA 82.154,05 0,00 0,00 82.154,05 0,00 0,00 82.154,05

7118 2014 0168 0101 Nº / 24423 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALMUNICIPIO DE BETIM- IPREMB

326,30 0,00 0,00 326,30 0,00 0,00 326,30

8654 2014 1814 0100 Nº / 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES EOBRAS PUBLICAS - SETOP

8.950,00 0,00 0,00 8.950,00 0,00 0,00 8.950,00

8687 2014 1546 2149 Nº / 20566 LINDES GASES LTDA 19.295,70 0,00 0,00 19.295,70 0,00 0,00 19.295,70

9837 2014 1748 0102 Nº / 35841 LEIDINA MARIA LELES SANTOS 403,07 0,00 0,00 403,07 0,00 0,00 403,07

10025 2014 1546 2149 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

34.112,00 0,00 0,00 34.112,00 0,00 0,00 34.112,00

10177 2014 1546 2149 Nº / 11332 JUIZO DA VARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 3.357,00 0,00 0,00 3.357,00 0,00 0,00 3.357,00

12501 2014 0116 0100 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.999,47 0,00 0,00 1.999,47 0,00 0,00 1.999,47

12779 2014 1546 2150 Nº / 35312 N. FERRARO COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA - ME

1.267,20 0,00 0,00 1.267,20 0,00 0,00 1.267,20

16458 2014 1546 2149 Nº / 15619 FDA ALLERGENIC LAB DE FORMULACOESESPECIAIS LTDA

13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00

16508 2014 0171 2146 Nº / 27747 CONSERCON CONSTRUÇÕES LTDA 98.523,96 0,00 0,00 98.523,96 0,00 0,00 98.523,96

17249 2014 1546 2149 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

27.268,80 0,00 0,00 27.268,80 0,00 0,00 27.268,80

17272 2014 1546 2149 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.879,20 0,00 0,00 1.879,20 0,00 0,00 1.879,20

17598 2014 0136 0100 Nº /2014 34510 JOSE MARCELO COSTA 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

18246 2014 1546 2149 Nº / 21701 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00

18350 2014 1546 2149 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

21,90 0,00 0,00 21,90 0,00 0,00 21,90

18386 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

5.020,68 0,00 0,00 5.020,68 0,00 0,00 5.020,68

18706 2014 1546 2123 Nº / 35254 CONSTRUTORA CARDOSO TORRES LTDA - 135.893,38 0,00 0,00 135.893,38 0,00 0,00 135.893,38

19770 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

2.220,84 0,00 0,00 2.220,84 0,00 0,00 2.220,84

19850 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

2.205,36 0,00 0,00 2.205,36 0,00 0,00 2.205,36

19855 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

1.109,64 0,00 0,00 1.109,64 0,00 0,00 1.109,64

19870 2014 1546 2148 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 149,47 0,00 0,00 149,47 0,00 0,00 149,47

19872 2014 1546 2148 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 3.641,47 0,00 0,00 3.641,47 0,00 0,00 3.641,47

19938 2014 1546 2149 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

31,60 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 31,60

20089 2014 1546 0102 Nº / 12939 DROGAFONTE LTDA 1.519,00 0,00 0,00 1.519,00 0,00 0,00 1.519,00

20417 2014 1546 0102 Nº / 27747 CONSERCON CONSTRUÇÕES LTDA 4.488,41 0,00 0,00 4.488,41 0,00 0,00 4.488,41

20422 2014 1546 0102 Nº / 27747 CONSERCON CONSTRUÇÕES LTDA 129.615,48 0,00 0,00 129.615,48 0,00 0,00 129.615,48

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 3 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

20475 2014 1546 2149 Nº / 7315 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DEMATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES -SOCIEDADE LIMITADA.

550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00

20599 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

319,08 0,00 0,00 319,08 0,00 0,00 319,08

20611 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

574,71 0,00 0,00 574,71 0,00 0,00 574,71

20655 2014 1546 2149 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

25.171,20 0,00 0,00 25.171,20 0,00 0,00 25.171,20

20757 2014 1546 2149 Nº / 406 FARMACONN LTDA 13.640,00 0,00 0,00 13.640,00 0,00 0,00 13.640,00

21557 2014 1546 2149 Nº / 13529 GRACE DANIELLA PIACESI CHAVES 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

22533 2014 1546 2148 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 1.589,56 0,00 0,00 1.589,56 0,00 0,00 1.589,56

22894 2014 1814 2124 Nº / 27431 RAS URBANISTICA LTDA - ME. 4.422,09 0,00 0,00 4.422,09 0,00 0,00 4.422,09

23382 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

1.891,96 0,00 0,00 1.891,96 0,00 0,00 1.891,96

23384 2014 1546 2149 Nº / 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA.

264,48 0,00 0,00 264,48 0,00 0,00 264,48

23541 2014 1546 2148 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 2.932,83 0,00 0,00 2.932,83 0,00 0,00 2.932,83

23553 2014 1546 2149 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

145,50 0,00 0,00 145,50 0,00 0,00 145,50

24003 2014 1546 2149 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

6.349,80 0,00 0,00 6.349,80 0,00 0,00 6.349,80

24005 2014 1546 2151 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

697,50 0,00 0,00 697,50 0,00 0,00 697,50

24460 2014 1546 0102 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00

24466 2014 1546 2149 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

1.381,79 0,00 0,00 1.381,79 0,00 0,00 1.381,79

24468 2014 1546 0102 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

31,60 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 31,60

24736 2014 1546 2149 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 5.189,20 0,00 0,00 5.189,20 0,00 0,00 5.189,20

25012 2014 1546 2149 Nº / 23346 MARCIA APARECIDA VASCONCELOS 765,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 765,00

25538 2014 1546 2149 Nº / 32738 MARIA CLAUDINEIA P. GOMES 243,00 0,00 0,00 243,00 0,00 0,00 243,00

25951 2014 0126 0100 Nº / 37341 ESPÓLIO DE VITALINO BATISTA DA SILVA 400,55 0,00 0,00 400,55 0,00 0,00 400,55

26202 2014 1546 2151 Nº / 406 FARMACONN LTDA 1.326,85 0,00 0,00 1.326,85 0,00 0,00 1.326,85

26239 2014 1546 2151 Nº / 12939 DROGAFONTE LTDA 217,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00 217,00

26242 2014 1546 2149 Nº / 12939 DROGAFONTE LTDA 1.084,99 0,00 0,00 1.084,99 0,00 0,00 1.084,99

26363 2014 1546 2151 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00

26370 2014 1546 2151 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

59.938,05 0,00 0,00 59.938,05 0,00 0,00 59.938,05

27264 2014 1546 2148 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 776,40 0,00 0,00 776,40 0,00 0,00 776,40

27271 2014 1546 2150 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 1.064,64 0,00 0,00 1.064,64 0,00 0,00 1.064,64

27571 2014 1546 2149 Nº / 33081 MARIA LUZETE RODRIGUES MARTINS 148,50 0,00 0,00 148,50 0,00 0,00 148,50

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

28281 2014 1546 2151 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

6.908,92 0,00 0,00 6.908,92 0,00 0,00 6.908,92

28284 2014 1546 2151 Nº / 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA

1.193,50 0,00 0,00 1.193,50 0,00 0,00 1.193,50

28725 2014 1748 0102 Nº / 25825 RODRIGO VIANA DE PAIVA 5.707,12 0,00 0,00 5.707,12 0,00 0,00 5.707,12

28727 2014 1748 0102 Nº / 37675 MARCILENE RODRIGUES DIAS 1.239,46 0,00 0,00 1.239,46 0,00 0,00 1.239,46

28820 2014 0934 0113 Nº / 33881 JULIANA KLEN 206,90 0,00 0,00 206,90 0,00 0,00 206,90

29636 2014 1546 2151 Nº / 363 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 556,08 0,00 0,00 556,08 0,00 0,00 556,08

29659 2014 1546 2149 Nº / 29599 LABORATORIOS B BRAUN SA 50.890,00 0,00 0,00 50.890,00 0,00 0,00 50.890,00

29684 2014 1546 2148 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 1.003,46 0,00 0,00 1.003,46 0,00 0,00 1.003,46

29685 2014 1546 2152 Nº / 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA 1.787,70 0,00 0,00 1.787,70 0,00 0,00 1.787,70

29890 2014 1748 0112 Nº / 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00

30839 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 148,20 0,00 0,00 148,20 0,00 0,00 148,20

30840 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 85,50 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50

31554 2014 1546 2148 Nº / 19266 ONOFRE MARTINS DE OLIVEIRA 608,55 0,00 0,00 608,55 0,00 0,00 608,55

31674 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 85,50 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50

31676 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 171,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00

31691 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 85,50 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50

31913 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31916 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 74,10 0,00 0,00 74,10 0,00 0,00 74,10

31919 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31920 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31921 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31923 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 74,10 0,00 0,00 74,10 0,00 0,00 74,10

31924 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31926 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31928 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31929 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31931 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 85,50 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50

31933 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31934 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 102,60 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 102,60

31935 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 182,40 0,00 0,00 182,40 0,00 0,00 182,40

31936 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31937 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90

31939 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 74,10 0,00 0,00 74,10 0,00 0,00 74,10

31941 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 11,40 0,00 0,00 11,40 0,00 0,00 11,40

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 5 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

31942 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 11,40 0,00 0,00 11,40 0,00 0,00 11,40

33384 2014 1546 2149 Nº / 34616 R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 116.800,00 0,00 0,00 116.800,00 0,00 0,00 116.800,00

33426 2014 1138 2142 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 59.333,00 0,00 0,00 59.333,00 0,00 0,00 59.333,00

33431 2014 1138 2142 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 59.333,00 0,00 0,00 59.333,00 0,00 0,00 59.333,00

33479 2014 1138 2129 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

213.638,00 0,00 0,00 213.638,00 0,00 0,00 213.638,00

33755 2014 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 9.825,00 0,00 0,00 9.825,00 0,00 0,00 9.825,00

33758 2014 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 9.825,00 0,00 0,00 9.825,00 0,00 0,00 9.825,00

34142 2014 0934 2100 Nº / 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 45,60 0,00 0,00 45,60 0,00 0,00 45,60

34278 2014 1546 0102 Nº / 16923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147,75 0,00 0,00 147,75 0,00 0,00 147,75

34675 2014 1546 0102 Nº / 16923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 118,20 0,00 0,00 118,20 0,00 0,00 118,20

34788 2014 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

34900 2014 1546 2150 Nº / 32616 ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO PAESLINO

4.445,00 0,00 0,00 4.445,00 0,00 0,00 4.445,00

35112 2014 1546 2149 Nº / 6382 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 2.630,62 0,00 0,00 2.630,62 0,00 0,00 2.630,62

35173 2014 1546 2149 Nº / 19415 SETSYS SERVIÇOS GERAIS LTDA 31.719,16 0,00 0,00 31.719,16 0,00 0,00 31.719,16

35643 2014 0136 0100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00

36033 2014 1748 0102 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

14.881,30 0,00 0,00 14.881,30 0,00 0,00 14.881,30

36049 2014 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

112,50 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50

TOTAL: 1.392.192,49 0,00 0,00 1.392.192,49 0,00 0,00 1.392.192,49

284 2015 1138 2142 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 44.334,00 0,00 0,00 44.334,00 0,00 0,00 44.334,00

309 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00

338 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

2777 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

12,62 0,00 0,00 12,62 0,00 0,00 12,62

4953 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

4959 2015 1968 0100 Nº / 24668 PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DACONCEICAO

19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

4961 2015 1968 0100 Nº / 24668 PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DACONCEICAO

24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

5567 2015 0168 0101 Nº / 10653 CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. PORÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL

30,50 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 30,50

8332 2015 0126 0100 Nº / 17932 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/MG 47,70 0,00 0,00 47,70 0,00 0,00 47,70

8513 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

112,50 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50

9907 2015 1546 2148 Nº / 34616 R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

11042 2015 1546 2149 Nº / 38441 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA

12.020,00 0,00 0,00 12.020,00 0,00 0,00 12.020,00

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01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11132 2015 1546 2151 Nº / 35856 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 551,97 0,00 0,00 551,97 0,00 0,00 551,97

12450 2015 1748 0102 Nº / 39148 PRISCILA ROSA DA ROCHA CUNHA 1.066,11 0,00 0,00 1.066,11 0,00 0,00 1.066,11

12815 2015 1546 2149 Nº / 35856 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA 52,02 0,00 0,00 52,02 0,00 0,00 52,02

14186 2015 0126 0100 Nº / 39268 Iracema Peres da Silva 153,22 0,00 0,00 153,22 0,00 0,00 153,22

14317 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

138,44 0,00 0,00 138,44 0,00 0,00 138,44

14334 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

131,15 0,00 0,00 131,15 0,00 0,00 131,15

15536 2015 1546 2149 Nº / 38441 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA

22.530,00 0,00 0,00 22.530,00 0,00 0,00 22.530,00

15670 2015 0126 0100 Nº / 39349 Osvaldo Lúcio Ribeiro 801,13 0,00 0,00 801,13 0,00 0,00 801,13

15847 2015 0126 0100 Nº / 39355 Maria Geralda Candeia Gonçalves 138,27 0,00 0,00 138,27 0,00 0,00 138,27

16902 2015 1748 0102 Nº / 39418 ALEXANDRA SILVESTRE DE OLIVEIRA 3.015,57 0,00 0,00 3.015,57 0,00 0,00 3.015,57

16925 2015 0168 0101 Nº / 25831 BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00

17389 2015 0168 0100 Nº / 39049 GIORDANO MENERPHTAH ROMERO MARIANO 49,60 0,00 0,00 49,60 0,00 0,00 49,60

18031 2015 1546 2149 Nº / 13745 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

426.529,98 0,00 0,00 426.529,98 0,00 0,00 426.529,98

18498 2015 0168 3100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00

18726 2015 1546 2149 Nº / 7852 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 193.293,35 0,00 0,00 193.293,35 0,00 0,00 193.293,35

18881 2015 1546 2149 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

172.020,50 0,00 0,00 172.020,50 0,00 0,00 172.020,50

19406 2015 1546 2149 Nº / 7852 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 50.007,10 0,00 0,00 50.007,10 0,00 0,00 50.007,10

19722 2015 0171 0101 Nº / 23208 ETHER CONSTRUÇÕES LTDA - ME 125,56 0,00 0,00 125,56 0,00 0,00 125,56

19975 2015 0136 0100 Nº / 27480 BUFFET CONFEITTUS LTDA- EPP 536,00 0,00 0,00 536,00 0,00 0,00 536,00

20038 2015 1546 2149 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.048,02 0,00 0,00 3.048,02 0,00 0,00 3.048,02

20055 2015 1748 0102 Nº / 20126 LUCIENI COSTA SILVA 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00

20160 2015 1546 2149 Nº / 6840 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

20658 2015 1138 2142 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 44.334,00 0,00 0,00 44.334,00 0,00 0,00 44.334,00

20763 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00

20768 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00

21388 2015 1546 2149 Nº / 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00

21593 2015 0168 2124 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

229,80 0,00 0,00 229,80 0,00 0,00 229,80

21917 2015 0168 2124 Nº / 39287 PHILIPPE AUGUSTO DA SILVA MENESES 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

22003 2015 0168 0100 Nº / 39303 PILAR LOREN FIEL ALVAREGNA DE ALMEIDA 130,20 0,00 0,00 130,20 0,00 0,00 130,20

22014 2015 0136 0100 Nº / 27480 BUFFET CONFEITTUS LTDA- EPP 500,50 0,00 0,00 500,50 0,00 0,00 500,50

22023 2015 0168 0101 Nº / 10653 CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. POR 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

ÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL

22412 2015 1546 2149 Nº / 7852 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00

23087 2015 0106 0100 Nº / 27716 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DACULTURA

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

23198 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

5,19 0,00 0,00 5,19 0,00 0,00 5,19

23199 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

5,19 0,00 0,00 5,19 0,00 0,00 5,19

23233 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

5,19 0,00 0,00 5,19 0,00 0,00 5,19

23493 2015 1546 2149 Nº / 6840 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

24077 2015 1546 2152 Nº / 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 457,90 0,00 0,00 457,90 0,00 0,00 457,90

24809 2015 0168 0100 Nº / 39730 MAICON HENRIQUE SALES SAGRILLO 376,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 376,00

25066 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00

25159 2015 1546 2149 Nº / 27667 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 5.167,75 0,00 0,00 5.167,75 0,00 0,00 5.167,75

25534 2015 1748 0102 Nº / 10653 CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. PORÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL

4.001,72 0,00 0,00 4.001,72 0,00 0,00 4.001,72

26044 2015 1968 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

112,50 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50

26108 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00

26116 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00

27075 2015 1138 2142 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 44.334,00 0,00 0,00 44.334,00 0,00 0,00 44.334,00

27116 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27117 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27149 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27152 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27154 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27156 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27158 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27160 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

27168 2015 1546 2148 Nº / 21239 MARIA SOARES VIEIRA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

27211 2015 1546 2148 Nº / 23211 NELSON BRAGA JUNIOR 2.073,09 0,00 0,00 2.073,09 0,00 0,00 2.073,09

27252 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00

27258 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00

27273 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 16 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 8 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

GERAÇÃO DE DAVI

27274 2015 1138 2129 Nº / 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO -GERAÇÃO DE DAVI

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

27340 2015 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 18.171,90 0,00 0,00 18.171,90 0,00 0,00 18.171,90

27341 2015 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 18.171,90 0,00 0,00 18.171,90 0,00 0,00 18.171,90

27343 2015 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 18.171,90 0,00 0,00 18.171,90 0,00 0,00 18.171,90

27519 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00

27522 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00

27594 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

27596 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

27618 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00

27619 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00

27621 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

14.250,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 14.250,00

27622 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

15.843,30 0,00 0,00 15.843,30 0,00 0,00 15.843,30

27623 2015 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

15.843,30 0,00 0,00 15.843,30 0,00 0,00 15.843,30

27630 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00

27647 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00

27649 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00

27650 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00 0,00 0,00 6.550,00

27656 2015 1138 2129 Nº / 20769 ASSOCIAÇÃO DE INSERÇÃO SOCIAL. P/ EX-DEPENDE. QUÍM.VASO NOVO

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

27660 2015 1138 2129 Nº / 20769 ASSOCIAÇÃO DE INSERÇÃO SOCIAL. P/ EX-DEPENDE. QUÍM.VASO NOVO

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

27683 2015 1138 2129 Nº / 19467 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DAALIANÇA - C.E.I.A.A

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

27684 2015 1138 2129 Nº / 19467 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DAALIANÇA - C.E.I.A.A

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

27975 2015 1138 2129 Nº / 6657 LAR MARIA CLARA 6.349,00 0,00 0,00 6.349,00 0,00 0,00 6.349,00

27976 2015 1138 2129 Nº / 6657 LAR MARIA CLARA 23.398,50 0,00 0,00 23.398,50 0,00 0,00 23.398,50

27978 2015 1138 2142 Nº / 6657 LAR MARIA CLARA 19.614,36 0,00 0,00 19.614,36 0,00 0,00 19.614,36

27981 2015 1138 2142 Nº / 6657 LAR MARIA CLARA 21.661,00 0,00 0,00 21.661,00 0,00 0,00 21.661,00

27982 2015 1138 2142 Nº / 6657 LAR MARIA CLARA 21.661,00 0,00 0,00 21.661,00 0,00 0,00 21.661,00

28461 2015 0112 0100 Nº / 2055 CASABLANCA COMUNICAÇAO E MARKETINGLTDA

4.945,00 0,00 0,00 4.945,00 0,00 0,00 4.945,00

28642 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

28643 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

28644 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

28650 2015 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 4.929,50 0,00 0,00 4.929,50 0,00 0,00 4.929,50

29389 2015 1546 2148 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 77.133,70 0,00 0,00 77.133,70 0,00 0,00 77.133,70

30174 2015 0168 0100 Nº / 39868 ANA CAROLINE VALERIANO DE OLIVEIRA 122,40 0,00 0,00 122,40 0,00 0,00 122,40

TOTAL: 1.817.987,15 0,00 0,00 1.817.987,15 0,00 0,00 1.817.987,15

675 2016 1138 2129 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 23.496,00 0,00 0,00 23.496,00 0,00 0,00 23.496,00

729 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

15.926,63 0,00 0,00 15.926,63 0,00 0,00 15.926,63

742 2016 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00

2220 2016 0934 2100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

2253 2016 0934 2100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

2716 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

57,95 0,00 0,00 57,95 0,00 0,00 57,95

4175 2016 0934 2100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

4994 2016 1138 2129 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 23.494,90 0,00 0,00 23.494,90 0,00 0,00 23.494,90

5028 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

15.926,63 0,00 0,00 15.926,63 0,00 0,00 15.926,63

5029 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

5898 2016 0934 0113 Nº / 39484 JEFERSON ROMULO SILVEIRA 109,19 0,00 0,00 109,19 0,00 0,00 109,19

6153 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29

6210 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

6231 2016 1138 2129 Nº / 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASAEL ELCANA 23.494,90 0,00 0,00 23.494,90 0,00 0,00 23.494,90

6349 2016 1546 2149 Nº / 28238 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA 28.860,00 0,00 0,00 28.860,00 0,00 0,00 28.860,00

6453 2016 1546 2149 Nº / 9648 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 38.539,80 0,00 0,00 38.539,80 0,00 0,00 38.539,80

7388 2016 0126 0100 Nº / 40824 CONTECSYS CONSULTORIA EM TECNOLOGIALTDA

329,57 0,00 0,00 329,57 0,00 0,00 329,57

7394 2016 0126 0100 Nº / 40827 LORICIR SABINO DOS SANTOS 135,93 0,00 0,00 135,93 0,00 0,00 135,93

7396 2016 0126 0100 Nº / 40828 FUTURA SERVICE LTDA ME 133,74 0,00 0,00 133,74 0,00 0,00 133,74

7399 2016 0126 0100 Nº / 40834 Fernando Castro Marques dos Santos 234,13 0,00 0,00 234,13 0,00 0,00 234,13

7402 2016 0126 0100 Nº / 40835 DIMAS GUSTAVO MORAIS DOS SANTOS 694,14 0,00 0,00 694,14 0,00 0,00 694,14

7405 2016 0126 0100 Nº / 40836 LANCHES EBENEZER LTDA 132,98 0,00 0,00 132,98 0,00 0,00 132,98

7409 2016 0126 0100 Nº / 40841 SILVIO TEIXEIRA DE LIMA - ME 345,37 0,00 0,00 345,37 0,00 0,00 345,37

7412 2016 0126 0100 Nº / 40842 HONOFRE TURISMO LOCAÇÕESFRETAMENTOS E VIAGENS LTDA ME

463,36 0,00 0,00 463,36 0,00 0,00 463,36

7430 2016 0126 0100 Nº / 40848 FLOR DE CEREJEIRA BELEZA E BEM ESTARLTDA

321,90 0,00 0,00 321,90 0,00 0,00 321,90

7602 2016 0126 0100 Nº / 40821 MEQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOSINDUSTRIAIS

129,57 0,00 0,00 129,57 0,00 0,00 129,57

Page 17: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 17 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

7728 2016 1546 2149 Nº / 9648 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 77.079,60 0,00 0,00 77.079,60 0,00 0,00 77.079,60

9008 2016 1546 2155 Nº / 17208 HTS-TECNOLOGIA EM SAÚDE COMERCIOIMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

35.160,00 0,00 0,00 35.160,00 0,00 0,00 35.160,00

9685 2016 0934 2100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00

9698 2016 0934 2100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

9729 2016 1546 2149 Nº / 37555 JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA 15.138,12 0,00 0,00 15.138,12 0,00 0,00 15.138,12

10865 2016 0126 0100 Nº / 40963 CASA DE FRUTAS E LEGUMES BARBOSA LTDAME

122,64 0,00 0,00 122,64 0,00 0,00 122,64

10895 2016 0126 0100 Nº / 40966 GILMAR JOSE DA SILVA ME 138,12 0,00 0,00 138,12 0,00 0,00 138,12

11242 2016 1546 2150 Nº / 6724 DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA 774,00 0,00 0,00 774,00 0,00 0,00 774,00

11573 2016 1546 2149 Nº / 32609 SISPACK MEDICAL LTDA 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

11781 2016 1546 2149 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4.691,70 0,00 0,00 4.691,70 0,00 0,00 4.691,70

11861 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

12,69 0,00 0,00 12,69 0,00 0,00 12,69

12045 2016 0934 2100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00

12379 2016 0934 2100 Nº / 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

13370 2016 0126 0100 Nº / 41228 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RECREATIVATROPICAL

669,68 0,00 0,00 669,68 0,00 0,00 669,68

13379 2016 0126 0100 Nº / 41229 CARLOS ALBERTO DO CARMO 351,40 0,00 0,00 351,40 0,00 0,00 351,40

13384 2016 0126 0100 Nº / 40964 CLINICA ODONTOLOGICA DE.ARMANDOSOARES EIRELI-EPP

126,16 0,00 0,00 126,16 0,00 0,00 126,16

13765 2016 1814 0100 Nº / 27431 RAS URBANISTICA LTDA - ME. 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

14066 2016 2425 0100 Nº / 41249 MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELOHORIZONTE

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

14098 2016 1546 2149 Nº / 12850 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00

15652 2016 0126 0100 Nº / 41367 PERES MATA 278,79 0,00 0,00 278,79 0,00 0,00 278,79

16469 2016 0934 2100 Nº /2016 6192 SEBASTIAO ELIAS PERPETUO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

16472 2016 0934 2100 Nº /2016 5005 CLARICE HELENA PEREIRA SILVA. 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00

16474 2016 0934 2100 Nº /2016 33291 IRANIUZA AGRIPINA CORDEIRO DE ANDRADE 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00

16476 2016 0934 2100 Nº /2016 40174 ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

16479 2016 0934 2100 Nº /2016 40388 NAIARA RADICHI SILVA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

16482 2016 0934 2100 Nº /2016 37664 JOSE GERALDO PINHEIRO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

16485 2016 0934 2100 Nº /2016 35410 EDMAR CÂMARA SANTOS 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

17907 2016 2425 0100 Nº / 38265 IRMANDADE DO ROSARIO OS CIRIACOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

18778 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 102.484,00 0,00 0,00 102.484,00 0,00 0,00 102.484,00

19152 2016 0126 0100 Nº / 41519 VESTA ENGENHARIA LTDA 1.114,01 0,00 0,00 1.114,01 0,00 0,00 1.114,01

19388 2016 1138 2142 Nº / 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEMELETRONICA

9.927,50 0,00 0,00 9.927,50 0,00 0,00 9.927,50

19389 2016 1138 2142 Nº / 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEMELETRONICA

1.665,00 0,00 0,00 1.665,00 0,00 0,00 1.665,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

19559 2016 0934 1100 Nº / 37612 FUNDAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA EM MEDVET E ZOOTECNIA

3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

20922 2016 1546 2149 Nº / 19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 43.375,93 0,00 0,00 43.375,93 0,00 0,00 43.375,93

21229 2016 0126 0100 Nº / 41612 PETHAMATI-BR AUTOMAÇÃO INDUSTRIALLTDA

2.099,06 0,00 0,00 2.099,06 0,00 0,00 2.099,06

21293 2016 0171 2117 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

431,79 0,00 0,00 431,79 0,00 0,00 431,79

21296 2016 0171 2117 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

67,63 0,00 0,00 67,63 0,00 0,00 67,63

22233 2016 0171 2146 Nº / 17377 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP 62.652,43 0,00 0,00 62.652,43 0,00 0,00 62.652,43

22493 2016 1546 2152 Nº / 1993 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 132,27 0,00 0,00 132,27 0,00 0,00 132,27

22782 2016 1546 2155 Nº / 392 BH FARMA COMERCIO LTDA 20.579,60 0,00 0,00 20.579,60 0,00 0,00 20.579,60

24942 2016 1546 2123 Nº / 28448 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA 26.239,50 0,00 0,00 26.239,50 0,00 0,00 26.239,50

24943 2016 1546 2123 Nº / 28448 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA 5.985,90 0,00 0,00 5.985,90 0,00 0,00 5.985,90

24946 2016 1546 2123 Nº / 28448 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA 17.910,90 0,00 0,00 17.910,90 0,00 0,00 17.910,90

25462 2016 1546 2152 Nº / 21948 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROSGERAIS

282,52 0,00 0,00 282,52 0,00 0,00 282,52

25526 2016 0126 0100 Nº / 399 BANCO DO BRASIL S/A 129,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 129,00

25628 2016 1546 2148 Nº / 2240 MARIA ROSALINA MENDES 3.627,90 0,00 0,00 3.627,90 0,00 0,00 3.627,90

25967 2016 1546 2148 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 641,52 0,00 0,00 641,52 0,00 0,00 641,52

26350 2016 1546 2155 Nº / 23794 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELLI-ME

342,97 0,00 0,00 342,97 0,00 0,00 342,97

26716 2016 0171 0100 Nº / 35260 VALORE PARTICIPAÇÕES EEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

30.299,82 0,00 0,00 30.299,82 0,00 0,00 30.299,82

27535 2016 1814 0100 Nº / 27431 RAS URBANISTICA LTDA - ME. 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

27943 2016 1546 2151 Nº / 32997 TORRENT DO BRASIL LTDA 2.052,00 0,00 0,00 2.052,00 0,00 0,00 2.052,00

29077 2016 0168 0100 Nº / 41810 GEOVANE RODRIGO DOS SANTOS 1.049,44 0,00 0,00 1.049,44 0,00 0,00 1.049,44

29085 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

223,74 0,00 0,00 223,74 0,00 0,00 223,74

29087 2016 0168 0100 Nº / 33209 RAVILSON DE ALMEIDA LOPES FILHO 4.412,44 0,00 0,00 4.412,44 0,00 0,00 4.412,44

29091 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

940,73 0,00 0,00 940,73 0,00 0,00 940,73

29093 2016 0168 0100 Nº / 41805 WAGNER GOMES DA COSTA 1.431,06 0,00 0,00 1.431,06 0,00 0,00 1.431,06

29096 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

305,10 0,00 0,00 305,10 0,00 0,00 305,10

29099 2016 0168 0100 Nº / 41806 ELIZABETH FERREIRA ALVES 143,11 0,00 0,00 143,11 0,00 0,00 143,11

29101 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

30,51 0,00 0,00 30,51 0,00 0,00 30,51

29105 2016 0168 0100 Nº / 41807 JUNIO SANTOS DE OLIVEIRA 715,53 0,00 0,00 715,53 0,00 0,00 715,53

29108 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

152,55 0,00 0,00 152,55 0,00 0,00 152,55

29110 2016 0168 0100 Nº / 41813 MARIA DO SOCORRO SOUZA DA SILVEIRA 4.412,44 0,00 0,00 4.412,44 0,00 0,00 4.412,44

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01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

29113 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

940,73 0,00 0,00 940,73 0,00 0,00 940,73

29114 2016 0168 0100 Nº / 41808 FRANK WILLY CUNHA 1.351,48 0,00 0,00 1.351,48 0,00 0,00 1.351,48

29116 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

288,14 0,00 0,00 288,14 0,00 0,00 288,14

29117 2016 0168 0100 Nº / 41811 VIVIANE CRISTINE FERNANDES E PINHEIRO 715,53 0,00 0,00 715,53 0,00 0,00 715,53

29119 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

152,55 0,00 0,00 152,55 0,00 0,00 152,55

29120 2016 0168 0100 Nº / 41812 CLAUDIA BERNARDES DA SILVA SIQUEIRA 286,21 0,00 0,00 286,21 0,00 0,00 286,21

29122 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

61,02 0,00 0,00 61,02 0,00 0,00 61,02

29125 2016 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

1.144,13 0,00 0,00 1.144,13 0,00 0,00 1.144,13

29171 2016 0137 0100 Nº / 17584 DAVID AFONSO AZZI 624,51 0,00 0,00 624,51 0,00 0,00 624,51

29172 2016 0137 0100 Nº / 17583 WALTER ANTÔNIO PINTO 624,51 0,00 0,00 624,51 0,00 0,00 624,51

29173 2016 1605 2124 Nº / 17584 DAVID AFONSO AZZI 936,77 0,00 0,00 936,77 0,00 0,00 936,77

29257 2016 1546 2148 Nº / 40183 FERTAT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A 4.746,67 0,00 0,00 4.746,67 0,00 0,00 4.746,67

29295 2016 1605 2124 Nº / 17583 WALTER ANTÔNIO PINTO 936,76 0,00 0,00 936,76 0,00 0,00 936,76

29816 2016 1546 2148 Nº / 21948 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROSGERAIS

282,52 0,00 0,00 282,52 0,00 0,00 282,52

30017 2016 0171 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

76,09 0,00 0,00 76,09 0,00 0,00 76,09

30288 2016 1215 0100 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

86.088,31 0,00 0,00 86.088,31 0,00 0,00 86.088,31

30290 2016 1215 0100 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

923.258,19 0,00 0,00 923.258,19 0,00 0,00 923.258,19

TOTAL: 1.823.022,90 0,00 0,00 1.823.022,90 0,00 0,00 1.823.022,90

619 2017 1814 0100 Nº / 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES EOBRAS PUBLICAS - SETOP

9.666,00 0,00 0,00 9.666,00 0,00 0,00 9.666,00

1193 2017 1814 0100 Nº / 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES EOBRAS PUBLICAS - SETOP

9.666,00 0,00 0,00 9.666,00 0,00 0,00 9.666,00

3049 2017 1546 0102 Nº / 42007 IRISNALDA FERREIRA 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

4024 2017 1546 2149 Nº / 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. 192.750,78 0,00 0,00 192.750,78 0,00 0,00 192.750,78

4152 2017 1546 2149 Nº / 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. 271.473,84 0,00 0,00 271.473,84 0,00 0,00 271.473,84

4204 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

13.791,70 0,00 0,00 13.791,70 0,00 0,00 13.791,70

4222 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

55.167,14 0,00 0,00 55.167,14 0,00 0,00 55.167,14

6577 2017 0144 0100 Nº / 25508 ATUAL SERVICE LTDA.ME 12.280,88 0,00 0,00 12.280,88 0,00 0,00 12.280,88

6592 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

80.651,66 0,00 0,00 80.651,66 0,00 0,00 80.651,66

6607 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

20.162,91 0,00 0,00 20.162,91 0,00 0,00 20.162,91

6855 2017 0171 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

240,04 0,00 0,00 240,04 0,00 0,00 240,04

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 13 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

8504 2017 1546 2155 Nº / 36855 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 83.900,00 0,00 0,00 83.900,00 0,00 83.900,00 0,00

8800 2017 1546 2155 Nº / 36819 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA.

33.270,00 0,00 0,00 33.270,00 0,00 33.270,00 0,00

8807 2017 1546 2155 Nº / 392 BH FARMA COMERCIO LTDA 27.300,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00

9486 2017 1546 2155 Nº / 392 BH FARMA COMERCIO LTDA 17.890,00 0,00 0,00 17.890,00 0,00 17.890,00 0,00

9539 2017 1546 2155 Nº / 35141 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

35.100,00 0,00 0,00 35.100,00 0,00 35.100,00 0,00

9579 2017 0133 0100 Nº / 16491 ADIR ANTÔNIO DE MAGALHÃES 7.232,46 0,00 0,00 7.232,46 0,00 0,00 7.232,46

9685 2017 2122 0100 Nº / 41647 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 205,65 0,00 0,00 205,65 0,00 0,00 205,65

9832 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

84.694,20 0,00 0,00 84.694,20 0,00 0,00 84.694,20

9834 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

21.339,46 0,00 0,00 21.339,46 0,00 0,00 21.339,46

11497 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

29.039,44 0,00 0,00 29.039,44 0,00 0,00 29.039,44

11988 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

116.157,76 0,00 0,00 116.157,76 0,00 0,00 116.157,76

12365 2017 1546 2123 Nº / 26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO ECOMERCIO LTDA - ME

4.360,00 0,00 0,00 4.360,00 0,00 0,00 4.360,00

12453 2017 2068 0100 Nº / 17340 JOSÉ LOPES DA SILVA 4.029,20 0,00 0,00 4.029,20 0,00 0,00 4.029,20

14031 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

55.138,49 0,00 0,00 55.138,49 0,00 0,00 55.138,49

14045 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

13.784,62 0,00 0,00 13.784,62 0,00 0,00 13.784,62

14672 2017 1138 2129 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

15079 2017 2068 0100 Nº 2017/2017 17340 JOSÉ LOPES DA SILVA 3.836,32 0,00 0,00 3.836,32 0,00 0,00 3.836,32

15099 2017 1546 2150 Nº / 29116 JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP 7.125,00 0,00 0,00 7.125,00 0,00 0,00 7.125,00

15212 2017 0168 2124 Nº / 39016 TAIS CRISTINA DOS SANTOS 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 680,00

15380 2017 1546 0102 Nº / 35141 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

275,40 0,00 0,00 275,40 0,00 0,00 275,40

15437 2017 1546 2123 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

16.712,63 0,00 0,00 16.712,63 0,00 0,00 16.712,63

16097 2017 1748 0102 Nº / 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDACAO DEASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM

75.397,45 0,00 0,00 75.397,45 0,00 0,00 75.397,45

16104 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

33.835,06 0,00 0,00 33.835,06 0,00 0,00 33.835,06

16118 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

8.458,76 0,00 0,00 8.458,76 0,00 0,00 8.458,76

17707 2017 1546 2123 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

16.712,63 0,00 0,00 16.712,63 0,00 16.712,63 0,00

18667 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

79.260,47 0,00 0,00 79.260,47 0,00 0,00 79.260,47

18673 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

19.815,12 0,00 0,00 19.815,12 0,00 0,00 19.815,12

18720 2017 1546 0102 Nº / 42472 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDELTDA.

1.957,00 0,00 0,00 1.957,00 0,00 0,00 1.957,00

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Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 14 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

18724 2017 1546 0102 Nº / 42472 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDELTDA.

2.916,00 0,00 0,00 2.916,00 0,00 0,00 2.916,00

18795 2017 0106 0100 Nº / 20 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 2.726,00 0,00 0,00 2.726,00 0,00 0,00 2.726,00

19032 2017 0181 0100 Nº / 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 293,47 0,00 0,00 293,47 0,00 0,00 293,47

19045 2017 1546 2123 Nº / 18053 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA

2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00

19050 2017 1546 2155 Nº / 13180 INDALABOR INDAIA LABORATORIOFARMACEUTICO LTDA

13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00

19178 2017 1968 0100 Nº /2017 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00

19676 2017 0178 0101 Nº / 43220 MATHEUS DE OLIVEIRA CIOLETTI 4.685,00 0,00 0,00 4.685,00 0,00 0,00 4.685,00

19697 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

11.783,20 0,00 0,00 11.783,20 0,00 0,00 11.783,20

20340 2017 1546 2123 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 13.136,00 0,00 0,00 13.136,00 0,00 0,00 13.136,00

20417 2017 2223 0100 Nº / 24423 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALMUNICIPIO DE BETIM- IPREMB

622,35 0,00 0,00 622,35 0,00 0,00 622,35

20487 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.066,20 0,00 0,00 1.066,20 0,00 0,00 1.066,20

20588 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

135.485,03 0,00 0,00 135.485,03 0,00 0,00 135.485,03

20669 2017 0108 0100 Nº / 43404 ZOE APARECIDA FAULA DE MORAIS SANTOS 2.183,38 0,00 0,00 2.183,38 0,00 0,00 2.183,38

20744 2017 1546 2123 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

16.712,63 0,00 0,00 16.712,63 0,00 16.712,63 0,00

20906 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

182.103,46 0,00 0,00 182.103,46 0,00 0,00 182.103,46

20967 2017 1340 2100 Nº / 42545 MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOSEIRELI-ME

3.195,01 0,00 0,00 3.195,01 0,00 0,00 3.195,01

21025 2017 0145 0100 Nº / 23849 CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DACIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

47.546,75 0,00 0,00 47.546,75 0,00 0,00 47.546,75

21029 2017 0145 0100 Nº / 23849 CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DACIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

10.531,27 0,00 0,00 10.531,27 0,00 0,00 10.531,27

21032 2017 0145 0100 Nº / 23849 CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DACIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

405,48 0,00 0,00 405,48 0,00 0,00 405,48

21306 2017 1546 2155 Nº / 41731 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOSMEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

33.685,23 0,00 0,00 33.685,23 0,00 33.685,23 0,00

21460 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.763,21 0,00 0,00 3.763,21 0,00 0,00 3.763,21

21567 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

44.055,28 0,00 0,00 44.055,28 0,00 0,00 44.055,28

21585 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

11.013,82 0,00 0,00 11.013,82 0,00 0,00 11.013,82

22250 2017 1546 2123 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

16.712,63 0,00 0,00 16.712,63 0,00 16.712,63 0,00

22434 2017 1546 2148 Nº / 25147 SUELI LUZIA DE MELO PINHEIRO 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

22499 2017 1546 2155 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 727,20 0,00 0,00 727,20 0,00 0,00 727,20

22517 2017 1546 2149 Nº / 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

99.379,22 0,00 0,00 99.379,22 0,00 0,00 99.379,22

22537 2017 1546 2149 Nº / 28999 ALESSANDRA RIBEIRO PARREIRAS 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

22539 2017 1546 2148 Nº / 33001 IMOBILIARIA BRANCO IMOVEIS LTDA ME 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00

22542 2017 1546 2148 Nº / 13404 ANTONIO DINIZ ROCHA 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00

22546 2017 1546 2148 Nº / 16849 ANTONIO ROBERTO DE SOUSA 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00

22548 2017 1546 2148 Nº / 105 ANTONIO VICTOR DA FONSECA 1.379,31 0,00 0,00 1.379,31 0,00 0,00 1.379,31

22554 2017 1546 2148 Nº / 37057 ARINELHA FAUSTINA 3.852,00 0,00 0,00 3.852,00 0,00 0,00 3.852,00

22571 2017 1546 2148 Nº / 25148 BRENO MARIANO RUAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

22573 2017 1546 2148 Nº / 36515 CARLOS JOÃO DE ARAÚJO 6.673,22 0,00 0,00 6.673,22 0,00 0,00 6.673,22

22578 2017 1546 2148 Nº / 28630 ADMINISTRADORA GUERRA IMOVEIS LTDA 1.167,48 0,00 0,00 1.167,48 0,00 0,00 1.167,48

22580 2017 1546 2148 Nº / 41503 Claudio Couto Ribeiro Bastos 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00

22582 2017 1546 2148 Nº / 3251 CLEBIO TORRES 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

22586 2017 1546 2148 Nº / 27575 DALVA DE ANDRADE REZENDE 12.152,62 0,00 0,00 12.152,62 0,00 0,00 12.152,62

22591 2017 1546 2148 Nº / 21734 DANIEL WEINGARTEN DELMIRO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

22607 2017 1546 2149 Nº / 29060 DIVINO CLAVINO GOMES 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00

22630 2017 1546 2148 Nº / 41102 EDINALDO LIMA DE OLIVEIRA 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

22633 2017 1546 2148 Nº / 26249 LUCIENE RODRIGUES MARIA PIMENTA 1.864,02 0,00 0,00 1.864,02 0,00 0,00 1.864,02

22638 2017 1546 2148 Nº / 32587 SANCRUZA IMÓVEIS LTDA 2.779,38 0,00 0,00 2.779,38 0,00 0,00 2.779,38

22644 2017 1546 2148 Nº / 33275 Enelita Ferreira da Rocha 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00

22655 2017 1546 2148 Nº / 39467 Fabricio Vieira dos Santos 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00

22658 2017 1546 2148 Nº / 29000 FRANCISCO MOREIRA DE BARROS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

22672 2017 1546 2148 Nº / 42556 GABRIEL JOSE DOS SANTOS 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

22680 2017 1546 2148 Nº / 135 GALILEU HENRIQUE DA SILVA 1.053,81 0,00 0,00 1.053,81 0,00 0,00 1.053,81

22682 2017 1546 2148 Nº / 18833 GISELLE MANSUR 2.960,06 0,00 0,00 2.960,06 0,00 0,00 2.960,06

22692 2017 1546 2148 Nº / 26044 PETRONIO DE SOUZA LIMA 2.212,03 0,00 0,00 2.212,03 0,00 0,00 2.212,03

22699 2017 1546 2148 Nº / 24156 ISRAEL ROSA PINTO 1.032,66 0,00 0,00 1.032,66 0,00 0,00 1.032,66

22701 2017 1546 2148 Nº / 21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

22703 2017 1546 2148 Nº / 1800 JOAO BOSCO FRADE PEREIRA 932,89 0,00 0,00 932,89 0,00 0,00 932,89

22705 2017 1546 2148 Nº / 156 JOAO DO CARMO BARROS 3.731,55 0,00 0,00 3.731,55 0,00 0,00 3.731,55

22710 2017 1546 2148 Nº / 21886 JOAO MAURO DA CUNHA 1.630,00 0,00 0,00 1.630,00 0,00 0,00 1.630,00

22712 2017 1546 2148 Nº / 157 JORGE FERNANDES DA SILVA 530,35 0,00 0,00 530,35 0,00 0,00 530,35

22715 2017 1546 2148 Nº / 1758 JOSE AFONSO DO CARMO 829,23 0,00 0,00 829,23 0,00 0,00 829,23

22717 2017 1546 2148 Nº / 161 JOSE FILINTO FILHO 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00

22720 2017 1546 2148 Nº / 33594 JOSÉ FLAVIO VIEIRA 2.257,52 0,00 0,00 2.257,52 0,00 0,00 2.257,52

22722 2017 1546 2148 Nº / 42316 JOSE GEREMIAS LEITE 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

22725 2017 1546 2148 Nº / 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 20 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

22753 2017 1546 2148 Nº / 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

22761 2017 1546 2148 Nº / 164 JOSE PEREIRA NOE 2.518,80 0,00 0,00 2.518,80 0,00 0,00 2.518,80

22764 2017 1546 2148 Nº / 26105 JUDITE MASSENSINE DA SILVA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

22765 2017 1546 2148 Nº / 22873 LENIL EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA 4.076,53 0,00 0,00 4.076,53 0,00 0,00 4.076,53

22766 2017 1546 2148 Nº / 42463 LUIZ BERNARDINO PEREIRA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

22767 2017 1546 2148 Nº / 25147 SUELI LUZIA DE MELO PINHEIRO 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

22770 2017 1546 2148 Nº / 40770 Maria Aparecida da Silva Araujo 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00

22772 2017 1546 2148 Nº / 184 MARIA DA CONCEICAO DUARTE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

22774 2017 1546 2148 Nº / 39216 MARIANA NUNES FAGUNDES 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00

22776 2017 1546 2148 Nº / 38146 MARINA EMILIA MUNIZ COSTA 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00

22778 2017 1546 2149 Nº / 40435 Marisa Cristina Clemente Pereira 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00

22783 2017 1546 2148 Nº / 19266 ONOFRE MARTINS DE OLIVEIRA 627,69 0,00 0,00 627,69 0,00 0,00 627,69

22787 2017 1546 2148 Nº / 34270 OSVALDA FERREIRA DE SANTANA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

22790 2017 1546 2148 Nº / 193 OZANAN DO NASCIMENTO MADURO 1.574,45 0,00 0,00 1.574,45 0,00 0,00 1.574,45

22791 2017 1546 2148 Nº / 11164 RAIMUNDO SOUZA GOMES 1.170,82 0,00 0,00 1.170,82 0,00 0,00 1.170,82

22793 2017 1546 2150 Nº / 27695 RIBEIRO AUTOMÓVEIS LTDA 12.481,21 0,00 0,00 12.481,21 0,00 0,00 12.481,21

22797 2017 1546 2148 Nº / 18552 RINALDO VICENTE DE LIMA 788,18 0,00 0,00 788,18 0,00 0,00 788,18

22799 2017 1546 2148 Nº / 12168 ROMA-PAR - ROCHA MACÊDOEMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

22800 2017 1546 2148 Nº / 42504 Romulo Menezes de Oliveira 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00

22802 2017 1546 2148 Nº / 1898 ROSA ANGELA MARIA DE MESQUITA DINIZ 1.140,20 0,00 0,00 1.140,20 0,00 0,00 1.140,20

22804 2017 1546 2148 Nº / 42561 Rosemary Aparecida de Oliveira 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00

22806 2017 1546 2149 Nº / 42368 Andares Corretora de Imóveis LTDA / ME 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

22808 2017 1546 2148 Nº / 20941 LEOPOLDINO JOSE VICENTE 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00

22814 2017 1546 2148 Nº / 216 TEREZINHA RODRIGUES MARTINS 1.310,34 0,00 0,00 1.310,34 0,00 0,00 1.310,34

22815 2017 1546 2148 Nº / 42430 VELCI INACIO MAIA 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00

22817 2017 1546 2148 Nº / 40183 FERTAT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A 2.321,31 0,00 0,00 2.321,31 0,00 0,00 2.321,31

22819 2017 1546 2148 Nº / 40183 FERTAT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A 4.178,39 0,00 0,00 4.178,39 0,00 0,00 4.178,39

22821 2017 1546 2148 Nº / 26792 ADILSON ANDRADE LEMOS 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00

22823 2017 1546 2148 Nº / 40195 João Evangelista de Oliveira 733,33 0,00 0,00 733,33 0,00 0,00 733,33

22824 2017 1546 2148 Nº / 40195 João Evangelista de Oliveira 266,67 0,00 0,00 266,67 0,00 0,00 266,67

22827 2017 1546 2148 Nº / 33790 AILTON ANDRADE LEMOS 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00

22830 2017 1546 2148 Nº / 14694 LENDOR RODRIGUES DA SILVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

22833 2017 1546 2148 Nº / 24941 ANA ELISA VARNIER DA COSTA PINTO 3.744,80 0,00 0,00 3.744,80 0,00 0,00 3.744,80

22835 2017 1546 2148 Nº / 24943 CRISTIANA VARNIER DA COSTA PINTO 1.870,85 0,00 0,00 1.870,85 0,00 0,00 1.870,85

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

22836 2017 1546 2148 Nº / 24942 JULIANA VARNIER DA COSTA PINTO 1.870,85 0,00 0,00 1.870,85 0,00 0,00 1.870,85

22838 2017 1546 2148 Nº / 24940 EDSON PESSOA 5.700,90 0,00 0,00 5.700,90 0,00 0,00 5.700,90

22840 2017 1546 2148 Nº / 24944 ULISSES SALIM LAUAR DE SOUZA 2.312,60 0,00 0,00 2.312,60 0,00 0,00 2.312,60

22878 2017 1215 2124 Nº / 43042 INOXCOOK COMERCIAL LTDA. - ME 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00

22904 2017 1215 2124 Nº / 43042 INOXCOOK COMERCIAL LTDA. - ME 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00

22906 2017 1546 2148 Nº / 27499 JOSÉ DO CARMO LOPES 2.824,00 0,00 0,00 2.824,00 0,00 0,00 2.824,00

22909 2017 1546 2148 Nº / 41688 Wellington Coelho 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00

22910 2017 1546 2150 Nº / 34654 WELLINGTON GERALDO DE LIMA 675,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 675,00

23027 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

23046 2017 1546 0102 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

23278 2017 1546 2149 Nº / 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS -OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP

229.488,22 0,00 0,00 229.488,22 0,00 0,00 229.488,22

23285 2017 1546 2149 Nº / 131 ELDORADO CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA 49.626,83 0,00 0,00 49.626,83 0,00 0,00 49.626,83

23290 2017 1546 2149 Nº / 131 ELDORADO CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA 5.237,60 0,00 0,00 5.237,60 0,00 0,00 5.237,60

23353 2017 1546 2149 Nº / 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

85.124,26 0,00 0,00 85.124,26 0,00 0,00 85.124,26

23521 2017 1546 2148 Nº / 38502 LEA MOREIRA DOS SANTOS 1.687,30 0,00 0,00 1.687,30 0,00 0,00 1.687,30

23556 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 79.201,62 0,00 0,00 79.201,62 0,00 0,00 79.201,62

23561 2017 1546 2155 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 1.399,80 0,00 0,00 1.399,80 0,00 0,00 1.399,80

23642 2017 1546 2149 Nº / 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

7.280,00 0,00 0,00 7.280,00 0,00 0,00 7.280,00

23643 2017 1546 2151 Nº / 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

520,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 520,00

23648 2017 1546 2149 Nº / 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00

23701 2017 1546 2123 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

16.712,63 0,00 0,00 16.712,63 0,00 16.712,63 0,00

23757 2017 0145 2124 Nº / 34660 BOLIVAR BERNARDES MACHADO 2.641,79 0,00 0,00 2.641,79 0,00 0,00 2.641,79

23826 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

11.768,66 0,00 0,00 11.768,66 0,00 0,00 11.768,66

23827 2017 0171 0100 Nº / 17413 TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES EMÁQUINAS LTDA

281.640,83 0,00 0,00 281.640,83 0,00 0,00 281.640,83

23857 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

2.942,16 0,00 0,00 2.942,16 0,00 0,00 2.942,16

23879 2017 1546 2149 Nº / 21611 QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME

1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00

23880 2017 1546 2123 Nº / 23143 CIRURGICA ALBINOS EIRELI 19.140,00 0,00 0,00 19.140,00 0,00 0,00 19.140,00

23883 2017 1546 2149 Nº / 26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO ECOMERCIO LTDA - ME

16.044,80 0,00 0,00 16.044,80 0,00 0,00 16.044,80

23884 2017 1546 2149 Nº / 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00

23886 2017 1546 2149 Nº / 14670 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES 7.315,00 0,00 0,00 7.315,00 0,00 0,00 7.315,00

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 21 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

LTDA

23942 2017 0144 0100 Nº / 28375 CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOS LTDA

1.005,00 0,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00 1.005,00

23943 2017 0145 2124 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00

24074 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

850,08 0,00 0,00 850,08 0,00 0,00 850,08

24170 2017 0171 2146 Nº / 41387 IMHOTEP ENGENHARIA LTDA 21.595,78 0,00 0,00 21.595,78 0,00 0,00 21.595,78

24224 2017 0168 2124 Nº / 30687 DAYANE APARECIDA FERREIRA DE ASSIS 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

24227 2017 0168 2124 Nº / 43181 LEVI DOS SANTOS 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

24228 2017 0168 2124 Nº / 43182 RODRIGO ISIDORO BACHUR 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

24229 2017 0168 2124 Nº / 43183 STEPHANE ROBERTA GUIMARAES DE O. 1.974,00 0,00 0,00 1.974,00 0,00 0,00 1.974,00

24259 2017 1546 2149 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

110.378,09 0,00 0,00 110.378,09 0,00 0,00 110.378,09

24266 2017 1546 2148 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11.817,50 0,00 0,00 11.817,50 0,00 0,00 11.817,50

24272 2017 1546 2148 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11.165,00 0,00 0,00 11.165,00 0,00 0,00 11.165,00

24275 2017 1546 2148 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11.455,00 0,00 0,00 11.455,00 0,00 0,00 11.455,00

24287 2017 0132 0101 Nº / 1046 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR WANCLEBERPACHECO

18.655,88 0,00 0,00 18.655,88 0,00 0,00 18.655,88

24299 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

63.160,00 0,00 0,00 63.160,00 0,00 0,00 63.160,00

24318 2017 1546 2148 Nº / 24974 GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAISDESCARTÁVEIS LTDA

3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00

24345 2017 0112 0100 Nº / 8300 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A 552,66 0,00 0,00 552,66 0,00 0,00 552,66

24347 2017 0112 0100 Nº / 8300 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A 552,66 0,00 0,00 552,66 0,00 0,00 552,66

24361 2017 0126 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00

24364 2017 0126 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

24367 2017 0126 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00

24370 2017 0126 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

470,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 470,00

24373 2017 0126 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00

24379 2017 1546 2149 Nº / 8017 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29.250,00 0,00 0,00 29.250,00 0,00 0,00 29.250,00

24410 2017 0168 2124 Nº / 41291 DENIS DA ROCHA FERREIRA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

24411 2017 0168 2124 Nº / 41292 EVA DE LOURDES DOS SANTOS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

24413 2017 0168 2124 Nº / 41290 FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

24414 2017 0168 2124 Nº / 41313 FRANCILENE GUALBERTO BORGES 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

24417 2017 0168 2124 Nº / 41315 LEOPOLDINA NUNES BARBOSA SOARES 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

24418 2017 0168 2124 Nº / 41374 MARLI ANTONIETA TAMIOZZO 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

24419 2017 0168 2124 Nº / 41375 VANUSA MARIA DA SILVA ALMEIDA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

24424 2017 2111 0100 Nº /2017 42122 IGOR ARNALDO TAMEIRAO DE AZEVEDO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

24426 2017 1814 0100 Nº / 43360 CARLITO SOARES SARDIM 135.492,34 0,00 0,00 135.492,34 0,00 0,00 135.492,34

24430 2017 2111 0100 Nº /2017 6637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66.119,14 0,00 0,00 66.119,14 0,00 0,00 66.119,14

24434 2017 0168 2124 Nº / 41325 ALEXANDRE RODRIGUES NETO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24435 2017 0168 2124 Nº / 42225 ALINE STEFANE MACHADO BORGES 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24436 2017 0168 2124 Nº / 42414 ANGELA MARIA DE PAULA FERREIRA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24438 2017 0168 2124 Nº / 41498 CYNTHIA DANIELLA MARINHO GUERRA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24439 2017 0168 2124 Nº / 41300 CRISTINA PEREIRA MASCARENHAS DE SOUZA 580,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 580,00

24440 2017 2111 0100 Nº /2017 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

16.334,10 0,00 0,00 16.334,10 0,00 0,00 16.334,10

24441 2017 0168 2124 Nº / 42226 CINTHIA ROBERTA DOS SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24443 2017 0168 2124 Nº / 41398 DANIEL DA SILVA ROSA 580,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 580,00

24444 2017 0168 2124 Nº / 41321 ISABELA CRISTINA DUARTE CRUZ 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24446 2017 0168 2124 Nº / 41317 LUCIETE APARECIDA SILVA SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24447 2017 0168 2124 Nº / 41318 MARIA LUCIA TEIXEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24448 2017 0168 2124 Nº / 41323 MIRIAM CLAUDIA ELIZA DOS SANTOS 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24452 2017 0168 2124 Nº / 41597 PAULA COSTA AMARAL 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24453 2017 0168 2124 Nº / 41298 RENATA DAS GRACAS MIGUEL SEPTIMIO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24455 2017 0168 2124 Nº / 37481 SONIA DUARTE DA SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24471 2017 2111 0100 Nº /2017 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

1.024,53 0,00 0,00 1.024,53 0,00 0,00 1.024,53

24500 2017 2223 0100 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

733,54 0,00 0,00 733,54 0,00 0,00 733,54

24511 2017 1546 2155 Nº / 42331 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME 635,40 0,00 0,00 635,40 0,00 635,40 0,00

24523 2017 0168 2124 Nº / 40860 ZOE MARIA VIEIRA DA SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24533 2017 0168 2124 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

3.200,74 0,00 0,00 3.200,74 0,00 0,00 3.200,74

24538 2017 1546 2149 Nº / 20746 ECOIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO PORIMAGEM LTDA

25.020,00 0,00 0,00 25.020,00 0,00 0,00 25.020,00

24545 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 299.495,14 0,00 0,00 299.495,14 0,00 0,00 299.495,14

24549 2017 1546 2149 Nº / 35141 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00

24569 2017 0168 2124 Nº / 43525 FABIANE DOS SANTOS SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24575 2017 0168 2124 Nº / 42417 FILIPE CARREIRO DE ALMEIDA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24577 2017 0168 2124 Nº / 42811 GABRIEL MAXMILER DE VASCONCELOSBENICIO

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24578 2017 0168 2124 Nº / 42816 IGOR RODRIGUES SANTOS RANGEL 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24580 2017 0168 2124 Nº / 42815 KASSIA RODRIGUES DIAS 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24583 2017 0168 2124 Nº / 43526 LORENA NUNES FALEIRO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

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01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

24584 2017 0168 2124 Nº / 42812 MARIA APARECIDA GUSMÃO SILVEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24585 2017 0168 2124 Nº / 41543 RAMON AMANCIO FERREIRA DA SILVA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24588 2017 0168 2124 Nº / 43542 VICTOR HUGO BAETA NEVES MARTINS 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24589 2017 0168 2124 Nº / 43527 JARDEL HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

24617 2017 0168 2124 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

1.793,40 0,00 0,00 1.793,40 0,00 0,00 1.793,40

24650 2017 0112 0100 Nº / 8300 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A 552,66 0,00 0,00 552,66 0,00 0,00 552,66

24651 2017 0112 0100 Nº / 8300 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A 552,66 0,00 0,00 552,66 0,00 0,00 552,66

24654 2017 0126 0100 Nº / 35495 COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOSLTDA

93.003,02 0,00 0,00 93.003,02 0,00 0,00 93.003,02

24657 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

24674 2017 0112 0100 Nº / 24667 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO EPARTICIPAÇÕES S/A

1.866,72 0,00 0,00 1.866,72 0,00 0,00 1.866,72

24688 2017 1546 2149 Nº / 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

60.797,71 0,00 0,00 60.797,71 0,00 0,00 60.797,71

24752 2017 0132 2119 Nº / 1483 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DOBAIRRO ESTALEIRO

24.829,21 0,00 0,00 24.829,21 0,00 0,00 24.829,21

24760 2017 1546 2149 Nº / 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

61.502,70 0,00 0,00 61.502,70 0,00 0,00 61.502,70

24767 2017 1546 2149 Nº / 207 LABORATÓRIO INTERLAB LTDA 11.256,60 0,00 0,00 11.256,60 0,00 0,00 11.256,60

24794 2017 1546 2149 Nº / 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS -OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP

53.673,14 0,00 0,00 53.673,14 0,00 0,00 53.673,14

24809 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.303,98 0,00 0,00 1.303,98 0,00 0,00 1.303,98

24814 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.362,42 0,00 0,00 1.362,42 0,00 0,00 1.362,42

24857 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 795,56 0,00 0,00 795,56 0,00 0,00 795,56

24859 2017 1968 0100 Nº / 37303 PRECISÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA

26.550,00 0,00 0,00 26.550,00 0,00 0,00 26.550,00

24861 2017 1546 2149 Nº / 43247 ETILAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 1.931,40 0,00 0,00 1.931,40 0,00 0,00 1.931,40

24913 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

94.492,81 0,00 0,00 94.492,81 0,00 0,00 94.492,81

24979 2017 0132 0101 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

248.041,15 0,00 0,00 248.041,15 0,00 0,00 248.041,15

24980 2017 1546 0102 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 205,84 0,00 0,00 205,84 0,00 0,00 205,84

24982 2017 0171 2117 Nº / 39753 CONSORCIO ILUMINAÇÃO METROPOLITANA 395.557,14 0,00 0,00 395.557,14 0,00 0,00 395.557,14

24988 2017 1546 2149 Nº / 199 LABORATORIO LUXVITAE LTDA 8.570,20 0,00 0,00 8.570,20 0,00 0,00 8.570,20

24994 2017 0168 2124 Nº / 43671 LUIZA QUARESMA DE ARAUJO 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

25015 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 160,67 0,00 0,00 160,67 0,00 0,00 160,67

25017 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.006,00 0,00 0,00 2.006,00 0,00 0,00 2.006,00

25024 2017 1748 0102 Nº / 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDACAO DEASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM

14.727,28 0,00 0,00 14.727,28 0,00 0,00 14.727,28

25025 2017 1748 0102 Nº / 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDACAO DEASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM

429.863,57 0,00 0,00 429.863,57 0,00 0,00 429.863,57

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

25026 2017 0133 0100 Nº / 42431 COMERCIAL DANTHAW LTDA EPP 301,20 0,00 0,00 301,20 0,00 0,00 301,20

25029 2017 0133 0100 Nº / 20354 RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

118,48 0,00 0,00 118,48 0,00 0,00 118,48

25035 2017 0168 2124 Nº / 43676 LUCIANA DE PAULA MIRANDA SILVA 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 840,00

25040 2017 0168 2124 Nº / 42333 ANA CAROLINA ISAAC 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

25041 2017 0168 2124 Nº / 39284 ANDREA SACRAMENTO FIRMINO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25042 2017 0168 2124 Nº / 39729 ANDREZA NAZARIO NOVAIS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25044 2017 0168 2124 Nº / 39018 ANDREZZA REGINA DA SILVA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25045 2017 0168 2124 Nº / 39059 ANNE GRAZIELLE DA SILVA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

25046 2017 0168 2124 Nº / 40201 CARINE MARIA ROMERO GOMES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25048 2017 0168 2124 Nº / 42097 CLADISON SOUZA CLAUDIANO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

25049 2017 0168 2124 Nº / 41957 DANIELA ITABORAHY DOS SANTOS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

25050 2017 0168 2124 Nº / 39063 DOUGLAS RAFAEL SILVA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

25051 2017 0168 2124 Nº / 39060 ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

25052 2017 0168 2124 Nº / 42553 EMMANUEL BERNARDO DOS SANTOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25053 2017 0168 2124 Nº / 39025 FERNANDA DA SILVA SIMOES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25054 2017 0168 2124 Nº / 40202 JESSICA FABIANA NUNES LEOTEIRO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25056 2017 0168 2124 Nº / 39058 JULIO CESAR DE SOUZA BARROZO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25057 2017 0132 0101 Nº / 42230 ATENEA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTOURBANO

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

25058 2017 0168 2124 Nº / 42554 KAREN TAIANE VALENTE 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25059 2017 0168 2124 Nº / 39062 MARIANA CONRADO CESARIO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00

25061 2017 0168 2124 Nº / 42555 PAOLA DANIELE DE FREITAS SILVA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25063 2017 0168 2124 Nº / 42442 PAULO SÉRGIO MOREIRA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25064 2017 0168 2124 Nº / 39289 RAIANE MENEZES RUFINO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25066 2017 0168 2124 Nº / 39016 TAIS CRISTINA DOS SANTOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

25123 2017 1568 0102 Nº / 9894 DEBORAH HOFMAN SOARES BRACCINI 5.007,58 0,00 0,00 5.007,58 0,00 0,00 5.007,58

25128 2017 0168 2124 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

6.269,42 0,00 0,00 6.269,42 0,00 0,00 6.269,42

25130 2017 0168 3100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

647,98 0,00 0,00 647,98 0,00 0,00 647,98

25138 2017 1814 2124 Nº / 43329 GAVE INCORPORACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA - ME

455,09 0,00 0,00 455,09 0,00 0,00 455,09

25139 2017 1814 2124 Nº / 43329 GAVE INCORPORACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA - ME

45.922,92 0,00 0,00 45.922,92 0,00 0,00 45.922,92

25143 2017 2122 0100 Nº / 19890 BANCO DO BRASIL SA - FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONPARQ

123.897,54 0,00 0,00 123.897,54 0,00 0,00 123.897,54

25150 2017 2122 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

18.408,09 0,00 0,00 18.408,09 0,00 0,00 18.408,09

25151 2017 2122 0100 Nº / 29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO 3.262,45 0,00 0,00 3.262,45 0,00 0,00 3.262,45

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01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM

25156 2017 2122 0100 Nº / 19890 BANCO DO BRASIL SA - FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONPARQ

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

25160 2017 2223 0100 Nº / 6637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82.124,51 0,00 0,00 82.124,51 0,00 0,00 82.124,51

25163 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

10.856,60 0,00 0,00 10.856,60 0,00 0,00 10.856,60

25168 2017 2223 0100 Nº / 24423 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALMUNICIPIO DE BETIM- IPREMB

622,35 0,00 0,00 622,35 0,00 0,00 622,35

25170 2017 1546 2149 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

493.920,48 0,00 0,00 493.920,48 0,00 0,00 493.920,48

25176 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

2.714,15 0,00 0,00 2.714,15 0,00 0,00 2.714,15

25177 2017 2223 0100 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

812,99 0,00 0,00 812,99 0,00 0,00 812,99

25187 2017 2122 0100 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

1.323,27 0,00 0,00 1.323,27 0,00 0,00 1.323,27

25194 2017 1546 2148 Nº / 43482 EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARATELECOMUNICACOES LTDA

2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00

25226 2017 0934 0100 Nº / 6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS 1.316.335,46 0,00 0,00 1.316.335,46 0,00 0,00 1.316.335,46

25227 2017 0934 0100 Nº / 6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS 119.873,31 0,00 0,00 119.873,31 0,00 0,00 119.873,31

25247 2017 0934 2100 Nº / 6562 FUNEC - PESSOAL - CONTRATADOS 4.369,69 0,00 0,00 4.369,69 0,00 0,00 4.369,69

25251 2017 0934 0100 Nº / 6562 FUNEC - PESSOAL - CONTRATADOS 308.278,11 0,00 0,00 308.278,11 0,00 0,00 308.278,11

25256 2017 0934 0100 Nº / 6564 FUNEC - PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 19.980,00 0,00 0,00 19.980,00 0,00 0,00 19.980,00

25258 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.767,60 0,00 0,00 1.767,60 0,00 0,00 1.767,60

25259 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 490,56 0,00 0,00 490,56 0,00 0,00 490,56

25260 2017 0934 0100 Nº / 6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS 14.210,28 0,00 0,00 14.210,28 0,00 0,00 14.210,28

25262 2017 0934 0100 Nº / 6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS 155,35 0,00 0,00 155,35 0,00 0,00 155,35

25263 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 924,00 0,00 0,00 924,00 0,00 0,00 924,00

25264 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 981,12 0,00 0,00 981,12 0,00 0,00 981,12

25265 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 380,80 0,00 0,00 380,80 0,00 0,00 380,80

25266 2017 0934 0100 Nº / 6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS 36.615,24 0,00 0,00 36.615,24 0,00 0,00 36.615,24

25267 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.675,36 0,00 0,00 3.675,36 0,00 0,00 3.675,36

25268 2017 0934 0100 Nº / 6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS 2.544,61 0,00 0,00 2.544,61 0,00 0,00 2.544,61

25269 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.361,35 0,00 0,00 3.361,35 0,00 0,00 3.361,35

25270 2017 0168 3100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

834,41 0,00 0,00 834,41 0,00 0,00 834,41

25271 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 434,00 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00 434,00

25272 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.520,72 0,00 0,00 2.520,72 0,00 0,00 2.520,72

25278 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 58,20 0,00 0,00 58,20 0,00 0,00 58,20

25283 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 75,57 0,00 0,00 75,57 0,00 0,00 75,57

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 23 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

25289 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 44,40 0,00 0,00 44,40 0,00 0,00 44,40

25290 2017 0934 2100 Nº / 3746 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 961,33 0,00 0,00 961,33 0,00 0,00 961,33

25292 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 147,68 0,00 0,00 147,68 0,00 0,00 147,68

25293 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 147,68 0,00 0,00 147,68 0,00 0,00 147,68

25296 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 151,14 0,00 0,00 151,14 0,00 0,00 151,14

25312 2017 0934 0100 Nº / 6574 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 18.008,24 0,00 0,00 18.008,24 0,00 0,00 18.008,24

25313 2017 0107 0100 Nº / 42795 SOFYSTY MELO ADMINISTRAÇÃO S/A 5.748,00 0,00 0,00 5.748,00 0,00 0,00 5.748,00

25319 2017 0934 0100 Nº / 29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIOSERVIDORES MUNIC. CONTAGEM

16.815,62 0,00 0,00 16.815,62 0,00 0,00 16.815,62

25321 2017 0934 0100 Nº / 29359 FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV.SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM

221.388,81 0,00 0,00 221.388,81 0,00 0,00 221.388,81

25323 2017 0934 0100 Nº / 3746 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 51.683,79 0,00 0,00 51.683,79 0,00 0,00 51.683,79

25333 2017 0168 0100 Nº / 40014 Debora Richelly Aleixo Neves 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

25334 2017 0168 0100 Nº / 39025 FERNANDA DA SILVA SIMOES 3.233,33 0,00 0,00 3.233,33 0,00 0,00 3.233,33

25336 2017 0168 0100 Nº / 39032 LUIZ EDGAR TEIXEIRA DE CARVALHO 3.366,67 0,00 0,00 3.366,67 0,00 0,00 3.366,67

25337 2017 0168 0100 Nº / 40012 Rosiane Almeida Campos 3.033,33 0,00 0,00 3.033,33 0,00 0,00 3.033,33

25345 2017 0934 0100 Nº / 16 FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DECONTAGEM

16.443,19 0,00 0,00 16.443,19 0,00 0,00 16.443,19

25354 2017 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

1.076,75 0,00 0,00 1.076,75 0,00 0,00 1.076,75

25373 2017 0132 0101 Nº / 1024 CAIXA ESCOLAR VASCO PINTO DA FONSECA 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00

25387 2017 1546 0102 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 918,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00 918,00

25388 2017 1546 0102 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 96,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00

25390 2017 1546 0102 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00

25391 2017 1546 0102 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00

25395 2017 1546 0102 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 932,00 0,00 0,00 932,00 0,00 0,00 932,00

25398 2017 1546 2149 Nº / 29565 PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOSMEDICO-HOSPITALARES LTDA

7.080,00 0,00 0,00 7.080,00 0,00 0,00 7.080,00

25403 2017 1546 2149 Nº / 39344 MED - CARE COMERCIO DE MATERIAISMEDICOS LTDA - ME

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

25405 2017 1546 2148 Nº / 17391 COMERCIAL VENER LTDA-EPP 59.556,00 0,00 0,00 59.556,00 0,00 0,00 59.556,00

25406 2017 1546 2148 Nº / 17391 COMERCIAL VENER LTDA-EPP 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

25446 2017 1546 0102 Nº / 43040 ELITE SERRALHERIA E ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA ME

23.400,00 0,00 0,00 23.400,00 0,00 0,00 23.400,00

25461 2017 1748 0102 Nº / 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDACAO DEASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM

14.400.616,88 0,00 0,00 14.400.616,88 0,00 0,00 14.400.616,88

25462 2017 1748 0112 Nº / 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDACAO DEASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

25504 2017 1748 0102 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

867.287,43 0,00 0,00 867.287,43 0,00 0,00 867.287,43

25505 2017 1748 0102 Nº / 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68.874,11 0,00 0,00 68.874,11 0,00 0,00 68.874,11

Page 24: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 24 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 24 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

25506 2017 1748 0102 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

161.371,02 0,00 0,00 161.371,02 0,00 0,00 161.371,02

25507 2017 1748 0102 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

226.767,87 0,00 0,00 226.767,87 0,00 0,00 226.767,87

25510 2017 1748 0102 Nº / 29228 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 341,87 0,00 0,00 341,87 0,00 0,00 341,87

25514 2017 1138 2142 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

13.025,30 0,00 0,00 13.025,30 0,00 0,00 13.025,30

25518 2017 1138 3100 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

8.951,37 0,00 0,00 8.951,37 0,00 0,00 8.951,37

25526 2017 1138 2142 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

3.124,70 0,00 0,00 3.124,70 0,00 0,00 3.124,70

25532 2017 1138 3100 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

2.147,39 0,00 0,00 2.147,39 0,00 0,00 2.147,39

25535 2017 1138 2142 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

2.823,33 0,00 0,00 2.823,33 0,00 0,00 2.823,33

25538 2017 1138 3100 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

1.940,27 0,00 0,00 1.940,27 0,00 0,00 1.940,27

25543 2017 0132 2119 Nº / 1481 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIMDAS OLIVEIRAS - ANJO

52.286,18 0,00 0,00 52.286,18 0,00 0,00 52.286,18

25544 2017 0132 2119 Nº / 1039 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DELOURDES GONÇALVES

34.405,53 0,00 0,00 34.405,53 0,00 0,00 34.405,53

25546 2017 0132 2119 Nº / 1476 ASSOCIACÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃOPAULO

37.736,77 0,00 0,00 37.736,77 0,00 0,00 37.736,77

25560 2017 1748 0102 Nº / 43425 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DEGOVERNADOR VALADARES

373,65 0,00 0,00 373,65 0,00 0,00 373,65

25563 2017 1748 0102 Nº / 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDACAO DEASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM

1.410,53 0,00 0,00 1.410,53 0,00 0,00 1.410,53

25659 2017 0178 0101 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

30.060,73 0,00 0,00 30.060,73 0,00 0,00 30.060,73

25662 2017 0178 2118 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

90.806,60 0,00 0,00 90.806,60 0,00 0,00 90.806,60

25667 2017 0178 0101 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

42.796,69 0,00 0,00 42.796,69 0,00 0,00 42.796,69

25719 2017 0168 0100 Nº / 12 IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DOESTADO DE MINAS GERAIS

1.278,10 0,00 0,00 1.278,10 0,00 0,00 1.278,10

25757 2017 0168 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

455.588,27 0,00 0,00 455.588,27 0,00 0,00 455.588,27

25766 2017 1568 0102 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

10.386,31 0,00 0,00 10.386,31 0,00 0,00 10.386,31

25772 2017 1568 0102 Nº / 12 IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DOESTADO DE MINAS GERAIS

948,52 0,00 0,00 948,52 0,00 0,00 948,52

25813 2017 0178 0101 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

25.234,82 0,00 0,00 25.234,82 0,00 0,00 25.234,82

25815 2017 0730 1100 Nº / 25831 BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A 63.581,61 0,00 0,00 63.581,61 0,00 0,00 63.581,61

25817 2017 0168 0100 Nº / 29359 FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV.SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM

590.296,00 0,00 0,00 590.296,00 0,00 0,00 590.296,00

25821 2017 0178 2118 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

388.664,87 0,00 0,00 388.664,87 0,00 0,00 388.664,87

25822 2017 0730 1100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

11.825,52 0,00 0,00 11.825,52 0,00 0,00 11.825,52

25824 2017 0112 0100 Nº / 19913 ALGAR MULTIMÍDIA S/A 4.973,91 0,00 0,00 4.973,91 0,00 0,00 4.973,91

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 25 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

25825 2017 0145 0100 Nº / 23849 CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DACIDADANIA MULHERES DAS GERAIS

0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,99

25826 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

3.151,80 0,00 0,00 3.151,80 0,00 0,00 3.151,80

25831 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

2.152,70 0,00 0,00 2.152,70 0,00 0,00 2.152,70

25835 2017 0106 0100 Nº / 2401 ASSOC DOS MUNIC DA REGIAOMETROPOLITANA DE B H - GRANBEL

14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

25837 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

3.441,20 0,00 0,00 3.441,20 0,00 0,00 3.441,20

25841 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

5.203,00 0,00 0,00 5.203,00 0,00 0,00 5.203,00

25843 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

3.186,60 0,00 0,00 3.186,60 0,00 0,00 3.186,60

25845 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

24.205,10 0,00 0,00 24.205,10 0,00 0,00 24.205,10

25847 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

9.125,80 0,00 0,00 9.125,80 0,00 0,00 9.125,80

25849 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 3.625,00 0,00 0,00 3.625,00 0,00 0,00 3.625,00

25851 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 3.519,25 0,00 0,00 3.519,25 0,00 0,00 3.519,25

25852 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 14.265,87 0,00 0,00 14.265,87 0,00 0,00 14.265,87

25853 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 25.632,50 0,00 0,00 25.632,50 0,00 0,00 25.632,50

25863 2017 1546 2150 Nº / 35453 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP 9.050,00 0,00 0,00 9.050,00 0,00 0,00 9.050,00

25864 2017 0168 0100 Nº / 24423 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALMUNICIPIO DE BETIM- IPREMB

291,89 0,00 0,00 291,89 0,00 0,00 291,89

25865 2017 0168 0100 Nº / 29228 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 1.484,07 0,00 0,00 1.484,07 0,00 0,00 1.484,07

25867 2017 0178 0101 Nº / 33084 FUNDO PREVIDENCIARIO-BHPREV 1.557,70 0,00 0,00 1.557,70 0,00 0,00 1.557,70

25868 2017 0178 0101 Nº / 29228 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 2.373,84 0,00 0,00 2.373,84 0,00 0,00 2.373,84

25869 2017 0178 0101 Nº / 29228 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 9.362,20 0,00 0,00 9.362,20 0,00 0,00 9.362,20

25870 2017 0178 0101 Nº / 33084 FUNDO PREVIDENCIARIO-BHPREV 3.370,32 0,00 0,00 3.370,32 0,00 0,00 3.370,32

25871 2017 0178 0101 Nº / 38180 IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIALDE IBIRITÉ

701,74 0,00 0,00 701,74 0,00 0,00 701,74

25872 2017 0112 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

346.667,55 0,00 0,00 346.667,55 0,00 0,00 346.667,55

25876 2017 0178 0101 Nº / 24423 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALMUNICIPIO DE BETIM- IPREMB

1.334,67 0,00 0,00 1.334,67 0,00 0,00 1.334,67

25877 2017 0178 0101 Nº / 12 IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DOESTADO DE MINAS GERAIS

599,96 0,00 0,00 599,96 0,00 0,00 599,96

25878 2017 0112 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 6.518,40 0,00 0,00 6.518,40 0,00 0,00 6.518,40

25879 2017 0112 0100 Nº / 265 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 1.077,00 0,00 0,00 1.077,00 0,00 0,00 1.077,00

25923 2017 2223 0100 Nº / 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

13.905,00 0,00 0,00 13.905,00 0,00 0,00 13.905,00

25924 2017 0730 1100 Nº / 25831 BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A 4.257,90 0,00 0,00 4.257,90 0,00 0,00 4.257,90

25925 2017 0116 0100 Nº / 38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.ME

43.230,77 0,00 0,00 43.230,77 0,00 0,00 43.230,77

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 25 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

25927 2017 0112 0100 Nº / 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 78.965,35 0,00 0,00 78.965,35 0,00 0,00 78.965,35

25928 2017 0112 0100 Nº / 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 18.275,60 0,00 0,00 18.275,60 0,00 0,00 18.275,60

25930 2017 1968 0100 Nº / 38761 FEDERACAO DAS ENTIDADES COMUNITARIASE POPULARES DO MUNICIPIO DE CONTAGEM -FECON

29.900,00 0,00 0,00 29.900,00 0,00 0,00 29.900,00

25931 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 3.197,00 0,00 0,00 3.197,00 0,00 0,00 3.197,00

25932 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 26.220,00 0,00 0,00 26.220,00 0,00 0,00 26.220,00

25933 2017 1968 0100 Nº / 38761 FEDERACAO DAS ENTIDADES COMUNITARIASE POPULARES DO MUNICIPIO DE CONTAGEM -FECON

37.950,00 0,00 0,00 37.950,00 0,00 0,00 37.950,00

25934 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 44.475,50 0,00 0,00 44.475,50 0,00 0,00 44.475,50

25935 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 81.912,25 0,00 0,00 81.912,25 0,00 0,00 81.912,25

25936 2017 0112 0100 Nº / 43504 MC. COM LTDA 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00

25937 2017 0112 0100 Nº / 43519 MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA. 488.767,97 0,00 0,00 488.767,97 0,00 0,00 488.767,97

25938 2017 0112 0100 Nº / 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 87,65 0,00 0,00 87,65 0,00 0,00 87,65

25939 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

57.583,56 0,00 0,00 57.583,56 0,00 0,00 57.583,56

25940 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

27.176,36 0,00 0,00 27.176,36 0,00 0,00 27.176,36

25941 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

192.880,51 0,00 0,00 192.880,51 0,00 0,00 192.880,51

25942 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

33.102,37 0,00 0,00 33.102,37 0,00 0,00 33.102,37

25943 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

23.183,98 0,00 0,00 23.183,98 0,00 0,00 23.183,98

25944 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

33.102,37 0,00 0,00 33.102,37 0,00 0,00 33.102,37

25945 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

99.679,23 0,00 0,00 99.679,23 0,00 0,00 99.679,23

25946 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

116.034,23 0,00 0,00 116.034,23 0,00 0,00 116.034,23

25947 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

42.876,32 0,00 0,00 42.876,32 0,00 0,00 42.876,32

25948 2017 0106 0100 Nº / 31020 MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

7.976,50 0,00 0,00 7.976,50 0,00 0,00 7.976,50

25949 2017 0106 0100 Nº / 39144 SINAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME 825,78 0,00 0,00 825,78 0,00 0,00 825,78

25950 2017 0106 0100 Nº / 43343 SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME 2.418,66 0,00 0,00 2.418,66 0,00 0,00 2.418,66

25951 2017 0106 0100 Nº / 39688 BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEOEIRELI ME

4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00

25953 2017 1605 0100 Nº / 33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

25957 2017 0137 0100 Nº / 41664 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP 4.940,00 0,00 0,00 4.940,00 0,00 0,00 4.940,00

25971 2017 0178 0101 Nº / 25831 BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A 562.740,92 0,00 0,00 562.740,92 0,00 0,00 562.740,92

25975 2017 0108 2293 Nº / 1507 AUTO MECANICA LANTORK LTDA 81.646,56 0,00 0,00 81.646,56 0,00 0,00 81.646,56

25977 2017 0108 2293 Nº / 389 DATAMED LTDA. 145.628,58 0,00 0,00 145.628,58 0,00 0,00 145.628,58

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

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Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

25978 2017 0108 2293 Nº / 25967 ANTÔNIO D'ABADIA SOUZA 42.165,00 0,00 0,00 42.165,00 0,00 0,00 42.165,00

25980 2017 0108 2293 Nº / 40688 MARIA DA PENHA GARCIA BRAGA 30.373,21 0,00 0,00 30.373,21 0,00 0,00 30.373,21

25982 2017 0108 2293 Nº / 40688 MARIA DA PENHA GARCIA BRAGA 42.165,00 0,00 0,00 42.165,00 0,00 0,00 42.165,00

25985 2017 0108 2293 Nº / 11352 RAGOSINO FERREIRA DE ARAÚJO 308.695,72 0,00 0,00 308.695,72 0,00 0,00 308.695,72

25989 2017 0108 2293 Nº / 43744 MARIA DALVA PINHEIRO DE ARAUJO 344.181,45 0,00 0,00 344.181,45 0,00 0,00 344.181,45

25993 2017 0108 2293 Nº / 2166 JB PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 1.668.285,25 0,00 0,00 1.668.285,25 0,00 0,00 1.668.285,25

26011 2017 1546 2149 Nº / 43257 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELOHORIZONTE

26.261,35 0,00 0,00 26.261,35 0,00 0,00 26.261,35

26054 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 13.106,72 0,00 0,00 13.106,72 0,00 0,00 13.106,72

26056 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 5.770,62 0,00 0,00 5.770,62 0,00 0,00 5.770,62

26057 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 5.135,61 0,00 0,00 5.135,61 0,00 0,00 5.135,61

26058 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 1.450,50 0,00 0,00 1.450,50 0,00 0,00 1.450,50

26060 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 6.525,58 0,00 0,00 6.525,58 0,00 0,00 6.525,58

26061 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 9.419,89 0,00 0,00 9.419,89 0,00 0,00 9.419,89

26062 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 5.928,06 0,00 0,00 5.928,06 0,00 0,00 5.928,06

26063 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 7.703,62 0,00 0,00 7.703,62 0,00 0,00 7.703,62

26066 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 93.526,70 0,00 0,00 93.526,70 0,00 0,00 93.526,70

26069 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 13.232,98 0,00 0,00 13.232,98 0,00 0,00 13.232,98

26071 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 2.688,63 0,00 0,00 2.688,63 0,00 0,00 2.688,63

26074 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 7.797,09 0,00 0,00 7.797,09 0,00 0,00 7.797,09

26077 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 5.097,59 0,00 0,00 5.097,59 0,00 0,00 5.097,59

26080 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 4.154,49 0,00 0,00 4.154,49 0,00 0,00 4.154,49

26081 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 4.569,77 0,00 0,00 4.569,77 0,00 0,00 4.569,77

26086 2017 0116 0100 Nº / 29207 CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA

42.700,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00

26091 2017 0116 0100 Nº / 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 14.687,53 0,00 0,00 14.687,53 0,00 0,00 14.687,53

26094 2017 0116 0100 Nº / 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 16.092,95 0,00 0,00 16.092,95 0,00 0,00 16.092,95

26099 2017 0116 0100 Nº / 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 61.813,42 0,00 0,00 61.813,42 0,00 0,00 61.813,42

26101 2017 0116 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

95.673,46 0,00 0,00 95.673,46 0,00 0,00 95.673,46

26104 2017 1748 0102 Nº / 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.067,88 0,00 0,00 2.067,88 0,00 0,00 2.067,88

26105 2017 0116 0100 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

124.969,29 0,00 0,00 124.969,29 0,00 0,00 124.969,29

26113 2017 0116 0100 Nº / 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA 30.969,53 0,00 0,00 30.969,53 0,00 0,00 30.969,53

26116 2017 0116 0100 Nº / 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP 4.725,25 0,00 0,00 4.725,25 0,00 0,00 4.725,25

26117 2017 0116 0100 Nº / 43378 ABNC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 490,00

26118 2017 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 21.140,29 0,00 0,00 21.140,29 0,00 0,00 21.140,29

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 26 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 10:25

Página 28 de 28

Nº NAP ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

26119 2017 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 13.747,10 0,00 0,00 13.747,10 0,00 0,00 13.747,10

26120 2017 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 7.803,45 0,00 0,00 7.803,45 0,00 0,00 7.803,45

26121 2017 0116 0100 Nº / 39785 FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO LTDA

2.185,90 0,00 0,00 2.185,90 0,00 0,00 2.185,90

26122 2017 0116 0100 Nº / 43070 SERVIÇOS SOCIAIS E FUNERÁRIOS NOSSASENHORA APARECIDA LTDA-EPP

3.302,64 0,00 0,00 3.302,64 0,00 0,00 3.302,64

26123 2017 0116 0100 Nº / 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP 6.459,75 0,00 0,00 6.459,75 0,00 0,00 6.459,75

26124 2017 0116 0100 Nº / 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP 1.480,75 0,00 0,00 1.480,75 0,00 0,00 1.480,75

26158 2017 0181 0100 Nº / 13149 PREFEITURA BELO HORIZONTE 14.299,68 0,00 0,00 14.299,68 0,00 0,00 14.299,68

26194 2017 1814 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

21.782,08 0,00 0,00 21.782,08 0,00 0,00 21.782,08

26196 2017 1546 2148 Nº / 11164 RAIMUNDO SOUZA GOMES 1.170,82 0,00 0,00 1.170,82 0,00 0,00 1.170,82

26197 2017 1546 2148 Nº / 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA 2.054,13 0,00 0,00 2.054,13 0,00 0,00 2.054,13

26198 2017 1546 2148 Nº / 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00

26199 2017 0178 0101 Nº / 25831 BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

26200 2017 0178 0201 Nº / 25831 BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A 1.790.495,94 0,00 0,00 1.790.495,94 0,00 0,00 1.790.495,94

TOTAL: 36.861.236,55 0,00 0,00 36.861.236,55 0,00 298.631,15 36.562.605,40

TOTAL GERAL: 42.163.778,82 0,00 0,00 42.163.778,82 35.786,91 298.631,15 41.829.360,76

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

Página 1 de 43

Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

9271 2014 1546 2148 Nº / 20491 OLDEMAR ANELIO MAGALHÃES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

TOTAL: 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

188 2015 1814 2124 Nº 2853/2014 23208 ETHER CONSTRUÇÕES LTDA - ME 73.270,11 0,00 0,00 73.270,11 73.270,11 0,00 0,00

1884 2015 1814 2124 Nº 2640/2014 36482 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 3.220,03 0,00 0,00 3.220,03 3.220,03 0,00 0,00

1887 2015 1814 2124 Nº 2639/2014 36482 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 10.379,20 0,00 0,00 10.379,20 10.379,20 0,00 0,00

1941 2015 1968 2124 Nº / 38210 AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP

102.635,46 0,00 0,00 102.635,46 33.413,41 0,00 69.222,05

1944 2015 1968 3100 Nº / 38210 AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP

8.690,49 0,00 0,00 8.690,49 8.690,49 0,00 0,00

7121 2015 1814 0100 Nº 2853/2014 23208 ETHER CONSTRUÇÕES LTDA - ME 19.752,21 0,00 0,00 19.752,21 19.752,21 0,00 0,00

7551 2015 1605 2142 Nº / 37029 YKS SERVIÇOS LTDA 184.810,08 0,00 0,00 184.810,08 184.810,08 0,00 0,00

7556 2015 1605 3100 Nº / 37029 YKS SERVIÇOS LTDA 10.584,42 0,00 0,00 10.584,42 10.584,42 0,00 0,00

9298 2015 1814 0100 Nº 2853/2014 23208 ETHER CONSTRUÇÕES LTDA - ME 131,11 0,00 0,00 131,11 131,11 0,00 0,00

9310 2015 1814 3100 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 155.261,95 0,00 0,00 155.261,95 155.261,95 0,00 0,00

9315 2015 1814 2124 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 153.595,34 0,00 0,00 153.595,34 153.595,34 0,00 0,00

9316 2015 1814 2124 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 11.296,17 0,00 0,00 11.296,17 11.296,17 0,00 0,00

9609 2015 1814 3100 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 29.117,59 0,00 0,00 29.117,59 29.117,59 0,00 0,00

9636 2015 1814 0100 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 55.992,74 0,00 0,00 55.992,74 55.992,74 0,00 0,00

10875 2015 0145 3100 Nº / 16 FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DECONTAGEM

51.768,68 0,00 0,00 51.768,68 51.768,68 0,00 0,00

11716 2015 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 501,48 0,00 0,00 501,48 0,00 0,00 501,48

TOTAL: 871.007,06 0,00 0,00 871.007,06 801.283,53 0,00 69.723,53

123 2016 1814 2124 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

60.444,96 0,00 0,00 60.444,96 60.444,96 0,00 0,00

143 2016 1814 2124 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 5.558,15 0,00 0,00 5.558,15 5.558,15 0,00 0,00

175 2016 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00 0,00 0,00 5.985,00

187 2016 1814 0100 Nº / 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES EOBRAS PUBLICAS - SETOP

1.384,00 0,00 0,00 1.384,00 1.384,00 0,00 0,00

564 2016 1814 2124 Nº / 27431 RAS URBANISTICA LTDA - ME. 36.943,76 0,00 0,00 36.943,76 36.943,76 0,00 0,00

565 2016 1814 2124 Nº / 27458 MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 94.988,75 0,00 0,00 94.988,75 94.988,75 0,00 0,00

566 2016 1814 2124 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

1.246.552,10 0,00 0,00 1.246.552,10 1.246.552,10 0,00 0,00

731 2016 1605 2142 Nº / 37029 YKS SERVIÇOS LTDA 49.785,50 0,00 0,00 49.785,50 49.785,50 0,00 0,00

1228 2016 0142 0100 Nº / 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 4.999,10 0,00 0,00 4.999,10 4.999,10 0,00 0,00

1680 2016 1814 0100 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

12.756,02 0,00 0,00 12.756,02 12.756,02 0,00 0,00

2104 2016 1814 2124 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

2365 2016 1814 0100 Nº / 12659 BOLSA MORADIA - PMC 8.085,48 0,00 0,00 8.085,48 8.085,48 0,00 0,00

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Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

2459 2016 1814 2124 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

2548 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

11.043,00 0,00 0,00 11.043,00 0,00 0,00 11.043,00

2555 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29

2556 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

2583 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

2.930,00 0,00 0,00 2.930,00 0,00 0,00 2.930,00

2611 2016 0934 1100 Nº / 319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

77,21 0,00 0,00 77,21 0,00 0,00 77,21

3238 2016 1814 0100 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.649,02 0,00 0,00 4.649,02 4.649,02 0,00 0,00

3282 2016 1215 0100 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 1.449,40 0,00 0,00 1.449,40 1.449,40 0,00 0,00

3991 2016 1546 2151 Nº / 24746 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA - EPP

4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00

4001 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

4002 2016 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00

4032 2016 1814 0100 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

204.402,35 0,00 0,00 204.402,35 204.402,35 0,00 0,00

4182 2016 1605 2142 Nº / 37029 YKS SERVIÇOS LTDA 52.860,50 0,00 0,00 52.860,50 52.860,50 0,00 0,00

4183 2016 1605 3100 Nº / 37029 YKS SERVIÇOS LTDA 10.584,00 0,00 0,00 10.584,00 10.584,00 0,00 0,00

4215 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58

4216 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

4218 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

4222 2016 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00

4228 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

22.086,00 0,00 0,00 22.086,00 0,00 0,00 22.086,00

4257 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

5.860,00 0,00 0,00 5.860,00 0,00 0,00 5.860,00

4295 2016 1138 2142 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

7.166,00 0,00 0,00 7.166,00 0,00 0,00 7.166,00

4333 2016 1215 0100 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 17.053,73 0,00 0,00 17.053,73 17.053,73 0,00 0,00

4506 2016 1215 2124 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4557 2016 1814 2124 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00

4821 2016 1215 2124 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 12.191,81 0,00 0,00 12.191,81 0,00 0,00 12.191,81

4822 2016 1215 3100 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 25.024,64 0,00 0,00 25.024,64 10.031,69 0,00 14.992,95

5313 2016 1814 0100 Nº / 28560 JOAO MARQUES DE VASCONCELOS 2.911,15 0,00 0,00 2.911,15 2.911,15 0,00 0,00

5489 2016 0171 4190 Nº / 40723 CONSTRUTORA MARTINS LANNA LTDA 657,39 0,00 0,00 657,39 0,00 0,00 657,39

5587 2016 1814 3100 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

6250 2016 1814 0100 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA- 8.567,95 0,00 0,00 8.567,95 8.567,95 0,00 0,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

EPP

6288 2016 0145 0100 Nº / 33530 CIDADE INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - ME 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

7083 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

5.860,00 0,00 0,00 5.860,00 0,00 0,00 5.860,00

7097 2016 1138 2129 Nº / 34746 JUVENTUDE UNIDA DE CONTAGEM 6.666,66 0,00 0,00 6.666,66 0,00 0,00 6.666,66

7101 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

7102 2016 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00

7103 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

7104 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58

7105 2016 1138 2142 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

19.990,00 0,00 0,00 19.990,00 0,00 0,00 19.990,00

7106 2016 1138 2142 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

18.114,40 0,00 0,00 18.114,40 0,00 0,00 18.114,40

7107 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

22.086,00 0,00 0,00 22.086,00 0,00 0,00 22.086,00

7108 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 38.206,42 0,00 0,00 38.206,42 0,00 0,00 38.206,42

7114 2016 1138 2142 Nº / 1538 CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE

8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00

7266 2016 0145 0100 Nº / 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00

8214 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

275.368,21 0,00 0,00 275.368,21 275.368,21 0,00 0,00

8215 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00

8216 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

80.322,59 0,00 0,00 80.322,59 80.322,59 0,00 0,00

8295 2016 0145 0100 Nº / 18884 SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARAAS MULHERES

6.262,41 0,00 0,00 6.262,41 6.262,41 0,00 0,00

8356 2016 0145 2124 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 9.730,00 0,00 0,00 9.730,00 9.730,00 0,00 0,00

8414 2016 1215 0100 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 15.851,22 0,00 0,00 15.851,22 15.851,22 0,00 0,00

8528 2016 0142 2124 Nº 3439/2015 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 142.068,18 0,00 0,00 142.068,18 142.068,18 0,00 0,00

8545 2016 0126 0100 Nº / 399 BANCO DO BRASIL S/A 7.965,60 0,00 0,00 7.965,60 0,00 0,00 7.965,60

8901 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

5.860,00 0,00 0,00 5.860,00 0,00 0,00 5.860,00

8912 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

8913 2016 1138 2142 Nº / 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00 0,00 0,00 11.970,00

8915 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58

8916 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 76.412,84 0,00 0,00 76.412,84 0,00 0,00 76.412,84

8917 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

22.086,00 0,00 0,00 22.086,00 0,00 0,00 22.086,00

8918 2016 1138 2142 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

36.228,80 0,00 0,00 36.228,80 0,00 0,00 36.228,80

8919 2016 1138 2142 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO 39.980,00 0,00 0,00 39.980,00 0,00 0,00 39.980,00

Page 28: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 28 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

NOVO PROGRESSO II

9071 2016 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

9072 2016 1138 2129 Nº / 34746 JUVENTUDE UNIDA DE CONTAGEM 13.333,32 0,00 0,00 13.333,32 0,00 0,00 13.333,32

9384 2016 1138 2142 Nº / 1538 CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE

8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00

9386 2016 1138 2142 Nº / 18005 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH 4.433,33 0,00 0,00 4.433,33 0,00 0,00 4.433,33

9387 2016 1138 2142 Nº / 29425 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

9479 2016 1605 2124 Nº / 32940 ASSLIMCON - ASSESSORIA, CONSULTORIA ESERVIÇOS LTDA ME

414,80 0,00 0,00 414,80 414,80 0,00 0,00

9623 2016 0142 3100 Nº 3811/2016 29461 CONSTRUTORA CONQUISTA LAR LTDA 1.636,33 0,00 0,00 1.636,33 1.636,33 0,00 0,00

9626 2016 0142 2124 Nº 3811/2016 29461 CONSTRUTORA CONQUISTA LAR LTDA 479.365,91 0,00 0,00 479.365,91 479.365,91 0,00 0,00

9735 2016 0150 0100 Nº / 84 MAURICIO NOVIELLO 2.700,10 0,00 0,00 2.700,10 0,00 0,00 2.700,10

9757 2016 0168 2124 Nº / 39442 LAIS MOREIRA SILVA 270,00 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00

9977 2016 0168 2124 Nº / 39063 DOUGLAS RAFAEL SILVA 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00

9988 2016 0168 2124 Nº / 39034 SARAH LYGIA MOURA COSTA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

10053 2016 1814 0100 Nº / 127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 176,77 0,00 0,00 176,77 176,77 0,00 0,00

10073 2016 1546 2149 Nº / 35141 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

930,10 0,00 0,00 930,10 0,00 0,00 930,10

10263 2016 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 187,20 0,00 0,00 187,20 0,00 0,00 187,20

10292 2016 1814 4190 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 131.484,45 0,00 0,00 131.484,45 131.484,45 0,00 0,00

10293 2016 1814 4190 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 72.847,30 0,00 0,00 72.847,30 72.847,30 0,00 0,00

10294 2016 1814 4190 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 7.561,62 0,00 0,00 7.561,62 7.561,62 0,00 0,00

10312 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

99.677,41 0,00 0,00 99.677,41 99.677,41 0,00 0,00

10313 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

84.914,49 0,00 0,00 84.914,49 84.914,49 0,00 0,00

10314 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00

10315 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

141.917,30 0,00 0,00 141.917,30 141.917,30 0,00 0,00

10387 2016 1215 0100 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 27.165,84 0,00 0,00 27.165,84 27.165,84 0,00 0,00

10441 2016 1814 0100 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

10834 2016 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 259,20 0,00 0,00 259,20 0,00 0,00 259,20

11184 2016 1546 2148 Nº / 21948 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROSGERAIS

282,52 0,00 0,00 282,52 0,00 0,00 282,52

11462 2016 1605 3100 Nº / 32940 ASSLIMCON - ASSESSORIA, CONSULTORIA ESERVIÇOS LTDA ME

11.892,86 0,00 0,00 11.892,86 11.892,86 0,00 0,00

11703 2016 1138 2129 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

11706 2016 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

11711 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE 5.860,00 0,00 0,00 5.860,00 0,00 0,00 5.860,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

Página 5 de 43

Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

11713 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

11718 2016 1138 2142 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29 0,00 0,00 3.214,29

11773 2016 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 22.405,82 0,00 0,00 22.405,82 0,00 0,00 22.405,82

11776 2016 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 22.405,82 0,00 0,00 22.405,82 0,00 0,00 22.405,82

11818 2016 1138 2142 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

36.228,80 0,00 0,00 36.228,80 0,00 0,00 36.228,80

11820 2016 1138 2142 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

39.980,00 0,00 0,00 39.980,00 0,00 0,00 39.980,00

11824 2016 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 76.412,84 0,00 0,00 76.412,84 0,00 0,00 76.412,84

11828 2016 1138 2142 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

22.086,00 0,00 0,00 22.086,00 0,00 0,00 22.086,00

12433 2016 1814 0100 Nº / 3817 CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. EAGRONOMIA DE MG - CREA- MG

5,04 0,00 0,00 5,04 5,04 0,00 0,00

12611 2016 1814 0100 Nº / 27431 RAS URBANISTICA LTDA - ME. 5.999,01 0,00 0,00 5.999,01 5.999,01 0,00 0,00

12617 2016 1814 0100 Nº / 17288 PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 497,32 0,00 0,00 497,32 497,32 0,00 0,00

12627 2016 1814 4190 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

12705 2016 0106 2124 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

1.775,94 0,00 0,00 1.775,94 1.775,94 0,00 0,00

12706 2016 0106 3100 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

142,13 0,00 0,00 142,13 142,13 0,00 0,00

12803 2016 1814 0100 Nº / 27458 MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.675,59 0,00 0,00 14.675,59 14.675,59 0,00 0,00

12810 2016 1215 0100 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 20.850,04 0,00 0,00 20.850,04 20.850,04 0,00 0,00

13119 2016 0142 3100 Nº 3439/2015 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 30.719,41 0,00 0,00 30.719,41 30.719,41 0,00 0,00

13163 2016 0168 2124 Nº / 41698 GESSICA LUCIA SPINDULA 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

13292 2016 0145 2124 Nº / 34660 BOLIVAR BERNARDES MACHADO 5.283,58 0,00 0,00 5.283,58 5.283,58 0,00 0,00

13318 2016 1215 2124 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 67.976,00 0,00 0,00 67.976,00 67.976,00 0,00 0,00

13543 2016 1215 0100 Nº / 30644 M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 28.131,37 0,00 0,00 28.131,37 28.131,37 0,00 0,00

13622 2016 1814 0100 Nº / 3817 CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. EAGRONOMIA DE MG - CREA- MG

1.910,97 0,00 0,00 1.910,97 1.910,97 0,00 0,00

13664 2016 1546 2151 Nº 3910/2016 41825 PERFORMULA DROGARIA E MANIPULAÇÃOLTDA - ME

305,40 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 305,40

13668 2016 1546 2148 Nº 3915/2016 28438 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 5.037,00 0,00 0,00 5.037,00 0,00 0,00 5.037,00

13685 2016 1340 2100 Nº 3879/2016 41783 VITOR SILVESTRE FELICIO - ME 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00

13713 2016 1546 2148 Nº / 17168 APORTE NUTRICIONAL FARMACIA DEMANIPULAÇÃO LTDA EPP

1.648,80 0,00 0,00 1.648,80 0,00 0,00 1.648,80

13722 2016 1814 0100 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00

13748 2016 1814 2124 Nº / 22950 MINISTÉRIO DAS CIDADES 375,79 0,00 0,00 375,79 375,79 0,00 0,00

13756 2016 1814 0100 Nº / 17302 BELING ENGENHARIA EMPREENDIMENTOSLTDA

34.200,00 0,00 0,00 34.200,00 34.200,00 0,00 0,00

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

13762 2016 0171 0100 Nº 2595/2014 17413 TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES EMÁQUINAS LTDA

63.475,10 0,00 0,00 63.475,10 63.475,10 0,00 0,00

TOTAL: 6.628.609,54 0,00 0,00 6.628.609,54 5.582.232,59 0,00 1.046.376,95

40 2017 1546 2149 Nº / 1613 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA 814,60 0,00 0,00 814,60 0,00 0,00 814,60

54 2017 1546 2149 Nº / 1613 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA 1.957,85 0,00 0,00 1.957,85 0,00 0,00 1.957,85

107 2017 1138 2129 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

7.166,70 0,00 0,00 7.166,70 0,00 0,00 7.166,70

124 2017 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

125 2017 1138 2129 Nº / 29425 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

129 2017 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 44.320,34 0,00 0,00 44.320,34 0,00 0,00 44.320,34

132 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00

133 2017 1138 2156 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58

134 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

197 2017 1546 2149 Nº / 21434 GILMED SUL COMERCIO DE MATERIALCIRURGICO EIRELI LTDA

7.461,00 0,00 0,00 7.461,00 0,00 0,00 7.461,00

198 2017 0144 0100 Nº / 16855 EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA 392,45 0,00 0,00 392,45 0,00 0,00 392,45

225 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

230 2017 1138 2156 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 67.747,04 0,00 0,00 67.747,04 0,00 0,00 67.747,04

233 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

20.036,08 0,00 0,00 20.036,08 0,00 0,00 20.036,08

236 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

36.229,00 0,00 0,00 36.229,00 0,00 0,00 36.229,00

239 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

39.990,48 0,00 0,00 39.990,48 0,00 0,00 39.990,48

272 2017 0116 0100 Nº / 34255 FUNERARIA CINTRA LTDA - ME 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00

335 2017 0168 2124 Nº / 29991 ANA CRISTINA PAIVA DE ABREU 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

337 2017 0168 2124 Nº / 40009 Bruno Durgante da Rosa 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00

353 2017 0168 2124 Nº / 39002 NAYARA CLARA LOPES MOREIRA 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

354 2017 0168 2124 Nº / 39028 RAQUEL XAVIER DOS SANTOS 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00

429 2017 0126 0100 Nº / 38074 ELEVADORES ORION LTDA. 224,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 224,00

438 2017 0126 0100 Nº / 38074 ELEVADORES ORION LTDA. 5.351,00 0,00 0,00 5.351,00 0,00 0,00 5.351,00

499 2017 0181 0100 Nº / 40922 AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOSDO BRASIL

2.015,40 0,00 0,00 2.015,40 0,00 0,00 2.015,40

564 2017 0132 0101 Nº / 38165 DEDETIZADORA BARBOSA LTDA- ME 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00

590 2017 0171 0100 Nº / 3817 CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. EAGRONOMIA DE MG - CREA- MG

1.777,05 0,00 0,00 1.777,05 1.777,05 0,00 0,00

619 2017 1455 0157 Nº / 30520 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA

29,56 0,00 0,00 29,56 0,00 0,00 29,56

635 2017 1455 0157 Nº / 39785 FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO LTDA

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

696 2017 0171 0100 Nº / 40856 ARAXÁ AMBIENTAL LTDA 4.009,00 0,00 0,00 4.009,00 4.009,00 0,00 0,00

737 2017 1546 2149 Nº 3839/2016 41740 CBHO-CENTRO BELORIZONTINO DEOFTALMOLOGIA LTDA

3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00

913 2017 1546 2149 Nº / 39950 CLINIGASTRO MG LTDA EPP 39.892,78 0,00 0,00 39.892,78 0,00 0,00 39.892,78

1136 2017 1748 0112 Nº / 319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

1.048,73 0,00 0,00 1.048,73 0,00 0,00 1.048,73

1156 2017 0171 0100 Nº / 33740 TRANSMIG TRANSPORTES E COMÉRCIOEIRELLI - ME

6.725,43 0,00 0,00 6.725,43 5.265,19 0,00 1.460,24

1158 2017 2122 2124 Nº / 17354 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00

1159 2017 2122 3100 Nº / 17354 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA 30.698,02 0,00 0,00 30.698,02 0,00 0,00 30.698,02

1163 2017 2122 2124 Nº / 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

1184 2017 0142 0100 Nº / 33123 CONSTRUTORA ANFAB LTDA. ME 755,81 0,00 0,00 755,81 755,81 0,00 0,00

1185 2017 0142 2124 Nº / 33123 CONSTRUTORA ANFAB LTDA. ME 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

1186 2017 0142 3100 Nº / 33123 CONSTRUTORA ANFAB LTDA. ME 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

1187 2017 0142 2124 Nº / 29461 CONSTRUTORA CONQUISTA LAR LTDA 461.511,06 0,00 0,00 461.511,06 461.511,06 0,00 0,00

1188 2017 0142 3100 Nº / 29461 CONSTRUTORA CONQUISTA LAR LTDA 78.934,39 0,00 0,00 78.934,39 55.723,13 0,00 23.211,26

1202 2017 0171 2146 Nº / 39662 CONSTRUTORA PRIMOR LTDA 45.973,99 0,00 0,00 45.973,99 45.973,99 0,00 0,00

1205 2017 1814 0100 Nº / 27431 RAS URBANISTICA LTDA - ME. 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00

1207 2017 1814 2124 Nº / 27458 MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 579.554,20 0,00 0,00 579.554,20 579.554,20 0,00 0,00

1363 2017 1455 0157 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

1381 2017 1455 1100 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 235,17 0,00 0,00 235,17 0,00 0,00 235,17

1388 2017 0168 2124 Nº / 39727 LUCAS GABRIEL SILVA RIBEIRO 480,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00

1438 2017 1546 2155 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

1497 2017 0124 0100 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

10.209,35 0,00 0,00 10.209,35 0,00 0,00 10.209,35

1675 2017 0520 0100 Nº / 2228 ESTATAL LTDA 73,86 0,00 0,00 73,86 0,00 0,00 73,86

1744 2017 0168 2124 Nº / 41322 JESSICA LORRAINE DA SILVA 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00 0,00

1746 2017 0168 2124 Nº / 41296 MARIA GORETE AMBROSIO ALVIM 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00

1773 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 53.807,24 0,00 0,00 53.807,24 0,00 1.055,76 52.751,48

1868 2017 0168 2124 Nº / 41314 KEILA JANICE PEREIRA 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 0,00

1871 2017 0168 2124 Nº / 41308 ROSANA MAGALHAES BARCALA 2.470,00 0,00 0,00 2.470,00 2.470,00 0,00 0,00

1883 2017 0168 2124 Nº / 39285 ALTCHERYS WILLIAN BRUMANO DOS SANTOS 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0,00

1884 2017 0168 2124 Nº / 40111 ANA CAROLINA ROCHA DE VASCONCELOS 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

1887 2017 0168 2124 Nº / 39048 ANTONIO MARCOS FERREIRA SANTOS 520,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00

1891 2017 0168 2124 Nº / 40010 Davidson Douglas de Oliveira 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0,00

1895 2017 0168 2124 Nº / 39056 EUSTAQUIO ESTEVAO DE OLIVEIRA 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0,00

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Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

1896 2017 0168 2124 Nº / 39051 EVELY CARDOSO DA SILVA 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

1897 2017 0168 2124 Nº / 39023 FELIPE VALERIO SOUZA COIMBRA DA SILVA 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00 3.720,00 0,00 0,00

1899 2017 0168 2124 Nº / 39014 FERNANDA INACIO DE SOUZA 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

1900 2017 0168 2124 Nº / 39015 GABRIELA CAMILA ANTUNES COSTA 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00

1902 2017 0168 2124 Nº / 39024 GRAZIELE GREGORIO DA SILVA 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

1903 2017 0168 2124 Nº / 39057 ITALO EGYDIO FERNANDES BRAGANCA 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

1906 2017 0168 2124 Nº / 39003 LEANDRO RODRIGUES DE ASSIS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

1907 2017 0168 2124 Nº / 39008 LUIS GUSTAVO NOGUEIRA NOBRE 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

1908 2017 0168 2124 Nº / 39032 LUIZ EDGAR TEIXEIRA DE CARVALHO 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

1910 2017 0168 2124 Nº / 39005 MATHEUS MARQUES DA SILVA 560,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00

1912 2017 0168 2124 Nº / 39028 RAQUEL XAVIER DOS SANTOS 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

1913 2017 0168 2124 Nº / 39011 RODRIGO SOARES LACERDA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1915 2017 0168 2124 Nº / 39034 SARAH LYGIA MOURA COSTA 160,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00

1918 2017 0168 2124 Nº / 39053 TANIA MARA DE OLIVEIRA LOURENCO 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1923 2017 0168 2124 Nº / 41601 ANA PAULA CONSTANTINA DA SILVA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1924 2017 0168 2124 Nº / 39733 GUSTAVO SALES LEÃO 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1926 2017 0168 2124 Nº / 39295 CAMILA PEREIRA RAMOS 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1927 2017 0168 2124 Nº / 39307 CAUARA DA CUNHA PINHEIRO DE AZEVEDO 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00

1929 2017 0168 2124 Nº / 41755 DOUGLAS SOARES RIBEIRO 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1931 2017 0168 2124 Nº / 39421 EMANUELLE TEREZA SILVA SOUZA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1933 2017 0168 2124 Nº / 41698 GESSICA LUCIA SPINDULA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1934 2017 0168 2124 Nº / 39298 JANAINA RODRIGUES DA SILVA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1938 2017 0168 2124 Nº / 39732 LORRANA CRISTINA ARAÚJO ALMEIDA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1940 2017 0168 2124 Nº / 39730 MAICON HENRIQUE SALES SAGRILLO 520,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0,00 0,00

1941 2017 0168 2124 Nº / 39294 MARCO ANDRE TULIO GOMES DE SOUZA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1942 2017 0168 2124 Nº / 39827 MARLON AKIO NOGUCHI 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1943 2017 0168 2124 Nº / 39303 PILAR LOREN FIEL ALVAREGNA DE ALMEIDA 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

1944 2017 0168 2124 Nº / 39293 RAFAEL DE LEON DUMONT GOMES 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00

1946 2017 0168 2124 Nº / 39299 RAQUEL MARIA DOS SANTOS 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1948 2017 0168 2124 Nº / 39823 RAYNAN VINICIUS GONÇALVES PEREIRA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1949 2017 0168 2124 Nº / 39292 RENATA DO NASCIMENTO PEREIRA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1951 2017 0168 2124 Nº / 41732 ROCHELLE INGRID COSTA CARDOSO 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1952 2017 0168 2124 Nº / 41496 RODRIGO COSTA PEDRO 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1953 2017 0168 2124 Nº / 40940 SIDINEY LUCAS PEREIRA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

1954 2017 0168 2124 Nº / 39304 THIAGO ANTONIO FONTES GUIMARAES 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1955 2017 0168 2124 Nº / 39434 VANESSA FERREIRA DE SOUZA 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1956 2017 0168 2124 Nº / 40198 VICTOR HUGO DUARTE CAETANO 760,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00

1960 2017 1455 0157 Nº / 41987 MINISTERIO DAS CIDADES 18,30 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00 18,30

2039 2017 1455 0157 Nº / 852 SITRAN SINALIZAÇAO DE TRANSITOINDUSTRIAL LTDA

229.727,08 0,00 0,00 229.727,08 0,00 0,00 229.727,08

2061 2017 1455 0157 Nº / 319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

53.758,56 0,00 0,00 53.758,56 0,00 0,00 53.758,56

2139 2017 1546 2149 Nº / 21939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3REGIAO

1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98

2146 2017 0136 0100 Nº / 41389 LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA 2.898,33 0,00 0,00 2.898,33 2.898,33 0,00 0,00

2230 2017 1138 2129 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

7.166,66 0,00 0,00 7.166,66 0,00 0,00 7.166,66

2244 2017 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

2247 2017 1138 2129 Nº / 29425 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

2256 2017 1138 2156 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58

2259 2017 1138 2156 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 67.746,00 0,00 0,00 67.746,00 0,00 0,00 67.746,00

2260 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

20.034,00 0,00 0,00 20.034,00 0,00 0,00 20.034,00

2261 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

36.229,00 0,00 0,00 36.229,00 0,00 0,00 36.229,00

2263 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

39.990,48 0,00 0,00 39.990,48 0,00 0,00 39.990,48

2264 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00

2266 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

2267 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

2311 2017 0108 0100 Nº / 28560 JOAO MARQUES DE VASCONCELOS 2.772,18 0,00 0,00 2.772,18 0,00 0,00 2.772,18

2337 2017 1546 2123 Nº / 3354 FISICON FISIOTERAPIA DE CONTAGEM LTDA 7.245,10 0,00 0,00 7.245,10 0,00 0,00 7.245,10

2423 2017 0116 0100 Nº / 34255 FUNERARIA CINTRA LTDA - ME 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 8.445,48 0,00 37.554,52

2470 2017 1455 0157 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,35 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 4,35

2487 2017 2122 0100 Nº / 17354 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA 25.068,29 0,00 0,00 25.068,29 0,00 0,00 25.068,29

2558 2017 1546 2149 Nº / 39455 FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA 361,46 0,00 0,00 361,46 361,46 0,00 0,00

2560 2017 0112 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 119,80 0,00 0,00 119,80 0,00 0,00 119,80

2577 2017 2122 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 579,61 0,00 0,00 579,61 0,00 0,00 579,61

2607 2017 0145 2124 Nº / 268 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DAPESQUISA - FUNDEP

26.605,24 0,00 0,00 26.605,24 26.605,24 0,00 0,00

2652 2017 1546 2148 Nº / 41731 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOSMEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

1.292,48 0,00 0,00 1.292,48 1.292,48 0,00 0,00

2899 2017 1546 2155 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -

12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

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Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

CISMEP -

2939 2017 1546 2149 Nº / 16923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10.124,73 0,00 0,00 10.124,73 0,00 0,00 10.124,73

3077 2017 1455 1100 Nº / 35656 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLADE MG CIEE/MG

336,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 336,00

3140 2017 0132 2144 Nº / 32820 C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00

3190 2017 0171 4190 Nº 3956/2017 38587 CONSÓRCIO PRÓ - TRANSPORTE CONTAGEM 92.443,16 0,00 0,00 92.443,16 92.443,16 0,00 0,00

3221 2017 1546 2149 Nº / 41622 Inverter Comercio de Produtos Esportivos Ltda. 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

3311 2017 0171 0101 Nº / 41387 IMHOTEP ENGENHARIA LTDA 7.767,19 0,00 0,00 7.767,19 7.767,19 0,00 0,00

3312 2017 0171 2146 Nº / 41387 IMHOTEP ENGENHARIA LTDA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3316 2017 0520 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

1.620,08 0,00 0,00 1.620,08 0,00 0,00 1.620,08

3336 2017 0730 1100 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

4.341,72 0,00 0,00 4.341,72 0,00 0,00 4.341,72

3337 2017 1546 2150 Nº / 18978 ALISSON MARCOS DA SILVA 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00

3338 2017 1546 2148 Nº / 39216 MARIANA NUNES FAGUNDES 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00

3582 2017 1546 2148 Nº / 20941 LEOPOLDINO JOSE VICENTE 116,67 0,00 0,00 116,67 0,00 0,00 116,67

3626 2017 0132 2119 Nº / 1483 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DOBAIRRO ESTALEIRO

0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10

3645 2017 0168 2124 Nº / 42228 DAVIDSON SAMUEL DA CRUZ 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00

3650 2017 1546 2148 Nº / 21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

3724 2017 0171 4190 Nº / 40178 MARCO XX CONSTRUÇOES LTDA 866.012,75 0,00 0,00 866.012,75 489.378,89 0,00 376.633,86

3734 2017 1138 2142 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

86.708,62 0,00 0,00 86.708,62 0,00 0,00 86.708,62

3735 2017 1138 3100 Nº / 40212 LOPES E ROCHA ENGENHARIA ECONSTRUÇÕES LTDA-ME

32.824,70 0,00 0,00 32.824,70 0,00 0,00 32.824,70

3739 2017 1138 2129 Nº / 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEMELETRONICA

1.492,10 0,00 0,00 1.492,10 0,00 0,00 1.492,10

3830 2017 0181 0100 Nº / 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

3856 2017 0133 0100 Nº / 16491 ADIR ANTÔNIO DE MAGALHÃES 15.606,88 0,00 0,00 15.606,88 0,00 0,00 15.606,88

3885 2017 0133 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

1.827,16 0,00 0,00 1.827,16 1.827,16 0,00 0,00

4055 2017 1455 0157 Nº / 6574 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8.042,36 0,00 0,00 8.042,36 0,00 0,00 8.042,36

4126 2017 1546 2149 Nº / 31045 WANCO TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3.580,52 0,00 0,00 3.580,52 0,00 0,00 3.580,52

4242 2017 0168 2124 Nº / 39307 CAUARA DA CUNHA PINHEIRO DE AZEVEDO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

4243 2017 0168 2124 Nº / 40937 DIVANIA PEREIRA ALMEIDA 620,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00

4244 2017 0168 2124 Nº / 39420 Elivania Alves de Andrade Moura 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

4245 2017 0168 2124 Nº / 39824 FREDERICO CARLOS DE AMORIM 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

4249 2017 0168 2124 Nº / 39730 MAICON HENRIQUE SALES SAGRILLO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

4253 2017 0168 2124 Nº / 39291 VIVIANE COELHO BARBOSA FRANCA 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

4260 2017 0168 2124 Nº / 39061 GRASIELA CRISTINA DE PAIVA 1.840,00 0,00 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 0,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

4264 2017 0168 2124 Nº / 40012 Rosiane Almeida Campos 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

4266 2017 0168 2124 Nº / 39034 SARAH LYGIA MOURA COSTA 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 0,00

4276 2017 0112 0100 Nº / 37636 FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 265,20 0,00 0,00 265,20 0,00 0,00 265,20

4282 2017 0126 0100 Nº / 14682 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

4321 2017 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 1.740,18 0,00 0,00 1.740,18 0,00 0,00 1.740,18

4332 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.799,40 0,00 0,00 1.799,40 1.799,40 0,00 0,00

4346 2017 0136 0100 Nº / 24869 JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA DUARTE FILHO 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00

4350 2017 1138 2156 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58

4352 2017 1138 2156 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 67.746,00 0,00 0,00 67.746,00 0,00 0,00 67.746,00

4353 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

20.034,00 0,00 0,00 20.034,00 0,00 0,00 20.034,00

4355 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

36.229,00 0,00 0,00 36.229,00 0,00 0,00 36.229,00

4357 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

39.990,48 0,00 0,00 39.990,48 0,00 0,00 39.990,48

4358 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00

4360 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

4361 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

4377 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

4378 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

15.926,62 0,00 0,00 15.926,62 0,00 0,00 15.926,62

4382 2017 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4383 2017 1138 2129 Nº / 29425 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

4386 2017 1138 2129 Nº / 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES EASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS

7.166,66 0,00 0,00 7.166,66 0,00 0,00 7.166,66

4393 2017 1138 2129 Nº / 11355 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EMEDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

4397 2017 1138 2129 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

33.280,43 0,00 0,00 33.280,43 0,00 0,00 33.280,43

4570 2017 1455 0157 Nº / 41739 CONSORCIO VIACON 56.964,11 0,00 0,00 56.964,11 0,00 0,00 56.964,11

4751 2017 0171 4190 Nº / 41780 CONSORCIO CONATA - MARINS - INFRACON 1.614.259,73 0,00 0,00 1.614.259,73 0,00 0,00 1.614.259,73

4858 2017 1546 2152 Nº / 21948 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROSGERAIS

1.135,67 0,00 0,00 1.135,67 1.135,67 0,00 0,00

4893 2017 0136 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 61,60 0,00 0,00 61,60 61,60 0,00 0,00

4999 2017 1546 2148 Nº / 25490 CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 1.184,74 0,00 0,00 1.184,74 0,00 0,00 1.184,74

5032 2017 1546 2149 Nº / 33774 PURO GÁS LTDA. - ME 644,00 0,00 0,00 644,00 644,00 0,00 0,00

5081 2017 0171 0101 Nº / 32816 PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 36.731,65 0,00 0,00 36.731,65 23.014,68 0,00 13.716,97

5082 2017 2043 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 32 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

5151 2017 0136 0100 Nº / 24869 JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA DUARTE FILHO 1.466,67 0,00 0,00 1.466,67 1.466,67 0,00 0,00

5154 2017 1546 2151 Nº / 42240 DROGARIA E PERFUMARIA DROGA VILLE LTDA-ME

3.216,60 0,00 0,00 3.216,60 3.216,60 0,00 0,00

5243 2017 1546 0102 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 16.505,66 0,00 0,00 16.505,66 0,00 439,92 16.065,74

5310 2017 0934 1100 Nº / 3746 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27.191,26 0,00 0,00 27.191,26 0,00 0,00 27.191,26

5339 2017 1968 0100 Nº / 1642 KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 164.916,33 0,00 0,00 164.916,33 0,00 0,00 164.916,33

5441 2017 1546 2148 Nº / 13331 NEUROHOME LTDA 4.590,00 0,00 0,00 4.590,00 4.590,00 0,00 0,00

5443 2017 1546 2149 Nº / 30726 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 702,00 0,00 0,00 702,00 0,00 0,00 702,00

5448 2017 1546 0102 Nº / 42472 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDELTDA.

44.711,00 0,00 0,00 44.711,00 0,00 0,00 44.711,00

5468 2017 1546 2123 Nº / 19301 AL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOLTDA - ME

13.496,00 0,00 0,00 13.496,00 0,00 13.496,00 0,00

5470 2017 1546 2123 Nº / 23143 CIRURGICA ALBINOS EIRELI 6.320,00 0,00 0,00 6.320,00 6.320,00 0,00 0,00

5472 2017 1546 2123 Nº / 19301 AL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOLTDA - ME

2.776,00 0,00 0,00 2.776,00 0,00 0,00 2.776,00

5490 2017 0171 2124 Nº / 42476 CONSÓRCIO VILASA BALI JVF 38.415,29 0,00 0,00 38.415,29 38.415,29 0,00 0,00

5495 2017 0934 1100 Nº / 1 BANCO DO BRASIL S/A 4.291,57 0,00 0,00 4.291,57 0,00 0,00 4.291,57

5543 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

5544 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16

5560 2017 0171 0100 Nº / 14649 CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA 12.165,73 0,00 0,00 12.165,73 0,00 0,00 12.165,73

5568 2017 0171 0100 Nº / 16855 EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA 92,20 0,00 0,00 92,20 0,00 0,00 92,20

5650 2017 1546 0102 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.755,49 0,00 0,00 1.755,49 0,00 0,00 1.755,49

5651 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4.623,96 0,00 0,00 4.623,96 0,00 0,00 4.623,96

5655 2017 0934 1100 Nº / 1 BANCO DO BRASIL S/A 50.422,23 0,00 0,00 50.422,23 0,00 0,00 50.422,23

5656 2017 0934 1100 Nº / 1 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5672 2017 1546 2123 Nº / 32816 PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 415,53 0,00 0,00 415,53 46,76 368,77 0,00

5679 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8.386,02 0,00 0,00 8.386,02 0,00 0,00 8.386,02

5702 2017 0168 2124 Nº / 42524 BRUNA LIMA S. CASTELO BRANCO 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

5709 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.080,98 0,00 0,00 1.080,98 1.080,98 0,00 0,00

5716 2017 1546 2149 Nº / 33374 IVONE DA COSTA MENEZES 114,45 0,00 0,00 114,45 0,00 0,00 114,45

5734 2017 1546 2148 Nº / 25007 SISMAQ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME

4.018,99 0,00 0,00 4.018,99 4.018,99 0,00 0,00

5837 2017 0108 0100 Nº / 28560 JOAO MARQUES DE VASCONCELOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

5841 2017 1455 0157 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.101,33 0,00 0,00 7.101,33 0,00 0,00 7.101,33

5845 2017 1546 2149 Nº 3991/2017 38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.ME

986,48 0,00 0,00 986,48 0,00 0,00 986,48

5864 2017 1455 0157 Nº / 41739 CONSORCIO VIACON 383.842,85 0,00 0,00 383.842,85 0,00 0,00 383.842,85

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

5916 2017 0133 0100 Nº / 20354 RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME

5.779,29 0,00 0,00 5.779,29 0,00 0,00 5.779,29

5918 2017 0133 0100 Nº / 42493 R M LANZA DOS SANTOS 1.544,55 0,00 0,00 1.544,55 0,00 0,00 1.544,55

5920 2017 0133 0100 Nº / 42431 COMERCIAL DANTHAW LTDA EPP 2.478,07 0,00 0,00 2.478,07 0,00 0,00 2.478,07

5926 2017 0136 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 1.258,40 0,00 0,00 1.258,40 1.258,40 0,00 0,00

5934 2017 0133 0100 Nº / 42493 R M LANZA DOS SANTOS 1.996,03 0,00 0,00 1.996,03 0,00 0,00 1.996,03

5939 2017 1546 0102 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 17.409,00 0,00 0,00 17.409,00 9.915,00 0,00 7.494,00

6040 2017 0132 0101 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

143.018,47 0,00 0,00 143.018,47 0,00 0,00 143.018,47

6052 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00

6057 2017 0171 2124 Nº / 42476 CONSÓRCIO VILASA BALI JVF 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6093 2017 1546 0102 Nº / 42315 ESDRA DE ALMEIDA MOTA MUNIZ 14.766,81 0,00 0,00 14.766,81 0,00 0,00 14.766,81

6102 2017 1455 0157 Nº / 283 CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DOESTADO DE MG - PRODEMGE

123.412,30 0,00 0,00 123.412,30 0,00 0,00 123.412,30

6106 2017 1546 2150 Nº / 38881 UNIHEALTH LOGISTICA LTDA 581,83 0,00 0,00 581,83 0,00 0,00 581,83

6131 2017 0934 0100 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 3.634,47 0,00 0,00 3.634,47 0,00 0,00 3.634,47

6204 2017 1546 2148 Nº / 39468 CATIA SIRLENE DE SOUSA PINTO 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00

6207 2017 0112 0100 Nº / 37636 FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 82,50 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50

6210 2017 0181 0100 Nº / 42624 INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIODE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

9.960,00 0,00 0,00 9.960,00 0,00 0,00 9.960,00

6213 2017 1546 2148 Nº / 23137 CLESIO BAHIA DOS SANTOS 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00

6285 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

6288 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

15.926,62 0,00 0,00 15.926,62 0,00 0,00 15.926,62

6299 2017 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

6301 2017 1138 2129 Nº / 29425 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

6306 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

63.136,76 0,00 0,00 63.136,76 0,00 0,00 63.136,76

6310 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 333.499,50 0,00 0,00 333.499,50 0,00 0,00 333.499,50

6311 2017 1138 2129 Nº / 11355 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EMEDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

6327 2017 1138 2156 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58 0,00 0,00 6.428,58

6329 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

36.229,00 0,00 0,00 36.229,00 0,00 0,00 36.229,00

6330 2017 1138 2156 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

39.990,48 0,00 0,00 39.990,48 0,00 0,00 39.990,48

6331 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00

6332 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

31.853,26 0,00 0,00 31.853,26 0,00 0,00 31.853,26

6334 2017 1138 2156 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

Page 33: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 33 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

6335 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

6336 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16

6355 2017 0116 0100 Nº 3978/2017 319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

55.161,30 0,00 0,00 55.161,30 0,00 0,00 55.161,30

6358 2017 0128 0100 Nº 4028/2017 34402 SOLO NETWORK BRASIL LTDA 46.200,00 0,00 0,00 46.200,00 0,00 0,00 46.200,00

6368 2017 0126 0100 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

6399 2017 1546 2148 Nº / 25007 SISMAQ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME

24.113,88 0,00 0,00 24.113,88 24.113,88 0,00 0,00

6464 2017 2122 0100 Nº 4034/2017 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 2.601,94 0,00 0,00 2.601,94 0,00 0,00 2.601,94

6469 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 50.319,12 0,00 0,00 50.319,12 0,00 0,00 50.319,12

6493 2017 1455 1100 Nº 4032/2017 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 10.985,12 0,00 0,00 10.985,12 0,00 0,00 10.985,12

6510 2017 1455 0157 Nº / 42643 TACOM PROJETOS DE BILHETAGEMINTELIGENTE LTDA

42.443,02 0,00 0,00 42.443,02 0,00 0,00 42.443,02

6511 2017 0142 2124 Nº / 26704 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DAJUVENTUDE

23.886,88 0,00 0,00 23.886,88 23.886,88 0,00 0,00

6517 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

9.033,39 0,00 0,00 9.033,39 0,00 0,00 9.033,39

6520 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.508,48 0,00 0,00 16.508,48 4.108,48 0,00 12.400,00

6521 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 17,56 0,00 0,00 17,56 17,56 0,00 0,00

6546 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

11.768,66 0,00 0,00 11.768,66 0,00 0,00 11.768,66

6547 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

6556 2017 1546 2148 Nº / 20746 ECOIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO PORIMAGEM LTDA

6.856,00 0,00 0,00 6.856,00 0,00 0,00 6.856,00

6569 2017 1546 2149 Nº / 21532 FISIOTERAPIA HARMONIA LTDA 11.154,00 0,00 0,00 11.154,00 0,00 0,00 11.154,00

6577 2017 0132 2119 Nº / 1481 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIMDAS OLIVEIRAS - ANJO

162,48 0,00 0,00 162,48 0,00 0,00 162,48

6613 2017 1546 0102 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 39.956,80 0,00 0,00 39.956,80 0,00 0,00 39.956,80

6649 2017 1546 2149 Nº / 16568 LACERDA ALIMENTACAO LTDA-EPP 15,84 0,00 0,00 15,84 0,00 0,00 15,84

6651 2017 1546 2149 Nº / 16568 LACERDA ALIMENTACAO LTDA-EPP 2.234,00 0,00 0,00 2.234,00 0,00 0,00 2.234,00

6662 2017 1546 2149 Nº / 125 Martins Rojas Especialidades Médicas LTDA 1.305,67 0,00 0,00 1.305,67 0,00 0,00 1.305,67

6665 2017 1546 2149 Nº / 39463 MEDICINA NUCLEAR CONTAGEM LTDA 24.102,91 0,00 0,00 24.102,91 0,00 0,00 24.102,91

6672 2017 1546 2148 Nº / 40952 Motum Soluções e Tecnologia Ltda- EPP 1.876,41 0,00 0,00 1.876,41 0,00 0,00 1.876,41

6677 2017 1546 2149 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

19.672,33 0,00 0,00 19.672,33 0,00 0,00 19.672,33

6678 2017 1546 2148 Nº / 13931 ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMÁTICA& INTERNET LTDA

2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00

6735 2017 1546 2149 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 184,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 184,00

6737 2017 1546 2148 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 2.844,00 0,00 0,00 2.844,00 0,00 0,00 2.844,00

6758 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 217.657,90 0,00 0,00 217.657,90 0,00 0,00 217.657,90

6771 2017 1546 2149 Nº / 42117 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS LTDA 114.916,67 0,00 0,00 114.916,67 0,00 0,00 114.916,67

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

Página 15 de 43

Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

6774 2017 1546 2155 Nº / 31045 WANCO TELECOMUNICACOES LTDA - ME 7.557,70 0,00 0,00 7.557,70 0,00 0,00 7.557,70

6798 2017 0142 0100 Nº 4041/2017 42727 SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DOESTADO DE MINAS GERAIS

91.292,09 0,00 0,00 91.292,09 80.570,21 0,00 10.721,88

6808 2017 0116 0100 Nº 4017/2017 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP 12.953,50 0,00 0,00 12.953,50 0,00 0,00 12.953,50

6812 2017 0116 0100 Nº 4017/2017 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP 3.973,44 0,00 0,00 3.973,44 0,00 0,00 3.973,44

6861 2017 1546 2149 Nº / 29159 USESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME

17.915,00 0,00 0,00 17.915,00 0,00 0,00 17.915,00

6863 2017 1546 2150 Nº / 38881 UNIHEALTH LOGISTICA LTDA 44.694,37 0,00 0,00 44.694,37 0,00 0,00 44.694,37

6890 2017 1546 2149 Nº / 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS -OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP

51.510,18 0,00 0,00 51.510,18 0,00 0,00 51.510,18

6902 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 148.218,85 0,00 0,00 148.218,85 0,00 0,00 148.218,85

6906 2017 0171 0100 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.413,00 0,00 0,00 4.413,00 4.413,00 0,00 0,00

6928 2017 0124 2116 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

1.238,52 0,00 0,00 1.238,52 0,00 0,00 1.238,52

6983 2017 1546 2149 Nº / 24515 WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP 1.221,36 0,00 0,00 1.221,36 0,00 0,00 1.221,36

7003 2017 1546 2149 Nº / 32615 GEETA HOSPITALAR LTDA - ME 36.446,00 0,00 0,00 36.446,00 0,00 0,00 36.446,00

7011 2017 1546 2149 Nº / 36777 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 3.507,16 0,00 0,00 3.507,16 0,00 0,00 3.507,16

7017 2017 1546 2149 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 214,62 0,00 0,00 214,62 0,00 0,00 214,62

7019 2017 1546 2150 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.357,62 0,00 0,00 4.357,62 0,00 0,00 4.357,62

7040 2017 0112 0100 Nº 3996/2017 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 990,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 990,00

7042 2017 1546 2148 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 55.586,33 0,00 0,00 55.586,33 10.296,33 0,00 45.290,00

7044 2017 0934 0100 Nº / 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 2.324,50 0,00 0,00 2.324,50 0,00 0,00 2.324,50

7045 2017 0934 0100 Nº / 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 927,27 0,00 0,00 927,27 0,00 0,00 927,27

7047 2017 0934 0100 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

1.071,65 0,00 0,00 1.071,65 0,00 0,00 1.071,65

7054 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

36.418,70 0,00 0,00 36.418,70 0,00 0,00 36.418,70

7061 2017 1546 2149 Nº / 17014 FUND CENTRO HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

129,28 0,00 0,00 129,28 0,00 0,00 129,28

7089 2017 0168 2124 Nº / 42227 DANIELA ROSA AZEVEDO MATTOS 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00

7316 2017 0142 0100 Nº 4055/2017 14298 FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO 30.287,00 0,00 0,00 30.287,00 30.287,00 0,00 0,00

7351 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 32.358,20 0,00 0,00 32.358,20 0,00 32.358,20 0,00

7357 2017 1138 0100 Nº 3987/2017 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEMELETRONICA

2.348,71 0,00 0,00 2.348,71 0,00 0,00 2.348,71

7362 2017 0108 0100 Nº / 232 CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS 1.304,71 0,00 0,00 1.304,71 0,00 0,00 1.304,71

7388 2017 1546 2149 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

7396 2017 1546 2149 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 242,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 242,00

7397 2017 1546 2149 Nº / 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS -OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP

190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

7407 2017 1546 2155 Nº / 39545 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DEJESUS

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 166.033,40 33.966,60

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Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

7413 2017 0133 0100 Nº / 359 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESCOLARCOMUMVIVER

2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00

7418 2017 1546 2150 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 60.559,04 0,00 0,00 60.559,04 0,00 0,00 60.559,04

7448 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 50.266,61 0,00 0,00 50.266,61 0,00 0,00 50.266,61

7503 2017 1968 0100 Nº / 1642 KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 178.840,47 0,00 0,00 178.840,47 0,00 0,00 178.840,47

7572 2017 0171 4190 Nº / 38587 CONSÓRCIO PRÓ - TRANSPORTE CONTAGEM 45.686,93 0,00 0,00 45.686,93 0,00 0,00 45.686,93

7603 2017 1546 2123 Nº / 32816 PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 51.326,71 0,00 0,00 51.326,71 0,00 51.326,71 0,00

7630 2017 1546 2123 Nº / 32816 PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 139.229,59 0,00 0,00 139.229,59 0,12 139.229,47 0,00

7663 2017 1455 0157 Nº 4060/2017 12744 CONSTRUTORA CINZEL S/A 160.326,00 0,00 0,00 160.326,00 0,00 0,00 160.326,00

7696 2017 1546 2148 Nº / 28438 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 52.670,00 0,00 0,00 52.670,00 0,00 0,00 52.670,00

7708 2017 0171 4190 Nº / 38587 CONSÓRCIO PRÓ - TRANSPORTE CONTAGEM 70.191,63 0,00 0,00 70.191,63 41.118,00 0,00 29.073,63

7754 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

34.355,65 0,00 0,00 34.355,65 0,00 0,00 34.355,65

7825 2017 1814 0100 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

578.465,64 0,00 0,00 578.465,64 578.465,64 0,00 0,00

7841 2017 0107 0100 Nº /2017 41929 THAISA CRISTINE DE ANDRADE MENEZES 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00

7842 2017 0107 0100 Nº /2017 41929 THAISA CRISTINE DE ANDRADE MENEZES 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

7843 2017 0107 0100 Nº /2017 41929 THAISA CRISTINE DE ANDRADE MENEZES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

7844 2017 0107 0100 Nº /2017 41929 THAISA CRISTINE DE ANDRADE MENEZES 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00

7845 2017 0107 0100 Nº /2017 41929 THAISA CRISTINE DE ANDRADE MENEZES 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00

7859 2017 1814 0100 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

273.506,15 0,00 0,00 273.506,15 273.506,15 0,00 0,00

7860 2017 1814 2124 Nº / 38537 FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA-EPP

3.545.415,47 0,00 0,00 3.545.415,47 3.532.997,13 0,00 12.418,34

7870 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00

7872 2017 1546 2149 Nº / 41740 CBHO-CENTRO BELORIZONTINO DEOFTALMOLOGIA LTDA

4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 0,00

7874 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31.632,49 0,00 0,00 31.632,49 30.378,99 0,00 1.253,50

7875 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

1.443,57 0,00 0,00 1.443,57 0,00 0,00 1.443,57

7887 2017 0112 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 1.008,80 0,00 0,00 1.008,80 0,00 0,00 1.008,80

7894 2017 0126 0100 Nº / 42630 CESAR AUGUSTO DE BARROS 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00

7896 2017 0126 0100 Nº / 42627 Rogério Silva Lisboa 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00

7897 2017 0126 0100 Nº / 42628 Ricardo Aluisio Machado Maia 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

7898 2017 0126 0100 Nº / 42631 IVO ALEXANDRE DE SOUZA 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00

7901 2017 1546 2149 Nº 4049/2017 28438 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 39.420,00 0,00 0,00 39.420,00 0,00 0,00 39.420,00

7930 2017 1455 1100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 2.782,87 0,00 0,00 2.782,87 0,00 0,00 2.782,87

7942 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

6.505,16 0,00 0,00 6.505,16 0,00 0,00 6.505,16

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

7950 2017 0116 0100 Nº 4072/2017 38622 GENTE SEGURADORA S/A. 1.362,97 0,00 0,00 1.362,97 0,00 0,00 1.362,97

7957 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 553.333,41 0,00 0,00 553.333,41 0,00 0,00 553.333,41

7963 2017 0107 0100 Nº / 42639 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPINGCONTAGEM

1.244,90 0,00 0,00 1.244,90 1.244,90 0,00 0,00

7971 2017 0171 0100 Nº 4071/2017 15003 SOLOCAP - GEOTECNOLOGIA RODOVIÁRIALTDA

65.073,48 0,00 0,00 65.073,48 19.177,35 0,00 45.896,13

8029 2017 1546 2148 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

42.355,81 0,00 0,00 42.355,81 0,00 0,00 42.355,81

8040 2017 1546 2149 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 143.743,35 0,00 0,00 143.743,35 0,00 0,00 143.743,35

8054 2017 1546 2155 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.507,17 0,00 0,00 1.507,17 0,00 0,00 1.507,17

8059 2017 0133 0100 Nº / 359 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESCOLARCOMUMVIVER

2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00

8063 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

14.177,77 0,00 0,00 14.177,77 8.059,46 0,00 6.118,31

8074 2017 0171 0100 Nº / 969 MIX CONSTRUTORA LTDA 25.333,15 0,00 0,00 25.333,15 25.333,15 0,00 0,00

8078 2017 1546 2148 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 120.500,00 0,00 0,00 120.500,00 0,00 0,00 120.500,00

8079 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 60.097,79 0,00 0,00 60.097,79 0,00 0,00 60.097,79

8104 2017 0137 0100 Nº / 22185 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 71,70 0,00 0,00 71,70 0,00 0,00 71,70

8116 2017 0171 0100 Nº / 1414 VILASA CONSTRUTORA LTDA 267.235,51 0,00 0,00 267.235,51 255,91 0,00 266.979,60

8152 2017 0168 2124 Nº / 42227 DANIELA ROSA AZEVEDO MATTOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

8153 2017 1546 2150 Nº 3715/2016 38971 MOISÉS MARQUES JOÃO DE DEUS 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

8166 2017 0168 2124 Nº / 39824 FREDERICO CARLOS DE AMORIM 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 0,00

8169 2017 0168 2124 Nº / 39731 JESSICA NAYARA DE SOUZA JANUARIO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

8173 2017 0168 2124 Nº / 40226 ROBERTH JUNIO FERREIRA 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00

8180 2017 0168 2124 Nº / 38018 CAMILA DO CARMO DIAS 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

8188 2017 0168 2124 Nº / 39058 JULIO CESAR DE SOUZA BARROZO 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00

8193 2017 0168 2124 Nº / 40008 Sttefane Michelle Rosa Marques 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00

8208 2017 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 230,40 0,00 0,00 230,40 0,00 0,00 230,40

8213 2017 0181 0100 Nº / 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA 10.223,35 0,00 0,00 10.223,35 0,00 0,00 10.223,35

8216 2017 0181 0100 Nº / 13931 ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMÁTICA& INTERNET LTDA

6,69 0,00 0,00 6,69 0,00 0,00 6,69

8217 2017 1814 0100 Nº / 39854 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DEMINAS GERAIS

7.650,00 0,00 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 0,00

8218 2017 0171 0100 Nº / 14649 CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 7.029,27 0,00 11.970,73

8232 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00

8237 2017 0116 0100 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

176.175,28 0,00 0,00 176.175,28 0,00 0,00 176.175,28

8243 2017 0116 0100 Nº 2558/2014 35263 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOSS/A

1.339,53 0,00 0,00 1.339,53 0,00 0,00 1.339,53

8246 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

348,70 0,00 0,00 348,70 0,00 0,00 348,70

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 35 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

8249 2017 0934 2100 Nº / 36144 NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIALTDA

8.118,85 0,00 0,00 8.118,85 0,00 0,00 8.118,85

8252 2017 1546 2148 Nº / 41505 ALBERICO ALVES FILHO 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00

8261 2017 0132 0101 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

8262 2017 0132 0101 Nº 4033/2017 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 65.771,97 0,00 0,00 65.771,97 0,00 0,00 65.771,97

8263 2017 0132 0101 Nº 4033/2017 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00

8303 2017 1455 0157 Nº / 16548 TRANSINAL ENGENHARIA DE TRÂNSITO LTDA 39.061,98 0,00 0,00 39.061,98 0,00 0,00 39.061,98

8304 2017 1455 0157 Nº / 12687 VERTRAN GERENCIAMENTO E CONTROLE DETRAFEGO LTDA - EPP

681.183,13 0,00 0,00 681.183,13 0,00 0,00 681.183,13

8332 2017 0108 0100 Nº / 29207 CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

8335 2017 0108 0100 Nº / 28560 JOAO MARQUES DE VASCONCELOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

8336 2017 0108 0100 Nº / 232 CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

8346 2017 1814 0100 Nº 3937/2016 34110 SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA 11.446,54 0,00 0,00 11.446,54 11.446,54 0,00 0,00

8347 2017 1814 2124 Nº 3937/2016 34110 SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA 119.661,15 0,00 0,00 119.661,15 119.661,15 0,00 0,00

8379 2017 1546 2149 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 1.086,40 0,00 0,00 1.086,40 0,00 0,00 1.086,40

8383 2017 0126 0100 Nº 4076/2017 38462 SITE IMPRESSAO A LASER LTDA.ME 28.472,89 0,00 0,00 28.472,89 0,00 0,00 28.472,89

8438 2017 0112 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 77,60 0,00 0,00 77,60 0,00 0,00 77,60

8459 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

8.085,71 0,00 0,00 8.085,71 0,00 0,00 8.085,71

8478 2017 1546 2148 Nº / 37636 FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 5.725,76 0,00 0,00 5.725,76 0,00 0,00 5.725,76

8480 2017 1546 2150 Nº / 37636 FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA 35.300,00 0,00 0,00 35.300,00 0,00 0,00 35.300,00

8512 2017 0171 0100 Nº / 242 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBALTDA.

241.309,97 0,00 0,00 241.309,97 0,00 0,00 241.309,97

8532 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

1.530,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 1.530,00

8590 2017 1138 2129 Nº / 11355 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EMEDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

8593 2017 1138 2129 Nº / 1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENCÃO AOUSO INDEVIDO DE DROGAS

16.680,00 0,00 0,00 16.680,00 0,00 0,00 16.680,00

8603 2017 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

8605 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

126.273,52 0,00 0,00 126.273,52 0,00 0,00 126.273,52

8608 2017 1138 2129 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

8610 2017 1138 2129 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

8612 2017 1138 2129 Nº / 1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRONOVO PROGRESSO II

44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

8613 2017 0116 0100 Nº 2991/2014 38074 ELEVADORES ORION LTDA. 888,00 0,00 0,00 888,00 0,00 0,00 888,00

8615 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

8616 2017 1138 2129 Nº / 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DECONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA

15.926,62 0,00 0,00 15.926,62 0,00 0,00 15.926,62

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

8621 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

8622 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16

8626 2017 1138 2129 Nº / 1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ 31.480,00 0,00 0,00 31.480,00 0,00 0,00 31.480,00

8638 2017 0116 0100 Nº 4033/2017 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 72.928,67 0,00 0,00 72.928,67 0,00 0,00 72.928,67

8639 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.343,33 0,00 0,00 3.343,33 718,33 0,00 2.625,00

8651 2017 1546 2149 Nº / 39545 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DEJESUS

3.150,03 0,00 0,00 3.150,03 0,00 0,00 3.150,03

8661 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

25.401,00 0,00 0,00 25.401,00 0,00 0,00 25.401,00

8662 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00

8668 2017 0126 0100 Nº / 36338 Mario Lucio Gonçalves de Moura 1.660,64 0,00 0,00 1.660,64 0,00 0,00 1.660,64

8670 2017 0126 0100 Nº / 30806 MARCO TÚLIO MARCHESINI 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

8671 2017 0126 0100 Nº / 42630 CESAR AUGUSTO DE BARROS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

8672 2017 0126 0100 Nº / 42629 Kénia Dutra de Campos 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00

8673 2017 0126 0100 Nº / 42627 Rogério Silva Lisboa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

8674 2017 0126 0100 Nº / 42628 Ricardo Aluisio Machado Maia 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

8676 2017 0126 0100 Nº / 42631 IVO ALEXANDRE DE SOUZA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

8678 2017 0126 0100 Nº / 35527 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

8679 2017 0126 0100 Nº / 399 BANCO DO BRASIL S/A 7.013,71 0,00 0,00 7.013,71 0,00 0,00 7.013,71

8680 2017 0126 0100 Nº / 14680 BANCO BRADESCO SA 1.097,15 0,00 0,00 1.097,15 0,00 0,00 1.097,15

8681 2017 0126 0100 Nº 4030/2017 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 322,50 0,00 0,00 322,50 0,00 0,00 322,50

8684 2017 0126 0100 Nº / 25831 BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

8705 2017 0730 1100 Nº / 127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.017,08 0,00 0,00 1.017,08 0,00 0,00 1.017,08

8707 2017 0730 1100 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

763,64 0,00 0,00 763,64 0,00 0,00 763,64

8731 2017 0107 0100 Nº 4052/2017 42795 SOFYSTY MELO ADMINISTRAÇÃO S/A 4.790,00 0,00 0,00 4.790,00 0,00 0,00 4.790,00

8732 2017 0107 0100 Nº / 37642 DANIELA CRISTINA GOMES PARAGUAI 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

8740 2017 1455 0157 Nº 4100/2017 42818 ATRATIVA SERVICE LTDA - ME 45.220,14 0,00 0,00 45.220,14 0,00 0,00 45.220,14

8751 2017 0132 0101 Nº 3991/2017 38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.ME

1.332,83 0,00 0,00 1.332,83 0,00 0,00 1.332,83

8772 2017 1546 0102 Nº / 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.034,00 0,00 0,00 8.034,00 0,00 0,00 8.034,00

8774 2017 1546 2150 Nº / 21790 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA 3.430,00 0,00 0,00 3.430,00 0,00 0,00 3.430,00

8782 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

38.314,67 0,00 0,00 38.314,67 0,00 0,00 38.314,67

8787 2017 1072 0103 Nº 2536/2013 39785 FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO LTDA

6.139,00 0,00 0,00 6.139,00 0,00 0,00 6.139,00

8793 2017 1546 2123 Nº / 392 BH FARMA COMERCIO LTDA 12.826,40 0,00 0,00 12.826,40 0,00 0,00 12.826,40

8808 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

191.834,10 0,00 0,00 191.834,10 0,00 0,00 191.834,10

Page 36: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 36 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

8812 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

18.676,32 0,00 0,00 18.676,32 0,00 0,00 18.676,32

8835 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 168,21 0,00 0,00 168,21 0,00 0,00 168,21

8837 2017 1546 2155 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 77.856,00 0,00 0,00 77.856,00 0,00 0,00 77.856,00

8839 2017 1546 2123 Nº / 26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO ECOMERCIO LTDA - ME

18.842,40 0,00 0,00 18.842,40 0,00 0,00 18.842,40

8841 2017 1546 2155 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 8.353,50 0,00 0,00 8.353,50 0,00 0,00 8.353,50

8867 2017 0128 0100 Nº / 19913 ALGAR MULTIMÍDIA S/A 12.761,52 0,00 0,00 12.761,52 0,00 0,00 12.761,52

8868 2017 0128 0100 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 56,16 0,00 0,00 56,16 0,00 0,00 56,16

8870 2017 0128 0100 Nº 2161/2013 13931 ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMÁTICA& INTERNET LTDA

2.548,78 0,00 0,00 2.548,78 0,00 0,00 2.548,78

8871 2017 0128 0100 Nº / 40790 OPTIMUS GIS - CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA - EPP

6.732,00 0,00 0,00 6.732,00 0,00 0,00 6.732,00

8872 2017 0128 0100 Nº / 28263 PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA 20.689,11 0,00 0,00 20.689,11 0,00 0,00 20.689,11

8873 2017 0128 0100 Nº / 38483 RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA - EPP

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

8875 2017 0128 0100 Nº / 34256 TELBRAX LTDA. 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00

8880 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 1.210,40 0,00 0,00

8888 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 22.733,34 0,00 0,00 22.733,34 0,00 0,00 22.733,34

8902 2017 1455 0157 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 5.385,24 0,00 0,00 5.385,24 0,00 0,00 5.385,24

8903 2017 1455 0157 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 6.402,66 0,00 0,00 6.402,66 0,00 0,00 6.402,66

8906 2017 0108 0100 Nº 4051/2017 2722 ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMACAOLTDA

309,00 0,00 0,00 309,00 0,00 0,00 309,00

8927 2017 0132 0101 Nº / 1068 TROPICAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

8931 2017 1546 2149 Nº / 42597 ALPHA MEDIC PRODUTOS HOSPITALARESLTDA

84.990,00 0,00 0,00 84.990,00 0,00 84.990,00 0,00

8935 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 17.450,00 0,00 0,00 17.450,00 17.450,00 0,00 0,00

8943 2017 1546 2148 Nº / 41765 DÉCIO GONÇALVES JUNIOR-ME 985,30 0,00 0,00 985,30 0,00 0,00 985,30

8952 2017 0171 2117 Nº / 39753 CONSORCIO ILUMINAÇÃO METROPOLITANA 395.557,14 0,00 0,00 395.557,14 0,00 0,00 395.557,14

8955 2017 1455 0157 Nº / 19913 ALGAR MULTIMÍDIA S/A 4.408,33 0,00 0,00 4.408,33 0,00 0,00 4.408,33

8964 2017 1455 0157 Nº / 28610 ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 4.961,67 0,00 0,00 4.961,67 0,00 0,00 4.961,67

8989 2017 0181 0100 Nº / 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA 26.394,64 0,00 0,00 26.394,64 0,00 0,00 26.394,64

9002 2017 1546 2149 Nº / 43091 CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

9003 2017 1546 2152 Nº / 20338 BRASIL DIDÁTICOS LTDA 6.713,55 0,00 0,00 6.713,55 0,00 0,00 6.713,55

9007 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 105.991,30 0,00 0,00 105.991,30 0,00 0,00 105.991,30

9008 2017 1546 2149 Nº / 3342 GJO COMERCIO REPREST.LTDA 7.360,00 0,00 0,00 7.360,00 0,00 0,00 7.360,00

9023 2017 0171 0100 Nº / 40178 MARCO XX CONSTRUÇOES LTDA 103.206,05 0,00 0,00 103.206,05 0,00 0,00 103.206,05

9043 2017 1546 2151 Nº / 30329 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00

9075 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 67.413,24 0,00 0,00 67.413,24 0,00 0,00 67.413,24

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

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ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

9077 2017 1546 2149 Nº / 43117 ORBLANC COMERCIO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA - ME

4.689,73 0,00 0,00 4.689,73 0,00 0,00 4.689,73

9084 2017 0144 0100 Nº 4115/2017 84 MAURICIO NOVIELLO 28.149,99 0,00 0,00 28.149,99 0,00 0,00 28.149,99

9086 2017 0150 0100 Nº 4115/2017 84 MAURICIO NOVIELLO 8.102,02 0,00 0,00 8.102,02 0,00 0,00 8.102,02

9098 2017 0132 2144 Nº / 32820 C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

9105 2017 1546 2155 Nº / 19218 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.150,00 0,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 6.150,00

9121 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 25.440,57 0,00 0,00 25.440,57 0,00 0,00 25.440,57

9153 2017 1546 2149 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.563,32 0,00 0,00 2.563,32 153,32 2.110,00 300,00

9166 2017 1546 2148 Nº 3715/2016 38971 MOISÉS MARQUES JOÃO DE DEUS 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

9193 2017 1455 0157 Nº 4060/2017 12744 CONSTRUTORA CINZEL S/A 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00

9201 2017 1546 2148 Nº / 41505 ALBERICO ALVES FILHO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

9223 2017 1546 2148 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 3.224,00 0,00 0,00 3.224,00 0,00 0,00 3.224,00

9243 2017 1546 2149 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

41.666,67 0,00 0,00 41.666,67 0,00 0,00 41.666,67

9250 2017 1546 2148 Nº / 37057 ARINELHA FAUSTINA 8.474,00 0,00 0,00 8.474,00 0,00 0,00 8.474,00

9281 2017 1546 2148 Nº / 23137 CLESIO BAHIA DOS SANTOS 5.621,61 0,00 0,00 5.621,61 0,00 0,00 5.621,61

9326 2017 1546 2148 Nº / 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

8.398,34 0,00 0,00 8.398,34 0,00 0,00 8.398,34

9329 2017 1546 2149 Nº / 7914 ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP

371,96 0,00 0,00 371,96 371,96 0,00 0,00

9337 2017 0934 2100 Nº / 5559 BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA 2.389,68 0,00 0,00 2.389,68 0,00 0,00 2.389,68

9349 2017 1455 0157 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28.875,66 0,00 0,00 28.875,66 0,00 0,00 28.875,66

9350 2017 1455 0157 Nº / 6574 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 11.936,27 0,00 0,00 11.936,27 0,00 0,00 11.936,27

9351 2017 1455 0157 Nº / 25905 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-EPP

6.124,99 0,00 0,00 6.124,99 0,00 0,00 6.124,99

9352 2017 1455 0157 Nº / 852 SITRAN SINALIZAÇAO DE TRANSITOINDUSTRIAL LTDA

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

9353 2017 1814 2124 Nº / 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 233.226,37 38.356,56 178.417,07

9355 2017 1814 3100 Nº / 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 293.948,78 0,00 6.051,22

9367 2017 1546 2148 Nº / 40341 Jeane Gonçalves dos Santos 3.109,63 0,00 0,00 3.109,63 0,00 0,00 3.109,63

9368 2017 1546 2148 Nº / 27412 COMERCIAL VIEIRA E QUEIROZ LTDA - ME 884,98 0,00 0,00 884,98 0,00 0,00 884,98

9379 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

725,57 0,00 0,00 725,57 0,00 0,00 725,57

9383 2017 1546 2148 Nº / 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 188,80 0,00 0,00 188,80 0,00 0,00 188,80

9387 2017 1546 2149 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 24.885,00 0,00 0,00 24.885,00 24.885,00 0,00 0,00

9389 2017 1546 2149 Nº 3443/2015 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 7.880,00 0,00 0,00 7.880,00 0,00 0,00 7.880,00

9390 2017 1546 2148 Nº / 40195 João Evangelista de Oliveira 266,67 0,00 0,00 266,67 0,00 0,00 266,67

9391 2017 1546 2148 Nº / 38892 ANA RAQUEL FONSECA PAIVA - ME 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 820,00

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 37 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

9399 2017 1546 2149 Nº / 25984 ASMED ASSISTENCIA MEDICA DE CONTAGEMLTDA-ME

5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

9400 2017 1546 2149 Nº / 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

346.136,03 0,00 0,00 346.136,03 0,00 0,00 346.136,03

9401 2017 1546 2149 Nº / 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

31.002,97 0,00 0,00 31.002,97 0,00 0,00 31.002,97

9404 2017 1546 2149 Nº / 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS -OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP

390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00

9408 2017 0128 3100 Nº 4068/2017 42247 ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOSA

240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00

9412 2017 1546 2149 Nº / 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS -OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP

780,03 0,00 0,00 780,03 0,00 0,00 780,03

9416 2017 1546 2148 Nº / 33594 JOSÉ FLAVIO VIEIRA 752,52 0,00 0,00 752,52 0,00 0,00 752,52

9417 2017 1546 2148 Nº / 28068 JOSÉ GERALDO COSTA 3.340,10 0,00 0,00 3.340,10 0,00 0,00 3.340,10

9419 2017 1546 2148 Nº / 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00

9420 2017 1546 2149 Nº / 207 LABORATÓRIO INTERLAB LTDA 40.444,52 0,00 0,00 40.444,52 0,00 0,00 40.444,52

9427 2017 1546 2148 Nº / 14345 LEONARDO REIS E SANTOS 4.016,30 0,00 0,00 4.016,30 0,00 0,00 4.016,30

9428 2017 1546 2123 Nº / 25984 ASMED ASSISTENCIA MEDICA DE CONTAGEMLTDA-ME

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

9430 2017 1546 2148 Nº / 35304 LABORITA LTDA - ME 36.846,01 0,00 0,00 36.846,01 0,00 0,00 36.846,01

9439 2017 1546 2148 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 41.001,13 0,00 0,00 41.001,13 0,00 0,00 41.001,13

9443 2017 1546 2150 Nº 4010/2017 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA 11.210,90 0,00 0,00 11.210,90 0,00 0,00 11.210,90

9444 2017 0934 0100 Nº / 39785 FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO LTDA

428,75 0,00 0,00 428,75 0,00 0,00 428,75

9447 2017 0934 0100 Nº / 30520 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA

241,08 0,00 0,00 241,08 0,00 0,00 241,08

9448 2017 0934 0100 Nº / 319 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

9462 2017 1546 2148 Nº 3751/2016 41331 AVM Avaliações Consultorias e Projetos Ltda. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

9467 2017 1546 2149 Nº / 41507 BIOCONTROL LTDA - EPP 10.105,00 0,00 0,00 10.105,00 0,00 0,00 10.105,00

9469 2017 1546 2149 Nº / 125 Martins Rojas Especialidades Médicas LTDA 8.885,33 0,00 0,00 8.885,33 0,00 0,00 8.885,33

9474 2017 1546 2148 Nº / 38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.ME

444,31 0,00 0,00 444,31 0,00 0,00 444,31

9475 2017 1546 2149 Nº / 39463 MEDICINA NUCLEAR CONTAGEM LTDA 12.150,27 0,00 0,00 12.150,27 0,00 0,00 12.150,27

9478 2017 1546 2149 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

9483 2017 1546 2123 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

16.712,63 0,00 0,00 16.712,63 0,00 16.712,63 0,00

9485 2017 1546 2149 Nº / 25983 CD FISIOTERAPIA LTDA 6.216,66 0,00 0,00 6.216,66 0,00 0,00 6.216,66

9489 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

405.930,74 0,00 0,00 405.930,74 0,00 0,00 405.930,74

9494 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

74.591,74 0,00 0,00 74.591,74 0,00 0,00 74.591,74

9496 2017 0178 0101 Nº / 10653 CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. PORÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL

0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

Página 23 de 43

Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

9497 2017 1546 2149 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 329,83 0,00 0,00 329,83 0,00 0,00 329,83

9499 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

19.946,02 0,00 0,00 19.946,02 0,00 0,00 19.946,02

9500 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 52.641,21 0,00 0,00 52.641,21 0,00 0,00 52.641,21

9501 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 15.317,08 0,00 0,00 15.317,08 0,00 0,00 15.317,08

9503 2017 1546 2149 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 105.110,53 0,00 0,00 105.110,53 0,00 0,00 105.110,53

9504 2017 1546 2152 Nº / 25490 CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 3.045,92 0,00 0,00 3.045,92 0,00 0,00 3.045,92

9505 2017 1546 2149 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 133.133,69 0,00 0,00 133.133,69 0,00 0,00 133.133,69

9508 2017 1546 2149 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 203.683,46 0,00 0,00 203.683,46 0,00 0,00 203.683,46

9514 2017 1546 2148 Nº / 37279 CENTRO DE ESTIMULACOES EATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME

3.444,00 0,00 0,00 3.444,00 0,00 0,00 3.444,00

9518 2017 1546 2148 Nº / 41382 Janaina Fernandes Vieira 4.053,33 0,00 0,00 4.053,33 0,00 0,00 4.053,33

9519 2017 1546 2148 Nº / 24941 ANA ELISA VARNIER DA COSTA PINTO 425,22 0,00 0,00 425,22 0,00 0,00 425,22

9520 2017 1546 2148 Nº / 24943 CRISTIANA VARNIER DA COSTA PINTO 6.047,07 0,00 0,00 6.047,07 0,00 0,00 6.047,07

9521 2017 1546 2148 Nº / 24940 EDSON PESSOA 28.001,90 0,00 0,00 28.001,90 0,00 0,00 28.001,90

9522 2017 1546 2148 Nº / 24942 JULIANA VARNIER DA COSTA PINTO 6.047,07 0,00 0,00 6.047,07 0,00 0,00 6.047,07

9524 2017 1546 2148 Nº / 24944 ULISSES SALIM LAUAR DE SOUZA 7.474,92 0,00 0,00 7.474,92 0,00 0,00 7.474,92

9530 2017 1546 2155 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

9533 2017 1546 2149 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

9536 2017 1546 2149 Nº / 42286 LOURENÇO FERNANDO QUINTAO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

9540 2017 1546 2149 Nº / 39950 CLINIGASTRO MG LTDA EPP 49.961,42 0,00 0,00 49.961,42 0,00 0,00 49.961,42

9543 2017 1546 2150 Nº / 18978 ALISSON MARCOS DA SILVA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

9544 2017 1546 2150 Nº / 18978 ALISSON MARCOS DA SILVA 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

9545 2017 1546 2148 Nº / 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

45.558,13 0,00 0,00 45.558,13 0,00 0,00 45.558,13

9546 2017 1546 2150 Nº / 24954 JOSÉ GERALDO SAMPAIO 1.066,67 0,00 0,00 1.066,67 0,00 0,00 1.066,67

9549 2017 1546 2148 Nº / 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

14.009,60 0,00 0,00 14.009,60 0,00 0,00 14.009,60

9554 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 64.165,65 0,00 0,00 64.165,65 0,00 0,00 64.165,65

9555 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 82.195,28 0,00 0,00 82.195,28 0,00 0,00 82.195,28

9556 2017 1546 2150 Nº / 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

90.550,40 0,00 0,00 90.550,40 0,00 0,00 90.550,40

9558 2017 1455 1100 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

2.317,88 0,00 0,00 2.317,88 0,00 0,00 2.317,88

9562 2017 1546 2150 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 121.377,74 0,00 0,00 121.377,74 0,00 0,00 121.377,74

9564 2017 1546 2148 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 179,78 0,00 0,00 179,78 0,00 0,00 179,78

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

9565 2017 1546 2149 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

9566 2017 1455 1100 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 17.742,59 0,00 0,00 17.742,59 0,00 0,00 17.742,59

9567 2017 1546 2150 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

9571 2017 1546 2149 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

89.511,18 0,00 0,00 89.511,18 0,00 0,00 89.511,18

9573 2017 1546 2148 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

89.511,18 0,00 0,00 89.511,18 0,00 0,00 89.511,18

9574 2017 1455 0157 Nº / 33013 ROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

9575 2017 1546 2150 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

89.511,18 0,00 0,00 89.511,18 0,00 0,00 89.511,18

9581 2017 1546 2150 Nº / 10058 COOPERATIVA DOS SERVIDORESAUTONOMOS BH LTDA

45.348,33 0,00 0,00 45.348,33 0,00 0,00 45.348,33

9587 2017 1546 2149 Nº / 1388 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 161.934,91 0,00 0,00 161.934,91 0,00 0,00 161.934,91

9588 2017 1546 2149 Nº / 1388 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 58.798,98 0,00 0,00 58.798,98 0,00 0,00 58.798,98

9592 2017 1546 2152 Nº / 1891 DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOSS/A

8.001,77 0,00 0,00 8.001,77 0,00 0,00 8.001,77

9596 2017 1546 2148 Nº / 20746 ECOIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO PORIMAGEM LTDA

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

9599 2017 1546 2149 Nº / 17684 ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 119,96 0,00 0,00 119,96 0,00 0,00 119,96

9600 2017 1546 2149 Nº / 17684 ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 288,81 0,00 0,00 288,81 0,00 0,00 288,81

9602 2017 1814 0100 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 242,57 0,00 0,00 242,57 242,57 0,00 0,00

9604 2017 1546 2149 Nº / 17684 ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 4.414,00 0,00 0,00 4.414,00 0,00 0,00 4.414,00

9610 2017 1546 2149 Nº / 131 ELDORADO CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA 73.215,51 0,00 0,00 73.215,51 0,00 0,00 73.215,51

9613 2017 1546 2148 Nº / 14104 3 HD LOCAÇÕES LTDA 13.820,59 0,00 0,00 13.820,59 0,00 0,00 13.820,59

9616 2017 1546 2148 Nº / 41647 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 1.192,77 0,00 0,00 1.192,77 0,00 0,00 1.192,77

9628 2017 1546 2149 Nº / 3354 FISICON FISIOTERAPIA DE CONTAGEM LTDA 4.832,60 0,00 0,00 4.832,60 0,00 0,00 4.832,60

9634 2017 1546 2149 Nº / 21357 FISIO & DCM CLINICA DE FISIOTERAPIAESPECIALIZADA LTDA - ME

7.322,06 0,00 0,00 7.322,06 0,00 0,00 7.322,06

9642 2017 1546 2149 Nº / 42297 GATROCENTRO CTG-CENTRO MINEIRO DEENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA -EPP

29.086,39 0,00 0,00 29.086,39 0,00 0,00 29.086,39

9643 2017 1546 2149 Nº / 32615 GEETA HOSPITALAR LTDA - ME 122.616,00 0,00 0,00 122.616,00 0,00 0,00 122.616,00

9649 2017 1546 2148 Nº / 16275 GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIALTDA

14.900,00 0,00 0,00 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00

9651 2017 1546 2150 Nº 3668/2016 38406 HIPER CHAVES LTDA - ME 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

9652 2017 1546 2148 Nº / 40891 TELEFONICA BRASIL S/A 580,96 0,00 0,00 580,96 0,00 0,00 580,96

9653 2017 1546 2149 Nº / 17014 FUND CENTRO HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

2.409,68 0,00 0,00 2.409,68 1.601,76 0,00 807,92

9661 2017 1546 2148 Nº / 40183 FERTAT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A 4.642,62 0,00 0,00 4.642,62 0,00 0,00 4.642,62

9662 2017 1546 2148 Nº / 21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA 2.135,59 0,00 0,00 2.135,59 0,00 0,00 2.135,59

9665 2017 1546 2148 Nº / 25007 SISMAQ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME

26.793,27 0,00 0,00 26.793,27 26.793,27 0,00 0,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

9671 2017 0171 0100 Nº / 16855 EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 514,30 0,00 485,70

9693 2017 1546 2148 Nº / 41440 RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA- ME

72.691,18 0,00 0,00 72.691,18 0,00 0,00 72.691,18

9703 2017 1546 2149 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 13.113,00 0,00 0,00 13.113,00 0,00 0,00 13.113,00

9706 2017 1546 2155 Nº / 40504 ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICALTDA

4.158,33 0,00 0,00 4.158,33 0,00 0,00 4.158,33

9726 2017 0730 1100 Nº / 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

1.171,87 0,00 0,00 1.171,87 0,00 0,00 1.171,87

9745 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.868,00 0,00 0,00 2.868,00 0,00 0,00 2.868,00

9747 2017 1546 2151 Nº / 37641 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00

9754 2017 1546 2149 Nº / 16568 LACERDA ALIMENTACAO LTDA-EPP 25.254,68 0,00 0,00 25.254,68 0,00 0,00 25.254,68

9760 2017 0112 0100 Nº 3996/2017 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 610,00 0,00 0,00 610,00 0,00 0,00 610,00

9765 2017 1546 2149 Nº / 41638 PRO-RAD CONSULTORES EMRADIOPROTECAO S/S LTDA

1.662,99 0,00 0,00 1.662,99 602,19 0,00 1.060,80

9766 2017 1546 2149 Nº / 34413 SALUTE CLINICA MEDICA LTDA-ME 5.732,35 0,00 0,00 5.732,35 0,00 0,00 5.732,35

9767 2017 1546 2149 Nº / 42342 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELOHORIZONTE

163.717,47 0,00 0,00 163.717,47 0,00 0,00 163.717,47

9780 2017 1546 2149 Nº / 29159 USESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME

20.530,00 0,00 0,00 20.530,00 0,00 0,00 20.530,00

9781 2017 1546 2155 Nº / 31045 WANCO TELECOMUNICACOES LTDA - ME 26.665,38 0,00 0,00 26.665,38 0,00 0,00 26.665,38

9783 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.218,95 0,00 0,00 5.218,95 0,00 0,00 5.218,95

9788 2017 0144 0100 Nº 4135/2017 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 257.073,41 0,00 0,00 257.073,41 0,00 0,00 257.073,41

9789 2017 1546 2149 Nº / 24515 WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP 93.528,61 0,00 0,00 93.528,61 0,00 0,00 93.528,61

9790 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4.177,23 0,00 0,00 4.177,23 0,00 0,00 4.177,23

9794 2017 1546 2149 Nº / 29159 USESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME

299,63 0,00 0,00 299,63 0,00 0,00 299,63

9795 2017 1546 2149 Nº / 10501 SPECTROLAB DO BRASIL LTDA ME 35.933,32 0,00 0,00 35.933,32 0,00 0,00 35.933,32

9796 2017 1546 2149 Nº / 1613 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA 26.129,50 0,00 0,00 26.129,50 123,11 0,00 26.006,39

9797 2017 1546 2148 Nº / 16275 GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIALTDA

12.050,40 0,00 0,00 12.050,40 7.847,74 0,00 4.202,66

9798 2017 0142 0100 Nº 4140/2017 17330 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 18.247,60 0,00 0,00 18.247,60 0,00 0,00 18.247,60

9800 2017 0132 2147 Nº / 36144 NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIALTDA

91.189,91 0,00 0,00 91.189,91 0,00 0,00 91.189,91

9801 2017 0132 2144 Nº / 36144 NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIALTDA

306,38 0,00 0,00 306,38 0,00 0,00 306,38

9817 2017 0145 0100 Nº /2017 43142 NATALIA LUDMILA PEREIRA CANDIDO 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00

9820 2017 0181 0100 Nº 4117/2017 22784 COMERCIAL MASSENSINI LTDA - EIRELI 5.922,00 0,00 0,00 5.922,00 0,00 0,00 5.922,00

9822 2017 1546 2149 Nº / 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. 53.236,28 0,00 0,00 53.236,28 0,00 0,00 53.236,28

9841 2017 0132 0101 Nº 4143/2017 25512 MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA

36.010,53 0,00 0,00 36.010,53 0,00 0,00 36.010,53

9855 2017 1546 2149 Nº / 199 LABORATORIO LUXVITAE LTDA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

9860 2017 1546 2148 Nº / 13931 ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMÁTICA 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50 0,00 0,00 1.042,50

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RECURSONº PROC.

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PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

& INTERNET LTDA

9865 2017 1546 2149 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

154.627,53 0,00 0,00 154.627,53 0,00 0,00 154.627,53

9871 2017 0104 0100 Nº / 38833 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINASGERAIS

167,20 0,00 0,00 167,20 0,00 0,00 167,20

9877 2017 1546 2148 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

97.010,17 0,00 0,00 97.010,17 0,00 0,00 97.010,17

9882 2017 1546 2148 Nº 3668/2016 38406 HIPER CHAVES LTDA - ME 7.782,00 0,00 0,00 7.782,00 0,00 0,00 7.782,00

9885 2017 1546 2148 Nº / 42583 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 139.219,27 0,00 0,00 139.219,27 138.856,17 0,00 363,10

9904 2017 0116 0100 Nº / 30520 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA

1.419,45 0,00 0,00 1.419,45 0,00 0,00 1.419,45

9907 2017 0137 0100 Nº 4132/2017 43251 INFOSHOP COMÉRCIO ATACADISTA DEARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME

1.248,00 0,00 0,00 1.248,00 0,00 0,00 1.248,00

9910 2017 1546 2155 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

164.343,69 0,00 0,00 164.343,69 0,00 0,00 164.343,69

9914 2017 0124 0100 Nº / 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27.631,65 0,00 0,00 27.631,65 0,00 0,00 27.631,65

9921 2017 0133 0100 Nº / 358 EQUIPE DE ASSISTÊNCIA PSICO-PEDIÁTRICALTDA

5.256,78 0,00 0,00 5.256,78 0,00 0,00 5.256,78

9922 2017 0133 0100 Nº / 360 FUNDAÇÃO DOM BOSCO 15.496,60 0,00 0,00 15.496,60 0,00 0,00 15.496,60

9925 2017 0171 0100 Nº / 969 MIX CONSTRUTORA LTDA 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00

9926 2017 1546 2149 Nº / 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. 101.618,14 0,00 0,00 101.618,14 0,00 0,00 101.618,14

9930 2017 1546 2149 Nº / 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. 33.246,10 0,00 0,00 33.246,10 0,00 0,00 33.246,10

9934 2017 1546 2149 Nº / 42009 SAFI SERVICO AVANCADO DE FISIOTERAPIAINTENSIVA LTDA - ME

53.666,67 0,00 0,00 53.666,67 0,00 0,00 53.666,67

9936 2017 1546 2149 Nº / 19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 690.596,71 0,00 0,00 690.596,71 0,00 0,00 690.596,71

9938 2017 1546 2148 Nº / 38881 UNIHEALTH LOGISTICA LTDA 222.870,42 0,00 0,00 222.870,42 0,00 0,00 222.870,42

9940 2017 1546 2149 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

9941 2017 0171 4190 Nº / 969 MIX CONSTRUTORA LTDA 213.140,39 0,00 0,00 213.140,39 213.140,39 0,00 0,00

9942 2017 0171 3100 Nº / 969 MIX CONSTRUTORA LTDA 13.114,12 0,00 0,00 13.114,12 13.114,12 0,00 0,00

9943 2017 0171 2124 Nº / 13872 ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA 642.676,47 0,00 0,00 642.676,47 642.676,47 0,00 0,00

9945 2017 0171 0100 Nº / 35478 ENGESOLO ENGENHARIA LTDA 6.633,29 0,00 0,00 6.633,29 6.633,29 0,00 0,00

9946 2017 0171 0100 Nº / 36346 CONSÓRCIO CONTÉCNICA DIREÇÃO DIEFRAPORTO ASSUNÇÃO

12.854,28 0,00 0,00 12.854,28 12.854,28 0,00 0,00

9947 2017 0520 0100 Nº / 43232 MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA 8.100,40 0,00 0,00 8.100,40 0,00 0,00 8.100,40

9950 2017 1814 0100 Nº 4089/2017 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 168.364,13 0,00 0,00 168.364,13 120.524,73 0,00 47.839,40

9951 2017 1455 0157 Nº / 41739 CONSORCIO VIACON 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

9956 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

3.169,00 0,00 0,00 3.169,00 0,00 0,00 3.169,00

9963 2017 1455 0157 Nº / 41739 CONSORCIO VIACON 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00

9971 2017 0132 0101 Nº 4148/2017 43253 EDITORA IRACEMA LTDA 302.482,25 0,00 0,00 302.482,25 161.203,32 0,00 141.278,93

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

9974 2017 0171 0100 Nº / 242 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBALTDA.

49.607,00 0,00 0,00 49.607,00 0,00 0,00 49.607,00

10010 2017 0132 0101 Nº 4139/2017 43219 MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA 17.673,60 0,00 0,00 17.673,60 0,00 0,00 17.673,60

10012 2017 1546 2149 Nº 4142/2017 43225 FISIOCLIN LTDA - ME 36.955,92 0,00 0,00 36.955,92 0,00 0,00 36.955,92

10024 2017 1546 2148 Nº / 26176 POSTO BAISA LTDA 26.034,26 0,00 0,00 26.034,26 0,00 0,00 26.034,26

10027 2017 1546 2149 Nº / 26176 POSTO BAISA LTDA 41.647,53 0,00 0,00 41.647,53 0,00 0,00 41.647,53

10028 2017 1546 2155 Nº / 26176 POSTO BAISA LTDA 41.647,55 0,00 0,00 41.647,55 0,00 0,00 41.647,55

10029 2017 1546 2150 Nº / 26176 POSTO BAISA LTDA 3.234,19 0,00 0,00 3.234,19 0,00 0,00 3.234,19

10041 2017 1546 2149 Nº / 38126 SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA 227.435,15 0,00 0,00 227.435,15 0,00 0,00 227.435,15

10051 2017 0171 2117 Nº / 43285 CONSÓRCIO CSR ILUMINAÇÃO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 62.668,01 0,00 2.937.331,99

10055 2017 0116 0100 Nº 2991/2014 38074 ELEVADORES ORION LTDA. 1.776,00 0,00 0,00 1.776,00 592,00 296,00 888,00

10056 2017 0116 0100 Nº 2558/2014 35263 SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOSS/A

19.045,73 0,00 0,00 19.045,73 0,00 0,00 19.045,73

10058 2017 0142 0100 Nº / 1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENCÃO AOUSO INDEVIDO DE DROGAS

33.025,58 0,00 0,00 33.025,58 33.025,58 0,00 0,00

10064 2017 0934 1100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 327,54 0,00 0,00 327,54 0,00 0,00 327,54

10077 2017 0116 0100 Nº 3814/2016 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

242.520,00 0,00 0,00 242.520,00 0,00 0,00 242.520,00

10099 2017 0116 0100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 98.472,71 0,00 0,00 98.472,71 0,00 0,00 98.472,71

10102 2017 0181 0100 Nº / 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA 86.505,57 0,00 0,00 86.505,57 0,00 0,00 86.505,57

10103 2017 0181 0100 Nº / 28610 ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 34.194,00 0,00 0,00 34.194,00 0,00 0,00 34.194,00

10104 2017 0181 0100 Nº / 19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 232.863,61 0,00 0,00 232.863,61 0,00 0,00 232.863,61

10108 2017 1546 2148 Nº / 41440 RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA- ME

1.278,75 0,00 0,00 1.278,75 1.278,75 0,00 0,00

10109 2017 1814 0100 Nº / 43312 MARIA DA PENHA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

10130 2017 1546 2148 Nº / 33001 IMOBILIARIA BRANCO IMOVEIS LTDA ME 396,65 0,00 0,00 396,65 0,00 0,00 396,65

10136 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 247.058,41 0,00 0,00 247.058,41 0,00 0,00 247.058,41

10144 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 380.850,00 0,00 0,00 380.850,00 0,00 0,00 380.850,00

10152 2017 1814 0100 Nº / 43323 GENIVALDO SOUZA NEVES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

10159 2017 0181 0100 Nº / 19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 12.150,47 0,00 0,00 12.150,47 0,00 0,00 12.150,47

10160 2017 1546 2149 Nº / 35141 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA

129.500,10 0,00 0,00 129.500,10 0,00 0,00 129.500,10

10163 2017 1546 2149 Nº / 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

127.620,44 0,00 0,00 127.620,44 0,00 0,00 127.620,44

10187 2017 1814 2124 Nº 4118/2016 43329 GAVE INCORPORACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA - ME

334.621,99 0,00 0,00 334.621,99 329.061,70 620,48 4.939,81

10207 2017 0171 0100 Nº / 33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA 22.000,10 0,00 0,00 22.000,10 0,10 0,00 22.000,00

10209 2017 1546 2149 Nº / 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

1.056,00 0,00 0,00 1.056,00 0,00 0,00 1.056,00

10230 2017 0125 0100 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00

Page 40: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 40 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

Página 28 de 43

Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

10275 2017 0171 0101 Nº / 34110 SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA 23.580,50 0,00 0,00 23.580,50 0,00 0,00 23.580,50

10278 2017 1546 2148 Nº / 41440 RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA- ME

343.266,13 0,00 0,00 343.266,13 9,36 0,00 343.256,77

10335 2017 1546 0102 Nº 4146/2017 27717 ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME 51.821,00 0,00 0,00 51.821,00 0,00 0,00 51.821,00

10338 2017 1546 0102 Nº 4146/2017 27717 ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME 5.282,68 0,00 0,00 5.282,68 0,00 0,00 5.282,68

10340 2017 1814 0100 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.537,20 0,00 0,00 5.537,20 5.537,20 0,00 0,00

10341 2017 1814 0100 Nº / 43367 FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO 18.105,19 0,00 0,00 18.105,19 18.105,19 0,00 0,00

10343 2017 1814 0100 Nº / 43359 MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE SOUZA 15.512,48 0,00 0,00 15.512,48 15.512,48 0,00 0,00

10348 2017 1546 2123 Nº / 8403 CITOPHARMA MANIPULACAO DEMEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00

10352 2017 1814 0100 Nº / 43365 MARIA HELENA DE SOUSA 27.020,54 0,00 0,00 27.020,54 27.020,54 0,00 0,00

10354 2017 0168 2124 Nº / 39060 ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00

10357 2017 1546 2152 Nº / 6787 BIOMEDICALPROD.CIENT.MED.HOSPITAL.LTDA

1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00

10365 2017 1546 2149 Nº / 17684 ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 3.122,80 0,00 0,00 3.122,80 0,00 0,00 3.122,80

10367 2017 1546 2149 Nº / 139 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A 134.528,69 0,00 0,00 134.528,69 0,00 0,00 134.528,69

10368 2017 1546 2149 Nº / 139 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A 235.471,31 0,00 0,00 235.471,31 0,00 0,00 235.471,31

10370 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

1.444,80 0,00 0,00 1.444,80 0,00 0,00 1.444,80

10374 2017 1546 2149 Nº / 12635 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 91.891,44 0,00 0,00 91.891,44 0,00 18.385,20 73.506,24

10385 2017 0168 2124 Nº / 43183 STEPHANE ROBERTA GUIMARAES DE O. 126,00 0,00 0,00 126,00 126,00 0,00 0,00

10390 2017 1546 2149 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

21.781,57 0,00 0,00 21.781,57 0,00 0,00 21.781,57

10391 2017 1546 2123 Nº / 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL - CAIS

16.712,63 0,00 0,00 16.712,63 0,00 0,00 16.712,63

10394 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 247.206,92 0,00 0,00 247.206,92 0,00 0,00 247.206,92

10400 2017 1546 2149 Nº / 42117 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS LTDA 3.337,77 0,00 0,00 3.337,77 0,00 0,00 3.337,77

10405 2017 1546 2150 Nº / 42117 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS LTDA 109.337,77 0,00 0,00 109.337,77 0,00 0,00 109.337,77

10406 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

62.906,36 0,00 0,00 62.906,36 0,00 0,00 62.906,36

10473 2017 0934 0100 Nº / 25512 MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSLTDA

14.007,02 0,00 0,00 14.007,02 0,00 0,00 14.007,02

10500 2017 1546 2149 Nº / 42286 LOURENÇO FERNANDO QUINTAO 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

10535 2017 1546 2151 Nº / 392 BH FARMA COMERCIO LTDA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00

10585 2017 0104 0100 Nº / 38833 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINASGERAIS

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

10588 2017 0126 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

2.410,00 0,00 0,00 2.410,00 0,00 0,00 2.410,00

10607 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

172.393,18 0,00 0,00 172.393,18 3.506,79 0,00 168.886,39

10609 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

10610 2017 1138 2156 Nº / 22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16 0,00 0,00 67.746,16

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

10623 2017 1546 2149 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

10630 2017 1546 2150 Nº / 21396 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES EPRAGAS URBANAS LTDA

1.158,68 0,00 0,00 1.158,68 0,00 0,00 1.158,68

10631 2017 1546 2150 Nº / 21396 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES EPRAGAS URBANAS LTDA

2.084,71 0,00 0,00 2.084,71 0,00 0,00 2.084,71

10636 2017 0128 0100 Nº / 40790 OPTIMUS GIS - CONSULTORIA EMPRESARIALLTDA - EPP

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10638 2017 0934 1100 Nº / 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DEMINAS GERAIS

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

10639 2017 0934 1100 Nº / 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 5.909,94 0,00 0,00 5.909,94 0,00 0,00 5.909,94

10642 2017 0934 1100 Nº / 5559 BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA 3.044,40 0,00 0,00 3.044,40 0,00 0,00 3.044,40

10648 2017 1546 2149 Nº / 40432 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAES LTDA 12.404,40 0,00 0,00 12.404,40 0,00 0,00 12.404,40

10649 2017 1546 2148 Nº / 22784 COMERCIAL MASSENSINI LTDA - EIRELI 16.445,00 0,00 0,00 16.445,00 0,00 0,00 16.445,00

10651 2017 0132 0101 Nº / 35086 JOÃO CARLOS RAMALHO 4.127,18 0,00 0,00 4.127,18 0,00 0,00 4.127,18

10652 2017 0132 0101 Nº / 23562 MARIA NILMA BARBOSA DE OLIVEIRA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

10660 2017 1546 2149 Nº 4158/2017 17684 ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 70.077,95 0,00 0,00 70.077,95 0,00 0,00 70.077,95

10662 2017 1546 2149 Nº / 26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO ECOMERCIO LTDA - ME

65.025,05 0,00 0,00 65.025,05 0,00 0,00 65.025,05

10680 2017 1546 2149 Nº / 36819 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA.

27.824,24 0,00 0,00 27.824,24 0,00 0,00 27.824,24

10685 2017 1138 2129 Nº / 1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ 31.480,00 0,00 0,00 31.480,00 0,00 0,00 31.480,00

10686 2017 1546 2149 Nº / 30329 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00

10687 2017 0132 0101 Nº 4077/2017 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 1.444.636,59 0,00 0,00 1.444.636,59 0,00 0,00 1.444.636,59

10689 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20.890,00 0,00 0,00 20.890,00 0,00 0,00 20.890,00

10693 2017 1138 2129 Nº / 11355 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EMEDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

10696 2017 1138 2129 Nº / 1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENCÃO AOUSO INDEVIDO DE DROGAS

33.360,00 0,00 0,00 33.360,00 0,00 0,00 33.360,00

10702 2017 0116 0100 Nº / 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA 119.633,60 0,00 0,00 119.633,60 0,00 0,00 119.633,60

10707 2017 0171 0101 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 1.056.745,69 0,00 0,00 1.056.745,69 54.793,38 0,00 1.001.952,31

10711 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 20.200,00 0,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00 20.200,00

10713 2017 0171 0101 Nº / 41686 MONSERVS JR LTDA -ME 204.817,08 0,00 0,00 204.817,08 183.674,75 0,00 21.142,33

10717 2017 0171 0101 Nº / 32816 PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 176.425,00 0,00 0,00 176.425,00 146.111,76 0,00 30.313,24

10719 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 33.066,67 0,00 0,00 33.066,67 0,00 0,00 33.066,67

10720 2017 0171 0101 Nº / 32816 PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

10721 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 27.233,33 0,00 0,00 27.233,33 0,00 0,00 27.233,33

10722 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 27.783,33 0,00 0,00 27.783,33 0,00 0,00 27.783,33

10723 2017 0171 0101 Nº / 32816 PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 192.642,55 0,00 0,00 192.642,55 159.336,37 0,00 33.306,18

Page 41: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 41 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

10724 2017 0171 0101 Nº / 34110 SILDAN CONSTRUÇÕES LTDA 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 149.761,08 0,00 80.238,92

10726 2017 1814 0100 Nº / 12659 BOLSA MORADIA - PMC 27.337,83 0,00 0,00 27.337,83 18.892,20 0,00 8.445,63

10728 2017 1814 0100 Nº / 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES EOBRAS PUBLICAS - SETOP

3.977,96 0,00 0,00 3.977,96 3.977,96 0,00 0,00

10739 2017 1546 2148 Nº / 40753 RNS Comercio Ltda. 8.195,00 0,00 0,00 8.195,00 0,00 0,00 8.195,00

10743 2017 1546 2148 Nº / 36825 MAROTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 18.663,45 0,00 0,00 18.663,45 0,00 0,00 18.663,45

10744 2017 1138 2129 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

10745 2017 1138 2129 Nº / 29425 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

10749 2017 1138 2129 Nº / 29425 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

10751 2017 1138 2129 Nº / 1538 CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE

8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00

10762 2017 0132 0101 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 22.880,00 0,00 0,00 22.880,00 0,00 0,00 22.880,00

10763 2017 0132 0101 Nº / 2462 STRATUM SEGURANÇA LTDA 210.422,03 0,00 0,00 210.422,03 0,00 0,00 210.422,03

10771 2017 0132 0101 Nº / 13931 ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMÁTICA& INTERNET LTDA

149.923,49 0,00 0,00 149.923,49 0,00 0,00 149.923,49

10774 2017 0132 0101 Nº / 42230 ATENEA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTOURBANO

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

10792 2017 0116 0100 Nº / 39785 FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO LTDA

2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

10817 2017 0168 2124 Nº / 29258 Bruno Carlos Batista 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

10820 2017 0168 2124 Nº / 41300 CRISTINA PEREIRA MASCARENHAS DE SOUZA 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

10822 2017 0168 2124 Nº / 41398 DANIEL DA SILVA ROSA 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00

10827 2017 0168 2124 Nº / 41318 MARIA LUCIA TEIXEIRA 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

10834 2017 0107 0100 Nº / 42639 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR SHOPPINGCONTAGEM

586,45 0,00 0,00 586,45 70,05 0,00 516,40

10844 2017 0150 0100 Nº 4115/2017 84 MAURICIO NOVIELLO 17.110,01 0,00 0,00 17.110,01 0,00 0,00 17.110,01

10849 2017 0107 0100 Nº / 41720 CONSÓRCIO TAGTREE 284.363,00 0,00 0,00 284.363,00 0,00 0,00 284.363,00

10865 2017 1455 1100 Nº 4181/2017 43426 IMPRENSA NACIONAL 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

10870 2017 0171 0101 Nº 4167/2017 29463 DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP

283.913,91 0,00 0,00 283.913,91 154.940,51 0,00 128.973,40

10879 2017 0171 0101 Nº 4151/2017 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 29,15 0,00 0,00 29,15 29,15 0,00 0,00

10884 2017 0171 0101 Nº 4169/2017 29463 DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP

85.830,67 0,00 0,00 85.830,67 85.830,67 0,00 0,00

10887 2017 0171 0101 Nº 4170/2017 33920 REZZOLVE CONSTRUÇÕES LTDA. 85.719,69 0,00 0,00 85.719,69 85.719,69 0,00 0,00

10889 2017 0171 0101 Nº 4151/2017 21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA 106.848,67 0,00 0,00 106.848,67 4.723,79 0,00 102.124,88

10890 2017 1455 1100 Nº / 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA 16.301,14 0,00 0,00 16.301,14 0,00 0,00 16.301,14

10891 2017 0171 0101 Nº 4169/2017 29463 DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP

90.306,26 0,00 0,00 90.306,26 1.537,05 0,00 88.769,21

10892 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

12.800,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00

10896 2017 0171 0101 Nº 4170/2017 33920 REZZOLVE CONSTRUÇÕES LTDA. 111.008,86 0,00 0,00 111.008,86 2.131,35 0,00 108.877,51

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

10901 2017 0124 0100 Nº / 399 BANCO DO BRASIL S/A 114.916,54 0,00 0,00 114.916,54 0,00 0,00 114.916,54

10912 2017 0108 0100 Nº / 30772 GERSON MARCIAL SOARES 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00

10916 2017 1546 2123 Nº / 22784 COMERCIAL MASSENSINI LTDA - EIRELI 8.937,00 0,00 0,00 8.937,00 0,00 0,00 8.937,00

10918 2017 1546 2123 Nº / 33898 A & S IND E COM DO VESTUÁRIO LTDA. 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00

10919 2017 0144 0100 Nº / 16855 EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10923 2017 0144 0100 Nº 4115/2017 84 MAURICIO NOVIELLO 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

10924 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

10927 2017 0144 0100 Nº 4135/2017 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 91.662,13 0,00 0,00 91.662,13 0,00 0,00 91.662,13

10935 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

193.600,00 0,00 0,00 193.600,00 0,00 0,00 193.600,00

10937 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

302.400,00 0,00 0,00 302.400,00 0,00 0,00 302.400,00

10938 2017 0144 0100 Nº 4128/2017 29447 GRAFICA IGUAÇU LTDA 330,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00

10942 2017 0132 0101 Nº / 1068 TROPICAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 207.016,20 0,00 0,00 207.016,20 0,00 0,00 207.016,20

10945 2017 0116 2117 Nº / 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 907.274,95 0,00 0,00 907.274,95 0,00 0,00 907.274,95

10947 2017 1546 2148 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

56.400,00 0,00 0,00 56.400,00 0,00 0,00 56.400,00

10950 2017 0116 0100 Nº / 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINASGERAIS

98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00

10951 2017 0142 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

10957 2017 0116 0100 Nº 3188/2015 1013 RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA 130.200,00 0,00 0,00 130.200,00 0,00 0,00 130.200,00

10959 2017 0934 1100 Nº / 1 BANCO DO BRASIL S/A 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

10961 2017 0934 1100 Nº / 1 BANCO DO BRASIL S/A 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

10968 2017 1546 2150 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 25.996,00 0,00 0,00 25.996,00 0,00 0,00 25.996,00

10970 2017 0116 0100 Nº 3787/2016 29207 CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA

42.700,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00 42.700,00

10972 2017 0145 0100 Nº / 41689 WILSON GONÇALVES PESSOA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

10976 2017 0145 2124 Nº / 34660 BOLIVAR BERNARDES MACHADO 2.641,79 0,00 0,00 2.641,79 0,00 0,00 2.641,79

10987 2017 0126 0100 Nº / 36338 Mario Lucio Gonçalves de Moura 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

10989 2017 0126 0100 Nº / 30806 MARCO TÚLIO MARCHESINI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

10990 2017 0126 0100 Nº / 42630 CESAR AUGUSTO DE BARROS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

10993 2017 0126 0100 Nº / 42629 Kénia Dutra de Campos 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

10994 2017 0142 2124 Nº 4083/2017 43455 CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA

197.279,10 0,00 0,00 197.279,10 143,68 0,00 197.135,42

10997 2017 0142 3100 Nº 4083/2017 43455 CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA

15.788,29 0,00 0,00 15.788,29 11,50 0,00 15.776,79

10998 2017 0126 0100 Nº / 42627 Rogério Silva Lisboa 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

10999 2017 0126 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

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Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11001 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

14.090,40 0,00 0,00 14.090,40 0,00 0,00 14.090,40

11003 2017 0934 1100 Nº / 40999 BRITANICA ADMINSITRAÇÃO &TERCEIRIZAÇÃO EIRELI

45.975,15 0,00 0,00 45.975,15 0,00 0,00 45.975,15

11005 2017 0171 0100 Nº 4081/2017 242 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBALTDA.

967.695,12 0,00 0,00 967.695,12 5.463,24 0,00 962.231,88

11011 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 881,60 0,00 5.118,40

11012 2017 1546 0102 Nº / 29210 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIOINTERNACIONAL LTDA

370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 74.000,00 296.000,00

11015 2017 0116 0100 Nº / 19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 883.575,10 0,00 0,00 883.575,10 0,00 0,00 883.575,10

11026 2017 0107 0100 Nº / 42109 IRIA RODRIGUES DE VASCONCELOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

11031 2017 0128 0100 Nº / 43036 4mti Soluções ME 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 980,00

11032 2017 0171 0100 Nº / 969 MIX CONSTRUTORA LTDA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 206,86 0,00 99.793,14

11033 2017 0171 0100 Nº / 242 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBALTDA.

68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 268,03 0,00 67.731,97

11065 2017 0934 2100 Nº / 36144 NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIALTDA

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

11066 2017 0934 2100 Nº / 37633 PIBIC - JR 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

11068 2017 1546 2148 Nº / 42331 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00

11072 2017 1546 2152 Nº / 1891 DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOSS/A

7.531,25 0,00 0,00 7.531,25 0,00 0,00 7.531,25

11078 2017 1546 2148 Nº / 41765 PATRICIA DINIZ BRAGA GONCALVES - ME 640,35 0,00 0,00 640,35 0,00 0,00 640,35

11085 2017 1546 2149 Nº / 10501 SPECTROLAB DO BRASIL LTDA ME 13.060,10 0,00 0,00 13.060,10 0,00 0,00 13.060,10

11089 2017 1546 2148 Nº / 41765 PATRICIA DINIZ BRAGA GONCALVES - ME 451,20 0,00 0,00 451,20 0,00 0,00 451,20

11096 2017 0126 0100 Nº / 14750 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA EGESTÃO EM SERVIÇOS

38.218,69 0,00 0,00 38.218,69 0,00 0,00 38.218,69

11098 2017 0126 0100 Nº / 14750 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA EGESTÃO EM SERVIÇOS

116.944,44 0,00 0,00 116.944,44 0,00 0,00 116.944,44

11099 2017 0142 2124 Nº / 29461 CONSTRUTORA CONQUISTA LAR LTDA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 219.322,34 0,00 30.677,66

11100 2017 0126 0100 Nº 3975/2017 35495 COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOSLTDA

108.076,58 0,00 0,00 108.076,58 0,00 0,00 108.076,58

11102 2017 0126 0100 Nº / 34256 TELBRAX LTDA. 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00

11103 2017 0126 0100 Nº 4093/2017 42251 Sigma Tecnologia e Assessoria Eireli 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00

11105 2017 0126 0100 Nº 4076/2017 38462 SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA EIMPRESSÃO A LASER LTDA- ME

27.208,33 0,00 0,00 27.208,33 0,00 0,00 27.208,33

11111 2017 0126 0100 Nº / 14680 BANCO BRADESCO SA 5.902,85 0,00 0,00 5.902,85 0,00 0,00 5.902,85

11115 2017 0126 0100 Nº 4030/2017 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

11116 2017 0126 0100 Nº / 24785 BANCO ITAÚ S.A 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

11135 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 477.400,90 0,00 0,00 477.400,90 937,85 0,00 476.463,05

11150 2017 1546 2148 Nº / 18978 ALISSON MARCOS DA SILVA 9.895,60 0,00 0,00 9.895,60 0,00 0,00 9.895,60

11151 2017 1546 0102 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

152.000,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11152 2017 1546 0102 Nº / 43040 ELITE SERRALHERIA E ESTRUTURASMETÁLICAS LTDA ME

2.057,23 0,00 0,00 2.057,23 2.057,23 0,00 0,00

11154 2017 0181 0100 Nº / 14236 GERALDO GONÇALVES DE MELO 2.260,08 0,00 0,00 2.260,08 0,00 0,00 2.260,08

11156 2017 1546 2123 Nº / 35502 EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃOINDIVIDUAL LTDA - ME

10.540,00 0,00 0,00 10.540,00 0,00 0,00 10.540,00

11157 2017 1546 2148 Nº / 2854 VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 35.316,66 0,00 0,00 35.316,66 0,00 0,00 35.316,66

11160 2017 1546 2123 Nº / 40753 RNS Comercio Ltda. 61.200,00 0,00 0,00 61.200,00 0,00 0,00 61.200,00

11162 2017 1546 2123 Nº / 2854 VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

11165 2017 1546 2123 Nº / 42754 LG DE SOUZA BARSAGLIA EPP 68.890,00 0,00 0,00 68.890,00 0,00 0,00 68.890,00

11166 2017 1546 2123 Nº / 36825 MAROTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 67.677,00 0,00 0,00 67.677,00 0,00 0,00 67.677,00

11168 2017 1546 2123 Nº / 25984 ASMED ASSISTENCIA MEDICA DE CONTAGEMLTDA-ME

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

11169 2017 1546 2149 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

252.108,25 0,00 0,00 252.108,25 0,00 0,00 252.108,25

11170 2017 0934 1100 Nº / 3746 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 35.693,90 0,00 0,00 35.693,90 0,00 0,00 35.693,90

11172 2017 1546 2149 Nº / 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEMELETRONICA

31.628,00 0,00 0,00 31.628,00 0,00 0,00 31.628,00

11173 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

16.249,58 0,00 0,00 16.249,58 0,00 0,00 16.249,58

11174 2017 1546 2149 Nº / 29565 PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOSMEDICO-HOSPITALARES LTDA

16.720,00 0,00 0,00 16.720,00 0,00 0,00 16.720,00

11177 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

24.806,21 0,00 0,00 24.806,21 0,00 0,00 24.806,21

11179 2017 1546 2149 Nº / 1613 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA 81.003,58 0,00 0,00 81.003,58 0,00 0,00 81.003,58

11182 2017 1546 2149 Nº / 39950 CLINIGASTRO MG LTDA EPP 7.892,78 0,00 0,00 7.892,78 7.892,78 0,00 0,00

11183 2017 1546 2149 Nº / 20746 ECOIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO PORIMAGEM LTDA

58.481,80 0,00 0,00 58.481,80 0,00 0,00 58.481,80

11185 2017 1546 2149 Nº / 40976 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA - ME

56.250,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00 56.250,00

11186 2017 1546 2149 Nº / 42297 GATROCENTRO CTG-CENTRO MINEIRO DEENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA -EPP

15.913,61 0,00 0,00 15.913,61 0,00 0,00 15.913,61

11188 2017 1546 2149 Nº / 207 LABORATÓRIO INTERLAB LTDA 1.555,48 0,00 0,00 1.555,48 0,00 0,00 1.555,48

11189 2017 0136 0100 Nº / 16516 ZILDA HELENA SIMÃO 3.052,54 0,00 0,00 3.052,54 0,00 0,00 3.052,54

11191 2017 1546 2149 Nº / 34413 SALUTE CLINICA MEDICA LTDA-ME 1.316,15 0,00 0,00 1.316,15 0,00 0,00 1.316,15

11193 2017 0136 0100 Nº 3957/2016 41389 LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00

11194 2017 0132 0101 Nº / 43144 EMPRESA MÓVEIS JB IND. COM. LTDA 1.015.616,00 0,00 0,00 1.015.616,00 0,00 0,00 1.015.616,00

11195 2017 0142 0100 Nº / 16 FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DECONTAGEM

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

11196 2017 0136 0100 Nº / 11570 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

11197 2017 0730 1100 Nº / 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

2.568,13 0,00 0,00 2.568,13 0,00 0,00 2.568,13

11200 2017 1546 2149 Nº 4142/2017 43225 FISIOCLIN LTDA - ME 11.430,00 0,00 0,00 11.430,00 0,00 0,00 11.430,00

11201 2017 0136 0100 Nº / 24869 JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA DUARTE FILHO 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

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Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11202 2017 0136 0100 Nº / 30153 NILO ARAUJO BACELAR 2.205,21 0,00 0,00 2.205,21 0,00 0,00 2.205,21

11203 2017 1546 2149 Nº / 10653 CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. PORÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL

3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00

11204 2017 0136 0100 Nº / 2240 MARIA ROSALINA MENDES 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

11205 2017 0136 0100 Nº / 40886 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00

11207 2017 0136 0100 Nº / 42867 CARMEN SILVA DE CARVALHO 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

11208 2017 0136 0100 Nº / 33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA 26.725,48 0,00 0,00 26.725,48 0,00 0,00 26.725,48

11209 2017 0136 0100 Nº / 41461 ANGELO AFONSO SEVENRINO 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

11210 2017 0136 0100 Nº / 1958 MARIA CELIA DE ANDRADE 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

11211 2017 0136 0100 Nº / 25263 EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00

11212 2017 0136 0100 Nº / 39692 SHIRLEY MERCIA DE OLIVEIRA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

11213 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

136.800,00 0,00 0,00 136.800,00 0,00 0,00 136.800,00

11214 2017 0136 0100 Nº / 37951 ANTONIO SERGIO TAVARES 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

11215 2017 0136 0100 Nº / 34401 Elenise Rosa Moreira Correa 6.163,86 0,00 0,00 6.163,86 0,00 0,00 6.163,86

11216 2017 0136 0100 Nº / 25911 ROSSINE PARTICIPAÇOES EEMPREENDIMENTOS

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

11217 2017 1546 2149 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

9.435,90 0,00 0,00 9.435,90 0,00 0,00 9.435,90

11223 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

11246 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

118.400,00 0,00 0,00 118.400,00 0,00 0,00 118.400,00

11252 2017 1546 2148 Nº / 34368 WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOSLTDA EPP

14.736,75 0,00 0,00 14.736,75 0,00 0,00 14.736,75

11254 2017 1546 0102 Nº / 42472 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIAE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDELTDA.

10.666,00 0,00 0,00 10.666,00 0,00 0,00 10.666,00

11255 2017 1138 2129 Nº / 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEMELETRONICA

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

11256 2017 1138 0100 Nº 3987/2017 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEMELETRONICA

17.333,44 0,00 0,00 17.333,44 0,00 0,00 17.333,44

11259 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

151.200,00 0,00 0,00 151.200,00 15.174,64 0,00 136.025,36

11261 2017 1546 2155 Nº / 41853 ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME 18.560,00 0,00 0,00 18.560,00 0,00 0,00 18.560,00

11262 2017 0116 0100 Nº / 30520 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

11265 2017 1455 1100 Nº / 852 SITRAN SINALIZAÇAO DE TRANSITOINDUSTRIAL LTDA

74.762,01 0,00 0,00 74.762,01 0,00 0,00 74.762,01

11266 2017 1546 2150 Nº / 41853 ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00

11268 2017 1546 2148 Nº / 41853 ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME 9.480,00 0,00 0,00 9.480,00 0,00 0,00 9.480,00

11275 2017 1546 2148 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

600.395,82 0,00 0,00 600.395,82 0,00 0,00 600.395,82

11280 2017 0132 0101 Nº / 41429 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO ERURAL LTDA

41.701,33 0,00 0,00 41.701,33 0,00 0,00 41.701,33

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11282 2017 1546 2148 Nº / 13931 ON LINE TELECOMUNICACOES INFORMÁTICA& INTERNET LTDA

14.666,68 0,00 0,00 14.666,68 0,00 0,00 14.666,68

11285 2017 1546 2148 Nº / 42327 PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI -ME 127.215,35 0,00 0,00 127.215,35 0,00 0,00 127.215,35

11286 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7.650,00 0,00 0,00 7.650,00 3.018,00 0,00 4.632,00

11288 2017 1546 2148 Nº / 21446 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A. 3.473,44 0,00 0,00 3.473,44 0,00 0,00 3.473,44

11291 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

51,50 0,00 0,00 51,50 0,00 0,00 51,50

11293 2017 0132 0101 Nº / 43486 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS LTDA/FLIAL

98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00

11295 2017 1546 2149 Nº / 6636 FARMACIA BS LTDA 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 246,00

11302 2017 0934 1100 Nº / 1 BANCO DO BRASIL S/A 950,10 0,00 0,00 950,10 0,00 0,00 950,10

11311 2017 1546 2155 Nº / 36855 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 19.460,00 0,00 0,00 19.460,00 0,00 0,00 19.460,00

11315 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

115.200,00 0,00 0,00 115.200,00 0,00 0,00 115.200,00

11318 2017 0124 0100 Nº / 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.479,74 0,00 0,00 3.479,74 0,00 0,00 3.479,74

11319 2017 1546 2155 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 70.008,00 0,00 0,00 70.008,00 0,00 0,00 70.008,00

11320 2017 1546 2150 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

11321 2017 1546 2155 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

8.354,90 0,00 0,00 8.354,90 0,00 0,00 8.354,90

11322 2017 1546 2155 Nº / 927 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 7.515,60 0,00 0,00 7.515,60 0,00 0,00 7.515,60

11323 2017 1546 2155 Nº / 26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO ECOMERCIO LTDA - ME

17.821,40 0,00 0,00 17.821,40 0,00 0,00 17.821,40

11324 2017 1546 2155 Nº / 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE

3.514,40 0,00 0,00 3.514,40 0,00 0,00 3.514,40

11325 2017 1546 2155 Nº / 17498 CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00

11329 2017 1546 2149 Nº / 43485 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

11331 2017 1546 2155 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

11333 2017 1546 2150 Nº / 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

11341 2017 1546 2149 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

1.308.333,33 0,00 0,00 1.308.333,33 0,00 0,00 1.308.333,33

11342 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

28.800,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00

11343 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00

11348 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.779,28 0,00 0,00 12.779,28 0,00 0,00 12.779,28

11358 2017 1546 2149 Nº / 10501 SPECTROLAB DO BRASIL LTDA ME 8.452,49 0,00 0,00 8.452,49 0,00 0,00 8.452,49

11402 2017 1455 1100 Nº / 30520 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA

15.174,00 0,00 0,00 15.174,00 0,00 0,00 15.174,00

11403 2017 2526 0100 Nº / 43506 BEGGIATO & LEAL - B & L ESCRITÓRIO DEARQUITETURA LTDA - EPP

24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

11404 2017 0171 0100 Nº 4191/2017 42338 SOBRADO SOCIEDADE BRASILEIRA DE OBRASLTDA - ME

1.021.565,41 0,00 0,00 1.021.565,41 215.150,87 0,00 806.414,54

11405 2017 0132 0101 Nº 4202/2017 43514 Margarida Rita Guerra Silva 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 44 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11409 2017 0128 0100 Nº / 43036 4mti Soluções ME 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00

11421 2017 1455 1100 Nº / 21941 W&M PUBLICAÇOES LTDA - EPP 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00

11459 2017 0108 0100 Nº 4196/2017 43505 CREATECH COMERCIO E SOLUCOESCORPORATIVAS EIRELI - ME

6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00

11473 2017 0112 0100 Nº 3996/2017 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 6.210,72 0,00 0,00 6.210,72 0,00 0,00 6.210,72

11477 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

18.679,05 0,00 0,00 18.679,05 0,00 0,00 18.679,05

11508 2017 0168 2124 Nº / 42097 CLADISON SOUZA CLAUDIANO 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00

11517 2017 1455 1100 Nº / 39079 M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP 14.945,00 0,00 0,00 14.945,00 0,00 0,00 14.945,00

11519 2017 1455 0157 Nº / 23556 VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 40.288,34 0,00 0,00 40.288,34 0,00 0,00 40.288,34

11528 2017 0112 0100 Nº 4155/2017 43504 MC. COM LTDA 164.022,21 0,00 0,00 164.022,21 1.228,84 0,00 162.793,37

11530 2017 0181 0100 Nº / 42917 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME

73.315,00 0,00 0,00 73.315,00 0,00 0,00 73.315,00

11531 2017 0116 0100 Nº 4221/2017 19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 166.818,92 0,00 0,00 166.818,92 0,00 0,00 166.818,92

11545 2017 0137 0100 Nº / 32940 ASSLIMCON - ASSESSORIA, CONSULTORIA ESERVIÇOS LTDA ME

12.395,28 0,00 0,00 12.395,28 0,00 0,00 12.395,28

11660 2017 0171 0100 Nº / 16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 538.625,79 0,00 0,00 538.625,79 0,00 0,00 538.625,79

11670 2017 0112 0100 Nº 4155/2017 43504 MC. COM LTDA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 73.443,22 0,00 326.556,78

11677 2017 0171 4190 Nº / 41780 CONSORCIO CONATA - MARINS - INFRACON 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 504.657,91 0,00 995.342,09

11726 2017 1215 0100 Nº 4210/2017 32820 C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 208.855,92 0,00 0,00 208.855,92 0,00 0,00 208.855,92

11747 2017 0181 0100 Nº / 43537 DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP

26.749,63 0,00 0,00 26.749,63 0,00 0,00 26.749,63

11757 2017 1546 2149 Nº / 42925 CET-CENTRO DE EQUOTERAPIA TALENTOSLTDA - ME

2.860,00 0,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00 2.860,00

11763 2017 1546 2149 Nº / 16568 LACERDA ALIMENTACAO LTDA-EPP 351.720,32 0,00 0,00 351.720,32 0,00 0,00 351.720,32

11772 2017 1546 2148 Nº / 8076 OXIGAS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA. 7.992,13 0,00 0,00 7.992,13 0,00 0,00 7.992,13

11786 2017 0171 0101 Nº / 35943 SOLAR CONSTRUÇÕES PROJETOS ECONSULTORIA LTDA

520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 25.345,48 0,00 494.654,52

11793 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00

11809 2017 1546 2149 Nº / 41622 Inverter Comercio de Produtos Esportivos Ltda. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

11810 2017 0142 2124 Nº 4166/2017 43558 META ENGENHARIA LTDA-ME 87.840,63 0,00 0,00 87.840,63 81.763,22 0,00 6.077,41

11811 2017 0142 0100 Nº / 43558 META ENGENHARIA LTDA-ME 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

11812 2017 0142 3100 Nº / 43558 META ENGENHARIA LTDA-ME 7.027,25 0,00 0,00 7.027,25 6.540,87 0,00 486,38

11816 2017 1546 2149 Nº 3839/2016 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DECONTAGEM LTDA

39.702,72 0,00 0,00 39.702,72 0,00 0,00 39.702,72

11819 2017 1546 2148 Nº / 42327 PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI -ME 20.233,91 0,00 0,00 20.233,91 0,00 0,00 20.233,91

11822 2017 1546 2148 Nº / 41045 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA EPP

32.977,10 0,00 0,00 32.977,10 0,00 0,00 32.977,10

11824 2017 1546 2148 Nº / 42327 PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI -ME 50.685,00 0,00 0,00 50.685,00 0,00 0,00 50.685,00

11830 2017 1546 2149 Nº 4205/2017 19324 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11831 2017 1546 2149 Nº / 35510 CARLA DE OLIVEIRA CORREA - ME 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

11834 2017 0171 0100 Nº 4154/2017 43555 CONSORCIO VERTRAN CSL HORIZONTES 100.050,33 0,00 0,00 100.050,33 0,00 0,00 100.050,33

11841 2017 0124 0100 Nº / 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO

997.761,77 0,00 0,00 997.761,77 0,00 0,00 997.761,77

11853 2017 1546 2149 Nº / 43064 ABS/MEDICINA LTDA-ME 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

11854 2017 0126 0100 Nº 4220/2017 43122 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

11855 2017 1605 0100 Nº / 33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA 3.116,67 0,00 0,00 3.116,67 0,00 0,00 3.116,67

11857 2017 0132 2147 Nº / 36144 NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIALTDA

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

11860 2017 0112 0100 Nº / 19913 ALGAR MULTIMÍDIA S/A 4.973,91 0,00 0,00 4.973,91 4.973,91 0,00 0,00

11863 2017 1546 2152 Nº / 43541 HOTEL E POUSADA DONA LIDIA 1.134,00 0,00 0,00 1.134,00 0,00 0,00 1.134,00

11872 2017 0142 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

13,35 0,00 0,00 13,35 13,35 0,00 0,00

11880 2017 0142 0100 Nº / 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL

51,78 0,00 0,00 51,78 51,78 0,00 0,00

11883 2017 2223 0100 Nº 3947/2017 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. 362.991,53 0,00 0,00 362.991,53 0,00 0,00 362.991,53

11884 2017 1546 2148 Nº / 42117 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS LTDA 28.317,85 0,00 0,00 28.317,85 0,00 0,00 28.317,85

11885 2017 0142 2124 Nº / 23093 MINISTÉRIO DO ESPORTE 7.519,19 0,00 0,00 7.519,19 7.519,19 0,00 0,00

11891 2017 0137 0100 Nº / 22185 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 645,35 0,00 0,00 645,35 0,00 0,00 645,35

11892 2017 0137 0100 Nº / 32940 ASSLIMCON - ASSESSORIA, CONSULTORIA ESERVIÇOS LTDA ME

92.957,25 0,00 0,00 92.957,25 2.440,85 0,00 90.516,40

11893 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00

11894 2017 1546 2149 Nº / 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

47.135,88 0,00 0,00 47.135,88 0,00 0,00 47.135,88

11895 2017 0126 0100 Nº 4249/2017 91 ROCHA FARIA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA. 42.646,86 0,00 0,00 42.646,86 0,00 0,00 42.646,86

11896 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

414.794,61 0,00 0,00 414.794,61 0,00 0,00 414.794,61

11897 2017 1546 2155 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

11898 2017 0112 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 1.017,80 0,00 0,00 1.017,80 0,00 0,00 1.017,80

11900 2017 0133 0100 Nº 4255/2017 43609 COOPERVIP - COOPERATIVA DE VIAGEMINTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS LTDA

127.530,45 0,00 0,00 127.530,45 0,00 0,00 127.530,45

11901 2017 0132 0101 Nº 4202/2017 43514 Margarida Rita Guerra Silva 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

11902 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

41.653,20 0,00 0,00 41.653,20 0,00 0,00 41.653,20

11903 2017 0108 0100 Nº 4249/2017 91 ROCHA FARIA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA. 28.146,42 0,00 0,00 28.146,42 0,00 0,00 28.146,42

11904 2017 0104 0100 Nº 4249/2017 91 ROCHA FARIA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA. 13.806,72 0,00 0,00 13.806,72 0,00 0,00 13.806,72

11915 2017 0107 0100 Nº / 41720 CONSÓRCIO TAGTREE 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 1.925,50 0,00 71.074,50

11916 2017 0171 0100 Nº 4154/2017 43555 CONSORCIO VERTRAN CSL HORIZONTES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 935,05 0,00 499.064,95

11919 2017 0171 0100 Nº / 17413 TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES EMÁQUINAS LTDA

298.219,40 0,00 0,00 298.219,40 8.058,14 0,00 290.161,26

Page 45: Secretaria Municipal de Fazenda - contagem.mg.gov.br · Diário Oficial de Contagem - Edição 4429 Contagem, ... 1.976.860.871,00 1.977.266.893,42 295.868.411,89 14,96 1.105.678.975,95

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 45 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

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RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

11920 2017 0136 0100 Nº 4251/2017 43615 Alisson Aparecido Rodrigues 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00

11922 2017 1340 2100 Nº 4198/2017 11793 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 6.298,74 0,00 0,00 6.298,74 0,00 0,00 6.298,74

11923 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00

11925 2017 1546 2149 Nº / 38594 R S DE PAULA INDUSTRIA E COMÉRCIOGRAFICO LTDA

18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00

11930 2017 0171 4190 Nº 4247/2017 17377 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

11931 2017 1546 2123 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00

11932 2017 1546 2149 Nº / 17684 ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

11933 2017 1455 1100 Nº / 41818 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DERELAÇÕES INSTITUCIONAIS

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

11934 2017 0116 0100 Nº 3787/2016 29207 CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA

24.400,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 24.400,00

11942 2017 0132 2119 Nº / 1481 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIMDAS OLIVEIRAS - ANJO

52.274,18 0,00 0,00 52.274,18 0,00 0,00 52.274,18

11975 2017 0171 2146 Nº / 41387 IMHOTEP ENGENHARIA LTDA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

11979 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

11985 2017 0934 2100 Nº 4212/2017 23233 ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME 4.140,00 0,00 0,00 4.140,00 0,00 0,00 4.140,00

11988 2017 0116 0100 Nº 4020/2017 3640 RR CUNHA LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 13.344,28 0,00 0,00 13.344,28 0,00 0,00 13.344,28

11992 2017 1455 0157 Nº / 28610 ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 6.488,33 0,00 0,00 6.488,33 0,00 0,00 6.488,33

11994 2017 1455 1100 Nº / 39079 M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA - EPP 1.084,05 0,00 0,00 1.084,05 0,00 0,00 1.084,05

11995 2017 1455 0157 Nº / 23556 VALOR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 2.922,35 0,00 0,00 2.922,35 0,00 0,00 2.922,35

11998 2017 1546 2149 Nº / 34413 SALUTE CLINICA MEDICA LTDA-ME 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00

12002 2017 1546 2149 Nº / 17684 ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

12003 2017 1546 2149 Nº / 21357 FISIO & DCM CLINICA DE FISIOTERAPIAESPECIALIZADA LTDA - ME

3.822,19 0,00 0,00 3.822,19 0,00 0,00 3.822,19

12005 2017 1546 2149 Nº / 32237 FGF COM.SERV.ESTERIL.OXIDO ETILENO 8.033,61 0,00 0,00 8.033,61 0,00 0,00 8.033,61

12007 2017 1546 2149 Nº / 41638 PRO-RAD CONSULTORES EMRADIOPROTECAO S/S LTDA

277,17 0,00 0,00 277,17 124,45 0,00 152,72

12009 2017 0112 0100 Nº 4204/2017 845 SEMPRE EDITORA LTDA 36.915,00 0,00 0,00 36.915,00 0,00 0,00 36.915,00

12013 2017 1340 2100 Nº 4014/2017 33740 TRANSMIG TRANSPORTES E COMÉRCIOEIRELLI - ME

13.409,69 0,00 0,00 13.409,69 0,00 0,00 13.409,69

12016 2017 1546 2149 Nº 4158/2017 40124 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDAfilial 11

73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00

12017 2017 1546 2148 Nº / 38892 ANA RAQUEL FONSECA PAIVA - ME 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

12018 2017 1455 0157 Nº / 30520 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA

98,92 0,00 0,00 98,92 0,00 0,00 98,92

12047 2017 1546 2150 Nº / 36172 ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP 989,00 0,00 0,00 989,00 989,00 0,00 0,00

12061 2017 1546 2148 Nº / 42342 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELOHORIZONTE

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

12062 2017 2223 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

1.824.353,66 0,00 0,00 1.824.353,66 0,00 0,00 1.824.353,66

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01/07/2018 à 31/08/2018

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ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

12063 2017 1546 2149 Nº / 42342 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELOHORIZONTE

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

12091 2017 1546 2149 Nº / 39545 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DEJESUS

1.484.580,29 0,00 0,00 1.484.580,29 0,00 0,00 1.484.580,29

12097 2017 0137 0100 Nº / 41932 JOÃO BATISTA FERREIRA EMPS IMOBS EIRELI-EPP

21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

12098 2017 1546 2150 Nº / 689 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00

12101 2017 1546 2148 Nº / 41638 PRO-RAD CONSULTORES EMRADIOPROTECAO S/S LTDA

277,17 0,00 0,00 277,17 124,45 0,00 152,72

12102 2017 1546 2149 Nº / 7914 ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP

31.252,57 0,00 0,00 31.252,57 31.252,57 0,00 0,00

12104 2017 1546 2149 Nº / 8017 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 29.250,00 0,00 0,00 29.250,00 4.875,00 24.375,00 0,00

12111 2017 1546 2149 Nº / 42009 SAFI SERVICO AVANCADO DE FISIOTERAPIAINTENSIVA LTDA - ME

68.999,99 0,00 0,00 68.999,99 0,00 0,00 68.999,99

12116 2017 1546 2148 Nº / 42800 Selbetti Gestao de Documentos S.A. 34.427,32 0,00 0,00 34.427,32 0,00 0,00 34.427,32

12125 2017 0142 3100 Nº / 29461 CONSTRUTORA CONQUISTA LAR LTDA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

12130 2017 1546 2148 Nº / 43675 ORGANIZACOES PAULA E CASTRO LTDA - ME 48.842,16 0,00 0,00 48.842,16 15.365,41 0,00 33.476,75

12136 2017 1546 2149 Nº / 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA

57.997,04 0,00 0,00 57.997,04 0,00 0,00 57.997,04

12140 2017 1546 2149 Nº / 927 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 60.691,60 0,00 0,00 60.691,60 0,00 0,00 60.691,60

12141 2017 1546 2149 Nº / 36855 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 12.475,00 0,00 0,00 12.475,00 0,00 0,00 12.475,00

12142 2017 1546 2149 Nº / 19337 MAR REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00

12144 2017 1546 2150 Nº / 26176 POSTO BAISA LTDA 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00

12147 2017 1546 2150 Nº / 25490 CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 1.113,17 0,00 0,00 1.113,17 0,00 0,00 1.113,17

12148 2017 1546 2148 Nº / 43179 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

12151 2017 0112 0100 Nº 4023/2017 18916 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -EPP

37.209,78 0,00 0,00 37.209,78 0,00 0,00 37.209,78

12152 2017 1546 2148 Nº / 38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.ME

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

12155 2017 0132 2119 Nº / 1054 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENOPRINCIPE

31.870,83 0,00 0,00 31.870,83 0,00 0,00 31.870,83

12159 2017 1546 2148 Nº 3948/2016 35453 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP 42.499,90 0,00 0,00 42.499,90 0,00 0,00 42.499,90

12160 2017 0126 0100 Nº / 38074 ELEVADORES ORION LTDA. 196,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,00 196,00

12173 2017 0128 0100 Nº 4109/2017 43079 COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DEINTERNET

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

12174 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 151.200,00 0,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 151.200,00

12176 2017 1546 2151 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 107.450,00 0,00 0,00 107.450,00 0,00 0,00 107.450,00

12178 2017 1546 2155 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 194.850,00 0,00 0,00 194.850,00 3.394,90 0,00 191.455,10

12180 2017 1546 2149 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37.650,00 0,00 0,00 37.650,00 0,00 0,00 37.650,00

12181 2017 1546 2149 Nº / 43391 VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICADE EQUIPAMENTOS LTDA

3.540,00 0,00 0,00 3.540,00 3.540,00 0,00 0,00

12182 2017 1546 2148 Nº / 1891 DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOSS/A

7.642,71 0,00 0,00 7.642,71 0,00 0,00 7.642,71

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 46 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

12184 2017 0171 0100 Nº 4238/2017 43263 POROS CONSTRUTORA EIRELI - EPP 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

12186 2017 0171 0100 Nº / 16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 259.305,62 0,00 0,00 259.305,62 0,00 0,00 259.305,62

12187 2017 1546 2150 Nº / 42638 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DI NATALE LTDA 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 0,00

12191 2017 0133 0100 Nº 4255/2017 43609 COOPERVIP - COOPERATIVA DE VIAGEMINTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS LTDA

135.121,55 0,00 0,00 135.121,55 0,00 0,00 135.121,55

12196 2017 1546 2148 Nº / 41045 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA EPP

8.523,40 0,00 0,00 8.523,40 0,00 0,00 8.523,40

12200 2017 1546 2155 Nº / 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00

12204 2017 1546 2148 Nº / 20206 INST. DE CIRURG E GAST PROF JOSE G PCOEHL S/CLTDA

5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00

12206 2017 1546 2148 Nº / 268 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DAPESQUISA - FUNDEP

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

12207 2017 1546 2148 Nº / 38971 MOISÉS MARQUES JOÃO DE DEUS 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00

12208 2017 1546 2148 Nº / 42342 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELOHORIZONTE

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

12210 2017 0171 0100 Nº / 16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 1.086.670,18 0,00 0,00 1.086.670,18 59.522,84 0,00 1.027.147,34

12211 2017 1546 2123 Nº 4246/2017 23233 ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME 42.655,00 0,00 0,00 42.655,00 0,00 0,00 42.655,00

12212 2017 1546 2149 Nº / 29159 USESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME

15.795,00 0,00 0,00 15.795,00 0,00 0,00 15.795,00

12215 2017 0116 0100 Nº 4231/2017 2854 VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00

12217 2017 0116 0100 Nº 4231/2017 2854 VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 98.190,00 0,00 0,00 98.190,00 0,00 0,00 98.190,00

12219 2017 1546 2149 Nº / 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 16.291,94 0,00 0,00 16.291,94 0,00 0,00 16.291,94

12220 2017 0116 0100 Nº 4231/2017 33740 TRANSMIG TRANSPORTES E COMÉRCIOEIRELLI - ME

3.160,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 0,00 3.160,00

12221 2017 0116 0100 Nº 4231/2017 33740 TRANSMIG TRANSPORTES E COMÉRCIOEIRELLI - ME

110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00

12222 2017 0116 0100 Nº 4231/2017 33740 TRANSMIG TRANSPORTES E COMÉRCIOEIRELLI - ME

3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00

12225 2017 1546 0102 Nº / 17498 CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

12226 2017 1546 2149 Nº / 24515 WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP 70.580,54 0,00 0,00 70.580,54 0,00 0,00 70.580,54

12227 2017 1546 2149 Nº / 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DEMINAS GERAIS

993.000,00 0,00 0,00 993.000,00 0,00 0,00 993.000,00

12228 2017 1546 2149 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

12229 2017 0112 0100 Nº / 309 TONY PLACAS EIRELI 1.393,60 0,00 0,00 1.393,60 0,00 0,00 1.393,60

12230 2017 1546 2149 Nº / 43300 LEANDER CRISTIANO DE SOUZA SABINO12367289638

2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00

12231 2017 0116 0100 Nº 4260/2017 43685 IVO APARECIDO ANDRADE DE PAULA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 316,67 0,00 3.683,33

12236 2017 1546 2149 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

573.000,00 0,00 0,00 573.000,00 0,00 0,00 573.000,00

12237 2017 1546 2155 Nº / 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃOINTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -CISMEP -

85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

Página 41 de 43

Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

12241 2017 0116 0100 Nº / 43070 SERVIÇOS SOCIAIS E FUNERÁRIOS NOSSASENHORA APARECIDA LTDA-EPP

34.537,84 0,00 0,00 34.537,84 34.537,84 0,00 0,00

12244 2017 0181 4190 Nº / 41686 MONSERVS JR LTDA -ME 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

12248 2017 0107 0100 Nº 4052/2017 42795 SOFYSTY MELO ADMINISTRAÇÃO S/A 958,00 0,00 0,00 958,00 0,00 0,00 958,00

12263 2017 1546 2148 Nº / 40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS EIRELLI EPP 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00

12264 2017 0116 0100 Nº / 7548 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIOLTDA

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

12265 2017 1546 2149 Nº / 32237 FGF COM.SERV.ESTERIL.OXIDO ETILENO 27.768,48 0,00 0,00 27.768,48 9.208,66 0,00 18.559,82

12266 2017 1546 2150 Nº / 25490 CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

12268 2017 2122 3100 Nº / 17354 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA 40.991,29 0,00 0,00 40.991,29 0,00 0,00 40.991,29

12269 2017 2122 0100 Nº / 17354 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA 137.731,70 0,00 0,00 137.731,70 0,00 0,00 137.731,70

12274 2017 0112 0100 Nº 4092/2017 34695 S.A O ESTADO DE S. PAULO 356,72 0,00 0,00 356,72 0,00 0,00 356,72

12275 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00

12276 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

38.400,00 0,00 0,00 38.400,00 11.525,26 0,00 26.874,74

12277 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00

12278 2017 1546 2149 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

81.600,00 0,00 0,00 81.600,00 81.521,32 0,00 78,68

12281 2017 1546 2148 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

89.600,00 0,00 0,00 89.600,00 0,00 0,00 89.600,00

12282 2017 1546 2155 Nº / 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USOCOMERCIAL LTDA-EPP

5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00

12285 2017 1072 0103 Nº 2536/2013 39785 FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DOTRABALHO LTDA

7.427,00 0,00 0,00 7.427,00 0,00 0,00 7.427,00

12287 2017 0132 0101 Nº / 922 CAIXA ESCOLAR IVAN DINIZ MACEDO 29.830,00 0,00 0,00 29.830,00 0,00 0,00 29.830,00

12288 2017 0132 0101 Nº / 1048 CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS. 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00

12289 2017 0132 0101 Nº / 1130 CAIXA ESCOLAR TANCREDO NEVES 14.832,00 0,00 0,00 14.832,00 0,00 0,00 14.832,00

12290 2017 0132 0101 Nº / 27683 CAIXA ESCOLAR CEMEI SAPUCAIAS 4.284,00 0,00 0,00 4.284,00 0,00 0,00 4.284,00

12291 2017 0132 0101 Nº / 27683 CAIXA ESCOLAR CEMEI SAPUCAIAS 8.760,00 0,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 8.760,00

12292 2017 0132 0101 Nº / 1190 CAIXA ESCOLAR DR. NESTOR DE OLIVEIRABRUNO.

9.350,00 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00 9.350,00

12293 2017 1546 2149 Nº / 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIALTDA

336.264,64 0,00 0,00 336.264,64 0,00 0,00 336.264,64

12295 2017 0132 0101 Nº / 1190 CAIXA ESCOLAR DR. NESTOR DE OLIVEIRABRUNO.

454,00 0,00 0,00 454,00 0,00 0,00 454,00

12296 2017 0132 0101 Nº / 28054 CAIXA ESCOLAR CEMEI OITIS 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00

12297 2017 0132 0101 Nº / 33059 CAIXA ESCOLAR REGINO INOCÊNCIO 3.357,01 0,00 0,00 3.357,01 0,00 0,00 3.357,01

12298 2017 0132 0101 Nº / 1080 CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DEOLIVEIRA

5.910,00 0,00 0,00 5.910,00 0,00 0,00 5.910,00

12299 2017 0132 0101 Nº / 1119 CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

12300 2017 0132 0101 Nº / 15921 CAIXA ESCOLA PAULO CEZAR CUNHA 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 47 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

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Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

12301 2017 0132 0101 Nº / 23750 CAIXA ESCOLAR CEMEI BEIJA - FLOR 14.990,82 0,00 0,00 14.990,82 0,00 0,00 14.990,82

12303 2017 1455 0157 Nº 4060/2017 12744 CONSTRUTORA CINZEL S/A 23.382,00 0,00 0,00 23.382,00 0,00 0,00 23.382,00

12305 2017 1546 2149 Nº / 37279 CENTRO DE ESTIMULACOES EATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.320,00 0,00 1.680,00

12307 2017 0116 0100 Nº 4271/2017 39066 ECO SUPRIMENTOS EIRLELI ME 29.869,86 0,00 0,00 29.869,86 0,00 0,00 29.869,86

12309 2017 0132 0101 Nº / 28437 CAIXA ESCOLAR JOSÉ DE CASTRO 104.464,42 0,00 0,00 104.464,42 0,00 0,00 104.464,42

12355 2017 0145 2124 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00

12356 2017 0181 0100 Nº 4210/2017 32820 C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 19.126,00 0,00 0,00 19.126,00 0,00 0,00 19.126,00

12366 2017 0132 0101 Nº / 1190 CAIXA ESCOLAR DR. NESTOR DE OLIVEIRABRUNO.

3.825,00 0,00 0,00 3.825,00 0,00 0,00 3.825,00

12398 2017 1546 2148 Nº / 37062 CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

12399 2017 1455 1100 Nº / 7548 METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIOLTDA

79,16 0,00 0,00 79,16 0,00 0,00 79,16

12408 2017 1455 1100 Nº / 30520 MEDWORK SERVIÇOS MEDICOS EPSICOLOGICOS LTDA

2.415,25 0,00 0,00 2.415,25 0,00 0,00 2.415,25

12410 2017 0132 0101 Nº / 29327 CAIXA ESCOLAR CEMEI JARDIM LAGUNA 14.994,69 0,00 0,00 14.994,69 0,00 0,00 14.994,69

12422 2017 0142 3100 Nº / 29461 CONSTRUTORA CONQUISTA LAR LTDA 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00

12423 2017 0142 0100 Nº / 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.291,07 0,00 0,00 3.291,07 0,00 0,00 3.291,07

12425 2017 1455 1100 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 286,70 0,00 0,00 286,70 0,00 0,00 286,70

12443 2017 2320 2100 Nº / 16601 FRED UMA ALTERNATIVA À REINTEGRAÇÃO 20.461,78 0,00 0,00 20.461,78 0,00 0,00 20.461,78

12470 2017 1546 2149 Nº / 24821 CRISTAL PHARMA LTDA 39.174,00 0,00 0,00 39.174,00 0,00 0,00 39.174,00

12471 2017 1546 2148 Nº / 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

12472 2017 0128 0100 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

12473 2017 0128 0100 Nº 4109/2017 43079 COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DEINTERNET

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

12482 2017 0116 0100 Nº 4243/2016 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

12483 2017 0116 0100 Nº 4243/2016 36945 OI MOVEL S.A. 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

12484 2017 0132 0101 Nº / 36945 OI MOVEL S.A. 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

12485 2017 0116 0100 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

12486 2017 0132 0101 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00

12487 2017 0132 0101 Nº / 11355 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EMEDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC

32.130,00 0,00 0,00 32.130,00 0,00 0,00 32.130,00

12488 2017 1072 0103 Nº / 1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. 2.755,80 0,00 0,00 2.755,80 0,00 0,00 2.755,80

12501 2017 2122 0100 Nº / 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

12503 2017 0116 0100 Nº 4033/2017 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

12505 2017 1546 2149 Nº / 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

12507 2017 1546 2149 Nº / 41350 RAFAEL POEIRAS CORREA 855,92 0,00 0,00 855,92 0,00 0,00 855,92

12509 2017 1546 2149 Nº / 39455 FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA 372,88 0,00 0,00 372,88 0,00 0,00 372,88

Municipio de ContagemPOSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

01/07/2018 à 31/08/2018

G.U.G.: MUNICIPIO 20/09/2018 09:38

Página 43 de 43

Nº NE ANO U.G.FONTE

RECURSONº PROC.

ANO CREDOR VALORANULADO ATÉDATA INICIAL

PAGO ATÉDATA INICIAL SALDO

ANULADO NOPERÍODO

PAGO NOPERÍODO SALDO

12510 2017 1546 2149 Nº / 42599 LUCIANE HOEPERS 742,50 0,00 0,00 742,50 0,00 0,00 742,50

12511 2017 1546 2149 Nº / 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00 0,00 0,00 253.000,00

12512 2017 1546 2149 Nº / 19003 CLAYTON ROGER DE ANDRADE 526,98 0,00 0,00 526,98 0,00 0,00 526,98

12513 2017 1455 0157 Nº / 283 CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DOESTADO DE MG - PRODEMGE

10.679,88 0,00 0,00 10.679,88 0,00 0,00 10.679,88

TOTAL: 90.454.446,84 0,00 0,00 90.454.446,84 22.997.920,60 666.724,10 66.789.802,14

TOTAL GERAL: 97.955.263,44 0,00 0,00 97.955.263,44 29.381.436,72 666.724,10 67.907.102,62

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 48 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Municipio de ContagemRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho a Agosto / 2018 - 4º BimestreRREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, Inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

Em 31 Dez 2017(a)

No 3º Bimestre(b)

No 4º Bimestre(c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 482.618.751,59 475.323.345,92 469.813.297,56

DEDUÇÕES (II) 237.291.844,30 316.039.101,45 332.258.908,14

Disponibilidade de Caixa Bruta 220.722.708,15 286.166.011,88 308.567.878,28

Demais Haveres Financeiros 58.749.070,00 36.897.303,12 30.380.825,35

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) -42.179.933,85 -7.024.213,55 -6.689.795,49

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 245.326.907,29 159.284.244,47 137.554.389,42

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 245.326.907,29 159.284.244,47 137.554.389,42

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre(c - b)

Até o Bimestre(c - a)

VALOR -21.729.855,05 -107.772.517,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 92.327.516,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

Em 31 Dez 2017 No 3º Bimestre No 4º Bimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 378.241.514,12 378.241.514,12 205.610.434,08

Passivo Atuarial 378.241.514,12 378.241.514,12 205.610.434,08

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 143.012.711,38 142.257.402,23 144.576.627,80

Disponibilidade de Caixa Bruta 483,77 0,00 0,00

Investimentos 143.012.227,61 142.257.402,23 144.576.627,80

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 235.228.802,74 235.984.111,89 61.033.806,28

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (IX - X) 235.228.802,74 235.984.111,89 61.033.806,28

Fonte:

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Municipio de ContagemRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto / 2018 - Bimestre Julho/AgostoLRF, Art. 53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Ago/2018 Jan a Ago/2017

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 1.706.554.795,42 302.626.537,05 1.125.351.494,72 996.882.187,42

Receita Tributária 528.560.810,00 79.638.314,71 340.877.105,82 276.276.461,51

Receita de Contribuição 163.004.000,00 25.812.657,55 95.137.901,61 104.598.367,10

Receita Previdenciária 121.724.000,00 18.226.514,74 67.370.538,44 77.415.190,89

Outras Contribuições 41.280.000,00 7.586.142,81 27.767.363,17 27.183.176,21

Receita Patrimonial Líquida 679.000,00 137.868,24 702.293,32 592.817,46

Receita Patrimonial 35.329.059,00 5.307.037,45 19.253.858,96 32.747.635,57

(-) Aplicações Financeiras 34.650.059,00 5.169.169,21 18.551.565,64 32.154.818,11

Transferências Correntes 941.596.716,42 182.170.175,79 643.553.929,26 559.474.608,25

Demais Receitas Correntes 72.714.269,00 14.867.520,76 45.080.264,71 55.939.933,10

Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 14.126.906,36

Diversas Receitas Correntes 72.714.269,00 14.867.520,76 45.080.264,71 41.813.026,74

RECEITAS DE CAPITAL (II) 330.096.039,00 2.344.172,67 13.767.035,80 12.932.421,70

Operações de Crédito (III) 225.813.521,00 931.862,95 7.471.159,80 5.794.191,70

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 15.467.400,00 0,00 1.598.944,73 327.508,47

Transferências de Capital 84.695.073,00 1.002.966,55 3.920.801,86 3.839.548,15

Convênios 29.895.073,00 472.986,55 2.880.772,26 3.839.548,15

Outras Transferências de Capital 54.800.000,00 529.980,00 1.040.029,60 0,00

Outras Receitas de Capital 4.120.045,00 409.343,17 776.129,41 2.971.173,38

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 88.815.118,00 1.412.309,72 4.696.931,27 6.810.721,53

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 1.795.369.913,42 304.038.846,77 1.130.048.425,99 1.003.692.908,95

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Jan a Ago/2018 Jan a Ago/2017

DESPESAS PRIMÁRIAS (VIII) 1.585.337.007,29 266.605.079,31 946.735.116,13 856.221.076,76

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 881.881.831,45 142.651.678,79 562.944.274,04 524.687.840,65

Juros e Encargos da Dívida (IX) 12.965.743,93 2.087.099,55 8.587.205,13 12.179.228,80

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 690.489.431,91 121.866.300,97 375.203.636,96 319.354.007,31

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.572.371.263,36 264.517.979,76 938.147.911,00 844.041.847,96

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 455.110.220,67 16.909.483,73 70.507.227,54 66.466.760,95

INVESTIMENTOS 427.424.227,32 14.442.230,93 61.033.012,32 53.327.502,80

INVERSÕES FINANCEIRAS 10.866.014,87 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA (XIV) 16.819.978,48 2.467.252,80 9.474.215,22 13.139.258,15

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 438.290.242,19 14.442.230,93 61.033.012,32 53.327.502,80

Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS (XVI) 50.896.000,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 50.896.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 2.061.557.505,55 278.960.210,69 999.180.923,32 897.369.350,76

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) -266.187.592,13 25.078.636,08 130.867.502,67 106.323.558,19

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 50 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Atos do Executivo

RETIFICAÇÃO

Na publicação do Diário Oficial de Contagem - Edição 4375 Contagem, de 3 de julho de 2018, referente a Emenda 01 do anexo do Decreto nº 513, de 15 de maio de 2018, constante na página 2 de 204:

Onde se lê: "Dotação Orçamentária: 1.13.1.10.122.0038.2182"

Leia-se:"Dotação Orçamentária: 1.13.1.10.122.0038.2184"

RETIFICAÇÃO

Na publicação do Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4411 Contagem, 22 de agosto de 2018, referente a Ementa do Decreto nº 626, de 22 de agosto de 2018, constante na página 1 de 102:

Onde se lê: "Retifica o Decreto Nº 5.169 de 21 de julho de 1992, que nomeia servidores no Município de Contagem."

Leia-se:"Retifica o Decreto Nº 5.619 de 21 de julho de 1992, que nomeia servidores no Município de Contagem."

Controladoria Geral do Município

AUDIÊNCIA PÚBLICAEm cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, informamos que no dia 27 de Setembro de 2018 (quinta-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2018, conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 9º, § 4º. Os dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

Atenciosamente,

Karen CarazzaDiretora de Operação InstitucionalControladoria Geral do Município

Secretaria Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOSUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E AQUISIÇÃOGERÊNCIA DE CONTRATOS E PARCERIASPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 20/09/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2018/SRP PA. 294/2017 PE. 121/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUENTUDECONTRATADA: LUCIANO EMILIO FERREIRA - MEOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL – BANNER, PLACAS – ITEM 02 E 10 DA ATA.VALOR TOTAL: R$ 2.022,60DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1201.27.812.0075.1016 – 33903933 - 3100VIGÊNCIA: DE 20/08/2018 ATÉ 03/10/2018ASSINADO: 20/08/2018

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 51 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 079/2018/SRP PA. 257/2017 PE. 103/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOCONTRATADA: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E PRODUÇÃO GRÁFICA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNI-CIPAL, COMPREENDENDO A CESSÃO DO DIREITO DO USO DE EQUIPAMENTOS, A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E SISTEMAS APLICADOS NOS SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, EXCETO PAPEL E GRAMPO E OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO, INCLUÍDAS A INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM. BEM COMO AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM PELO MUNICÍPIO, DESENVOL-VIMENTO DE FLUXOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE FORMA DESCENTRALIZADA, PROCESSAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, AS DEMANDAS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.VALOR TOTAL: R$ 92.808,00DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1091.04.126.0059.2070 – 33903912 - 0100VIGÊNCIA: DE 12/09/2018 ATÉ 12/09/2021ASSINADO: 12/09/2018

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 080/2018 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PA. 100/2018 DL. 028/2018LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALLOCADOR: GUILHERME DE AGUIAR TIENGOOBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS VARGEM DAS FLORES, LOCALIZADO NA RUA SUMIDOURO, N° 11, BAIRRO RETITO, CON-TAGEM/MG.VALOR MENSAL: R$ 2.200,00VALOR TOTAL: R$ 26.400,00DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101.08.122.0001.2050 – 33903614 - 0100VIGÊNCIA: DE 12/09/2018 ATÉ 12/09/2019ASSINADO: 12/09/2018

Secretaria Municipal de Defesa Social

Dispõe sobre a equipe de Coordenação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL e o COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE CONTAGEM no exercício de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o artigo 2º, do Decreto n°. 1.070, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Municipal de Contagem e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de designar pessoal, regulamento, funcionamento e procedimentos do Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Conta-gem;

RESOLVEM:

Art. 1º Fica o Guarda Civil FABRÍCIO AUGUSTO MAGALHÃES LUIZ, matrícula n° 42.401-3, responsável pela Coordenação Geral dos Cursos de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem e/ou organizados pelo Centro de Formação e Capacitação da Guarda Civil de Contagem para outras instituições, devendo reportar-se direta-mente ao Comando da Guarda Civil de Contagem (GCC).

Art.2º - O Coordenador Geral do Centro de Formação e Capacitação deverá, juntamente com o Comando da GCC, estabelecer diretrizes internas, a fim de dispor sobre os procedimentos desenvolvidos nas atividades de ensino e avaliação, assim como, designar por Ato Normativo conjunto os respectivos Chefes de Curso e docentes, a fim de dar andamento nas atividades desenvolvidas por este Centro.Art. 3º - Fica o Guarda Civil EDIVALDO CÂNDIDO DE JESUS JUNIOR, matrícula n° 42.309-2, responsável pela Coordenação Pedagógica do Centro de Formação e Capaci-tação da Guarda Civil de Contagem, devendo reportar-se diretamente ao Coordenador Geral do Curso.

Art. 4º - A Equipe de Coordenação de Curso será composta por 02 (dois) servidores Guardas Civis, relacionados no Anexo I desta Portaria, que estarão subordinados ao Coordenador Geral do Curso, assim como os Chefes de Curso designados em Ato Normativo conjunto com o Comando da GCC.

Art. 5º - Fica revogada a Portaria SEDSCON Nº 26, de 17 de outubro de 2017.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição: 14 de setembro de 2018.

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Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 52 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Contagem, 14 de setembro de 2018.

AFONSO JOSÉ DE ANDRADESecretário Municipal de Defesa Social

LEVI DE SOUSA SAMPAIOComandante da Guarda Civil de Contagem

ANEXO I

EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE CURSO

01 KAMILA LUZIA DOXA SANTOS 42.338-6 EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA / LOGÍSTICA

02 GUSTAVO DOS SANTOS FIGUEIREDO 50.222-3 EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA / LOGÍSTICA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente eDesenvolvimento Sustentável

EXTRATO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIO Nº: PAC-Nº092/2014 CP 011/2014 – CONTRATO 08/2015- EDITAL 045/2014

ESPECIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM SEDE NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 200, BAIRRO CAMILO ALVES, CONTAGEM – MG, INSCRITO NO CNPJ Nº 18.715.508/0001-31;CONTRATADA: AMPLA- ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP, CNPJ: 09.377.564/0001-12, COM SEDE NA AV. HERCÍLIO LUZ, Nº 639, ED. ALPHA CENTAURI, SL.503, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP- 88020-000, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.377.564/0001-12, REPRESENTADO PELO SR. PAULO CÉSAR MÊNCIA, BRASILEIRO, ADVOGADO INSCRITO NA OAB SC SOB O Nº 12.816 E NO CPF/MF SOB O Nº 785.728.949-34. RESUMO DO OBJETO: CONSTITUÍ OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2015 E SEUS ADITIVOS QUE TEM POR OBJETIVO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PRAZO: INÍCIO EM 18/09/2018 E TÉRMINO EM 30/12/2018, MESMO PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0394238-72 FIRMADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DO PRO-GRAMA IMPLEMENTA PNRS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. PREÇO GLOBAL: O PRESENTE TERMO DE ADITIVO NÃO ALTERA O VALOR DA EXECUÇÃO DO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO, PERMANECENDO ESTE INALTERADO.

Secretaria Municipal de Saúde

Aviso de Resposta Recurso - A Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS - informa que o recurso impetrado pela empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA foi INDEFERIDO. - PREGÃO ELETRONICO 033/2018 - Registro de preço para futura e eventual aquisição de coberturas especiais/curativos para atendimento a demanda da secretaria municipal de saúde, para atendimento da demanda da Superintendência de Atenção à Saúde - SAS. Ficam notificadas as licitantes da decisão conforme supramencionado – Eliana Alves da Silva, Pregoeira – Cleber de Faria Silva, Secretário Municipal de Saúde. Em 19 de setembro de 2018

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 53 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 173/2017

CONTRATADA: PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BAIRRO RETIRO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 12/09/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 11/12/2018 E A PARTIR DE 25/12/2018 E COM VENCIMENTO EM 25/03/2019, RESPECTIVAMENTE.

RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 11/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº019/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2015

CONTRATADA: CONSÓRCIO ILUMINAÇÃO METROPOLITANA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E BAIRROS MAIS AFASTADOS (ANTES CONHECIDOS COMO DISTRITOS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL DA LICITAÇÃO E PROPOSTA DA CONTRATADA QUE ORA PASSAM A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO POR SER DE CONHECIMENTO DAS PARTES. OS SERVIÇOS PODERÃO SER EXECUTADOS EM: AVENIDAS, RUAS, TRAVESSIAS, VIELAS, BECOS, ESCADARIAS, ESCADÕES, TRAVESSAS, PRAÇAS, PASSEIOS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER, CAMPOS DE FUTEBOL, FAIXAS DE PEDESTRES, TREVOS, PONTES, VIADUTOS, ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E ÁREAS PUBLICAS, E MONUMENTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG; PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/09/2018 COM VENCIMENTO FINAL EM 16/09/2019, PODENDO FINDAR ANTES, NA HIPÓTESE DE OCORRER NO CURSO DESTE PRAZO A HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº001/2016.

VALOR: R$ 4.746.685,68 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA CINCO REAIS E SESSENTA OITO CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONSUBSTANCIANDO-SE EM 12 PARCELAS IGUAIS E MENSAIS NO VALOR DE R$ 395.557,14 (TREZENTOS E NOVENTA CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 1151 15.451.0053.2353; CÓDIGO: 33.90.39.99; FONTE DE RECURSOS: 2117

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 14/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEMSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº033/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2016

CONTRATADA: EMPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA-

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"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 20 de setembro de 2018 Página 54 de 54 Diário Oficial de Contagem - Edição 4429

RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM/MG; POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/09/2018 E COM VENCIMENTO FINAL EM 15/09/2019.

VALOR: R$45.070,00(QUARENTA CINCO MIL E SETENTA REAIS).

DOTAÇÃO: 1151 15.122.0001.2019; CÓDIGO: 33.90.39.65; FONTE: 0100

RATIFICAÇÃO

PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;

DATA: 14/09/2018