RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN … · tahun pertama dari program/kegiatan...

31
i RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066 L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN … · tahun pertama dari program/kegiatan...

  • i

    RENCANA KERJA PERUBAHAN

    DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

    PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

    DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066 L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

  • RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

    i

    KATA PENGANTAR

    Dengan mengucap syukur kehadirat Alloh SWT Dinas Kesehatan

    Kabupaten Lumajang telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019 yang

    selanjutnya disebut Renja. Renja yang disusun merupakan gambaran

    rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama sisa

    tahun anggaran 2019 dalam rangka mendukung terwujudnya Sasaran dan

    Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023.

    Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan implementasi

    tahun pertama dari program/kegiatan periode Renstra Tahun 2018-2023

    dan merupakan tindak lanjut dari RKPD Tahun 2019 memuat hal-hal yang

    menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang tertuang di dalamnya.

    Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama mewujudkan

    visi dan misi Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa

    pembangunan kesehatan perlu dukungan semua pihak bahkan non

    kesehatan sekalipun.

    Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua

    pihak dalam penyusunan Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan

    untuk perbaikannya di masa yang akan datang.

    Lumajang, 26 Agustus 2019

    KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

    dr. Bayu Wibowo, IGN

    NIP. 19630724 198910 1 002

  • RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

    ii

    DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 3

    1.1 UMUM ................................................................................................................... 3

    1.2 KEDUDUKAN...................................................................................................... 5

    1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ....................................................................... 6

    1.4 SUSUNAN ORGANISASI ................................................................................. 6

    1.5 KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI ....................................................... 7

    BAB II RENCANA STRATEGIS .................................................................................... 11

    2.1 VISI DAN MISI BUPATI ................................................................................. 11

    2.2 B. TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................... 11

    2.3 Analisi SPM ....................................................................................................... 12

    2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 ............................................................ 14

    BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019 ........................................................... 15

    BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 19

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    3

    BAB 1

    PENDAHULUAN

    1.1 UMUM 1. Latar Belakang

    Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana

    Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga

    daerah dalam bidang kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan

    Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

    Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan

    Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

    Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas

    Kesehatan mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang tertuang

    dalam didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang

    yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Di dalam RPJMD

    tersebut terdapat 3 misi yaitu:

    1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis

    pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata

    2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang

    lebih sejahtera dan mandiri

    3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan

    transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan

    bersih (good and clean governance)

    Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu

    Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang

    lebih sejahtera dan mandiri; tujuan pertama yaitu Meningkatkan

    kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar

    masyarakat dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan

    Manusia (IPM). Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan

    masyarakat.

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    4

    Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    merupakan rangkuman rencana kegiatan dan anggaran yang disusun

    oleh Dinas Kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

    fungsi di bidang kesehatan. Renja Perubahan disusun berdasar pada

    Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023, hasil musrenbang tahun

    2019 yang terangkum dalam RKPD Tahun 2019 dan hasil evaluasi

    pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019.

    Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai panduan dalam

    pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan selama sisa periode

    tahun anggaran 2019. Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun

    2019 yang tertuang dalam Renja Perubahan diharapkan akan lebih

    teratur dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu

    bersangkutan.

    2. Maksud Dan Tujuan

    Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 dimaksudkan agar

    pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan pada sisa tahun

    anggaran berjalan lebih efektif dan efisien sinergi dengan tuntutan

    masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan yang berlaku. Tujuan

    disusunnya Renja Perubahan Tahun 2019 adalah sebagai optimalisasi

    upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan di tahun berjalan di

    tataran pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat.

    3. Ruang Lingkup.

    Ruang lingkup Renja Perubahan Tahun 2019 meliputi semua

    sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ada di target Renstra

    Tahun 2019 dan RKPD tahun 2019.

    4. Landasan Hukum.

    Adapun Landasan Hukum yang digunakan antara lain :

    1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

    3) UU Nomor 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

    Pemerintah Pusat dan Daerah

    4) UU 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    5) UU Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintah daerah

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    5

    6) PP Nomor 25 / 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

    Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom

    7) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    8) PP Nomor 8 tahun 2004 Tentang : Tahapan dan Tata cara

    Penyusunan , Pengendalian , Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah.

    9) Instruski Presiden Nomor 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah

    10) Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman

    Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 / 2006 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan daerah

    12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

    13) Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016, tentang SPM

    Bidang Kesehatan

    14) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

    Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

    15) Peraturan Daerah kabupaten Lumajang Nomor : 1 Tahun 2019

    tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

    16) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang

    Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

    Dinas Kesehatan

    17) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Bupati Lumajang Nomo 74 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

    Tata Kerja Dinas Kesehatan

    1.2 KEDUDUKAN Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana

    Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati

    Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 pasal 2 (dua) disebutkan bahwa Dinas

    Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang

    kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di

    bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

    Selanjutnya pada pasal 4 (empat) dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    6

    mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

    yang menjadi kewenangan di bidang kesehatan.

    1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah Membantu Bupati

    Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di

    Bidang Kesehatan

    Di samping itu untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

    Kesehatan mempunyai fungsi :

    1) Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

    2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

    3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kesehatan;

    4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang kesehatan; dan

    5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan

    tugas dan fungsinya.

    1.4 SUSUNAN ORGANISASI Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri atas :

    1) Kepala Dinas.

    2) Sekretariat, membawahi :

    a. Sub Bagian Penyusunan Program

    b. Sub Bagian Keuangan

    c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

    3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

    a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

    b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

    c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

    4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

    a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

    b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

    c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

    Kesehatan Jiwa;

    5) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

    a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

    b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    7

    c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

    6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:

    a. Seksi Kefarmasian;

    b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;

    c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

    7) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( Puskesmas, RSUD dr. Haryoto dan

    RSUD Pasirian);

    8) Kelompok Jabatan Fungsional.

    1.5 KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten

    Lumajang adapun faktor – faktor tersebut meliputi :

    1) Kekuatan

    a. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

    Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

    b. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang

    Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

    Dinas Kesehatan

    c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Bupati Lumajang Nomo 74 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

    Tata Kerja Dinas Kesehatan

    d. Adanya regulasi (Perda, Perbup, SK, SE, dll) yang mendukung upaya

    pembangunan kesehatan.

    e. Semua jenis tenaga kesehatan sudah tersedia sesuai dengan

    Permenkes No. 75 Tahun 2014

    f. Terdapat upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

    Kesehatan (SDMK).

    g. Tersedianya gedung pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan

    rumah sakit yang memenuhi standar.

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    8

    h. Rumah sakit rujukan memiliki peralatan canggih dan lengkap

    (Hemodialisa, CT Scan dan MRI)

    i. Adanya sarana pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas,

    Puskesmas Pembantu, dan Polindes, Ponkesdes/Poskesdes) dan Balai

    Kesehatan Olahraga (BKOR) yang terjangkau di seluruh wilayah

    Kabupaten.

    j. Tersedianya sarana dan media promosi kesehatan di fasilitas

    pelayanan kesehatan.

    k. 25 Puskesmas dan rumah sakit RSUD Dr. Haryoto sudah terakreditasi

    dan rumah sakit Pasirian sedang melaksanakan proses akreditasi

    l. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto telah menerapkan PPK (Pola

    Pengelolaan Keuangan) BLUD

    m. Terdapatnya sistem rujukan pelayanan kesehatan yang didukung

    dengan Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Rumah Sakit,

    dan Sistem Rujukan Terintegrasi.

    2) Kelemahan

    a. Capaian beberapa program kesehatan belum sesuai target atau ada

    kecenderungan kenaikan jumlah kasus dari tahun ke tahun:

    a) AKI

    b) Stunting

    c) TB

    d) HIV

    e) PTM (hipertensi, diabetes dan ODGJ)

    f) ODF (open defecation free)

    g) Strata UKBM dan desa siaga Puri masih rendah

    h) UCI (universal child immunization)

    i) Persentase keluarga sehat

    b. Rasio dan kompetensi tenaga kesehatan belum sesuai standar.

    c. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan belum optimal.

    d. Belum tersedia farmalkes sesuai standar.

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    9

    e. Gedung pelayanan kesehatan di tingkat desa (Pustu,

    Polindes/Ponkesdes/Poskesdes) belum sesuai standar.

    f. Proses manajemen Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas

    masih belum optimal.

    g. Sistem informasi manajemen kesehatan belum optimal.

    h. Kurangnya koordinasi antara manajemen dengan staf (Proses

    organisasi belum berjalan dengan baik).

    i. Terdapat daerah yang sulit dijangkau.

    j. Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan belum

    terlaksana optimal.

    3) Peluang

    a. UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang otonomi

    daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

    b. Bidang kesehatan merupakan program wajib dasar pemerintah

    daerah.

    c. Terdapat kelompok masyarakat yang mendukung pelaksanaan

    pembangunan kesehatan antara lain Kelompok Kerja Masyarakat

    Peduli Kesehatan (MPK), Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan

    (KMPK), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

    (PAMSIMAS), Forum Lumajang Sehat (FLS).

    d. Terdapat dukungan lintas sektor.

    e. Terdapat peran aktif organisasi profesi kesehatan.

    f. Terdapat kebijakan tentang alokasi APBDes untuk bidang kesehatan.

    g. Terdapat institusi pendidikan tenaga kesehatan (AKPER).

    h. Terdapat kader kesehatan di semua UKBM dan desa.

    i. Tersedia fasilitas rujukan yaitu 6 RS ( 2 RSD , 1 RS POLRI, 3 RS

    swasta).

    j. Tersedianya sumber pembiayaan pembangunan kesehatan secara

    berkesinambungan baik dari pusat, propinsi dan daerah.

    k. Terdapat dukungan pembiayaan kesehatan yang dapat mempermudah

    akses masyarakat pada pelayanan kesehatan seperti Jaminan

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    10

    Kesehatan Nasional (JKN), Jampersal dan program khusus dari

    Bupati terkait persalinan gratis (Kurang perbub)

    l. Terdapat jejaring data / informasi lintas sektor melalui kebijakan

    Smart City

    m. Kesepakatan global dan nasional seperti SDG’s dan program prioritas

    nasional

    4) Ancaman

    a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

    b. Masih tingginya budaya masyarakat untuk berobat ke penyehat

    tradisional yang belum memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat

    Tradisional)

    c. Masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup

    bersih dan sehat.

    d. Kondisi geografis Kabupaten Lumajang termasuk daerah rawan

    bencana

    e. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu

    dan tetap terjangkau.Komitmen dan Profesionalisme petugas masih

    belum optimal

    f. Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan

    kesehatan oleh sektor lain masih belum optimal.

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    11

    BAB 2

    RENCANA STRATEGIS

    2.1 VISI DAN MISI BUPATI Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Pemerintah

    Kabupaten harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau,

    visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

    depan berupa cita dan citra yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.

    Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang

    dimasa depan yang akan dicapai melalui pembangunan kesehatan. Dinas

    kesehatan sebagai salah satu unsur pelaksana yang mendukung dan

    menunjang untuk tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu

    “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

    Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah

    Kabupaten Lumajang menetapkan 3 (tiga) Misi berdasarkan RPJMD tahun

    2018-2023 sebagai berikut :

    1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada

    pertanian, usaha mikro dan pariwisata

    2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang

    lebih sejahtera dan mandiri

    3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan

    untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan bersih (good and

    clean governance)

    Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu Pemenuhan

    kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan

    mandiri

    2.2 B. TUJUAN DAN SASARAN Dinas Kesehatan mendukung misi kedua yaitu pemenuhan

    kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan

    mandiri dari RPJMD dan tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas

    SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat

    dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    12

    Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal

    ini selaras dengan tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023 yaitu

    Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan

    Indeks Kesehatan

    Sasaran :

    Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2018-2023

    dapat dilihat dalam tabel berikut :

    TUJUAN – SASARAN

    No. TUJUAN SASARAN

    URAIAN INDIKATOR

    1 Meningkatkan

    derajat kesehatan

    masyarakat

    1. Meningkatnya

    kualitas

    kesehatan

    masyarakat

    1. Persentase Keluarga

    Sehat

    2. Persentase Keluarga

    Pra Sehat

    2. Meningkatnya

    Akses dan

    Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    3. Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    2.3 Analisi SPM Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

    4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

    Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan

    memiliki 12 indikator SPM yang harus dicapai yaitu :

    NO Indikator SPM Target SPM 2019

    (%)

    Target SPM

    dalam Renja

    (%)

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    13

    NO Indikator SPM Target SPM 2019

    (%)

    Target SPM

    dalam Renja

    (%)

    1 Pelayanan kesehatan ibu

    hamil 100 100

    2 Pelayanan kesehatan ibu

    bersalin 100 100

    3 Pelayanan kesehatan bayi

    baru lahir 100 100

    4 Pelayanan kesehatan balita 100 100

    5 Pelayanan kesehatan pada

    usia pendidikan dasar 100 100

    6 Pelayanan kesehatan pada

    usia produktif 100 100

    7 Pelayanan kesehatan pada

    usia lanjut 100 100

    8 Pelayanan kesehatan

    penderita hipertensi 100 100

    9 Pelayanan kesehatan

    penderita Diabetes Melitus 100 100

    10 Pelayanan Kesehatan orang

    dengan gangguan jiwa berat 100 100

    11 Pelayanan kesehatan orang

    terduga tuberkulosis 100 100

    12 Pelayanan kesehatan orang

    dengan risiko terinfeksi HIV 100 100

    Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik

    Indonesia Nomor 4 tahun 2019, target SPM Kabupaten/Kota harus sama

    dengan target SPM yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan

    yaitu 100%.

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    14

    2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 Sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023, maka

    disusunlah Rencana Kinerja Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam bab

    selanjutnya.

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    15

    BAB 3

    RENCANA KINERJA TAHUN 2019

    3.1 PROGRAM UTAMA

    Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 diselaraskan dengan visi

    misi dan tujuan serta sasaran di RPJMD yang dimiliki Pemerintah

    Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 serta Tujuan dan Sasaran Renstra

    Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 sedangkan pelaksanaan untuk

    mencapai sasaran adalah melalui 14 program dan 52 kegiatan sebagaimana

    tercantum dalam tabel dibawah ini.

    PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

    DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

    No PROGRAM KEGIATAN

    1 Program Upaya

    Kesehatan

    Masyarakat

    1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

    2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

    3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

    4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan

    Olahraga

    5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

    Masyarakat

    2 Program Pencegahan

    Dan Pengendalian

    Penyakit

    1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi

    2. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

    3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

    Menular

    4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

    Menular

    5. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

    3 Program Pelayanan

    Kesehatan

    1. Evaluasi dan Pengembangan Standar

    Pelayanan Kesehatan

    2. Peningkatan Pelayanan melalui JKN

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    16

    No PROGRAM KEGIATAN

    3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

    melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

    4. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

    Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

    5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

    4 Program Peningkatan

    Sumber Daya

    Kesehatan

    1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

    Produk Kefarmasian dan Pangan

    2. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan

    Perbekalan Kesehatan

    3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

    Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

    Rumah Tangga

    4. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat

    Kesehatan

    5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kesehatan

    6. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber

    Daya Manusia Kesehatan

    5 Program Pembinaan

    Lingkungan Sosial

    1. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan

    Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

    Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

    Jaminan Sosial Kesehatan

    6 Program Pelayanan

    Administrasi

    Perkantoran

    1. Pelayanan Administrasi dan Operasional

    Perkantoran

    7 Program Peningkatan

    Sarana Dan

    Prasarana Aparatur

    1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

    Sarana dan Prasarana Aparatur

    2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

    Prasarana Aparatur

    8 Program Peningkatan

    Pengembangan Sistem

    Pelaporan Capaian

    Kinerja Dan

    Keuangan

    1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

    Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

    2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

    dan Prognosis Realisasi Anggaran

    3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    17

    No PROGRAM KEGIATAN

    4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    5. Penyusunan Rencana Kerja

    6. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

    (RKA) SKPD

    9 Program Pengadaan,

    Peningkatan Dan

    Perbaikan Sarana

    Dan Prasarana

    Puskesmas/Puskesm

    as Pembantu Dan

    Jaringannya

    1. Pembangunan Puskesmas

    2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

    3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

    4. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

    Pembantu

    10 Program Peningkatan

    Manajemen Pelayanan

    Kesehatan

    1. Koordinasi Pelaksanaan Program

    Pembangunan Kesehatan

    2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

    3. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

    4. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan

    Operasional Kesehatan (BOK)

    5. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan

    6. Pembinaan dan Implementasi Sistem

    Informasi Kesehatan

    11 Program Standarisasi

    Pelayanan Kesehatan

    1. Akreditasi Rumah Sakit

    12 Program Pengadaan,

    Peningkatan dan

    Perbaikan Sarana dan

    Prasarana Rumah

    Sakit/RSJ/RS Paru-

    paru/RS Mata

    1. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

    2. Pengadaan Meibeler Rumah Sakit

    3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

    Rumah Sakit

    4. Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat

    Menyurat Rumah Sakit

    5. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan

    Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan

    Rujukan

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    18

    No PROGRAM KEGIATAN

    13 Program

    Pemeliharaan sarana

    dan prasarana

    rumah sakit/RSJ/RS

    paru-paru/RS mata

    1. Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat

    kesehatan Rumah Sakit

    2. Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil

    ambulance/Jenazah

    14 Program Peningkatan

    Mutu Pelayanan

    Kesehatan BLUD

    1. Peningkatan Pelayanan dan Pendukung

    Pelayanan BLUD

    2. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit

    3.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

    Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

    Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel matriks Renstra Tahun 2018-

    2023 (terlampir) dan matriks Renja Perubahan Tahun 2019 (terlampir)

    3.3 JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

    Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan

    Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 telah

    ditetapkan, sebesar Rp. 305.398.703.190,- (termasuk anggaran RSUD dr.

    Haryoto dan RSUD Pasirian). Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana

    lampiran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019.

  • Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

    19

    BAB. IV PENUTUP

    Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 telah disusun sesuai

    ketentuan. Namun demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan

    pada beberapa bagian untuk perencanaan program/kegiatan Dinas kesehatan

    kedepan yang lebih baik lagi.

  • Lampiran 1

    VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

    1.1.1 Persentase Keluarga Sehat1

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat

    dan UPT RSUD Pasirian

    1.1.2 Persentase Keluarga Pra

    Sehat2

    Program Pencegahan dan Pengendalian

    Penyakit

    Bidang Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit3 Program Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan

    4Program Peningkatan Sumber Daya

    Kesehatan

    Bidang Sumber Daya

    Kesehatan

    5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

    Bidang Sumber Daya

    Kesehatan, UPT RSUD Pasirian

    dan UPT RSUD Dr. Haryoto

    6 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranSekretrariat dan UPT RSUD

    Pasirian

    7Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

    Aparatur

    Sekretrariat dan UPT RSUD

    Pasirian

    8Program Peningkatan Pengembangan Sistem

    Pelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganSekretrariat

    9

    Program Pengadaan, Peningkatan Dan

    Perbaikan Sarana Dan Prasarana

    Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

    Jaringannya

    Sekretrariat

    10Program Peningkatan Manajemen Pelayanan

    KesehatanSekretrariat

    11 Standarisasi Pelayanan Kesehatan UPT RSUD Pasirian

    12

    Program Pengadaan, Peningkatan dan

    Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah

    Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

    UPT RSUD Pasirian dan UPT

    RSUD dr. Haryoto

    13Program Pemeliharaan sarana dan prasarana

    rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mataUPT RSUD Pasirian

    14Program Peningkatan Mutu Pelayanan

    Kesehatan BLUDUPT RSUD dr. Haryoto

    1.1Meningkatkan

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1

    Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    1.2.1Meningkatnya Akses

    Dan Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    1

    2

    RENCANA KERJA PERUBAHAN

    DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

    TAHUN 2019

    MISI : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

    Meningkatnya

    Kualitas Kesehatan

    Masyarakat

    TUJUAN SASARANBIDANG / UPT

    URAIAN INDIKATOR PROGRAMURAIAN INDIKATOR

    Indeks

    Kesehatan

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    1.1.1 Persentase Keluarga

    Sehat 12% Angka Kematian Ibu per 100.000 KH106 per

    100.000 KH

    1.1.2 Persentase Keluarga Pra

    Sehat 44% Angka Kematian Bayi per 1.000 KH9,5 per 1.000

    KH

    Persentase Balita Stunting

    % 28

    Persentase Desa Siaga Aktif % 100

    Persentase Akses Sanitasi

    % 100

    Persentase puskesmas yg

    melaksanakan kesehatan

    kerja dasar % 100

    Persentase puskesmas yg

    melaksanakan kesehatan

    olahraga dasar% 100

    Persentase pelayanan

    kesehatan ibu hamil% 100

    Persentase pelayanan

    kesehatan ibu bersalin % 100

    Persentase pelayanan

    kesehatan bayi baru lahir % 100

    Persentase pelayanan

    kesehatan Balita % 100

    Persentase pelayanan

    kesehatan pada usia

    pendidikan dasar

    % 100

    Persentase pelayanan

    kesehatan pada usia lanjut% 100

    Jumlah puskesmas yang

    melakukan pengawalan ibu

    hamil KEK

    puskesmas 25

    Jumlah Balita Gizi Buruk

    (BB/TB) mendapat PMTBalita 230

    Jumlah balita stunting

    tertanganiBalita 4810

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    1 1

    1)

    2)

    Seksi Kesehatan

    Keluarga dan Gizi

    DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

    RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

    TAHUN 2019

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    Rp 25,566,277,198

    Rp 4,549,718,600

    Rp 1,513,549,515

    Meningkatnya

    Kualitas Kesehatan

    Masyarakat

    Bidang Kesehatan

    Masyarakat

    Program Upaya

    Kesehatan Masyarakat

    Upaya Peningkatan

    Kesehatan Keluarga

    Upaya Peningkatan Gizi

    Masyarakat

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    Jumlah puskesmas yang

    melaksanakan pemberian

    tablet Fe pada remaja putri

    puskesmas 25

    Cakupan ASI eksklusif % 75

    Jumlah rekomendasi

    penanganan kasus giziRekomendasi 1

    Jumlah kantin sehat

    mendapat pembinaankantin 25

    3) Penyelenggaraan

    Penyehatan Lingkungan

    Jumlah Desa ODFDesa 10 Rp 781,478,680

    Jumlah Pos UKK yang dibinaPos UKK 38

    Jumlah Puskesmas yang

    melaksanakan pemantauan

    kebugaran

    Puskesmas 25

    Jumlah Desa Siaga Aktif

    Purnama Mandiri

    Desa 28

    Jumlah jenis media promkes

    yang diadakan setiap tahunjenis 8

    Jumlah media masa cetak

    dan elektronikmedia 10

    Jumlah Profil Promkes dan

    UKBM buku 1

    Jumlah Posyandu Purnama

    Mandiri Posyandu715

    Jumlah Pangkalan SBH

    Pangkalan SBH 25

    Jumlah Buku Harian Anak

    Terhebatbuku 33,000

    Jumlah Poskestren PURIPoskestren 16

    Jumlah Puskesmas Replikasi

    SUSIPuskesmas 8

    Persentase Rumah Tangga

    Sehat/ PHBS Rumah Tangga% 42

    Persentase Upaya

    Kesehatan Masyarakat di

    Puskesmas% 100

    Persentase Ketersediaan

    Tenaga dengan Perjanjian

    Kerja di Puskesmas% 100

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    2)

    Seksi Kesehatan

    Keluarga dan Gizi

    Seksi Kesehatan

    Lingkungan, Kesehatan

    Kerja dan Olahraga

    Seksi Promosi dan

    Pemberdayaan

    Masyarakat

    UPTD Puskesmas

    Rp 1,513,549,515

    Rp 471,251,328

    1,319,279,075Rp

    16,931,000,000Rp

    4)

    5)

    Upaya Peningkatan Gizi

    Masyarakat

    Upaya Peningkatan

    Kesehatan Kerja dan

    Olahraga

    Kegiatan Promosi

    Kesehatan dan

    Pemberdayaan Masyarakat

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    Persentase Pelayanan

    Kesehatan pada Usia

    produktif% 100

    Persentase Pelayanan

    Kesehatan Penderita

    Hipertensi % 100

    Persentase Pelayanan

    Kesehatan Penderita

    Diabetes Melitus% 100

    Persentase Pelayanan

    Kesehatan Orang dengan

    Gangguan Jiwa Berat % 100

    Persentase Pelayanan

    Kesehatan Orang dengan TB% 100

    Persentase Pelayanan

    Kesehatan Orang dengan

    risiko infeksi HIV % 100

    Persentase desa atau

    kelurahan KLB yang

    ditangani kurang dari 24 jam

    % 100

    Persentase Universal Child

    Immunization (UCI)

    Desa/Kelurahan

    % 93

    Persentase Baduta

    mendapat imunisasi DPT-HB-

    Hib lanjutan% 95

    Persentase vaksin yang

    tersedia % 100

    Persentase Penanggulangan

    Kasus KLB (PD3I, Kasus

    Potensial Wabah dan

    Keracunan Makanan)

    % 100

    Persentase jemaah haji

    dilakukan screening faktor

    risiko kesehatan

    % 100

    Succes Rate (Keberhasilan

    Pengobatan) TB% 94.86

    Incident Rate DBD Angka

    4,71 /

    100.000

    penduduk

    2

    6)

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    Bidang Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Seksi Surveilans dan

    Imunisasi

    Seksi Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Menular

    Penyelenggaraan

    Surveilans Penyakit

    Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Menular

    7)

    8)

    Rp 2,408,629,900

    Rp 289,929,400

    Rp 339,223,000

    Program Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Peningkatan Pelayanan

    Imunisasi

    Rp 551,900,000

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    Faskes yang melaporkan E.

    SisMal% 50

    Faskes yang melaporkan

    SIHA% 83.87

    Penderita Kusta yang

    menyelesaikan pengobatan % 93.5

    Persentase Desa Yang

    Melaksanakan Posbindu

    PTM

    % 75

    Persentase Puskesmas

    Pandu PTM% 100

    Persentase Sekolah yang

    Melaksanakan KTR% 50

    Persentase puskesmas yg

    melaksanakan program

    kesehatan gigi dan mulut% 100

    Persentase puskesmas yg

    melaksanakan program

    kesehatan indera% 100

    Persentase pusk yg

    melaksanakan pemeriksaan

    IVA% 100

    10) Pencegahan dan

    Pengendalian Kesehatan

    Jiwa

    Persentase desa yg

    melaksanakan posyandu

    jiwa

    % 10 271,395,000Rp

    Persentase FKTP

    terakreditasi% 14

    Persentase FKTRL

    terakreditasi% 75

    Persentase Hatra yang

    memiliki STPT% 4

    11) Evaluasi dan

    Pengembangan Standar

    Pelayanan Kesehatan

    Jumlah Puskesmas

    reakreditasiPuskesmas 7 939,966,950Rp

    Seksi Pelayanan

    Kesehatan Primer

    Angka kontak peserta JKN di

    FKTPPer mil 150

    Persentase koordinasi JKN

    yang terfasilitasi% 80

    Persentase Kunjungan

    Rawat Jalan% 60%

    Persentase Kunjungan

    Rawat Inap% 1,5%

    13) Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Masyarakat

    melalui Pendekatan

    Keluarga (Keluarga Sehat)

    Persentase kunjungan

    rumah (awal)% 100 95,500,000Rp

    Seksi Pelayanan

    Kesehatan Primer

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    1.2 Meningkatnya

    Akses Dan Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    1.2.1 Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    79.5

    Seksi Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Menular

    Seksi Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Tidak Menular dan

    Kesehatan Jiwa

    Bidang Pelayanan

    Kesehatan

    Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Menular

    Pencegahan dan

    Pengendalian Penyakit

    Tidak Menular

    Program Pelayanan

    Kesehatan

    Peningkatan Pelayanan

    melalui JKN

    40,997,604,000Rp

    Seksi Pelayanan

    Kesehatan Primer

    UPTD Puskesmas

    8)

    9)

    3

    12)

    Rp 551,900,000

    956,182,500Rp

    43,493,766,050Rp

    134,650,000Rp

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    Jumlah Rumah Sakit

    Terakreditasi Rumah Sakit 6

    Pembentukan PSC Kab.

    Lumajang% 40

    15) Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Tradisional

    Jumlah Penyehat Tradisional

    (Hatra) yang TerbinaHatra 544 442,587,500Rp Seksi Pelayanan

    Kesehatan Tradisional

    4 Program Sumber Daya

    Kesehatan

    Persentase Puskesmas

    dengan Manajemen Sumber

    Daya Kesehatan baik % 52 Rp 16,159,398,039

    Bidang Sumber Daya

    Kesehatan

    Jumlah Sarana Farmasi yang

    dibinasarana 80

    Jumlah toko yang diperiksa toko 60

    Jumlah sertifikat P-IRT yang

    diterbitkanlembar 150

    Jumlah sampel yg diperiksa

    (pangan, obat, jamu,

    kosmetik)

    buah 10

    Jumlah pedagang obat

    tradisional yang dibina0rang 30

    17) Pengadaan dan

    Pengelolaan Obat dan

    Perbekalan Kesehatan Jenis Obat sesuai

    Formularium Nasional% 55 Rp 8,498,163,563

    Seksi Seksi Alat

    Kesehatan dan

    Perbekalan Kesehatan

    Rumah Tangga

    Jumlah Fasilitas pelayanan

    kesehatan dibinaFasyankes 31

    Toko alkes/PKRT dibinaToko 25

    Jumlah alkes yang diadakan

    buah 1250

    jumlah alkes yang

    dipelihara/dikalibrasi buah 312

    Jumlah tenaga kesehatan

    yang mengikuti

    bimtek/sejenisnya

    orang 500

    Jumlah PAK jabfung nakes

    yang diterbitkanorang 150

    16)

    18)

    19)

    20)

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    1.2 Meningkatnya

    Akses Dan Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    1.2.1 Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    79.5

    Pembinaan, Pengawasan,

    dan Pengendalian Produk

    Kefarmasian dan Pangan

    Rp 146,827,000

    Rp 5,489,230,467

    Rp 690,253,009

    14) Peningkatan Pelayanan

    dan Pembinaan Fasilitas

    Pelayanan Kesehatan

    Rujukan

    Seksi Pelayanan

    Kesehatan Rujukan

    Pembinaan, Pengawasan,

    dan Pengendalian Alat

    Kesehatan dan Perbekalan

    Kesehatan Rumah Tangga

    Penyediaan/Peningkatan/

    Pemeliharaan Alat

    Kesehatan

    Pengembangan Sumber

    Daya Manusia Kesehatan

    Rp 172,601,000

    Seksi Sumber Daya

    Manusia Kesehatan

    883,457,600Rp

    Seksi Kefarmasian

    Seksi Seksi Alat

    Kesehatan dan

    Perbekalan Kesehatan

    Rumah TanggaSeksi Seksi Alat

    Kesehatan dan

    Perbekalan Kesehatan

    Rumah Tangga

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    Jumlah kategori tenaga

    kesehatan teladan terpilihkategori 5

    21) Pembinaan dan

    Pengawasan Mutu Sumber

    Daya Manusia Kesehatan

    Jumlah SIP nakes yang

    diterbitkanSIP 900 Rp 162,323,000

    5 Program Pembinaan

    Lingkungan Sosial

    Persentase kelengkapan

    alkes puskesmas% 50 Rp 1,000,000,000

    Bidang Sumber Daya

    Kesehatan22) Penyediaan/Peningkatan/P

    emeliharaan

    Sarana/Prasarana Fasillitas

    Kesehatan Yang

    Bekerjasama dengan

    Badan Penyelenggara

    Jaminan Sosial Kesehatan

    Jumlah alkes yang diadakan

    buah 1250 Rp 1,000,000,000

    Seksi Seksi Alat

    Kesehatan dan

    Perbekalan Kesehatan

    Rumah Tangga

    6 Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Persentase Pemenuhan

    Pelayanan administrasi

    perkantoran

    % 85.6 Rp 4,169,821,733 Sekretaris

    23) Pelayanan Administrasi dan

    Operasional Perkantoran

    Jumlah kecukupan

    administrasi

    perkantoranjenis 35 Rp 4,169,821,733

    Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian, UPTD

    LABKESDA, UPTD IFK

    7 Program Peningkatan

    Sarana Dan Prasarana

    Aparatur

    Persentase sarana dan

    prasarana

    yang berfungsi dengan layak% 85 Rp 2,342,646,600 Sekretariat

    24) Pembangunan/Pengadaan

    dan Rehabilitasi Sarana

    dan Prasarana Aparatur

    Jumlah sarana dan

    prasarana yang

    dibangun/diadakan dan

    direhabilitasi

    jenis 13 Rp 1,195,284,600 Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    8 Program Peningkatan

    Pengembangan Sistem

    Pelaporan Capaian

    Kinerja Dan Keuangan

    persentase dokumen

    pelaporan sesuai pedoman

    dan tepat waktu% 100 Rp 401,295,400 Sekretaris

    26) Penyusunan Laporan

    Capaian Kinerja Dan

    Ikhtisar Realisasi Kinerja

    SKPD / LAKIP

    Jumlah dokumen pelaporan

    sesuai pedoman Dokumen 3 Rp 7,040,000

    Sub Bag Penyusunan

    Program

    27) Penyusunan Laporan

    Keuangan Semesteran dan

    Prognosis Realisasi

    Anggaran

    Jumlah Dokumen Laporan

    Keuangan Semesteran dan

    Prognosis Realisasi

    Anggaran

    Dokumen 2 Rp 3,350,000 Sub Bag Keuangan

    Jumlah Dokumen Laporan

    Keuangan Akhir Tahun 1

    Jumlah Dokumen Evaluasi

    Hasil Pembangunan 1

    20)

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    1.2 Meningkatnya

    Akses Dan Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    1.2.1 Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    79.5

    25)

    28)

    Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian, UPTD

    LABKESDA, UPTD IFK

    Sub Bag Keuangan

    Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Sarana dan Prasarana

    Aparatur

    Jenis sarana dan prasarana

    yang dipelihara

    jenis

    Penyusunan Laporan

    Keuangan Akhir Tahun

    Dokumen

    25

    Rp 15,496,000

    Rp 1,147,362,000

    Rp 690,253,009

    Pengembangan Sumber

    Daya Manusia Kesehatan

    Seksi Sumber Daya

    Manusia Kesehatan

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    29) Penyusunan Laporan

    Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    Jumlah dokumen IKM yang

    disusun Dokumen 1 Rp 83,550,000 Sub Bag Penyusunan

    Program

    30) Penyusunan Rencana

    Kerja

    Jumlah dokumen Rencana

    Kerja yang disusunDokumen 2 Rp 20,945,000

    Sub Bag Penyusunan

    Program

    31) Penyusunan Rencana

    Kerja Dan Anggaran (RKA)

    SKPD

    Jumlah dokumen Rencana

    Kerja Dan Anggaran (RKA)

    SKPD yang disusun

    Dokumen 4 Rp 270,914,400 Sub Bag Penyusunan

    Program

    9 Program Pengadaan,

    Peningkatan Dan

    Perbaikan Sarana Dan

    Prasarana

    Puskesmas/Puskesmas

    Pembantu Dan

    Jaringannya

    Persentase peningkatan

    sarana dan prasarana

    Puskesmas/ Puskesmas

    Pembantu dan jaringannya % 86.4 Rp 15,520,204,600 Sekretariat

    32) Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

    dibangunPuskesmas 9 Rp 9,556,094,600

    Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    33) Pengadaan Sarana dan

    Prasarana Puskesmas

    Jumlah Pembangunnan IPAL

    Puskesmas Puskesmas 4 Rp 1,777,800,000 Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    34) Rehabilitasi Sedang/Berat

    Puskesmas

    Jumlah Puskesmas yang

    DirehabPuskesmas 3 Rp 3,200,000,000

    Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    35) Rehabilitasi Sedang/Berat

    Puskesmas Pembantu

    Jumlah Puskesmas

    Pembantu yang DirehabPustu 3 Rp 986,310,000

    Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    10 Program Peningkatan

    Manajemen Pelayanan

    Kesehatan

    Persentase Manajemen

    Perencanaan dan Informasi

    Kesehatan % 90.2 Rp 16,799,550,500 Sekretariat

    36) Koordinasi Pelaksanaan

    Program Pembangunan

    Kesehatan

    Persentase koordinasi

    pembangunan kesehatan

    yang terfasilitasi

    % 84 Rp 795,781,000 Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    37) Monitoring, Evaluasi Dan

    Pelaporan

    Jumlah Puskesmas

    terpantau secara terpaduPuskesmas 25 53,937,500Rp

    Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    Jumlah buku profil

    kesehatan yang disusunbuku 1

    Jumlah buku alur data yang

    disusunbuku 1

    39) Peningkatan Pelayanan

    Melalui Bantuan

    Operasional Kesehatan

    (BOK)

    Persentase koordinasi

    peningkatan pelayanan

    kesehatan yang terfasilitasi % 70 830,000,000Rp Sub Bag Penyusunan

    Program

    40) Penyediaan Jasa

    Manajemen Kesehatan

    Jumlah jenis tenaga

    kesehatan sesuai kebutuhan Jenis 17 14,838,605,000Rp Sub Bag Umum dan

    Kepegawaian

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    1.2 Meningkatnya

    Akses Dan Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    1.2.1 Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    79.5

    38)

    Sub Bag Penyusunan

    Program

    Manajemen Pengelolaan

    Data Dan Informasi

    71,992,000Rp

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    41) Pembinaan dan

    Implementasi Sistem

    Informasi Kesehatan

    Jumlah puskesmas yang

    menerapkan sistem informasi

    kesehatan puskesmas 25 209,235,000Rp Sub Bag Penyusunan

    Program

    34,852,508,101Rp

    Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Persentase Pemenuhan

    Pelayanan administrasi

    perkantoran % 100 Rp 1,917,752,696

    Pelayanan Administrasi dan

    Operasional Perkantoran

    Jumlah jenis pelayanan

    administrasi dan operasional

    perkantoran Jenis 22 Rp 1,917,752,696

    Program Peningkatan

    Sarana Dan Prasarana

    Aparatur

    Persentase sarana dan

    prasarana

    yang berfungsi dengan layak% 100 Rp 465,646,688

    Pemeliharaan rutin/ berkala

    sarana dan prasarana

    aparatur

    Jumlah jenis sarana

    prasarana yang dipelihara

    Jenis 16 Rp 465,646,688

    Program upaya

    kesehatan masyarakat

    Persentase pelaksanaan

    upaya kesehatan

    masyarakat

    %

    100

    Rp 15,407,461,346

    42) Peningkatan Pelayanan

    dan Penanggulangan

    Masalah Kesehatan

    Jumlah kegiatan P3K yang

    terlaksanaBulan 10 Rp 11,800,000

    Peningkatan Pelayanan

    melalui JKN

    Presentase pelayanan pada

    pasien JKN %

    100

    Rp 6,003,980,456

    43) Pelayanan Kesehatan

    Masyarakat

    Jumlah Pegawai yang

    mendukung pelayanan

    kesehatan dengan baik

    Pegawai

    284

    Rp 9,391,680,890

    11 Program Standarisasi

    Pelayanan Kesehatan

    Persentase elemen

    akreditasi yang tercapai,

    SPM%

    85

    636,940,000Rp

    44) Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pertemuan akreditasi

    yang difasilitasi

    Kali

    3

    636,940,000Rp

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    1.2 Meningkatnya

    Akses Dan Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    1.2.1 Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    79.5

    UPTD RS PASIRIAN

    UPTDD RS PASIRIAN

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    Program Pembinaan

    Lingkungan Sosial

    Presentase ketersediaan

    sarana prasarana fasilitas

    kesehatan dalam kondisi

    baik %

    80

    7,679,805,267Rp

    Penyediaan/Peningkatan/P

    emeliharaan

    Sarana/Prasarana Fasillitas

    Kesehatan Yang

    Bekerjasama dengan

    Badan Penyelenggara

    Jaminan Sosial Kesehatan

    Jumlah jenis sarana dan

    prasarana fasilitas dalam

    kondisi fisik

    Jenis

    25

    7,679,805,267Rp

    12 Program Pengadaan,

    Peningkatan dan

    Perbaikan Sarana dan

    Prasarana Rumah

    Sakit/RSJ/RS Paru-

    paru/RS Mata

    Presentase pengadaan

    sarana dan prasarana rumah

    sakit yang tersedia dalam

    kondisi baik%

    75

    8,465,547,238Rp

    45) Rehabilitasi Bangunan

    Rumah Sakit

    Jumlah unit bangunan yang

    direhabilitasi unit

    3

    253,500,000Rp

    46) Pengadaan Meibeler

    Rumah Sakit

    Jumalh meubelair rumah

    sakit yang tersedia Paket2

    Rp 126,500,000

    47) Pengadaan Perlengkapan

    Rumah Tangga Rumah

    Sakit

    Jumlah jenis pengadaan alat

    rumah tanggakali

    5

    186,258,656Rp

    48) Pengadaan Percetakan

    Administrasi dan Surat

    Menyurat Rumah Sakit

    Jumlah percetakan

    administrasi dan surat

    menyurat rumah skait Jenis

    3

    258,250,000Rp

    49) Pengadaan Sarana,

    Prasarana dan Peralatan

    Kesehatan untuk

    Pelayanan Kesehatan

    Rujukan

    Jumlah jenis sarana

    prasarana dan peralatan

    yang terpenuhiJenis 14 7,641,038,582Rp

    13 Program pemeliharaan

    sarana dan prasarana

    rumah sakit/RSJ/RS paru-

    paru/RS mata

    Presentase sarana dan

    prasarana rumah sakit yang

    terpelihara sesuai standart%

    100

    279,354,866Rp

    1 Meningkatnya

    Derajat

    Kesehatan

    Masyarakat

    1.1 Indeks

    Kesehatan

    1.2 Meningkatnya

    Akses Dan Kualitas

    Pelayanan

    Kesehatan

    1.2.1 Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    79.5

    UPTDD RS PASIRIAN

  • Target Rp

    1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bidang/Bag

    PenanggungjawabNo.

    INDIKATOR

    SASARAN

    TARGET 2019

    No

    INDIKATOR URAIAN

    TUJUAN

    URAIAN

    2019Program dan

    Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome) &

    Kegiatan (output)

    Satuan

    3 4 5

    50) Pemeliharaan Rutin/Berkala

    alat-alat kesehatan Rumah

    Sakit

    Jumlah unit alat kesehatan

    yang terpeliharaunit

    4

    107,906,866Rp

    51) Pemeliharaan Rutin/Berkala

    mobil ambulance/Jenazah

    Jumlah unit mobil ambulance

    yang terpelihara paket

    5

    171,448,000Rp

    124,917,171,043Rp

    BOR % 75.00

    BTO kali 50.00

    TOI hari 1.00

    ALOS hari 3.00

    GDR ‰