RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA …
Transcript of RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA …
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1Meningkatnya kualitas perencanaan
kinerja
Nilai perencanaan kinerja 27
2Meningkatnya kualitas pengukuran
kinerja
Nilai pengukuran kinerja 17
3Meningkatnya capaian kapasitas inovasi
daerah
Indeks inovasi daerah60,00-65,00
TAHUN 2021
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEPALA BAPPEDA LITBANG
RENCANA AKSI
AKSI
Program Indikator Target Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Penyusunan dokumen perencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan dokumen evaluasi
kinerja
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Rapat evaluasi 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Administrasi Kepegawaian
Perangkat DaerahIndeks Kepuasan ASN
75 Pelayanan administrasi kepegawaian
ASN
100% 100% 100% 100% 4,336,069,245
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persentase kepuasan
Pelayanan ASN
75 Pelayanan administrasi umum
perkantoran
100% 100% 100% 100% 15,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase kepuasan
Pelayanan ASN
70 Penyediaan pelayanan 14,999,900
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase Aset Daerah
Kondisi Optimal
60 Pemeliharaan aset di Bappeda
Litbang
10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 542,178,200
Pelaksanaan manajemen keuangan
Pengendalian tata kelola keuangan
Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah
Persentase BMD yang
terkelola dengan baik60
Updating kartu inventaris barang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 120,000,000
1 Dokumen 1 Dokumen 287,139,275 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase tata kelola
keuangan yang baik
sesuai SAP
0 (TGR) dan
100%
(Administrati
f)\
1 Dokumen 1 Dokumen
RENCANA AKSI
SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG
TAHUN 2021
Indeks Kepuasan
ASN
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
120,000,200 Nilai AKIP
80,00
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Nilai AKIP80,00
Persentase tindak
lanjut LHP BPK
(TGR dan
Administratif)
0 (TGR)
dan 100%
(Administr
atif)\
75%
Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
1
NOPROGRAM KEGIATAN TARGET
DANA
Nama Indikator Target I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Dokumen RENJA
dan RENSTRA
2 Dokumen Penyusunan dokumen RENJA
dan RENSTRA
2 Dokumen ⁻ ⁻ ⁻ 19,999,900
2
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Dokumen RKA-
SKPD
1 Dokumen
Penyusunan dokumen RKA-
SKPD
1 Dokumen ⁻ ⁻ ⁻ 20,000,000
3
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
1 Dokumen Penyusunan dokumen Perubahan
RKA-SKPD
1 Dokumen ⁻ ⁻ ⁻ 20,000,000
4
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
Dokumen DPA-
SKPD
1 Dokumen
Penyusunan dokumen DPA-
SKPD
1 Dokumen ⁻ ⁻ ⁻ 20,000,000
5
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
1 Dokumen
Penyusunan dokumen Perubahan
DPA-SKPD
1 Dokumen ⁻ ⁻ ⁻ 19,999,900
6
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Dokumen LAKIP,
LPPD dan Laporan
Tahunan
3 DokumenPenyusunan dokumen LAKIP,
LPPD dan Laporan Tahunan
3 Dokumen ⁻ ⁻ ⁻ 20,000,400
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN TARGET
DANAAKSI
Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
1. Data kepegawaian 52
orang pegawai
2. Administrasi 27 orang
pegawai honorer
Data administrasi
kepegawaian 54 orang
Terdatanya pegawai yang baik
serta administrasinya
_ _ _ Data administrasi
kepegawaian 54 orang
14.999.900
2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan
Bahan Bacaan ASN
Bappeda Litbang
1. 6600 Eksemplar
2. 55 kali
Tersedianya informasi untuk ASN
Bappeda Litbang
_ _ _ 1. 6600 Eksemplar
2. 55 kali
100.850.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1. Air bersih
2. Daya listrik cukup
3. Wifi lancar
4. Bola lampu
1. 552.000 watt
2. Rp 516.000
3. 10 MBPS, 100 MBPS,
104 A
4. Rp 2.040.000
Tersedianya kebutuhan jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik
_ _ _ 1. 552.000 watt
2. Rp 516.000
3. 10 MBPS, 100 MBPS,
104 A
4. Rp 2.040.000
263.139.275
4 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4 orang tenaga kebersihan 5 orang Tercapainya kebersihan dan
kenyamanan lingkungan kantor
_ _ _ 5 orang 24.000.000
5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
1. Gedung kantor baik
2. labtop
3. Meubeler kantor
4. Infokus
1. 22 unit AC
2. 39 unit laptop
Terpeliharanya sarana dan
prasarana gedung kantor
_ _ _ 1. 22 unit AC
2. 39 unit laptop
20.000.000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
7 mobil dan 8 motor dalam
kondisi baik
1. 8 unit mobil
2. 15 unit motor
Terpeliharanya kendaraan
operasional kantor
_ _ _ 1. 8 unit mobil
2. 15 unit motor
100.000.000
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Barang logistik kantor baik 1. 65 jenis
2. 400 bungkus
3. 500 gelas
4. 100 dus
5. 500 kotak
Tersedianya alat tulis kantor,
tersedianya makanan dan
minuman
_ _ _ 1. 65 jenis
2. 400 bungkus
3. 500 gelas
4. 100 dus
5. 500 kotak
100.029.100
8 Pengadaan Kendaraan
Perorangan/Kendaraan Dinas
1. 8 unit mobil
2. 15 unit motor
1. 1 unit mobil
2. 7 unit motor
Tersedianya kendaraan dinas _ _ _ 1. 1 unit mobil
2. 7 unit motor
0
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN TARGET
DANAAKSI
9 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
penerangan gedung kantor
baik dan lancar
11 jenis Tersedianya komponen instalasi
dan penerangan bangunan kantor
_ _ _ 11 jenis 19.444.000
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Peralataan kantor baik 1. 13 jenis
2. 25 kali
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
_ _ _ 1. 13 jenis
2. 25 kali
46.705.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang cetak kantor 1. 10 Jenis
2. 30.000 lembar
Terpenuhinya barang cetakan dan
pengandaan
_ _ _ 1. 10 Jenis
2. 30.000 lembar
30.089.100
12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi RKPD
Kegiatan koordinasi lancar 1. Golongan II : 70 kali
2. Golongan III : 90 kali
3. Golongan IV : 95 kali
Dalam daerah
Luar daerah
_ _ _ 1. Golongan II : 70 kali
2. Golongan III : 90 kali
3. Golongan IV : 95 kali
245.061.000
Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
Dokumen Surat
Pertanggungjawaba
n Keuangan sesuai
dengan SOP
12
Dokumen
Tersusunnya penyediaan
administrasi pelaksanaan tugas
ASN
3 3 3 3 396,000,000.00
2 Koordinasi dan
penyusunan laporan
keuangan akhir
tahun SKPD
Dokumen Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
1 Dokumen Tersusunnya laporan akhir tahun - - - 1 10,000,000.00
3 Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
BulananTriwulan
Semesteran SKPD
Dokumen Laporan
Keuangan Bulanan,
Laporan Keuangan
Triwulan, Laporan
Keuangan
Semesteran
3 Dokumen Tersusunya laporan keuangan
bulanan/triwulan/semesteran
tepat waktu
- 1 1 1 18,426,400.00
4 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
48 Org ASN 48 org ASN Terpenuhinya hak gaji dan
tunjangan ASN
- - - 48 3,911,642,845.000
5 Penatahusaan
Barang Milik
Daerah Pada SKPD
Dokumen Barang
Persediaan Per 3
bulan, Dokumen
Kartu Inventaris
Barang (KIB),
Dokumen Kartu
Inventaris
Ruangan(KIR),
Dokumen Buku
Pemegang
Kendaraan,
Dokumen
Pemeriksaan stock
opname
persemesteran
5 Dokumen Tertibnya administrasi barang
milik daerah
1 1 1 2 15,000,000.00
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN TARGET
DANAAKSI
AKSIProgram Indikator Satuan Target Kegiatan Indikator Satuan Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 Dok 1 Dok
Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 dok 1 dok
Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan
1 dok 1 dok
Persiapan penyusunan pengusulan dana transfer daerah
1 dok
Pelaksanaan penginputan usulan dana transfer daerah
1 aplikasi
Harmonisasi dan Penyusunan RK usulan Dana transfer daerah
1 dok
Penyiapan aplikasi penyusunan perencanaan
1 aplikasi
1 aplikasi
Penginputan perencanaan pada aplikasi
1 aplikasi
1 aplikasi
Evaluasi dan Pengendalian aplikasi perencanaan
1 aplikasi
1 aplikasi
Pelaksanaan rapat koordinasi updating data dan informasi
1 kali
Updating data dan informasi pembangunan
1 website
1 website
1 website
1 website
Pelaksanaan Rapat Koordinasi evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Penyusunan laporan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
1 dok 1 dok 1 Dok 1d155.000.000% 80
Persentase capaian pembangunan sesuai target kinerja
Persentase penyusunan perencanaan berbasis teknologi informasi
% 85
% 75
150.000.000
Persentase pemanfaatan e-planning dalam perencanaan
% 85
Persentase updating data dan informasi pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase peningkatan potensi pendanaan pembangunan daerah
% 80
% 10
345.000.000
1
13,99 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai Perencanaan Kinerja
Nilai 20,29Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Nilai Pengukuran Kinerja
Nilai
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Persentase keselarasan program dalam dokumen perencanaan
RENCANA AKSIPERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BIDANG P2EPD BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATANTAHUN 2021
NO PROGRAM KEGIATAN TARGET DANA
Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya
Musrenbang di 11
Kecamatan dan
Kabupaten
Pelaksanaan
Musrenbang Desa/
Kelurahan
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan/
Kabupaten
Persiapan
Penyusunan
Dokumen
RKPD/RKPD P/
RPJMD
Pembentukan Tim
Penyusun RKPD/
RPJMD
Orientasi Mengenai
RKPD/ RPJMD
Penyusunan Agenda
Kerja RKPD/ RPJMD
Penyiapan Data dan
Informasi
Perencanaan
Musrenbang Desa /
Kelurahan
Penyusunan
Cascading Kepala
Daerah
Penyusunan
Rancangan Awal
RKPD/ RPJMD
3 Dokumen2
1 12 Kali
Musrenbang
Terlaksananya
Forum
Musrenbang
Pelaksanaan
Musrenbang
kabupaten/Kota
12 Kali
Musrenbang
12 Kali
Musrenbang
290.000.0003 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Koordinasi
penyusunan dan
Penetapan
Dokumen
Perencanaan
Pembanguan
Daerah
Kabupaten/Kota
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
- - 55.000.000
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DINAS/BADAN/KECAMATAN
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN TARGET
DANAAKSI
Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang
Forum Konsultasi
Pubilk Rancangan
Awal RKPD/ RPJMD
Penyempurnaan
Rancangan Awal
RKPD/ RPJMD
Surat Edaran Kepala
Daerah ke OPD
Penyempurnaan
Rancangan Awal
RKPD/ RPJMD
Penyusunan Ranwal
RPJMD
Penyusunan Ranwal
Renja OPD
Penyusunan Ranwal
Renstra OPD
Penyusunan
Rancangan Awal
Renja dan Renstra
OPD
Forum OPD/ Lintas
OPD
Musrenbang
Kecamatan
Kabupaten
Penyusunan
Rancangan
RKPD/RKPD P/
RPJMD
Penyusunan
Rancangan Awal
Perubahan RKPD
Forum Konsultasi
Publik RPJMD/
Musrenbang RPJMD
Penyusunan
Rancangan Akhir
RKPD/RKPD P/
RPJMD (Penetapan
Perkada Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah)
Verivikasi dan
Penyempurnaan
Rancangan Renja dan
Renstra OPD
3 Dokumen2
290.000.0003 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Koordinasi
penyusunan dan
Penetapan
Dokumen
Perencanaan
Pembanguan
Daerah
Kabupaten/Kota
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyempurnaan
Rancangan Akhir
RKPD RKPD
P/RPJMD
Penyusunan
Rancangan Perkada
RKPD/RPJMD
Reviu APIP RKPD/
RKPD P
Fasilitasi Rancangan
Akhir RKPD/ RPJMD
ke Bappeda Provinsi
Penetapan Perkada
Tentang RKPD/
RPJMD
Penyempurnaan
Rancangan Akhir
RKPD P
Penyusunan
Rancangan Perkada
Perubahan RKPD
Reviu APIP RKPD P
Fasilitasi Rancangan
Akhir Perubahan
RKPD Bappeda
Provinsi
Penetapan Perkada
Tentang Peubahan
RKPD
Nip. 197706282010011006
3 Dokumen2
Manna, ……………………….2021
Mohd. Herdansyah, ST
290.000.0003 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Koordinasi
penyusunan dan
Penetapan
Dokumen
Perencanaan
Pembanguan
Daerah
Kabupaten/Kota
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Nama Indikator Target I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pembinaan dan pemanfaatan
data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan SKPD
Aplikasi E-
Planning
1 Aplikasi Penyiapan aplikasi Penyusunan
Perencanaan
1 aplikasi 1 Aplikasi Rp 90.000000
Penginputan Perencanaan Pada Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Evaluasi dan Pengendalian aplikasi
perencanaan
1 Aplikasi 1 Aplikasi
2 Analisis Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Website 1 Website Updating data dan Informasi
Pembangunan
1 Website 1 Website 1 Website 1 Website Rp 60.000000
1
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DINAS/BADAN/KECAMATAN
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN TARGET
DANAAKSI
Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan laporan Triwulan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Pelaksanaan Rakorbang 1 Kali Rapat 1 Kali Rapat 1 Kali Rapat 1 Kali Rapat
Persiapan Pelaksanaan
kegiatan dan pengumpulan
data tekhnis Bidang DAK fisik13
OPD
Penginputan Usulan Dak fisik
2022
13
Bidang DAK
Persiapan Penilaian dan
Verifikasi usulan oleh
pemerintah Propinsi dan KL
13
Bidang DAK
Sinkronisasi Pusat dan
daerah serta kesepakatan
Rencana Kegiatan dak fisik
2022
13
Bidang DAK
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BAPPEDA LITBANG BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN TARGET
DANAAKSI
Monitoring
Evaluasi dan
Penyusunan
Laporan
Berkala
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Triwulan
dan rakorbang
4 Laporan
dan 4 kali
rakorbang
1
66,093,000
90,000,000
Koordinasi
Pengendalian
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/
Kota
Rencana
Kegiatan dak
Fisik 2022
1 Laporan2
AKSI
Program Indikator Target Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
TERLAKSANANY
A KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
100% PELAKSANAAN
MONITORING DAN
EVALUASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PRANGKAT
DAERAH BIDANG
PEMERINTAH
TERLAKSANAANYA
PENDAMPINGAN
KABUPATEN SEHAT
3 DOKUMEN TERLAKSANAANYA
PENYUSUNAN DOKUMEN
PENDAMPINGAN KABUPATEN
SEHAT
1 58,536,200
2 KOORDINASI
PELAKSANAAN SINERGITAS
DAN HARMONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN
TERPENUHINYA
PASILITAS
KEBUTUHAN AIR
BERSIH PAMSIMAS
DAN AMPL
2
DOKUMEN
TERLAKSANAANYA
PENYUSUNAN DOKUMEN
LAPORAN PAMSIMAS DAN
AMPL
1 81,463,840
3 KOORDINASI PENYUSNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA (RPJPD, RPJMD,
RKPD)
TERLAKSANANYA
ADVOKASI SDGs
4 DOKUMENTERLAKSANYA PENYUSUNAN
SDGs
1 50,000,000
4 ASISTENSI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA
TERPENUHINYA
PELAPORAN RAN
HAM
3
DOKUMEN
TERLAKSANANYA
PELAPORAN RAD HAM
1 60,000,000
5 PELAKSANAAN
MONITORING DAN
EVALUASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA
TERLAKSANANYA
OPERASIONAL
TKPKD DAN
OPERASIONAL CSR
2 DOKUMENTERLAKSANANYA DOKUMEN
LAPORAN TKPKD DAN CSR
1 110,910,290
RENCANA AKSI
BIDANG PPM
TAHUN 2021
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
NOPROGRAM KEGIATAN TARGET
DANA
6 KOORDINASI
PELAKSANAAN SINERGITAS
DAN HARMONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
TERLAKSANANYA
KOORDINASI
PEMBANGUNAN
BIDANG SOSBUD
14 KALI TERLAKSANANYA DOKUMEN
LAPORAN TAHUNAN
1 138,911,260
TOTAL 499,821,590
AKSI
Program Indikator Target Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
TERLAKSANANY
A KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
100% PELAKSANAAN
MONITORING DAN
EVALUASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PRANGKAT
DAERAH BIDANG
PEMERINTAH
TERLAKSANAANYA
PENDAMPINGAN
KABUPATEN SEHAT
3 DOKUMEN TERLAKSANAANYA
PENYUSUNAN DOKUMEN
PENDAMPINGAN KABUPATEN
SEHAT
1 58,536,200
TOTAL 58,536,200
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BIDANG PPM
TAHUN 2021
NOPROGRAM KEGIATAN TARGET
DANA
AKSI
Program Indikator Target Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
TERLAKSANANY
A KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
100% KOORDINASI PENYUSNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA (RPJPD, RPJMD,
RKPD)
TERLAKSANANYA
ADVOKASI SDGs
4 DOKUMENTERLAKSANYA PENYUSUNAN
SDGs
1 50,000,000
2 ASISTENSI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA
TERPENUHINYA
PELAPORAN RAN
HAM
3
DOKUMEN
TERLAKSANANYA
PELAPORAN RAD HAM
1 60,000,000
TOTAL 110,000,000
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BIDANG PPM
TAHUN 2021
NOPROGRAM KEGIATAN TARGET
DANA
AKSI
Program Indikator Target Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
TERLAKSANANY
A KOORDINASI
DAN
SINKRONASI
PERENCANAAN
DAERAH
100% KOORDINASI
PELAKSANAAN SINERGITAS
DAN HARMONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN
TERPENUHINYA
PASILITAS
KEBUTUHAN AIR
BERSIH PAMSIMAS
DAN AMPL
2
DOKUMEN
TERLAKSANAANYA
PENYUSUNAN DOKUMEN
LAPORAN PAMSIMAS DAN
AMPL
1 81,463,840
2 PELAKSANAAN
MONITORING DAN
EVALUASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA
TERLAKSANANYA
OPERASIONAL
TKPKD DAN
OPERASIONAL CSR
2 DOKUMENTERLAKSANANYA DOKUMEN
LAPORAN TKPKD DAN CSR
1 110,910,290
3 KOORDINASI
PELAKSANAAN SINERGITAS
DAN HARMONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
TERLAKSANANYA
KOORDINASI
PEMBANGUNAN
BIDANG SOSBUD
14 KALI TERLAKSANANYA DOKUMEN
LAPORAN TAHUNAN
1 138,911,260
TOTAL 331,285,390
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BIDANG PPM
TAHUN 2021
NOPROGRAM KEGIATAN TARGET
DANA
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR
TAHUN 2021
Nama Indikator Target Nama Indikator Target I II III IV
1.
Persentase
pelaksanaan Hasil
verifikasi
100%
Persentase
Dokumen Teknis
yang dihasilkan
100%
Persentase
pelaksanaan Hasil
verifikasi
100%
Persentase
Dokumen Teknis
yang dihasilkan
100%
No AKSI DANATARGET
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Cakupan
pengkoordinas
ian dan
fasilitasi
Perangkat
Daerah
90%
PROGRAM KEGIATAN
499,925,000
Peningkatan
kualitas
perencanaan
lingkup bidang
Perekonomian, SDA
dan Infrastruktur
Melakukan
sinkronisasi
perencanaan
pembangunan
daerah bidang
perekonomian, SDA
dan infrastruktur
Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Pelaksanaan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR
TAHUN 2021
Nama Indikator Target I II III IV
1.
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas &
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah fasilitasi sinkronisasi
kebijakan penganggaran daerah
bidang perekonomian
1 Laporan
Pelaksanaan monev penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah
bidang perekonomian
96,000,000
2.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Jumlah monitoring penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
pemerintahan yang disusun
bidang SDA
1 Laporan
Pelaksanaan monev penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah
bidang SDA
128,000,000
3.
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA
Jumlah asistensi penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang
pemerintahan yang disusun
2 Dokumen
Meningkatnya asistensi
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
perangka daerah Bidang SDA
- - - 96,000,000
4.
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas &
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA
Jumlah fasilitasi sinkronisasi
kebijakan penganggaran daerah
bidang SDA
1 Dokumen
Meningkatnya asistensi
penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
perangka daerah Bidang SDA
- - - 29,925,000
5.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
Jumlah monitoring penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
pemerintahan yang disusun
bidang infrastruktur
1 Laporan
Pelaksanaan monev penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan perangkat daerah
bidang infrastruktur
150,000,000
499,925,000
NoSUB KEGIATAN
AKSITARGET
DANA
AKSI
Program Indikator Target Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Persentase
penelitian yang
dimanfaatkan
untuk perumusan
kebijakan
pembangunan
20%
Penelitian dan
pengembangan Bidang
Sosial dan Kependudukan
Persentase
penelitian Bidang
Sosial dan
Kependudukan
yang dikembangkan
20%
Terlaksananya Penelitian
Bidang Sosial dan
Kependudukan yang
dijadikan bahan rumusan
kebijakan Pembangunan
5% 10% 15% 20% -
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Ekonomi dan
Pembangunan
Persentase
penelitian Bidang
Ekonomi dan
Pembangunan yang
dikembangkan
25%
Terlaksananya Penelitian dan
Varietas Tanaman Unggul
Lokal
10% 15% 20% 25% Rp. 105.000.000
Penelitian dan
pengembangan Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintah dan Pengkajian
Peraturan
Persentase
terpenuhinya
komponen IDSD
80%
Tersedianya Dokument dan
Komponen Data IDSD dari
berbagai sektor terkait
20% 40% 60% 80% Rp. 115.000.000
Nilai Indeks
Inovasi Daerah45,00 - 50,00
Pengembangan Inovasi dan
Teknologi
Persentase
peningkatan indeks
inovasi daerah
5%
Tersedianya Dokumen
Laporan dan Jumlah Inovasi
Daerah
2% 3% 4% 5% Rp. 130.000.000
RENCANA AKSI
KEPALA BIDANG LITBANG BAPPEDA LITBANG KAB. BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
1
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
NOPROGRAM KEGIATAN TARGET
DANA
Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen
penelitian1 Dokumen
Tersedianya dokumen
Penelitian sub Bidang
Sosial dan Pemerintahan
- - - 1 Dokumen -
Dokumen
Pengembangan
sub Bidang dan
Pemerintahan
1 Dokumen
Tersedianya dokumen
Pengembangan sub Bidang
Sosial dan Pemerintahan
- - - 1 Dokumen -
Laporan indeks
daya saing
daerah
1 dokumenTersedianya Dokument
IDSD- - - 1 Dokumen
Input indeks
daya saing
daerah
Nilai 2,51
(Tinggi)
Tersedianya Data Dukung
Indeks Daya Saing Daerah- - 2.51 -
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
ESELON IV (KASUBBID SOSIAL DAN PEMERINTAHAN) BIDANG LITBANG BAPPEDA LITBANG
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN
AKSITARGET
DANA
1
Penelitian dan
pengembangan sub
Bidang Sosial dan
Pemerintahan
2
Pengelolaan data
kelitbangan dan
peraturan
Rp. 115.000.000
Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jumlah varietas
tanaman unggul
lokal yang
terdaftar
2 Varietas
Terlaksananya Penelitian
Pendaftaran Varietas
Tanaman Unggul Lokal
1 Varietas
Tanaman
Unggul
yang
Terdaftar
1 Varietas
Tanaman
Unggul
yang
Terdaftar
Rp. 105.000.000
jumlah varietas
tanaman unggul
yang dilepas
2 Varietas
Terlaksananya Pelepasan
Varietas Tanaman Unggul
Lokal
2 Varietas
Tanaman
Unggul yang
dilepas
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
ESELON IV (KASUBBID EKONOMI DAN PEMBANGUNAN) BIDANG LITBANG BAPPEDA LITBANG
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN TARGET
DANAAKSI
1
Penelitian dan
pengembangan
Pertanian,
Perkebunan dan
Pangan
Nama Indikator Target I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Fasilitasi Hak
kekayaan
intelektual
Jumlah Hak
kekayaan
intelektual
2 Hak
Kekayaan
Intelektual
Daerah
Terdaftarnya hak kekayaan
intelektual daerah- - 1 1 -
Dokumen
sistem inovasi
daerah
1 DokumenTersedianya komponen
data indeks inovasi daerah- - - 1 Dokumen
Input indeks
inovasi daerah15 Inovasi
Tersedianya komponen
indeks inovasi daerah1 5 10 15
3
Sosialisasi dan
diseminasi hasil-
hasil kelitbangan
jumlah
sosialisasi
Diseminasi
1 Sosialisasi
dan
Diseminasi
terlaksananya sosialisasi
dan diseminasi hasil-hasil
kelitbangan
- - 1 - -
2
Penelitian
pengembangan dan
perekayasaan di
Bidang Teknologi
dan Inovasi
Rp. 130.000.000
RENCANA AKSI
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
ESELON IV (KASUBBID INOVASI DAN TEKNOLOGI) BIDANG LITBANG BAPPEDA LITBANG
TAHUN 2021
NOSUB KEGIATAN
AKSITARGET
DANA