REKAP 2: PROGRAM K/L -...

3
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/3 REKAP 2: PROGRAM K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 511.824.373,00 01.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 511.824.373,00 02 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 9.757.262,00 02.02 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 9.757.262,00 Total 521.581.635,00 KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.952.041.944,00 01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertikasi akreditasi 5600 01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertikasi akreditasi nasional 481 Total 15.952.041.944,00 KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 466.072.369,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan : 3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan 5. PRIORITAS NASIONAL 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

Transcript of REKAP 2: PROGRAM K/L -...

Page 1: REKAP 2: PROGRAM K/L - yankes.kemkes.go.idyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2019/KP/ditjen/RENJA_DITJEN... · 01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/3

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 511.824.373,00

01.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 511.824.373,00

02 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 9.757.262,00

02.02 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 9.757.262,00

Total 521.581.635,00

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.952.041.944,00

01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terserti�kasi akreditasi 5600

01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 481

Total 15.952.041.944,00

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 466.072.369,00

01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

:3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan

5. PRIORITAS NASIONAL

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

Page 2: REKAP 2: PROGRAM K/L - yankes.kemkes.go.idyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2019/KP/ditjen/RENJA_DITJEN... · 01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 2/3

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)

01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

01.03 Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya

01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

01.06 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

02 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 46.853.171,00

02.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan Sesuai Standar

02.02 Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil

02.03 Puskesmas yang Bekerja sama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

02.04 Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 58.614.242,00

03.01 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (komulatif)

03.02 Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (komulatif)

03.03 Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

03.04 Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (komulatif)

03.05 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (kumulatif)

04 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 15.311.318.598,00

04.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

04.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 25.016.224,00

05.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

05.02 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

06 Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 44.167.340,00

06.01 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terserti�kasi Akreditasi

06.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional

Total 15.952.041.944,00

KODE KEGIATAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

Page 3: REKAP 2: PROGRAM K/L - yankes.kemkes.go.idyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2019/KP/ditjen/RENJA_DITJEN... · 01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 3/3

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)RUPIAH PINJAMAN HIBAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN 2020 2021 2022

KODE KEGIATAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RUPIAH PINJAMAN HIBAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN 2020 2021 2022

2051 Pembinaan FasilitasPelayanan Kesehatan

184.082.369,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.072.369,00 469.052.792,30 317.095.743,72 36.761.428,46

2087 Pembinaan PelayananKesehatan Primer

46.853.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.853.171,00 62.909.388,00 62.270.034,00 62.655.248,00

2090 Pembinaan PelayananKesehatan Rujukan

58.614.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.614.242,00 65.713.920,21 72.114.897,13 78.741.696,64

2094 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan

3.659.280.749,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.311.318.598,00 19.383.529.962,67 20.596.557.774,80 21.720.838.525,09

5835 Pembinaan PelayananKesehatan Tradisional

25.016.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.016.224,00 26.767.359,68 29.641.074,84 30.645.951,09

5836 Mutu dan AkreditasiPelayanan Kesehatan

44.167.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.167.340,00 56.068.580,00 64.046.279,00 71.808.918,00

Total 4.018.014.095,00 0,00 282.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.952.041.944,00 20.064.042.002,86 21.141.725.803,49 22.001.451.767,28

Jakarta, 21 April 2019 Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS