REKAP 2: PROGRAM K/L -...
Transcript of REKAP 2: PROGRAM K/L -...
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/3
REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 511.824.373,00
01.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 511.824.373,00
02 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 9.757.262,00
02.02 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 9.757.262,00
Total 521.581.635,00
KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.952.041.944,00
01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terserti�kasi akreditasi 5600
01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 481
Total 15.952.041.944,00
KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 466.072.369,00
01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
:3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan
5. PRIORITAS NASIONAL
6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 2/3
KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)
01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
01.03 Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya
01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
01.06 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center
02 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 46.853.171,00
02.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan Sesuai Standar
02.02 Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
02.03 Puskesmas yang Bekerja sama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI
02.04 Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 58.614.242,00
03.01 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (komulatif)
03.02 Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (komulatif)
03.03 Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)
03.04 Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (komulatif)
03.05 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (kumulatif)
04 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 15.311.318.598,00
04.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
04.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 25.016.224,00
05.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional
05.02 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional
06 Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 44.167.340,00
06.01 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terserti�kasi Akreditasi
06.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional
Total 15.952.041.944,00
KODE KEGIATAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
8. KEGIATAN DAN PENDANAAN
4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 3/3
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)RUPIAH PINJAMAN HIBAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN 2020 2021 2022
KODE KEGIATAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
RUPIAH PINJAMAN HIBAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN 2020 2021 2022
2051 Pembinaan FasilitasPelayanan Kesehatan
184.082.369,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.072.369,00 469.052.792,30 317.095.743,72 36.761.428,46
2087 Pembinaan PelayananKesehatan Primer
46.853.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.853.171,00 62.909.388,00 62.270.034,00 62.655.248,00
2090 Pembinaan PelayananKesehatan Rujukan
58.614.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.614.242,00 65.713.920,21 72.114.897,13 78.741.696,64
2094 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan
3.659.280.749,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.311.318.598,00 19.383.529.962,67 20.596.557.774,80 21.720.838.525,09
5835 Pembinaan PelayananKesehatan Tradisional
25.016.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.016.224,00 26.767.359,68 29.641.074,84 30.645.951,09
5836 Mutu dan AkreditasiPelayanan Kesehatan
44.167.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.167.340,00 56.068.580,00 64.046.279,00 71.808.918,00
Total 4.018.014.095,00 0,00 282.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.484.103,00 0,00 0,00 11.617.543.746,00 15.952.041.944,00 20.064.042.002,86 21.141.725.803,49 22.001.451.767,28
Jakarta, 21 April 2019 Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS