QUA740 - 192.168.1.114:GECOM - DENR13 - Menu Evolution · 2014. 7. 4. · VIAPIANA FRANCESCO V P N...
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Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema digaranzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI
COGNOME
CODICE FISCALE
NOME
Riservato alla Poste italiane Spa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessatiper poter trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge,mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’ otto per mille e del cinque per milledell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell’Economiae delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per milledell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali perverificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Titolari deltrattamento
Modalità deltrattamento
Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazionedell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi,di carattere penale.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di riceveregratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamentedal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i datial Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche medianteverifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altrisoggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumonola qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.In particolare sono titolari:• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili;• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Dirittidell'interessato
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nelladichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e daisoggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti)per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinatodisposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633del 26 ottobre 1972.I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici(quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunquenecessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Informativa sultrattamento dei datipersonali (art. 13,D.Lgs. n. 196, 2003)
Finalità deltrattamento
Responsabilidel trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologicocui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Dati sensibili L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.2, comma 250 della legge 23dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e comportaugualmente il conferimento di dati sensibili.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Periodo d'imposta 2012
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DATI DELCONTRIBUENTE
Data della variazione
Correttivanei termini
Dichiarazioneintegrativa a favoreTIPO DI
DICHIARAZIONE
Frazione
Data di nascitagiorno mese anno
Provincia (sigla) Sesso(barrare la relativa casella)
M F
Comune (o Stato estero) di nascita
C.a.p.Provincia (sigla)Comune
Tipologia (via, piazza, ecc.)
EventieccezionaliRedditi Iva
ModuloRW
QuadroVO
QuadroAC
Studi disettore
Parametri
1 2 3 4 5 6 7 8
celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore
RESIDENZAANAGRAFICA
Codice comune
1
Domiciliofiscalediverso dallaresidenza
2
DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2012
Provincia (sigla) Codice comuneComune
Codice fiscale (*)
Dichiarazioneintegrativa
Da compilaresolo se variatadal 1/1/2012alla datadi presentazionedelladichiarazione
Numero civicoIndirizzo
giorno mese anno
TELEFONOE INDIRIZZODI POSTAELETTRONICA
Telefonoprefisso numero
Indirizzo di posta elettronica
ComuneDOMICILIOFISCALEAL 31/12/2012
Provincia (sigla) Codice comune
Estera
Italiana
Indicatori
Cellulare
DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2013
Comune Provincia (sigla) Codice comune
Accettazioneeredità giacente
Partita IVA (eventuale)
Dichiarazionepresentata perla prima volta
Liquidazionevolontaria
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentareStato Periodo d'impostagiorno mese anno
al
giorno mese anno
dal
RESIDENTEALL'ESTERO Codice fiscale estero
Codice delloStato estero
Stato federato, provincia, contea
Indirizzo
NAZIONALITA'
1
2
Stato estero di residenza
Località di residenza
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
DA COMPILARESE RESIDENTEALL’ESTERONEL 2012
Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
Finanziamento della ricerca scientificae dell’università
FIRMA FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
FIRMA
Finanziamento delle attività di tutela, promozionee valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
Sostegno delle attività sociali svoltedal comune di residenza del contribuente
FIRMA
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
SCELTA PER LADESTINAZIONEDEL CINQUEPER MILLEDELL’IRPEF
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
SCELTA PER LADESTINAZIONEDELL’OTTOPER MILLEDELL’IRPEF
per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri.Per alcune dellefinalità è possibileindicare anche ilcodice fiscaledi un soggettobeneficiario
per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
Unione Comunità Ebraiche ItalianeChiesa Valdese unione delle chiese
metodiste e valdesi
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcatoper l’Europa Meridionale
Assemblee di Dio in Italia
IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTAD’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICAIN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.
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CATANZARO CZ 22 09 1965 X
X 01661740793
CATANZARO CZ C352
97048310797
Viapiana Francesco
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FIRMA DELLADICHIARAZIONE
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA
Codice fiscale dell'intemediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
mese annogiorno
Data dell'impegno
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Riservato al C.A.F.o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
VISTO DICONFORMITÀ
Riservatoall'intermediario
Il contribuentedichiara di avercompilato eallegato iseguentiquadri(barrare lecaselle cheinteressano)
RA RB RCFamiliaria carico RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RF RG RD RS RQ CE
EC RU N.moduli IVA
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHEIL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTEINDICATI NELLA DICHIARAZIONE
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale (*)
RE
FC
CERTIFICAZIONETRIBUTARIA
Riservatoal professionista
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
Invio avviso telematico all’intermediario
LM
Ricezione avviso telematico
CS
Codice
Situazioni particolari
RISERVATO A CHIPRESENTA LADICHIARAZIONEPER ALTRI
M F
Cognome Nome Sesso(barrare la relativa casella)
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica
giorno mese annoData di nascita
prefisso numeroTelefono
giorno mese annoData di inizio procedura
giorno mese annoData di fine proceduraProcedura non
ancora terminata
EREDE,CURATOREFALLIMENTAREo DELL'EREDITA',ecc.(vedere istruzioni)
Data caricagiorno mese anno
Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.
giorno mese anno
RESIDENZA ANAGRAFICA(O SE DIVERSO)DOMICILIO FISCALE
Rappresentanteresidente all’estero
Codice fiscale società o ente dichiarante
CANONE RAIIMPRESE
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
QUADRO RA
REDDITIDEI TERRENI
Somma col. 10, 11 e 12 ; TOTALI
,003
,00
Reddito dominicale
1
Reddito agrario
2
Titolo giorniPossesso
4
%5 8
Continuazione(**)
,006
RA1
RA2
Esclusi i terreniall'estero daincludere nelQuadro RL
1
FAMILIARIA CARICO
2
4
3
6
5
Relazione di parentelaCodice fiscale
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)Minore ditre anni
Percentualedetrazionespettante1 4
6 7
5
N. mesia carico
Coniuge
D
D
D3
C
F1
F
F
F
Primofiglio
A
A
A
A
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Casiparticolari
2
BARRARE LA CASELLA:C = CONIUGEF1 = PRIMO FIGLIOF = FIGLIOA = ALTRO FAMILIARED = FIGLIO DISABILE
Detrazione100%
affidamentofigli
8
7 8
F
D
D
Mod. N. (*)
Canone di affitto inregime vincolistico
EsenzioneIMU
9
12
Reddito dominicalenon imponibile
11
Reddito agrarioimponibile
10
Reddito dominicaleimponibile
7
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
RA1110 11 12
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
(**) Barrarela casellase si trattadello stessoterreno odella stessaunitàimmobiliaredel rigoprecedente.
Invio comunicazione telematica anomaliedati studi di settore all’intermediario
Ricezione comunicazione telematicaanomalie dati studi di settore
13
Coltivatorediretto o IAP
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X BRNNNT67H41F979E
X VPNFRC93E61C352O 12 50
X VPNDNL00C16C352Q 12 50
X XX X X X X X X X X
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,00,00,00,00
,00
,00,00,00,00,00,00
Codicecanone
Sezione II
QUADRO RB – Redditi dei fabbricatiQUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
QUADRO RB
REDDITI DEIFABBRICATIE ALTRI DATI
RB10
QUADRO RC ,00
,00
,00
3Tipologia reddito RedditiRC1
RC2
RC3
REDDITI DILAVORODIPENDENTEE ASSIMILATI
1
CODICE FISCALE
Mod. N.
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB1
RB21
RB22
RB23
2Indeterminato/Determinato
PERIODO D’IMPOSTA 2012
Sezione IRedditidei fabbricati
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
11
Esclusi ifabbricatiall'estero daincludere nelQuadro RL
REDDITI
Possesso
TOTALI
Impostacedolare secca
1
Impostacedolare secca 21%
RB11
2
Impostacedolare secca 19%
Totale impostacedolare secca
3 4
Eccedenzacompensata Mod. F24
5
Acconti versati
6
7
Acconti sospesi
Dati relativiai contrattidi locazione
N. di rigo
1
Mod. N.
2 3
Data5
Numero e sottonumero6
Codice ufficioAnno di
presentazione dich. ICIEstremi di registrazione del contratto
4
Serie7
Contratti nonsuperiori a 30 gg
/
/
/
Canonedi locazione
CodiceComune
IMU dovutaper il 2012
Continua-zione(*)
8
,00 ,005 6 7 8 9 103 4
Eccedenzadichiarazione precedente
Cedolaresecca
12
EsenzioneIMURendita catastale
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16
Abitazione principale17
Immobili non locati
Casiparticolari
,00,00,00,00
Codicecanone
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB2
11
Possesso Canonedi locazione
CodiceComune
IMU dovutaper il 2012
Continua-zione(*)
,00 ,005 6 7 8 9 103 4
Cedolaresecca
12
EsenzioneIMURendita catastale
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16
Abitazione principale17
Immobili non locati
Casiparticolari
,00,00,00,00
Codicecanone
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB3
11
Possesso Canonedi locazione
CodiceComune
IMU dovutaper il 2012
Continua-zione(*)
,00 ,005 6 7 8 9 103 4
Cedolaresecca
12
EsenzioneIMURendita catastale
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16
Abitazione principale17
Immobili non locati
Casiparticolari
,00,00,00,00
Codicecanone
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB4
11
Possesso Canonedi locazione
CodiceComune
IMU dovutaper il 2012
Continua-zione(*)
,00 ,005 6 7 8 9 103 4
Cedolaresecca
12
EsenzioneIMURendita catastale
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16
Abitazione principale17
Immobili non locati
Casiparticolari
,00,00,00,00
Codicecanone
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB5
11
Possesso Canonedi locazione
CodiceComune
IMU dovutaper il 2012
Continua-zione(*)
,00 ,005 6 7 8 9 103 4
Cedolaresecca
12
EsenzioneIMURendita catastale
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16
Abitazione principale17
Immobili non locati
Casiparticolari
,00,00,00,00
Codicecanone
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB6
11
Possesso Canonedi locazione
CodiceComune
IMU dovutaper il 2012
Continua-zione(*)
,00 ,005 6 7 8 9 103 4
Cedolaresecca
12
EsenzioneIMURendita catastale
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
,0014 15
Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16
Abitazione principale17
Immobili non locati
Casiparticolari
REDDITIIMPONIBILI
13 14 15 REDDITI NONIMPONIBILI
16 17
trattenuta dal sostituto
8 9
rimborsata dal sostituto
10
credito compensato F24 IMU
11
Imposta a debito
12
Imposta a credito
RB31
Sezione III
Immobili storici 3
Imponibileaddizionale comunale
4
Accontoaddizionale comunale
2
Acconto IRPEF
1
Differenza
Ricalcolo degli acconti 2012
Sezione I
Redditi dilavorodipendente eassimilati
RC4
,00,00,00,00
,00,00
Premi già assoggettati a tassazioneordinaria (Punto 251 CUD 2013)
,001
,00
Premi già assoggettati ad impostasostitutiva (Punto 251 CUD 2013)2
,00
Imposta Sostitutiva(Punto 252 CUD 2013)
3
6 7
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
4
Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva5
111098
Premi assoggettati ad imposta sostitutivada assoggettare a tassazione ordinaria
Opzione o rettifica Premi assoggettati a tassazione ordinariada assoggettare ad imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva a debitoEccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
INCREMENTOPRODUTTIVITÀ(compilare solonei casi previstinelle istruzioni) Tass. Ord Imp. Sost.
Rientro in Italia
,00RC5
RC6
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9)– RC5 col. 1 Riportare in RN1 col. 5
Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
TOTALE(di cui L.S.U. ,00 )32
1 2Lavoro dipendente Pensione
,00
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Ritenute IRPEF eaddizionali regionalee comunaleall’IRPEF
Altri redditiassimilatia quelli di lavorodipendente
,00
,00
,00
RedditiRC7
RC8
RC9
RC10
Ritenute IRPEF(punto 5 del CUD 2013
e RC4 colonna 11)
Assegno del coniuge
Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
RC11
1 2Sezione II
RC12
Sezione IVRitenute per lavorisocialmenteutili
TOTALE
Sezione III
54321
Ritenuteaddizionale regionale
(punto 6 del CUD 2013)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2012(punto 10 del CUD 2013)
Ritenute saldoaddizionale comunale 2012(punto 11 del CUD 2013)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2013(punto 13 del CUD 2013)
Ritenute per lavori socialmente utili
Addizionale regionale all’IRPEF
Sezione VCompartosicurezzae altri dati ,00
RC13Detrazione personalecomparto sicurezza(punto 118 del CUD 2013)
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente
RC14 Dati contributodi solidarietà 1
Reddito al netto del contributo diperequazione (Punto 136 CUD 2013)
2
Contributo di solidarietà trattenuto(Punto 138 CUD 2013)
1Quota esentefrontalieri
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
286 01 365 100 C352
286
286
2 1 5954
2 1 1589
7543
365
1369 121 48
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
enom
inaz
ione
VIA
PIA
NA
FR
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CE
SC
O
717
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
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T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
Irap 10%
2
,00
Spese di rappresentanza
1
,00
,00,00,00
,00
,002
,003
,002
,001
,00,00,001
(di cui degli anni precedenti
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
Determinazionedel reddito
RG26
RG1
RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85
Altri proventi considerati ricaviRG3
)1
(di cui
Ricavi non annotati nelle scritture contabiliRG4
RG5 Plusvalenze patrimoniali
RG6 Sopravvenienze attive
RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)RG8
RG12
Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
RG13
RG14
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
RG15
Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo
RG16
RG17
Utili spettanti agli associati in partecipazione
RG10
RG11
A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)
2
RG18
Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali
Altricomponentinegativi
RG25
RG24
RG22
Somma algebrica (A – B)
RG28
Reddito d'impresa lordo (o perdita)
RG31 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
,00
,00
Erogazioni liberali
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
REDDITIQUADRO RG
CODICE FISCALE
Codice attività1
Artigiani
RG32
RG33
,00
,00
,00RG23
B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)
Redditi da partecipazione
Quote di ammortamento
RG19 ,00
Reddito detassato
RG27
,00
RG29
RG302
(Vedere istruzioni)1
RG9
,00
,00
RG20
RG21
Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore
,001
2
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)
)
con emissione di fattura
,001 2
MaggiorazioneParametri e studi di settore
2reddito minimo
3 4
Perdite da partecipazione
Perdite non compensate ,001
Proventi esenti
Reddito d’impresa (o perdita)
Imposta sostitutiva
,00
,00
,00
RG34
,007
,006
,00 ,00 ,00
,00
RG35Dati da riportarenel quadro RN
Ritenute
Altri dati
5
4321
Altri creditiCrediti per imposte
pagate all'esteroCrediti di imposta sui
fondi comuni di investimentoSituazione
Acconti versatiEccedenze di imposta
,001
(di cui )
,00
5
4
,003
2
,00
3
Irap personale dipendente Deduzione autotrasportatori
(di cui da art. 5 ) ,008
(di cui )1
PERIODO D’IMPOSTA 2012
parametri: cause di esclusione2
studi di settore: cause di esclusione3
studi di settore: cause di inapplicabilità4
Altricomponentipositivi
,00
2Reti d’imprese
Rientrolavoratrici/lavoratori
5esclusione compilazione INE
(di cui:1
Recupero Tremonti-ter
2
Utili distribuiti dal soggetto estero
3
Reddito da trust
4
Recupero Reti di imprese
)5
Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
461707
35084
35084
3476
3852
456 23 15438
22766
12318
12318
12318
12318
12318
2725
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
enom
inaz
ione
VIA
PIA
NA
FR
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CE
SC
O
717
Realiz
zato
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ecnolo
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OR
MS
- w
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tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00
,00
,00
,00
%
,00,00,00
1211 138 9
2
10
3 5 6 741
,00
,00
,00
,00
%RH1 ,00
,00
,00
,00
,00
1
Codice fiscale società o associazione partecipata Quota reddito (o perdita)
RH9
RH8
RH10
RH11
RH12
Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa
Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria
Perdite d’impresa in contabilità ordinaria
Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata
Determinazionedel reddito
Dati comunialla sez. I edalla sez. II
RH13
RH14
4
Redditi di partecipazionein società di persone ed assimilate
REDDITIQUADRO RH
CODICE FISCALE
Mod. N.
,00
Differenza tra rigo RH9 e RH10
,00
7
Detrazioni
Quota redd. società non operative
,00
Quota crediti d’imposta
,00
Quota ritenute d’acconto
RH3
RH4
Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)
Perdite d'impresa di esercizi precedenti
Totale ritenute d'acconto
Totale crediti d'imposta
Totale oneri detraibili
RH7
RH6
RH15
RH16
RH17
RH18
RH19
RH20
RH21
RH22
,00
,00
,00
,00
,00
Sezione I
Sezione II
Dati dellasocietà,associazione,impresa fami-liare, aziendaconiugale oGEIE
6
dei terreniReddito
5
illimitatePerdite
partecipazioneQuota di
3
RH5
,00
Totale credito per imposte estere ante opzione
,00
10
Riepilogo
Sezione IV
Tipo
2
Quota reddito non imponibile
,00
Dati dellasocietàpartecipata inregime ditrasparenza
Codice fiscale società partecipata
1
Quota di partecipazione
,00
Quota reddito (o perdita) Perdite illimitate
5
Quota redd. società non operative
,00
Quota ritenute d’acconto
,00
Quota crediti d’imposta
,00
8 9
Quota credito imposte estere ante opzione
,00
Quota oneri detraibili
,00
14
Quota eccedenza
,00
13
Quota acconti
,00
Sezione III
,00 ,00
2
1
Crediti d'impostasui fondi comuni di investimento
Totale eccedenza
,00Totale acconti
RH23
4
10
14
,00
98 13
%
3
11 12
1
,00
5
,00 ,00 ,00
8 9
,00 ,00
14
,00
13
,00
4
10
14
%
11 12
11
Rientro dall’estero
Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercentiattività d’impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)
Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti
Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti
,00
Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)
Totale reddito di patecipazione in società semplici
RH24
1)(Reddito minimo
2
(Perdite non compensate da contabilità ordinaria 1 ) 2
,00
3
,00(Perdite non compensate da contabilità semplificata 1 )
2
PERIODO D’IMPOSTA 2012
12
Quota oneri detraibili
RH2
,00
% ,00
1 4 7
,00,00
653
,00
10
2
,00
98 1311 12
,00
% ,00
1 4 7
,00,00
653
,00
10
2
,00
98 1311 12
1 2
Non imponibileImponibile
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
01777820794 1 51 9161
177
9161
9161
9161
9161
177
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
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fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
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ione
VIA
PIA
NA
FR
AN
CE
SC
O
717
Realiz
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T F
OR
MS
- w
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tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00,00
,00,00,00,00,00
,00,00
,00
Sez. IV - Redditipercepiti in qualitàdi erede olegatario
Sez. I - Indennitàe anticipazioni dicui alle lettered), e), f) dell'art.17, del Tuir
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00
Anno RedditoQuota dell'impostasulle successioni
Opzione per latassazione ordinariaRitenute
1 2 3 5
RM1,00,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
Sez. II - Indennità,plusvalenze e red-diti di cui alle lette-re g), g-bis),g-ter),h), i), l)e n) dell'art. 17,comma 1, del Tuir
Tipo Anno Reddito nell'anno Reddito totale Ritenute nell'anno Ritenute totali Opzione per latassazione ordinaria
Tipo Anno Reddito Ritenute
Anno
1 2 3 4 65
7
1 2 3 4 5
RM2
RM4
RM3
RM5
Opzione per latassazione ordinaria
RM6
RM7
RM10
RM11
RM12
RM13
Redditi soggetti a tassazione separatae ad imposta sostitutiva. Impostesu immobili e attività finanziarie all’estero
REDDITIQUADRO RM
CODICE FISCALE
Mod. N.
RM18
Codice fiscale controllante
,00
Reddito Aliquota
%
Imposta
,00
Imposta pagata all'estero
,00
Imposta dovuta
,00
Sez. VIII - Redditiderivantida impreseestere partecipate
Sez. V - Redditidi capitale sog-getti ad imposi-zione sostitutiva
,00
RM15
,00
,00 ,00
Proventi delle obbligazioni non assoggettabiliall'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96
Tipo Codice stato estero Aliquota % Imposta sostitutiva dovuta Opzione per latassazione ordinaria
Ammontare reddito Imposta sostitutiva dovuta
1 2 4 5
6
1 2
3
Ammontare reddito
RM14
,00 ,00 ,00,00
Imposta dovuta
6541 2
3
1 23 4
Acconti versati Imposta da versare Imposta a credito
Imposta da versare
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
Somme conseguite a titolo di rimborso di oneriper i quali si è fruito della detrazione dall'imposta
Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo
Sez. III - Impostee oneri rimborsati
Somme percepite Opzione per latassazione ordinaria1 3
4RM8
RM9
4
Sez. VI - Riepilogodelle sezionida I a V Tassazione separata
Totale redditi per i quali èdovuto l'acconto del 20%
,00 ,00
1 2
Accontodovuto
Tassazione ordinaria (sommare l’importo di col. 1 agli altri redditie riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l’importo di col. 2alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)
,00 ,00
1 2
Reddito Ritenute
RM17
,00
5
,00
6
Eccedenza pregressa Eccedenza compensata
RM19Anno
,00
Ritenute31
2
RedditoPremi per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta
Codice2
1
2
PERIODO D’IMPOSTA 2012
Sez. X - Rivalutazio-ne del valore dei ter-reni ai sensi dell'art.2 D.L. n. 282 del2002 e successivemodificazioni
RM20 ,00 ,001
Imposta sostitutiva dovuta
2
Rateizzazione
5
Versamento cumulativo
6
Valore rivalutato
RM21
RM22
3
Imposta versata
4
Imposta da versare
,00,00,00 ,001 2 5 63 4
,00,00,00 ,001 2 5 63 4
Sez. XI - Redditiderivantida proceduradi pignoramentopresso terzi
Tipo
1 2
Imponibile Vedi istr.
3
Aliquota %
4 5
Imposta dovuta
6
Ritenute già applicate
7
Imposta da versare
8
Imposta a credito
,00,001
Quadro
3
Ritenute a tassazione ordinaria
4
Altre ritenute
RM24
Rigo
2
Numero modello
Sez. VII - Proventiderivanti da depositia garanzia
RM16 Proventi derivanti da depositi a garanzia 1
Ammontare2
Somma dovuta
RM23
Sez. IX - Premiper assicurazionisulla vitain caso di riscattodel contratto
CO
NF
OR
ME
AL
PR
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TO
AG
EN
ZIA
DE
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EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
A 2012 1444 1444 289 289 X
824 X
2268 289
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
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inaz
ione
VIA
PIA
NA
FR
AN
CE
SC
O
717
Realiz
zato
con t
ecnolo
gia
SM
AR
T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00,00,00,00
,00,00,00
,00,00,00,00,00
RM25
EREDE
,00
Data inizio rapporto di lavoro
Riduzioni
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVOROSez. XIIRedditicorrisposti dasoggetti nonobbligati perlegge allaeffettuazionedelle ritenuted’acconto
giorno mese anno1
Data fine rapporto di lavoro
annomesegiorno2
Periodo di commisuraz.
anni
Percentuale erede
3 4
Codice fiscale del deceduto
TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE AL 31/12/2000
TFR
TFR maturato
,00
TFR erogato nel 2012
,00
Titolo TFR erogato in anni precedenti
,00
Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni
Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale
5
6 7 8 9 11 12anni
Totale imponibile
,00
Acconto del 20%
,00
16 17
18
,00 ,00
20
TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE DAL 1/1/2001
TFR maturato Titolo
,00 ,00
8
,00
22
21
23
Tempodeterminato
24
Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni
Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale
anni anni25 27 28anni anni
RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001
Importo rivalutazioni Imposta sostitutiva 11%
,00 ,00
39
RM26 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti
Reddito
,00
Acconto dovuto
,00
1 2
RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazionedei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ,00 ,00
Acconto dovutoReddito totale
,00
Reddito nell'annoAnno
1 2 3 4
Altre indennità
Ammontare erogato nel 2012
,00
Titolo Erogato in anni precedenti
151413
Acconti versatiin anni precedenti
Acconto da versare
TFR erogato nel 2012 TFR erogato in anni precedenti
TFR
26
Altre indennità
Erogato in anni precedentiAmmontare erogato nel 2012
,00
Titolo
29
30 31
10 anni
Totale imponibile
,00 ,00
33
Acconto del 20%
,00
Detrazioni di cuial decreto 20/03/2008
,00
Acconti versatiin anni precedenti
,00
32
34 35 36
Detrazione d'imposta
mesi mesi
mesi mesi
mesi
Acconto da versare
,00
38 40
Sez. XIII - Art. 15,comma 11, deldecreto leggen. 185/2008 RM28
,00,00
Totale imposta
6
Quota maggiori valori
5
%
Imposta
,00%,00
1
Aliquotaordinaria
Aliquotamaggiorata Imposta
2 3 4
,00
Detrazioni di cuial decreto 20/03/2008
19
37
Sez. XIV- Art. 33,del decreto leg-ge n. 78/2010
RM29,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Importo totale bonus
1
Imponibile
2
Addizionale dovuta
3
Importo trattenutodal sostituto
4
Imposta a debito
5
RM31
Sez. XV B -Imposta suattivitàfinanziariedetenuteall’estero(art. 19, commida 18 a 22,D.L. n. 201/2011
1
Valore immobile
4
Imposta calcolata
5
Credito d’imposta
2
Quotapossesso
3
Periodo
8
Abitazioneprincipale
RM306
Detrazioni
7
Imposta dovuta
,00,00,00,00
RM32
1
Valore attività finanziaria
4
Imposta calcolata
5
Credito d’imposta
2
Quotapossesso
3
Periodo
7
conti correntie libretti
6
Imposta dovuta
,00,00,00,00,00
1 4 52 3 86 7
,00
4
Imposta a credito
3
Imposta a debito
2
Acconto versato
1
Totale imposta dovuta
RM33
,00,00,00,00
1 4 52 3 76
RM351
Totale imposta dovuta
2
Acconto versato
3
Imposta a debito
4
Imposta a credito
RM34
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
OV
VE
DIM
EN
TI
Sez. XV A -Imposta suimmobilidetenutiall’estero(art. 19, commida 13 a 17,D.L. n. 201/2011
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
enom
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,00,00
,00
,00,00
,00,00,00
,00 ,00,00
,00,00
,00
QUADRO RN
,00RN1 REDDITO
COMPLESSIVO
RN4
RN5
RN10
RN9
RN7
RN8
RN25
RN19
RN17
RN16
RN14
RN11
RN12
RN23
RN24
RN26
RN27
RN28
RN29
IRPEF
RN30
RN13
RN15
RN31
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF
REDDITI
CODICE FISCALE
RN20
RN22
RN21
,00
5
RN3 Oneri deducibili ,00
,00REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN 1 col. 3 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)
,00IMPOSTA LORDA
RN6 Detrazione per coniuge a carico ,00
Detrazione per figli a carico ,00
Ulteriore detrazione per figli a carico ,00
Detrazione per altri familiari a carico ,00
Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00
Detrazione per redditi di pensione ,00
Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00
,00Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell’importo di rigo RP20)
,00Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell’importo di rigo RP48)
Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell’importo di rigo RP49) ,00
Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP65) ,00
1 2
,00Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP
,00
,00
,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21)
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell’importo di colonna 1 rigo RP1)
Crediti d’impostache generano residui
,00
,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
,002
Crediti residui per detrazioni incapienti
1
)
2(di cui derivanti da imposte figurative
Crediti d’imposta,00
,00
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
,00
RN32
,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RN33
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
,00
RN34
1
di cui recuperoimposta sostitutiva
2 3
RN35
Irpef da trattenere oda rimborsarerisultantedal Mod. 730/2013
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensato conMod F24 per i versamenti IMU
3
Rimborsato dal sostituto
RN36
,00
,00
Determinazionedell’imposta
RN37
RN38
RN39
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA
,00IMPOSTA A DEBITO
1 2 3Residuo RN23 Residuo RN24, col. 1
Restituzione bonus ,00 ,001 2
Bonus incapienti Bonus famiglia
,0031
,004
Detrazione canonidi locazione(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
Totale detrazione1
Credito residuo da riportareal rigo RN29 col. 2
2 3
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
(di cui ulteriore detrazione per figli
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
)
,001 2
Altri crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI,00 ,00
di cui ritenute sospese
1
di cui altre ritenute subite
2
DIFFERENZA (RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 2 – RN31 col. 1 – RN31 col. 2 + RN32 col. 3 – RN32 col. 4)se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno
3
di cui credito IMU 730/2012
,001 2
,00
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
21
RN40
RN41
RN42
Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)
,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
,001
di cui acconti ceduti
,004
,00
5
RN43
IMPOSTA A CREDITO ,00
4
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
4
PERIODO D’IMPOSTA 2012
,00
Riacquisto prima casa Incremento occupazione
,00321
,004
Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni
Residuo RN24, col. 2
Residuo RN24, col. 3 ,00Residuo RN24, col. 45
,00Residuo RN286
Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali
2
Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabilicon credito per fondi comuni
Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative
di cui acconti sospesi
Fondi comuni
ACCONTI
di cui ex contribuentiminimi
Altri dati RN50 Reddito abitazione principale1
Redditi fondiari non imponibili2
RN18 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell’importo di rigo RP50) ,00
CO
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31290 31290
11930
19360
4627
572
793
1365
628
1993
2634
4560
-1926
580
2506
286
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
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,00 ,00
,00
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,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00,00,00
,00,00QUADRO RP
Sezione I
RP1
RP2
RP4
RP5
RP3
RP9
RP10
RP8
RP6
RP14
RP12
RP11
ONERIE SPESE
Speseper le qualispetta ladetrazioned’impostadel 19%
RP20
Oneri e spese
REDDITI
QUADRO RP
CODICE FISCALE
Mod. N.
RP13
RP17
1 2
,00Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizioSpese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per disabili
Spese veicoli per disabili1
1
1
Spese per l’acquisto di cani guida
Spese sanitarie rateizzate in precedenza
Interessi per mutui ipotecariper acquisto altri immobili
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2
2
2
Altre spese(Codice spesa
1) RP18
1Altre spese(Codice spesa ) RP19
Altre spese(Codice spesa
1)
,00
,00
,00
,00
,00
Interessi per mutui ipotecari per lacostruzione dell’abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
Spese di istruzione
Spese funebri
TOTALE SPESE SU CUIDETERMINARELA DETRAZIONE
1 2 3 4
Rateizzazioni spese righiRP1, RP2 e RP3
PERIODO D’IMPOSTA 2012
Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principaleRP7
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
RP16 Spese sport ragazzi21
2
,00 ,00 ,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
RP21
RP22
RP23
RP24
RP26
RP32
Contributiprevidenzialied assistenziali
Assegno al coniuge
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
,00,00RP27 Deducibilità ordinaria1 2
Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto
,00
Codice fiscale del coniuge
1 2 1 2
RP28Lavoratori di primaoccupazione
,00
Contributi per addetti aiservizi domestici e familiari RP29
Fondi in squilibriofinanziario
1 2
,00Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP30 Familiari a carico1 2
Spese mediche e di assistenzaper disabili
RP25,00
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
2 31
Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto
21CodiceAltri oneri e spese deducibili
,00TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)
Sezione IISpese e oneriper i qualispettala deduzionedal redditocomplessivo
Sezione III ASpese per le qualispetta la detrazioned’imposta del 36%,del 41% o del 50%(interventidi recuperodel patrimonioedilizio)
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)
Importo rata
9
Codice fiscale
RP41
RP42
RP44
1
Anno
RP43
Numero rate
RP45
RP46
RP47
Ridetermi-nazione rateCodice Anno
6
53 10
7 8 8
Situazioni particolari
(vedereistruzioni)
RP48
RP49
,00
,00TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)
Periodo2006/2012
2 3 4 5 8 10
N. d’ordineimmobile
Sezione III BDati catastaliidentificatividegli immobilie altri datiper fruire delladetrazionedel 36% o del 50%
N. d’ordineimmobile
RP51 1 2
Condominio
3
Codice comune
4
T/U
5
I/PSez. urb./comune
catast.6 7
Foglio
8/
9
SubalternoParticella
N. d’ordineimmobile
RP52 1 2 3
Codice comune
4
T/U
5
I/PSez. urb./comune
catast.6 7
Foglio
8/
9
SubalternoParticella
N. d’ordineimmobile
RP53 1 2 3
Codice comune
4
T/U
5
I/PSez. urb./comune
catast.6 7
Foglio
8/
9
SubalternoParticella
Altri dati1
N. d’ordineimmobile
2 3
Data
4
Serie
5
Numero e sottonumero
/
Cod. UfficioAg. Entrate
6 7
Data
8
Numero
RP549
Provincia Uff. AgenziaTerritorio/Entrate
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO
RP64
Sezione IV
RP61
RP62
RP63
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00
1
Tipointervento
Anno
2 3
Casiparticolari
Rateazione
5
N. rata
6,00 ,00
7 8
Importo rataSpesa totale
,00 ,00
Rideterminazionerate
4
,00 ,00
,00 ,00
RP65
Spese per le qualispetta la detrazioned’imposta del 55%(inteventi finalizzatial risparmioenergetico)
Inquilini di alloggi adibitiad abitazione principale 3
PercentualeN. di giorni2
Sezione V
RP72Lavoratori dipendenti che trasferisconola residenza per motivi di lavoro 2
PercentualeN. di giorni1
RP81
1
TipologiaRP71Dati per fruire
di detrazioni percanoni di locazione
Sezione VIDati per fruiredi altre detrazioni
Mantenimento dei caniguida (Bararre la casella) RP82
Spese acquisto mobili,elettrodomestici, TV,computer (ANNO 2009) ,00
RP83Altredetrazioni 21
2 2
Codice
,001 2
CSSN-RC veicoli
Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
Sommare gli importidal rigo RP4 a RP19
Sommare gli importidi colonna 2 e colonna 3
RP50 ,00TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)
Condominio
Condominio
Condominio
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1/2
013
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82
75
550
18 2600
82 3225 3307
95302400
11930
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
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,00
,00,00,00
,00
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,00
,00
,00
,00 ,00
,00,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00,00
,00 ,00 ,00
,00
,00,00
,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
,00 ,00
,00
CODICE AZIENDA I.N.P.S.Sezione I
RR1
1
Codice fiscale
contributivaPeriodo imposizione
3
Contributiprevidenzialidovuti daartigiani ecommercianti(INPS)
Contributi previdenziali
REDDITIQUADRO RR
CODICE FISCALE
Mod. N.
Attività particolari 2
dal alriduzione
Tipo
dal al
Periodo riduzione
Reddito d’impresa (o perdita)
Quote associative e oneri accessoriContributi IVS dovuti sul reddito minimale Contributi maternità
1
6
al 31/12/95anzianità contributiva
Lavoratori privi di
9875
,00
Reddito minimale
,00
Contributi versati sul minimale compresiquelli con scadenza successiva allapresentazione della dichiarazione
,00
Contributo a debitosul reddito minimale
,00
Credito del precedente annocompensato nel Mod. F24
,00
Credito del precedente anno
,00 ,00
Credito di cui si chiede il rimborso Credito da utilizzare in compensazione
RR3
RR4
Codice INPS
2
Contributi versati sul redditoche eccede il minimale
Contributo maternità(vedere istruzioni)
Contributo IVS dovuto sul redditoche eccede il minimale
Reddito eccedente il minimale
Contributo a creditosul reddito minimale
,00
Contributi compensaticon crediti previdenziali senza
esposizione nel Mod. F24
Contributi sul reddito eccedente ilminimale con scadenza successiva
alla presentazione della dichiarazione
Contributo a credito sul redditoche eccede il minimale
Contributo a debito sul redditoche eccede il minimale
Credito del precedente annocompensato nel Mod. F24
Credito del precedente annoContributi compensati
con crediti previdenziali senzaesposizione nel Mod. F24
Eccedenza di versamento a saldo Credito di cui si chiede il rimborso
,00
,00 ,00Riepilogo crediti
Totale creditoda utilizzare in compensazione
Totale creditodi cui si chiede il rimborso
421
,00 ,00
Periodo imponibile Codice Acconti versatiContributo dovutoReddito imponibileSezione II
Contributiprevidenzialidovuti dai liberiprofessionistiiscritti allagestioneseparata di cuiall'art. 2,comma 26, dellaL. 335/95(INPS)
,00 ,00 ,00
RR5
CONTRIBUTO A CREDITO
CONTRIBUTO A DEBITO
Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione
,00
,00
RR6
RR7
RR8
RR10
RR11
RR9
,00Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Totali
Vedereistruzioni
4
10 11 14
18 19
27
33
1 2 3
RR2
,00
28
,00
,00
Eccedenza di versamentoa saldo
Totale creditodi cui si chiede il rimborso
Totale creditoda utilizzare in compensazione
Totale credito
,00
Credito da utilizzare in compensazione
,00
,003
Eccedenza di versamentoa saldo
,00 ,00 ,001 3 4,002
Totale credito
4 5 6 7 8 9
20 21
15 16 17
1312
3432
30 3129
25 262422 23
11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34
RR12
3
Quote di partecipazione
PERIODO D’IMPOSTA 2012
10
,00,00,00
7654dal2 3 al1
Sezione III
Contributiprevidenzialidovuti dai sog-getti iscrittialla cassa ita-liana geometri(CIPAG)
RR13 Matricola
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
RR141
Posizionegiuridica
Mesi
2
Posizionegiuridica
3
Mesi
4
Posizionegiuridica
7
Mesi
86
MesiPosizionegiuridica
5
,0010
Contributo dovuto
,00
Contributo da detrarre
11
,00
Contributo minimo
12
,00
Contributo a debitoche eccede il minimale
13
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
RR15
8
Contributo maternità
14
9
Base imponibile
,00
,00
1
Posizionegiuridica
Mesi
2
Posizionegiuridica
3
Mesi
4
Posizionegiuridica
7
Mesi
86
MesiPosizionegiuridica
5
,0011
Base imponibile
,00
Contributo dovuto
12
,00
Contributo da detrarre
13
,00
Contributo a debito
14
Contributo minimo
15
10
Riaddebito spese comuni
9
Volume d’affari ai fini IVA
CO
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1/0
1/2
013
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TI
26280131EU
VPNFNC65P22C352R 26280131121106332 21479
01 12
14930 3194 7 3201
6549 1401 5008
824 824 3607
3607
3607 3607
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
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,00
,00
,00,00,00
,00
,00,00 ,00
,00,00
,00
,00
,00,00,00,00
,00
,00
,00
REDDITIQUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEFQUADRO CR – Crediti d’imposta
CODICE FISCALE
,00
QUADRO RVRV1 REDDITO IMPONIBILE
RV2
RV3
RV4
RV5
RV6
Addizionaleregionaleall'IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
,00
ADDIZIONALE REGIONALEE COMUNALE ALL’IRPEF
Sezione I
Addizionalecomunaleall'IRPEF
Sezione II-A
RV7
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)
,00 )
3
2
RV8
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNERV9
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV11
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00RV12
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO
,00
Cod. Regione
1
3
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RV13
RV14
,00
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)
3
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
RV16
RV15
Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013
2
,001
Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMUTrattenuto dal sostituto
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
,00
,00
,00,00
,00
43 52
Reddito estero Imposta estera Reddito complessivoCodiceStato esteroQUADRO CR
Determinazione del creditod’imposta per redditiprodotti all’estero
Sezione I-A
CREDITID'IMPOSTA
Sezione IIPrima casae canoninon percepiti
2 3
,00
1
,001
CR8
Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24
,001
Credito d’imposta per canoni non percepiti
)
Sezione IIICredito d’impostaincrementooccupazione
Residuo precedente dichiarazione
,001
1
Anno
,00,00,00
,00
,00
6
7 98 10
Quota di imposta lordaImposta estera entro il limitedella quota d’imposta lorda
Imposta lorda
Imposta netta
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Credito da utilizzarenella presente dichiarazione
Capienza nell’imposta nettaTotale col. 11 sez. I-A
riferite allo stesso annoAnno
2 3 4
CR9
1 2 3 4
1
Sezione I-B
Dati relativial creditod’impostaper redditiprodottiall’estero
Credito utilizzatonelle precedenti dichiarazioni
,0011
di cui relativoallo Stato estero di colonna 1
1 2 3
,004
,005
,006
,00
7
,008
,009
,0010
,0011
,00
2 3
,004
,005
,006
,00
7
,00
8
,00
9
,00
10
,00
11
,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
CR10Sezione IV
Sezione VII
Altri creditid’imposta
1
Codice Credito
,00
di cui compensato nel Mod. F24
,00
Credito residuo
,0043 5
3
Rimborsato dal sostituto
Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013
Sezione II-BAccontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2013
Aliquota
4RV17
5 6 7 8
Acconto dovuto
2
Residuo precedente dichiarazione
Acconto da versare
2
di cui credito IMU 730/2012
1Agevolazioni
2
RC2
730/20123
F24
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
altre trattenute4
(di cui sospesa5
)
6
1
Cod. comune
2
di cui credito IMU 730/2012
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU
3
Rimborsato dal sostituto
1
Agevolazioni
2
ImponibileAddizionale comunale
2013 trattenuta daldatore di lavoro
Importo trattenuto o versato(da compilare in caso
di dichiarazione integrativa)
Mod. N.
,00
di cui compensato nel Mod. F24
2
Abitazioneprincipale
1
Codice fiscale
,00
Rata annuale
4,00
Residuo precedente dichiarazione
5
,00 ,00CR11 Altri
immobili 2 5 6
Impresa/professione
1
Rateazione
4
CR12
PERIODO D’IMPOSTA 2012
Sezione VICredito d’impostaper mediazioni
CR13
CR14
Somma reintegrata
,00 ,00
di cui compensato nel Mod. F24
,0053 6
ReintegroTotale/Parziale Credito anno 2012
21
Anno anticipazioneCredito d’impostareintegro anticipazionifondi pensione
Sezione V
,00
N. rata
N. rata Totale credito
32
Totale credito Rata annuale
3
Codice fiscale
Credito d’impostaper immobili colpitidal sisma in Abruzzo
4
Residuo precedente dichiarazione
1
Residuo precedente dichiarazione
2
Credito anno 2012
3
di cui compensato nel Mod. F24
1Casi particolari addizionale regionale
2
1Aliquote per scaglioni
2
3
Aliquoteper
scaglioni
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121
272
0,8
155
48 67
115
40
19360 0,8 47 47
0 1
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,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00,00
,00
,00 ,00 ,00
REDDITI
QUADRO RX – Compensazioni – RimborsiQUADRO CS – Contributo di solidarietà
CODICE FISCALE
QUADRO RX
,004
Credito da utilizzarein compensazione e/o
in detrazione
3
Credito di cui si chiedeil rimborso
2
Eccedenza diversamento a saldo
1
Importo a creditorisultante dalla
presente dichiarazione
RX1 IRPEF
RX2
RX3
RX5
RX6
RX7
RX8
RX9
RX10
RX11
RX12
RX13
RX14
RX15
Addizionale regionale IRPEF
Addizionale comunale IRPEF
Imposta sostitutiva - quadro RT
Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV
Imposta - quadro RM - sez. VIII
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV
Tassa etica - rigo RQ49
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000
Importo a credito - quadro LM
Imposta sostitutiva - rigo RC4
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CONTRIBUTODI SOLIDARIETÀ
QUADRO CS
,00 ,00 ,00 ,00,00
Base imponibilecontributo di solidarietà
Contributo trattenutodal sostituto
(rigo RC14 col. 2)
Redditocomplessivo lordo
(colonna 1 + colonna 2)
Reddito al netto delcontributo di perequazione
(rigo RC14 col. 1)
Base imponibilecontributo
Reddito complessivo(rigo RN1 col. 5)
2 3 4 51
RX16
Cedolare secca - rigo RB11
,00 ,00 ,00 ,00
RX17
Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6
,00 ,00 ,00 ,00
RX18
Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI
,00 ,00 ,00
RX19
IVIE - quadro RM - sez. XV-A
,00 ,00 ,00
Crediti edeccedenzerisultanti dallaprecedentedichiarazione
Sezione II Eccedenza o creditoprecedente
Importo compensatonel Mod. F24
Importo di cuisi chiede il rimborso
Importo residuoda compensare
Codicetributo
IVA
Contributi previdenziali
RX20
Imposta sostitutivadi cui al quadro RT
RX21
Altre imposte
RX22
Altre imposte
RX23
Altre imposte
RX30
Altre imposte
1
,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
Sezione IIIDeterminazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta
IVA da versare
RX24
RX25
RX26
,00 ,00 ,002 3 4 5
,00
Determinazione contributodi solidarietàCS2
1
Contributo dovuto
2
Contributo trattenuto dal sostituto(rigo RC14 col. 2)
3
Contributo sospeso
,00,00,004
Contributo trattenutocon il mod. 730/2013
5
Contributo a debito
6
Contributo a credito
,00
RX31 IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX33 e RX34)
RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 e RX34) ,00
Importo di cui si richiede il rimborsoRX331
2di cui da liquidare mediante procedura semplificata
43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
5Contribuenti Subappaltatori
7Contribuenti virtuosi8
Importo erogabile senza garanzia
,00RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione
CS1
Sezione I
Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione
COMPENSAZIONIRIMBORSI
IVAFE - quadro RM - sez. XV-B
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2506 2506
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Titolari deltrattamento
Modalità deltrattamento
Dati personali I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattereamministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo diposta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni eaggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti)il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonomedi Trento e di Bolzano.I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da per-seguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbli-
go di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Informativa sultrattamentodei dati personaliai sensi dell’art. 13del D.Lgs. n. 196del 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie atutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono idiritti riconosciuti al cittadino.
Finalità deltrattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggettia ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia edelle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggettiintermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni dicategoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni datipossono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così comemodificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 .I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonomedi Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenzadi una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimentodi funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma dilegge o di regolamento.
Responsabilidel trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano egli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento deidati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.In particolare sono titolari:• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elen-co dei responsabili;• le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nomina-re dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, inquanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Consenso
Dirittidell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propridati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero percancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbli-gatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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TIPO DIDICHIARAZIONE
Dichiarazioneintegrativa
Correttiva nei terminiEventi
eccezionali
Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascita
M
Sesso(barrare la relativa casella)
F
giorno mese anno
NomeCognome
DATI DELCONTRIBUENTE
PARTITA IVA
DichiarazioneUNICO
CODICE REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA
REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA
Dichiarazioneintegrativa a favore
Provincia (sigla)
Provincia (sigla)Comune
C.a.p.Frazione, via e numero civico
Residenza anagraficao (se diverso)Domicilio fiscale
Codice comune
Provincia (sigla)ComuneSede legale
C.a.p.Frazione, via e numero civico
Stato
Naturagiuridica Situazione
Denominazione o ragione sociale
Data di approvazionedel bilancio o rendiconto
dalgiorno mese anno
Periodo d’imposta
al
Codice stato estero Codice di identificazione fiscale esteroStato estero di residenza
Comune (o Stato estero) di nascita
M
Sesso(barrare la relativa casella)
F
giorno mese anno
NomeCognome
Provincia (sigla)
Telefono o cellulare
Stato federato, provincia, contea
Data di fine proceduraData carica Data di inizio procedura
giorno mese anno
Procedura nonancora terminata
Persone fisiche
Soggettinon residenti
Soggetti diversidalle personefisiche
anno
C.a.p.Frazione, via e numero civico
mese
Provincia (sigla)Comune
Domicilio fiscale(se diverso
dalla sede legale)
mese anno
Codice comune
Codice comune
Indirizzo estero
giorno mese anno giorno mese anno
DICHIARANTEDIVERSO DALCONTRIBUENTE
Indirizzo di posta elettronica TELEFONO O CELLULARE FAX
giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno
prefisso numero
Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica
Codice fiscale società dichiarante
Data di nascita
CODICE FISCALE
Termine legale o statutario perl’approvazione del bilancio o rendiconto
giorno mese anno
prefisso numero prefisso numero
Codice stato estero Località di residenza
Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
CO
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EL 3
1/0
1/2
013
4 Calabria
VIAPIANA FRANCESCO
01661740793 1
CATANZARO CZ22 09 1965
CATANZARO CZ
88100
C352
VIA GALIANI 82 A
X
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
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GR
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IK
FIRMA DELLADICHIARAZIONE
Invio avviso telematico all'intermediario
IQ IP IC IE IK IR
FIRMA DEL DICHIARANTE
Codice fiscale
IS
CODICE FISCALE
Soggetto
FIRMA
Codice fiscaleSoggetto
FIRMA
Codice fiscaleSoggetto
FIRMA
Codice fiscaleSoggetto
FIRMA
Codice fiscaleSoggetto
FIRMA
Riservato al C.A.F.o al professionista
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA
VISTO DICONFORMITÀ
Riservatoall'intermediario
Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIOgiorno mese anno
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscaledel C.A.F.
Codice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Ricezione avviso telematico
Codice
Situazioni particolari
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2
05 08 2013
Viapiana Francesco
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#FI#
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,00 ,00
IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR
2
Maggiori compensiRecupero deduzioni
extracontabili
IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR
IQ4 Totale componenti positivi
Contributi erogati in base a norma di leggeIQ3
IQ6
Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merciIQ5
IQ7
IQ8
IQ9
IQ10
IQ11
Ammortamento dei beni strumentali materiali
Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali
Totale componenti negativi
IQ12
IQ13
Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)
Ammortamento dei beni strumentali immateriali
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
IQ15
IQ16
IQ17
IQ18
IQ19
IQ20
IQ22
IQ23
IQ24
IQ26
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Totale componenti positivi
Altri ricavi e proventi
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Sez. IIImprese art. 5D.Lgs. n. 446del 1997
PERSONE FISICHEQUADRO IQ
CODICE FISCALE
Mod. N.
1
Costi dei servizi
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Adeguamento agli studi di settore
IQ21
Costi per servizi
IQ25
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione
Totale componenti negativi
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446
,00
,00
,00
Regime art. 27, D.L. 98/11
,001
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
Maggiori ricavi
Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
Costi per il godimento di beni di terzi
IQ27
IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing
IQ29 Perdite su crediti
IQ30 Imposta municipale propria
IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento
IQ33 Altre variazioni in aumento
IQ34 Totale variazioni in aumento
IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili
IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
IQ37 Altre variazioni in diminuzione
IQ38 Totale variazioni in diminuzione
IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
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,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sez. IImpreseart. 5-bisD.Lgs. n. 446del 1997
Variazioni inaumento
Variazioni indiminuzione
3
1
2
2
,001Quote componenti negativi
precedenti periodi d'imposta
Regime art. 27, D.L. 98/11
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1/0
1/2
013
PERIODO D’IMPOSTA 2012
35084
35084
3476
13205
3852
479
21012
14072
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,00 ,00
IQ41 Reddito d’impresa determinato forfetariamente
Retribuzioni, compensi e altre somme
Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
Interessi passivi
Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43 – IQ44)
Acquisti destinati alla produzione
Valore della produzione (IQ46 – IQ47 – IQ48)
Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica
Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
Corrispettivi
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Costi inerenti all’attività esercitata ,00
,00
,00
,00
Sez. IIIImprese inregimeforfetario
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
IQ42
IQ43
IQ44
IQ45
IQ46
IQ47
IQ48
IQ49
IQ50
IQ51
IQ52
IQ53
IQ54
IQ55
IQ59
IQ58
IQ57
IQ56
IQ63
IQ62
IQ61
IQ60
IQ65
IQ64
2 3
,00
Valore della produzione (IQ50 – IQ51 – IQ52)
Valore della produzione (Sez. I)
Valore della produzione (Sez. II)
Valore della produzione (Sez. III)
Valore della produzione (Sez. IV)
Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)
Valore della produzione (Sez. V)
Totale valore della produzione
Ulteriore deduzione
Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE
Deduzione per ricercatori
Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti
Valore dellaproduzione netta
1
Sez. IVProduttoriagricoli
Sez. VEsercenti arti eprofessioni
Sez. VIValore dellaproduzionenetta
,00
,00
,00
,00
,00
,00
ItaliaEstero
1
,00
quota GEIE2
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
,00 ,00(aliquota del settore agricolo altre aliquote1 2
3
)
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
14072 14072
14072 14072
9500
4572 4572
01VPNFNC65P22C352R
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
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s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Ripartizione della base imponibile edell’imposta e dati concernenti il versamento
QUADRO IR
CODICE FISCALE
Mod. N.
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
Aliquota
Sez. IIDaticoncernentiil versamentodell’impostadeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)
IR22
IR23
IR24
IR25
IR26
IR27
IR28
IR29
IR30
IR31
,00
Credito d’imposta,00
,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione
,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24
,00Acconti versati
,00
,00
,00
Importo a debito
,00
Importo a credito
,00
,00
Credito di cui si chiede il rimborso
Credito da utilizzare in compensazione
Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
)(di cui sospesi1
2
Base imponibile
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
,00,00,00IR1 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR2 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR3 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR4 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR5 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR6 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR7 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
Imposta lordaCodiceregione
Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota
AliquotaBase imponibile
,00,00,00IR8 ,0082 31
%,004 75 6
4,00
Detrazioni regionali Imposta netta
9,00
10
,00Totale impostaIR21
,002
,001
,002
,00
Credito riversatoEccedenza di versamento a saldo
1 2
3
3
Sez. IRipartizionedella baseimponibiledeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)
PERIODO D’IMPOSTA 2012
4 4572 4572 M1 4,97 227
227
227
183
183
471
244
244
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
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ione
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FR
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SC
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717
Realiz
zato
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MS
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m -
DA
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PR
INT
GR
AF
IK
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,00
,00 ,00,00,00
,00,00,00
,00,00,00 ,00,00
Sez. IIIRipartizioneregionaledella baseimponibiledeterminatasu baseretributiva(attivitàistituzionale)nella sezione Idel quadro IK
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
1
Codiceregione
IR33
7 111098
12 13 14
Versato in TesoreriaEccedenza
di versamento a saldoImporto a credito
(di cui compensata) Totale acconti dovuti Totale acconti (di cui versati in Tesoreria)
Versato in F24
4
Imposta
5
Credito d’imposta
6
Eccedenzaprecedente dichiarazione
2
Base imponibile
3
Codicealiquota
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR36
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR37
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR38
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR39
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR40
IR41
Sez. IVCodice fiscaledelfunzionariodelegato
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR34
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14
IR35
Importo a debito
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,0015
,00,00,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00,00,00,001 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14,00
15
IR32
CO
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PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
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LLE
EN
TR
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E D
EL 3
1/0
1/2
013
01VPNFNC65P22C352R
Cod
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fisca
le V
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C65
P22
C35
2R D
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ione
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PIA
NA
FR
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CE
SC
O
Realiz
zato
con t
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olo
gia
SM
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T F
OR
MS
- w
ww
.sm
tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
IS1 Contributi assicurativi
Prospetti variQUADRO IS
CODICE FISCALE
Sez. IDeduzioni- art. 11D.Lgs. n. 446/97
,00
Deduzione
Mod. N.
21
IS2 Deduzione forfetaria ,00
Deduzione
3
1
IS3 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00
Deduzione
2
IS4Spese per apprendisti, disabili, personale con contrattodi formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo
Deduzione
IS5 ,00
Deduzione
2Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti
1
IS6 ,00Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2
IS7 ,00
IS8 ,00
Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni
IS9
IS10
Totale deduzioni (IS6 – IS7)
Sez. IIRipartizioneterritorialedel valoredella produzione IS11
Ammontare complessivo delle retribuzioni2
Italia1
Estero
IS12
Estensione complessiva dei terreni in metri quadri ItaliaEstero
IS13
Ammontare dei depositi di denaro e titoli ,00 Italia ,00Estero
IS14
Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti ,00 Italia ,00Estero
IS15
Ammontare dei premi raccolti ,00 Italia ,00Estero
Sez. IIIRecuperodeduzioniextracontabili 3
Distribuzione riserve
,002
Eccedenze assoggettatea imposta sostitutiva
,001
Deduzioni residue da quadro EC
,006
Importo deducibile
,005
Quota imponibile
,004
Differenza
IS16
Sez. IVSocietà dicomodo
1
IS17
Reddito minimo
,00
IS18
Retribuzioni, compensi ed altre somme
IS19
Interessi passivi ,00
Deduzioni ,00
Valore della produzione3
2(aliquota del settore agricolo
1altre aliquote )
Esonero
,00,00
,00
Personale addettoalla ricerca e sviluppo
2di cui ,00
3
CO
NF
OR
ME
AL
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
di cui
soggetti al “de minimis”
,002
PERIODO D’IMPOSTA 2012
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
enom
inaz
ione
VIA
PIA
NA
FR
AN
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SC
O
717
Realiz
zato
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OR
MS
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m -
DA
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PR
INT
GR
AF
IK
,00,00,00 ,00
,00
Sez. VDisallineamentiderivanti daoperazionidi fusione,scissione econferimento
2Tipo di beni
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Valore fiscale dante causa
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
IS201
4321
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
,00,00,00 ,008765
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valorecivile
Valorefiscale
IS23
IS24
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00
,00,00,00 ,00
,002
Tipo di beni
IS25
1
4321
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
,00,00,00 ,00
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valorecivile
Valorefiscale
IS26
IS27
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00
Valore fiscale dante causa
,00,00,00 ,00
,002
Tipo di beni
IS28
1
4321
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
,00,00,00 ,00
Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
Valorecivile
Valorefiscale
IS29
IS30
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00
Valore fiscale dante causa
Sez. VIDati perl’applicazionedellaConvenzionecon gliStati Uniti
IS31
Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili ,00
Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili ,00
Importo accreditabile
IS33
,00
Sez. VIIRidetermina-zionedell’acconto
IS34
IS35
Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca
Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca
Sez. VIIIOpzioni
Sez. IXCodici attività
Sezione Codice attività Sezione Codice attività Sezione Codice attività
Sezione Codice attività Sezione Codice attività
5 6 7 8
5 6 7 8
IS22
IS21
,00
2
Valore della produzionerideterminato
Impostarideterminata
,00
IS32
,00
1
Accontorideterminato
Sez. XOperazionistraordinarie
CO
NF
OR
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TO
AG
EN
ZIA
DE
LLE
EN
TR
AT
E D
EL 3
1/0
1/2
013
3
IS38
IS36Codice fiscale cedente
,002
Credito ricevuto
IS37Codice fiscale cedente
,002
,00Totale
Credito ricevuto
Credito ricevuto
1
1
1 461707
01VPNFNC65P22C352R
Cod
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fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
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VIA
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AN
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SC
O
Nome
M F
Sesso(barrare la relativa casella)
(vedere istruzioni)
EVENTIECCEZIONALI
Prov.(sigla)Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascitagiorno mese anno
Codice fiscale
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale Prov. Frazione, via e n. civico C.A.P.
Familiaria carico
1 Rel. par.(1) 1 Mesi 2 Rel. par. (1) 2 Mesi 3 Rel. par. (1) 3 Mesi
RIEPILOGO IRPEF QUADRO PERDITE RITENUTE
DOMINICALI
AGRARI
ALLEVAMENTO
FABBRICATI
LAVORO DIPENDENTE
LAVORO AUTONOMO
IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA
PARTECIPAZIONE
PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
ALTRI REDDITI
TASSAZIONE SEPARATA (OPZIONE ORDINARIA)
TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE
RA
RA
RB
RD
RC
RE
RF
RG
RH
RT
RL
RM
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
Statocivile
Mese / Annovariazione
La
rip
rodu
zio
ne
, an
che
parz
iale
, è v
ieta
ta
1 %Detr.spett. 2 %Detr.spett. 3 %Detr.spett.1 MesiMin 3 anni
2 MesiMin 3 anni
3 MesiMin 3 anni
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
(1) C = CONIUGE / F1 = PRIMO FIGLIO / F = FIGLIO / A = ALTRO FAMILIARE
Periodo d'imposta 2012
Disabile Disabile Disabile
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente
ANNOTAZIONI
TIPO REDDITO REDDITI
IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA ,00 ,00 ,00
,00
DIFFERENZA ,00
REDDITO MINIMO ,00
REDDITO COMPLESSIVO
UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMOQUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
,00
,00
IMPRESE CONSORZIATE ,00RS
RateizzazioneSpese sanitarie
Importo rata ovverototale spese sanitarie anno 2011
Altri oneri detraibili Totale oneri detraibili
,00,00,00
Totale spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41%
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36%
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55%
,00
,00
,00
Inquilini di alloggi adibitiad abitazione principale 3
PercentualeN. di giorni2
Lavoratori dipendenti che trasferisconola residenza per motivi di lavoro 2
PercentualeN. di giorni11
TipologiaDATI PER FRUIREDI DETRAZIONI PERCANONI DI LOCAZIONE
DATI PER FRUIREDI ALTRE DETRAZIONI
Mantenimento dei caniguida (Bararre la casella)
Spese acquisto mobili,elettrodomestici, TV,computer (ANNO 2009) ,00
Altredetrazioni 21
Codice
IRPEF
,00
TOTALE SPESE E ONERI PERI QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO ,00
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 50%
,00
,00 ,00
REDDITOCOMPLESSIVO ,00
5
Oneri deducibili ,00
,00REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN 1 col. 3 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)
,00IMPOSTA LORDA
Detrazione per coniuge a carico ,00
Detrazione per figli a carico ,00
Ulteriore detrazione per figli a carico ,00
Detrazione per altri familiari a carico ,00
Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00
Detrazione per redditi di pensione ,00
Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00
,00Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell’importo di rigo RP20)
,00Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell’importo di rigo RP48)
Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell’importo di rigo RP49) ,00
1 2
,0031
,004
Detrazione canonidi locazione(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
Totale detrazione1
Credito residuo da riportareal rigo RN29 col. 2
2 3
Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali
2
Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabilicon credito per fondi comuni
Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative
VIAPIANA FRANCESCO X VPNFNC65P22C352R
22 09 1965 CATANZARO CZ 2
CATANZARO CZ VIA GALIANI 82 A 88100
Con Fig 12 50 Fig 12 50
7543 1369
12318 2725
9161 177
2268 289
31290 4560
31290
31290
82 3225 3307
11930
31290 31290
11930
19360
4627
572
793
1365
628
Cod
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C65
P22
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2R D
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VIA
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FR
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SC
O
717
,00,00
Maggiore baseimponibile per acconto
(RETI IMPRESE) (2)
Maggiore base imponibile peracconto (deducibilità
comp. neg. mezzi di trasporto) (3)
CASI PARTICOLARI ACCONTO IRPEF
,00,00
,00,00
,00,00,00
,00 ,00,00
,00,00
,00
Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP65) ,00
,00Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP
,00
,00
,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21)
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell’importo di colonna 1 rigo RP1)
Crediti d’impostache generano residui
,00
,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
,002
Crediti residui per detrazioni incapienti
1
)
2(di cui derivanti da imposte figurative
Crediti d’imposta ,00
,00
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
,00
,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
,00
1
di cui recuperoimposta sostitutiva
2 3
Irpef da trattenere oda rimborsarerisultantedal Mod. 730/2013
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensato conMod F24 per i versamenti IMU
3
Rimborsato dal sostituto
,00
,00
Determinazionedell’imposta
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA
,00IMPOSTA A DEBITO
1 2 3Residuo RN23 Residuo RN24, col. 1
Restituzione bonus ,00 ,001 2
Bonus incapienti Bonus famiglia
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
(di cui ulteriore detrazione per figli
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero )
,001 2
Altri crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI,00 ,00
di cui ritenute sospese
1
di cui altre ritenute subite
2
DIFFERENZA (RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 2 – RN31 col. 1 – RN31 col. 2 + RN32 col. 3 – RN32 col. 4)se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno
3
di cui credito IMU 730/2012
,001 2
,00
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
21
Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)
,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
,001
di cui acconti ceduti
,004
,00
5
IMPOSTA A CREDITO ,00
4
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
4
,00
Riacquisto prima casa Incremento occupazione
,00321
,004
Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni
Residuo RN24, col. 2
Residuo RN24, col. 3 ,00Residuo RN24, col. 45
,00Residuo RN286
di cui acconti sospesi
Fondi comuni
ACCONTI
di cui ex contribuentiminimi
Altri dati Reddito abitazione principale1
Redditi fondiari non imponibili2
Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell’importo di rigo RP50) ,00
,00
,00,00,00
,00
,00,00 ,00
,00,00
,00
,00,00,00,00
,00
,00
,00
,00REDDITO IMPONIBILE
Addizionaleregionaleall'IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
,00
Addizionalecomunaleall'IRPEF
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)
,00 )
3
2
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO
,00
Cod. Regione
1
3
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
,00
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)
3
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013
2
,001
Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMUTrattenuto dal sostituto
1
,001
)
3
Rimborsato dal sostituto
Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013
Accontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2013
Aliquota
4 5 6 7 8
Acconto dovuto Acconto da versare
2
di cui credito IMU 730/2012
1Agevolazioni
2
RC2
730/20123
F24
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
altre trattenute4
(di cui sospesa5
)6
1
Cod. comune
2
di cui credito IMU 730/2012
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU
3
Rimborsato dal sostituto
1
Agevolazioni
2
ImponibileAddizionale comunale
2013 trattenuta daldatore di lavoro
Importo trattenuto o versato(da compilare in caso
di dichiarazione integrativa)
1Casi particolari addizionale regionale
2
1Aliquote per scaglioni
2
3
Aliquoteper
scaglioni
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
1993
2634
4560
-1926
580
2506
286
19360
393
121
272
0,8
155
48 67
115
C352
40
19360 0,8 47 47
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
enom
inaz
ione
VIA
PIA
NA
FR
AN
CE
SC
O
IRPEF
NOVEMBREGIUGNO / LUGLIO
IRAP
INPS
IRPEF
IRAP
INPS
C.C.I.A.A.
GIUGNO/LUGLIO
,00
,00
,00
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ,00
,00ALTRE IMPOSTE
MINIMO ,00 MINIMO
SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2012 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2013
CEDOLARE SECCA ,00
ADDIZIONALECOMUNALE
CEDOLARE SECCA
COMPENSAZIONI RIMBORSI
,00Versamento annuale dell’IVA
Saldoannuale IVA
Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione
,00,00,00,00,00 ,00
Eccedenza 2007 Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011
PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL’ANNO
Cod.Inps
Cognome e Nome Codice Fiscale % PART.QUOTA CREDITI
DI IMPOSTA
,00
,00QUOTA RITENUTE
D'ACCONTO
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Tipo Quota reddito o perdita
,00
PerditeIll.
Detrazioni
,00
1
Redd.Terreni
%Partecipazione
2
1
2
1
1
2
,00
,00
,00
,00
Codice Fiscale
2
QUOTA RITENUTE D’ACCONTONON UTILIZZATE
QUOTA RITENUTED'ACCONTO
,00
,00
QUOTA CREDITODI IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Ricercatori
QUOTA ONERIDETRAIBILI
(2) ’art. 42, comma 2- quater, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (reti di imprese)(3) art. 4, comma 73, legge 28 giugno 2012 n. 92(4) disposizioni previste dall’articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n.214
,00
,00,00
,00
1
2
Codice Fiscale %Partecipazione
Quota reddito o perdita PerditeIll.
Vedi istr.(5)
QUOTA REDDITOSOCIETA' NON OPERATIVE
QUOTA DELLERITENUTE D'ACCONTO
QUOTA CREDITID'IMPOSTA
QUOTA CREDITO IMPOSTEESTERE ANTE OPZIONE
QUOTA ONERIDETRAIBILI
QUOTA ECCEDENZE QUOTA ACCONTI
1
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00,00
QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA
,00
,00
QUOTA REDDITOORDINARIO
,00
,00
QUOTAONERI DETRAIBILI
Quota maggiore base imponibileper acconto reti imprese (2)
Quota maggiore base imponibile per acconto(deducibilità comp. neg. Mezzi di trasporto) (3
Quota deduzione per capitaleinvestito proprio - ACE (4)
QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00 ) ,00
IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
Eccedenza 2012
,00
,00
Quota maggiore base imponibileper acconto reti imprese (2)
Quota maggiore base imponibile per acconto(deducibilità comp. neg. Mezzi di trasporto) (3
QUOTA MAGGIORE BASE IMPONIBILEPER ACCONTO RETI IMPRESE (2)
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00 ,004
Credito da utilizzarein compensazione e/o
in detrazione
3
Credito di cui si chiedeil rimborso
2
Eccedenza diversamento a saldo
1
Importo a creditorisultante dalla
presente dichiarazione
IRPEF
Addizionale regionale IRPEF
Addizionale comunale IRPEF
Imposta sostitutiva - quadro RT
Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV
Imposta - quadro RM - sez. VIII
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV
Tassa etica - rigo RQ49
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000
Importo a credito - quadro LM
Imposta sostitutiva - rigo RC4
,00Cedolare secca - rigo RB11
,00 ,00 ,00 ,00Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6
,00 ,00 ,00 ,00Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI
,00 ,00 ,00IVIE - quadro RM - sez. XV-A
,00 ,00 ,00IVAFE - quadro RM - sez. XV-B
272
40 47,00
224,73
668,52 668,52
2506 2506
1021
01777820794 01 51 9161
177
Cod
ice
fisca
le V
PN
FN
C65
P22
C35
2R D
enom
inaz
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VIA
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SC
O
pagina 1
CODICE FISCALE
genziantrateModello VG61A
UNICO2013Studi di settore
ProvinciaComuneDOMICILIO FISCALEBarrare la casellaPensionato
Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Commercio presso la Camera di Commercio
Sigla della Provincia della Camera di Commercio
46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)
2
Prevalente
3Secondarie
45
Altre attività non soggette a studi
Altre attività soggette a studi
1
Aggi o ricavi fissi Ricavi ,00
Ricavi ,00
Ricavi ,00
Ricavi (1)Studio di settore (1) ,00Imprese multiattività Ricavi (4)Studio di settore (4)
,00
Ricavi (3)Studio di settore (3)
,00
Ricavi (2)Studio di settore (2)
,00
1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,
entro sei mesi dalla sua cessazione;3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;4 = periodo d’imposta diverso da 12 mesi;5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi
dalla sua cessazione.
Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero
Locali destinati ad ufficio
Locali destinati a magazzino/deposito
B03
B00 Numero complessivo delle unità locali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Progressivo unità locale
B01B02
Uso promiscuo dell'abitazione
B04 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante
QUADRO BUnità localedestinataall'eserciziodell'attività
Mq
Mq
Barrare la casella
Barrare la casella
A01 Dipendenti a tempo pieno
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito
A03 Apprendisti
A04 Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio;personale con contratto di somministrazione di lavoro
A05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita' prevalentemente nell'impresa
A06 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
A07 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale
A08 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attivita' nell'impresa
A09 Associati in partecipazione
A10 Soci amministratori
A11 Soci non amministratori
A12 Amministratori non soci
QUADRO APersonaleaddettoall’attività
Numerogiornate retribuite
Numero
Percentuale dilavoro prestato
CATANZARO CZ
717 V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
X
X
1
10
X
pagina 2
CODICE FISCALE
genziantrateModello VG61A
UNICO2013Studi di settore
C01
Modalità organizzativa
Aziende mandanti
Tipologia di mandanti
C02 Anno di inizio dell'attività
C03C04C05C06C07
Numero
C08C09C10
Numero di aziende mandanti
C11
Industria
C14
Grossisti
C12
Agenti di commercio o agenzie di intermediazione
C13
C15C16
C17
Aziende commerciali diverse da quelle precedenti
Privati
Volume delle vendite Volume delle provvigioni
Tipologia della clientela
C18
Percentualesui ricavi
Industria
C19
Grossisti
C20
Grande Distribuzione Organizzata
C21
Commercianti al dettaglio
C22
Ambulanti
C23
Enti pubblici e privati
C24
Consumatori privati
C25
Aziende di servizi
C26C27
Altro
Altro
QUADRO CModalità disvolgimentodell'attività
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
(segue)
,00,00
- di cui Enti pubblici %
TOT = 100%
Barrare la casella
Barrare la casella
C28C29C30C31C32
Agente di commercio
Agente distributore
Agente con deposito
Agente in tentata vendita
Agente di consorzio agrario
Sub-agente
Commissionario
Mediatore (o agente di affari in mediazione)
Casa d'aste
Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza)
Procacciatore d'affari
Agente con rappresentanza
Tipologia di agente/rappresentante (1= monomandatario; 2 = plurimandatario)
Agente senza esclusiva di zona
C33
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
X
1987
X
X
2
4
340000 21169
140000 13915
10
75
15
CODICE FISCALE
genziantrateModello VG61A
UNICO2013Studi di settore
pagina 3
QUADRO CModalità disvolgimentodell'attività
Area di esercizio dell’attivitàPiemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
C34
Emilia Romagna
C35
Toscana
C36
Umbria
C37
Marche
C38
Lazio
C39
Campania
C40
Abruzzo
C41
Molise
C42
Puglia
C43
Basilicata
C44
Calabria
C45
Sicilia
C46
Sardegna
C47
Estero U.E.
C48C49C50C51C52C53
C55C54
Estero extra U.E.
%
%
%
%
Settori merceologici prevalentiD01
Percentuale sui ricavi
Codice
D02 Codice
D03 Codice
D04 Codice
D05 Codice
D06 Codice
D07 Codice
D08 Codice
D09 Codice
D10 Codice
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
QUADRO DElementispecificidell'attività
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Altri elementi specificiSpese per carburantiD11 ,00Spese per utenze telefonicheD12 ,00Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, ecc.)D13 ,00Spese per alberghi e ristorantiD14 ,00
D15 Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza
D16,00
D17
Personale addetto all’attivitàSub-agenti
Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali
D18
D19D20
TOT = 100%
TOT = 100%
(segue)
QUADRO EBeni strumentali
E01 Autovetture
E02 Altri automezzi
Numero Anno di immatricolazionedell’automezzo più nuovo
,00
,00
Non dipendenti Dipendenti
Numero SpeseNumero giornate
retribuite
,00
,00
Vendita in proprio di prodotti
Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio
Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti
% dei ricavi
Percentuale sui ricavi
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
100
287 50
30 50
5118
425
531
95
3152
2 2008
pagina 4
CODICE FISCALE
genziantrateModello VG61A
UNICO2013Studi di settore
QUADRO FElementicontabili
F01
F02
F03F04F05
F06
F07
F08F09F10F11
F12
F13
F14
F15F16
F17
F18
Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)
Altri proventi considerati ricavi
di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR
Adeguamento da studi di settore
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri proventi e componenti positivi
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi didurata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR
di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi didurata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR
Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso
Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi nondi durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi nondi durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
Costo per la produzione di servizi
Spese per acquisti di servizi
Altri costi per servizi
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)
di cui per canoni relativi a beni immobili
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazionenon finanziaria e di noleggio
2,00
1,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,001
,00
,001
,002
,00
2,00
di cui per collaboratori coordinati e continuativi 4,00
2,00
1,00
2,00
1,00
,00
,00
3,00
di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore(società ed enti soggetti all'Ires)
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 4,00
F19
F20
F21
F22
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa
di cui per prestazioni rese da professionisti esterni
di cui per personale di terzi distaccato presso l’impresa o concontratto di somministrazione di lavoro
Ammortamenti
di cui per beni mobili strumentali
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria
di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali
di cui per perdite su crediti
1,00
,00
2,00
3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
F23
F24F25F26F27F28
Altri componenti negativi
di cui “utili spettanti agli associati inpartecipazione con apporti di solo lavoro”
Risultato della gestione finanziaria
Interessi e altri oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Reddito d'impresa (o perdita)
1,00
,00
,00
,00
,00
,00
2,00
F00 Contabilità ordinaria per opzione
(segue)
di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) 5,00
4,00
Barrare la casella
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
35084
3476
999
12206
479
479
3852
3852
1731
23
12318
pagina 5
CODICE FISCALE
genziantrateModello VG61A
UNICO2013Studi di settore
(segue)QUADRO FElementicontabili
F30Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.Esenzione I.V.A.
Volume di affari
Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione
I.V.A. sulle operazioni imponibili
I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento
Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni+ I.V.A. detraibile forfettariamente)
F31
F32
F33F34
F35
,00
,00
,00
,00
,00
Barrare la casella
F29
Valore dei beni strumentali
di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"
1,00
2,00
di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" 3
,00
Ulteriori elementicontabili
F36Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finitiBeni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)
,00
,00
F38
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizidi durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIRBeni distrutti o sottratti ,00
F39Beni strumentali mobiliSpese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ,00
F37 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti
QUADRO XAltre informazionirilevanti ai finidell’applicazionedegli studi di settore
,00X01 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti
,00X02 Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo
X03 Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria Barrare la casella
V01 Cooperativa a mutualità prevalente
V02 Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
V03 Applicazione del regime dei “minimi” nel periodo d’imposta precedente
V04 Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei tre periodi d’imposta precedenti
QUADRO VUlteriori dati specifici
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
26935
54036
11432
84
pagina 6
CODICE FISCALE
genziantrateModello VG61A
UNICO2013Studi di settore
T01
T02
T03
T04
T05
T06T07T08
QUADRO TCongiunturaeconomica
2010 2011
Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative aprodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannualedi cui all'art. 93, comma 5, del TUIR
Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative aprodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannualedi cui all'art. 93, comma 5, del TUIR
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
Costo per la produzione di servizi
Spese per acquisti di servizi
Altri costi per servizi
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista
Asseverazionedei dati contabilied extracontabili Firma
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitatiall’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionistao del funzionario dell’associazione di categoria abilitato
Attestazionedelle cause dinon congruitào non coerenza
Firma
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
3720 5118
1059 425
40441 27861
Realiz
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Sez. 2 -
QUADRO VA
QUADRO VAINFORMAZIONIE DATIRELATIVIALL'ATTIVITÀ
Sez. 1 -Dati analiticigenerali
VA2
VA3
VA1
VA4
VA5
VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioniDati riepilogativirelativi a tutte leattività
VA11,00
1,00
2Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2012
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA13 ,00
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
CODICE FISCALE
Mod. N.
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
,00
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2011(imponibile e imposta)
1 2
VA12
Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ1
1
Denominazione del fondo
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato5
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
21
Numero Banca d' Italia
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
,004
Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto
VA14Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 ,00
2
Rettifica della detrazione art. 19-bis2Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011)
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Acquisti apparecchiature1 ,00 ,002
Totale imponibile Totale imposta
Servizi di gestione ,00 ,003 4
VA15 Società non operative 1
1
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3
Periodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
VA20
Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
Tipo di rapportoDenominazione operatore finanziario
2
4
Dati relativi agliestremiidentificativi deirapporti finanziari
Sez. 3 -1
3
VA21
2
4
1
3
VA22
2
4
1
3
VA23
2
4
1
3
VA24
2
4
1
3
VA25
2
4
1
3
VA26
2
4
1
3
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VD2
QUADRO VC
QUADRI VC-VDESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)
ESPORTATORIE OPERATORIASSIMILATI
ACQUISTI EIMPORTAZIONISENZAAPPLICAZIONEDELL'IMPOSTASUL VALOREAGGIUNTO RELA-TIVI A TUTTE LEATTIVITA' ESERCI-TATE
VC14PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012 ,00
1
MENSILESOLAREMetodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012 2 3
QUADRO VDCESSIONE DELCREDITO IVADA PARTE DELLESOCIETÀ DIGESTIONE DELRISPARMIO(Art. 8 D.L.n. 351/2001)
VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO
CODICE FISCALE
,0021
IMPORTO
VD121 2
,00
VD3 ,00 VD13 ,00
VD4 ,00 VD14 ,00
VD5 ,00 VD15 ,00
VD6 ,00 VD16 ,00
VD7 ,00 VD17 ,00
VD8 ,00 VD18 ,00
VD9 ,00 VD19 ,00
VD10 ,00 VD20 ,00
VD11 ,00 VD21 ,00
VD31 ,00 VD41 ,00
VD32 ,00 VD42 ,00
VD33 ,00 VD43 ,00
VD34 ,00 VD44 ,00
VD35 ,00 VD45 ,00
VD36 ,00 VD46 ,00
VD37 ,00 VD47 ,00
VD38 ,00 VD48 ,00
VD39 ,00 VD49 ,00
VD40 ,00 VD50 ,00
,00
,00
11 2 2
,00
,00
,00
VD56
VD55
VD54
VD511
Sez. 1 -Società cedente -Elenco societào enti cessionari
Società o entecessionario -Elenco societàcedenti
Sez. 2 -
,00 ,00
PLAFOND UTILIZZATOALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI
VC1GEN ,00,00 ,00 ,00
ALL'IMPORTAZIONE
VC2FEB
MARVC3
APRVC4
MAGVC5
GIUVC6
LUGVC7
AGOVC8
SETVC9
OTTVC10
NOVVC11
DICVC12
TOTALEVC13
ANNO IMPOSTA 2011
ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI654321
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
VD52 ,00
VD53 ,00
TOTALE CREDITI RICEVUTI
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
Importo utilizzato in compensazione nel modello F24
Eccedenza a credito
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2011)
Totale eccedenze (VD51+VD52)
CODICE FISCALE IMPORTO
CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO
ANNO IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
Mod. N.
Periodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
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3
0 1
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IK
CODICE FISCALE
QUADRO VEOPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
Mod. N.
QUADRO VE
,00
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbianosuperato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’impostacorrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazionidi cui all’art. 26, e relativa imposta
VE5
VE4
VE3
VE6
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTADETERMINAZIONEDEL VOLUMED'AFFARI EDELLA IMPOSTARELATIVA ALLEOPERAZIONIIMPONIBILI
Sez. 1 -Conferimenti diprodotti agricolie cessioni daagricoltoriesonerati (incaso disuperamentodi 1/3)
,00
2%
1
,00VE1
VE2
VE7
VE8
VE9
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sez. 2 -
Operazioniimponibiliagricolee operazioniimponibilicommerciali oprofessionali
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta
VE25
VE24
VE20
VE21
VE22
VE23
,00 ,00
,00
Sez. 3 - Totaleimponibilee imposta
,00
,00
,00
,00
,00
VE30
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intentoVE31
VE32 Altre operazioni non imponibili
VE33 Operazioni esenti (art. 10)
VE34
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
VE36
VE37
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
Volume d’affari VE40 VOLUME D'AFFARI
,00VE38
,00
(meno)
VE35
,00
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012
TOTALE (VE23± VE24)
Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati
Cessioni di oro e argento puro
,00
,00
,00
,00
,00Operazioni con applicazione del reverse charge 1
2 3
4 5
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
4
10
Sez. 4 - Altreoperazioni
1
Esportazioni
2 ,00
Cessioni intracomunitarie
3 ,00
Cessioni verso San Marino
4 ,00
1
art. 7, decreto-legge n. 185/2008
,002
VE39Prestazioni di servizi rese acommittenti comunitari (art. 7-ter)
,00
,00 ,00
21
6 ,00 7 ,00
Cessioni di microprocessoriCessioni di telefoni cellulari
Periodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
3 ,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
Sez. 5
(somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)
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3
54436 11432
54436 11432
11432
400
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CODICE FISCALE
QUADRO VFOPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod. N.
VF6
,00
,00
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cuiai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’impostao per percentuale di compensazione, tenendo contodelle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta ,00
,00,00
,00
SEZ. 1 -Ammontaredegli acquistieffettuatinel territoriodello Stato,degli acquistiintracomunitarie delleimportazioni
VF10
VF19
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VF20
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VF11
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi specialiVF13
VF14
VF15
VF16
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
VF17
VF18
Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011
VF9
VF8
VF7
VF5
VF4
VF3
VF1
VF2 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTAQUADRO VF
,00
2%
1
,00
VF12
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati ,00
Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012
,00
(meno)
VF21
VF22
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI
Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
,00
,00
,00
(VF21 colonna 2 + VF22)VF23
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
10
12,3
OPERAZIONIPASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE
1
,002
art. 7, decreto legge n. 185/2008
SEZ. 2 - Totaleacquistie importazioni,totale imposta,acquistiintracomunitari,importazionie acquisti daSan Marino
Acquisti intracomunitari
Imponibile
1
Imposta
,002
Importazioni
Imponibile
3,00
Imposta
4,00
Acquisti da San Marino
con pagamento IVA
5,00
6,00
senza pagamento IVA
VF24
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):
1
,00
Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili
2,00
Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi
3,00
Altri acquisti e importazioni
4,00
SEZ. 3 -Determinazionedell’IVAammessain detrazione
VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
• agenzie di viaggio
• beni usati
• operazioni esenti
• agriturismo
• associazioni operanti in agricoltura1
2
3
4
5
7
6• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
• attività agricole connesse
• imprese agricole 8
SEZ. 3-AOperazioniesenti VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
Imponibile
1,00
Imposta
2,00
VF32 Se per l’anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1
1VF33 Se per l’anno 2012 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36 bis barrare la casella
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies
1,00 ,002 3 ,00
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
4,00
Operazioni non soggette
5,00
Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1
6,00
Percentuale di detrazione (arrotondata all’unità più prossima)7
VF34
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00
VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttorie trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis ,00
VF37 IVA ammessa in detrazione ,00
,00
,00
Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
%8
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
,00
,00
21
VF25
Periodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
,003
art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012
CO
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5/0
1/2
01
3
402 40
41508 8717
1223
43133 8757
-7
8750
19354 23779
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
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VF49
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente
,00
,00,00
,00
TOTALI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
VF50
VF51Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34,primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72
VF47
VF46
VF44
VF38
VF39 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
21
,00Riservato alle imprese agricole miste
,00
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
SEZ. 3-BImprese agricole(art.34)
VF56
CODICE FISCALECODICE FISCALE
- Totale operazioni imponibili diverse
VF40
VF41
VF42
VF43
VF45
VF48
Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)
SEZ. 3-CCasi particolari VF53
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1
VF54Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella 1
VF55Riservato alle imprese agricole Imponibile
1,00
Imposta
2,00
SEZ. 4IVA ammessain detrazione TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–) ,00
VF57 IVA ammessa in detrazione ,00
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38
Operazioni occasionali rientranti nel regime previstodall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella2
,00
CO
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1/2
01
3
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Cod
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FN
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2R D
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s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
Dati generali
SOCIETÀCONTROLLANTIE CONTROLLATE
,00
,00VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00
,00
VK24 Eccedenza di credito compensata
VK21 Totale dei debiti trasferiti
VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20)
VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21)
,00
,00
,00
,00
VK25Eccedenza chiesta arimborso dalla controllante
VK26 Crediti di imposta utilizzati
VK27 Interessi trimestrali trasferiti
,00
,00
,00
VJ1
IVA a debito
VK31
VK32
VK33
Versamenti a seguito di ravvedimentoVK34
VK35
Acconto riaccreditato dalla controllante
Cessazionedel controlloin corso d'annoDati relativial periododi controllo
VK1
Sez. 2 -Determinazionedell'eccedenzad'imposta
Sez. 3 -
QUADRO VK
1
PARTITA IVA2
ULTIMO MESEDI CONTROLLO
3
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
Mod. N.
VK36 ,00
QUADRI VJ-VH-VKIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,LIQUIDAZIONI PERIODICHE,SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
Firma
SOTTOSCRIZIONEDELL'ENTE OSOCIETÀCONTROLLANTE
QUADRO VH
VH1 ,00 ,00
CREDITI DEBITI
,00
DEBITI
,00
CREDITI
VH7
VH2 ,00 ,00 ,00,00VH8
VH3 ,00 ,00 ,00,00VH9
VH4 ,00 ,00 ,00,00VH10
VH5 ,00 ,00 ,00,00VH11
VH6 ,00 ,00 ,00,00VH12
VJ2
VJ3
VJ4
VJ5
VJ6
VJ7
VJ8
VJ9
VJ10
VJ11
VJ12
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari(art. 74-ter, comma 8)
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
TOTALE IMPOSTA
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVAin dogana (art. 70, comma 5)
VK30
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Versamenti integrativi d’imposta
21DETERMINAZIONEDELL’IMPOSTARELATIVAA PARTICOLARITIPOLOGIEDI OPERAZIONI
QUADRO VJ
1 2
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
VJ13
,00 ,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
,00VH13 Acconto dovuto
,00
,00
,00
(somma dei righi da VJ1 a VJ16)
VJ14 ,00
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) ,00
VJ15
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00
,00
Sez. 2 -Versamentiimmatricolazioneauto UE
VH20 ,00
DATI DELLA CONTROLLANTE
VK2
VH24 ,00
VH28 ,00
VH21
VH25
VH29
,00
,00
,00
VH23
VH27
VH31
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VH22
VH26
VH30
Codice
Ravvedimento
3
Ravvedimento
Metodo
Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogati-ve per tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate
LIQUIDAZIONIPERIODICHE
Sez. 1 -
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
VH14 Subfornitori art. 74, comma 5
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)
,00
,00 ,00
,00
VJ16
VJ17
Periodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
CO
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5/0
1/2
01
3
1583
1877
136
152 32
32
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
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IK
CODICE FISCALE
Mod. N.
QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE,QUADRI COMPILATI
,00
,00
,00
,00
VL32 IVA A DEBITO
VL33
VL34
VL36
[(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
ovvero
VL31 Versamenti integrativi d'imposta
Ammontare dei debiti trasferiti (*)
[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
IVA A CREDITO
,00VL30
,00
,00Determinazionedell'IVA dovutao a creditoper il periodod'imposta
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)
VL4
VL20 ,00
,00
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
VL21
Determinazionedell’IVA a debitoo a credito rela-tiva a tutte leattività esercitate
,00
,00
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Eccedenza credito anno precedente
VL25
VL26
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficioVL27
VL28
VL24
VL1
,00
QUADRO VLLIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTAANNUALE
,00IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)
Sez. 1 - VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)
DEBITI CREDITI
DEBITI CREDITI
,00VL22
Ammontare dei crediti trasferiti (*)
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
,00
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
VL29
,00
VL23
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24
,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001 ,00
VL38 ,00
VL39 ,00
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)
,00di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
1
2
,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito ,00
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
Sez. 3 -
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 ,00o credito annuale non trasferibile (*)
VL9 Credito compensato nel modello F24 ,00
VL10 ,00Eccedenza di credito non trasferibile (*)
Sez. 2 - Creditoanno precedente
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell’anno
,002
1
ovvero
IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)
,00
,00
QUADRICOMPILATI
VA VE VF VH VK VOVLVC VD VXVJ VT
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
Periodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
3,00
di cui sospesiper eventi eccezionali
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5/0
1/2
01
3
X X X X X X X
11464
8750
2714
2305
2305
17
1720
1011
10
1021
0 1
V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R
Cod
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Realiz
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GR
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QUADRI VT-VX
,00
QUADRO VT
SEPARATAINDICAZIONEDELLE OPERAZIO-NI EFFETTUATENEI CONFRONTIDI CONSUMATORIFINALI E SOGGET-TI IVA
Ripartizione delle operazioniimponibili effettuate nei con-fronti di consumatori finali e disoggetti titolari di partita IVA
Abruzzo
VX1
QUADRO VX
VX3
VX4
DETERMINA-ZIONEDELL'IVA DAVERSARE ODEL CREDITOD'IMPOSTA
IVA da versare
(da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Importo di cui si richiede il rimborso
,00
,00
,00
o da trasferire (*)
o da trasferire (*)VX2
,00
Per chi presentala dichiarazionecon più modulicompilare solonel modulo n. 01
IVA a credito
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22
Totale operazioni imponibili
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Operazioni imponibili versosoggetti IVA
1 2
,00
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Valle d' Aosta
Umbria
Veneto
Totale imposta
,00 Imposta ,00
43
,00 Imposta ,00
65
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Imposta
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
Importo ceduto a seguito diopzione per il consolidato fiscale ,00
VX6
,001
,002
Codice fiscale consolidante1
2
CODICE FISCALEPeriodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
,00
2
1
di cui da liquidare mediante procedura semplificata
3Causale del rimborso
5Contribuenti Subappaltatori
7Contribuenti virtuosi
4Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
6Attestazione delle società e degli enti operativi
Importo erogabile senza garanzia
8
,00
CO
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1/2
01
3
54436 11432
400 84
54036 11348
400 84
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QUADRO VOOPZIONI
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d'imposta 2012
MODELLO IVA 2013
VO9
Opzione
AT
2
2
1
1
Sez. 2 -
VO8
431 2
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
SMPTNLLUIEGBFRESELDKDEBE FI SE
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
VO10CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE ACATALOGHI, PER CORRISPONDENZAE SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993)
VO11
VO20REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)
VO21REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)
1
Opzioni erevoche aglieffetti delleimposte suiredditi
Opzioni
Revoche
Revochecomma 6 comma 2
Opzionicomma 2 comma 3
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)1 2
2Revoca
1VO22
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)
1
1 2
Art. 74VO6- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI
VO7 Art. 741 2
21
21
COMUNICAZIONIDELLE OPZIONIE REVOCHE
Opzioni,rinunce erevoche aglieffettidell'impostasul valoreaggiunto
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)VO2
AGRICOLTURA
VO3
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Sez. 1 -
VO1
RevocaOpzione
Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI1
QUADRO VO
Opzione
4Opzione
1
21
singole operazioni
OpzioniCedente IntermediarioArt. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE
CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORIVO14
2
- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA
1Rinuncia
Opzione 3 4Revoca
2Revoca
Opzione 5
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
5
comma 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
VO13
CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995)
3
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
2Revoca
6Revoca
26 27
ROBG
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Revoca 2
1VO23
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296) Opzione
tutte le operazioni
Revoca
singole operazioni
VO24DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296) Opzione 1
VO25DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266) Opzione 1
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)
Revoca 2
26 27
Revoca 2
Revoca 2
1VO15
REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione
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IK
1APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)VO40Opzione erevoca agli effettidell’imposta sugliintrattenimenti
Sez. 4 -
1
Sez. 3 -
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)
Opzioni erevoche aglieffetti siadell'IVA chedelle impostesui redditi
VO31
VO30APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) 1 2
21
2
Sez. 5 -Opzionee revoca aglieffettidell’IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICICHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)
VO50 1
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Opzione 2
Revoca
Revoca
VO33
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Opzione 1
CODICE FISCALECODICE FISCALE
VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)Opzione 1
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2
VO35
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)
Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca 2
Revoca 1
2
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Codice : Codice precedente :
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Codice Fiscale Impresa artigiana iscritta
Amm.ne straordinaria o conc. prev
Provincia
Sesso
Codice Provincia
C.A.P
PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI
717
Partita Iva
Telefono \ Fax
Indirizzo Email
PERSONE FISICHE
Cognome e Nome
Comune Nascita
Data di nascita
RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE
Comune
VPNFNC65P22C352R
01661740793
VIAPIANA FRANCESCO
CATANZARO CZ
22/09/1965 M
CATANZARO C352 CZ
88100
Stato Estero di Resid.
N.Ident. IVA Stato Estero
CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE
Tipo Modello
EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
Codice fiscale sottoscrittore
Telefono
Data di Nomina
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'
Mittente Data dell'impegno Data e Numero Invio
Impegno alla present. telematica
Flag conferma Invio avviso telematico all'intermediario
Ricez. avviso Telem. Firma intermediario
CAAF Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241
Numero Moduli
Prot. Ricevuta Telematico
Soggetto : Firma
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO
Tipo Denuncia
Societa' di gruppo
Data Trasformazione
Categorie Particolari
Modello Unico 2013
Agricoltura
Agricoltura Semplificata
Agenzia di Viaggio
Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater
Versamenti IVA a debito F24
00 Normale SI
Trimestrale
Unico 2013
Codice fiscale dichiarante
Codice Carica
Cognome e Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Cod.Stato Est \ Federato
Localita di Residenza
Indirizzo Estero
Data inizio procedura
Data fine procedura
Sesso
Provincia
Art. 74 Bis
Procedura non terminata
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Firma
Firma
Firma
Firma
RICALCOLO CREDITO ANNUALE
Modalita' di trasferimento credito
Societa non op. dichiarazione precedente
IVA a credito da ripartire VX2\VY2
Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3
Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5
Ultimo mese (2013) di compensaz. vert.
Importo di cui si richiede il rimborso
Automatico
3
Non presente
come UNICO2013
Visto di conformita'
Societa' non operative VA15
Credito da trasferire in F24 Acconto gia' inserito
Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2013)
Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2013)
Credito da utilizzare in compensaz. vert (2013)
Credito da utilizzare fino a
Credito da utilizzare aMese consegna Telematico
Non operativita' anno 2012 NO
Gennaio meta' mesePeriodo assegnazione credito in F24
N
09 Settembre
Marzo
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Dominicali - Quadro RA
IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
Codice fiscale
TIPO DI REDDITO
RA11 col. 11
RC5 COL. 3
RE 25se positivo
Agrari - Quadro RA
Fabbricati - Quadro RB
Lavoro autonomo - Quadro RE
Impresa in contabilità ordinariaQuadro RF
Partecipazione - Quadro RH
Periodo d'imposta 2012
REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)
Rigo Rigo Importo Rigo Importo
1 RA11 col. 10 ,00
2 ,00
3 RB10 col. 13 ,00
4
5
6
,00
RC9 ,00
Importo
RC10 col. 1 + RC11 ,00
7,00
RE 25se negativo
,00 ,00
RE 26
9
RF 51
,00 ,00
10
Impresa in contabilità semplificataQuadro RG
RG 34se positivo
,00
RG 34se negativo
RG 26col. 1
,00
,00
RG 35col. 6
,00
RF 52col. 6
11
RH14 col. 2RH17
RH18 col. 1se positivi
,00
RH14 col.2RH17 se negativi
,00
,00
RH19
,00
RH14 col. 1
12RT26 + RT36 +
RT43,00
RT48
,00
Plusvalenze di natura finanziariaQuadro RT
13 RL3 col. 2
,00
RL3 col. 3
,00
14 RL4 col. 2
,00
RL4 col. 5
,00
15 Altri redditi - Quadro RL RL19
,00 ,00
16 RL22 col. 2
,00
RL23 col. 2
,00
17 RL30
,00 ,00
18 Allevamento - Quadro RD RD18
,00
RD19
,00
19RM15 col. 1
,00
RM15 col. 2 +RM23 col. 3 ,00
20 TOTALE REDDITI
,00
TOTALE PERDITE
,00
TOTALE RITENUTE
Riportare nelrigo RN32 col.4 ,00
RL20
RL31
21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2),00
22 REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1)Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00
23
,00
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)
24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22),00
25
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1– Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 2 ,00
Tassazione separata(con opzione tassazione ordinaria) epignoramento presso terzi - Quadro RM
8
Imprese consorziate - Quadro RS RS33 – LM13 col. 1
,00
Lavoro dipendente - Quadro Rc
REDDITO COMPLESSIVOSe non compilato il punto 22, riportare il punto 21 – RS37 col. 13.Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22diminuito del rigo RS37 col. 37.Riportare nel rigo RN1 col. 5.
7543
1369
12318 2725
9161 177
2268 289
31290 4560
31290
31290
VPNFNC65P22C352R
Cod
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C65
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O
STUDI DI SETTORE 2012ESITO DEL CALCOLO
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| Codice Fiscale Denominazione o ragione sociale ( 717) || VPNFNC65P22C352R VIAPIANA FRANCESCO || || Ateco07 Descrizione attivita' Cod.Studio || 461707 "Agenti e rappresentanti di altri prodot VG61A || || UNICO [ PF ] Quadro [ G/1 ] Attivo dal: 2010 || ||---------------------------[ ESITO DEL CALCOLO ]----------------------------|| || CONGRUO [ X ] NON CONGRUO [ ] || || Indici: COERENTI Normalita' : NORMALE || ||-------------------------------[ RISULTATI ]--------------------------------|| || Ric.MINIMO 27.741 Ric. PUNT. 32.863 || Dichiarato 35.084 Dichiarato 35.084 || ------------- ------------- || Magg. RIC. Magg. RIC. || || IVA Aliq.% 21,00 || IVA dovuta IVA dovuta || ||------------------------------[ ADEGUAMENTO ]-------------------------------|| || AL MINIMO [ NO ] AL PUNTUALE [ NO ] || RICALC.[ NO ] RICALC. [ NO ] || ||---------------------------[ INDICI DI COERENZA ]---------------------------|| || Nome indice Calcolato Minimo Massimo Risultato || || Valore aggiunto lordo per add 16,650 10,500 70,000 COERENTE || || || || || ||____________________________________________________________________________|
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Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU
,00
NOTE
Altri redditi
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN32 col. 4 ovvero se contribuente minimo LM10 ed LM13)
Tassazione separata (opzione ordinaria della tassazione)
IVA
ADDIZIONALE COMUNALE
IRAP
ADDIZIONALE REGIONALE
IRPEF
Impresa ordinaria, semplificata o allevamento
Terreni e Fabbricati
QUADRO
RITENUTEREDDITITIPO DI REDDITO
RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIOCODICE FISCALE INTERMEDIARIO
COGNOME E NOME
DA INTERMEDIARIOTELEMATICAMENTE
IN BANCA/POSTADAL CONTRIBUENTE
CODICEFISCALE
DOCUMENTODATA CODICE DICHIARAZIONE
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
UNICO 2013 Persone fisiche
Comune Provincia
RESIDENZA
Indirizzo e numero civico Cap
Lavoro dipendente e/o pensione
Lavoro autonomo e/o professione
Partecipazione
Plusvalenze di natura finanziaria
IMPOSTE E CONTRIBUTI
RN
RV
RV
IQ
C.C.I.A.A.
INPS RR
CEDOLARE SECCA RB
ALTRE IMPOSTE
ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
IMPORTO PRIMA RATA
ALTRI CREDITIACCONTI DI IMPOSTA
ORIGINE IMPORTOIMPORTO SECONDA RATA
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (saldo 2012 e 1a rata acc. 2013)
a
a
a
a
a
a
a%VERSAMENTO A RATE
6
5
4
3
2
7 RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
RATA entro il
1 RATA entro il
VERSAMENTO IMU
16/09/2013 (***)
ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE
DELLA PRESENTE.
CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSOECCEDENZA DI VERSAMENTO
,00
DEBITO
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
TOTALI ,00 ,00
Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B)
TOTALI
Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D)
,00
Totale Altri Crediti (E)
TOTALE DOVUTO (SALDO 2012 E 1a RATA ACCONTO 2013) AL NETTO DEI CREDITI
Totale debiti (A + C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne (**) Debito/Credito risultante
IRAP
Altri crediti (*)
VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO
ENTRO IL 02/12/2013
CREDITO
17/06/2013
17/07/2013
ENTRO IL
ENTRO IL
ovvero
IMPOSTE E CONTRIBUTI
ENTRO IL
ENTRO IL
Magg.dello 0,4%
INPS
* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP
,00
,00
CEDOLARE SECCA
ContribuenteMINIMO
MINIMI ,00 ,00 ,00 ,00,00LM
MINIMI
,00Imprese consorziate
VX
,00 ,00 ,00 ,00
*** Salvo diverse disposizioni
16/12/2013 (***)ENTRO IL
17/06/2013 (***)
16 09 2013 717
VPNFNC65P22C352R VIAPIANA FRANCESCO
VIA GALIANI 82 A CATANZARO CZ 88100
X PRCNTN39R01E806X PROCOPIO ANTONIO
7543 1369
12318 2725
9161 177
2268 289
31290 4560
2506 2506272
40
1021
244 244
3607 3607
1333 6357
47
225669 669
716 894
2049,00 6357,00 -4308,00
894,00
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
La dichiarazione è stata predisposta dal
Cognome e Nome o Denominazione
Codice Fiscale
Cognome e Nome
In qualità di
Data dell'impegno
Firma leggibile del contribuente
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzatiesclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporteràl' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedereai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
Data
Firma leggibile dell'intermediario
N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice fiscale
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Dati Contribuente
Si impegna a presentare in via telematica il modello
Dati intermediario
Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
PROCOPIO ANTONIO
PRCNTN39R01E806X
UNICO PF 2013
SOGGETTO CHE TRASMETTE
VIAPIANA FRANCESCO
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05 08 2013
Viapiana Francesco
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VIAPIANA FRANCESCO
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