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Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. N. Protocollo Data di presentazione UNI COGNOME CODICE FISCALE NOME Riservato alla Poste italiane Spa Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’ otto per mille e del cinque per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. Consenso Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma. Titolari del trattamento Modalità del trattamento Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Diritti dell'interessato Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.Lgs. n. 196, 2003) Finalità del trattamento Responsabili del trattamento I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Dati sensibili L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”. L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Periodo d'imposta 2012 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI VIAPIANA FRANCESCO V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R Codice fiscale VPNFNC65P22C352R Denominazione VIAPIANA FRANCESCO 717

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Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema digaranzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME

CODICE FISCALE

NOME

Riservato alla Poste italiane Spa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessatiper poter trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge,mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’ otto per mille e del cinque per milledell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell’Economiae delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per milledell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali perverificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Titolari deltrattamento

Modalità deltrattamento

Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazionedell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi,di carattere penale.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di riceveregratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamentedal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i datial Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche medianteverifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altrisoggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumonola qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.In particolare sono titolari:• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili;• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Dirittidell'interessato

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nelladichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e daisoggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti)per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinatodisposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633del 26 ottobre 1972.I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici(quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunquenecessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Informativa sultrattamento dei datipersonali (art. 13,D.Lgs. n. 196, 2003)

Finalità deltrattamento

Responsabilidel trattamento

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologicocui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Dati sensibili L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.2, comma 250 della legge 23dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e comportaugualmente il conferimento di dati sensibili.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Periodo d'imposta 2012

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1

DATI DELCONTRIBUENTE

Data della variazione

Correttivanei termini

Dichiarazioneintegrativa a favoreTIPO DI

DICHIARAZIONE

Frazione

Data di nascitagiorno mese anno

Provincia (sigla) Sesso(barrare la relativa casella)

M F

Comune (o Stato estero) di nascita

C.a.p.Provincia (sigla)Comune

Tipologia (via, piazza, ecc.)

EventieccezionaliRedditi Iva

ModuloRW

QuadroVO

QuadroAC

Studi disettore

Parametri

1 2 3 4 5 6 7 8

celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore

RESIDENZAANAGRAFICA

Codice comune

1

Domiciliofiscalediverso dallaresidenza

2

DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2012

Provincia (sigla) Codice comuneComune

Codice fiscale (*)

Dichiarazioneintegrativa

Da compilaresolo se variatadal 1/1/2012alla datadi presentazionedelladichiarazione

Numero civicoIndirizzo

giorno mese anno

TELEFONOE INDIRIZZODI POSTAELETTRONICA

Telefonoprefisso numero

Indirizzo di posta elettronica

ComuneDOMICILIOFISCALEAL 31/12/2012

Provincia (sigla) Codice comune

Estera

Italiana

Indicatori

Cellulare

DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2013

Comune Provincia (sigla) Codice comune

Accettazioneeredità giacente

Partita IVA (eventuale)

Dichiarazionepresentata perla prima volta

Liquidazionevolontaria

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentareStato Periodo d'impostagiorno mese anno

al

giorno mese anno

dal

RESIDENTEALL'ESTERO Codice fiscale estero

Codice delloStato estero

Stato federato, provincia, contea

Indirizzo

NAZIONALITA'

1

2

Stato estero di residenza

Località di residenza

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

DA COMPILARESE RESIDENTEALL’ESTERONEL 2012

Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Finanziamento della ricerca scientificae dell’università

FIRMA FIRMA

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

FIRMA

Finanziamento delle attività di tutela, promozionee valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Sostegno delle attività sociali svoltedal comune di residenza del contribuente

FIRMA

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono

una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA

Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)

SCELTA PER LADESTINAZIONEDEL CINQUEPER MILLEDELL’IRPEF

In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LADESTINAZIONEDELL’OTTOPER MILLEDELL’IRPEF

per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri.Per alcune dellefinalità è possibileindicare anche ilcodice fiscaledi un soggettobeneficiario

per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri

In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

Unione Comunità Ebraiche ItalianeChiesa Valdese unione delle chiese

metodiste e valdesi

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcatoper l’Europa Meridionale

Assemblee di Dio in Italia

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTAD’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICAIN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.

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CATANZARO CZ 22 09 1965 X

X 01661740793

CATANZARO CZ C352

97048310797

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FIRMA DELLADICHIARAZIONE

IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA

Codice fiscale dell'intemediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

mese annogiorno

Data dell'impegno

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

Riservato al C.A.F.o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

VISTO DICONFORMITÀ

Riservatoall'intermediario

Il contribuentedichiara di avercompilato eallegato iseguentiquadri(barrare lecaselle cheinteressano)

RA RB RCFamiliaria carico RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RF RG RD RS RQ CE

EC RU N.moduli IVA

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHEIL CONSENSO AL TRATTAMENTO

DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTEINDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale (*)

RE

FC

CERTIFICAZIONETRIBUTARIA

Riservatoal professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

Invio avviso telematico all’intermediario

LM

Ricezione avviso telematico

CS

Codice

Situazioni particolari

RISERVATO A CHIPRESENTA LADICHIARAZIONEPER ALTRI

M F

Cognome Nome Sesso(barrare la relativa casella)

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero

Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica

giorno mese annoData di nascita

prefisso numeroTelefono

giorno mese annoData di inizio procedura

giorno mese annoData di fine proceduraProcedura non

ancora terminata

EREDE,CURATOREFALLIMENTAREo DELL'EREDITA',ecc.(vedere istruzioni)

Data caricagiorno mese anno

Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.

giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA(O SE DIVERSO)DOMICILIO FISCALE

Rappresentanteresidente all’estero

Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAIIMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)

QUADRO RA

REDDITIDEI TERRENI

Somma col. 10, 11 e 12 ; TOTALI

,003

,00

Reddito dominicale

1

Reddito agrario

2

Titolo giorniPossesso

4

%5 8

Continuazione(**)

,006

RA1

RA2

Esclusi i terreniall'estero daincludere nelQuadro RL

1

FAMILIARIA CARICO

2

4

3

6

5

Relazione di parentelaCodice fiscale

(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)Minore ditre anni

Percentualedetrazionespettante1 4

6 7

5

N. mesia carico

Coniuge

D

D

D3

C

F1

F

F

F

Primofiglio

A

A

A

A

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Casiparticolari

2

BARRARE LA CASELLA:C = CONIUGEF1 = PRIMO FIGLIOF = FIGLIOA = ALTRO FAMILIARED = FIGLIO DISABILE

Detrazione100%

affidamentofigli

8

7 8

F

D

D

Mod. N. (*)

Canone di affitto inregime vincolistico

EsenzioneIMU

9

12

Reddito dominicalenon imponibile

11

Reddito agrarioimponibile

10

Reddito dominicaleimponibile

7

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA1110 11 12

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

(**) Barrarela casellase si trattadello stessoterreno odella stessaunitàimmobiliaredel rigoprecedente.

Invio comunicazione telematica anomaliedati studi di settore all’intermediario

Ricezione comunicazione telematicaanomalie dati studi di settore

13

Coltivatorediretto o IAP

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PRCNTN39R01E806X

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05 08 2013

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ecnolo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00

,00,00

,00,00,00,00

,00,00,00,00,00

,00,00,00,00,00

,00,00,00,00

,00

,00,00,00,00,00,00

Codicecanone

Sezione II

QUADRO RB – Redditi dei fabbricatiQUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

QUADRO RB

REDDITI DEIFABBRICATIE ALTRI DATI

RB10

QUADRO RC ,00

,00

,00

3Tipologia reddito RedditiRC1

RC2

RC3

REDDITI DILAVORODIPENDENTEE ASSIMILATI

1

CODICE FISCALE

Mod. N.

,001

Utilizzo2

giorni percentuale

RB1

RB21

RB22

RB23

2Indeterminato/Determinato

PERIODO D’IMPOSTA 2012

Sezione IRedditidei fabbricati

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013

11

Esclusi ifabbricatiall'estero daincludere nelQuadro RL

REDDITI

Possesso

TOTALI

Impostacedolare secca

1

Impostacedolare secca 21%

RB11

2

Impostacedolare secca 19%

Totale impostacedolare secca

3 4

Eccedenzacompensata Mod. F24

5

Acconti versati

6

7

Acconti sospesi

Dati relativiai contrattidi locazione

N. di rigo

1

Mod. N.

2 3

Data5

Numero e sottonumero6

Codice ufficioAnno di

presentazione dich. ICIEstremi di registrazione del contratto

4

Serie7

Contratti nonsuperiori a 30 gg

/

/

/

Canonedi locazione

CodiceComune

IMU dovutaper il 2012

Continua-zione(*)

8

,00 ,005 6 7 8 9 103 4

Eccedenzadichiarazione precedente

Cedolaresecca

12

EsenzioneIMURendita catastale

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16

Abitazione principale17

Immobili non locati

Casiparticolari

,00,00,00,00

Codicecanone

,001

Utilizzo2

giorni percentuale

RB2

11

Possesso Canonedi locazione

CodiceComune

IMU dovutaper il 2012

Continua-zione(*)

,00 ,005 6 7 8 9 103 4

Cedolaresecca

12

EsenzioneIMURendita catastale

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16

Abitazione principale17

Immobili non locati

Casiparticolari

,00,00,00,00

Codicecanone

,001

Utilizzo2

giorni percentuale

RB3

11

Possesso Canonedi locazione

CodiceComune

IMU dovutaper il 2012

Continua-zione(*)

,00 ,005 6 7 8 9 103 4

Cedolaresecca

12

EsenzioneIMURendita catastale

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16

Abitazione principale17

Immobili non locati

Casiparticolari

,00,00,00,00

Codicecanone

,001

Utilizzo2

giorni percentuale

RB4

11

Possesso Canonedi locazione

CodiceComune

IMU dovutaper il 2012

Continua-zione(*)

,00 ,005 6 7 8 9 103 4

Cedolaresecca

12

EsenzioneIMURendita catastale

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16

Abitazione principale17

Immobili non locati

Casiparticolari

,00,00,00,00

Codicecanone

,001

Utilizzo2

giorni percentuale

RB5

11

Possesso Canonedi locazione

CodiceComune

IMU dovutaper il 2012

Continua-zione(*)

,00 ,005 6 7 8 9 103 4

Cedolaresecca

12

EsenzioneIMURendita catastale

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16

Abitazione principale17

Immobili non locati

Casiparticolari

,00,00,00,00

Codicecanone

,001

Utilizzo2

giorni percentuale

RB6

11

Possesso Canonedi locazione

CodiceComune

IMU dovutaper il 2012

Continua-zione(*)

,00 ,005 6 7 8 9 103 4

Cedolaresecca

12

EsenzioneIMURendita catastale

REDDITIIMPONIBILI 13

Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%

,0014 15

Cedolare secca 19% REDDITI NONIMPONIBILI 16

Abitazione principale17

Immobili non locati

Casiparticolari

REDDITIIMPONIBILI

13 14 15 REDDITI NONIMPONIBILI

16 17

trattenuta dal sostituto

8 9

rimborsata dal sostituto

10

credito compensato F24 IMU

11

Imposta a debito

12

Imposta a credito

RB31

Sezione III

Immobili storici 3

Imponibileaddizionale comunale

4

Accontoaddizionale comunale

2

Acconto IRPEF

1

Differenza

Ricalcolo degli acconti 2012

Sezione I

Redditi dilavorodipendente eassimilati

RC4

,00,00,00,00

,00,00

Premi già assoggettati a tassazioneordinaria (Punto 251 CUD 2013)

,001

,00

Premi già assoggettati ad impostasostitutiva (Punto 251 CUD 2013)2

,00

Imposta Sostitutiva(Punto 252 CUD 2013)

3

6 7

Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)

4

Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva5

111098

Premi assoggettati ad imposta sostitutivada assoggettare a tassazione ordinaria

Opzione o rettifica Premi assoggettati a tassazione ordinariada assoggettare ad imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva a debitoEccedenza di imposta sostitutiva

trattenuta e/o versata

INCREMENTOPRODUTTIVITÀ(compilare solonei casi previstinelle istruzioni) Tass. Ord Imp. Sost.

Rientro in Italia

,00RC5

RC6

RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9)– RC5 col. 1 Riportare in RN1 col. 5

Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)

TOTALE(di cui L.S.U. ,00 )32

1 2Lavoro dipendente Pensione

,00

,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Ritenute IRPEF eaddizionali regionalee comunaleall’IRPEF

Altri redditiassimilatia quelli di lavorodipendente

,00

,00

,00

RedditiRC7

RC8

RC9

RC10

Ritenute IRPEF(punto 5 del CUD 2013

e RC4 colonna 11)

Assegno del coniuge

Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5

RC11

1 2Sezione II

RC12

Sezione IVRitenute per lavorisocialmenteutili

TOTALE

Sezione III

54321

Ritenuteaddizionale regionale

(punto 6 del CUD 2013)

Ritenute accontoaddizionale comunale 2012(punto 10 del CUD 2013)

Ritenute saldoaddizionale comunale 2012(punto 11 del CUD 2013)

Ritenute accontoaddizionale comunale 2013(punto 13 del CUD 2013)

Ritenute per lavori socialmente utili

Addizionale regionale all’IRPEF

Sezione VCompartosicurezzae altri dati ,00

RC13Detrazione personalecomparto sicurezza(punto 118 del CUD 2013)

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

RC14 Dati contributodi solidarietà 1

Reddito al netto del contributo diperequazione (Punto 136 CUD 2013)

2

Contributo di solidarietà trattenuto(Punto 138 CUD 2013)

1Quota esentefrontalieri

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

286 01 365 100 C352

286

286

2 1 5954

2 1 1589

7543

365

1369 121 48

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

fisca

le V

PN

FN

C65

P22

C35

2R D

enom

inaz

ione

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FR

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SC

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gia

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T F

OR

MS

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s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00

Irap 10%

2

,00

Spese di rappresentanza

1

,00

,00,00,00

,00

,002

,003

,002

,001

,00,00,001

(di cui degli anni precedenti

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

Determinazionedel reddito

RG26

RG1

RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85

Altri proventi considerati ricaviRG3

)1

(di cui

Ricavi non annotati nelle scritture contabiliRG4

RG5 Plusvalenze patrimoniali

RG6 Sopravvenienze attive

RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)RG8

RG12

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

RG13

RG14

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

RG15

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo

RG16

RG17

Utili spettanti agli associati in partecipazione

RG10

RG11

A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)

2

RG18

Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

Altricomponentinegativi

RG25

RG24

RG22

Somma algebrica (A – B)

RG28

Reddito d'impresa lordo (o perdita)

RG31 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito

Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa

,00

,00

Erogazioni liberali

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

REDDITIQUADRO RG

CODICE FISCALE

Codice attività1

Artigiani

RG32

RG33

,00

,00

,00RG23

B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)

Redditi da partecipazione

Quote di ammortamento

RG19 ,00

Reddito detassato

RG27

,00

RG29

RG302

(Vedere istruzioni)1

RG9

,00

,00

RG20

RG21

Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore

,001

2

(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)

)

con emissione di fattura

,001 2

MaggiorazioneParametri e studi di settore

2reddito minimo

3 4

Perdite da partecipazione

Perdite non compensate ,001

Proventi esenti

Reddito d’impresa (o perdita)

Imposta sostitutiva

,00

,00

,00

RG34

,007

,006

,00 ,00 ,00

,00

RG35Dati da riportarenel quadro RN

Ritenute

Altri dati

5

4321

Altri creditiCrediti per imposte

pagate all'esteroCrediti di imposta sui

fondi comuni di investimentoSituazione

Acconti versatiEccedenze di imposta

,001

(di cui )

,00

5

4

,003

2

,00

3

Irap personale dipendente Deduzione autotrasportatori

(di cui da art. 5 ) ,008

(di cui )1

PERIODO D’IMPOSTA 2012

parametri: cause di esclusione2

studi di settore: cause di esclusione3

studi di settore: cause di inapplicabilità4

Altricomponentipositivi

,00

2Reti d’imprese

Rientrolavoratrici/lavoratori

5esclusione compilazione INE

(di cui:1

Recupero Tremonti-ter

2

Utili distribuiti dal soggetto estero

3

Reddito da trust

4

Recupero Reti di imprese

)5

Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

461707

35084

35084

3476

3852

456 23 15438

22766

12318

12318

12318

12318

12318

2725

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

fisca

le V

PN

FN

C65

P22

C35

2R D

enom

inaz

ione

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SC

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s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00

,00

,00

,00

%

,00,00,00

1211 138 9

2

10

3 5 6 741

,00

,00

,00

,00

%RH1 ,00

,00

,00

,00

,00

1

Codice fiscale società o associazione partecipata Quota reddito (o perdita)

RH9

RH8

RH10

RH11

RH12

Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa

Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria

Perdite d’impresa in contabilità ordinaria

Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata

Determinazionedel reddito

Dati comunialla sez. I edalla sez. II

RH13

RH14

4

Redditi di partecipazionein società di persone ed assimilate

REDDITIQUADRO RH

CODICE FISCALE

Mod. N.

,00

Differenza tra rigo RH9 e RH10

,00

7

Detrazioni

Quota redd. società non operative

,00

Quota crediti d’imposta

,00

Quota ritenute d’acconto

RH3

RH4

Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)

Perdite d'impresa di esercizi precedenti

Totale ritenute d'acconto

Totale crediti d'imposta

Totale oneri detraibili

RH7

RH6

RH15

RH16

RH17

RH18

RH19

RH20

RH21

RH22

,00

,00

,00

,00

,00

Sezione I

Sezione II

Dati dellasocietà,associazione,impresa fami-liare, aziendaconiugale oGEIE

6

dei terreniReddito

5

illimitatePerdite

partecipazioneQuota di

3

RH5

,00

Totale credito per imposte estere ante opzione

,00

10

Riepilogo

Sezione IV

Tipo

2

Quota reddito non imponibile

,00

Dati dellasocietàpartecipata inregime ditrasparenza

Codice fiscale società partecipata

1

Quota di partecipazione

,00

Quota reddito (o perdita) Perdite illimitate

5

Quota redd. società non operative

,00

Quota ritenute d’acconto

,00

Quota crediti d’imposta

,00

8 9

Quota credito imposte estere ante opzione

,00

Quota oneri detraibili

,00

14

Quota eccedenza

,00

13

Quota acconti

,00

Sezione III

,00 ,00

2

1

Crediti d'impostasui fondi comuni di investimento

Totale eccedenza

,00Totale acconti

RH23

4

10

14

,00

98 13

%

3

11 12

1

,00

5

,00 ,00 ,00

8 9

,00 ,00

14

,00

13

,00

4

10

14

%

11 12

11

Rientro dall’estero

Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercentiattività d’impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)

Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti

Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti

,00

Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)

Totale reddito di patecipazione in società semplici

RH24

1)(Reddito minimo

2

(Perdite non compensate da contabilità ordinaria 1 ) 2

,00

3

,00(Perdite non compensate da contabilità semplificata 1 )

2

PERIODO D’IMPOSTA 2012

12

Quota oneri detraibili

RH2

,00

% ,00

1 4 7

,00,00

653

,00

10

2

,00

98 1311 12

,00

% ,00

1 4 7

,00,00

653

,00

10

2

,00

98 1311 12

1 2

Non imponibileImponibile

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

01777820794 1 51 9161

177

9161

9161

9161

9161

177

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

fisca

le V

PN

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C65

P22

C35

2R D

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s.co

m -

DA

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PR

INT

GR

AF

IK

,00,00

,00,00,00,00,00

,00,00

,00

Sez. IV - Redditipercepiti in qualitàdi erede olegatario

Sez. I - Indennitàe anticipazioni dicui alle lettered), e), f) dell'art.17, del Tuir

,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00

Anno RedditoQuota dell'impostasulle successioni

Opzione per latassazione ordinariaRitenute

1 2 3 5

RM1,00,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

Sez. II - Indennità,plusvalenze e red-diti di cui alle lette-re g), g-bis),g-ter),h), i), l)e n) dell'art. 17,comma 1, del Tuir

Tipo Anno Reddito nell'anno Reddito totale Ritenute nell'anno Ritenute totali Opzione per latassazione ordinaria

Tipo Anno Reddito Ritenute

Anno

1 2 3 4 65

7

1 2 3 4 5

RM2

RM4

RM3

RM5

Opzione per latassazione ordinaria

RM6

RM7

RM10

RM11

RM12

RM13

Redditi soggetti a tassazione separatae ad imposta sostitutiva. Impostesu immobili e attività finanziarie all’estero

REDDITIQUADRO RM

CODICE FISCALE

Mod. N.

RM18

Codice fiscale controllante

,00

Reddito Aliquota

%

Imposta

,00

Imposta pagata all'estero

,00

Imposta dovuta

,00

Sez. VIII - Redditiderivantida impreseestere partecipate

Sez. V - Redditidi capitale sog-getti ad imposi-zione sostitutiva

,00

RM15

,00

,00 ,00

Proventi delle obbligazioni non assoggettabiliall'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96

Tipo Codice stato estero Aliquota % Imposta sostitutiva dovuta Opzione per latassazione ordinaria

Ammontare reddito Imposta sostitutiva dovuta

1 2 4 5

6

1 2

3

Ammontare reddito

RM14

,00 ,00 ,00,00

Imposta dovuta

6541 2

3

1 23 4

Acconti versati Imposta da versare Imposta a credito

Imposta da versare

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

Somme conseguite a titolo di rimborso di oneriper i quali si è fruito della detrazione dall'imposta

Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo

Sez. III - Impostee oneri rimborsati

Somme percepite Opzione per latassazione ordinaria1 3

4RM8

RM9

4

Sez. VI - Riepilogodelle sezionida I a V Tassazione separata

Totale redditi per i quali èdovuto l'acconto del 20%

,00 ,00

1 2

Accontodovuto

Tassazione ordinaria (sommare l’importo di col. 1 agli altri redditie riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l’importo di col. 2alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)

,00 ,00

1 2

Reddito Ritenute

RM17

,00

5

,00

6

Eccedenza pregressa Eccedenza compensata

RM19Anno

,00

Ritenute31

2

RedditoPremi per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta

Codice2

1

2

PERIODO D’IMPOSTA 2012

Sez. X - Rivalutazio-ne del valore dei ter-reni ai sensi dell'art.2 D.L. n. 282 del2002 e successivemodificazioni

RM20 ,00 ,001

Imposta sostitutiva dovuta

2

Rateizzazione

5

Versamento cumulativo

6

Valore rivalutato

RM21

RM22

3

Imposta versata

4

Imposta da versare

,00,00,00 ,001 2 5 63 4

,00,00,00 ,001 2 5 63 4

Sez. XI - Redditiderivantida proceduradi pignoramentopresso terzi

Tipo

1 2

Imponibile Vedi istr.

3

Aliquota %

4 5

Imposta dovuta

6

Ritenute già applicate

7

Imposta da versare

8

Imposta a credito

,00,001

Quadro

3

Ritenute a tassazione ordinaria

4

Altre ritenute

RM24

Rigo

2

Numero modello

Sez. VII - Proventiderivanti da depositia garanzia

RM16 Proventi derivanti da depositi a garanzia 1

Ammontare2

Somma dovuta

RM23

Sez. IX - Premiper assicurazionisulla vitain caso di riscattodel contratto

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

E S

UC

CE

SS

IVI

PR

OV

VE

DIM

EN

TI

A 2012 1444 1444 289 289 X

824 X

2268 289

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

fisca

le V

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FN

C65

P22

C35

2R D

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m -

DA

TA

PR

INT

GR

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IK

,00,00,00,00

,00,00,00

,00,00,00,00,00

RM25

EREDE

,00

Data inizio rapporto di lavoro

Riduzioni

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVOROSez. XIIRedditicorrisposti dasoggetti nonobbligati perlegge allaeffettuazionedelle ritenuted’acconto

giorno mese anno1

Data fine rapporto di lavoro

annomesegiorno2

Periodo di commisuraz.

anni

Percentuale erede

3 4

Codice fiscale del deceduto

TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE AL 31/12/2000

TFR

TFR maturato

,00

TFR erogato nel 2012

,00

Titolo TFR erogato in anni precedenti

,00

Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni

Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale

5

6 7 8 9 11 12anni

Totale imponibile

,00

Acconto del 20%

,00

16 17

18

,00 ,00

20

TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE DAL 1/1/2001

TFR maturato Titolo

,00 ,00

8

,00

22

21

23

Tempodeterminato

24

Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni

Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale

anni anni25 27 28anni anni

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Importo rivalutazioni Imposta sostitutiva 11%

,00 ,00

39

RM26 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti

Reddito

,00

Acconto dovuto

,00

1 2

RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazionedei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ,00 ,00

Acconto dovutoReddito totale

,00

Reddito nell'annoAnno

1 2 3 4

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2012

,00

Titolo Erogato in anni precedenti

151413

Acconti versatiin anni precedenti

Acconto da versare

TFR erogato nel 2012 TFR erogato in anni precedenti

TFR

26

Altre indennità

Erogato in anni precedentiAmmontare erogato nel 2012

,00

Titolo

29

30 31

10 anni

Totale imponibile

,00 ,00

33

Acconto del 20%

,00

Detrazioni di cuial decreto 20/03/2008

,00

Acconti versatiin anni precedenti

,00

32

34 35 36

Detrazione d'imposta

mesi mesi

mesi mesi

mesi

Acconto da versare

,00

38 40

Sez. XIII - Art. 15,comma 11, deldecreto leggen. 185/2008 RM28

,00,00

Totale imposta

6

Quota maggiori valori

5

%

Imposta

,00%,00

1

Aliquotaordinaria

Aliquotamaggiorata Imposta

2 3 4

,00

Detrazioni di cuial decreto 20/03/2008

19

37

Sez. XIV- Art. 33,del decreto leg-ge n. 78/2010

RM29,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Importo totale bonus

1

Imponibile

2

Addizionale dovuta

3

Importo trattenutodal sostituto

4

Imposta a debito

5

RM31

Sez. XV B -Imposta suattivitàfinanziariedetenuteall’estero(art. 19, commida 18 a 22,D.L. n. 201/2011

1

Valore immobile

4

Imposta calcolata

5

Credito d’imposta

2

Quotapossesso

3

Periodo

8

Abitazioneprincipale

RM306

Detrazioni

7

Imposta dovuta

,00,00,00,00

RM32

1

Valore attività finanziaria

4

Imposta calcolata

5

Credito d’imposta

2

Quotapossesso

3

Periodo

7

conti correntie libretti

6

Imposta dovuta

,00,00,00,00,00

1 4 52 3 86 7

,00

4

Imposta a credito

3

Imposta a debito

2

Acconto versato

1

Totale imposta dovuta

RM33

,00,00,00,00

1 4 52 3 76

RM351

Totale imposta dovuta

2

Acconto versato

3

Imposta a debito

4

Imposta a credito

RM34

CO

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DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

E S

UC

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IVI

PR

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DIM

EN

TI

Sez. XV A -Imposta suimmobilidetenutiall’estero(art. 19, commida 13 a 17,D.L. n. 201/2011

Cod

ice

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GR

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IK

,00,00

,00

,00,00

,00,00,00

,00 ,00,00

,00,00

,00

QUADRO RN

,00RN1 REDDITO

COMPLESSIVO

RN4

RN5

RN10

RN9

RN7

RN8

RN25

RN19

RN17

RN16

RN14

RN11

RN12

RN23

RN24

RN26

RN27

RN28

RN29

IRPEF

RN30

RN13

RN15

RN31

QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF

REDDITI

CODICE FISCALE

RN20

RN22

RN21

,00

5

RN3 Oneri deducibili ,00

,00REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN 1 col. 3 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)

,00IMPOSTA LORDA

RN6 Detrazione per coniuge a carico ,00

Detrazione per figli a carico ,00

Ulteriore detrazione per figli a carico ,00

Detrazione per altri familiari a carico ,00

Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00

Detrazione per redditi di pensione ,00

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00

,00Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell’importo di rigo RP20)

,00Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell’importo di rigo RP48)

Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell’importo di rigo RP49) ,00

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP65) ,00

1 2

,00Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP

,00

,00

,00

TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21)

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell’importo di colonna 1 rigo RP1)

Crediti d’impostache generano residui

,00

,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

,00

,002

Crediti residui per detrazioni incapienti

1

)

2(di cui derivanti da imposte figurative

Crediti d’imposta,00

,00

Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

,00

RN32

,00

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RN33

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

,00

RN34

1

di cui recuperoimposta sostitutiva

2 3

RN35

Irpef da trattenere oda rimborsarerisultantedal Mod. 730/2013

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensato conMod F24 per i versamenti IMU

3

Rimborsato dal sostituto

RN36

,00

,00

Determinazionedell’imposta

RN37

RN38

RN39

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA

,00IMPOSTA A DEBITO

1 2 3Residuo RN23 Residuo RN24, col. 1

Restituzione bonus ,00 ,001 2

Bonus incapienti Bonus famiglia

,0031

,004

Detrazione canonidi locazione(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00

Totale detrazione1

Credito residuo da riportareal rigo RN29 col. 2

2 3

IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

(di cui ulteriore detrazione per figli

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero

)

,001 2

Altri crediti d’imposta

RITENUTE TOTALI,00 ,00

di cui ritenute sospese

1

di cui altre ritenute subite

2

DIFFERENZA (RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 2 – RN31 col. 1 – RN31 col. 2 + RN32 col. 3 – RN32 col. 4)se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno

3

di cui credito IMU 730/2012

,001 2

,00

Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

21

RN40

RN41

RN42

Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)

,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

,001

di cui acconti ceduti

,004

,00

5

RN43

IMPOSTA A CREDITO ,00

4

di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,00

4

PERIODO D’IMPOSTA 2012

,00

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

,00321

,004

Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni

Residuo RN24, col. 2

Residuo RN24, col. 3 ,00Residuo RN24, col. 45

,00Residuo RN286

Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali

2

Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH

Perdite compensabilicon credito per fondi comuni

Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative

di cui acconti sospesi

Fondi comuni

ACCONTI

di cui ex contribuentiminimi

Altri dati RN50 Reddito abitazione principale1

Redditi fondiari non imponibili2

RN18 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell’importo di rigo RP50) ,00

CO

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OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

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LLE

EN

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EL 3

1/0

1/2

013

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IVI

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TI

31290 31290

11930

19360

4627

572

793

1365

628

1993

2634

4560

-1926

580

2506

286

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,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00,00,00

,00,00QUADRO RP

Sezione I

RP1

RP2

RP4

RP5

RP3

RP9

RP10

RP8

RP6

RP14

RP12

RP11

ONERIE SPESE

Speseper le qualispetta ladetrazioned’impostadel 19%

RP20

Oneri e spese

REDDITI

QUADRO RP

CODICE FISCALE

Mod. N.

RP13

RP17

1 2

,00Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizioSpese sanitarie

Spese sanitarie per familiari non a carico

Spese sanitarie per disabili

Spese veicoli per disabili1

1

1

Spese per l’acquisto di cani guida

Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Interessi per mutui ipotecariper acquisto altri immobili

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2

2

2

Altre spese(Codice spesa

1) RP18

1Altre spese(Codice spesa ) RP19

Altre spese(Codice spesa

1)

,00

,00

,00

,00

,00

Interessi per mutui ipotecari per lacostruzione dell’abitazione principale

Interessi per prestiti o mutui agrari

Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Spese di istruzione

Spese funebri

TOTALE SPESE SU CUIDETERMINARELA DETRAZIONE

1 2 3 4

Rateizzazioni spese righiRP1, RP2 e RP3

PERIODO D’IMPOSTA 2012

Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principaleRP7

RP15 Spese per addetti all’assistenza personale

RP16 Spese sport ragazzi21

2

,00 ,00 ,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

RP21

RP22

RP23

RP24

RP26

RP32

Contributiprevidenzialied assistenziali

Assegno al coniuge

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

,00,00RP27 Deducibilità ordinaria1 2

Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto

,00

Codice fiscale del coniuge

1 2 1 2

RP28Lavoratori di primaoccupazione

,00

Contributi per addetti aiservizi domestici e familiari RP29

Fondi in squilibriofinanziario

1 2

,00Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP30 Familiari a carico1 2

Spese mediche e di assistenzaper disabili

RP25,00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

2 31

Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto

21CodiceAltri oneri e spese deducibili

,00TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)

Sezione IISpese e oneriper i qualispettala deduzionedal redditocomplessivo

Sezione III ASpese per le qualispetta la detrazioned’imposta del 36%,del 41% o del 50%(interventidi recuperodel patrimonioedilizio)

TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)

Importo rata

9

Codice fiscale

RP41

RP42

RP44

1

Anno

RP43

Numero rate

RP45

RP46

RP47

Ridetermi-nazione rateCodice Anno

6

53 10

7 8 8

Situazioni particolari

(vedereistruzioni)

RP48

RP49

,00

,00TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)

Periodo2006/2012

2 3 4 5 8 10

N. d’ordineimmobile

Sezione III BDati catastaliidentificatividegli immobilie altri datiper fruire delladetrazionedel 36% o del 50%

N. d’ordineimmobile

RP51 1 2

Condominio

3

Codice comune

4

T/U

5

I/PSez. urb./comune

catast.6 7

Foglio

8/

9

SubalternoParticella

N. d’ordineimmobile

RP52 1 2 3

Codice comune

4

T/U

5

I/PSez. urb./comune

catast.6 7

Foglio

8/

9

SubalternoParticella

N. d’ordineimmobile

RP53 1 2 3

Codice comune

4

T/U

5

I/PSez. urb./comune

catast.6 7

Foglio

8/

9

SubalternoParticella

Altri dati1

N. d’ordineimmobile

2 3

Data

4

Serie

5

Numero e sottonumero

/

Cod. UfficioAg. Entrate

6 7

Data

8

Numero

RP549

Provincia Uff. AgenziaTerritorio/Entrate

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO

RP64

Sezione IV

RP61

RP62

RP63

TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00

1

Tipointervento

Anno

2 3

Casiparticolari

Rateazione

5

N. rata

6,00 ,00

7 8

Importo rataSpesa totale

,00 ,00

Rideterminazionerate

4

,00 ,00

,00 ,00

RP65

Spese per le qualispetta la detrazioned’imposta del 55%(inteventi finalizzatial risparmioenergetico)

Inquilini di alloggi adibitiad abitazione principale 3

PercentualeN. di giorni2

Sezione V

RP72Lavoratori dipendenti che trasferisconola residenza per motivi di lavoro 2

PercentualeN. di giorni1

RP81

1

TipologiaRP71Dati per fruire

di detrazioni percanoni di locazione

Sezione VIDati per fruiredi altre detrazioni

Mantenimento dei caniguida (Bararre la casella) RP82

Spese acquisto mobili,elettrodomestici, TV,computer (ANNO 2009) ,00

RP83Altredetrazioni 21

2 2

Codice

,001 2

CSSN-RC veicoli

Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3

Sommare gli importidal rigo RP4 a RP19

Sommare gli importidi colonna 2 e colonna 3

RP50 ,00TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)

Condominio

Condominio

Condominio

CO

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1/0

1/2

013

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TI

82

75

550

18 2600

82 3225 3307

95302400

11930

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

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,00

,00 ,00

,00,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

,00 ,00,00

,00 ,00 ,00

,00

,00,00

,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

,00 ,00

,00

CODICE AZIENDA I.N.P.S.Sezione I

RR1

1

Codice fiscale

contributivaPeriodo imposizione

3

Contributiprevidenzialidovuti daartigiani ecommercianti(INPS)

Contributi previdenziali

REDDITIQUADRO RR

CODICE FISCALE

Mod. N.

Attività particolari 2

dal alriduzione

Tipo

dal al

Periodo riduzione

Reddito d’impresa (o perdita)

Quote associative e oneri accessoriContributi IVS dovuti sul reddito minimale Contributi maternità

1

6

al 31/12/95anzianità contributiva

Lavoratori privi di

9875

,00

Reddito minimale

,00

Contributi versati sul minimale compresiquelli con scadenza successiva allapresentazione della dichiarazione

,00

Contributo a debitosul reddito minimale

,00

Credito del precedente annocompensato nel Mod. F24

,00

Credito del precedente anno

,00 ,00

Credito di cui si chiede il rimborso Credito da utilizzare in compensazione

RR3

RR4

Codice INPS

2

Contributi versati sul redditoche eccede il minimale

Contributo maternità(vedere istruzioni)

Contributo IVS dovuto sul redditoche eccede il minimale

Reddito eccedente il minimale

Contributo a creditosul reddito minimale

,00

Contributi compensaticon crediti previdenziali senza

esposizione nel Mod. F24

Contributi sul reddito eccedente ilminimale con scadenza successiva

alla presentazione della dichiarazione

Contributo a credito sul redditoche eccede il minimale

Contributo a debito sul redditoche eccede il minimale

Credito del precedente annocompensato nel Mod. F24

Credito del precedente annoContributi compensati

con crediti previdenziali senzaesposizione nel Mod. F24

Eccedenza di versamento a saldo Credito di cui si chiede il rimborso

,00

,00 ,00Riepilogo crediti

Totale creditoda utilizzare in compensazione

Totale creditodi cui si chiede il rimborso

421

,00 ,00

Periodo imponibile Codice Acconti versatiContributo dovutoReddito imponibileSezione II

Contributiprevidenzialidovuti dai liberiprofessionistiiscritti allagestioneseparata di cuiall'art. 2,comma 26, dellaL. 335/95(INPS)

,00 ,00 ,00

RR5

CONTRIBUTO A CREDITO

CONTRIBUTO A DEBITO

Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione

,00

,00

RR6

RR7

RR8

RR10

RR11

RR9

,00Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

Totali

Vedereistruzioni

4

10 11 14

18 19

27

33

1 2 3

RR2

,00

28

,00

,00

Eccedenza di versamentoa saldo

Totale creditodi cui si chiede il rimborso

Totale creditoda utilizzare in compensazione

Totale credito

,00

Credito da utilizzare in compensazione

,00

,003

Eccedenza di versamentoa saldo

,00 ,00 ,001 3 4,002

Totale credito

4 5 6 7 8 9

20 21

15 16 17

1312

3432

30 3129

25 262422 23

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34

RR12

3

Quote di partecipazione

PERIODO D’IMPOSTA 2012

10

,00,00,00

7654dal2 3 al1

Sezione III

Contributiprevidenzialidovuti dai sog-getti iscrittialla cassa ita-liana geometri(CIPAG)

RR13 Matricola

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

RR141

Posizionegiuridica

Mesi

2

Posizionegiuridica

3

Mesi

4

Posizionegiuridica

7

Mesi

86

MesiPosizionegiuridica

5

,0010

Contributo dovuto

,00

Contributo da detrarre

11

,00

Contributo minimo

12

,00

Contributo a debitoche eccede il minimale

13

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

RR15

8

Contributo maternità

14

9

Base imponibile

,00

,00

1

Posizionegiuridica

Mesi

2

Posizionegiuridica

3

Mesi

4

Posizionegiuridica

7

Mesi

86

MesiPosizionegiuridica

5

,0011

Base imponibile

,00

Contributo dovuto

12

,00

Contributo da detrarre

13

,00

Contributo a debito

14

Contributo minimo

15

10

Riaddebito spese comuni

9

Volume d’affari ai fini IVA

CO

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DIM

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EN

ZIA

DE

LLE

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1/0

1/2

013

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IVI

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DIM

EN

TI

26280131EU

VPNFNC65P22C352R 26280131121106332 21479

01 12

14930 3194 7 3201

6549 1401 5008

824 824 3607

3607

3607 3607

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

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,00,00,00

,00

,00

,00,00,00

,00

,00,00 ,00

,00,00

,00

,00

,00,00,00,00

,00

,00

,00

REDDITIQUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEFQUADRO CR – Crediti d’imposta

CODICE FISCALE

,00

QUADRO RVRV1 REDDITO IMPONIBILE

RV2

RV3

RV4

RV5

RV6

Addizionaleregionaleall'IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

,00

ADDIZIONALE REGIONALEE COMUNALE ALL’IRPEF

Sezione I

Addizionalecomunaleall'IRPEF

Sezione II-A

RV7

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)

,00 )

3

2

RV8

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNERV9

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

RV11

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

,00RV12

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

,00

Cod. Regione

1

3

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

RV13

RV14

,00

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)

3

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

RV16

RV15

Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013

2

,001

Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMUTrattenuto dal sostituto

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR6

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

,00

,00

,00,00

,00

43 52

Reddito estero Imposta estera Reddito complessivoCodiceStato esteroQUADRO CR

Determinazione del creditod’imposta per redditiprodotti all’estero

Sezione I-A

CREDITID'IMPOSTA

Sezione IIPrima casae canoninon percepiti

2 3

,00

1

,001

CR8

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24

,001

Credito d’imposta per canoni non percepiti

)

Sezione IIICredito d’impostaincrementooccupazione

Residuo precedente dichiarazione

,001

1

Anno

,00,00,00

,00

,00

6

7 98 10

Quota di imposta lordaImposta estera entro il limitedella quota d’imposta lorda

Imposta lorda

Imposta netta

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

Credito da utilizzarenella presente dichiarazione

Capienza nell’imposta nettaTotale col. 11 sez. I-A

riferite allo stesso annoAnno

2 3 4

CR9

1 2 3 4

1

Sezione I-B

Dati relativial creditod’impostaper redditiprodottiall’estero

Credito utilizzatonelle precedenti dichiarazioni

,0011

di cui relativoallo Stato estero di colonna 1

1 2 3

,004

,005

,006

,00

7

,008

,009

,0010

,0011

,00

2 3

,004

,005

,006

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

11

,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

CR10Sezione IV

Sezione VII

Altri creditid’imposta

1

Codice Credito

,00

di cui compensato nel Mod. F24

,00

Credito residuo

,0043 5

3

Rimborsato dal sostituto

Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013

Sezione II-BAccontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2013

Aliquota

4RV17

5 6 7 8

Acconto dovuto

2

Residuo precedente dichiarazione

Acconto da versare

2

di cui credito IMU 730/2012

1Agevolazioni

2

RC2

730/20123

F24

(di cui altre trattenute (di cui sospesa

altre trattenute4

(di cui sospesa5

)

6

1

Cod. comune

2

di cui credito IMU 730/2012

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU

3

Rimborsato dal sostituto

1

Agevolazioni

2

ImponibileAddizionale comunale

2013 trattenuta daldatore di lavoro

Importo trattenuto o versato(da compilare in caso

di dichiarazione integrativa)

Mod. N.

,00

di cui compensato nel Mod. F24

2

Abitazioneprincipale

1

Codice fiscale

,00

Rata annuale

4,00

Residuo precedente dichiarazione

5

,00 ,00CR11 Altri

immobili 2 5 6

Impresa/professione

1

Rateazione

4

CR12

PERIODO D’IMPOSTA 2012

Sezione VICredito d’impostaper mediazioni

CR13

CR14

Somma reintegrata

,00 ,00

di cui compensato nel Mod. F24

,0053 6

ReintegroTotale/Parziale Credito anno 2012

21

Anno anticipazioneCredito d’impostareintegro anticipazionifondi pensione

Sezione V

,00

N. rata

N. rata Totale credito

32

Totale credito Rata annuale

3

Codice fiscale

Credito d’impostaper immobili colpitidal sisma in Abruzzo

4

Residuo precedente dichiarazione

1

Residuo precedente dichiarazione

2

Credito anno 2012

3

di cui compensato nel Mod. F24

1Casi particolari addizionale regionale

2

1Aliquote per scaglioni

2

3

Aliquoteper

scaglioni

CO

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1/0

1/2

013

E S

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TI

19360393

121

272

0,8

155

48 67

115

40

19360 0,8 47 47

0 1

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,00,00,00

,00

,00 ,00 ,00

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – RimborsiQUADRO CS – Contributo di solidarietà

CODICE FISCALE

QUADRO RX

,004

Credito da utilizzarein compensazione e/o

in detrazione

3

Credito di cui si chiedeil rimborso

2

Eccedenza diversamento a saldo

1

Importo a creditorisultante dalla

presente dichiarazione

RX1 IRPEF

RX2

RX3

RX5

RX6

RX7

RX8

RX9

RX10

RX11

RX12

RX13

RX14

RX15

Addizionale regionale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF

Imposta sostitutiva - quadro RT

Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV

Imposta - quadro RM - sez. VIII

Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I

Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III

Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV

Tassa etica - rigo RQ49

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000

Importo a credito - quadro LM

Imposta sostitutiva - rigo RC4

,00

PERIODO D’IMPOSTA 2012

CONTRIBUTODI SOLIDARIETÀ

QUADRO CS

,00 ,00 ,00 ,00,00

Base imponibilecontributo di solidarietà

Contributo trattenutodal sostituto

(rigo RC14 col. 2)

Redditocomplessivo lordo

(colonna 1 + colonna 2)

Reddito al netto delcontributo di perequazione

(rigo RC14 col. 1)

Base imponibilecontributo

Reddito complessivo(rigo RN1 col. 5)

2 3 4 51

RX16

Cedolare secca - rigo RB11

,00 ,00 ,00 ,00

RX17

Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6

,00 ,00 ,00 ,00

RX18

Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI

,00 ,00 ,00

RX19

IVIE - quadro RM - sez. XV-A

,00 ,00 ,00

Crediti edeccedenzerisultanti dallaprecedentedichiarazione

Sezione II Eccedenza o creditoprecedente

Importo compensatonel Mod. F24

Importo di cuisi chiede il rimborso

Importo residuoda compensare

Codicetributo

IVA

Contributi previdenziali

RX20

Imposta sostitutivadi cui al quadro RT

RX21

Altre imposte

RX22

Altre imposte

RX23

Altre imposte

RX30

Altre imposte

1

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

,00

,00

,00

Sezione IIIDeterminazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta

IVA da versare

RX24

RX25

RX26

,00 ,00 ,002 3 4 5

,00

Determinazione contributodi solidarietàCS2

1

Contributo dovuto

2

Contributo trattenuto dal sostituto(rigo RC14 col. 2)

3

Contributo sospeso

,00,00,004

Contributo trattenutocon il mod. 730/2013

5

Contributo a debito

6

Contributo a credito

,00

RX31 IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX33 e RX34)

RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 e RX34) ,00

Importo di cui si richiede il rimborsoRX331

2di cui da liquidare mediante procedura semplificata

43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso

5Contribuenti Subappaltatori

7Contribuenti virtuosi8

Importo erogabile senza garanzia

,00RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

CS1

Sezione I

Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione

COMPENSAZIONIRIMBORSI

IVAFE - quadro RM - sez. XV-B

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1/0

1/2

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2506 2506

1021

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Titolari deltrattamento

Modalità deltrattamento

Dati personali I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattereamministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo diposta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni eaggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti)il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonomedi Trento e di Bolzano.I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da per-seguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbli-

go di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Informativa sultrattamentodei dati personaliai sensi dell’art. 13del D.Lgs. n. 196del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie atutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono idiritti riconosciuti al cittadino.

Finalità deltrattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggettia ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia edelle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggettiintermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni dicategoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni datipossono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così comemodificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 .I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonomedi Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenzadi una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimentodi funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma dilegge o di regolamento.

Responsabilidel trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano egli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento deidati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.In particolare sono titolari:• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elen-co dei responsabili;• le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nomina-re dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, inquanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Consenso

Dirittidell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propridati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero percancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbli-gatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

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MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

TIPO DIDICHIARAZIONE

Dichiarazioneintegrativa

Correttiva nei terminiEventi

eccezionali

Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascita

M

Sesso(barrare la relativa casella)

F

giorno mese anno

NomeCognome

DATI DELCONTRIBUENTE

PARTITA IVA

DichiarazioneUNICO

CODICE REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA

REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA

Dichiarazioneintegrativa a favore

Provincia (sigla)

Provincia (sigla)Comune

C.a.p.Frazione, via e numero civico

Residenza anagraficao (se diverso)Domicilio fiscale

Codice comune

Provincia (sigla)ComuneSede legale

C.a.p.Frazione, via e numero civico

Stato

Naturagiuridica Situazione

Denominazione o ragione sociale

Data di approvazionedel bilancio o rendiconto

dalgiorno mese anno

Periodo d’imposta

al

Codice stato estero Codice di identificazione fiscale esteroStato estero di residenza

Comune (o Stato estero) di nascita

M

Sesso(barrare la relativa casella)

F

giorno mese anno

NomeCognome

Provincia (sigla)

Telefono o cellulare

Stato federato, provincia, contea

Data di fine proceduraData carica Data di inizio procedura

giorno mese anno

Procedura nonancora terminata

Persone fisiche

Soggettinon residenti

Soggetti diversidalle personefisiche

anno

C.a.p.Frazione, via e numero civico

mese

Provincia (sigla)Comune

Domicilio fiscale(se diverso

dalla sede legale)

mese anno

Codice comune

Codice comune

Indirizzo estero

giorno mese anno giorno mese anno

DICHIARANTEDIVERSO DALCONTRIBUENTE

Indirizzo di posta elettronica TELEFONO O CELLULARE FAX

giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

prefisso numero

Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Data di nascita

CODICE FISCALE

Termine legale o statutario perl’approvazione del bilancio o rendiconto

giorno mese anno

prefisso numero prefisso numero

Codice stato estero Località di residenza

Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

4 Calabria

VIAPIANA FRANCESCO

01661740793 1

CATANZARO CZ22 09 1965

CATANZARO CZ

88100

C352

VIA GALIANI 82 A

X

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

fisca

le V

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FN

C65

P22

C35

2R D

enom

inaz

ione

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PR

INT

GR

AF

IK

FIRMA DELLADICHIARAZIONE

Invio avviso telematico all'intermediario

IQ IP IC IE IK IR

FIRMA DEL DICHIARANTE

Codice fiscale

IS

CODICE FISCALE

Soggetto

FIRMA

Codice fiscaleSoggetto

FIRMA

Codice fiscaleSoggetto

FIRMA

Codice fiscaleSoggetto

FIRMA

Codice fiscaleSoggetto

FIRMA

Riservato al C.A.F.o al professionista

IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA

VISTO DICONFORMITÀ

Riservatoall'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIOgiorno mese anno

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscaledel C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

Ricezione avviso telematico

Codice

Situazioni particolari

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

X X X

PRCNTN39R01E806X

2

05 08 2013

Viapiana Francesco

#FD#

#FI#

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

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C65

P22

C35

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DA

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PR

INT

GR

AF

IK

,00 ,00

IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR

2

Maggiori compensiRecupero deduzioni

extracontabili

IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR

IQ4 Totale componenti positivi

Contributi erogati in base a norma di leggeIQ3

IQ6

Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merciIQ5

IQ7

IQ8

IQ9

IQ10

IQ11

Ammortamento dei beni strumentali materiali

Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali

Totale componenti negativi

IQ12

IQ13

Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)

Ammortamento dei beni strumentali immateriali

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

IQ15

IQ16

IQ17

IQ18

IQ19

IQ20

IQ22

IQ23

IQ24

IQ26

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Totale componenti positivi

Altri ricavi e proventi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Sez. IIImprese art. 5D.Lgs. n. 446del 1997

PERSONE FISICHEQUADRO IQ

CODICE FISCALE

Mod. N.

1

Costi dei servizi

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Adeguamento agli studi di settore

IQ21

Costi per servizi

IQ25

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Oneri diversi di gestione

Totale componenti negativi

Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446

,00

,00

,00

Regime art. 27, D.L. 98/11

,001

2

,00

,00

,00

,00

,00

,00,00

Maggiori ricavi

Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446

Costi per il godimento di beni di terzi

IQ27

IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing

IQ29 Perdite su crediti

IQ30 Imposta municipale propria

IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento

IQ33 Altre variazioni in aumento

IQ34 Totale variazioni in aumento

IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili

IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali

IQ37 Altre variazioni in diminuzione

IQ38 Totale variazioni in diminuzione

IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446

IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Sez. IImpreseart. 5-bisD.Lgs. n. 446del 1997

Variazioni inaumento

Variazioni indiminuzione

3

1

2

2

,001Quote componenti negativi

precedenti periodi d'imposta

Regime art. 27, D.L. 98/11

CO

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TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

PERIODO D’IMPOSTA 2012

35084

35084

3476

13205

3852

479

21012

14072

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

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IK

,00 ,00

IQ41 Reddito d’impresa determinato forfetariamente

Retribuzioni, compensi e altre somme

Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446

Interessi passivi

Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43 – IQ44)

Acquisti destinati alla produzione

Valore della produzione (IQ46 – IQ47 – IQ48)

Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica

Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446

Corrispettivi

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Costi inerenti all’attività esercitata ,00

,00

,00

,00

Sez. IIIImprese inregimeforfetario

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00

,00

IQ42

IQ43

IQ44

IQ45

IQ46

IQ47

IQ48

IQ49

IQ50

IQ51

IQ52

IQ53

IQ54

IQ55

IQ59

IQ58

IQ57

IQ56

IQ63

IQ62

IQ61

IQ60

IQ65

IQ64

2 3

,00

Valore della produzione (IQ50 – IQ51 – IQ52)

Valore della produzione (Sez. I)

Valore della produzione (Sez. II)

Valore della produzione (Sez. III)

Valore della produzione (Sez. IV)

Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)

Valore della produzione (Sez. V)

Totale valore della produzione

Ulteriore deduzione

Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE

Deduzione per ricercatori

Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti

Valore dellaproduzione netta

1

Sez. IVProduttoriagricoli

Sez. VEsercenti arti eprofessioni

Sez. VIValore dellaproduzionenetta

,00

,00

,00

,00

,00

,00

ItaliaEstero

1

,00

quota GEIE2

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446

,00 ,00(aliquota del settore agricolo altre aliquote1 2

3

)

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CO

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EN

TO

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ZIA

DE

LLE

EN

TR

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E D

EL 3

1/0

1/2

013

14072 14072

14072 14072

9500

4572 4572

01VPNFNC65P22C352R

Cod

ice

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Ripartizione della base imponibile edell’imposta e dati concernenti il versamento

QUADRO IR

CODICE FISCALE

Mod. N.

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

Aliquota

Sez. IIDaticoncernentiil versamentodell’impostadeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)

IR22

IR23

IR24

IR25

IR26

IR27

IR28

IR29

IR30

IR31

,00

Credito d’imposta,00

,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione

,00Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24

,00Acconti versati

,00

,00

,00

Importo a debito

,00

Importo a credito

,00

,00

Credito di cui si chiede il rimborso

Credito da utilizzare in compensazione

Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

)(di cui sospesi1

2

Base imponibile

CO

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ZIA

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LLE

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TR

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E D

EL 3

1/0

1/2

013

,00,00,00IR1 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR2 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR3 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR4 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR5 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR6 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR7 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

Imposta lordaCodiceregione

Valore della produzione Quota GEIE Deduzioni regionaliCodicealiquota

AliquotaBase imponibile

,00,00,00IR8 ,0082 31

%,004 75 6

4,00

Detrazioni regionali Imposta netta

9,00

10

,00Totale impostaIR21

,002

,001

,002

,00

Credito riversatoEccedenza di versamento a saldo

1 2

3

3

Sez. IRipartizionedella baseimponibiledeterminatanei quadriIQ - IP - IC - IEIK (sez. II e III)

PERIODO D’IMPOSTA 2012

4 4572 4572 M1 4,97 227

227

227

183

183

471

244

244

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

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,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,00

,00 ,00,00,00

,00,00,00

,00,00,00 ,00,00

Sez. IIIRipartizioneregionaledella baseimponibiledeterminatasu baseretributiva(attivitàistituzionale)nella sezione Idel quadro IK

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

1

Codiceregione

IR33

7 111098

12 13 14

Versato in TesoreriaEccedenza

di versamento a saldoImporto a credito

(di cui compensata) Totale acconti dovuti Totale acconti (di cui versati in Tesoreria)

Versato in F24

4

Imposta

5

Credito d’imposta

6

Eccedenzaprecedente dichiarazione

2

Base imponibile

3

Codicealiquota

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR36

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR37

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR38

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR39

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR40

IR41

Sez. IVCodice fiscaledelfunzionariodelegato

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR34

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14

IR35

Importo a debito

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,0015

,00,00,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00,00,00,001 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14,00

15

IR32

CO

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TO

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ZIA

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LLE

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EL 3

1/0

1/2

013

01VPNFNC65P22C352R

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IK

,00 ,00 ,00

,00

,00

,00 ,00

IS1 Contributi assicurativi

Prospetti variQUADRO IS

CODICE FISCALE

Sez. IDeduzioni- art. 11D.Lgs. n. 446/97

,00

Deduzione

Mod. N.

21

IS2 Deduzione forfetaria ,00

Deduzione

3

1

IS3 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00

Deduzione

2

IS4Spese per apprendisti, disabili, personale con contrattodi formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo

Deduzione

IS5 ,00

Deduzione

2Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti

1

IS6 ,00Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2

IS7 ,00

IS8 ,00

Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni

IS9

IS10

Totale deduzioni (IS6 – IS7)

Sez. IIRipartizioneterritorialedel valoredella produzione IS11

Ammontare complessivo delle retribuzioni2

Italia1

Estero

IS12

Estensione complessiva dei terreni in metri quadri ItaliaEstero

IS13

Ammontare dei depositi di denaro e titoli ,00 Italia ,00Estero

IS14

Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti ,00 Italia ,00Estero

IS15

Ammontare dei premi raccolti ,00 Italia ,00Estero

Sez. IIIRecuperodeduzioniextracontabili 3

Distribuzione riserve

,002

Eccedenze assoggettatea imposta sostitutiva

,001

Deduzioni residue da quadro EC

,006

Importo deducibile

,005

Quota imponibile

,004

Differenza

IS16

Sez. IVSocietà dicomodo

1

IS17

Reddito minimo

,00

IS18

Retribuzioni, compensi ed altre somme

IS19

Interessi passivi ,00

Deduzioni ,00

Valore della produzione3

2(aliquota del settore agricolo

1altre aliquote )

Esonero

,00,00

,00

Personale addettoalla ricerca e sviluppo

2di cui ,00

3

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

di cui

soggetti al “de minimis”

,002

PERIODO D’IMPOSTA 2012

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

ice

fisca

le V

PN

FN

C65

P22

C35

2R D

enom

inaz

ione

VIA

PIA

NA

FR

AN

CE

SC

O

717

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Realiz

zato

con t

ecn

olo

gia

SM

AR

T F

OR

MS

- w

ww

.sm

tform

s.co

m -

DA

TA

PR

INT

GR

AF

IK

,00,00,00 ,00

,00

Sez. VDisallineamentiderivanti daoperazionidi fusione,scissione econferimento

2Tipo di beni

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Valore fiscale dante causa

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

IS201

4321

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

,00,00,00 ,008765

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

Valorecivile

Valorefiscale

IS23

IS24

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

,00,00,00 ,00

,002

Tipo di beni

IS25

1

4321

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

,00,00,00 ,00

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

Valorecivile

Valorefiscale

IS26

IS27

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

Valore fiscale dante causa

,00,00,00 ,00

,002

Tipo di beni

IS28

1

4321

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

,00,00,00 ,00

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

Valorecivile

Valorefiscale

IS29

IS30

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

Valore fiscale dante causa

Sez. VIDati perl’applicazionedellaConvenzionecon gliStati Uniti

IS31

Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili ,00

Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili ,00

Importo accreditabile

IS33

,00

Sez. VIIRidetermina-zionedell’acconto

IS34

IS35

Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca

Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione Revoca

Sez. VIIIOpzioni

Sez. IXCodici attività

Sezione Codice attività Sezione Codice attività Sezione Codice attività

Sezione Codice attività Sezione Codice attività

5 6 7 8

5 6 7 8

IS22

IS21

,00

2

Valore della produzionerideterminato

Impostarideterminata

,00

IS32

,00

1

Accontorideterminato

Sez. XOperazionistraordinarie

CO

NF

OR

ME

AL

PR

OV

VE

DIM

EN

TO

AG

EN

ZIA

DE

LLE

EN

TR

AT

E D

EL 3

1/0

1/2

013

3

IS38

IS36Codice fiscale cedente

,002

Credito ricevuto

IS37Codice fiscale cedente

,002

,00Totale

Credito ricevuto

Credito ricevuto

1

1

1 461707

01VPNFNC65P22C352R

Cod

ice

fisca

le V

PN

FN

C65

P22

C35

2R D

enom

inaz

ione

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FR

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SC

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Nome

M F

Sesso(barrare la relativa casella)

(vedere istruzioni)

EVENTIECCEZIONALI

Prov.(sigla)Comune (o Stato estero) di nascitaData di nascitagiorno mese anno

Codice fiscale

Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale Prov. Frazione, via e n. civico C.A.P.

Familiaria carico

1 Rel. par.(1) 1 Mesi 2 Rel. par. (1) 2 Mesi 3 Rel. par. (1) 3 Mesi

RIEPILOGO IRPEF QUADRO PERDITE RITENUTE

DOMINICALI

AGRARI

ALLEVAMENTO

FABBRICATI

LAVORO DIPENDENTE

LAVORO AUTONOMO

IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA

PARTECIPAZIONE

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

ALTRI REDDITI

TASSAZIONE SEPARATA (OPZIONE ORDINARIA)

TOTALE REDDITI, PERDITE E RITENUTE

RA

RA

RB

RD

RC

RE

RF

RG

RH

RT

RL

RM

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

Statocivile

Mese / Annovariazione

La

rip

rodu

zio

ne

, an

che

parz

iale

, è v

ieta

ta

1 %Detr.spett. 2 %Detr.spett. 3 %Detr.spett.1 MesiMin 3 anni

2 MesiMin 3 anni

3 MesiMin 3 anni

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

(1) C = CONIUGE / F1 = PRIMO FIGLIO / F = FIGLIO / A = ALTRO FAMILIARE

Periodo d'imposta 2012

Disabile Disabile Disabile

Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente

ANNOTAZIONI

TIPO REDDITO REDDITI

IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA ,00 ,00 ,00

,00

DIFFERENZA ,00

REDDITO MINIMO ,00

REDDITO COMPLESSIVO

UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMOQUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO

REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI

,00

,00

IMPRESE CONSORZIATE ,00RS

RateizzazioneSpese sanitarie

Importo rata ovverototale spese sanitarie anno 2011

Altri oneri detraibili Totale oneri detraibili

,00,00,00

Totale spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%

TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41%

TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36%

TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55%

,00

,00

,00

Inquilini di alloggi adibitiad abitazione principale 3

PercentualeN. di giorni2

Lavoratori dipendenti che trasferisconola residenza per motivi di lavoro 2

PercentualeN. di giorni11

TipologiaDATI PER FRUIREDI DETRAZIONI PERCANONI DI LOCAZIONE

DATI PER FRUIREDI ALTRE DETRAZIONI

Mantenimento dei caniguida (Bararre la casella)

Spese acquisto mobili,elettrodomestici, TV,computer (ANNO 2009) ,00

Altredetrazioni 21

Codice

IRPEF

,00

TOTALE SPESE E ONERI PERI QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO ,00

TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 50%

,00

,00 ,00

REDDITOCOMPLESSIVO ,00

5

Oneri deducibili ,00

,00REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN 1 col. 3 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)

,00IMPOSTA LORDA

Detrazione per coniuge a carico ,00

Detrazione per figli a carico ,00

Ulteriore detrazione per figli a carico ,00

Detrazione per altri familiari a carico ,00

Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00

Detrazione per redditi di pensione ,00

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00

TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00

,00Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell’importo di rigo RP20)

,00Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell’importo di rigo RP48)

Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell’importo di rigo RP49) ,00

1 2

,0031

,004

Detrazione canonidi locazione(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00

Totale detrazione1

Credito residuo da riportareal rigo RN29 col. 2

2 3

Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali

2

Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH

Perdite compensabilicon credito per fondi comuni

Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative

VIAPIANA FRANCESCO X VPNFNC65P22C352R

22 09 1965 CATANZARO CZ 2

CATANZARO CZ VIA GALIANI 82 A 88100

Con Fig 12 50 Fig 12 50

7543 1369

12318 2725

9161 177

2268 289

31290 4560

31290

31290

82 3225 3307

11930

31290 31290

11930

19360

4627

572

793

1365

628

Cod

ice

fisca

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PN

FN

C65

P22

C35

2R D

enom

inaz

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,00,00

Maggiore baseimponibile per acconto

(RETI IMPRESE) (2)

Maggiore base imponibile peracconto (deducibilità

comp. neg. mezzi di trasporto) (3)

CASI PARTICOLARI ACCONTO IRPEF

,00,00

,00,00

,00,00,00

,00 ,00,00

,00,00

,00

Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP65) ,00

,00Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP

,00

,00

,00

TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21)

Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell’importo di colonna 1 rigo RP1)

Crediti d’impostache generano residui

,00

,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)

,00

,002

Crediti residui per detrazioni incapienti

1

)

2(di cui derivanti da imposte figurative

Crediti d’imposta ,00

,00

Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

,00

,00

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

,00

1

di cui recuperoimposta sostitutiva

2 3

Irpef da trattenere oda rimborsarerisultantedal Mod. 730/2013

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensato conMod F24 per i versamenti IMU

3

Rimborsato dal sostituto

,00

,00

Determinazionedell’imposta

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA

,00IMPOSTA A DEBITO

1 2 3Residuo RN23 Residuo RN24, col. 1

Restituzione bonus ,00 ,001 2

Bonus incapienti Bonus famiglia

IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)

(di cui ulteriore detrazione per figli

Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero )

,001 2

Altri crediti d’imposta

RITENUTE TOTALI,00 ,00

di cui ritenute sospese

1

di cui altre ritenute subite

2

DIFFERENZA (RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 2 – RN31 col. 1 – RN31 col. 2 + RN32 col. 3 – RN32 col. 4)se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno

3

di cui credito IMU 730/2012

,001 2

,00

Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00

Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione

21

Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)

,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo

Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo

,001

di cui acconti ceduti

,004

,00

5

IMPOSTA A CREDITO ,00

4

di cui ritenute art. 5 non utilizzate

,00

4

,00

Riacquisto prima casa Incremento occupazione

,00321

,004

Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni

Residuo RN24, col. 2

Residuo RN24, col. 3 ,00Residuo RN24, col. 45

,00Residuo RN286

di cui acconti sospesi

Fondi comuni

ACCONTI

di cui ex contribuentiminimi

Altri dati Reddito abitazione principale1

Redditi fondiari non imponibili2

Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell’importo di rigo RP50) ,00

,00

,00,00,00

,00

,00,00 ,00

,00,00

,00

,00,00,00,00

,00

,00

,00

,00REDDITO IMPONIBILE

Addizionaleregionaleall'IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

,00

Addizionalecomunaleall'IRPEF

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)

,00 )

3

2

ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

,00

Cod. Regione

1

3

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

,00

,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE

DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)

3

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24

Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013

2

,001

Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMUTrattenuto dal sostituto

1

,001

)

3

Rimborsato dal sostituto

Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2013

Accontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2013

Aliquota

4 5 6 7 8

Acconto dovuto Acconto da versare

2

di cui credito IMU 730/2012

1Agevolazioni

2

RC2

730/20123

F24

(di cui altre trattenute (di cui sospesa

altre trattenute4

(di cui sospesa5

)6

1

Cod. comune

2

di cui credito IMU 730/2012

1

Trattenuto dal sostituto

2

Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU

3

Rimborsato dal sostituto

1

Agevolazioni

2

ImponibileAddizionale comunale

2013 trattenuta daldatore di lavoro

Importo trattenuto o versato(da compilare in caso

di dichiarazione integrativa)

1Casi particolari addizionale regionale

2

1Aliquote per scaglioni

2

3

Aliquoteper

scaglioni

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

1993

2634

4560

-1926

580

2506

286

19360

393

121

272

0,8

155

48 67

115

C352

40

19360 0,8 47 47

Cod

ice

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C65

P22

C35

2R D

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IRPEF

NOVEMBREGIUGNO / LUGLIO

IRAP

INPS

IRPEF

IRAP

INPS

C.C.I.A.A.

GIUGNO/LUGLIO

,00

,00

,00

,00

ADDIZIONALE REGIONALE ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ,00

,00ALTRE IMPOSTE

MINIMO ,00 MINIMO

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2012 SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2013

CEDOLARE SECCA ,00

ADDIZIONALECOMUNALE

CEDOLARE SECCA

COMPENSAZIONI RIMBORSI

,00Versamento annuale dell’IVA

Saldoannuale IVA

Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione

,00,00,00,00,00 ,00

Eccedenza 2007 Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL’ANNO

Cod.Inps

Cognome e Nome Codice Fiscale % PART.QUOTA CREDITI

DI IMPOSTA

,00

,00QUOTA RITENUTE

D'ACCONTO

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Tipo Quota reddito o perdita

,00

PerditeIll.

Detrazioni

,00

1

Redd.Terreni

%Partecipazione

2

1

2

1

1

2

,00

,00

,00

,00

Codice Fiscale

2

QUOTA RITENUTE D’ACCONTONON UTILIZZATE

QUOTA RITENUTED'ACCONTO

,00

,00

QUOTA CREDITODI IMPOSTA

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Ricercatori

QUOTA ONERIDETRAIBILI

(2) ’art. 42, comma 2- quater, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (reti di imprese)(3) art. 4, comma 73, legge 28 giugno 2012 n. 92(4) disposizioni previste dall’articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n.214

,00

,00,00

,00

1

2

Codice Fiscale %Partecipazione

Quota reddito o perdita PerditeIll.

Vedi istr.(5)

QUOTA REDDITOSOCIETA' NON OPERATIVE

QUOTA DELLERITENUTE D'ACCONTO

QUOTA CREDITID'IMPOSTA

QUOTA CREDITO IMPOSTEESTERE ANTE OPZIONE

QUOTA ONERIDETRAIBILI

QUOTA ECCEDENZE QUOTA ACCONTI

1

2

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00,00

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

,00

,00

QUOTA REDDITOORDINARIO

,00

,00

QUOTAONERI DETRAIBILI

Quota maggiore base imponibileper acconto reti imprese (2)

Quota maggiore base imponibile per acconto(deducibilità comp. neg. Mezzi di trasporto) (3

Quota deduzione per capitaleinvestito proprio - ACE (4)

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00 ) ,00

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE

Eccedenza 2012

,00

,00

Quota maggiore base imponibileper acconto reti imprese (2)

Quota maggiore base imponibile per acconto(deducibilità comp. neg. Mezzi di trasporto) (3

QUOTA MAGGIORE BASE IMPONIBILEPER ACCONTO RETI IMPRESE (2)

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00 ,004

Credito da utilizzarein compensazione e/o

in detrazione

3

Credito di cui si chiedeil rimborso

2

Eccedenza diversamento a saldo

1

Importo a creditorisultante dalla

presente dichiarazione

IRPEF

Addizionale regionale IRPEF

Addizionale comunale IRPEF

Imposta sostitutiva - quadro RT

Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV

Imposta - quadro RM - sez. VIII

Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I

Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III

Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV

Tassa etica - rigo RQ49

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00,00

,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000

Importo a credito - quadro LM

Imposta sostitutiva - rigo RC4

,00Cedolare secca - rigo RB11

,00 ,00 ,00 ,00Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6

,00 ,00 ,00 ,00Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI

,00 ,00 ,00IVIE - quadro RM - sez. XV-A

,00 ,00 ,00IVAFE - quadro RM - sez. XV-B

272

40 47,00

224,73

668,52 668,52

2506 2506

1021

01777820794 01 51 9161

177

Cod

ice

fisca

le V

PN

FN

C65

P22

C35

2R D

enom

inaz

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CE

SC

O

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pagina 1

CODICE FISCALE

genziantrateModello VG61A

UNICO2013Studi di settore

ProvinciaComuneDOMICILIO FISCALEBarrare la casellaPensionato

Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Commercio presso la Camera di Commercio

Sigla della Provincia della Camera di Commercio

46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

2

Prevalente

3Secondarie

45

Altre attività non soggette a studi

Altre attività soggette a studi

1

Aggi o ricavi fissi Ricavi ,00

Ricavi ,00

Ricavi ,00

Ricavi (1)Studio di settore (1) ,00Imprese multiattività Ricavi (4)Studio di settore (4)

,00

Ricavi (3)Studio di settore (3)

,00

Ricavi (2)Studio di settore (2)

,00

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,

entro sei mesi dalla sua cessazione;3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;4 = periodo d’imposta diverso da 12 mesi;5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi

dalla sua cessazione.

Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero

Locali destinati ad ufficio

Locali destinati a magazzino/deposito

B03

B00 Numero complessivo delle unità locali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Progressivo unità locale

B01B02

Uso promiscuo dell'abitazione

B04 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante

QUADRO BUnità localedestinataall'eserciziodell'attività

Mq

Mq

Barrare la casella

Barrare la casella

A01 Dipendenti a tempo pieno

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito

A03 Apprendisti

A04 Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio;personale con contratto di somministrazione di lavoro

A05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita' prevalentemente nell'impresa

A06 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

A07 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale

A08 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attivita' nell'impresa

A09 Associati in partecipazione

A10 Soci amministratori

A11 Soci non amministratori

A12 Amministratori non soci

QUADRO APersonaleaddettoall’attività

Numerogiornate retribuite

Numero

Percentuale dilavoro prestato

CATANZARO CZ

717 V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

X

X

1

10

X

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pagina 2

CODICE FISCALE

genziantrateModello VG61A

UNICO2013Studi di settore

C01

Modalità organizzativa

Aziende mandanti

Tipologia di mandanti

C02 Anno di inizio dell'attività

C03C04C05C06C07

Numero

C08C09C10

Numero di aziende mandanti

C11

Industria

C14

Grossisti

C12

Agenti di commercio o agenzie di intermediazione

C13

C15C16

C17

Aziende commerciali diverse da quelle precedenti

Privati

Volume delle vendite Volume delle provvigioni

Tipologia della clientela

C18

Percentualesui ricavi

Industria

C19

Grossisti

C20

Grande Distribuzione Organizzata

C21

Commercianti al dettaglio

C22

Ambulanti

C23

Enti pubblici e privati

C24

Consumatori privati

C25

Aziende di servizi

C26C27

Altro

Altro

QUADRO CModalità disvolgimentodell'attività

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

%

%

%

%

%

%

%

%

%

(segue)

,00,00

- di cui Enti pubblici %

TOT = 100%

Barrare la casella

Barrare la casella

C28C29C30C31C32

Agente di commercio

Agente distributore

Agente con deposito

Agente in tentata vendita

Agente di consorzio agrario

Sub-agente

Commissionario

Mediatore (o agente di affari in mediazione)

Casa d'aste

Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza)

Procacciatore d'affari

Agente con rappresentanza

Tipologia di agente/rappresentante (1= monomandatario; 2 = plurimandatario)

Agente senza esclusiva di zona

C33

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

X

1987

X

X

2

4

340000 21169

140000 13915

10

75

15

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QUADRO CModalità disvolgimentodell'attività

Area di esercizio dell’attivitàPiemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Trentino Alto Adige

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

C34

Emilia Romagna

C35

Toscana

C36

Umbria

C37

Marche

C38

Lazio

C39

Campania

C40

Abruzzo

C41

Molise

C42

Puglia

C43

Basilicata

C44

Calabria

C45

Sicilia

C46

Sardegna

C47

Estero U.E.

C48C49C50C51C52C53

C55C54

Estero extra U.E.

%

%

%

%

Settori merceologici prevalentiD01

Percentuale sui ricavi

Codice

D02 Codice

D03 Codice

D04 Codice

D05 Codice

D06 Codice

D07 Codice

D08 Codice

D09 Codice

D10 Codice

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

QUADRO DElementispecificidell'attività

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Altri elementi specificiSpese per carburantiD11 ,00Spese per utenze telefonicheD12 ,00Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, ecc.)D13 ,00Spese per alberghi e ristorantiD14 ,00

D15 Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza

D16,00

D17

Personale addetto all’attivitàSub-agenti

Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali

D18

D19D20

TOT = 100%

TOT = 100%

(segue)

QUADRO EBeni strumentali

E01 Autovetture

E02 Altri automezzi

Numero Anno di immatricolazionedell’automezzo più nuovo

,00

,00

Non dipendenti Dipendenti

Numero SpeseNumero giornate

retribuite

,00

,00

Vendita in proprio di prodotti

Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio

Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti

% dei ricavi

Percentuale sui ricavi

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

100

287 50

30 50

5118

425

531

95

3152

2 2008

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UNICO2013Studi di settore

QUADRO FElementicontabili

F01

F02

F03F04F05

F06

F07

F08F09F10F11

F12

F13

F14

F15F16

F17

F18

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)

Altri proventi considerati ricavi

di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR

Adeguamento da studi di settore

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri proventi e componenti positivi

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi didurata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi didurata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso

Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi nondi durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi nondi durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Costo per la produzione di servizi

Spese per acquisti di servizi

Altri costi per servizi

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)

di cui per canoni relativi a beni immobili

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazionenon finanziaria e di noleggio

2,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,001

,00

,001

,002

,00

2,00

di cui per collaboratori coordinati e continuativi 4,00

2,00

1,00

2,00

1,00

,00

,00

3,00

di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore(società ed enti soggetti all'Ires)

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 4,00

F19

F20

F21

F22

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa

di cui per prestazioni rese da professionisti esterni

di cui per personale di terzi distaccato presso l’impresa o concontratto di somministrazione di lavoro

Ammortamenti

di cui per beni mobili strumentali

Accantonamenti

Oneri diversi di gestione

di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria

di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali

di cui per perdite su crediti

1,00

,00

2,00

3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

F23

F24F25F26F27F28

Altri componenti negativi

di cui “utili spettanti agli associati inpartecipazione con apporti di solo lavoro”

Risultato della gestione finanziaria

Interessi e altri oneri finanziari

Proventi straordinari

Oneri straordinari

Reddito d'impresa (o perdita)

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

2,00

F00 Contabilità ordinaria per opzione

(segue)

di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società di persone) 5,00

4,00

Barrare la casella

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

35084

3476

999

12206

479

479

3852

3852

1731

23

12318

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CODICE FISCALE

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UNICO2013Studi di settore

(segue)QUADRO FElementicontabili

F30Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.Esenzione I.V.A.

Volume di affari

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione

I.V.A. sulle operazioni imponibili

I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni+ I.V.A. detraibile forfettariamente)

F31

F32

F33F34

F35

,00

,00

,00

,00

,00

Barrare la casella

F29

Valore dei beni strumentali

di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"

1,00

2,00

di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" 3

,00

Ulteriori elementicontabili

F36Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finitiBeni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)

,00

,00

F38

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizidi durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIRBeni distrutti o sottratti ,00

F39Beni strumentali mobiliSpese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ,00

F37 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti

QUADRO XAltre informazionirilevanti ai finidell’applicazionedegli studi di settore

,00X01 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti

,00X02 Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo

X03 Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria Barrare la casella

V01 Cooperativa a mutualità prevalente

V02 Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali

V03 Applicazione del regime dei “minimi” nel periodo d’imposta precedente

V04 Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei tre periodi d’imposta precedenti

QUADRO VUlteriori dati specifici

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

26935

54036

11432

84

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CODICE FISCALE

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UNICO2013Studi di settore

T01

T02

T03

T04

T05

T06T07T08

QUADRO TCongiunturaeconomica

2010 2011

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative aprodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannualedi cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative aprodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannualedi cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Costo per la produzione di servizi

Spese per acquisti di servizi

Altri costi per servizi

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Asseverazionedei dati contabilied extracontabili Firma

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitatiall’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionistao del funzionario dell’associazione di categoria abilitato

Attestazionedelle cause dinon congruitào non coerenza

Firma

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

3720 5118

1059 425

40441 27861

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Sez. 2 -

QUADRO VA

QUADRO VAINFORMAZIONIE DATIRELATIVIALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -Dati analiticigenerali

VA2

VA3

VA1

VA4

VA5

VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioniDati riepilogativirelativi a tutte leattività

VA11,00

1,00

2Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2012

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

VA13 ,00

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

CODICE FISCALE

Mod. N.

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

,00

Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2011(imponibile e imposta)

1 2

VA12

Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ1

1

Denominazione del fondo

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato5

Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)

21

Numero Banca d' Italia

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

1

Operazioni effettuate nei confronti di condomìni

,004

Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto

VA14Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 ,00

2

Rettifica della detrazione art. 19-bis2Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011)

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

Acquisti apparecchiature1 ,00 ,002

Totale imponibile Totale imposta

Servizi di gestione ,00 ,003 4

VA15 Società non operative 1

1

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3

Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

VA20

Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero

Tipo di rapportoDenominazione operatore finanziario

2

4

Dati relativi agliestremiidentificativi deirapporti finanziari

Sez. 3 -1

3

VA21

2

4

1

3

VA22

2

4

1

3

VA23

2

4

1

3

VA24

2

4

1

3

VA25

2

4

1

3

VA26

2

4

1

3

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0717

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VD2

QUADRO VC

QUADRI VC-VDESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)

ESPORTATORIE OPERATORIASSIMILATI

ACQUISTI EIMPORTAZIONISENZAAPPLICAZIONEDELL'IMPOSTASUL VALOREAGGIUNTO RELA-TIVI A TUTTE LEATTIVITA' ESERCI-TATE

VC14PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012 ,00

1

MENSILESOLAREMetodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012 2 3

QUADRO VDCESSIONE DELCREDITO IVADA PARTE DELLESOCIETÀ DIGESTIONE DELRISPARMIO(Art. 8 D.L.n. 351/2001)

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO

CODICE FISCALE

,0021

IMPORTO

VD121 2

,00

VD3 ,00 VD13 ,00

VD4 ,00 VD14 ,00

VD5 ,00 VD15 ,00

VD6 ,00 VD16 ,00

VD7 ,00 VD17 ,00

VD8 ,00 VD18 ,00

VD9 ,00 VD19 ,00

VD10 ,00 VD20 ,00

VD11 ,00 VD21 ,00

VD31 ,00 VD41 ,00

VD32 ,00 VD42 ,00

VD33 ,00 VD43 ,00

VD34 ,00 VD44 ,00

VD35 ,00 VD45 ,00

VD36 ,00 VD46 ,00

VD37 ,00 VD47 ,00

VD38 ,00 VD48 ,00

VD39 ,00 VD49 ,00

VD40 ,00 VD50 ,00

,00

,00

11 2 2

,00

,00

,00

VD56

VD55

VD54

VD511

Sez. 1 -Società cedente -Elenco societào enti cessionari

Società o entecessionario -Elenco societàcedenti

Sez. 2 -

,00 ,00

PLAFOND UTILIZZATOALL'INTERNO O PER

ACQUISTI INTRACOM.ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI

VC1GEN ,00,00 ,00 ,00

ALL'IMPORTAZIONE

VC2FEB

MARVC3

APRVC4

MAGVC5

GIUVC6

LUGVC7

AGOVC8

SETVC9

OTTVC10

NOVVC11

DICVC12

TOTALEVC13

ANNO IMPOSTA 2011

ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI654321

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00,00,00 ,00 ,00

VD52 ,00

VD53 ,00

TOTALE CREDITI RICEVUTI

Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA

Importo utilizzato in compensazione nel modello F24

Eccedenza a credito

Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2011)

Totale eccedenze (VD51+VD52)

CODICE FISCALE IMPORTO

CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO

ANNO IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

Mod. N.

Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

CO

NF

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NZ

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EL

LE

EN

TR

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E D

EL 1

5/0

1/2

01

3

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

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IK

CODICE FISCALE

QUADRO VEOPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

Mod. N.

QUADRO VE

,00

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbianosuperato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’impostacorrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazionidi cui all’art. 26, e relativa imposta

VE5

VE4

VE3

VE6

,00

,00

,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTADETERMINAZIONEDEL VOLUMED'AFFARI EDELLA IMPOSTARELATIVA ALLEOPERAZIONIIMPONIBILI

Sez. 1 -Conferimenti diprodotti agricolie cessioni daagricoltoriesonerati (incaso disuperamentodi 1/3)

,00

2%

1

,00VE1

VE2

VE7

VE8

VE9

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Sez. 2 -

Operazioniimponibiliagricolee operazioniimponibilicommerciali oprofessionali

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta

VE25

VE24

VE20

VE21

VE22

VE23

,00 ,00

,00

Sez. 3 - Totaleimponibilee imposta

,00

,00

,00

,00

,00

VE30

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intentoVE31

VE32 Altre operazioni non imponibili

VE33 Operazioni esenti (art. 10)

VE34

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero

VE36

VE37

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi

Volume d’affari VE40 VOLUME D'AFFARI

,00VE38

,00

(meno)

VE35

,00

Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012

TOTALE (VE23± VE24)

Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati

Cessioni di oro e argento puro

,00

,00

,00

,00

,00Operazioni con applicazione del reverse charge 1

2 3

4 5

Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00

(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

12,3

4

10

Sez. 4 - Altreoperazioni

1

Esportazioni

2 ,00

Cessioni intracomunitarie

3 ,00

Cessioni verso San Marino

4 ,00

1

art. 7, decreto-legge n. 185/2008

,002

VE39Prestazioni di servizi rese acommittenti comunitari (art. 7-ter)

,00

,00 ,00

21

6 ,00 7 ,00

Cessioni di microprocessoriCessioni di telefoni cellulari

Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

3 ,00

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

Sez. 5

(somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)

CO

NF

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VV

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IME

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NZ

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EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

3

54436 11432

54436 11432

11432

400

54036

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

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IK

CODICE FISCALE

QUADRO VFOPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

VF6

,00

,00

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cuiai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’impostao per percentuale di compensazione, tenendo contodelle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta ,00

,00,00

,00

SEZ. 1 -Ammontaredegli acquistieffettuatinel territoriodello Stato,degli acquistiintracomunitarie delleimportazioni

VF10

VF19

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF20

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VF11

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi specialiVF13

VF14

VF15

VF16

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta

VF17

VF18

Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

VF9

VF8

VF7

VF5

VF4

VF3

VF1

VF2 ,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTAQUADRO VF

,00

2%

1

,00

VF12

Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati ,00

Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012

,00

(meno)

VF21

VF22

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI

Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

,00

,00

,00

(VF21 colonna 2 + VF22)VF23

,00

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

10

12,3

OPERAZIONIPASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE

1

,002

art. 7, decreto legge n. 185/2008

SEZ. 2 - Totaleacquistie importazioni,totale imposta,acquistiintracomunitari,importazionie acquisti daSan Marino

Acquisti intracomunitari

Imponibile

1

Imposta

,002

Importazioni

Imponibile

3,00

Imposta

4,00

Acquisti da San Marino

con pagamento IVA

5,00

6,00

senza pagamento IVA

VF24

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):

1

,00

Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili

2,00

Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi

3,00

Altri acquisti e importazioni

4,00

SEZ. 3 -Determinazionedell’IVAammessain detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio

• beni usati

• operazioni esenti

• agriturismo

• associazioni operanti in agricoltura1

2

3

4

5

7

6• spettacoli viaggianti e contribuenti minori

• attività agricole connesse

• imprese agricole 8

SEZ. 3-AOperazioniesenti VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

Imponibile

1,00

Imposta

2,00

VF32 Se per l’anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1

1VF33 Se per l’anno 2012 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36 bis barrare la casella

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti

di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria

dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili

Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies

1,00 ,002 3 ,00

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

4,00

Operazioni non soggette

5,00

Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1

6,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all’unità più prossima)7

VF34

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00

VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttorie trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis ,00

VF37 IVA ammessa in detrazione ,00

,00

,00

Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)

%8

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

,00

,00

21

VF25

Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi

,003

art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012

CO

NF

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EL

LE

EN

TR

AT

E D

EL 1

5/0

1/2

01

3

402 40

41508 8717

1223

43133 8757

-7

8750

19354 23779

0 1

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

Cod

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VF49

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente

,00

,00,00

,00

TOTALI

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)

VF50

VF51Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34,primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72

VF47

VF46

VF44

VF38

VF39 ,00

,00

,00

,00,00

,00

,00

,00

IMPONIBILE IMPOSTA

,00

21

,00Riservato alle imprese agricole miste

,00

,00

2

4

7

7,3

7,5

8,3

8,5

8,8

12,3

SEZ. 3-BImprese agricole(art.34)

VF56

CODICE FISCALECODICE FISCALE

- Totale operazioni imponibili diverse

VF40

VF41

VF42

VF43

VF45

VF48

Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48

VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)

SEZ. 3-CCasi particolari VF53

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1

VF54Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella 1

VF55Riservato alle imprese agricole Imponibile

1,00

Imposta

2,00

SEZ. 4IVA ammessain detrazione TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–) ,00

VF57 IVA ammessa in detrazione ,00

IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

Operazioni occasionali rientranti nel regime previstodall’art. 34-bis per le attività agricole connesse

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella2

,00

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EL 1

5/0

1/2

01

3

8750

V P N F N C 6 5 P 2 2 C 3 5 2 R

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Dati generali

SOCIETÀCONTROLLANTIE CONTROLLATE

,00

,00VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00

,00

VK24 Eccedenza di credito compensata

VK21 Totale dei debiti trasferiti

VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20)

VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21)

,00

,00

,00

,00

VK25Eccedenza chiesta arimborso dalla controllante

VK26 Crediti di imposta utilizzati

VK27 Interessi trimestrali trasferiti

,00

,00

,00

VJ1

IVA a debito

VK31

VK32

VK33

Versamenti a seguito di ravvedimentoVK34

VK35

Acconto riaccreditato dalla controllante

Cessazionedel controlloin corso d'annoDati relativial periododi controllo

VK1

Sez. 2 -Determinazionedell'eccedenzad'imposta

Sez. 3 -

QUADRO VK

1

PARTITA IVA2

ULTIMO MESEDI CONTROLLO

3

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

Mod. N.

VK36 ,00

QUADRI VJ-VH-VKIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,LIQUIDAZIONI PERIODICHE,SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Firma

SOTTOSCRIZIONEDELL'ENTE OSOCIETÀCONTROLLANTE

QUADRO VH

VH1 ,00 ,00

CREDITI DEBITI

,00

DEBITI

,00

CREDITI

VH7

VH2 ,00 ,00 ,00,00VH8

VH3 ,00 ,00 ,00,00VH9

VH4 ,00 ,00 ,00,00VH10

VH5 ,00 ,00 ,00,00VH11

VH6 ,00 ,00 ,00,00VH12

VJ2

VJ3

VJ4

VJ5

VJ6

VJ7

VJ8

VJ9

VJ10

VJ11

VJ12

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)

Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)

IMPONIBILE IMPOSTA

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2

Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari(art. 74-ter, comma 8)

Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)

Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)

Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8

TOTALE IMPOSTA

Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)

Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVAin dogana (art. 70, comma 5)

VK30

IVA detraibile

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

Versamenti integrativi d’imposta

21DETERMINAZIONEDELL’IMPOSTARELATIVAA PARTICOLARITIPOLOGIEDI OPERAZIONI

QUADRO VJ

1 2

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche

VJ13

,00 ,00

Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)

,00VH13 Acconto dovuto

,00

,00

,00

(somma dei righi da VJ1 a VJ16)

VJ14 ,00

Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) ,00

VJ15

Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00

,00

Sez. 2 -Versamentiimmatricolazioneauto UE

VH20 ,00

DATI DELLA CONTROLLANTE

VK2

VH24 ,00

VH28 ,00

VH21

VH25

VH29

,00

,00

,00

VH23

VH27

VH31

,00

,00

,00

,00

,00

,00

VH22

VH26

VH30

Codice

Ravvedimento

3

Ravvedimento

Metodo

Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogati-ve per tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate

LIQUIDAZIONIPERIODICHE

Sez. 1 -

Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)

VH14 Subfornitori art. 74, comma 5

Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)

Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)

,00

,00 ,00

,00

VJ16

VJ17

Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

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EL 1

5/0

1/2

01

3

1583

1877

136

152 32

32

0 1

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s.co

m -

DA

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IK

CODICE FISCALE

Mod. N.

QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE,QUADRI COMPILATI

,00

,00

,00

,00

VL32 IVA A DEBITO

VL33

VL34

VL36

[(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]

Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale

Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale

ovvero

VL31 Versamenti integrativi d'imposta

Ammontare dei debiti trasferiti (*)

[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]

IVA A CREDITO

,00VL30

,00

,00Determinazionedell'IVA dovutao a creditoper il periodod'imposta

VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)

VL4

VL20 ,00

,00

Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)

VL21

Determinazionedell’IVA a debitoo a credito rela-tiva a tutte leattività esercitate

,00

,00

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

Eccedenza credito anno precedente

VL25

VL26

Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficioVL27

VL28

VL24

VL1

,00

QUADRO VLLIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTAANNUALE

,00IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)

Sez. 1 - VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)

DEBITI CREDITI

DEBITI CREDITI

,00VL22

Ammontare dei crediti trasferiti (*)

Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

,00

Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi

VL29

,00

VL23

Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24

,00

VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00

VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001 ,00

VL38 ,00

VL39 ,00

TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)

TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)

,00di cui ricevuti da società di gestione del risparmio

1

2

,00

VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito ,00

Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto

Sez. 3 -

VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 ,00o credito annuale non trasferibile (*)

VL9 Credito compensato nel modello F24 ,00

VL10 ,00Eccedenza di credito non trasferibile (*)

Sez. 2 - Creditoanno precedente

Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante

di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi

a cessioni effettuate nell’anno

,002

1

ovvero

IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)

,00

,00

QUADRICOMPILATI

VA VE VF VH VK VOVLVC VD VXVJ VT

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

Periodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

3,00

di cui sospesiper eventi eccezionali

CO

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EL

LE

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TR

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E D

EL 1

5/0

1/2

01

3

X X X X X X X

11464

8750

2714

2305

2305

17

1720

1011

10

1021

0 1

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QUADRI VT-VX

,00

QUADRO VT

SEPARATAINDICAZIONEDELLE OPERAZIO-NI EFFETTUATENEI CONFRONTIDI CONSUMATORIFINALI E SOGGET-TI IVA

Ripartizione delle operazioniimponibili effettuate nei con-fronti di consumatori finali e disoggetti titolari di partita IVA

Abruzzo

VX1

QUADRO VX

VX3

VX4

DETERMINA-ZIONEDELL'IVA DAVERSARE ODEL CREDITOD'IMPOSTA

IVA da versare

(da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

Importo di cui si richiede il rimborso

,00

,00

,00

o da trasferire (*)

o da trasferire (*)VX2

,00

Per chi presentala dichiarazionecon più modulicompilare solonel modulo n. 01

IVA a credito

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

VT6

VT7

VT8

VT9

VT10

VT11

VT12

VT13

VT14

VT15

VT16

VT17

VT18

VT19

VT20

VT21

VT22

Totale operazioni imponibili

Operazioni imponibili versoconsumatori finali

Operazioni imponibili versosoggetti IVA

1 2

,00

Basilicata

Bolzano

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Valle d' Aosta

Umbria

Veneto

Totale imposta

,00 Imposta ,00

43

,00 Imposta ,00

65

Operazioni imponibili versoconsumatori finali

Imposta

,00,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

Importo ceduto a seguito diopzione per il consolidato fiscale ,00

VX6

,001

,002

Codice fiscale consolidante1

2

CODICE FISCALEPeriodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

,00

2

1

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

3Causale del rimborso

5Contribuenti Subappaltatori

7Contribuenti virtuosi

4Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso

6Attestazione delle società e degli enti operativi

Importo erogabile senza garanzia

8

,00

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LE

EN

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E D

EL 1

5/0

1/2

01

3

54436 11432

400 84

54036 11348

400 84

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QUADRO VOOPZIONI

Mod. N.

CODICE FISCALEPeriodo d'imposta 2012

MODELLO IVA 2013

VO9

Opzione

AT

2

2

1

1

Sez. 2 -

VO8

431 2

15141310 11 127 8 94 5 61 2 3

SMPTNLLUIEGBFRESELDKDEBE FI SE

15141310 11 127 8 94 5 61 2 3

VO10CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE ACATALOGHI, PER CORRISPONDENZAE SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993)

VO11

VO20REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)

VO21REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)

1

Opzioni erevoche aglieffetti delleimposte suiredditi

Opzioni

Revoche

Revochecomma 6 comma 2

Opzionicomma 2 comma 3

ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)1 2

2Revoca

1VO22

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)

1

1 2

Art. 74VO6- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute

VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

VO7 Art. 741 2

21

21

COMUNICAZIONIDELLE OPZIONIE REVOCHE

Opzioni,rinunce erevoche aglieffettidell'impostasul valoreaggiunto

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)VO2

AGRICOLTURA

VO3

VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Sez. 1 -

VO1

RevocaOpzione

Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI1

QUADRO VO

Opzione

4Opzione

1

21

singole operazioni

OpzioniCedente IntermediarioArt. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE

CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORIVO14

2

- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA

1Rinuncia

Opzione 3 4Revoca

2Revoca

Opzione 5

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Revoca

Revoca

Revoca

Revoca

Revoca

– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati

– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA

5

comma 6

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Revoca

Revoca

VO13

CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995)

3

– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

2Revoca

6Revoca

26 27

ROBG

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Revoca 2

1VO23

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296) Opzione

tutte le operazioni

Revoca

singole operazioni

VO24DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296) Opzione 1

VO25DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266) Opzione 1

VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)

Revoca 2

26 27

Revoca 2

Revoca 2

1VO15

REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione

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5/0

1/2

01

3

0 1

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1APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)VO40Opzione erevoca agli effettidell’imposta sugliintrattenimenti

Sez. 4 -

1

Sez. 3 -

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)

Opzioni erevoche aglieffetti siadell'IVA chedelle impostesui redditi

VO31

VO30APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi

ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) 1 2

21

2

Sez. 5 -Opzionee revoca aglieffettidell’IRAP

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICICHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)

VO50 1

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

Revoca

Revoca

Revoca

Opzione 2

Revoca

Revoca

VO33

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ

Opzione 1

CODICE FISCALECODICE FISCALE

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)Opzione 1

Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2

VO35

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)

Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca 2

Revoca 1

2

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5/0

1/2

01

3

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Codice : Codice precedente :

Codice successivo :DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice Fiscale Impresa artigiana iscritta

Amm.ne straordinaria o conc. prev

Provincia

Sesso

Codice Provincia

C.A.P

PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI

717

Partita Iva

Telefono \ Fax

Indirizzo Email

PERSONE FISICHE

Cognome e Nome

Comune Nascita

Data di nascita

RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE

Comune

VPNFNC65P22C352R

01661740793

VIAPIANA FRANCESCO

CATANZARO CZ

22/09/1965 M

CATANZARO C352 CZ

88100

Stato Estero di Resid.

N.Ident. IVA Stato Estero

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE

Tipo Modello

EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale sottoscrittore

Telefono

Data di Nomina

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'

Mittente Data dell'impegno Data e Numero Invio

Impegno alla present. telematica

Flag conferma Invio avviso telematico all'intermediario

Ricez. avviso Telem. Firma intermediario

CAAF Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241

Numero Moduli

Prot. Ricevuta Telematico

Soggetto : Firma

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Tipo Denuncia

Societa' di gruppo

Data Trasformazione

Categorie Particolari

Modello Unico 2013

Agricoltura

Agricoltura Semplificata

Agenzia di Viaggio

Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater

Versamenti IVA a debito F24

00 Normale SI

Trimestrale

Unico 2013

Codice fiscale dichiarante

Codice Carica

Cognome e Nome

Data di Nascita

Comune di Nascita

Cod.Stato Est \ Federato

Localita di Residenza

Indirizzo Estero

Data inizio procedura

Data fine procedura

Sesso

Provincia

Art. 74 Bis

Procedura non terminata

Soggetto :

Soggetto :

Soggetto :

Soggetto :

Firma

Firma

Firma

Firma

RICALCOLO CREDITO ANNUALE

Modalita' di trasferimento credito

Societa non op. dichiarazione precedente

IVA a credito da ripartire VX2\VY2

Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3

Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5

Ultimo mese (2013) di compensaz. vert.

Importo di cui si richiede il rimborso

Automatico

3

Non presente

come UNICO2013

Visto di conformita'

Societa' non operative VA15

Credito da trasferire in F24 Acconto gia' inserito

Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2013)

Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2013)

Credito da utilizzare in compensaz. vert (2013)

Credito da utilizzare fino a

Credito da utilizzare aMese consegna Telematico

Non operativita' anno 2012 NO

Gennaio meta' mesePeriodo assegnazione credito in F24

N

09 Settembre

Marzo

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Dominicali - Quadro RA

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

Codice fiscale

TIPO DI REDDITO

RA11 col. 11

RC5 COL. 3

RE 25se positivo

Agrari - Quadro RA

Fabbricati - Quadro RB

Lavoro autonomo - Quadro RE

Impresa in contabilità ordinariaQuadro RF

Partecipazione - Quadro RH

Periodo d'imposta 2012

REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)

Rigo Rigo Importo Rigo Importo

1 RA11 col. 10 ,00

2 ,00

3 RB10 col. 13 ,00

4

5

6

,00

RC9 ,00

Importo

RC10 col. 1 + RC11 ,00

7,00

RE 25se negativo

,00 ,00

RE 26

9

RF 51

,00 ,00

10

Impresa in contabilità semplificataQuadro RG

RG 34se positivo

,00

RG 34se negativo

RG 26col. 1

,00

,00

RG 35col. 6

,00

RF 52col. 6

11

RH14 col. 2RH17

RH18 col. 1se positivi

,00

RH14 col.2RH17 se negativi

,00

,00

RH19

,00

RH14 col. 1

12RT26 + RT36 +

RT43,00

RT48

,00

Plusvalenze di natura finanziariaQuadro RT

13 RL3 col. 2

,00

RL3 col. 3

,00

14 RL4 col. 2

,00

RL4 col. 5

,00

15 Altri redditi - Quadro RL RL19

,00 ,00

16 RL22 col. 2

,00

RL23 col. 2

,00

17 RL30

,00 ,00

18 Allevamento - Quadro RD RD18

,00

RD19

,00

19RM15 col. 1

,00

RM15 col. 2 +RM23 col. 3 ,00

20 TOTALE REDDITI

,00

TOTALE PERDITE

,00

TOTALE RITENUTE

Riportare nelrigo RN32 col.4 ,00

RL20

RL31

21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2),00

22 REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1)Riportare nel rigo RN1 col. 4. ,00

23

,00

RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)

24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22),00

25

RESIDUO PERDITE COMPENSABILI– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1– Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 2 ,00

Tassazione separata(con opzione tassazione ordinaria) epignoramento presso terzi - Quadro RM

8

Imprese consorziate - Quadro RS RS33 – LM13 col. 1

,00

Lavoro dipendente - Quadro Rc

REDDITO COMPLESSIVOSe non compilato il punto 22, riportare il punto 21 – RS37 col. 13.Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22diminuito del rigo RS37 col. 37.Riportare nel rigo RN1 col. 5.

7543

1369

12318 2725

9161 177

2268 289

31290 4560

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31290

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STUDI DI SETTORE 2012ESITO DEL CALCOLO

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| Codice Fiscale Denominazione o ragione sociale ( 717) || VPNFNC65P22C352R VIAPIANA FRANCESCO || || Ateco07 Descrizione attivita' Cod.Studio || 461707 "Agenti e rappresentanti di altri prodot VG61A || || UNICO [ PF ] Quadro [ G/1 ] Attivo dal: 2010 || ||---------------------------[ ESITO DEL CALCOLO ]----------------------------|| || CONGRUO [ X ] NON CONGRUO [ ] || || Indici: COERENTI Normalita' : NORMALE || ||-------------------------------[ RISULTATI ]--------------------------------|| || Ric.MINIMO 27.741 Ric. PUNT. 32.863 || Dichiarato 35.084 Dichiarato 35.084 || ------------- ------------- || Magg. RIC. Magg. RIC. || || IVA Aliq.% 21,00 || IVA dovuta IVA dovuta || ||------------------------------[ ADEGUAMENTO ]-------------------------------|| || AL MINIMO [ NO ] AL PUNTUALE [ NO ] || RICALC.[ NO ] RICALC. [ NO ] || ||---------------------------[ INDICI DI COERENZA ]---------------------------|| || Nome indice Calcolato Minimo Massimo Risultato || || Valore aggiunto lordo per add 16,650 10,500 70,000 COERENTE || || || || || ||____________________________________________________________________________|

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Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU

,00

NOTE

Altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN32 col. 4 ovvero se contribuente minimo LM10 ed LM13)

Tassazione separata (opzione ordinaria della tassazione)

IVA

ADDIZIONALE COMUNALE

IRAP

ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF

Impresa ordinaria, semplificata o allevamento

Terreni e Fabbricati

QUADRO

RITENUTEREDDITITIPO DI REDDITO

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIOCODICE FISCALE INTERMEDIARIO

COGNOME E NOME

DA INTERMEDIARIOTELEMATICAMENTE

IN BANCA/POSTADAL CONTRIBUENTE

CODICEFISCALE

DOCUMENTODATA CODICE DICHIARAZIONE

IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

UNICO 2013 Persone fisiche

Comune Provincia

RESIDENZA

Indirizzo e numero civico Cap

Lavoro dipendente e/o pensione

Lavoro autonomo e/o professione

Partecipazione

Plusvalenze di natura finanziaria

IMPOSTE E CONTRIBUTI

RN

RV

RV

IQ

C.C.I.A.A.

INPS RR

CEDOLARE SECCA RB

ALTRE IMPOSTE

ADDIZIONALE COMUNALE

IRPEF

IMPORTO PRIMA RATA

ALTRI CREDITIACCONTI DI IMPOSTA

ORIGINE IMPORTOIMPORTO SECONDA RATA

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (saldo 2012 e 1a rata acc. 2013)

a

a

a

a

a

a

a%VERSAMENTO A RATE

6

5

4

3

2

7 RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

RATA entro il

1 RATA entro il

VERSAMENTO IMU

16/09/2013 (***)

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO

NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE

POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE

DELLA PRESENTE.

CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSOECCEDENZA DI VERSAMENTO

,00

DEBITO

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

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,00

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,00

,00

,00

,00

,00

TOTALI ,00 ,00

Totale imposte a saldo (A) Totale crediti (B)

TOTALI

Totale acconti 1a rata (C) Totale acconti 2a rata (D)

,00

Totale Altri Crediti (E)

TOTALE DOVUTO (SALDO 2012 E 1a RATA ACCONTO 2013) AL NETTO DEI CREDITI

Totale debiti (A + C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne (**) Debito/Credito risultante

IRAP

Altri crediti (*)

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO

ENTRO IL 02/12/2013

CREDITO

17/06/2013

17/07/2013

ENTRO IL

ENTRO IL

ovvero

IMPOSTE E CONTRIBUTI

ENTRO IL

ENTRO IL

Magg.dello 0,4%

INPS

* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP

,00

,00

CEDOLARE SECCA

ContribuenteMINIMO

MINIMI ,00 ,00 ,00 ,00,00LM

MINIMI

,00Imprese consorziate

VX

,00 ,00 ,00 ,00

*** Salvo diverse disposizioni

16/12/2013 (***)ENTRO IL

17/06/2013 (***)

16 09 2013 717

VPNFNC65P22C352R VIAPIANA FRANCESCO

VIA GALIANI 82 A CATANZARO CZ 88100

X PRCNTN39R01E806X PROCOPIO ANTONIO

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31290 4560

2506 2506272

40

1021

244 244

3607 3607

1333 6357

47

225669 669

716 894

2049,00 6357,00 -4308,00

894,00

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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

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Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzatiesclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporteràl' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedereai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

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N. Iscrizione all' albo C.A.F.

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Si impegna a presentare in via telematica il modello

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Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

PROCOPIO ANTONIO

PRCNTN39R01E806X

UNICO PF 2013

SOGGETTO CHE TRASMETTE

VIAPIANA FRANCESCO

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Viapiana Francesco

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IRAP PF 2013

SOGGETTO CHE TRASMETTE

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05 08 2013

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