INFORME DE GESTION CONSOLIDADO AUDIENCIA PUBLICA PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2013.pdf
Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011
-
Upload
gamea-bolivia -
Category
Documents
-
view
773 -
download
3
Transcript of Presentacion Oficial Rendicion Publica de Cuentas Inicial Gamea 2011
16/11/2011
1
RENDICION PUBLICA DE CUENTAS INICIAL GAMEA 2011
• OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO
(O.M.O.M.A.)
• OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (O.M.D.H.S.)
• OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (O.M.A.F.)
• OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO (O.M.D.E.P.)
• OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO (O.M.P.D.)
16/11/2011
2
GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO
DESPACHO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN EJECUTORA
DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA
SUMARIANTE EMALTDIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANASECRETARÍA
GENERAL
SAD 1
SAD 2
SAD 3
SAD 4
SAD 5
SAD 6
SAD 7
SAD 8
SAD 9
SAD 10
SAD 11
SAD 12
SAD 13
SAD 14
ZONAS DIGNAS GENERAL
GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y
ADM. URBANA
DIRECCIÓN DE
TRÁFICO Y VIALIDAD
DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS DISTRITALES
PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL BM‐GCA
16/11/2011
3
GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (O.M.D.H.S.)
DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE
CULTURA Y TURISMO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
GENERACIONALES
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE SALUD
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN AL DEPORTE
GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA (O.M.A.F.)
DIRECCIÓN DE
FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y
CONTRATACIONES
16/11/2011
4
GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO (O M D E P )
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN, PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGROPECUARIO
PRODUCTIVO (O.M.D.E.P.)
MICROEMPRESARIAL
GOBIERNO AUTÓNOMOMUNICIPAL DE EL ALTO
Í ÓOFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO (O M PD )
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉG. Y
PROGRAMACIÓN DEL POA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Y FORT.
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
( )DESARROLLO (O.M.P.D.)
DEL POA INSTITUCIONAL
16/11/2011
5
CONTRIBUIR A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA OTORGANDO UNA MEJORCALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIO AMBIENTE Y
MISIÓN MISIÓN ‐‐VISIÓNVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIO AMBIENTE YDESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, CONTRATADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL ATERCEROS, ASÍ COMO TAMBIÉN PROYECTOS EJECUTADOS POR EMPRESAS DESERVICIOS REGULADOS COMO SER ELECTROPAZ, COTEL, EMCOGAS, EPSAS Y OTROS.
OBJETIVOOBJETIVO
SUPERVISAR EL 100% DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PLANOPERATIVO ANUAL – 2011, VELANDO EL CUMPLIMIENTO A TÉRMINOSCONTRACTUALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRASUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA, PLAZA ALTO LA BANDERA, ZONA CALAMA,DISTRITO NO. 3. TELÉFONO‐FAX 2830211 – 72034295.
CANTIDAD
ESTADO DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN 2011
DIRECCIÓN DE OBRAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN‐2011
PROYECTOS ‐ 2010 P/CONCLUSION 4 13.311.898 51% 7%
CONCLUIDA 1 1.533.803 100% 9%
EN EJECUCIÓN 3 11.778.095 35% 6%
PROYECTOS GESTIONES PASADAS 131 146.735.608 82% 21%
CONCLUIDA 75 54.611.402 100% 21%
EN EJECUCIÓN 28 68.861.623 62% 35%
PARA INICIO 2 4.361.825 0% 0%
PARALIZADA 7 6.674.975 76% 27%
RESUELTO 19 12.225.783 49% 0%
Total general 135 160.047.506 81% 21%
CANTIDAD
PROGRAMA DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN 2011PROGRAMA DE PROYECTOS POA 2011 AJUSTADO II AVANCE FISICO AVANCE FIN‐2011
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 41 63.405.748 88% 22%
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 8 2.559.665 70% 12%
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 7 3.524.772 92% 39%
DEUDA PUBLICA 1 61.929 79% 0%
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 14 18.678.745 60% 17%
PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO URBANO 1 1.500.000 35% 21%
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 4 221.784 100% 15%
SANEAMIENTO BÁSICO 25 21.218.288 83% 37%
SANEAMIENTO BÁSICO 12 14.358.314 94% 4%
SERVICIO DE EDUCACIÓN 17 5.436.132 69% 4%
SERVICIO DE SALUD 5 29.082.129 69% 34%
Total general 135 160.047.506 81% 21%
16/11/2011
6
Inversión según contrato Bs. 26.081.861
DIRECCIÓN DE OBRAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
6.126.108
1.574.604
1.744.429
1.148.721
5.495.593
2.182.3662.069.378
1.600.350
988.374
1.796.3741.355.564
D‐1 D‐2 D‐3 D‐4 D‐5 D‐6 D‐7 D‐8 D‐9 D‐12 D‐14
CONCLUIDA ‐20110%
EN EJECUCIÓN67%
PARALIZADA33%
OBJETIVO
INTERVENIR EN TODAS LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS ALORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO, ESTRUCTURA VIAL, LÍMITESDE JURISDICCIÓN, ADMINISTRACIÓN URBANA, CATASTRO URBANO YTODO ASPECTO INHERENTE A LA TEMÁTICA
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
TODO ASPECTO INHERENTE A LA TEMÁTICA
VISIÓN
PLANIFICAR, ORDENAR Y ADMINISTRAR EL USO DEL SUELO Y LAS FUNCIONES DELTERRITORIO MUNICIPAL, PARA UN DESARROLLO EQUILIBRADO,COHERENTE Y EQUITATIVO DE LA POBLACIÓN ALTEÑA .
MISIÓN
FACILITAR LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIATERRITORIAL.
UBICACIÓN: AV. 6 DE MARZO Nº. 45
D.O.T.C.A.U.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
BS.‐ 2.000.000.‐
16/11/2011
7
SERVICIO:NOMBRE DEL PROGRAMA: Red Geodesica Municipal Puntos Georeferenciados
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS
MONTO
PRESUPUESTADO: Presupuesto propio
100%
Ci d d i l
Realizar la inspeccion a todos los puntos
Todos los distritos
FOTO
Cuadro 1
Cobertura Geografica 4 de 4
RED GEODESICA EL ALTO
Jurisdiccion El Alto 38458,481 ha
BENEFICIARIOS: Ciudadania en general
CUADRO
ESTADISTICO
Referencia Temporal
Unidad de medida
UBICADOS 88
NO UBICADOS 21
PENDIETES 11
TOTAL 120
Verificacion
de PuntosMetrica
Ubicados
No Ubicados pero con acceso al lugar
Pendientes Sin Acceso
del 09/02/2011 al 23/02/2011
73%
18%
9%
UBICADOS
NO UBICADOS
PENDIETES
SERVICIO MAPA BASE AVANCE PORCENTUAL
MANZANOS CON SU CÓDIGO 90 %
NOMBRE DE CALLES 70 %
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CURVAS DE NIVEL 100 %
ZONAS DE VALOR 100 %
DISTRITOS CATASTRALES 100 %
DISTRITOS MUNICIPALES 100 %
ZONAS O BARRIOS 70 %
PREDIOS CON SU CÓDIGO CATASTRAL
70%
Avance porcentualUNIDAD BIENES INM. MUNICIPALES
RSERVICIO DE REGISTRO DE B.I.M.AVANCE PORCENTUAL
REGISTRADOS Y CUENTAN CON MATRICULA AFAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPALDE EL ALTO EN DDRR,
40
PENDIENTES PARA SU REGISTRO. 15
TRAMITE EN LA OFICINA DE DERECHOS REALESPARA SU RESPECTIVO REGISTRO.
10
Avance porcentualRegistrados y cuentan con Matricula a favor del GAMEA en DDRR,
Pendientes para su registro.
Tramite en la Oficina de Derechos Reales para su respectivo registro.
16/11/2011
8
Servicio de registro de ATAvance
CuantitativoPlanos de Construcción aprobados 352
División y Partición 104
352 104
343
41 35
77
10 Planos de construccion aprobadosDivision y particion
Legalizaciones de lote
Visados certificados
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
División y Partición 104
Legalizaciones de lote 343
Visados certificados 1406
Ordenes judiciales 41
Informes 35
Aprobación Planimetrías 77
Informes Varios 10
Servicio Informes de ATAvance
CuantitativoInformes zonificaciones 40
1406
Visados certificados
Ordenes judiciales
Informes Tecnicos
Aprobacion planimetriasInformes Varios
40
166204
3Informes zonificaciones
Informes varios
Certificaciones y Informes Varios 166
Cerrtificaciones y notificaciones 64
Planimetrias 26
Notas Ejecutivos 4
Descongelamiento 4
Certificaciones para DDRR 468
Resoluciones Tecnico administrativas 204
Trazos Viales 3
64
26
4
4
468
Certificaciones y notificaciones Planimetrias
Notas al Ejecutivo
Descongelamientos
Certificaciones para DDRR
Resoluciones tecnico administrativasTrazos viales
SERVICIO DE REGISTRO VIALIDADAVANCE
CUANTITATIVO
TRAZOS VIALES 104
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD: VIALIDAD
TRAZOS VIALES 104
DEFINICIÓN DE ANCHOS DE VÍA 68
REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 17
NUMERACIÓN DE PUERTAS 2200
URBANIZACIONES CON NOMINACIÓN 6
ÁREA: LIMITES TERRITORIALES
• SE ORGANIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN MAGNA DE LIMITES DE EL ALTO, QUE ESTÁINTEGRADO POR ORGANIZACIONES SOCIALES VIVAS DE EL ALTO
• SE RECOLECTARON PRUEBAS PARA DEMANDAR A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALESQUE HUBIERAN INVADIDO LA JURISDICCIÓN DE EL ALTO
• SE CONCLUYÓ EL PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO A LA LEY 2337, SOBRE DEMARCACIÓNTERRITORIAL REALIZADA POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
16/11/2011
9
PROGRAMA : IMPLEM. PLAN DE ADM. URBANA CIUDAD DE EL ALTO ( Vuelo Aero fotogramétrico)
REALIZAR EL VUELO AERO
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD ORD. TERRITORIAL
OBJETIVO: FOTOGRAMÉTRICO DE LA CIUDAD DE EL ALTO
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO:
Bs. 990,000.‐
MONTO EJECUTADO: 0%
BENEFICIARIOS: TODA LA POBLACIÓN ALTEÑA
ESTADO DEL PROYECTO
PROCESO ADMINISTRATIVO APROBACIÓN MINUTA DE CONTRATO POR EL HONORABLE CONCEJO
Trámites despachados
AVALÚOS; 75 CERTIFICACIÓN; 127
GR. CONSOLID.; 23
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD CATASTRO
350
400 356 361 355
Trámites despachados
ENERO‐AGOSTO 2011REGISTROS
U-R, 2147, 91%
0
50
100
150
200
250
300
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
6 4 13 15 12 9 11 520 20
3517 11 5 18
14 2 4 4 3 2 3 1
255
217244 238
121
AVALÚOS
CERTIFICACIÓN
GR. CONSOLID.
REGISTROS U-R
16/11/2011
10
OBJETIVOELABORAR NORMAS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VIALIDAD
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ELABORAR NORMAS, INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERACIONALES, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
UBICACIÓNCRP PACAJES, CALLE 4 URBANIZACIÓN PACAJES CALUYO
19
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POABs. 4.340.000 .‐
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTAL. A LA EDUCACIÓN VIAL SERVICIO: SEGURIDAD VIAL
OBJETIVO:MEJORAR EL SISTEMA DE TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VIALIDAD
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
MONTOPRESUPUESTADO
Bs. 900.000
MONTO EJECUTADO Bs. 250.000
BENEFICIARIOS POBLACIÓN EN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEM. DE SEMAFOROS PROYECTO: SEMAFOROS LED
OBJETIVO: MODERNIZAR EL SISTEMA SEMAFÓRICO
20
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO
Bs. 795.600
MONTO EJECUTADO 0
BENEFICIARIOS POBLACIÓN EN GENERAL
16/11/2011
11
UNIDAD DE SEÑALIZACION Y SEMAFOROSUNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIASUNIDAD DE TRAFICO Y TRANSPORTE ÁREA DE EDUCACIÓN VIAL
DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y VIALIDAD
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
Nº NOMBRE DEL PROYECTOAVANCE
PORCENTUAL
1 FORTAL. A LA EDUCACIÓN VIAL 40%
2 DOTAR MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 35%
3 MEJ. VIAL CIUDAD EL ALTO 2010 90%
4 MEJ.VIAL CIUDAD DE EL ALTO 2011 50%
5 IMPLEM. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 20%6 DOTAR LOSETAS + CAPA BASE VARIAS CALLES 25%
7 MEJ. Y REHABIL. PASARELAS 10%
8 DOTARMATERIALES DE CONST PASARELAS PEATONALES d‐4 10%
21
8 DOTAR MATERIALES DE CONST. PASARELAS PEATONALES d‐4 10%
9 DOTAR MAT. P/SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 2010 40%
10 IMPLEMEN. DE SEMÁFOROS 20%
11 REPAR. Y MANTEN. DE SEMÁFOROS 45%
12 DOTAR MAT. P/SEÑALIZACIÓN 43%
13 DOTAR BARANDAS PEATONALES AV. 6 MARZO 80%14 DOTAR BARANDAS PEATONALES (FASE II ‐ SEGURIDAD VIAL) 70%
OBJETIVO
REALIZAR GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
VISIÓN
REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE PROYECTOS, EN
BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
MISIÓN
ELABORAR Y EJECUTAR PROYECTOS ORIENTADOS AL APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
UBICACIÓN
Z/12 DE OCTUBRE, C/13 ENTRE AV. 6 DE MARZO, Nº 270 PISO 3
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA:
BS. 39.894.481.‐
16/11/2011
12
PROYECTO: SERVICIO DE ASEO URBANO EL ALTO (TRANSFERENCIA A EMALT)OBJETIVO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO
URBANOUBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO
Bs. 22.578.130
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTADO:
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
Bs. 13.521.88460 %
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTO: CIERRE DEL RELLENO SANITARIO
OBJETIVO: APLICACIÓN DE COBERTURA FINALDE LA MACROCELDA 1.
UBICACIÓNUBICACIÓN:L/DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 3.120.000
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
Bs. 2.080.00067 %
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTO: TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOSOBJETIVO: CONFINAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS GENERADOS EN ELMUNICIPIO DE EL ALTO
UBICACIÓN:L/ DISTRITAL
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
/
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 13.440.000
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
Bs. 8.720.989,1965 %
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ELALTO
PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EL INGENIO
OBJETIVO: ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARACONFORMACIÓN DE CELDAS
UBICACIÓNUBICACIÓN: L/DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 300.000
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
00 %
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ELALTO
16/11/2011
13
PROYECTO: GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOSOBJETIVO: SENSIBILIZACIÓN PARA SEPARACIÓN
EN ORIGEN DE RESIDUOS SÓLIDOS.UBICACIÓN: L/ DISTRITAL
MONTO Bs. 50.000
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 50.000
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
00 %
BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENRAL
PROYECTO: IMPLEM. DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
OBJETIVO: APROVECHAMIENTO YÓVALORIZACIÓN DE RESIDUOS
ORGÁNICOSUBICACIÓN: L/DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 406.351
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
00 %
BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL
NOMBRE AVANCE
DEL PROYECTO PORCENTUAL
1) SERVICIO DE ASEO URBANO EL 60 %
TOTAL PRESUPUESTADO (Bs.) 39.894.481TOTAL EJECUTADO (Bs.) 24.322.874
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
1) SERVICIO DE ASEO URBANO EL ALTO (TRANSFERENCIA A EMALT)
60 %
2) CIERRE DEL RELLENO SANITARIO
67 %
3) TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
4) AMPL. RELLENO SANITARIO EL INGENIO
65 %
0 %
POR EJECUTAR
38%
5) GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS
6) IMPLEM. DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
0 %
0 %
EJECUTADO
62%
16/11/2011
14
PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO: ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
BS. 26.304.851
MONTO EJECUTADO: Bs. 14.177.489,38 AVANCE PORCENTUAL 53.89 %
BENEFICIARIOS: LA CIUDAD DE EL ALTO Y SUS HABITANTES
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTIVIDADES O LOGROS ENTREGA DE PROYECTOS A DIFERENTES ZONAS DEL G.A.M.E.A –PAGO A EMMU – PAGO ELECTROPAZ – MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN AVENIDAS,PAGO A EMMU PAGO ELECTROPAZ MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN AVENIDAS, CALLES, CALLEJONES, PLAZAS Y PARQUESOBJETIVO: Mantenimiento de alumbrado público en todo el radio de
acción del G.A.M.E.A
UBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 26.304.851
BENEFICIARIOS: SAD- JUNTA DE VECINOS Y TODA LA CIUDAD DE EL ALTO
MONTO EJECUTADO: 14.177.489,38
OBJETIVOCONSOLIDAR EL SEGUNDO ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
MISIÓN
GRUPO DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO – G.C.A. GAMEA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
LOGRAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROBLEMAS ESTRATÉGICOS URBANOS EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS DEL GAMEA Y LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO
VISIÓNPROPICIAR, PROMOVER, PLANEAR, DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS YPROYECTOS QUE DEN SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROBLEMAS URBANOS Y DEVIALIDAD DANDO PREFERENCIA A ESQUEMAS PÚBLICOS DE AUTOFINANCIAMIENTO ASÍ COMO IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GAMEA
UBICACIÓNAV. 6 DE MARZO NO 180
PRESUPUESTO: BS. 22,672,847.69 PARA LA GESTIÓN 2011
16/11/2011
15
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIO: CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA LITORAL DE3.7 KM. DE LONGITUD
UBICACIÓN: DISTRITO Nº 3
MONTO Bs. 11,868,291.74
GRUPO DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO – G.C.A. GAMEA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 11,868,291.74
MONTO EJECUTADO: Bs. 6,275,607.44AVANCE PORCENTUAL 52.88 %
BENEFICIARIOS: VARIAS ZONAS DEL DISTRITO 3
PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIO: CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN AVENIDAPUCARANI DE 2.3 KM DELONGITUD
UBICACIÓN: DISTRITO Nº 6
MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 5,304,673.90
MONTO EJECUTADO: Bs. 4,648,766. 73AVANCE PORCENTUAL 87.64 %
BENEFICIARIOS: VARIAS ZONAS DEL DISTRITO 6
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO: CONSTRUIR LA AVENIDA COSTANERA IIFASE II DE 0.64 KM. DE LONGITUD
UBICACIÓN:DISTRITO Nº 4
MONTO Bs 2 009 700 00
GRUPO DE COORDINACION Y ASESORAMIENTO – G.C.A. GAMEA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 2,009,700.00
MONTO EJECUTADO: Bs. 00.00 AVANCE PORCENTUAL 0 %
BENEFICIARIOS: ZONA LIBERTAD
PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA URBANA SERVICIO: CONSULTORÍAS
OBJETIVO: MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRALDE TRANSPORTEDE TRANSPORTE
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 3,101,312.91
MONTO EJECUTADO: Bs. 335,435.68AVANCE PORCENTUAL 38.72%
BENEFICIARIOS: CIUDAD DE EL ALTO
16/11/2011
16
CONSTRUCCIÓN Y AVANCE PORCENTUAL
1) CONSTRUCCIÓN AV 80 %10.000.000,00
12.000.000,00
GRUPO DE COORDINACION Y ASESORAMIENTO – G.C.A. GAMEA
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
1) CONSTRUCCIÓN AV.LITORAL
80 %
2) CONSTRUCCIÓN AV.PUCARANI 95 %
3) CONSTRUCCIÓN AV.COSTANERA II FASE II
00 % 4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
PROGRAMADO
EJECUTADO
PORCENTAJE
4) MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE
38.72 %
ESTADÍSTICO DE EJECUCIÓN
0,00
2.000.000,00
LITORAL PUCARANI COSTANERA II FASE II
MEJ. INTEGRAL DE TRANSPORTE
80% 95% 0% 38,72%
OBJETIVOMEJORAR, HABILITAR, REVITALIZAR, MANTENER LAS ÁREAS VERDES URBANAS Y PERIURBANAS
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE FORESTACIÓN Y ÁREAS VERDES DE ORNATO
VISIÓNMITIGAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EFECTO INVERNADERO DE LA URBE ALTEÑA
MISIÓNPROVEER A LA ACTUAL POBLACIÓN Y A LAS FUTURAS GENERACIONES, CONDICIONES MÍNIMAS DESEGURIDAD AMBIENTAL QUE BENEFICIEN LA SALUD PÚBLICA Y BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADESDE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE ACCIONES DE REFORESTACIÓN
DE LA CIUDAD DE EL ALTO PARA Y MINIMIZAR EFECTOS NEGATIVOS DEL CLIMA Y ANTRÓPICOS
UBICACIÓNCIUDAD SATÉLITE, ALTURA PLAZA SATÉLITE
MONTO PRESUPUESTADO ASIGNADO A LA UNIDAD
Bs. 7.163.494,00
16/11/2011
17
PROGRAMA:
OBJETIVO: PRODUCIR PLANTAS FORESTALES, ARBUSTIVAS, FLORALES Y ORNAMENTALES PARA ELEMBELLECIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE EL ALTO
IMPLEM. Y REHAB. ÁREAS VERDES
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE FORESTACIÓN Y ÁREAS VERDES DE ORNATO
UBICACIÓN: Distrital
MONTO PRESUPUESTADO: 7.163.494,00 Bolivianos.
MONTO EJECUTADO: 3.789.198,00 Bolivianos.
BENEFICIARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS: POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LOS 14 DISTRITOS municipalesBENEFICIARIOS INDIRECTOS: PERSONAL CONTRATADO POR LA DMAYA.
Ejecutado (%) En Ejecución (%)
54,92 45,08
NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, MONITOREO,
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
INVEST. MONITOREO Y EVAL. AMBIENTAL A FUENTES CONTAMIN. Z/DIST
PARA EL CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
UBICACIÓN DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTARIO Bs. 100.000.000
MONTO EJECUTADO Bs. 25.000,00 (Bs. 25%)
OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN
UBICACIÓN DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTARIO Bs. 341.000,00
ESTADO ACTUAL EN PROCESO ADMINISTRATIVO
16/11/2011
18
NOMBRE DEL SERVICIO: ATENCIÓN DE SOLICITUD DEATENCIÓN A DOCUMENTOS AMBIENTALES
OBJETIVO: DAR CUMPLIMIENTO DE LASDISPOSICIONES DE: «CONTROL Y
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
VIGILANCIA» DE ACTIVIDADES, OBRAS YPROYECTOS QUE PUEDAN AFECTAR ELMEDIO AMBIENTE.
UBICACIÓN DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTARIO
NINGUNO
ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES:88 REVISIONES E INSPECCIONES DE REGISTROS
AMBIENTALES INDUSTRIALES12 MANIFIESTOS AMBIENTALES INDUSTRIALES Y PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL3 FICHAS AMBIENTALES1 LICENCIA AMBIENTAL PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS
111 INSPECCIONES ATENDIDAS.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE CAMPAÑAS DE HIGIENE EL ALTO
OBJETIVO: CONTROLAR LA HIGIENE DE INSTALACIONES DE ASOCIACIONES, MERCADOS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, CUARTELES E INSTITUCIONES PÚBLICAS.
UBICACIÓN L/ DISTRITAL
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA
UBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTO PRESUPUESTADO: BS. 60.000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOCALZADOSPRENDAS DE VESTIRPRODUCTOS QUIMICOS YFARMACEUTICOSFOLLETERIA
0%
0 %
0 %
0 %
0 %
SERVICIO: LAVADO, FUMIGADO Y DESRATIZADO
UNIDADES EDUCATIVAS: “MCAL. JOSÉ BALLIVIÁN D” , “SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES”, “EL ALTO INTEGRACIÓN” , “ABEL ITURRALDE”, “LIBERTAD DE LAS AMERICAS” , “ROTARI CHUQUIAGO MARKA”
MERCADOS: SANTOS MAMANI, VILLA DOLORES, VILLA ADELA, ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES “PEDRO DOMINGO MURILLO”
16/11/2011
19
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE MICROHUERTAS POPULARES
PROGRAMA:
OBJETIVO: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACIÓN DE MICRO HUERTAS
UBICACIÓN: Distrital
MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 50.000,00
MONTO EJECUTADO: Bs. 35.000,00
BENEFICIARIOS: CIUDADANIA EN GENERAL
IMPLEM. DEL CENT. DEMOSTRATIVO MUNICIPAL DE MICROHUERTAS
Ejecutado (%) En Ejecución (%)70 30
OBJETIVO
ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL, CON EL APOYO DE DIFERENTES
UNIDADES A CARGO Y OTRAS PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
VISIÓN
UNIDAD ÁGIL Y MODERNA ORIENTADA A LA CONSECUCIÓN DEL SUMA QAMAÑA DE LOS
ALTEÑOS, A PARTIR DE LA ELABORACIÓN Y CONCRECIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIAL
MISIÓN
PROMOVER EL DESARROLLO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE PROCESOS DE
INTEGRACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIAL
UBICACIÓN
AV. 6 DE MARZO (ENTRE CALLES 7 Y 8) ZONA 12 DE OCTUBRE
MONTO PRESUPUESTADO ASIGNADO
BS. 105.971.607
NUMERO DE PROYECTOS ASIGNADOS SEGÚN POA
183 PROYECTOS
16/11/2011
20
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTOPROYECTO: MINGITORIO 01 – KM 7 (ENTRE AV. 6 DE MARZO Y AV. JUAN PABLO II)
OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
MONTOPRESUPUESTADO: Bs. 20.385.243,62 (INVERSION PARA LA CEJA)
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRIR PUNKU - EL ALTO (FINANCIAMIENTO U.P.R.E)PROYECTO: MINGITORIO 02 – KM 7 (AV. PARALELA AV. 6 DE MARZO, ENTRE CALLES 1 Y 2)
OBJETIVOMEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 747.303,30
OBJETIVO:M JORAMI NTO UR ANO A C JAALTO
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 20.385.243,62 (INVERSION PARA LA CEJA)
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 604.556
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTOPROYECTO: PASEO BOULEVARD – PAISAJE URBANO (Av. Kilometro 7)
OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 10.000.000
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO ELABORADO PARAFINANCIAMIENTO
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTOPROYECTO: PATIO COMERCIAL –PAISAJE URBANO (Av. Kilometro 7)
OBJETIVOMEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL
MONTO DELPROYECTO: Bs. 518.813,00
OBJETIVO:M JORAMI NTO UR ANO A C JAALTO
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. KM. 7MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 10.000.000
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO ELABORADO PARAFINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 518.813,00
16/11/2011
21
PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MURO ECOLÓGICO (Av. 6 de Marzo)
OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 10.000.000
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO ELABORADO EN PROCESO DECONTRATACION
PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LA LIBERTAD (Av. 6 de Marzo – Frente a Peaje Autopista-Ingreso NNUU)
OBJETIVOMEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 214.021
OBJETIVO:M JORAMI NTO UR ANO A C JAALTO
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 10.000. 000
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO ELABORADO EN PROCESODE CONTRATACION
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 744.093
PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENREJADO JARDINERA CENTRAL (Av. 6 de Marzo – Desde Autopista hasta Calle 2)OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL
ALTOUBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 10.000.000
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO ELABORADO EN PROCESO DECONTRATACION
PROGRAMA: : IMPLEMENTACIÓN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE)PROYECTO: CONST. DISTRIBUIDOR PANORAMICA NORTE – SUR (Av. 6 de Marzo)
MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 453.833
OBJETIVO:MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE ELALTO
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZO
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 50.000.000,00
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 50.000.000,00
16/11/2011
22
PROYECTO: CONST. PASARELA DEL ARQUITECTO (Entre Av. 6 de Marzo y Calle 1 )
OBJETIVO: DESCONGESTIONAR LA CIRCULACIONPEATONAL
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTO Bs 5 000 000
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 5.000.000
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
PROYECTO: CONST. PISCINA MUNICIPAL (Distrito 1)
OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 7.500.000
OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA
UBICACIÓN: DISTRITO 1 – URB. SANTA ROSA
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 1.882.151
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 10.900.000
PROYECTO: REMODELACIÓN ESTADIO COSMOS ANDINO (Distrito 3 )
OBJETIVO: FORTALECER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
UBICACIÓN: DISTRITO Nº 3MONTO Bs. 40.000
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
PROYECTO: CONST. CEMENTERIO GENERAL VILLA MERCEDARIO
OBJETIVO: BRINDAR COBIJO DIGNO A LOS DOLIENTES
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 25.000.000
OBJETIVO: BRINDAR COBIJO DIGNO A LOS DOLIENTES
UBICACIÓN: DISTRITO 4 – URB. VILLA MERCEDARIO
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 20.000
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO EN ELABORACIÓN CONFINANCIAMIENTO DEL GAMEA
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 12.000.000
16/11/2011
23
PROYECTO: CONST. EDIFICIO FINANCIERO G.A.M.E.A (Av. 6 de Marzo)
OBJETIVO: SOSTENIBILIDAD FISCAL – GESTIONTRANSPARENTE
UBICACIÓN: CEJA DE EL ALTO – AV. 6 DE MARZOMONTO Bs. 12.652.000
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO EN ELABORACION CONFINANCIAMIENTO DEL GAMEA
PROYECTO: CONST. INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR LA NACION-INCOS
OBJETIVO: FORTALECER LA FORMACION TECNICA
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 12.652.000
OBJETIVO: FORTALECER LA FORMACION TECNICA
UBICACIÓN: DISTRITO 6 – URB. BOLIVAR F
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 8.200.000
ESTADO DELPROYECTO:
PROYECTO ELABORADO CONFINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 8.200.000
PROYECTO: CONST. COLISEO POLIDEPORTIVO CIUDAD DE EL ALTO (Av. Juan Pablo Segundo II – Lado TAM)
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA
UBICACIÓN: DISTRITO 6 – LADO T.A.M.MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 77.000.000,00
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE – MUROPERIMETRAL
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 77.000.000,00
16/11/2011
24
PROYECTO: CONST. PASO A DESNIVEL CRUCE VILLA ADELA
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN: DISTRITO 2 Y 3 – CRUCE VILLA ADELAMONTOPRESUPUESTADO:
BS. 12.000.000
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN (PRIMERA FASE BS.12.298.080,64)EN ELABORACION (SEGUNDA FASE)
PROYECTO: CONST. JISKA QHAMAN UTA (Lado Alcaldía Quemada)
OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN ECONOMICA
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 21.000.000
OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN ECONOMICA
UBICACIÓN: DISTRITO 1 – LADO ALCALDIA QUEMADAMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 4.500.000
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN SEGUNDA FASE(Bs.1.499.864,41)
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 4.500.000
PROYECTO: CONST. ASFALTADO AV. LITORAL (DISTRITO 3)
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN: DISTRITO 3 – AV. LITORALMONTOPRESUPUESTADO:
BS. 30.200.000
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN (FASE DE CONCLUSIÓN)
PROYECTO: CONST. EMBOVEDADO AV. ARICA (DISTRITO 1)
OBJETIVO: CONCLUIR EL SISTEMA PLUVIAL DE EL ALTO
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 17.504.296
UBICACIÓN: DISTRITO 1 – AV. ARICAMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 11.294.928,28
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
MONTO DELPROYECTO:
Bs. 11.294.928,28
16/11/2011
25
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE PROYECTOS POA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DENOMINADOS“MACROS” QUE TIENEN ALCANCE MUNICIPAL MÁSQUE DISTRITAL RESPONDEN A UN CRITERIO DE
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DISTRITALES
OFICIALÍA MAYOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
LOGROS CUANTITATIVOS y CUALITATIVOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS
QUE DISTRITAL, RESPONDEN A UN CRITERIO DEPLANIFICACIÓN URBANA DENTRO DEL GAMEA; PORDIMENSION FISICA Y PRESUPUESTO ELEVADO, SONINCORPORADOS DENTRO DE LA BÚSQUEDA DEFINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCIÓN, ALGUNOSOTROS SON INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DELMUNICIPIO
COMO PARTE DE ESTE PORTAFOLIO DE PROYECTOS ACORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SE ENUMERAN
1. NAYRA PUNKU2. CONECTOR PANORÁMICA NORTE SUR3. EDIFICIO DE RECAUDACIONES GAMEA4. INSTITUTO INCOS5. LA CEJA REVIVE6. PALACIO CONSISTORIAL7. PASARELA DEL ARQUITECTO8. PISCINA MUNICIPAL9 COLISEO POLIDEPORTIVO EL ALTO,
LOS SIGUIENTES:9. COLISEO POLIDEPORTIVO EL ALTO10. TERMINAL BI‐MODAL11. PAVIMENTO AV. SUCRE – D612. PAVIMENTO AV. PRERIFERICA13. PAVIMENTO AV. ALCOCHE14. PAVIMENTO AV. SANTA VERA CRUZ
16/11/2011
26
OBJETIVOMEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO ALTEÑO, ELABORANDO DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A FAVOR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE ESTA URBE.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
VISIÓNCONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ENMARCADO EN LOSESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA QUE AFIANCE LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN EDUCATIVAALTEÑA.
MISIÓNELABORAR CON PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO SOCIAL EL ARMADO DE CARPETAS DE LOSPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓNDE EMERGENCIAS A FAVOR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO Y POR ENDEDE SU POBLACIÓN EDUCATIVA.
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESTÁN UBICADAS EN LA AVENIDA JUAN PABLO II, ANTES DE LLEGAR A LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA (F.A.B.)
UBICACIÓN:
TIPOLOGÍA PROYECTO INVERSIÓN CANTIDAD DE PROYECTOS
DOTACIÓN: CONVENIO MAN‐B 4.867.244,00 4
EMERGENCIAS U.E. 2.380.506,00 1
DOTACIÓN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.870.903,00 27
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EQUIPAMIENTO: MATERIAL DE LABORATORIO
1.363.303,00 19
EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO 8.448.204,00 87
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
3.383.943,00 27
INFRAESTRUCTURA: AULAS 19.856.399,00 115
INFRAESTRUCTURA: BATERIAS DE BAÑO 4.182.027,00 35
INFRAESTRUCTURA: CANCHAS 702.958,00 9
INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS 6.809.060,00 42
INFRAESTRUCTURA: MUROS PERIMETRALES 2.308.375,00 19
INFRAESTRUCTURA: TINGLADOS 5.591.834,00 28
LIMPIEZA POZOS SEPTICOS 200.000,00 1
OTRAS INFRAESTRUCTURAS 4.477.750,00 37
OTROS TIPOS DE EQUIPAMIENTO 46.302,00 2
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1.728.258,00 37
VACIADOS DE PATIO 1.418.644,00 22
69.635.710,00 512
16/11/2011
27
DOTACIÓN: CONVENIO MAN‐B7% EMERGENCIAS U.E.
3%
DOTACIÓN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
3%
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
OTROS TIPOS DE EQUIPAMIENTO
0%
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA6%
VACIADOS DE PATIO2%
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EQUIPAMIENTO: MATERIAL DE LABORATORIO
2%
EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO 12%
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES
INFRAESTRUCTURA: MUROS PERIMETRALES
3%
INFRAESTRUCTURA: TINGLADOS8%
LIMPIEZA POZOS SEPTICOS0%
OTRAS INFRAESTRUCTURAS6%
%
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
5%
INFRAESTRUCTURA: AULAS27%
INFRAESTRUCTURA: BATERIAS DE BAÑO6%
INFRAESTRUCTURA: CANCHAS1%
INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS
9%
PROGRAMA: PROYECTOS DE DOTACIÓN
OBJETIVO: ELABORAR PROYECTOS DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ,PARA UNIDADES
EDUCATIVAS , EN FAVOR DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, MEJORANDO LAS CONDICIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO.
UBICACIÓN:VARIOS DISTRITOS EN LA CIUDAD DE
EL ALTO
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EL ALTOMONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
18.976.462,00 (ES PRESUPUESTO GENERAL DE DOTACIÓN I)
MONTO EJECUTADO: 1.372.946,00
BENEFICIARIOS ESTUDIANTES/PROFESORES
PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETIVO: ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA , PARA UNIDADES EDUCATIVAS A FAVOR DE LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL, MEJORANDO LAS CONDICIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO.
UBICACIÓNVARIOS DISTRITOS EN LA CIUDAD DE
UBICACIÓN:EL ALTO
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
50.659.248,00 (ES PRESUPUESTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA)
MONTO EJECUTADO:
8.463.731,00
BENEFICIARIOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO/ ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO/ ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA/ PROFESORES
16/11/2011
28
AVANCE PORCENTUAL GENERAL:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
GENERAL:
PROGRAMA: EJECUTADOSEN PROCESO DE EJECUCIÓN
P R O Y E C T O S D E D O T A C I Ó N
7% 29%
P R O Y E C T O S D E I N F R A E S T R U C T U R A
E D U C A T I V A16% 13%
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
PRINCIPAL DIFUCULTAD /INSUFICIENTE ASIGNACION DERECURSOS ECONOMICOS, PARA CONTRATAR PERSONALTECNICO.
SE LOGRARON AVANCES DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOSINSTITUCIONALES:
• PROGRAMA: ALFABETIZACION INFORMATICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 250 UNIDADES EDUCATIVAS DE UN TOTAL DE 357.
ÑENTREGA DE 45 ANTENAS PARA SEÑAL DE INTERNET Y GESTION PARA MANTENER SERVICIO DE INTERNET QUE BENEFICIAN A 245 UNIDADES EDUCATIVAS.
REAPERTURA DE 6 TELECENTROS COMUNITARIOS EN EL DISTRITO MUNICIPAL 8.
CAPACITACION SOBRE MANEJO DE VIRUS Y PEDAGOGIA INFORMATICA A 330 FACILITADORES INFORMATICOS.
16/11/2011
29
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNUNIDAD DE PROMOCION AL ESTUDIANTE
EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIADEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN ALESTUDIANTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,BENEFICIA CON LA DISTRIBUCIÓN DE RACIONESSOLIDAS Y LIQUIDAS
Ó Ó
NIVELES PRECIO DE RACION POR DIA
COSTO POR DIA
POBLACION BENEFICIADA
TOTAL UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIADAS
INICIAL 1.47 CTVS. DE
353.86608 BS
18.124.00 371 Unidades Educativas entre centros infantiles y MONTO DE INVERSIÓN GESTIÓN 2011: DE
Bs.58.514.000.00,
EMPRESAS ADJUDICADAS: BANABENI, TECALIM,SOALPRO Y LA FRANCESA POR UN MONTO TOTAL DE:49.889.760.00 BS.
EJECUCIÓN FÍSICA CONTINUA EQUIVALE A 100%.
DE BOLIVIANO
.08 BS. entre centros infantiles y centros de educación especial y alternativa de los 14 distritos de la ciudad de El Alto.
164.254.00
PRIMARIA 70.384.00
SECUNDARIA
TOTAL 252.762 Est.
60%
80%
100%100%
92% 92%
61%
100%
EJEC. FISICA GESTIONES PASADAS
EJEC FINANCIERA
0%
20%
40%
60%
P.A.C.
P.A.R.D.E.E.A.
C.M.F.F.
0%
52%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
57%
0%
17%
45%
0%
EJEC. FINANCIERA GESTIONES PASADAS
EJEC. FISICA A LA FECHA
EJEC. FINANCIERA A LA FECHA
EJEC. ANUAL FISICA 2011
EJEC. ANUAL FINANCIERA 2011
OBJETIVOFomentar, difundir y promocionar las diversas expresiones culturales y turísticas a través de sus diferentes Unidades y Áreas, con espacios culturales destinados a promover y exponer el quehacer cultural, la riqueza artística de la comunidad alteña
VISIONGenerar espacios destinados a la información la aloración de n estros saberes q e permita ele ar el ni el
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
Generar espacios destinados a la información y la valoración de nuestros saberes, que permita elevar el nivel cultural y el desarrollo humano‐social de los habitantes de la ciudad de El Alto, identificado con el proceso de cambio y los lineamientos de desarrollo integral del municipio Alteño.
MISIONPromocionar y fortalecer constantemente las diversas manifestaciones artísticas y plásticas culturales arraigados a nuestras costumbres, para la preservación del patrimonio natural e histórico, satisfaciendo la demanda de la comunidad.
UBICACION Calle Jorge Carrasco Nº2025‐ Z/12 de Octubre (ex Alcaldía Quemada)
16/11/2011
30
TEATROS MUNICIPALES
PROGRAMA (EQUIP. Y FORTAL. TEATROS MUNICIPALES 2011) : SERVICIO (MANTENIMIENTO)
OBJETIVO: MEJORAR AMBIENTES DE LOS 3 TEATROS PARABRINDAR COMODIDAD A TODOS LOS USUARIOS
UBICACIÓN: (DISTRITO I / TEATROS RAÚL SALMÓN DE LA BARRA, DE CÁMARA Y ANDINO )
MONTO (Bs. 239.200)
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
PRESUPUESTADO:( )
MONTO EJECUTADO: (Bs. 102.351) AVANCE PORCENTUAL (47 %)
BENEFICIARIOS: (ARTISTAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR DELPAÍS Y POBLACIÓN EN GENERAL)
PROGRAMA: APOYO EDUCACIÓN CULTURAL ALTERNATIVA CIUDAD DE EL ALTO SERVICIO: FORTALECIMIENTO Y APOYO EDUCACIONAL CULTURAL ALTERNATIVA A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES
OBJETIVO: FORMAR A NIÑOS Y JÓVENES EN EL ÁREAARTÍSTICO CULTURAL
UBICACIÓN: (DISTRITO I – EX ALCALDÍA QUEMADA)MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 3.123.973)
MONTO EJECUTADO (B 1 041 324) AVANCE PORCENTUAL (38 %)MONTO EJECUTADO: (Bs. 1.041.324) AVANCE PORCENTUAL: (38 %)
BENEFICIARIOS: (TODA LA POBLACIÓN ALTEÑA)
PROGRAMA: FORTAL. ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES 2011 SERVICIO: FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES
OBJETIVO: FOMENTAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADESCÍVICO CULTURALES
UBICACIÓN: (DISTRITALES)
MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 476.220)
MONTO EJECUTADO: (Bs. 336.070) AVANCE PORCENTUAL: (70 %)
EL MUSEO MAS ALTO DEL MUNDO“ANTONIO PAREDES CANDIA”
UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
INTRODUCCION: LA UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS DE LACIUDAD DE EL ALTO, ES UNA INSTITUCIÓN DEPRESTIGIO, SOLVENTE Y DE CALIDAD CON UNAEXPRESIÓN ARTÍSTICO‐CULTURAL CONIDENTIDAD, BRINDA UN SERVICIO DE EXTENSIÓNTECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN QUESATISFACE LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD,IDENTIFICADO CON LOS PROCESOS DE CAMBIOENMARCADO EN LOS LINEAMIENTOS DEDESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO ALTEÑO.
UBICACIÓN: CIUDAD SATELITE PLAN 561 Nº 1054 (Ex –ESTANQUE DE AGUA)
MONTO 1.180.256 Bs.PRESUPUESTADO:
EJECUCION FISICA 53 % EJECUCION FINANCIERA (11 %)
BENEFICIARIOS: (LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA CIUDADDE EL ALTO)
16/11/2011
31
PROGRAMA: EQUIP.Y FORTAL MUSEOS Y BIBLIOTECAS SERVICIO: CREAR LA RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES
OBJETIVO: (LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECOMPUTACIÓN Y MUEBLES DECOMPUTADORA)
UBICACIÓN: (DISTRITAL)
UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 122.071.00)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 90.000) AVANCE PORCENTUAL (50%)
BENEFICIARIOS: (LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA CIUDADDE EL ALTO)
PROGRAMA (ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE) : SERVICIO (COMPRA DE OBRAS DE ARTE)
OBJETIVO: (LA ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTEESCULTURAS, PINTURAS ETC. Y MATERIALBIBLIOGRÁFICO)BIBLIOGRÁFICO)
UBICACIÓN:(DISTRITO 1)
MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 109.032.00)
EJECUTADO: AVANCE PORCENTUAL (50%)
BENEFICIARIOS: (LA CIUDAD DE EL ALTO Y LA POBLACIÓNESTUDIANTIL)
PROGRAMA (CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL FOLKLORE FASE IV) : PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL FOLKLORE ULTIMA FASE)
OBJETIVO: (LA CULMINACIÓN DEL MUSEO FOLKLÓRICO )
UBICACIÓN: ( DISTRITO Nº 5 )
MONTO (Bs 376 200 00)
UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 376.200,00)
BENEFICIARIOS: (LA POBLACIÓN ALTEÑA EN SU CONJUNTO)
PROGRAMA : AMPLIACIÓN DEL MUSEO ANTONIO PAREDES CANDIA PROYECTO AMPLIACIÓN DEL MUSEO
OBJETIVO: AMPLIAR EL MUSEO DE ARTES ANTONIOPAREDES CANDIA
MONTO EJECUTADO: 0 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 50% )
PAREDES CANDIAUBICACIÓN: DISTRITO Nº1 CIUDAD SATELITEMONTOPRESUPUESTADO:
330.000,00
MONTO EJECUTADO: 0 BS AVANCE PORCENTUAL;50%
BENEFICIARIOS: LA POBLACIÓN ALTEÑA EN SU CONJUNTO
16/11/2011
32
PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO SERVICIO: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
OBJETIVO: DIFUNDIR MEDIANTE AFICHES, TRIPTICOS,CARTILLAS INFORMATIVAS Y OTROS LOSATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE ELALTO
UBICACIÓN
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
UNIDAD DE TURISMO
UBICACIÓN:MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 15.000.00
MONTO EJECUTADO: (EJ. Bs. 15.000.00) AVANCE PORCENTUAL 100 %
BENEFICIARIOS: (POBLACIÓN EN GENERAL)
PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO SERVICIO: PUBLICIDAD MEDIO ESCRITO
OBJETIVO: DIFUNDIR POR MEDIOS DE COMUNICACIÓNESCRITA A POBLACIÓN SOBRE LAS BONDADESDEL TURISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTODEL TURISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTO
UBICACIÓN:
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 2.100.00
MONTOEJECUTADO:
REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNPARA ELABORAR EL FORMATO, EN FECHA16/08/11, Nª REG. 866
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: PUBLICIDAD MEDIO TELEVISIVO
OBJETIVO: CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA POR MEDIOSDE DIFUSIÓN MASIVA COMO LA TELEVISIÓNSOBRE EL TURISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTO
UBICACIÓN:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
UNIDAD DE TURISMO
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 3.000.00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: TEXTILES Y VESTUARIO
OBJETIVO: UNIFORMAR A LOS OPERADORES EN TURISMOEN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, COMORECORRIDOS, CARAVANAS, Y SENSIBILIZACIÓN
MONTOEJECUTADO:
REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓNPARA ELABORAR EL FORMATO, EN FECHA 16/08/11,Nª REG. 865
RECORRIDOS, CARAVANAS, Y SENSIBILIZACIÓNTURÍSTICA.
UBICACION:MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 4.890.00MONTOEJECUTADO:
4.890.00 AVANCE PORCENTUAL: 100 %
BENEFICIARIOS: OPERADORES Y PERSONAL DE TURISMO
16/11/2011
33
PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
OBJETIVO: CONTAR CON SERVICIO DE MOVILIDAD ENLAS CARAVANAS Y RECORRIDOSESTUDIANTILES A LOS DIFERENTESATRACTIVOS TURÍSTICOS , COMO SER ALHUAYNA POTOSI VALLE DE KAKE MARKA Y
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
UNIDAD DE TURISMO
HUAYNA POTOSI, VALLE DE KAKE MARKA YSUS CHULLPARES, MIRADORESTURÍSTICOS.
UBICACIÓN:MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 19.665.00
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS
PROYECTO: APOYO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO PROGRAMA: CONSULTORES EN LÍNEA
OBJETIVO: INFORMAR AL VISITANTE NACIONAL YEXTRANJERO SOBRE LOS SITIOS TURISTICOS
MONTOEJECUTADO:
EN PROCESO ADMINISTRATIVO
EXTRANJERO SOBRE LOS SITIOS TURISTICOSLOCALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES(C.I.T. ) CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
UBICACIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 15.000.00
MONTOEJECUTADO:
EN PROCESO ADMINISTRATIVO
BENEFICIARIOS: TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO – DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO
0%10%20%30%40%50%60%70%
AVANCE FISICO
AVANCE FINACIERO
16/11/2011
34
OBJETIVOCONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑAS, ADOLESCENTES,JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DISMINUIR LADESIGUALDAD, EXCLUSIÓN, VULNERABILIDAD, ÍNDICES DE MALTRATO Y
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES
VISIÓNHASTA EL 2015, LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS GENERACIONALES SE CONSOLIDACOMO UNA INSTANCIA PÚBLICA DE SERVICIO SOCIAL MODERNA, ÁGIL CONATENCIÓN DE CALIDAD, CALIDEZ Y EFICACIA, SEGÚN EL PRINCIPIO DEL SUMAQAMAÑA.
MISIÓN
VIOLENCIA, A TRAVÉS DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y ELFORTALECIMIENTODE LOS SERVICIOS INTEGRALES.
67
DIRECCIÓN:
PRESUPUESTO:
AV. JUAN PABLO II, N° 2845B, EDIFICIO CONCORDIA, PRIMER PISO, ZONA FERROPETROL.
BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, PROMOCIONANDO LAPARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES,, ADULTOSMAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
1.377.971,00 Bs.
PROGRAMA:
UNIDAD DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ATENCIÓN BIO‐ PSICO‐ SOCIO‐LEGAL EN 7 DEFENSORÍAS Y UN ALBERGUE TRANSITORIO
DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SERVICIO:
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO
BRINDAR PROTECCIÓN A NIÑ@S Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
L/ DISTRITAL
Bs 428 471 00
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES
MONTO PRESUPUESTADO:
Bs. 428.471 ,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 115.000,00
BENEFICIARIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
AVANCE PORCENTUAL:
20 %
1.688 1.343
974 868 800 787
447 427 416 265 264 256
535
Nº DE CASOS ATENDIDOS 9.626CasosatendidosensieteDefensoríasdelaNiñezyAdolescencia
68
265 264 256 198 193 165
16/11/2011
35
703 NIÑ@S Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN EL HOGARÍ
ACTIVIDAD o LOGRO:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALESUNIDAD DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PROGRAMA:
TRANSITORIO DE LA DEFENSORÍA 24 HORAS
205 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE BENEFICIADOS CONALBERGUES TRANSITORIOS DE INVIERNO Y LA DOTACIÓN DE FRAZADAS,ALIMENTOS Y VITUALLAS QUE FUERON ENTREGADOS A INSTITUCIONESNO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN CON ESTA POBLACIÓN,DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO
DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO PRESUPUESTADO:
PREVENIR Y PROTEGER DE TODA FORMA DE VIOLENCIA QUE AFECTA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y FAMILIA
L/ DISTRITAL
Bs. 250.000,00
MONTO Bs. 65.000,00 AVANCE 20 %EJECUTADO:
BENEFICIARIOS: NIÑ@S Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
PORCENTUAL:
PROGRAMA: 1.440 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BENEFICIADOS CON SESIONES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN SU UNIDAD EDUCATIVA
SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ACTIVIDAD o LOGRO:
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE 5.500 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA CON EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
L/ DISTRITAL
Bs 195 000 00
UNIDAD DE LA JUVENTUD
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES
MONTO PRESUPUESTADO:
Bs. 195.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 100.000,00
BENEFICIARIOS: JÓVENES EN EDAD ESCOLAR
AVANCE PORCENTUAL:
55 %
131
Unidades Educativas beneficiadas
VARON MUJER
70
58 52 7817
71152
78 70 51 70 36
62 5170
2775
131
56 50 72 9027
SEBENEFICIÓA1.440ESTUDIANTESCONTESTVOCACIONALES,SESIONESPSICOPEDAGÓGICAS,ENTREGADEDVDINTERACTIVO,PERFILPROFESIONALYSEGUIMIENTOPORPÁGINAWEB
16/11/2011
36
PROGRAMA: 588 JÓVENES CAPACITADOS SOBRE EMPRENDIMIENTOS SOCIALES
15 BRIGADAS “LÍDERES DEL CAMBIO” MOVILIZADOS EN FERIAS SOCIO EDUCATIVAS Y FESTIVALES, EJECUTANDO SUS EMPRENDIMIENTOS.
ESCUELAS DE CIUDADANÍA JUVENIL ACTIVIDAD o LOGRO:
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO
CAPACITAR Y MOVILIZAR BRIGADAS “LÍDERES DEL CAMBIO” EN ACCIONES QUE MEJOREN EL DESARROLLO SOCIAL
L/ DISTRITAL
Bs 165 000 00
UNIDAD DE LA JUVENTUD
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES
MONTO PRESUPUESTADO:
Bs. 165.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 82.000,00
BENEFICIARIOS: JÓVENES MENORES DE 21 AÑOS
AVANCE PORCENTUAL:
55 %
PROGRAMA: 411 ADOLESCENTES BENEFICIADOS CON ORIENTACIÓN MÉDICA GRATUITA EN SIETE SERVICIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA.
SERVICIO DE ATENCIÓN DIFERENCIADA AL ADOLESCENTE EN SALUD
ACTIVIDAD o LOGRO:
OBJETIVO: PREVENIR EMBARAZOS EN
UBICACIÓN:
MONTO PRESUPUESTADO:
ADOLESCENTES Y LAS ITS Y VIH SIDA
L/ DISTRITAL
Bs. 52.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 23.000,00
BENEFICIARIOS: ADOLESCENTES Y JÓVENES MENORES DE 21 AÑOS
AVANCE PORCENTUAL:
49 %
PROGRAMA: 545 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA SOCIO LEGAL EN CASOS DE ABANDONO, MALTRATO, EXTRAVÍO Y OTROS.
PROMOCIÓN DEFENSA Y RESTITUCIÓN DEDERECHOS DEL ADULTO MAYOR
ACTIVIDAD o LOGRO:
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO
DISMINUIR ÍNDICES DE ABANDONO, MALTRATO Y DISCRIMINACIÓN QUE SUFRE EL ADULTO MAYOR.
L/ DISTRITAL
Bs 50 000 00
UNIDAD DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES
MONTO PRESUPUESTADO:
Bs. 50.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 24.900,00
BENEFICIARIOS: ADULTOS MAYORES
AVANCE PORCENTUAL:
49 %
PROGRAMA:1.751 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON ENCUENTROS DEPORTIVOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN, ALFABETIZACIÓN FERIAS Y FESTIVALES
VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y SALUDABLE.SABIDURÍA Y EXPERIENCIA DEL ADULTOMAYOR
ACTIVIDAD O LOGRO:
OBJETIVO: PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Í
UBICACIÓN:
MONTO PRESUPUESTADO:
Y DIFUNDIR LA SABIDURÍA DEL ADULTO MAYOR.
L/ DISTRITAL
Bs. 50.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 25.100,00
BENEFICIARIOS: ADULTOS MAYORES
AVANCE PORCENTUAL:
50%
16/11/2011
37
PROGRAMA: 380MUJERES EMBARAZADAS Y EN EDAD FÉRTIL BENEFICIADOS CON TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO
PREVENCIÓN DE DEFICIENCIAS Y DISCAPACIDAD ACTIVIDAD o LOGRO:
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO
PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA DISCAPACIDAD ANTES Y DURANTE EL EMBARAZO.
L/ DISTRITAL
Bs 55 000 00
UNIDAD DE PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALES
MONTO PRESUPUESTADO:
Bs. 55.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 12.000,00
BENEFICIARIOS: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AVANCE PORCENTUAL:
20 %
PROGRAMA: 1.475 BENEFICIADOS, ENTRE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, DIRIGENTES VECINALES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TUTORES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD, CON TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD PROPOSICIÓN DE
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD o LOGRO:
OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE ÍNDICES DE ABANDONO, SENSIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD, PROPOSICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, FESTIVALES DE INCLUSIÓN SOCIAL, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MONTO PRESUPUESTADO:
,MALTRATO, DISCRIMINACIÓN QUE SUFRE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
L/ DISTRITAL
Bs. 65.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 12.000,00
BENEFICIARIOS: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AVANCE PORCENTUAL:
20 %
PROGRAMA: 1.106 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON EVALUACIONES, TRATAMIENTO, TERAPIAS PSICOLÓGICAS Y SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOS CENTROS DE REHABILITACIÓN Y MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS.
64 PERSONAS REGISTRADAS, EVALUADAS Y CALIFICADAS EN SU DISCAPACIDAD PARA SU CARNETIZACIÓN (ABRIL A JULIO).
REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD o LOGRO:
OBJETIVO:
UBICACIÓN:
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
L/ DISTRITAL
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTO GENERACIONALESUNIDAD DE PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
JULIO).
11 UNIDADES EDUCATIVAS Y UN (1) CENTRO DE REHABILITACIÓN ALTEÑO EQUIPADOS CON PIZARRAS INTERACTIVAS, LETREROS, IMPRESORA BRAILE Y MATERIAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA (DONACIÓN A TRAVÉS ONG RICERCA & COOPERAZIONE).
MONTO PRESUPUESTADO:
Bs. 27.000,00
MONTO EJECUTADO:
Bs. 22.000,00
BENEFICIARIOS: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AVANCE PORCENTUAL:
90 %
NOMBRE PROGRAMAAVANCE FÍSICOPORCENTAJE
GENERAL
• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
65%600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
ADOLESCENCIA
• PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 70%
• PROGRAMA DE UNIDAD DE JUVENTUDES
80%
• PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
70%
‐
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
EJECUTADO EN EJECUCIÓN
EJECUTADO EN EJECUCIÓN
16/11/2011
38
OBJETIVOINCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, PARAEJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FACILITEN A LASMUJERES ACCESO A OPORTUNIDADES CON EQUIDAD E IGUALDAD,EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALESQUE CONTRIBUYAN A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE UNA FAMILIA SINVIOLENCIA.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIAL
VISIONPROTEGER, PROMOVER E INSERTAR A LA MUJER EN UN AMBIENTEECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL BAJO LOS PRINCIPIOS DEEQUIDAD DE GÉNERO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS.
MISIONCONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN SITUACIÓN DEPOBREZA, DISCRIMINACIÓN Y MARGINALIDAD BRINDAR UNA ATENCIÓN CONCALIDAD Y CALIDEZ MULTIDISCIPLINARIA A LA POBLACIÓN QUE SUFRE DEVIF.
UBICACIONAV 6 DE MARZO CRUCE VIACHA LADO PASARELA Nº180 2DO PISOAV. 6 DE MARZO CRUCE VIACHA LADO PASARELA Nº180 2DO. PISO.
PRESUPUESTO ASIGNADO: 731.200,00 BS.
PROGRAMA: FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMSSERVICIO: SOCIAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
OBJETIVO: ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA CONTRA LAVIOLENCIA INTRAFAMILIAR
UBICACIÓN: DISTRITAL 1,3,4,5,6,7,8 Y 12
MONTO 631 200 00 Bs
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
MONTOPRESUPUESTADO:
631.200,00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 53.531,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL 8%
BENEFICIARIOS: TODA POBLACIÓN QUE SUFRE DE VIF
D‐1 D‐3 D‐4 D‐5 D‐6 D‐7 D‐8
DE ENERO A JULIO DE 2011, SE ATENDIERON UN TOTAL DE 4612 CASOS EN LOS 7 SLIM´S:
DISTRITO 3 CON EL 30 % DEL
CUADRO ESTADÍSTICODE ATENCIÓN EN LOS SLIM´S DE ENERO A JULIO DE
2011
14%
30%
3%
21%
19%
0%13%
TOTAL, DISTRITO 5 CON EL 21%, DISTRITO 6 CON EL 19%, DISTRITO 1 CON EL 14%, DISTRITO 8 CON EL 13%, DISTRITO 4 CON EL 3%,DISTRITO 7 CON EL 0%.
16/11/2011
39
NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
1) ATENCIÓN DE ORIENTACIÓN
EL PROCURADORORIENTA A TODAS LOSUSUARIOS Y LUEGOREMITE EL CASO AL
CASOS ATENDIDOS POR CADA ÁREA DE LOS 7 SLIM´S
LEGAL TRAB. SOC. PSICO
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
REMITE EL CASO ALPROFESIONAL.
1) ATENCIÓN PSICOLOGICA:36%
2) ATENCIÓN LEGAL 25%
3) ATENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL
39%
ÓÓ
36%
39%
25%
DATA DE ENERO A JULIO DE LA GESTIÓN 2011DATA DE ENERO A JULIO DE LA GESTIÓN 2011 DEDE UNUN TOTALTOTAL 46124612 CASOSCASOS ATENDIDOSATENDIDOS ENEN LOSLOS 77 SERVICIOSSERVICIOS LEGALESLEGALESINTEGRALESINTEGRALES MUNICIPALESMUNICIPALES ELEL 2525%% CORRESPONDECORRESPONDE AA ATENCIÓNATENCIÓN LEGAL,LEGAL,UNUN 3636%% DEDE ATENCIÓNATENCIÓN PSICOLÓGICAPSICOLÓGICA YY 3939%% ENEN ELEL ÁREAÁREA DEDE TRABAJOTRABAJOSOCIALSOCIAL..
SESE DEBEDEBE HACERHACER NOTARNOTAR QUEQUE ENEN ELEL PRIMERPRIMER CUATRIMESTRECUATRIMESTRE ENEN LOSLOS SLIMSLIM´́SS NONO EXISTÍAEXISTÍA PERSONALPERSONAL COMPLETO,COMPLETO, FALTABANFALTABANABOGADOSABOGADOS YY PSICÓLOGOSPSICÓLOGOS LOSLOS CUALESCUALES FUERONFUERON COMPLETADOSCOMPLETADOS ENEN ELEL SEGUNDOSEGUNDO CUATRIMESTRECUATRIMESTRE YY ESTOESTO INFLUYÓINFLUYÓ ENEN ELEL CUADROCUADROESTADÍSTICOESTADÍSTICO DEDE ATENCIÓNATENCIÓN DELDEL SERVICIO,SERVICIO, PORPOR QUEQUE PORPOR MESESMESES DELDEL SEGUNDOSEGUNDO CUATRIMESTRECUATRIMESTRE LALA ATENCIÓNATENCIÓN DEDE LOSLOS ABOGADOSABOGADOS ESESSUPERIORSUPERIOR AA LASLAS DEMÁSDEMÁS ÁREASÁREAS..
PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : ACTIVIDADES O LOGROS LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INTERDISCIPLINARIO PARA ATENCIÓN DE VIF
OBJETIVO: COMPLETAR EL PERSONAL EN LOS 8 SLIM´S
UBICACIÓN: DISTRITOS 1,3,4,5,6,7,8 Y 12
MONTOPRESUPUESTADO:
608.535,00 BS.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
PRESUPUESTADO:
PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMSACTIVIDADES O LOGROS 3RA CRUZADA “EL ALTO CAMBIA SIN VIOLENCIA EN LA FAMILIA”
OBJETIVO: SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, PREVENCIÓN YDIFUSIÓN EN LA TEMÁTICA DE VIF.
UBICACIÓN: SE LLEVO A CABO EN LA CEJA DE LA CIUDAD DE EL ALTO
MONTOPRESUPUESTADO:
22.665,00 BS.‐
MONTO EJECUTADO: 30.866,00 AVANCE PORCENTUAL 5%
ACTIVIDAD 3ra CRUZADAPRESUPUESTADO:
MONTOEJECUTADO:
22.665,00 Bs.-
BENEFICIARIOS: TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL
ACTIVIDAD
Func. de
Teatro
Pegado De
Stickers
Taller de Sensibiliza
ción
Carrera
Pedestre
Caravana
Móvil
Festival Musical
TOTAL
CANTIDAD
116 115 112 176 60 266 845
14%
14%
13%
21%
7%
31%
Func. de Teatro Pegado De Stickers
Taller de Sensibilización Carrera Pedestre
Caravana Móvil Festival Musical
16/11/2011
40
PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : LOGROS : INAUGURACIÓN DE 3 NUEVOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES.
OBJETIVO: LLEGAR A LA POBLACIÓN DE MENORESRECURSOS ECONOMICOS, EN COORDINACIONCON LAS JUNTAS VECINALES
UBICACIÓN:DISTRITOS 4,7 Y 12
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
FOTO DE INAUGURACIÓN
,
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: Población de los Distritos 4,7 y 12
PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : ACTIVIDADES O LOGROS: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CASOS DE VIF – SIC-VIF
OBJETIVO: CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARAEL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS REGISTRADOS YOBTENER REPORTES ESTADÍSTICOS PARA LATOMA DE DECISIÓN.
UBICACIÓN:DISTRITAL: PARA TODOS LOS SLIM´S
FOTO DE FLUJOGENERAL
Base de Base de DatosDatos
MONTOPRESUPUESTADO:
29.560,00 BS.
MONTOEJECUTADO:
7.390,00 Bs.
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL Y AUTORIDADES
DatosDatos
NOMBRE DEL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS
AVANCE FISICO : 100%
AVANCE FINANCIERO : 8% 100%
EJECUCIÓN FISICA Y EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA FINANCIERA -- REFRIGERIO REFRIGERIO
7.665,00 Bs.7.665,00 Bs.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL
SLIMSData 24 de Agosto de 2011
8%
EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA LA FECHA 24 de Agosto de 2011
MONTO EJECUTADO MONTO POR EJECUTAR 100%
EJECUCIÓN EJECUCIÓN FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA -- IMPRENTA 15.000,00 Bs.IMPRENTA 15.000,00 Bs.
EJECUCIÓN FISICA DE EJECUCIÓN FISICA DE CONSULTORESCONSULTORES608.535,00 Bs.608.535,00 Bs.
IMPRENTAIMPRENTA REFRIGERIOREFRIGERIO CONSULTORESCONSULTORES MONTO EJECUTADOMONTO EJECUTADO MONTO ASIGNADOMONTO ASIGNADO MONTO POR EJECUTARMONTO POR EJECUTAR
15.000,00 7.665,00 30.866,00 53.531,00 631.200,00 577.669,00
92%100%
16/11/2011
41
PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORASERVICIO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS, EN MATERIAS TÉCNICAS TEXTILES
OBJETIVO: LA CONFORMACIÓN DE MUJERES CONEMPRENDIMIENTOS PROPIOS QUE LE GENERENAUTOEMPLEO, INSERCIÓN LABORAL E INDEPENDENCIAECONÓMICA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.
UBICACIÓN:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
100.000,00 BS.
MONTO EJECUTADO: 30.959,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL :30.96 %
BENEFICIARIOS: 470 MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD DE DERECHOS
SERVICIO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS EN MATERIAS TÉCNICAS TEXTILES
AVANCE PORCENTUAL GENERAL FISICO: 60%
1) CAPACITACIÓN EN COSTURA INDUSTRIAL 24.6%
POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA ACTUALMENTE
POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUALMENTE POR DISTRITO
AVANCE DEL PROYECTO
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA
2) CAPACITACIÓN EN TELAR 1.7%
3) CAPACITACIÓN TEJIDO Y MACRAME 27.2%
4) CAPACITACIÓN POLLERERIA Y TRENZADO DE MANTAS 46.38%
470 MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y
D‐1 32 PERSONAS
CURSO DE COSTURA INDUSTRIALSe encuentra en el Módulo II (Confección)
D‐2 162 PERSONAS
CURSO DE TELARSe encuentra en el módulo II (Confección)
D‐3 177 PERSONAS
80
100
120
COSTURA INDUSTRIAL
POBREZA Y VULNERABILIDAD
CURSO DE POLLERERIA Y TRENZADO DE MANTAS Se encuentra en el módulo II (Trenzado de mantas)
D‐6 18 PERSONAS
D‐12 81 PERSONAS
CURSO DE TEJIDO Y MACRAMESe encuentra en el Módulo II (Tejido a crochet)
0
20
40
60
DISTRITO 1 DISTRITO2 DISTRITO 3 DISTRITO 6 DISTRITO 12
TEJIDO Y MACRAME
TELAR
POLLERERIA Y TRENZADO DE MANTAS
16/11/2011
42
PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORALOGROS: CERTIFICACIÓN GRATUITA “HECHO A MANO” POR IBNORCA
OBJETIVO: GARANTIZAR Y DARLE VALOR A GREGADO A LOSPRODUCTOS DE LAS MUJERES PRODUCTORAS PARASU COMERCIALIZACIÓN.
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: 21 GRUPOS DE MUJERES ARTESANAS (141PERSONAS)
PROGRAMA : IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORAACTIVIDADES: FERIAS Y EXPOSICIONES
OBJETIVO: PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS DELAS MUJERES PRODUCTORASLAS MUJERES PRODUCTORAS.
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: 21 GRUPOS DE MUJERES ARTESANAS (141PERSONAS)
PROGRAMA : IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUJER PRODUCTORALOGROS: FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS
OBJETIVO: IMPARTIR CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERESY/O SEMINARIOS COMO HERRAMIENTA PARA LAGENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS YRECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SOCIO‐ECONÓMICOS‐POLÍTICOS
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE LA MUJER PRODUCTORA
ECONÓMICOS POLÍTICOS.UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: 78 MUJERES
1) CURSOS DE CAPACITACIÓN YFORMACIÓN EN
MATERIAS TÉCNICAS TEXTILES
57%
2) FORMACIÓN DE MUJERES
POBLACIÓN BENEFICIARIA
CAPACITACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS
FORMACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOS POR IBNORCA
2) FORMACIÓN DE MUJERESPRODUCTORAS 9%
3) DIFUSIÓN Y RPOMOCIÓN DE MUJERESPRODUCTORAS
17%
4) CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEPRODUCTOS POR IBNORCA
17%
57%
9%
17%
17%
16/11/2011
43
PROGRAMA: DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER
OBJETIVO: EL OBJETIVO PRINCIPAL ES LA PARTICIPACIÓNEFECTIVA DE LA MUJER, CONTRIBUYENDO ALEJERCICIO DE SUS DERECHOS.
UBICACIÓN: DISTRITAL
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE GÉNERO Y GESTIÓN SOCIALUNIDAD DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: (A LA DIVERSIDAD POBLACIONAL SE LLEGO A318 PERSONAS)
ACTIVIDAD: TALLERES, SEMINARIO, DIALOGO DE SABERES
OBJETIVO: EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ES DESARROLLAR LAOBJETIVO: EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ES DESARROLLAR LAPARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS MUJERES ATRAVÉS DE SEMINARIOS Y DIALOGO DE SABERESBAJO EL MARCO NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DEL ESTADO.
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: EN 32 TALLERES SE LLEGO A 813CAPACITADOS
FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
CUADROESTADISTICO
MISIÓN. VISIÓN.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD
• IMPLEMENTAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y ADECUAR LASPOLÍTICAS NACIONALES DE SALUD APLICÁNDOLAS A LAREALIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO, PARA FACILITAR LAGESTIÓN DE LOS SERVICIOS CON EQUIDAD YTRANSPARENCIA, BRINDANDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL ALUSUARIO EN FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA EN LOSDIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DE REDDENTRO DEL MARCO DE LA SALUD FAMILIAR COMUNITARIAE INTERCULTURAL, MEDIANTE UN PROCESO DEMEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD Y DELDESARROLLO DEL RECURSO HUMANO PARA LOGRAR UNACOMUNIDAD SALUDABLE.
OBJETIVO MEJORAR LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD
• LA SALUD DE TODAS LA PERSONAS DEL MUNICIPIO SERÁEXPRESIÓN DE UN SUSTANTIVO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, DELOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES CIUDADANASBASADAS EN LA AMPLIACIÓN DE FUENTES DE TRABAJOESTABLE Y FORMAL, CON MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS,EN LA EDUCACIÓN EN VALORES ORIENTADOS HACIA LAPERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD COMO UNIDADBÁSICA DE SALUD Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, EN UNACULTURA DE SOLIDARIDAD, DE VIDA Y DE SALUD, ASÍ COMOEN EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS EQUITATIVOS DEACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE UNSISTEMA NACIONAL ÚNICO, COORDINADO YDESCENTRALIZADO DE SALUD Y DESARROLLANDO UNAOBJETIVO. MEJORAR LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD
DE EL ALTO.DESCENTRALIZADO DE SALUD, Y DESARROLLANDO UNAPOLÍTICA NACIONAL DE SALUD QUE RECOJA E INTEGRE LOSAPORTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y DE LAS DIVERSASMANIFESTACIONES CULTURALES DE NUESTRA POBLACIÓN.
16/11/2011
44
NOMBRE DEL PROYECTO SEGUROS PÚBLICOS
OBJETIVO: GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL SEGURO A TRAVÉS DE LOS DESEMBOLSOS OPORTUNOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
UBICACIÓN DISTRITAL
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE SEGUROS Y PROGRAMAS DE SALUD
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO 44.780.196.00MONTO EJECUTADO 14.839.572.10
BENEFICIARIOS : NIÑ@S DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS CINCO AÑOS Y MUJERES DESDE EL EMBARAZO HASTA LOS SEIS MESES POSTERIORES AL PARTO Y MUJERES EN EDAD FÉRTIL , NIÑ@S EN EDAD ESCOLAR Y ADULTOS MAYORES A PARTIR DE LOS 60 AÑOS DE EDAD
NOMBRE DEL PROYECTOAVANCE PORCENTUAL
GENERALMONTO
EJECUTADO MONTO POR EJECUTAR
SUMI 10791841.9 19,348,466.10SESO 614051.5 5,736.50SSPAM 3433678.7 10,586,421.30TOTAL 14839572.1 45,651,287.90
1) SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL –SUMI
25%
2) SEGURO ESCOLAR DE SALUD OBLIGATORIO (Contraparte PDEA –CTB)
99%
3) SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR ‐ SSPAM
36%
GENERAL
Ubicación: Distrital
Presupuesto Total Gestión 2011:
DESNUTRICIÓN CERO :
Bs. 978.200.00
MIS PRIMEROS PASOS:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE SEGUROS Y PROGRAMAS DE SALUD
Bs. 922.948.00
Ejecución Física:
Ejecución Financiera:
En proceso Administrativo
‐ Bs. 978.190.00
‐ Bs. 922.948.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INFANTIL PAN MANITOS
OBJETIVO: SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD Y PADRES DEFAMILIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑASDE LOS CENTROS INFANTILES DE LA CIUDAD DE EL ALTO.DE LOS CENTROS INFANTILES DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO: 6.168.300
MONTO EJECUTADO 1.786.434,38 29%
BENEFICIARIOS 4.133 NIÑOS /AS DE 6 A 6 años
16/11/2011
45
OBJETIVO FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO ATRAVÉS DE LA DOTACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS,INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MÉDICOS, ADEMÁSDE LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD: Dotar de equipamiento y suministro.
UNIDAD QUEMADOS HOSPRE INAUGURACION CENTRO DE SALUDINAUGURACION CONSULTORIO
ENTREGA DE LA AMPLIACION Y REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZONA BRASIL D‐4
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO
UBICACIÓN A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADAUNA CON SUS CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL YHOSPITALES DE 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTES A LOS 14DISTRITOSMUNICIPALES.
MONTO PRESUPUESTADO
33.659.119,00 BS.‐
MONTO EJECUTADO: 19.581.729,77 Bs. 58,18%
BENEFICIARIOS: 45 CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y 4HOSPITALES MUNICIPALES DE 2DO. NIVEL
HOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. SENKATA 79HOSP. SENKATA 79UNIDAD QUEMADOS HOSP. MUNICIPAL. BOLIVIANO HOLANDES
HOSP. LOTES Y SERVICIOSHOSP. LOTES Y SERVICIOSRE INAUGURACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA D‐5
INAUGURACION CONSULTORIO MEDICO EN F.U.T.E.C.R.A.
OBJETIVO OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARAFORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO ATRAVÉS DE LA DOTACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS,
ACTIVIDADES: DOTAR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, DOTAR DE EQUIPAMIENTO A SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL ALTO.
RE INAUGURACION CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA D‐5
INAUGURACION CONSULTORIO MEDICO EN F.U.T.E.C.R.A.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD
INSUMOS Y EQUIPAMIENTO, MEJORANDO LAINFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
UBICACIÓN A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADAUNA CON SUS CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL YHOSPITALES DE 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTES A LOS 14DISTRITOSMUNICIPALES.
MONTO PRESUPUESTADO
33.659.119,00 BS.‐
MONTO EJECUTADO: 19.581.729,77 Bs. 58,18%
BENEFICIARIOS: 45 CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y 4HOSPITALES MUNICIPALES DE 2DO. NIVEL
16/11/2011
46
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE SALUD: LOGROS EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS D‐1 MONTO DE INVERSIÓN1.234.181,37 BS.‐, EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA D‐2 MONTO DE INVERSIÓN 1.424.313,37 BS.‐, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTODE LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO 792.646,00 BS.‐, 44 CENTROS DE SALUD Y 3 HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL BENEFICIADOS CON LAENTREGA DE INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS 401.168,20 BS.‐, 44 CENTROS DE SALUD RECIBIERON LA DOTACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO Y 4CENTROS DE SALUD DE SILLONES ODONTOLÓGICOS EN EL D‐1, D‐2 Y D‐3. 367.000,00 BS.‐
CONCLUSIÓN DE LA IV FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOTES Y SERVICIOS, D‐4 CON UNA INVERSIÓN DE 3.614.742,88 BS., CONSTRUCCIÓN HOSPITALSENKATA 79 D 8 MONTO DE INVERSIÓN 4 749 868 55 BS CON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 50 03% Y FINANCIERA DE 42 09% CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD, DEPENDIENTEDE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD, ES LA ENCARGADA DE
PROPORCIONAR MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS YODONTOLÓGICOS,
EQUIPOS MÉDICOS A LOS SERVICIOS DE SALUD.ADEMÁS ESTÁ ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DELMUNICIPIO.
Ó
SENKATA 79 D‐8 MONTO DE INVERSIÓN 4.749.868,55 BS. CON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 50,03% Y FINANCIERA DE 42,09%., CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEQUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS D‐1 MONTO DE INVERSIÓN 2.704.970,00 BS. EJECUCIÓN FÍSICA 65% Y FINANCIERA 29.24%.,CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DEL NORTE TERCER NIVEL, MONTO DE TRANSFERENCIA A LA GOBERNACIÓN EN ESTA GESTIÓN ES DE 8.258.839,27 BS.
HOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. 3ER NIVEL DEL NORTEHOSP. SENKATA 79HOSP. SENKATA 79UNIDAD QUEMADOS HOSP. MUNICIPAL. BOLIVIANO HOLANDES
HOSP. LOTES Y SERVICIOSHOSP. LOTES Y SERVICIOS
UBICACIÓN A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADA UNA CON SUSCENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y HOSPITALES DE 2DO. NIVELCORRESPONDIENTES A LOS 14 DISTRITOS MUNICIPALES.
MONTO PRESUPUESTADO
33.659.119,00 BS.‐
MONTO EJECUTADO: 19.581.729,77 Bs. 58,18%
BENEFICIARIOS: 45 CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y 4HOSPITALES MUNICIPALES DE 2DO. NIVEL
EL SISTEMA DE URGENCIAS MEDICAS EL ALTO, BRINDA AYUDAEN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A HOMBRES Y MUJERES DETODAS LAS EDADES REALIZANDO TRANSFERENCIAS ENAMBULANCIAS DEBIDAMENTE EQUIPADAS A HOSPITALES DE1ER NIVEL, 2DO NIVEL O A UNO DE 3ER NIVEL.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDADMINISTRACIÓN SUMA 161
MISIÓN
PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN ALTEÑA EXTENDIENDO NUESTROS SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES CON CALIDAD Y CALIDEZ.
VISIÓN
SEREMOS LA UNA UNIDAD LÍDER Y DE VANGUARDIA CON UN SERVICIO A TODA LA POBLACIÓN DE LOS 14 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
16/11/2011
47
PROGRAMA : SUMA 161
OBJETIVO: DISMINUIR LA MORBI MORTALIDAD
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS EL ALTO
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO 596.000,00
MONTO EJECUTADO 338.000,00
BENEFICIARIOS TODA LA POBLACIÓNBENEFICIARIOS TODA LA POBLACIÓN
PROGRAMA : SUMA 161 LOGROS
LOGROS: AMPLIACIÓN DE AMBULANCIA
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS EL ALTO
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO 596.000,00
MONTO EJECUTADO 338.000,00
BENEFICIARIOS TODA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD EL ALTO
LOGROS
LOGROS: SE INCREMENTARON LAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO 596.000,00
BENEFICIARIOS TODA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD EL ALTO
16/11/2011
48
NOMBRE DEL SERVICIO
AVANCE PORCENTUAL GENERAL
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUDUNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MÉDICAS EL ALTO
GENERAL
SUMA 161596.000,00
57 %
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE
16/11/2011
49
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. STADIUM POMAMAYA 1RA FASE DISTRITO-9
OBJETIVO: LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES LLEGAR A LA POBLACIÓN ENGENERAL DE LA URBE ALTEÑA DE LOS DISTRITOS MAS ALEJADOS COMOESTE PROYECTO QUE SE EJECUTO.CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIA A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.LA PRIMERA FASE FUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE CÉSPED
É Á Ó
PROYECTO:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
MONTO PRESUPUESTADO: 1’650.000,00 BS.
SINTÉTICO Y LA 2DA FASE SERÁ LA CONCLUSIÓN DEL ENMALLADO.
MONTO EJECUTADO: 1’649.404,56 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 9 QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERÍSTICA DEL SECTOR ES RURAL.
EJECUTADO 100%
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. ENMALLADO CANCHA LITORAL
OBJETIVO: LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ES LLEGAR A LA POBLACIÓNEN GENERAL DE LA URBE ALTEÑA COMO A LOS DISTRITOS MASALEJADOS.
PROYECTO:
MONTO PRESUPUESTADO: 110.000,00 BS.
CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIA A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.LA PRIMERA FASE FUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y LA 2DAFASE SERÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO.
MONTO EJECUTADO: 104.871,75 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 10 QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERÍSTICA DEL SECTOR ES RURAL.
EJECUTADO 100%
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA MULTIPLE VILLA ALEMANIA CONCL Y REFAC
OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SE LOGRÓ BENEFICIARA LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA ZONA, DEL DISTRITO Y DE LA URBEALTEÑA.EL MEJORAMIENTO DE ESTE ESCENARIO DEPORTIVO BENEFICIA A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, EN LA QUE SEDESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
PROYECTO:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
MONTO PRESUPUESTADO: 100.000,00 BS.
MONTO EJECUTADO: 95.985,5 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 3 DE LA ZONAVILLA ALEMANIA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE ELALTO, EL SECTOR ES URBANA.
EJECUTADO 100%
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA FUTBOL VALLE HERMOSO
OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIAA LOS NIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTO:
MONTO PRESUPUESTADO: 100.000,00 BS.
MUROS DE CONTENCIÓN EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CANCHA. LA2DA FASE SERÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA Y EL ENMALLADO.
MONTO EJECUTADO: 96.340,00 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 7 URB. VALLEHERMOSO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LACARACTERÍSTICA DEL SECTOR ES RURAL.
EJECUTADO 100%
16/11/2011
50
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS Y CAMERINOS CALAMA FASE I
OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GRADERÍAS Y ENMALLADO DELA CANCHA SE BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LAZONA, DEL DISTRITO Y DE LA URBE ALTEÑA. SU USO LLEGARÁ A LOSNIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, EN LA QUE SEDESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.(FINANCIAMIENTO U.P.R.E)
PROYECTO:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
MONTO PRESUPUESTADO: 1.650,000.00 BS.
MONTO EJECUTADO: 1.649.404,56 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 3 DE LA URB.CALAMA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, ELSECTOR ES URBANA.
EJECUTADO 100%
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA 2 FEBRERO
OBJETIVO: LA CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DE LA CANCHABENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ELALTO.
PROYECTO:
MONTO PRESUPUESTADO: 110.000,00 BS.
CON EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDARÁ MÁSSEGURIDAD A LOS NIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.
MONTO EJECUTADO: 104.058,36 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 3 URB. 2 DEFEBRERO QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LACARACTERÍSTICA DEL SECTOR URBANO.
EJECUTADO 100%
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MERCEDES SECTOR B
OBJETIVO: LA CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DE LA CANCHABENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN DEPORTIVA DE LA ZONA Y DELMUNICIPIO DE EL ALTO.CON EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDARÁ MÁSSEGURIDAD A LOS NIÑOS JÓVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, PARADESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
PROYECTO:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
MONTO PRESUPUESTADO: 100.000,00 BS.
MONTO EJECUTADO: 99.849,19 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 8 DE LA URB.VILLA MERCEDES SECTOR ”B" QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LACIUDAD DE EL ALTO, EL SECTOR ES URBANO.
EJECUTADO 100%
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO: MEJ. TINGLADO CIUDAD SATELITE
OBJETIVO: EL MEJORAMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL DE CIUDAD SATÉLITEBENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ELALTO.
PROYECTO:
MONTO PRESUPUESTADO: 100.000,00 BS.
CON EL CAMBIO DE PISO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDARAMEJORES CONDICIONES EN LA PRACTICA DEL DEPORTE A LOS NIÑOSJÓVENES Y AFICIONADOS.
MONTO EJECUTADO: 97.737,93 BS.
UBICACIÓN: EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL DISTRITO 1 URB. CIUDADSATÉLITE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LACARACTERÍSTICA DEL SECTOR URBANO.
EJECUTADO 90%
16/11/2011
51
BD CODIGO SISIN PROYECTO DISTRITO TOTAL PPTOAVANCE
PORCENTUAL GENERAL
1391 B05‐24853‐00000CONST. CANCHA C/PASTO SINTÉTICO Z/ASUNCION
SAN PEDRODISTRITAL
400.000 3%
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
8812 B05‐25041‐00000 MEJ. TINGLADO CIUDAD SATELITE DISTRITAL 100.000 90 %
6849 B05‐32313‐00000 CONST. BASICO ESTRELLA D/NORTE DISTRITAL70.000
40 %
6859 B05‐32323‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA SANTA MARIA DISTRITO ‐ 1235.000
30 %
6864 B05‐32328‐00000 CONST. CANCHA MÚLTIPLE NUEVA ASUNCIÓN DISTRITAL70.000
45 %
8920 B05‐34319‐00000 CONST. CANCHA MÚLTIPLE Y GRADERIAS DISTRITO ‐ 5 199.397 30%
BD CODIGO SISIN PROYECTO DISTRITO TOTAL PPTO
AVANCEPORCENTUAL GENERAL
20083 B05‐23134‐00000 CONST. CANCHA C/PASTO SINTETICO ZONA NORTE 1ra FASE DISTRITAL 44.321 100 %
1462 B05‐23872‐00000 DOTAR TUBERIAS PVC Y BOMBA STADIUM COSMOS ANDINO DISTRITAL 8.334 100 %
1407 B05‐23309‐00000 CONST. STADIUM POMAMAYA 1ra FASE DISTRITO‐9 DISTRITAL 1.650.000 100 %
1571 B05 24337 00000 MEJ STADIUM COSMOS ANDINO 40 000 100 %
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE
1571 B05‐24337‐00000 MEJ. STADIUM COSMOS ANDINO DISTRITAL 40.000 100 %
1676 B05‐30872‐00000 CONST. Y GRADERIA CANCHA MULTIPLE JUNTUHUMA DISTRITAL 60.000 100 %
1678 B05‐30876‐00000 CONST. CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MERCEDES SECTOR B DISTRITAL 100.000 100 %
1683 B05‐30883‐00000 CONST. CANCHA FUTBOL VALLE HERMOSO DISTRITAL 100.000 100 %
1686 B05‐30887‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA JULIAN APAZA DISTRITAL 90.000 100 %
1693 B05‐30916‐00000 REFAC. CANCHA MULITPLE 14 SEPTIEMBRE VENTILLA DISTRITAL 50.000 100 %
2187 B05‐23137‐00000 CONST. MULTIFUNCIONAL SANTA ROSA PRIMERA FASE DISTRITO‐1 DISTRITAL 100.000 100 %
2239 B05‐31143‐00000 CONST. CANCHA MULTIPLE VILLA ALEMANIA CONCL Y REFAC DISTRITAL 100.000 100 %
2286 B05‐31383‐00000 REFAC. CANCHA MULTIPLE BARRIO LINDO DISTRITO ‐ 2 75.000 100 %
1679 B05‐30877‐00000 CONST. CANCHA MULTIPLE MERCEDES I DISTRITO ‐ 8 70.000 100 %
1687 B05‐30889‐00000 CONST. GRADERIAS Y CAMERINOS CALAMA FASE I DISTRITAL 130.000 100 %
1690 B05‐30893‐00000 CONST. BASICO CANCHA 24 DICIEMBRE DISTRITAL 55.000 100 %
1691 B05‐30897‐00000 CONST. CANCHA 2 FEBRERO DISTRITAL 110.000 100 %
6853 B05‐32317‐00000 CONST. ENMALLADO CANCHA LITORAL DISTRITAL 110.000 100 %
6857 B05‐32321‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA NUEVO CHIJINI DISTRITO ‐ 12 30.000 100 %
6858 B05‐32322‐00000 CONST. GRADERIAS CANCHA SAN PEDRO LAJA DISTRITO ‐ 12 35.000 100 %
16/11/2011
52
3.500.000
4.000.000
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
EJECUCION
EJECUTADAS
TOTAL
0
500.000
EJECUCION EJECUTADAS TOTAL
ESTADO MONTO
EJECUCIÓN 874.397
EJECUTADAS 2.957.655
TOTAL 3.832.052
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE RECREATIVO Y EVENTOS DEPORTIVOS
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVASCON LA POBLACIÓN EN GENERAL.ACTIVIDADES:‐ENCUENTRO INTERCOLEGIAL DE FUTBOL (MARZO). ‐ENCUENTRO DEPORTIVO DE NACIONESORIGINARIAS (MARZO). ‐CARRERA PEDESTRE “EL ALTO CAMBIA” (MARZO). ‐DÍA MUNDIALDEL DESAFÍO (MAYO). ‐FESTIVALDE NATACIÓN (JUNIO).INICIO CAMPEONATOFUTBOL VOLEIBOL COORDINADOCONMAN B (JULIO)
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA
MONTO PRESUPUESTADO: BS.500,000.‐
‐INICIO CAMPEONATOFUTBOL, VOLEIBOL COORDINADOCONMAN‐B. (JULIO).‐– TRASLADO DE LA ANTORCHA DE LA LIBERTAD (JULIO). FERIAS MUNICIPALES “AHORA ESCUANDO”.
MONTO EN PROCESODE EJECUCIÓN: BS. 446.875.‐
UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PROMUEVEN LA PRACTICA DEPORTIVA ORGANIZADA
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: APOYO A LA MODALIDAD DEL DEPORTE FORMATIVO
OBJETIVO: FORTALECER EL DEPORTE FORMATIVO COMO BASE DELDESARROLLO DEPORTIVO GLOBAL.
PROYECTO:
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 350.000.‐
MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN: BS. 292.937.‐
UBICACIÓN: 14 DISTRITOS
LA FORMACIÓN ES LA BASE DEL DESARROLLO DEPORTIVO
16/11/2011
53
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO FORTALECIMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS
OBJETIVO: APOYAR CON LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES QUE ATIENDEN LOSREQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD ALTEÑA QUEASISTEA LAS ESCUELAS DEPORTIVASMUNICIPALES.
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 436.800.‐MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN: BS. 432.768.‐
POBLACIÓN BENEFICIARIA: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES
ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS CALLES
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES
OBJETIVO:. DESARROLLAR LA FASE MUNICIPAL DE LOS II JUEGOSDEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES “PRESIDENTE EVO” –2011, EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES Nº 13, 14, 15 Y 16, EN CUMPLIMIENTO DELA CONVOCATORIA OFICIAL
PROYECTO:
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 200.000.‐MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN: BS. 199.500.‐
LA CONVOCATORIA OFICIAL.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 26.000 ESTUDIANTES INSCRITOS Y 1200 CLASIFICADOS A LA FASE DEPARTAMENTAL.
UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES
LOS JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES MOTIVAN LA PARTICIPACIÓN MASIVA DE LOS ESTUDIANTES
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: APOYO A LA MODALIDAD DEL DEPORTE COMPETITIVO
OBJETIVO: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL DEPORTE ASOCIADO COMPETITIVO ENBENEFICIODE LA POBLACIÓNDE EL ALTO.
PROYECTO:
UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 700.000‐MONTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN: BS. 192.130.‐
POBLACIÓN BENEFICIADA: DEPORTISTAS ALTEÑOS QUE COMPITEN Y REPRESENTAN AL MUNICIPIO DE EL ALTO.
FUTBOL Y TAE KWON DO, DOS DE LOS DEPORTES CON MAYORES RESULTADOS
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE DEPORTES
OBJETIVO: MEJORAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DELDEPORTE MEDIANTE LA CONTRATACIÓN 3 ARQUITECTOS Y 6SUPERVISORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 140.000.‐MONTO EJECUTADO:BS. 61.250.‐
MUNICIPALES.
POBLACIÓN BENEFICIADA: TODA LA POBLACIÓN DE EL ALTO Y PARTICULARMENTE LOS Y LAS DEPORTISTAS.
UBICACIÓN: DISTRITAL
FISICOCULTURISMO Y BICICROSS, DEPORTES EN DESARROLLO
16/11/2011
54
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DEL DEPORTE
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS Y LASDEPORTISTAS ALTEÑOS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICOESPECIALIZADO.
PROYECTO:
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTEUNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 99.920‐MONTO EJECUTADO:BS. 37.060.‐
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 1.500 DEPORTISTAS
UBICACIÓN: 14 DISTRITOSMUNICIPALES
EQUIPO DE PROFESIONALES
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: EQUIPAMIENTO UNIDAD DE MEDICINA DEPORTIVA
OBJETIVO:. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DELDEPORTE DE EL ALTO PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO A FAVOR DE LACOMUNIDAD DEPORTISTA.
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 80.000.‐MONTO EJECUTADO: BS. 79.940.‐
COMUNIDAD DEPORTISTA.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 1.500 DEPORTISTAS
UBICACIÓN: DISTRITAL
ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS ALTEÑOS
PROGRAMA: ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PROYECTO:EQUIP. Y FORT. DIRECCIÓN DERECAUDACIONES
OBJETIVO: DISPONIBILIDAD DE BIENES E INSUMOS
Ó
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS Y ANÁLISIS
BENEFICIARIOS:
UBICACIÓN: L/DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
BS. 500.000.00.‐
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
MONTO ENEJECUCIÓN:
BS. 410.292.00.‐
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL
EQUIP. Y FORT. DIRECCIÓNDE RECAUDACIONESDE RECAUDACIONES(ADQUISICIÓN DE BIENES EINSUMOS)
70% EN EJECUCIÓN
16/11/2011
55
OBJETIVO: FORTALECER LOS RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO MUNICIPALMEDIANTE LA DINAMIZACIÓN DE LOS INGRESOS POR LOS DIFERENTES TRIBUTOSDE INMUEBLES, VEHÍCULOS, ACTIVIDAD ECONÓMICA, PUBLICIDAD Y OTROSINGRESOS, ASÍ MISMO CON UNA FISCALIZACIÓN CONFORME ALMEJORAMIENTO Y DESARROLLO URBANO, CULMINANDO CON LARECUPERACIÓN EFECTIVA DE LA DEUDA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE UNACOBRANZA COACTIVA Y MECANISMOS ENMARCADOS EN LA NORMATRIBUTARIA
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTARIA.
VISIÓN: SER LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN RECAUDADORA MUNICIPAL CONEL MÁS ALTO INGRESO DE RECURSOS PROPIOS A NIVEL NACIONAL, MODERNOY TRANSPARENTE; SOSTÉN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, CON SERVICIOS DECALIDAD, IDONEIDAD Y CELERIDAD EN LOS PROCESOS TRIBUTARIOSMUNICIPALES JURISDICCIONALES.
MISIÓN: BRINDAR UNA ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ, GENERANDO UNACULTURA TRIBUTARIA, A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO;MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOSCONCERNIENTES AL INCREMENTO DE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOSLO QUE PERMITIRÁ FORTALECER EL PLAN DE DESARROLLO DEL GAMEA,PARA EL VIVIR BIEN DE LOS ESTANTES Y HABITANTES DE LA CIUDAD DE ELPARA EL VIVIR BIEN DE LOS ESTANTES Y HABITANTES DE LA CIUDAD DE ELALTO.
UBICACIÓN: ENTRE AV. HEROES DEL KM7. Y AV. FUERZA AEREA DETRÁS DEL CAMPO FERIAL
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADOA LA DIRECCIÓN:BS. 500.000.00 (QUINIENTOSMIL 00/100 BOLIVIANOS).
PROGRAMA: CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS ACTIVIDADES O LOGROS: ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y COBRO MORA TRIBUTARIA
OBJETIVO: SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓNLOS DATOS DE LOS INMUEBLES, GARANTIZAR EL COBRO DE LA MORA TRIBUTARIAMUNICIPAL
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS Y ANÁLISIS
BENEFICIARIOS:
UBICACIÓN: L/DISTRITAL
MONTOPRESUPUESTADO:
BS. 133.536.931.69.‐
G.A.M.E.A.
MONTO EJECUTADO: BS. 49.401.‐
En la gestión 2011 se logroBs
COMPARATIVO 1ER SEMESTRE GESTIÓN 2010 ‐2011 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
En la gestión 2011 se logroincrementar la captaciónde los Recursos Propios enBs. 11.092.403 es decir un29% más que en la gestión2010
Bs 38.308.816
Bs 49.401.219
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
2010 2011
RECAUDACION RECURSOS PROPIOS 1ER SEMESTRE
Exponencial (RECAUDACION RECURSOS PROPIOS 1ER SEMESTRE)
16/11/2011
56
VISIÓNVISIÓN
CONTAREMOS CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTODEL GAMEA ASÍ COMO CON SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAMISIÓN Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN Y POR ENDE DEL GAMEA LOGRANDO EFICIENCIA, EFICACIA YTRANSPARENCIA EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MISIÓN
LA MISIÓN DE LA DIRECCIÓN, ES DE ADMINISTRAR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS BIENES Y SERVICIOSDEL GAMEA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE, PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
UBICACIÓN
ZONA 12 DE OCTUBRE CALLE 13 AVENIDA 6 DE MARZO
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADOA LA DIRECCIÓN
BS. 7.919.974.00
PROGRAMA: SERVICIOS DE IMPRENTA Y FOTOCOPIAS SERVICIO: SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA EL GAMEA
OBJETIVO: (PAGAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA ELBUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVODEL GAMEA)
UBICACIÓN: (L/ MUNICIPAL) “FUNCIONAMIENTO”
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UBICACIÓN: (L/ MUNICIPAL) FUNCIONAMIENTOMONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 337.776)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 138.723) AVANCE PORCENTUAL (41%)
BENEFICIARIOS: (FUNCIONARIOS DEL GAMEA)
PROGRAMA : MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA
OBJETIVO: (ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LALIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL GAMEA)
UBICACIÓN: (L/ MUNICIPAL) “FUNCIONAMIENTO”MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 45.180)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 44.874) AVANCE PORCENTUAL (99%)
BENEFICIARIOS: (FUNCIONARIOS DEL GAMEA)
16/11/2011
57
NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL “INVERSION ” GENERAL
PAGO DE AGUA ÁREAS VERDES 43%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-EDUCACION 40%
60%
70%
80% PAGO DE AGUA AREAS VERDES L/DISTRITAL L/DISTRITAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-EDUCACION L/DISTRITAL L/DISTRITAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE SALUD L/DISTRITAL
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-SALUD 58%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-BIBLIOTECASMUNICIPALES
56%
PAGO DE SERVICIO DE GAS ENCENTROS DE SALUD 21%
PAGO DE SERVICIO DE GAS ENUNIDADES EDUCATIVAS DE ELALTO
21%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-MATADEROMUNICIPAL
56%30%
40%
50%
60% AGUA POTABLE-SALUD L/DISTRITAL L/DISTRITAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-BIBLIOTECAS MUNICIPALES L/DISTRITAL L/DISTRITALPAGO DE SERVICIO DE GAS EN CENTROS DE SALUD L/DISTRITAL L/DISTRITAL
PAGO DE SERVICIO DE GAS EN UNIDADES EDUCATIVAS DE EL ALTO L/DISTRITAL L/DISTRITAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-MATADERO MUNICIPAL L/DISTRITAL
PAGO DE SERVICIO DE GAS -MATADERO MUNICIPAL 24%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA YAGUA POTABLE-MODULOSPOLICIALES
67%
MANT. Y REFACCIÓN DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES 29%
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS
0%
10%
20%
1
MUNICIPAL L/DISTRITAL L/DISTRITALPAGO DE SERVICIO DE GAS -MATADERO MUNICIPAL L/DISTRITAL L/DISTRITAL
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-MODULOS POLICIALES L/DISTRITAL L/DISTRITALMANT. Y REFACCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES L/DISTRITAL L/DISTRITAL
NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL “FUNCIONAMIENTO” GENERAL
Energía Eléctrica 63%
Agua 64%
100%
120%
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL
Agua 64%
Servicios Telefónicos 62%
Gas Domiciliario 36%
Alquiler de Edificios 45%Servicio de Imprenta, Fotocopias 41%
Prendas de Vestir 47% 0%
20%
40%
60%
80%
Series7
Confecciones Textiles 0%
Calzados 95%
Material de Limpieza 99%
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO
16/11/2011
58
NOMBRE DEL NOMBRE DEL SERVICIOSERVICIO
AVANCE AVANCE PORCENTUAL PORCENTUAL
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL
SERVICIOSERVICIO PORCENTUAL PORCENTUAL GENERAL GENERAL ACTUALACTUAL
1.1.--FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA
74 %74 %
2.- FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE 38 %38 % 182940 48750 27910
189484 296410 6470
677835 134390 99055
1
2
3
EJECUCION
P-EJE
SALDO
GAMEA PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
3.-FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE PAPELERIA
70 %70 %
FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIÓN DE MATERIALES EN GENERAL
63%63%
0% 50% 100%
PRESUPUESTO 2011 BS.1663244.-
EJECUTADO BS.1050259.-
EN EJECUCIÓN BS. 479550.-
BS.677.835 BS.134.390 BS.99.0553
CUADRO DE EJECUCION GENERAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MATERIAL
BS.182.940 BS.48.750 BS.27.910
BS.189.484 BS.296.410 BS.6.470
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1
2 IMPRESOS
PAPELERIA
PRESUPUESTO EJECUTADAS EN EJECUCIÓN SALDO
Í
EJECUTADAS EN EJECUCION SALDO
PAPELERÍA 259600 182940 48750 27910
GRÁFICA 492364 189484 296410 6470
MATERIAL 911280 677835 134390 99055
TOTALES 1663244 1050259 479550 133435
PORCENTAJES % 63,15 28,83 8,02
PORCENTAJE GENERAL SEPTIEMBRE 91,98
16/11/2011
59
NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO:
EL PRESENTE PROYECTO ABARCA UNA INVERSIÓN PARA COMPRAS DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS,SIENDO LA INVERSIÓN MÁS SIGNIFICATIVA EN EQUIPAMIENTO: 1. DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE2.DIRECCION DE LICITACIONES 3. EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS 4.EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES 5. EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DECOMUNICACIONES 6. EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 7. UNIDAD DE ARCHIVOCENTRAL NOTA: EL EQUIPAMIENTO DE CADA DIRECCIÓN COMPRENDE MAS TODAS SUS
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
UNIDADES.
UBICACIÓN : L/ DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 1.000.000,00
MONTO EJECUTADO: 540.000 (54%)
BENEFICIARIOS: DIFERENTES UNIDADES DEL G.A.M.E.A. PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA A NUESTRA CIUDAD DE EL ALTO A LOS POBLADORES EN GENERAL.
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
EJECUTADAS EN EJECUCION
117
54%46%
EJECUTADAS EN EJECUCION
LOGROS CUANTITATIVOS.‐
LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PAVIMENTOS TIENE PROGRAMADO ATENDER 1.910PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA GESTIÓN 2011, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN CORRESPONDIENTES DE ENERO A JULIO DE LA PRESENTE GESTIÓN, MISMO QUE
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PAVIMENTOS
RESPONDE A LA SIGUIENTE TABLA QUE RESUME EL MOVIMIENTO:
ESTADO DE LOS PROCESOS CANTIDAD
CONTRATACIONES MENORES 370
CONTRATACIONES ANPE 408
CONTRATACIONES DIRECTAS 180
PROCESOS PUBLICADOS EN EL SICOES 478
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 385SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS ‐ÓRDENES DE COMPRA.‐ÓRDENES DE TRABAJO.‐CONTRATOS SUSCRITOS.
385
TOTAL DE PROCESOS LLEVADOS DE ENERO A JULIO DE LA GESTIÓN 2011 958
16/11/2011
60
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEENERO A JUNIO DE 2011
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
29 67 69 129 174 235 255 958
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PAVIMENTOS
100
150
200
250
300
29 67 69 129 174 235 255 958
0
50
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
El proceso administrativo de contratación de Bs.1.- a Bs.500.00.- esta bajo la responsabilidad de la Unidad de Compras y Adquisición de Pavimentos.
(Resolución Técnico Administrativo Nº220/10)
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS GAMEA
OBJETIVO: MANTENER EN PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GAMEA
UBICACIÓN: L/DISTRITAL
NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO
MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 1,000,000,‐
MONTO EJECUTADO: BS. 375.273
BENEFICIARIO GAMEA
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA
OBJETIVO: MANTERNER EN PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO LAS MAQUINARIAS PESADAS TANTO DE LA CENTRAL COMO DE LAS SADs.
UBICACIÓN: L/DISTRITAL
583.971,7058%
375.273,0038%
PROCESO ADMINISTRATIVO583,971,70
MONTO PRESUPUESTADO:
1,083,776.00
MONTO EJECUTADO BS. 987,022
BENEFICIARIO SUB ALCALDIAS Y CENTRAL
PROCESO
ADMINISTRATIVO386.033,
408%
TOTAL EJECUTA
DO692.022.
0092%
16/11/2011
61
FORTALECIMIENTO UNIDAD DE TRANSPORTES
OBJETIVO: FORTALECER AL MUNICIPIO CON LA COMPRA DE 11 CAMIONETAS
UBICACIÓN: L/DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO Bs. 2,400,000,‐
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO
, , ,
MONTO EJECUTADO
EN PROCESO ADMINISTRATIVO
BENEFICIARIO GAMEA
IMPLEMENTACIÓN MAESTRANZA MECÁNICA GAMEA
OBJETIVO: CONTAR CON UNA MAESTRANZA MECÁNICA
UBICACIÓN: L/DISTRITAL/
MONTO PRESUPUESTADO 1,000,000,00
MONTO EJECUTADO EN PROCESO ADMINISTRATIVO
BENEFICIARIO SUB ALCALDIAS Y CENTRAL
OBJETIVO: LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES QUE ES DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYORADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES YLICITACIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (ANPE‐CC, ANPE‐B, ANPE‐CRPT, LP‐CPN,CE Y CM) DESDE SU INICIO YA SEA REMITIDA POR CUALQUIER UNIDAD SOLICITANTE O SUB ALCALDÍAS HASTA LACULMINACIÓN DE LA MISMA Y DE ESTA MANERA REMITIRLAS CON PROCESO CONCLUIDO A LAS INSTANCIAS SUPERIORES.
ESTA DIRECCIÓN TIENE TAMBIÉN COMO PRINCIPAL OBJETIVO APLICAR Y CUMPLIR LA LEY 1178 Y LA NORMATIVA DECONTRATACIONES EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
CONTRATACIONES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB‐SABS) APROBADAS POR EL DECRETO SUPREMO 0181/09.
VISIÓN: LA VISIÓN PRINCIPAL DE ESTA DIRECCIÓN ES LA DE SER UNA DIRECCIÓN ÁGIL CON CAPACIDADES DE DARSOLUCIONES APROPIADAS Y OPORTUNAS A LOS DISTINTOS PROBLEMAS CON LOS QUE SE ATRAVIESA DÍA TRAS DÍA Y A LA VEZCONTANDO CON MAYOR CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMASRELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA UNA MEJOR GESTIÓN FISCAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN, DEESTA MANERA ERRADICAR LA BUROCRACIA Y OTRAS CAUSALES PARA LOS RETRASOS DE LOS MISMOS, ERRADICANDOTAMBIÉN DE ESTA MANERA LAS FALENCIAS Y DEBILIDADES QUE AMENAZA A ESTA DIRECCIÓN Y ASÍ PODER TENER COMORESULTADO MAYOR NÚMERO DE PROCESOS CONCLUIDOS SEGÚN LOS CRONOGRAMAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELSISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES).
MISIÓN: LLEVAR DELANTE DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN SUS DISTINTASMODALIDADES (ANPE‐CC, ANPE‐B, ANPE‐CRPT, LP‐CPN, CE Y CM) DESDE EL INICIO REMITIDA POR CUALQUIER UNIDAD( , , , , ) QSOLICITANTE O SUB ALCALDÍAS HASTA LA CULMINACIÓN DE LA MISMA Y DE ESTA MANERA REMITIRLAS CON PROCESOCONCLUIDO A LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA SU POSTERIOR EJECUCIÓN.
ESTA DIRECCIÓN TIENE TAMBIÉN COMOMISIÓN APLICAR Y HACER CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES LA LEY 1178 YLAS NORMATIVAS VIGENTES DE CONTRATACIONES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DEADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB‐SABS) APROBADAS POR EL DECRETO SUPREMO 0181/09 DE ESTA MANERAOPTIMIZAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y DEMANDAS DE NUESTRA POBLACIÓN Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE TODALA URBE ALTEÑA.
UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL ZONA 12 DE OCTUBRE CALLE 13 Nº 270 2DO. PISO.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
BS. 3,700.
16/11/2011
62
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL DE LA UNIDAD
PROYECTOS CANTIDAD PORCENTAJE
ÁREA EDUCACIÓN 17 23,94%
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
UNIDAD DE OBRAS MENORES
ÁREA DEPORTES 4 5,63%
CONSTRUCCIONES EN GENERAL 25 35,21%
PAVIMENTO Y ENLOSETADO DE CALLES
19
ALCANTARILLADO Y EMBOVEDADO 2
CENTROS DE CAPACITACIÓN 2
MEJORAMIENTO URBANO 2
AREA EDUCACION
AREA DEPORTES
CONSTRUCIONES EN GENERAL
MEJORAMIENTO URBANO 2
TOTAL 71 100,00%
La Unidad de Licitaciones, dependiente de la Dirección de Licitaciones y Contrataciones, comoUnidad Administrativa dentro de un proceso de Contratación, solo se encarga de llevar adelantelos procesos de Contratación en la modalidad Licitaciones Públicas, ANPE (bienes) montos superiora Bs 500 000 y Contrataciones por Excepción los cuales se rigen por un cronograma de
UNIDAD DE LICITACIONES
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
a Bs. 500.000 y Contrataciones por Excepción, los cuales se rigen por un cronograma deactividades.
• OBJETIVO
– Llevar adelante Procesos de Contratación que cumplan con los procedimientos conforme aNormas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – Subsistema deContratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, reglamentos ydemás instrumentos.
– Llevar adelante la totalidad de los Procesos de Contratación solicitados por las UnidadesSolicitantes (Oficialías, Direcciones, Unidades, Subalcaldias, etc. dependientes del GobiernoMunicipal de El Alto) en cumplimiento a los objetivos programados en POA de las Gestionescorrespondientes
16/11/2011
63
LOGROS.
• A PESAR DE LOS RECURSOS HUMANOS LIMITADOS SE LLEVARON ADELANTE LOS PROCESOS CON TODANORMALIDAD AGILIZANDO LOS MISMOS EN TIEMPOS MÍNIMOS, EL SIGUIENTE CUADRO MOSTRARÁ LOS PROCESOSADJUDICADOS TENIENDO EN CUENTA QUE EN LICITACIONES PÚBLICAS SE TIENE COMO UN TIEMPO MÍNIMO DE 42DÍAS HÁBILES POR CONVOCATORIA.
• LOGROS CUANTITATIVOS
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
PROCESOSMONTO
ADJUDICADOANPE BIENES 4.997.264,96LP BIENES 52.324.943,15LP OBRAS 7.976.241,43LP SERVICIOS 988.158,60
PROC
ESOS
UNIDAD
SOLICITANTEMONTO ADJUDICADO
2EDUCACION 2 ADJUDICADAS
1.503.412,96
2 ADJUDICADAS
1.528.162,00
2 Declarados desiertos por no
haber propuestas
ANPE BIENES
4SUB
ALCALDIA
UNIDAD
SOLICITANTEMONTO ADJUDICADO
4EDUCACION
4 ADJUDICADAS
49.926.943,15
SUB ALCALDIA
DECLARO DESIERTA POR
0 00
LP BIENES
LLAVE EN MANO715.413,25
CONTRATACIONES POR EXCENCION
11.313.007,81TOTAL 78.315.029,20
haber propuestas0,00
1 SALUD 1 Adjudicado 978.190,00
1DIR. SERV. PUBLICOS
1 Adjudicado987.500,00
1
COE
1 Declaro Desierta por no
haber proponentes 0,00
TOTAL 9 4.997.264,96
1
SUB ALCALDIANO HABER
PROPUESTAS
0,00
1
DIRECCION ADMINISTRATI
VA1 ADJUDICADA
2.398.000,00
TOTAL 6 52.324.943,15
LP OBRAS
Nº PROCESOSUNIDAD
SOLICITANTEMONTO
ADJUDICADO
1
CONTRATACION
DIRECTA DE LLAVE
DIRECCION DE
GENERACION DE 715 413 25
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
PROC
ESOS
UNIDAD
SOLICITANTEMONTO ADJUDICADO
3 ADJUDICADAS
7.976.241,43
2 Declarados desiertos por no
haber propuestas0,00
DIR. DE GENERACION
EN PROCESO DE
5 PROYECTOS
LP OBRAS 1 EN MANO EMPLEO 715.413,25
1 LP SERVICIOSDIRECCION
ADMINITRATIVA 988.158,60
2 1.703.571,85
40,00PROCESOS
CONCLUIDOS CONTRATACIONES POR EXCEPCION
11.313.007,81
2DE EMPLEOS EVALUACION
0,00
TOTAL 7 7.976.241,43
16/11/2011
64
OBJETIVO: APOYAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, NECESIDADES YDEMANDAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y MUNICIPALES DE LA CIUDAD DEEL ALTO PARA CONCERTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEDESARROLLO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL. ADEMÁS ASISTIENDO A LASEMPRESAS CON SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EMPRESARIAL, INFORMACIÓN YCAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Y ASISTENCIA TÉCNICA, ADEMÁS DE LA
Ó Ó
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL
GENERACIÓN DE INVERSIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, PARA INCREMENTAR LATAZA DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO EN LA CIUDAD DE EL ALTO CON LA LEY2685.
VISIÓN: FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LASGRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS MEDIANTE POLÍTICAS DECAPACITACIÓN, FORTALECIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, PARAINCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN NUESTROMUNICIPIO.
MISIÓN: LOGRAR EL DESARROLLO PARA CONSTRUIR LA CIUDAD INDUSTRIALAPLICANDO POLÍTICAS AL SECTOR PRODUCTIVO PARA GENERAR MEJORESCONDICIONES DE VIDA EN NUESTRA URBE ALTEÑA.
UBICACIÓN: PASAJE SEMPERTEGUI Nº 5130 ENTRE CALLES 4 Y 5 (SEDE CENTRALDE LA JUNTA DE VECINOS VILLA DOLORES).
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA REF. I.: BS. 7.807.810.00.
PROGRAMA (INSPECCIONES, FERIAS, ASENTAMIENTOS, MERCADOS) :
OBJETIVO:LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES ENCOORDINACIÓN CON LA INTENDENCIA MUNICIPAL CONFORME ORDENANZAMUNICIPAL 170/2008 REGLAMENTO DE ASENTAMIENTOS COLECTIVOS EINDIVIDUALES
ACTIVIDADES
INSPECCIONES PERIÓDICAS A LAS FERIAS DE TODOS LOSDISTRITOS.INSPECCIONESA LOS ASENTAMIENTOS INDIVIDUAL.ELABORACIÓN DE REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DE LOSMERCADOS Y SERVICIOSMUNICIPALES
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL
UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES Y ASENTAMIENTOS
INDIVIDUALESREALIZACIÓN DE ARMADO DE CARPETAS DE REPOSICIÓN DE LAS ASOCIACIONESQUE CUENTAN CONORDENANZAMUNICIPALLA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZAMUNICIPAL 54/2007 Y SU REGLAMENTO O.M. 183/2008, QUE PROHÍBE A LOSPROPIETARIOS O DUEÑOS DE TIENDAS COMERCIALES LA EXPOSICIÓN DE SUSMERCADERIÍS LETREROS .
UBICACIÓN DISTRITAL
BENEFICIARIOS: (CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MUNICIPIO ALTEÑO)
MERCADOS Y SERVICIOSMUNICIPALES.INSPECCIONES PERIÓDICAS A LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO DEEL ALTO.INSPECCIONES PERIÓDICAS A LOS SERVICIOSMUNICIPALES.
16/11/2011
65
PROGRAMA: SEMINARIO-TALLER
OBJETIVO: DIFUNDIR Y HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA LEY DEACTIVIDADES Y
REALIZACIÓN DEL 1ER. SEMINARIO TALLER DE LA LEY DEPROMOCIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE EL ALTO Nº 2685 ,DONDE EN EL PRIMER MODULO SE CONTÓ CON 100 PARTICIPANTESENTRE MICROEMPRESARIOS DE LOS DIFERENTES RUBROS,
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL
ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
OBJETIVO: DIFUNDIR Y HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA LEY DEPROMOCIÓN ECONÓMICA Nº 2685 EN LA CIUDAD DE EL ALTO .
UBICACIÓN DISTRITAL
BENEFICIARIOS: MICROEMPRESARIOS, UNIVERSITARIOS Y REPRESENTANTES DE DIFERENTESDISTRITOS.
LOGROS UNIVERSITARIOS Y REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES DISTRITOSMUNICIPALES, LOGRANDO HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUEOFRECE LA LEY DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN GRADERIAS MATADERO MUNICIPAL
OBJETIVO: (LA MEJORA DEL CAMPO DEPORTIVO PARA INCENTIVAR EL DEPORTEA POBLACIÓN QUE VISITA EL MATADERO MUNICIPAL Y PUBLICO ENGENERAL, ADEMÁS A DIFERENTE NIÑOS Y JÓVENES QUEPARTICIPAN EN CURSOS DE VERANO.
UBICACIÓN: (DISTRITAL)
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL
ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
MONTO PRESUPUESTADO: (BS. 400.000)
BENEFICIARIOS: (POBLACIÓN VISITANTE DEL MATADERO, NIÑOS Y JÓVENES DE(CURSOS DE VERANO.)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 132.494.97) AVANCE PORCENTUAL : 33% )
PROGRAMA: ESTUDIO-INFRAESTRUCTURA PROYECTO: CEMENTERIO GRAL. DE LA CIUDAD DE EL ALTO MERCEDARIO
OBJETIVO: LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS PARA ELCEMENTERIO GENERAL MERCEDARIO PARA VER EL TIPOCEMENTERIO GENERAL MERCEDARIO PARA VER EL TIPODE CONSTRUCCIÓN (PABELLONES) DE 1, 2, 3 PISOS AREALIZARSE.
UBICACIÓN: (DISTRITAL)
MONTOPRESUPUESTADO: (BS. 80.000,00)
BENEFICIARIOS: (Toda La Ciudadanía Alteña)
MONTO EJECUTADO: (0 %) AVANCE PORCENTUAL : 0% )
16/11/2011
66
PROGRAMA: ESTUDIO‐ INFRAESTRUCTURA PROYECTO: EXPLOR. DE SUELOS CEMENTERIO MUNICIPAL
OBJETIVO: LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL CEMENTERIO HÉROESDEL GAS NORTE Y SUR PARA VER EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN(PABELLONES)DE 1, 2, 3 PISOS A REALIZARSE.
UBICACIÓN:(DISTRITAL)
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL
ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
(DISTRITAL)
MONTO PRESUPUESTADO:(BS. 50.000,00)
BENEFICIARIOS: (TODA LA CIUDADANÍA ALTEÑA)
MONTO EJECUTADO: (0 %) AVANCE PORCENTUAL : 0% )
PROGRAMA: MI PRIMER EMPLEO DIGNO PROYECTO: APOYO A PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO
OBJETIVO: PROMOVER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS JÓVENES, DEBAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON CURSOS DE CAPACITACIÓN,ACTUALIZACIÓN TÉCNICA E INSERCIÓN LABORAL, EN DIFERENTESRUBROSRUBROS.
UBICACIÓN: (DISTRITAL)
MONTO PRESUPUESTADO:(50.000,00)
BENEFICIARIOS: JÓVENES VARONES Y MUJERES DE 18 A 24 AÑOS DEEDAD)
MONTO EJECUTADO: (0%) AVANCE PORCENTUAL : 0% )
MATADERO; 33%
M y P E S; 32%
U S M A; 0%
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y MICROEMPRESARIAL
ÁREA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
UNIDAD Y/O ÁREA PROYECTOS EJECUCIÓN FISICA
M A T A D E R O 16 33%
C E M E N T E R I O 8 15% PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
CEMENTERIO; 15%L E Y 2685; 15%
L E Y 2 6 8 5 3 15%
M y P E S 19 32%
U S M A 2 0%
EJECUTADAS
EN EJECUCION
16/11/2011
67
OBJETIVO:
LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LAEJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS QUE NACEN DE LA REALIDAD DE NUESTRAPOBLACIÓN EMPRENDEDORA
Ó
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL
VISIÓN:
CONSOLIDAR LA CIUDAD DE EL ALTO, COMO REGIÓN ANDINA PRODUCTIVA VALORANDOSU MANO DE OBRA Y MOSTRANDO LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN A MERCADOSEXTRANJEROS.
MISIÓN:
PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y CONDICIONES DE DESARROLLOPRODUCTIVO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA SU DESARROLLO, CREANDOMENTALIDAD DE LIDERAZGO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO.
UBICACIÓN:
PASAJE SEMPERTEGUI N.‐ 5130 ENTRE CALLES 3 Y 4 DE VILLA DOLORES TELÉFONO: 2‐113547113547
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
BS. 3,285,194.00
DIRECCION DE DESARROLLODIRECCION DE DESARROLLOPRODUCTIVO ARTESANALPRODUCTIVO ARTESANAL
PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PRODUCTIVOPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN
OBJETIVO: LOGRAR COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LAS UNIDADESPRODUCTIVAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO EN LOS DIFERENTES RUBROSDE PRODUCCIÓN.
UBICACIÓN:DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO: (EJ. BS. 850.000)
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL
BENEFICIARIOS: RUBROS DE PRODUCCIÓN: MADERA, CUERO, METAL MECÁNICA, ARTEPOPULAR, TEJIDOS, FLORICULTURA, ORFEBRES
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y MERCADEO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO PROYECTO: PROMOCIÓN Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO
OBJETIVO: POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE DESARROLLODE ACTIVIDADES DE PROMOCIONALES COMO ES LA FEXPOEL ALTO, CON LA FINALIDAD DE APERTURAR MERCADOSLOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
MONTO EJECUTADO: Bs. 213.089) ‐ AVANCE PORCENTUAL : 25% )
UBICACIÓN: DISTRITAL.MONTO PRESUPUESTADO: BS. 830,828
MONTO EJECUTADO: 236,105.00 – AVANCE PORCENTUAL DE 28%
BENEFICIARIOS: PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ARTESANOS DE DIFERENTESRUBROS COMO ES MADERA, ARTE POPULAR,FLORICULTURA, CUERO, ORFEBRERÍA, TEXTILES Y TEJIDOS.
16/11/2011
68
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA EL SECTOR PRODUCTIVOPROYECTO: FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARE EL SECTOR PRODUCTIVO
OBJETIVO: Fortalecer de manera integral al sectorproductivo mejorando su competitividad .
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTO (EJ Bs 193 000)
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL
MONTOPRESUPUESTADO:
(EJ. Bs. 193.000)
BENEFICIARIOS: rubros de madera, cuero y metal mecánica en eltema de seguridad industrial salud e higieneocupacional
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL JISKA QAMAÑUTA FASE II
OBJETIVO: Infraestructura que servirá para promover eldesarrollo integral de artesanos. mediante elf i i t d á d i ió
MONTOEJECUTADO:
Bs. 90.000) ‐ AVANCE PORCENTUAL : 46% )
funcionamiento de sus áreas de exposición,capacitación, rueda de negocios y exportación.
UBICACIÓN: DISTRITAL.MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 1,500,000
MONTOEJECUTADO:
250,000.00 – AVANCE PORCENTUAL DE 17%
BENEFICIARIOS: Pequeños productores y artesanos de diferentesrubros como es madera, arte popular,floricultura, cuero, orfebrería, textiles y tejidos.
PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL GENERAL
AVANCE PORCENTUAL
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL
1) CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ALSECTOR PRODUCTIVO
58%
2) PROMOCIÓN Y MERCADEO PARA EL SECTORPRODUCTIVO.
57%
3) FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA ELDESARROLLO PRODUCTIVO.
46 % 45%
55%
GENERAL
EJECUTADO EN EJECUCION
4) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 20%
TOTAL 45%
55%
16/11/2011
69
OBJETIVO: LOGRAR UN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DELARGO PLAZO, QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES Y NIVELES DE VIDAE INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LAS ÁREAS RURALES DELMUNICIPIO DE EL ALTO.
VISIÓN: EL MUNICIPIO DE EL ALTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, CONTRIBUIRÁ AMEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS
DDP‐AGROP
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE SUSHABITANTES, AL DESARROLLAR EL SECTOR PRODUCTIVO INCENTIVANDO LAACTIVIDAD AGRÍCOLA, PECUARIA Y AGROINDUSTRIAL; MEJORANDO SUCAPACIDAD ADMINISTRATIVA, MANEJO Y DE GESTIÓN, PERMITIENDO DE ESTAMANERA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, EN PARTICULAR DELOS CIUDADANOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO
MISIÓN: SER UNA INSTANCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO,CONFIABLE Y CAPAZ DE ATENDER LAS DEMANDAS EN INNOVACIÓN DETECNOLÓGICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL, ORIENTADA A MEJORARLA COMPETITIVIDAD AL INTERIOR DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS, PARAEL MERCADO INTERNO Y CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZARURAL.
UBICACIÓN: ZONA VILLA DOLORES CALLES 3 Y 4 PASAJE SEMPERTEGUI Nº UBICACIÓN: ZONA VILLA DOLORES CALLES 3 Y 4 PASAJE SEMPERTEGUI Nº5130 (SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA DOLORES).
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA REF. I ‐2011 ASIGNADO A LADIRECCIÓN.‐ 9.109.358.00.‐
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROYECTO: EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010
OBJETIVO: CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN LA CADENA PRODUCTIVA YCUMPLIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA DE LOSDISTRITOS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO ENESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA OM 114/2010 Y RM183/2011
EL GAMEA REALIZO LA DOTACIÓN DE INSUMOSALIMENTICIOS PARA HATO GANADERO A FIN DE
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
ATENDER “EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALESE INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS“ EN LOSDISTRITOS RURALES 9, 10, 11 Y 13.
UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTO PRESUPUESTADO: (BS. 995.893.00 BS.‐
EJECUCIÓN FISICA: 100%.-
MONTOEJECUTADO:
195.264.50 Y EN PROCESO DE PAGO
BENEFICIARIOS: APROX. 2000 BENEFICIARIOS
PROGRAMA PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PLANTAS Y DERIVADOS LÁCTEOS EN LOS DISTRITOS RURALES 9 10 Y 11LÁCTEOS EN LOS DISTRITOS RURALES 9, 10 Y 11
OBJETIVO: PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO LECHERO DE LOS DISTRITOSRURALES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, DANDO UN VALOR AGREGADO ALA LECHE CRUDA.DISMINUIR LA INVERSIÓN QUE REALIZA EL GAMEA EN EL PROGRAMA DEDESAYUNO ESCOLAR SE CONCLUYÓ INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS YEQUIPADAS PARA LA PRODUCCIÓN LÁCTEA.
UBICACIÓN:DISTRITO 9, 10 Y 11
MONTO PRESUPUESTADO: 191.783.00BS.
EJECUCIÓN FISICA: 100%
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
16/11/2011
70
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PROYECTO: FORTALECIMIENTO COMUNIDADES PRODUCTIVAS
OBJETIVO: CON LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓNDE CARPAS SOLARES Y EL APORTE LOCAL FORTALECERÁ LAPRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN AMBIENTES ATEMPERADAS,VELANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y GENERANDOINGRESOS ECONÓMICOS PARA LAS FAMILIAS DE LOS DISTRITOS
OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
MONTO EJECUTADO: EN PROCESO DE PAGO
INGRESOS ECONÓMICOS PARA LAS FAMILIAS DE LOS DISTRITOSRURALES 10 Y 11.)
UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTO PRESUPUESTADO: 455.568.00 BS.
EJECUCIÓN FISICA: 100%
BENEFICIARIOS: 322 Familias beneficiadas
MONTO EJECUTADO: 145,769,55 BS.
PROGRAMA TOTAL PROYECTOSAVANCE
PROGRAMA TOTAL PROYECTOS PORCENTUAL FISICO
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 12 25%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 12 50%
PROGRAMA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 1 100%
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2 50%
TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS 27 40%
ejecutadas en ejecucion
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 60 %
PROYECTOS EJECUTADOS 40 %
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PROGRAMACION POA
OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN
• DISEÑAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR, PROCESOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
• IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO, COMO LÍNEAS DE ACCIÓN ORDENADAS E INTEGRALES, A TRAVÉS DE LAPROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
• UNIDAD DE PROGRAMACIÓN POA (UPOA)
Ó• REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS PARA LAS ZONAS Y LOS DIFERENTES DISTRITOSMUNICIPALES EN EL POA DEL GAMEA.
• UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN (UGI)
• APOYAR EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN, EN EL MARCO DEL SNIP CON EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOESTABLECIDOS.
• UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TERRITORIAL (UPEDET)
• DISEÑAR Y FORMULAR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, A FIN DE CONTAR CON LINEAMIENTOSESTRATÉGICOS QUE ORIENTEN LAS ACCIONES DEL GAMEA, COMO ES LA ELABORACIÓN DEL PEI, DEL PLAN TERRITORIAL AUTONÓMICO MUNICIPAL 2012‐ 2016.
VISIÓN
ARTICULAR PLANES ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO CON EL PND, PDD, COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL POA ACORDE A LA NORMATIVA Y LA REALIDADACTUAL DEL MUNICIPIO DE EL ALTO.
MISIÓN DE LA DIRECCIÓN
– FORMULAR Y PLANIFICAR POLÍTICAS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO, QUE PERMITAN A LA ENTIDAD, COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓNINSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPALDE EL ALTO.
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
AV. 6 DE MARZO, CALLE 13 , EDIF. FINO.
OBSERVACIONES
LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN POA DEPENDIENTE DE LA OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO, NOES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS, DEBIDO A QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEPOA.
16/11/2011
71
OBJETIVO:
OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE ELALTO REORIENTÁNDOLO PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS, DE FORMA QUEACOMPAÑE EFICAZMENTE LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL PLANO ECONÓMICO,
Í Ó
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
ÓDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
POLÍTICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO DESARROLLANDO E IMPLEMENTANDO INSTRUMENTOSADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORDESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
VISIÓN:
UN MUNICIPIO QUE TIENE UNA EXCELENTE ORGANIZACIÓN Y QUE CUENTA CON UNA SERIE DEINSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN EN CONSTANTE INNOVACIÓN Y QUE LASMISMAS CONTRIBUYEN EFECTIVAMENTE A MEJORAR EL DESEMPEÑODEL G.A.M.E.A.
MISIÓN:
CONTRIBUIR A UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DEL G.A.M.E.A. EN CUANTO A ESTRUCTURAORGÁNICA, LA NORMATIVA INTERNA Y DESARROLLO DE CUALQUIER INICIATIVA QUEINCREMENTE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL G A M E AINCREMENTE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL G.A.M.E.A.
UBICACIÓN: CALLE 13 ESQ. AV .6 DE MARZO N° 14 ZONA VILLA BOLÍVAR B PISO 2.
PROGRAMA: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL GAMEA Nº EVENTO Participantes
1.‐ LEY 1178 EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 103
2.‐ ASPECTOS BASICOS DE LA LEY 1178 EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 79
3.‐ RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA EN LAS MUNICIPALIDADES 57
4.‐ LEY 004 Y SU INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA 343CURSOS CENCAP
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLODIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
ÁREA DE CAPACITACIÓN
5.‐ PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS (D.S. 0181) 28
6.‐ DISEÑO TECNICO DE LOS DBC (D.S. 0181) 20
7.‐ SISTEMA DE INFORMACION EN CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES) 20
T O T A L 650
Nº EVENTO Participantes
1.‐ TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA 450
2.‐ CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 350
T O T A L 800
ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Nº EVENTO Participantes
1.‐ ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO EN LA INVERSION PUBLICA 77
2.‐ SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (SGP) 68
3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SGP 64
BENEFICIARIOS: 2068 funcionarios del G.A.M.E.A. capacitados)
INVERSIÓN PÚBLICA 3.‐ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SGP 64
4.‐ ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS 36
5.‐ SISIN WEB 36
T O T A L 281
Nº EVENTO Participantes
1.‐ EL PODER DEL CONOCIMIENTO A TRAVES DE LA LECTURA 250
2.‐ RELACIONES HUMANAS EN EL SERVICIO PUBLICO 28
3.‐ ESTACIONES TOTALES 24
4.‐ PROCESO DE APRENDIZAJE EN GESTION DE CONFLICTOS 35
T O T A L 337
OTROS
16/11/2011
72
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y/O EDICIÓN DE REGLAMENTOS
6 Reglamentos editados en textos y distribuidos a las oficialías y direcciones:
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa. Reglamento Especifico del Sistema de Crédito Publico. Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada. Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto. Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería. Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones.
4 Reglamentos elaborados y ajustados:
BENEFICIARIOS: Funcionarios del G.A.M.E.A. del área deFinanzas y otros.
Elaboración del Reglamento de Semovientes. Reglamento de manejo de Maquinaria Agrícola. Ajuste del Reglamento de Teatros. Elaboración del Reglamento Interno del Personal del GAMEA.
PROGRAMA: ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS DEL SOA Y MANUALES
Elaboración del RE-SABS con anexos detallados para Procesos de Contratación:
Elaboración de los procedimientos y políticas referentes al PAC.
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLOÓDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Diseño del formulario Control PAC. Diseño de Procedimientos optimizados para todas las modalidades de contratación. Elaboración de Modelos de Documentos para todos las modalidades de contratación. Diseño de: Hojas de ruta, modelos de sellos, cronogramas, armado de carpetas. Rediseño de documentos: Requerimiento de Materiales y/o Equipos, Orden de Compras y Orden de Pago. Diseño de formularios para contratación directa: Propuesta para reestructuración de unidades encargadas de la Contratación. Elaboración del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE‐SABS). Elaboración de Guías de Procesos (armado paso a paso de carpetas de contratación).
BENEFICIARIOS: Todos los funcionarios que trabajan enadministración de Bienes y/o Servicios delG.A.M.E.A.
Diseño del formulario y propuesta para el PRIMER AJUSTE del MOF.
BENEFICIARIOS: Todos los funcionarios del .GA.M.E.A.
16/11/2011
73
• OBJETIVO.
• FORTALECER EL DESARROLLO Y USO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS, QUE PERMITAN EL EFICAZ DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LASISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GAMEA.
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
• VISIÓN.
• PROPORCIONAR AL GAMEA ACCESO AMPLIO Y OPORTUNO A SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUSFUNCIONES, A TRAVÉS DE PROCESOS SOPORTADOS POR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
• MISIÓN.
• PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAMEA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DESERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
• UBICACIÓN. EDIFICIO CENTRAL.
• MONTO PRESUPUESTADOEN EL POA. 1.849.773,00
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANT. E INTERCONEXIÓN DE RED DE COMUNICACIONES GAMEA Y SAD
OBJETIVO: INTERCONECTAR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES DEL GAMEA Y SERVICIO DE INTERNET
Ó ( )
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ÁREA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMÁTICO
UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:
500.000,00
BENEFICIARIOS: GAMEA
MONTO POR EJECUTAR: 500.000,00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DEL GAMEA
OBJETIVO: INTERCONECTAR LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES DEL GAMEA Y SERVICIO DE INTERNET
UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:
578.897,00
BENEFICIARIOS: GAMEA
MONTO POR EJECUTAR: 578.897,00
16/11/2011
74
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO IMPLEM. DE CENTRO DE TECNOLOGÍAS. DE INFORM. Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO: IMPLEMENTAR UN CENTRO QUE PERMITA ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PRESTADOS AL
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ÁREA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMÁTICO
GAMEAUBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:
600.000,00
BENEFICIARIOS: GAMEA
MONTO POR EJECUTAR: 600.000,00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO IMPLEM. SISTEMA INF. CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO - SICMA
OBJETIVO: ASIGNADO POR PLANIFICACIÓNO J TIVO: ASIGNA O POR P ANIFICACIÓN
UBICACIÓN: (DISTRITAL)
MONTOPRESUPUESTADO:
100.000,00
BENEFICIARIOS: GAMEA
MONTO POR EJECUTAR: PROYECTO EN EVALUACIÓN
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
OBJETIVO: PROYECTO DEVENGADO GESTIÓN 2010 (DEUDA)
UBICACIÓN: (DISTRITAL)
OFICIALÍA MAYOR DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ÁREA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMÁTICO
( )MONTOPRESUPUESTADO:
70,876,00
BENEFICIARIOS: GAMEA
MONTO POR EJECUTAR: 70,876,00
16/11/2011
75
VISIÓN
DAR UNA COBERTURA TOTALMENTE DESCENTRALIZADA PARA LACOMODIDAD DE LOS VECINOS.
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
H: RAFAEL LLUSCO GUARACHI ‐ SUB ALCALDE D‐1
MISIÓN
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO 1.
UBICACIÓN
CIUDAD SATÉLITE PLAN 97‐129 LADO HOSPITAL HOLANDÉS.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA:
10.832.718,00 BS
FOTO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SAD 1 SERVICIO: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD
UBICACIÓN: DISTRITO Nº1MONTO RECAUDADO: 16.411,00 Bs. (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100
BOLIVIANOS)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
BOLIVIANOS)
TIPO DE TRAMITES TRAMITES INGRESADOS EN PROCESO TRAMITES RETIRADOS DESPACHADOS
VISADO PARA DD.RR. 433 141 13 279
VISADO PARA CATASTRO 250 51 7 192
LÍNEA Y NIVEL 133 37 0 96
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
LÍNEA Y NIVEL 133 37 0 96
PLANO DE CONSTRUCCIÓN 54 28 3 23
CAMBIO DE JURISDICCIÓN 13 2 0 11
APERTURA DE ZANJA 85 7 4 74
TOTAL 968 266 27 675
16/11/2011
76
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
1)PROYECTOS 58%
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
1)PROYECTOSELAVORADOS:
58%
2)TOTALOBSERVADOS:
39%
3)POR ELABORAR: 3 %
PROYECTOS EJECUTADOS
PROGRAMA : REFACCIÓN DE PISO DE ACERA + BANCAS ORNAMENTALES SERVICIO: PROYECTOS
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN: PLAN 50 “A “
MONTO PRESUPUESTADO: 153.076,56 Bs
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
NOMBRE DEL PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE MULTIFUNCIONAL SANTA ROSA PRIMERA FASE
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN SANTA ROSA
MONTO EJECUTADO: 122.461,24 Bs AVANCE FISICO: 100%
UBICACIÓN: SANTA ROSAMONTOPRESUPUESTADO:
97.071,42 Bs.
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
MONTO EJECUTADO: 97.071,42 Bs. AVANCE FÍSICO 100%
16/11/2011
77
PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS DE BAÑO U.E. 6 DE AGOSTO MODESTO OMISTE ( CONCLUSIÓN)
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN: PLAN 220MONTOPRESUPUESTADO
144.004,97 Bs.
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO CALLE 27 FASE I
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
MONTO EJECUTADO: 144.004,97 Bs. AVANCE FISICO: 100%
UBICACIÓN: CIUDAD SATELITE PLAN 266MONTOPRESUPUESTADO:
161.20,31Bs.
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
MONTO EJECUTADO: 145.088,37 Bs. AVANCE FISICO: 100%
PROGRAMA: REMODELACIÓN PLAZA EVO MORALES
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN: EXALTACIÓN 3ra SECCIÓNMONTOPRESUPUESTADO
175.064,29 BS
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN MÓDULO POLICIAL
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD ENSU TOTALIDAD
MONTO EJECUTADO: 157.557,86 Bs AVANCE FISICO: 100%
UBICACIÓN: BARRIO MINERO 12 DE OCYUBREMONTOPRESUPUESTADO:
160.440,00 Bs
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
MONTO EJECUTADO: 160.440,00 Bs AVANCE FISICO 100%
16/11/2011
78
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO CALLE 11
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN: COMPLEMENTO SANTA ROSAMONTOPRESUPUESTADO
86.700,48 Bs.
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO CALLE J DESDE CALLE 4
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN SANTA ROSA
MONTO EJECUTADO: 86.700,48 Bs AVANCE FISICO: 100%
UBICACIÓN: SANTA ROSAMONTOPRESUPUESTADO:
327.029,26 Bs.
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
MONTO EJECUTADO:
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS ( CONCLUSIÓN) Y BATERIAS DE BAÑOS UE. 12 DE OCTUBRE)
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN: 12 DE OCTUBREMONTOPRESUPUESTADO
278.968,77 Bs.
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y ENRREJADO JARDINERA CENTRAL AV. PANORÁMICA FASE III
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD ENSU TOTALIDAD
UBICACION EXALTACION 3 SECCIÓN
MONTO EJECUTADO: 278.968,77 Bs. AVANCE FISICO 100%
UBICACION: EXALTACION 3ra SECCIÓNMONTOPRESUPUESTADO:
175.064,29 BS
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
MONTO EJECUTADO: 175.064,29 Bs AVANCE FISICO 100%
16/11/2011
79
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
UBICACIÓN:CIUDAD SATELITE PLAN 112
DISTRITO MUNICIPAL Nº 1
MONTOPRESUPUESTADO:
239.271,89 Bs.
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO CALLE H CASTELL PROLONGACIÓN (MANCOMUNIDAD)
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SUTOTALIDAD
MONTO EJECUTADO: 191.417,51 Bs. AVANCE FISICO :100%
TOTALIDADUBICACIÓN:
SANTA ROSA
MONTOPRESUPUESTADO:
102.402,38 Bs.
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL DISTRITO Nº1
MONTO EJECUTADO: 102.402,38 Bs AVANCE FISICO: 100%
OBJETIVO
FORTALECER LA DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE LA SUB ALCALDÍA,PROFUNDIZANDO Y AJUSTANDO EL PROCESO PARA LOGRAR UNA GESTIÓNINSTITUCIONAL MUCHO MÁS ÁGIL, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, CON PERSONALRENOVADO, COMPETENTE Y COMPROMETIDO CON LAS DEMANDAS VECINALES DELDISTRITO.
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
H. EDGAR OLIVARES – SUB ALCALDE D‐2
VISIÓN
SUB ALCALDÍA LÍDER, CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE, EFICAZ,ÚTIL Y CONFIABLE AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TURISMO; ENARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE Y UNA MAYOR PARTICIPACIÓN SOCIAL CONACCESO A LA JUSTICIA PARA VIVIR BIEN.
MISIÓN
INSTITUCIÓN MUNICIPAL DESCONCENTRADA QUE OFRECE UNA GESTIÓNINSTITUCIONAL EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA; CONTRIBUYENDO ALDESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, GARANTIZANDO EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCORRESPONSABILIDAD CON LA INDUSTRIA.
UBICACIÓN
ZONA URB PUCARANI INDUSTRIAL CALLE HILBO S/N ENTRE AV NÉSTOR GALINDO YZONA URB. PUCARANI INDUSTRIAL CALLE HILBO S/N ENTRE AV. NÉSTOR GALINDO Y6 DE MARZO
• MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA SAD‐2
BS. 42.023.955
EQUIPO DE TRABAJO SAD-2
16/11/2011
80
PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. GERMAN BUSCH-AV. ALAMOS (OBRA DISTRITAL)
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN:AV. GERMAN BUSCH‐AV. ALAMOS (DISTRITO‐2)
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 5.080.343,64
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
ENTREGADO
PROYECTO: CONST. ASFALTO AV. RIO BENI (OBRA DISTRITAL)
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN: AV. RIO BENI (DISTRITO‐2)
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 1.535.677,65
ESTADO DELPROYECTO: ENTREGADO
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. SAN JERONIMO DISTRITAL-2 (OBRA DISTRITAL)
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN: AV. SAN JERONIMO (DISTRITO ‐2)
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 3.350.804.88
ESTADO DEL
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN A UN 95 %
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN DISTRITO 2 3 Cr ce Villa Adela
PROYECTO: CONST. PASO A DESNIVEL CRUCE VILLA ADELA (OBRA DISTRITAL)
UBICACIÓN: DISTRITO 2 y 3 – Cruce Villa AdelaMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. Bs. 21.000.000,00
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN (PRIMERA FASEBs.12.298.080.64)EN ELABORACIÓN (SEGUNDA FASE)BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
16/11/2011
81
PROGRAMA :PROGRAMA DE COOPERACIÓN COMUNITARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO VIAL URBANO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO AV. MARGARITAS
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN: URB. LAS DELICIAS II y URB. BARRIO LINDO (DISTRITO ‐2)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
( )MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 461.222,25
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN A UN 85 %
PROGRAMA: PROGRAMA DE COOPERACIÓN COMUNITARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO VIAL URBANO
Ó
IMPACTO SOCIAL: AL MISMO TIEMPO QUE SE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOSHABITANTES, SE GENERA FUENTES DE TRABAJO CON EL PROGRAMA “ALIMENTOS PORTRABAJO”. ESPECIALMENTE PARA LAS MUJERES Y MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO.
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO AV. TOMAS ASPI
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN:URB. VILLA ASUNCION SAN PEDRO Y VILLA CONCEPCION
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 726.450,59
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN A UN 80 %
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SAD-2 / FINANCIAMIENTO U.P.R.E.
OBJETIVO: FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD CONAMBIENTES
UBICACIÓN: ZONA PEDRO DOMINGO MURILLO
MONTOBs 1 574 605 00
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
PRESUPUESTADO:Bs. 1.574.605,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN
PROYECTO: CONST. ENLOSETADO AVENIDA 106
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR
UBICACIÓN: BOLIVAR B
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 200.000,00
ESTADO DELPROYECTO: ENTREGADO
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
16/11/2011
82
PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA
OBJETIVO: FORTALECER ÁREAS VERDES Y MEDIOAMBIEMTE
UBICACIÓN: URB. ORO NEGRO
MONTO Bs. 150.000,00
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
PRESUPUESTADO:Bs. 150.000,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
ENTREGADA
PROYECTO: CONST. AULAS U.E. VILLA VICTORIA
OBJETIVO:FORTALECER LA FORMACION INTEGRAL Y EN
Impacto Social: La construcción, el cuidado y mantenimiento de las áreas verdeses una de las prioridades del municipio. Ello permite ofrecer a loshabitantes espacios verdes dignos para su goce y disfrute en familia.
OBJETIVO:CONDICIONES OPTIMAS
UBICACIÓN: DISTRITO 2 – URB. VILLA VICTORIA
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 238.166,00
ESTADO DELPROYECTO:
ENTREGADA
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
Impacto Social: La mejora e incremento de infraestructura educativa permitiráfortalecer la formación integral y en condiciones optimas del estudiantadoalteño. La educación es considerada como el motor de la transformaciónsocial.
PROYECTO: CONST. CENTRO INFANTIL MANITOS
OBJETIVO: LA CREACIÓN DE ESPACIOS CONTRIBUYE A LAESTIMULACIÓN DE CONTINUA FORMACIÓN ADE FORTALECER
UBICACIÓN: N. HORIZONTES II
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 200.000,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
ENTREGADA
PROYECTO: CONST. GRADERIAS Y CAMARINES
OBJETIVO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA
UBICACIÓN: DISTRITO 2 – CUPILUPACA
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 110.000,00
ESTADO DELPROYECTO:
ENTREGADA
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
16/11/2011
83
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA D-2
OBJETIVO: LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DESTINADA A LAMAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA, ASÍ COMO ALFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PERMITE OFRECER ALA VECINDAD SERVICIOS CONTINUOS Y EFICIENTESESPECIALMENTE EN CASO DE EMERGENCIAS POR
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
LLUVIAS.UBICACIÓN: DISTRITO‐2MONTOPRESUPUESTADO:
Bs.185.000,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN AL 99 %
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS D-2
OBJETIVO:
ES IMPERIOSO MEJORAR LA ILUMINACIÓN PUBLICA DENUESTRAS CALLES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES
OBJETIVO:PREVENTIVAS EN CONTRA DEL ALTO NIVEL DEDELINCUENCIA DE TODA NUESTRA URBE ALTEÑA.
UBICACIÓN: VARIAS ZONA D‐2MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 100.000,00
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTOS DISTRITO DOS
CUADRO DE SEGUIMIENTOS Y AVANCE FISICO DE PROYECTOS A JULIO DE 2011
ESTADO DE LA OBRA NRO. DE PROYECTOS
% AVANCE PRESUP. POA PRESUP EJECUTADO
EN ELABORACIÓN DE CARPETAS Y/O PROYECTO
DISTRITO MUNICIPAL Nº 2 SAD‐2
/POA AJUSTADO II 40 8,69% 3.651.917,00 ‐
EN PROCESO ADMINISTRATIVO75 28,65% 12.041.200,00 ‐
EN EJECUCIÓN 30 9,76% 4.100.059,00 701.076,65
CONCLUIDOS117 50,50% 21.220.023,93 14.452.559,12
CON RESOLUCION6 2,41% 1.010.755,00 573.417,36
TOTAL PROYECTOS 268 100,00% 2.023.954,93 5.153.635,77
PROYECTOS DISTRITO 2
9%
29%
10%
50%
2% EN ELABORACION DE CARPETAS Y/O PROYECTO POA AJUSTADO II
EN PROCESO ADMINISTRATIVO
EN EJECUCION
CONCLUIDOS
16/11/2011
84
VISIÓN
LOGRAR UN DESARROLLO URBANO PLANIFICADO CON LOS SERVICIOBÁSICOS , ATREVES DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ACORDES A LA
H. FREDDY SILVA AGUILAR – SUB ALCALDE D‐3
DISTRITO MUNICIPAL Nº 3
REALIDAD. MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA
MISIÓN
BRINDAMOS SERVICIOS PARA CONTRIBUIR A LA SATISFACCIÓN DE LASNECESIDADES COLECTIVAS, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIALORGANIZADA, LOGRANDO UN MUNICIPIO PARTICIPATIVO, EFICIENTE YTRANSPARENTE.
UBICACIÓN: AV. 4, Nº S/N 140, URBANIZACIÓN VILLA CALUYO
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA REF. I 2011
55,154,201 BS.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SAD SERVICIO: TRÁMITE VISADO PLANOS PARA DDRR Y OTROS
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LOSVECINOS,IMPULSANDO UNA CULTURAORGANIZACIONAL SOBRE SUS DERECHOS YOBLIGACIONES HACIA EL DISTRITO
UBICACIÓN Di i 3
DISTRITO MUNICIPAL Nº 3
UBICACIÓN: Distrito 3MONTO RECAUDADO:
COMPROBANTES DE CAJA 179.972,30VENTA DE VALORES 17.360.00TOTAL : 197.332,30 Bs.
MONTO EJECUTADO: 197.332,30 Bs.
BENEFICIARI0S: 1732 Vecinos
PROGRAMA : COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO SERVICIO : MEJORAMIENTO VIAL
OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL BENEFICIANDO A LA POBLACIÓNCON ALIMENTOS
UBICACIÓN: Av. OropezaMONTOPRESUPUESTADO:
570.254,00 Bs.
MONTOEJECUTADO:
En EJECUCIÓN
BENEFICIARIOS: VECINOS DEL SECTOR Y LA POBLACIÓN ALEDAÑA
FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
16/11/2011
85
200
400
600
800
625
272 31510
ADMINISTRACIÓN URBANA
DISTRITO MUNICIPAL Nº 3
0
DDRR CATASTRO LINEA Y NIVEL
PLANO DE CONST.
CERT. JURIS. APERTURA DE ZANJA
88 55
DDRR CATASTRO LINEA Y NIVEL PLANO DE CONST. CERT. JURIS. APERTURA DE ZANJA
160
180
178
ELABORADOS
Total CONTRATACION MENOR DOTACION
CONTRATACION
PROYECTOSPROC. DE CONTRATACIÓN
0
20
40
60
80
100
120
140
ELABORADOS EN ELABORACION OBSERVADOS
8
30
EN ELABORACION
OBSERVADOS
5 1
54
118
95
3
CONTRATACION MENOR OBRA
DOTACIONES
OBRAS
PARA LICITARSE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: ANPE/SAD-3/O/010/10 - CONST. SEDE SOCIA L FASE III
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAVECINDAD
UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES 8 Y 9, URB. COSMOS 78, D‐3.
MONTO
FISCALIZACIÓN / SUPERVISIÓN DE OBRA SAD ‐ 3
DISTRITO MUNICIPAL Nº 3
MONTOPRESUPUESTADO: 194 . 030.00 BS.
BENEFICIARIOS: 3 . 896.00 Hab.
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: ANPE/SAD-3 /O/053/2011 – CONST. PARQUE INFANTIL
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAVECINDAD Y LA NINEZ.
UBICACIÓN: CALLES 17, URB. COSMOS 78, D‐3.
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
193 . 243,63 BS.100%
UBICACIÓN: CALLES 17, URB. COSMOS 78, D 3.MONTOPRESUPUESTADO: 91.224,00 BS.MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
90.935,16 BS.100%
BENEFICIARIOS: 3 . 896,00 Hab.
16/11/2011
86
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTO: ANPE/SAD-3/O/122/10 – ENLOSETADO CALLE RAUL SALMON PLAN 108
OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULARY PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN.
UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES PEATONAL XII Y XIII(RAÚL SALMON), URB. VILLA ADELA, D‐3.
FISCALIZACIÓN / SUPERVISIÓN DE OBRA SAD ‐ 3
DISTRITO MUNICIPAL Nº 3
( )MONTOPRESUPUESTADO: 100.000,00 BS.
BENEFICIARIOS: 17.200,00 Hab.
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTO: ANPE/CRPT-O/UOM/037/10 - ENLOSETADO AV. "A"
OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL EN LA URBANIZACIÓN.
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
90.507,51 BS.100%
UBICACIÓN: ENTRE LA AV. COCHABAMBA Y CA. 6, URB. VILLA JULIANA, D‐3.
MONTOPRESUPUESTADO: 381.609,00 BS.
MONTO EJECUTADO:AVANCE PORCENTUAL:
369.846,33 BS.100%
BENEFICIARIOS: 4.898,00 Hab.
VISIÓN:
CALIDAD DE VIDA DIGNA PARA SUS HABITANTES
MISIÓN
DISTRITO MUNICIPAL Nº4. SAD‐4
H. DAVID APAZA –SUB ALCALDE D‐4
MISIÓN:
PLANTEAR SOLUCIONES EN BASE A PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,CON UNA NUEVA VISIÓN DE CULTURA URBANA.
UBICACIÓN: ZONA ESTRELLAS DE BELÉN, ENTE AV. BOYACÁ Y AV.3 DE MARZO. PLAZA PEDRO DOMINGOMURILLO.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
ASIGNADOA LA SAD: ES: 14.979.615 BS.
16/11/2011
87
MEJORAMIENTO VIAL URBANO: ENLOSETADOS y CORDONES DE ACERA
OBJETIVO: MEJORAMIENTO VIAL URBANO
UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 4.656.883
DISTRITO MUNICIPAL Nº4. SAD‐4
EJECUTADO: 85 % DE LO PRESUPUESTADO
BENEFICIARIOS: 10.000 VECINOS
INFRAESTRUCTURA: EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.UBICACIÓN: DISTRITO‐4UBICACIÓN: DISTRITO 4MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 730.099
EJECUTADO: 75 % DE LO PRESUPUESTADO
BENEFICIARIOS: (6 UNID. EDUCATIVAS) 6000 ALUMNOS TANTOEN NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CANCHAS, ENMALLADOS, etc.
OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA.
UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO
Bs. 311.606
DISTRITO MUNICIPAL Nº4. SAD‐4
PRESUPUESTADO:
EJECUTADO: 65 % DE LO PRESUPUESTADO
BENEFICIARIOS: 2000 VECINOS ENTRE NIÑOS, JÓVENES YADULTOS
INFRAESTRUCTURA: EQUIPAMIENTO PLAZAS Y PARQUES, ENREJADOS y PISOS DE ACERA
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA ELESPARCIMIENTO PASIVO Y ACTIVO
UBICACIÓN DISTRITO 4UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 730.099
MONTO EJECUTADO: 75 % DE LO PRESUPUESTADO
BENEFICIARIOS: 6000 VECINOS ENTRE NIÑOS JÓVENES YADULTOS
16/11/2011
88
INFRAESTRUCTURA : EQUIPAMIENTOS, SEDES SOCIALES, CENTROS ARTESANALES.
OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ENZONAS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LOSVECINOS, TANTO PARA SUS REUNIONES YASAMBLEAS .
UBICACIÓN
DISTRITO MUNICIPAL Nº4. SAD‐4
UBICACIÓN:DISTRITO‐4
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 962.495.
EJECUTADO: 90 % DE LO PRESUPUESTADO
BENEFICIARIOS: 3000 VECINOS
ADMINISTRACIÓN y CONTROL URBANO
OBJETIVO: APLICACION DE NORMATIVA MUNICIPAL, ENSOLICITUDES DE VECINOS, PARA UN MEJORCONTROL Y ADM DE NUESTRA URBECONTROL Y ADM. DE NUESTRA URBE.
UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 76.009
EJECUTADO: 100 %
BENEFICIARIOS: 500 VECINOS.
APOYO CON MAQUINARIA PESADA
OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ENEQUIPAMIENTO, CALLES Y AVENIDAS, EN LASDISTINTAS ZONAS, RETIRO DE ESCOMBROS,TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN YPERFILADO DE CALLES
DISTRITO MUNICIPAL Nº4. SAD‐4
UBICACIÓN: DISTRITO‐4MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 150.000 (PROY. MANTENIMIENTO DELEQUIPO PESADO)
EJECUTADO: PARA INCIO EN LA PRESENTE GESTIÓN
BENEFICIARIOS: 5000 VECINOS y 73 ZONAS
16/11/2011
89
QUE EL DISTRITO DESARROLLE SU INFRAESTRUCTURA VIAL,EQUIPAMIENTOS DE ÍNDOLE SOCIAL, SOCIOCULTURALEDUCACIONAL Y DEPORTIVO A EFECTO DE DAR PASO AL
SUB ALCALDIA DISTRITO 5
H. RENE COCARICO YANA ‐ SUB ALCALDE D‐5
EDUCACIONAL Y DEPORTIVO A EFECTO DE DAR PASO ALDESARROLLO.
VIABILIZAR Y FACTIBILIZAR LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE DESBUROCRATIZAR LOSTRÁMITES EN TODAS LAS UNIDADES DE LA SUB ALCALDÍA.
LA SAD 5 SE ENCUENTRA EN LA ZONA COMPLEMENTOMEJILLONES EN LA AV. JULIÁN APAZA.
EL MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN EL POA 2011 ES DE13.155,212 BS.
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA (APERTURA DE ZANJAS) SERVICIO VIABILIZAR EL TRÁMITE CON EPSAS
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS
UBICACIÓN: SUB ALCALDIA DISTRITO‐5
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN MONTO PRESUPUESTADO
ADM.URBANA ‐ PROYECTOS
SUB ALCALDIA DISTRITO 5
MONTO EJECUTADO: Bs. 700. Bs.
BENEFICIARIOS: 90 VECINOS
PROGRAMA (PROYECTOS) : SERVICIO (DISEÑO DE PROYECTOS A DISEÑO FINAL)
OBJETIVO: ( MEJORAR EL DESARROLLO URBANO
UBICACIÓN: DISTRITO‐5
MONTOPRESUPUESTADO:
13.155.012,00 MILLONES
MONTOEJECUTADO:
( BS. 12´812.171,86PROYECTOSELABORADOS)
BENEFICIARIOS: DISTRITO Nº 5
16/11/2011
90
PROGRAMA: MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBJETIVO: OPTIMIZAR LOS CALLES Y AVENIDAS PARAMEJORAR LA TRANSITABILIDAD
UBICACIÓN: DISTRITO 5
MONTO 1`640.562,00Bs.
MAQUINARIA
SUB ALCALDIA DISTRITO 5
PRESUPUESTADO:,
BENEFICIARIOS: TODOS LOS VECINOS DE EL Distrito Nº 5
PROGRAMA : ÁREAS VERDES
OBJETIVO: CONSERVACION Y CREACION DE ÁREASVERDES
MONTO EJECUTADO: 596.550,00 Bs.
UBICACIÓN:TODAS LAS PLAZAS Y PARQUES DEL DISTRITO
MONTOPRESUPUESTADO:
30.000,00
MONTO EJECUTADO: 18.000,00
BENEFICIARIOS: TODOS LOS VECINOS DEL DISTRITO 5
PROGRAMA: SUPERVISIÓN DE OBRAS
OBJETIVO: CONTROLAR Y REALIZAR LA EJECUSION DE LASOBRAS DEL DISTRITO
UBICACIÓN: DISTRITO 5MONTOPRESUPUESTADO:
7`647.825,83
SUPERVISIÓN
SUB ALCALDIA DISTRITO 5
BENEFICIARIOS: TODOS LOS VECINOS DE EL Distrito Nº 5
MONTO EJECUTADO: 6`042.757,91
PROGRAMA DOTACIONES: SERVICIO DOTAR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO POR EL VECINO
OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS
UBICACIÓN: SUB ALCALDIA DISTRITO‐5
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN MONTO PRESUPUESTADO
MONTO EJECUTADO: Bs. 1.677.019,43 Bs. PAGADOS EN LAGESTION 2011
BENEFICIARIOS: TODO EL DISTRITO Nº5
16/11/2011
91
PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN PROYECTO: PLAZA DEL SOL (VILLA TAHUANTINSUYO)
OBJETIVO: (EJ. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN)
UBICACIÓN: (EJ.L/ DISTRITOS 2/ESPECIFICAR LUGAR)
MONTO 578.000,00
ELÉCTRICO
SUB ALCALDIA DISTRITO 5
PRESUPUESTADO:,
BENEFICIARIOS: TODAS LAS ZONAS DEL DISTRITO Nº 5
PROGRAMA: OFICIAL MENOR DE EDUCACIÓN
OBJETIVO: BUSCAR FINANCIAMIENTO PARA MEJORAR LACALIDAD EDUCACIONAL
UBICACIÓN
MONTO EJECUTADO: 170.000,00
UBICACIÓN:MONTOPRESUPUESTADO:
1´500.000,00
MONTO EJECUTADO: EN EJECUCIÓN
BENEFICIARIOS: TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DELDISTRITO
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
MONTO POA 2011=13`155.012,00
MONTOANTERIOR GESTIÓN
10000000
12000000
14000000
12812171,86
8316327 34
EJEC.FINANCIERA DE ACUERDO A PREVENTIVO
SUB ALCALDIA DISTRITO 5
ANTERIOR GESTIÓN=2170922,14
TOTAL=15`325.934,14BOLIVIANOS
TOTAL PREVENTIVOS.12`812.171,86 BS.
1) OBRAS EJEC. = 6`042.757,912)BIENES EJEC. = 1`677.019,43
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
6042757,91
1677019,43
596550,00
8316327,34
Series1
) ,3)ALQUILER MAQUINARIA EJEC. = 596.550
TOTAL EJECUTADO 8`316.327,00
PROYECTOS EJECUTADOS
16/11/2011
92
25000000
30000000
ELÉCTRICO
SUB ALCALDIA DISTRITO 5
0
5000000
10000000
15000000
20000000
TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL EJECUTADO
27609066,84
8316327
SUB ALCALD
IA D‐5
Series2
TOTAL EJECUSION FINANCIERA 30,12 %
VISIÓN:
DESARROLLAR INTEGRALMENTE EL DISTRITO EN ASPECTOS DEDESARROLLO URBANO , INFRAESTRUCTURA VIAL DIRECTAMENTECON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL VIENDO LAS NECESIDADES DEL
DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6
H. VICTOR HUARANCA MAMANI –SUB ALCALDE D‐6
CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL VIENDO LAS NECESIDADES DELTERRITORIO , CON VISIÓN DESDE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAEN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
MISIÓN:
ATENCIÓN Y SERVICIO A LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADESELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE OBRAS,ADMINISTRACIÓN URBANA, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS ELÉCTRICOSY MAQUINARIA PESADA.
SEGUIMIENTO , PROGRAMACIÓN A LA EJECUCIÓN FÍSICA YFINANCIERA DEL G.A.M.E.A.
UBICACIÓN: Z/ALTO LIMA 2DA SECCIÓN AV. LITORAL, ENTRE
FOTO
C/TIQUINA Y C/BOQUERÓN
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA SAD:61.803.315 BS.
16/11/2011
93
TRÁMITES REALIZADOS EN DOTCAU : SERVICIO (TRÁMITES EN GRAL)
OBJETIVO: (EJ. BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS)
UBICACIÓN: (SAD‐6)RESUMEN DEACTIVIDADES YECONÓMICO 2011
MONTO RECAUDADO EN BS:96.738.83 BS
LA POBLEMATICA PRINCIPAL EN ELPROCESO DE LOS TRÁMITES CURSADOS ENESTA OFICINA, ES EL DESCONOCIMIENTOCASI GENERALIZADDO POR PARTE DE LOS
DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6
ECONÓMICO 2011MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS: 22 URBANIZACIONES PERTENECIENTES ALDISTRITO 6
VECINOS , ASI MISMO LA CARENCIA DEMUCHA DOCUMENTACION CONCERNIENTEA SU BIEN
TRÁMITES SOBRE DERECHO PROPIETARIO
OBJETIVO: INCENTIVAR EN EL VECINO LA ACTUALIZACIÓN YSANEAMIENTO SOBRE DERECHO PROPIETARIO. EL PRINCIPAL PROPOSITO DE LA UNIDAD DE
DOTCAU ES EL DE BRINDAR ORIENTACIONUBICACIÓN: (ZONA NORTE SAD 6)MONTO RECAUDADO: 1ER CUATRIMESTRE 46.514.99 BS
2DO CUATRIMESTRE 50.223.84 BS
MONTO TOTAL: ( BS 96.738.83 BS)
DOTCAU, ES EL DE BRINDAR ORIENTACIONESPECIFICA, RESPECTO A TODO EL PROCESO DELTRÁMITE QUE CONLLEVA LA ACTUALIZACION DELDERECHO PROPIETARIO: VISADO Y CERT PARADERECHOS REALES, VISADO PARA CATASTRO, LINEANIVEL, APROBACION DE PLANOS DECONSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS, APERTURA DEZANJAS, CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS,DEMOLICION Y MVIMIENTO DE TIERRA, MURO DECERCO.
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. ENLOSET. C/MARIO ARCE (JULIO ANDRADE-WALTER ARCE)
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y DE LATRANSITIBILIDAD DEL SECTOR
UBICACIÓN: L/ LORETO –DISTRITO 6MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 256.847,00
FOTO )
DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6
MONTO EJECUTADO:Bs. 221.684,11 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 98%
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: LOS VECINOS DEL LUGAR Y LA ZONA
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA
PROGRAMA: SERVICIO DE EDUCACIÓN PROYECTO: CONST. MURO PERIMET. U.E. SAN JOSE FE Y ALEGRIA
Obra ejecutada
OBJETIVO:EDUCACIÓN
UBICACIÓN: L/ALTO LIMA 2DA SECCION – DISTRITO 6MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 200.000,00
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES Y VECINOS DEL SECTOR
MONTO EJECUTADO:Bs. 181.342,43 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 100%
16/11/2011
94
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTEPROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA VILLA VICTORIA
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSVECINOS
UBICACIÓN: L/ ALTO LIMA 3ra SECCION NORTE
DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 200000,00
BENEFICIARIOS: LOS VECINOS DEL LUGAR Y EL DISTRITO
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. ADRIAN CASTILLO (COMPLEMEN.)
MONTO EJECUTADO:Bs. 187.269,37 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 100%
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAOBJETIVO:
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LACIUDADANIA
UBICACIÓN: L/DISTRITAL D‐6MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 471.000,00
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES Y VECINOS DEL SECTOR
MONTO EJECUTADO:Bs. 421.909,34 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 90%
PROGRAMA: PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO URBANO PROYECTO: CONST. VESTIDORES MATADERO MUNICIPAL
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSVECINOS
UBICACIÓN: L/ ALTO LIMA 3ra SECCION NORTE
MONTOBs. 250000,00
DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6
PRESUPUESTADO:Bs. 250000,00
BENEFICIARIOS: LOS VECINOS DEL LUGAR Y EL DISTRITO
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. ENLOSETADO AV.JOHNSON (ENTRE ILLIMANI A AV.PUCARANI)
MONTO EJECUTADO:Bs. 178.495,24 AVANCE % FISICO : 98%
AV. % FINANCIERO: 79%
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LACIUDADANIA
UBICACIÓN: L/ALTO LIMA 1RA SECCION MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 509.694,00
BENEFICIARIOS: VECINOS EN GENERAL
MONTO EJECUTADO:Bs. 444.547,57 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 100%
16/11/2011
95
PROGRAMA: SERVICIO DE EDUCACIÓN PROYECTO: CONST. TINGLADO U.E. ABEL ITURRALDE
OBJETIVO: MEJORAR EN EL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
UBICACIÓN: L/ DISTRITAL D‐6MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 400.000,00
DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6
BENEFICIARIOS: ESTUDIANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA FUTBOL MATADERO MCPAL.
MONTO EJECUTADO:Bs. 383923,02 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 100%
OBJETIVO: INCENTIVAR AL DESARROLLO DEL DEPORTE
UBICACIÓN: L/DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 400.000,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DEL SECTOR
MONTO EJECUTADO:Bs. 345498,61 AVANCE % FISICO : 90%
AV. % FINANCIERO: 86%
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL PROYECTO: CONST. SEDE SOCIAL (FASE I)
OBJETIVO:
ACOGER A LOS VECINOS EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES REFERENTES A LA ORGANIZACIÓNSOCIAL, CULTURAL DE LOS VECINOS Y SUSREPRESENTANTES
UBICACIÓN L/ ALTO LIMA 3RA SECCION SUD
DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 – SAD‐6
UBICACIÓN: L/ ALTO LIMA 3RA SECCION SUD
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 200.000,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DEL SECTOR
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA FUTBOL MATADERO MCPAL.
MONTO EJECUTADO:Bs. 345498,61 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 100%
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS
OBJETIVO:Y LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
UBICACIÓN: L/16 DE JULIO 1ra SECCIONMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 73.668,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DEL SECTOR
MONTO EJECUTADO:Bs. 72.883,67 AVANCE % FISICO : 100%
AV. % FINANCIERO: 100%
16/11/2011
96
VISIÓN:
DISTRITO 7 PRODUCTIVO, CON DEMANDAS SOCIALES SATISFECHAS, CON
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
H. JUAN CARLOS CASAS CANO – SUB ALCALDE D‐7
DISTRITO 7 PRODUCTIVO, CON DEMANDAS SOCIALES SATISFECHAS, CONVALORES DE CONVIVENCIA BIEN ENRAIZADAS EN NUESTRA POBLACIÓN, CONUNA SUB ALCALDÍA COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DEL DISTRITOOFRECIENDO CONFIANZA A LOS VECINOS EN EL MARCO DE LACORRESPONSABILIDAD Y LAS BUENAS COSTUMBRES.
MISIÓN:
PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LASATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA, BAJO LOS PRINCIPIOSDE EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y BUENTRATO AL VECINO.
Ó UBICACIÓN:
CARRETERA A COPACABANA, AL LADO DEL CENTRO DE SALUD SAN ROQUE.
EL MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA 2011 AJUSTADO II, ASIGNADO A LASAD ES DE BS. 9.865.417.‐
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA SERVICIO: TRÁMITE VISADO PLANOS PARA DERECHOS REALES
OBJETIVO: (BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS PARAQUE PUEDAN TENER EL MEJOR DERECHOPROPIETARIO DE SUS TERRENOS )
UBICACIÓN: (TODAS LAS ZONAS CON PLANIMETRIAS APROBADAS DEL DISTRITO)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
APROBADAS DEL DISTRITO)MONTOPRESUPUESTADO:
(NO SE TIENE PRESUPUESTADO SOLO SONINGRESOS0.000)
INGRESO TOTAL: Bs. 38.390,00
BENEFICIARIOS: (TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO)
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA SERVICIO: INSPECCIONES EN GENERAL
OBJETIVO: (TENER LA SEGURIDAD DE QUE EL VECINO DADATOS FIDEDIGNOS SOBRE LOTES DE TERRENOY OTROS)Y OTROS)
UBICACIÓN: (DISTRITO 7)MONTOPRESUPUESTADO:
(NO SE TIENE PRESUPUESTADO SOLOINGRESOS)
INGRESO TOTAL: Bs. 2.668,00
BENEFICIARIOS: (TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO)
16/11/2011
97
PROGRAMA (CONSTRUCCIÓN DE AULAS) PROYECTO (CONSTRUCCIÓN AULAS U.E. SIMON BOLIVAR - CONCLUSIÓN )
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN )UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL 7/ URB.`PORVENIR)MONTOPRESUPUESTADO:
( Bs. 50.000.00)
( )
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
BENEFICIARIOS: ( 90 ALUMNOS)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E. ARCO IRIS NORTE –FASE
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓNUBICACIÓN ( / /
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 49.975.63) AVANCE PORCENTUAL : 100%
UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL D‐7/ URB. COOPERATIVA SAN ROQUE)
MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 120.000.00)MONTOEJECUTADO:
( Bs. 63.493.55) AVANCE PORCENTUAL: 100%
BENEFICIARIOS: 90 ALUMNOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AMBIENTE ADMINISTRATIVO U.E. HEROES DE OCTUBRE FASE I Julián Apaza II)
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ENLA PARTE ADMINISTRATIVA )
UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL 7/ URB. JULIAN APAZA II)MONTO ( Bs. 100.000.00)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: ( PROFESORES Y ALUMNOS)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E. 21 DE SEPTIEMBRE - FASE II
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN
UBICACIÓN: (L/ DISTRITAL D‐7/ URB. 21 de SEPTIEMBRE )
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 94.568.08) AVANCE PORCENTUAL : 100%
( / / )MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 120.000.00)MONTOEJECUTADO:
( Bs. 90.286.53) AVANCE PORCENTUAL : 100%
BENEFICIARIOS: 90 ALUMNOS
16/11/2011
98
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS PARQUE INFANTIL
OBJETIVO: (PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO YLA RECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTESDEL LUGAR.)
UBICACIÓN: (L/ URB. Franz Tamayo “A)MONTO ( B 65 000 00)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
MONTOPRESUPUESTADO:
( Bs. 65.000.00)
BENEFICIARIOS: (500 Hab)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL
OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA E IMPLEMENTAREQUIPAMIENTOS PARA LOS USUARIOS
UBICACIÓN (L/ URB EL SANTUARIO)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 63.493.55) AVANCE PORCENTUAL : 100%
UBICACIÓN: (L/ URB. EL SANTUARIO)MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 69.818.00)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 69.179.91) AVANCE PORCENTUAL : 100%
BENEFICIARIOS: ( 400 Hab.)
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA PRINCIPAL(FASE I)
OBJETIVO: PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO YLA RECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTESDEL LUGAR.
UBICACIÓN: (L/ URB. 9 DE ABRIL)MONTO ( B 64 874 00)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
MONTOPRESUPUESTADO:
( Bs. 64.874.00)
BENEFICIARIOS: (800 Hab.)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA CIVICA
OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA IMPLEMENTANDO PLAZASY PARQUES
UBICACIÓN (L/ URB EL PORVENIR II)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 69.179.91) AVANCE PORCENTUAL : 100%
UBICACIÓN: (L/ URB. EL PORVENIR II)MONTOPRESUPUESTADO:
( Bs. 36.015.00)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 35.973.89) AVANCE PORCENTUAL : 100%
BENEFICIARIOS: ( 500 Hab.)
16/11/2011
99
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA EN EL DEPORTE) PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS CANCHA 21 DE SEPTIEMBRE
OBJETIVO: (MEJORAR LA ZONA CON EL DEPORTE)UBICACIÓN: (L/ URB. 21 DE SEPTIEMBRE)
MONTOPRESUPUESTADO:
( Bs. 72.416.00)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
BENEFICIARIOS: (800 Hab.)
PROYECTO: ENMALLADO CANCHA MULTIFUNCIONAL
OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA CON EL DEPORTE
UBICACIÓN: (L/ URB. SEÑOR DE LAGUNAS)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 68.582.00) AVANCE PORCENTUAL : 100%
MONTOPRESUPUESTADO: ( Bs. 40.480.00)MONTO EJECUTADO: ( Bs. 59.118.16) AVANCE PORCENTUAL : 100%
BENEFICIARIOS: ( 500 hab,)
PROYECTO : CONST. CENTRO CULTURAL (FASE I)
OBJETIVO: PERMITIR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESCULTURALES EN BENEFICIO DE LA URBANIZACIÓN.
UBICACIÓN: SEÑOR DE LAGUNAS IIMONTO PRESUPUESTADO: 57.713,00 Bs.
(
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
BENEFICIARIOS: 200 HAB. APROXIMADAMENTE.
PROYECTO: CONST. PLAZA CIVICA (FASE V)
OBJETIVO: PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO Y LARECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR.
MONTO EJECUTADO: 57.599,78 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 10% (ENEJECUCIÓN)
RECREACIÓN PASIVA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR.UBICACIÓN: 16 DE AGOSTO “C”MONTOPRESUPUESTADO:
34.159,00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 33.733,64 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 10% (ENEJECUCIÓN)
BENEFICIARIOS: 500 HAB. APROXIMADAMENTE.
16/11/2011
100
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO (CONST. DE TINGLADO EN CANCHA MULTIPLE)
OBJETIVO: COMPLEMENTACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA SEDE SOCIAL
UBICACIÓN: (SAN BENITO)MONTO (Bs. 36.202.00)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: (530 HABITANTES APROX.)
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO (CONST.GRADERIAS EN CANCHA MÚLTIPLE)
OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERACALLES DE SECCIÓN 20 X40 CM. DE LA URB.
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 35.680.00) AVANCE PORCENTUAL : 100%
NUEVO AMANECERUBICACIÓN: (NUEVO AMANECER)MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 54.491.00)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 52997.24) AVANCE PORCENTUAL : 30% )
BENEFICIARIOS: (400 HABITANTES APROX.)
PROYECTO: CONST. DE TINGLADO EN CANCHA MULTIPLE
OBJETIVO: MEJORAMIENTO EN ÁREA DEPORTIVA(CONST.DE COLUMNAS PARA TINGLADO)
UBICACIÓN: (16 DE AGOSTO “D”)MONTOPRESUPUESTADO (B 31 159 00)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
PRESUPUESTADO: (Bs. 31.159.00)
BENEFICIARIOS: (550 HABITANTES APROX.)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN CANCHA MULTIPLE
OBJETIVO: MEJORAMIENTO EN ÁREA DEPORTIVA(CONST. GRADERÍAS EN CANCHA MÚLTIPLE)
UBICACIÓN (CRUZ DE LAGUNA
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 31154.50) AVANCE PORCENTUAL : 20%
UBICACIÓN: (CRUZ DE LAGUNAMONTOPRESUPUESTADO: (Bs. 20.000.00)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 19.533.69) AVANCE PORCENTUAL : 95%
BENEFICIARIOS: (600 HABITANTES APROX.)
16/11/2011
101
PROYECTO (CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL)
OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA E IMPLEMENTAREQUIPAMIENTOS PARA LOS USUARIOS
UBICACIÓN: (16 DE AGOSTO “B”)MONTOPRESUPUESTADO
(Bs. 26.567.00)
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: (500 HABITANTES APROX.)
PROYECTO (CONST. CORDONES DE ACERA CALLES DE ÁREA DE EQUIPAMIENTO)
OBJETIVO: MEJORAR LA ZONA EN CALLES Y AVENIDAS
UBICACIÓN: (CRUZ DE LAGUNA)
MONTO EJECUTADO: ( Bs.24781.79) AVANCE PORCENTUAL : 100% )
MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 43053.00)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 42.159.15) AVANCE PORCENTUAL : 95% )
BENEFICIARIOS: (600 HABITANTES APROX.)
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
PROYECTOS
GESTIONES 2 51 015 00 27 1 679 461 00 10 712 649 00 5 515 473 00 49 2 740 578 00 93 5 699 176 00
TOTALES
CUADRO RESUMEN TOTAL DE PROYECTOS NUEVOS GESTION 2011 Y GESTIONES PASADAS
DETALLE
ELABORACION DE
PROYECTO
PROCESO
ADMINISTRATIVO Y
FIRMA DE CONTRATO
OBSERVADOS EN EJECUCION CONCLUIDOS
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL NO. 7
PASADAS Y
2010
2 51.015,00 27 1.679.461,00 10 712.649,00 5 515.473,00 49 2.740.578,00 93 5.699.176,00
NUEVOS 2011 2 30.905,00 21 930.590,00 4 119.105,00 8 377.798,00 7 365.463,00 42 1.823.861,00
TOTALES 4 81.920,00 48 2.610.051,00 14 831.754,00 13 893.271,00 56 3.106.041,00 135 7.523.037,00
•NO SE TOMAN EN CUENTA PROYECTOS DE LUMINARIAS Y OTROS QUE CORRESPONDEN A OTRAS DIRECCIONES PERO QUE PERTENECEN AL DISTRITO Y ESTÁN INSCRITOS EN EL POA
CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE LA SUB ALCALDIA DEL DISTRITO 7 GESTIÓN 2011
29% 53%
2%
11% 5%
53%
16/11/2011
102
VISIÓN:
SUB ALCALDÍA MODERNA E INNOVADORA ACORDE A LAS PRIORIDADES
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
H. CARMELO HUARACHI MARCA – SUB ALCALDE D‐8
Y POTENCIALIDADES DE LA POBLACIÓN ALTEÑA Y SATISFACCIÓN DESUS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN, EN PARTICULAR DELDISTRITO 8.
MISIÓN:
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LOGRAR LAEJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS E INGRESOS CON MAYOR EFICIENCIA,EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE LA SUB ALCALDÍA . PROFUNDIZACIÓNEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESCONCENTRACIÓNHACIENDO MENOS BUROCRÁTICO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOSPROYECTOS ZONALES Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTOPARA UN DESARROLLO PLENO
FOTO
PARA UN DESARROLLO PLENO.
UBICACIÓN SAD‐8: ZONA SENKATA 79, CALLE TOCORPURI S/N.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
ASIGNADO A LA SAD‐8 BS. 23,934,252
PROYECTO: AMPLIACIÓN DE PARQUE INFANTIL SERVICIO: RECREACIÓN
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DERECREACION Y JUEGOS ADECUADO PARAFORMACION DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
UBICACIÓN: ANDINO SENKATAMONTO 95 204 97 BOLIVIANOS
OFICIALIA MENOR DE OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
MONTOPRESUPUESTADO:
95.204,97 BOLIVIANOS
MONTO EJECUTADO: 95.204,97 BOLIVIANOS
ESTADO ACTUAL : CONCLUIDA
BENEFICIARIOS NIÑEZ EN SU CONJUNTO
PROYECTO: CONST. AULAS U.E. ECOLÓGICO BADEN PAWEL SERVICIO: EDUCACIÓN
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DEEDUCACION ADECUADA PARA FORMACIONDEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
UBICACIÓN: DISTRITAL D ‐ 8MONTOPRESUPUESTADO:
478.500,26 BOLIVIANOS
MONTO EJECUTADO: 478.500,26 BOLIVIANOSESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS: 1200 ALUMNOS
16/11/2011
103
PROYECTO: CONST. LABORATORIO FISICA-QUIMICA U. E. NUEVO AMANECER SERVICIO: EDUCACIÓN
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DEEDUCACIÓN ADECUADA PARA FORMACIÓN DELNIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA
UBICACIÓN: NUEVO AMANECERMONTO 176 971 05 BOLIVIANOS
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
MONTOPRESUPUESTADO:
176.971,05 BOLIVIANOS
MONTO EJECUTADO: 176.971,05 BOLIVIANOSESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS NIÑOS Y JOVENES EN SU CONJUNTO
PROYECTO: CONST. CENTRO DE SALUD FASE II SERVICIO: SALUD
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DESALUD ADECUADA PARA LA ATENCION DEVECINOS DEL LUGAR
UBICACIÓN: TARAPACA SECTOR DMONTOPRESUPUESTADO:
96.448,63 BOLIVIANOS
MONTO EJECUTADO: 96.448,63 BOLIVIANOSESTADO ACTUAL : CONCLUIDA
BENEFICIARIOS POBLADORES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN CANCHA ENARENADA (FASE II) SERVICIO: EDUCACIÓN
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURADEPORTIVA ADECUADA PARA FORMACIÓNDEPORTIVA
UBICACIÓN: MERCEDES F
MONTO 200 000 00 BOLIVIANOS
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
MONTOPRESUPUESTADO:
200.000,00 BOLIVIANOS
MONTO EJECUTADO: 195.356,03 BOLIVIANOS
ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS 1800 HABITANTES
ENLOSETADO CALLE 18 DE ABRIL SERVICIO: INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE ADECUADA PARA VIALIDAD
ÓUBICACIÓN: COMPLEMENTO FABRIL JUNTHUMA
MONTOPRESUPUESTADO:
160.000,00 BOLIVIANOS
MONTO EJECUTADO: 156.115,93 BOLIVIANOS
ESTADO ACTUAL : CONCLUIDA
BENEFICIARIOS 180 FAMILIAS
16/11/2011
104
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE MERCEDES SERVICIO: DEPORTESOBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA ADECUADA PARA FORMACIONDEPORTIVA
UBICACION: MERCEDES I
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
MONTOPRESUPUESTADO:
70.000,00 Bolivianos
MONTO EJECUTADO: 67.271,74 Bolivianos
ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS 950 HABITANTES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN DEPORTIVA SERVICIO: RECREACIÓN
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURAADECUADA PARA RECREACIÓN
UBICACIÓN: MERCEDES F
MONTOPRESUPUESTADO:
170.000,00 Bolivianos
MONTO EJECUTADO: 169.241,21 Bolivianos
ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS 2500 FAMILIAS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN BATERIA DE BAÑO U.E. TOPATER SERVICIO: EDUCACIÓN
OBJETIVO: CONTAR CON EL SERVICIO DE HIGENE COMOLUGAR DE LIMPIEZA PERSONAL
UBICACIÓN: U.E. TOPATER
MONTOPRESUPUESTADO
160.000,00 Bolivianos
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: 15.4259,11 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUÍDA
BENEFICIARIOS NIÑEZ EN SU CONJUNTO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MINGITORIO PÚBLICO SERVICIO: PÚBLICO
OBJETIVO: FOMENTAR EL BUEN USO DE LOS SERVICIOSPUBLICOS PARA UNA FORMACIONADECUADA DE LA NIÑEZ
UBICACIÓN: ZONA CRISTAL I
MONTOPRESUPUESTADO:
80.000,00 Bolivianos
MONTO EJECUTADO: 15.4259,11 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUIDA LA PRIMERA FASE
BENEFICIARIOS LA ZONA Y SUS ALREDEDORES
16/11/2011
105
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MODULO POLICIAL (OBRA FINA ) VILLA MERCEDESSERVICIO: SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO: DOTAR DE SEGURIDAD A LA POBLACIONCOMO A SUS ALREDEDORES
UBICACIÓN: DISTRITAL ZONA V. MERCEDES I
MONTO 100 000 00 B li i
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
MONTOPRESUPUESTADO:
100.000,00 Bolivianos
MONTO EJECUTADO: 98.816,70 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS LA CIUDADANIA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CORDONES DE ACERA ÁREA DE EQUIPAMIENTOSERVICIO: DELIMITACIÓN:
OBJETIVO: LA DELIMITACIÓN ENTRE LO PEATONAL COMOVEHICULAR Y AREA PRIVADA
UBICACIÓN: VILLA MERCEDES IMONTOPRESUPUESTADO:
89.000,00 Bolivianos
MONTO EJECUTADO: 88.389,06 Bolivianos
ESTADO ACTUAL : CONCLUIDA EN LAS PARTES SEÑALADAS POREL PROYECTO
BENEFICIARIOS LA ZONA Y SUS ALREDEDORES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON PARQUE INFANTIL (FASE I )SERVICIO: CREACIÓN DE AREAS VERDES
OBJETIVO: FOMENTAR LAS AREAS PASIVAS Y SUCUIDADO Y ENBELLESIMIENTO DE LA ZONA
UBICACIÓN: 14 DE MAYOMONTOPRESUPUESTADO
43.259,00 Bolivianos
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: 42.860,87 BolivianosESTADO ACTUAL : CONCLUIDA EN SU PRIMERA FASEBENEFICIARIOS LA POBLACIÓN EN GENERAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL UNIFICADA POTOSI SERVICIO: PÚBLICO AREA RECREATIVA
OBJETIVO: FOMENTAR EL BUEN DESARROLLO DE LANIÑEZ CREANDO AREAS RECREATIVAS
UBICACIÓN: DISTRITAL D‐8 UNIFICADA POTOSIMONTOPRESUPUESTADO:
28.000,00 Bolivianos
MONTO EJECUTADO: 27399,41 Bolivianos
ESTADO ACTUAL : CONCLUIDABENEFICIARIOS LA NIÑEZ DE LA ZONA Y SUS ALREDEDORES
16/11/2011
106
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN URBANA
OBJETIVO: VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOSREGALMENTOS Y NORMAS URBANASESTABLECIDAS PARA ESTE MUNICIPIO
UBICACIÓN: UNIDAD ADMINISTRACION URBANA SUB ALCALDIA DISTRITO 8
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
ALCALDIA DISTRITO 8LOGROS ENTRAMITESDESPACHADOS
Tramites despachados 2.863,00 de visado, certificaciones, apertura Zanjas, construcciones, etc.)
MONTO RECAUDADO: Recaudación primer semestre por concepto de Tramites despachados Bs. 136,180,40
BENEFICIARIOS VECINOS DISTRITO 8
ÁREA ELÉCTRICA
OBJETIVO: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
UBICACIÓN: DISTRITO 8MONTOPRESUPUESTADO:
1,896.469,00 Bolivianos
MONTO EJECUTADO: 653.247,00 BolivianosESTADO ACTUAL : EN EJECUCIÓNBENEFICIARIOS DIFERENTES ZONAS DISTRITO 8
Al 30 de junio de 2011, de 349 proyectos aprobados en el POA 201, la ejecución física es de 23.05% y la ejecución financiera de 16.42%.
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
PROYECTOS %
EN ELABORACIÓN 12,32%
POSTERGADOS 6,02%
ELABORADOS 7,74%
PROCESO ADMINISTRATIVO 34,10%
EN EJECUCIÓN 7,45%
EJECUTADOS 100% 32,38%
TOTAL 100,00%
16/11/2011
107
EJECUCION FINANCIERA
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL 8
TOTAL POA (Bs) 23,934.252.00
TOTAL PLANILLADO Bs. 3,929.166,34
DESEMBOLSO REAL
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 8
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
MESPARCIAL (Bs)
ACUMULADO (Bs)
(%)
ENERO 0,00 0,00 0,00%
FEBRERO 530.072,32 530072,32 2,21%
MARZO 891.843,13 1421915,45 5,94%
ABRIL 1.401.627,26 2823542,71 11,80%
MAYO 608.616,59 3432159,30 14,34%
JUNIO 497.007,04 3929166,34 16,42%
TOTAL 3.929.166,34EJECUCION FINANCIERA 16,42%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Series1 0,00 2175841,09 4351682,18 6527523,27 8703364,36 10879205,45
Series2 0,00 530072,32 1421915,45 2823542,71 3432159,30 3929166,34
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
DE
SE
MB
OLS
OS
(BS
)
MESES
VISIÓN:
OPTIMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL POA ASIGNADO.
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
H. LINO CHURA TICONA ‐
MISIÓN:
DEFINIR METAS Y OBJETIVOS
UBICACIÓN: COMUNIDAD VILLANDRANI
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
ASIGNADO A LA SAD=1.963.285 BS.
FOTO
16/11/2011
108
PROYECTO: (CONSTRUCCIÓN MODULO POLICIAL FASE I) PROGRAMA (SEGURIDAD CIUDADANA)
OBJETIVO: SALVAGUARDAR A LA COMUNIDADBENEFICIADA (SEGURIDAD CIUDADANA)
UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO
(Bs. 45,887.22)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: ( EJ. Bs. 45,887.22)
BENEFICIARIOS: ( LA COMUNIDAD)
PROYECTO: (CONSTRUCCIÓN VIVERO COMUNAL COMUNIDAD POMAMAYA ALTA) PROGRAMA (DESARROLLO ECONÓMICO)
OBJETIVO: (MEJORA LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN ENAMBIENTE CERRADO)
UBICACIÓN (POMAMAYA ALTA)UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 28.900.14
MONTO EJECUTADO: (Bs. 28.900.14)
BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)
NOMBRE DEL AVANCE PORCENTUAL SERVICIO GENERAL
1) DE SEGURIDAD A
LOS HABITANTES DE
LA COMUNIDAD :
FISICO Y FINANCIERO DEL 100 %
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
2) :DESARROLLO A
LA PRODUCCIÓN FISICO Y FINANCIERO DEL 100 %
3)SEGURIDADCIUDADANA YDESARROLLO
ECONÓMICO :
EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERODEL 100 %
ESTADISTICO DE SERVICIOS
16/11/2011
109
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E (COMPLEMENTACION L/ POMAMAYA ALTAPROGRAMA (EDUCACIÓN)
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE APRENDIZAJEDEL ALUMNADO)
UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO
(Bs. 155.206.63)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: ( ESCOLARES DE LA SAD 9)
PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ POMAMAYA ALTAPROGRAMA (DESARROLLO ECÓNOMICO)
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIÓN )
UBICACIÓN (POMAMAYA ALTA)
MONTO EJECUTADO: (Bs. 155.206.63)
UBICACIÓN: (POMAMAYA ALTA)MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 57.064.90)
MONTO EJECUTADO: (Bs. 57.064.90)
BENEFICIARIOS: ( LA COMUNIDAD)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ POMAMAYA BAJAPROGRAMA (DESARROLLO ECONÓMICO)
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIÓN )
UBICACIÓN: POMAMAYA BAJAMONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 87.803.27)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL U.E. EDUARDO AVAROA (FASE I)PROGRAMA (EDUCACIÓN)
OBJETIVO: (PROTEGER LA INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LA U E )
MONTO EJECUTADO: (Bs. 87.803.27)
Y EQUIPAMIENTO DE LA U.E.)UBICACIÓN: POMAMAYA BAJAMONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 97.310.14)
MONTO EJECUTADO: (Bs. 97.310.14
BENEFICIARIOS: DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL)
16/11/2011
110
PROYECTO :CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ VILLA ANDRANIPROGRAMA (DESARROLLO ECONÓMICO)
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIÓN )UBICACIÓN: VILLA ANDRANIMONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 61.893.90)
MONTO EJECUTADO (B 61 893 90)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)
MONTO EJECUTADO: (Bs. 61.893.90)
PROYECTO :REFACCIÓN DE AULAS VILLANDRANIPROGRAMA (EDUCACIÓN)
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DEINFRAESTRUCTURA)
UBICACIÓN: VILLA ANDRANIMONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 47.816,9)
BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL)
MONTO EJECUTADO: (bs. 9.563.38) ANTICIPO DEL 20% ALA FECHALA EMPRESA SUBSANA OBS DE LA ENTREGAPROVISIONAL
PROYECTO :CONSTRUCCIÓN TINGLADO U.E. EDUARDO AVAROA (COMPLEMENTACIÓN)PROGRAMA (EDUCACIÓN Y DEPORTE)
OBJETIVO: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA CALIDAD DEVIDA
UBICACIÓN: POMAMAYA BAJAMONTO (Bs 197 040 20)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
MONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 197.040.20)
BENEFICIARIOS: (NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR)
MONTO EJECUTADO: (BS. 71.002.52 CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 20% Y UNAPLANILLA DE AVANCE CON UN 38% FINANCIERO
16/11/2011
111
NOMBRE DEL AVANCE PORCENTUAL PROYECTO GENERAL
1)CONST. AULAS
U E POMAMAYA
FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100 %
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
U.E. POMAMAYA
ALTA :
2) CONST. SISTEMA
DE MICRORIEGO(TENDIDO DETUBERIAS)L/POMAMAYA ALTA :
FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100 %
3)EDUCACIÓN ,DESARROLLOECONÓMICO :
EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DEL100 %
PROYECTOS EJECUTADOS
PROYECTO :FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA PROGRAMA (DESARROLLO PRODUCTIVO)
OBJETIVO: FORTALECER A LA GANADERIA
UBICACIÓN: POMAMAYA ALTA , POMAMAYA BAJA Y VILLANDRANI
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
VILLANDRANIMONTOPRESUPUESTADO:
(Bs. 393.577)
BENEFICIARIOS: (HABITANTES DEL DISTRITO 9)
MONTO EJECUTADO: (Bs. 393.577)
16/11/2011
112
NOMBRE DEL AVANCE PORCENTUAL PROYECTO GENERAL
1)FORTALECIMIENTO
A LA PRODUCCIÓN
FISICO Y FINANCIERO DEL 100 %
DISTRITO MUNICIPAL Nº 9 ‐ SAD‐9
A LA PRODUCCIÓN
AGRICOLA :
3) DESARROLLOECONÓMICO OPRODUCTIVO :
EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO DEL100 %
PROYECTOS EJECUTADOS
VISIÓN
SER UNA ENTIDAD EJECUTORA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE BIENES , SERVICIOS YOBRAS DE ESTA MANERA COADYUVAR AL G.A.M.E.A., EN LA EJECUCIÓN DE SUSPROGRAMAS DE INVERSIÓN DE APOYO AL PROCESO PRODUCTIVO.
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
H. RENE PAUCARA ESCOBAR – SUB ALCALDE D‐10
MISIÓN
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS HABITANTES DELMUNICIPAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10,CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTO ENBENEFICIO DE LOS COMUNARIOS DEL DISTRITO.
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SAD‐10: LOCALIDAD AMACHUMA PLAZA 14 DESEPTIEMBRE, DISTRITO 10. CUARTA SECCIÓN EL ALTO.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
ASIGNADOA LA SAD‐10 :1.891.298,00 BOLIVIANOS
FOTO
16/11/2011
113
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO BIENES (DOTACIÓN DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA)
OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DELA COMUNIDADES AMACHUMA
UBICACIÓN: COMUNIDAD AMACHUMA
MONTO 100.000,00
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
OFICIALÍA MENOR ADMINISTRATIVA FINANCIERAÁREA AGROPECUARIA D‐10
MONTOPRESUPUESTADO:
100.000,00
MONTO EJECUTADO: 99.900 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %
BENEFICIARIOS: 300 COMUNARIOS DE AMACHUMA
PROGRAMA (FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA-PARCOPATA : BIENES (DOTACIÓN DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA)
OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LACOMUNIDAD PARCOPATA.
UBICACIÓN: COMUNIDAD PARCOPATAMONTOPRESUPUESTADO:
100.000,00
MONTO EJECUTADO: 99.900,00 Bs. AL 100 %
BENEFICIARIOS: 150 COMUNIDAD PARCOPATA
FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
OBJETIVO: Fortalecer al Sector Ganadero LecheroUBICACIÓN: DISTRITAL D‐10MONTOPRESUPUESTADO:
196.600,00
MONTO EJECUTADO 196 575 00 B AVANCE PORCENTUAL AL 100 %
PROGRAMA (EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010 (D-10) ) : BIENES (DOTACIÓN DE AFRECHOS)
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
MONTO EJECUTADO: 196.575,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %
BENEFICIARIOS: 500 COMUNARIOS DE AMACHUMA Y PARCOPATA
OBJETIVO: Fortalecer a la gestión del Deporte del Distrito10.
UBICACIÓN DISTRITAL 10
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL DEPORTE BIENES DOTACIÓN DE BUZOS DEPORTIVOS
UBICACIÓN: DISTRITAL 10MONTOPRESUPUESTADO:
40.000,00
MONTOEJECUTADO:
38.999,61 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %
BENEFICIARIOS: 306 BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADESPARCOPATA Y AMACHUMA
16/11/2011
114
OBJETIVO: Fortalecer la producción agrícola de lacomunidad Amachuma
UBICACIÓN: COMUNIDAD AMACHUMAMONTO 40 000 00
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRÍCOLA BIENES : DOTACIÓN DE INSECTICIDAS E INSUMOS VETERINARIOS
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
MONTOPRESUPUESTADO:
40.000,00
MONTO EJECUTADO: 39.999 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %
BENEFICIARIOS: 300 COMUNARIOS DE AMACHUMA
OBJETIVO: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DIESEL A LAMAQUINARIA PESADA DE LA SAD‐10
Ó
SFICACION)
PROGRAMA: OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADASERVICIOS: DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL
UBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:
186.000,00
MONTO EJECUTADO: 174.840,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 %
BENEFICIARIOS: 600 FAMILIAS ATENDIDAS CON SERVICIO DEMAQUINARIA PESADA
FOTO
NOMBRE DE LOS BIENES Y SERVICIO GENERAL AVANCE PORCENTUAL
1)FORTALECIMIENTO AL SECTORAGROPECUARIO
100%
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
2) FORTALECIMIENTO AL SECTORAGRICOLA‐PARCOPATA
3)EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010(D‐10)
4)FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DELDEPORTE
5)FORTALECIMIENTO AL SECTORAGRÍCOLA
6)OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
6)OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA
ESTADISTICO DE BIENESSERVICIOS
16/11/2011
115
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOTOTAL PPTO
ESTADO DE PROYECTO
AVANCE FISICO
ACUMULADO EN %
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
EN %
EN PROCESO
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
EMBOVEDADO DE AFLUENTES CURSANTES EN LA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE
600.000,00EN PROCESO DEL ARMADO DE LA CARPETA
0% 0%
CONST. TANQUE ELEVADO U.E. GUALBERTO VILLARROEL
25.000,00CONCLUIDO FISICAMENTE
100% 0%
CONST. TANQUE ELEVADO U.E. AMACHUMA 25.000,00EN PROCESO ADMINISTRATIVO
0% 0%
CONST. TINGLADO U.E. AMACHUMA 240.000,00EN PROCESO ADMINISTRATIVO
0% 0%
CONST. ENMALLADO CANCHA LITORAL 110.000,00 CONCLUIDO 100% 100%
MANTENIMIENTO DE VIAS 150.000,00 CONCLUIDO 100% 0%
CONST. PLAZA 2 DE FEBRERO (FASE III) 150.000,00 CONCLUIDO 100% 100%
CONST. PLAZA D/ESTUDIANTE FASE (I) 80.000,00 CONCLUIDO 100% 100%
CONST. PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE (FASE III) 75.000,00 CONCLUIDO 100% 100%
CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPAC. Y PROD. (FASE II) PARCOPATA
350.000,00EN PROCESO ADMINISTRATIVO
0% 0%
CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPACITACION Y PRODUC. (F-I)
301.998,00EN PROCESO DE EJECUCIÓN FISICA
40% 0%
CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPAC. Y LA PROD. (FASE II) D-10
100.000,00 CONCLUIDO 100% 71,62%
EJECUTADAS EN PROCESO ADM. EN PROCESO DE EJEC. FISICA
OBRAS QUE SE EJECUTARÁN EN EL D-10
PROYECTO: CAPTACIÓN DE AGUA MILLIRI AMACHUMA
OBJETIVO: DOTAR DE AGUA A LA COMUNIDAD DE AMACHUMA PARA SU CONSUMO, EN ESPECIAL A LA PLANTA DE LACTEOS PARA QUE FUNCIONE.
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL ‐10 COMUNIDAD DE AMACHUMA)
MONTO PRESUPUESTADO: DISTRITAL BS. 574.778,00BENIFICIARIOS: LA POBLACIÓN DE AMACHUMA Y BENEF. INDIRECTOS LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS.
PROYECTO CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARCOPATA D 10)PROYECTO: CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARCOPATA D-10)
OBJETIVO: OTORGAR AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE PARCOPATA PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO.UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL ‐10 COMUNIDAD DE PARCOPATA)
MONTO PRESUPUESTADO: DISTRITAL BS. 790.120,00BENIFICIARIOS: LA POBLACIÓN DE PARCOPATA.
16/11/2011
116
OBJETIVO: (PREVENIR A NIÑOS NIÑAS DE LAS DIFERENTES ENFERMEDADES)UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL Nro 10)
PROGRAMA: CAMP. DE VACUNACIÓN DE LAS AMERICAS SERVICIO: SALUD
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
OFICIALÍA MENOR DE OBRAS Y DESARROLLO RURAL
UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL Nro 10)
MONTO PRESUPUESTADO DISTRITALBENIFICIARIO LOS ESTUDUIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
PROGRAMA: ATENCIÓN EN ODONTOLOGÍA SERVICIO: SALUD
OBJETIVO: (PREVENIR LAS CARIES DE LOS ESTUDIATES)OBJETIVO: (PREVENIR LAS CARIES DE LOS ESTUDIATES)UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL Nro 10)
MONTO PRESUPUESTADO DISTRITALBENIFICIARIO ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE)UBICACIÓN (UNIDAD EDUCATIVA GUALBERTO VILLARROEL)
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS SERVICIO: EDUCACIÓN
DISTRITO RURAL AGROPECUARIO TURÍSTICO Nº 10
OFICIALÍA MENOR OFICIALÍA MENOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
UBICACIÓN: (UNIDAD EDUCATIVA GUALBERTO VILLARROEL)
MONTO PRESUPUESTADO (30.000)MONTO EJECUTADO (EN PROCESO DE ADMINISTRATIVO)
PROYECTO: TANQUE ELEVADO SERVICIO: EDUCACIÓN
BENIFICIARIO (LOS / LAS ESTUDIANTES)
OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE HIGIENE EN LOS/AS ESTUDIANTES )UBICACIÓN: (EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS)
MONTO PRESUPUESTADO BS. 25.000 (SAD 10)BENEFICIARIOS (POBLACIÓN ESTUDIANTIL)
16/11/2011
117
VISIÓN:
PARA EL 2015 EL MUNICIPAL Nº 11 SERÁ UN LUGAR; CON MAYOR IGUALDAD DEOPORTUNIDADES (ACCESO UNIVERSAL SALUD, SERVICIOS BÁSICOS EDUCACIÓN, ACCESOA ESPACIO PUBLICO ADECUADO PARA TODA LA POBLACIÓN) DONDE SE APROVECHARA
DISTRITO MUNICIPAL N º 11
H. CESAR CONDORI PAUCARA – SUB ALCALDE D‐11
)PLENAMENTE SUS RECURSOS NATURALES COMO “DESPENSA PRODUCTIVA” DE LACUIDAD DE EL ALTO DE FORMA SOSTENIBLE EN EL QUE SU ECONOMÍA SERÁ BASEMATERIAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SOCIALES.
MISIÓN:
LA SAD‐11 ES UNA UNIDAD DESCONCENTRADA DE LA ALCALDÍA CENTRAL QUIEN EJECUTAPROYECTOS ZONALES Y COORDINA PROYECTOS DISTRITALES PROGRAMADOS EN EL POAVIGENTE, ACORDE A LAS NORMATIVAS YA ESTABLECIDAS CONTRIBUYENDO DE MANERADIRECTA EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO Y A LA GENERACIÓN DE EMPLEO.
UBICACIÓN:
LAS OFICINAS DE LA SAD‐11 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE EL ALTO, AL SURCOLINDANTE A LA COMUNIDAD KALLUTACA DEL MUNICIPIO DE LAJA, AL NORTE CON ELD‐7, D‐14 AL OESTE CON EL D‐9 Y AL ESTE CON EL D‐4.
MONTO POA 2011
EN LA GESTIÓN 2011 EL DISTRITO 11 ES DE 1.943.497,00 BOLIVIANOS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO D-11
OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE GANADO OVINO
UBICACIÓN: OCOMISTO L/ DISTRITO 11MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 150.000,00
DISTRITO MUNICIPAL Nº 11
MONTOEJECUTADO:
( Bs. ) 150.000,00100%
BENEFICIARIOS: 768 COMUNARIOS APROX. (COM. OCOMISTO)
CANTIDADAPROX.
2000 BOLSAS
EL PROYECTO CONTEMPLALA DOTACIÓN DE AFRECHOPARA LA ALIMENTACIÓNSUPLEMENTARIA DEGANADO.
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SAD-11SERVICIO: SEGADO PRODUCTIVO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
OBJETIVO: EQUIP. SAD‐11 (SEGADORA)UBICACIÓN: DISTRITO 11MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 20.000,00)
MONTO EJECUTADO: (Bs. ) 20.000,00
BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11
FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
CANTIDADAPROX. 3 EQUIPOS
EL PROYECTO CONTEMPLA CONEQUIPAR LA SAD‐11 CON LOSEQUIPOS DE SEGADORA PARA ÉPOCADE RETIRO DE PLANTAS SECAS COMOLA AVENA, SEBADA Y OTROS.
16/11/2011
118
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE U.E. D-11 SERVICIO: EDUCATIVO
OBJETIVO: CONST. LABORATORIOS FÍSICA QUÍMICA U.E.OCOMISTO
UBICACIÓN: U.E. OCOMISTO L/ OCOMISTO D‐11MONTOPRESUPUESTADO
Bs. 505.510,00
DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11
PRESUPUESTADO:
MONTO EJECUTADO: ( Bs. ) 150.000,0080%
BENEFICIARIOS: 768 COMUNARIOS APROX. (COM. OCOMISTO)
CANTIDADAPROX.
2000 BOLSAS
EL PROYECTO CONTEMPLALA DOTACIÓN DE AFRECHOPARA LA ALIMENTACIÓNSUPLEMENTARIA DEGANADO.
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SAD-11 SERVICIO: SEGADO PRODUCTIVO
OBJETIVO: EQUIP. SAD‐11 (SEGADORA)UBICACIÓN: DISTRITO 11MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 20.000,00)
MONTO EJECUTADO: (Bs. ) 20.000,00
BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11
CANTIDADAPROX. 3 EQUIPOS
EL PROYECTO CONTEMPLA CONEQUIPAR LA SAD‐11 CON LOSEQUIPOS DE SEGADORA PARA ÉPOCADE RETIRO DE PLANTAS VERDES YSECAS COMO LA AVENA, CEBADA ,PASTO Y OTROS.
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
1) FORTALECIMIENTO ALGANADO OVINO
100%
ESTADO DE PROYECTOS SAD‐11
DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11
2)EQUIP. SAD-11(SEGADORA)
100%
3)CONST.LABORATÓRIOS FÍSICAQUÍMICA U.E.OCOMISTO
100 %
7% 4%
27%
35%
27%
CONCLUIDOS
EN EJECUCION
EN PROCESO ADMINISTRATIVOS
ARMADO DE CARPETAS
OBSERVADOS
ESTADISTICO DE SERVICIOS
16/11/2011
119
PROGRAMA: SECTOR PRODUCTIVO ACTIVIDADES O LOGROS: ASISTENCIA TÉCNICA D-11
OBJETIVO: FORTAL. A LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLAUBICACIÓN: (L/ DISTRITO 11)MONTOPRESUPUESTADO:
( Bs. 70.000,00)FOTO ( IMAGENES DE
IDENTIFICACION)
DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11
BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11
PROGRAMA: SECTOR PRODUCTIVO ACTIVIDADES O LOGROS: APOYO PRODUCTIVO D-11
OBJETIVO: OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA D‐11
UBICACIÓN (L/ DISTRITO 11)
MONTO EJECUTADO: ( Bs. 70.000,00)
ASISTENCIA TÉCNICA A
TRES COMUNIDADES DEL D-11
LA CAPACITACIÓN SOBRE ELMANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DELAS CARPAS SOLARES Y LA ASISTENCIAVETERINARIA ES MISIÓNCOMPLEMENTARIA DE LA SAD‐11
UBICACIÓN: (L/ DISTRITO 11)
MONTOPRESUPUESTADO:
( Bs. 186.000,00)
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS: 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D‐11
FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
APOYO A LAS TRES
COMUNIDADES DEL D-11
EL PROYECTO PERMITE APOYAR A LACOMUNIDAD CON UNA SERIE TRABAJOSDE PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓNAGROPECUARIA DEL D‐11
NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
1) FORT. A LAPRODUCCIÓN HORTÍCOLA
45% ESTADO DE PROYECTOS SAD‐11
DISTRITO MUNICIPAL Nº 11 – SAD‐11
2) OPERACIÓN YFUNCIONAMIENTO DEMAQUINARIA PESADA YSEMIPESADA
70%
55%
45%
EN EJECUCION
EJECUTADOS
PROYECTOS EJECUTADOS
16/11/2011
120
VISIÓN:
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
MISIÓN:
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 SAD‐12
Sr. MARIO MAMANI ESCOBAR – H. SUB ALCALDE
TRABAJAR MEDIANTE UNA ACCIÓN INTEGRADO EN MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA URBANA.
UBICACIÓN:
CIUDAD DE EL ALTO‐ CARRETERA A VIACHA ‐ AV. BUENOS AIRES YCALLES ORURO, URB. ALTO CHIJINI U.V.A – LADO PARROQUIA LAMERCED – DISTRITO 12
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA : 9.824.842,00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN URBANA SERVICIO: TRÁMITE VISADO PLANOS, CATASTRO, LINEA NIVEL, APETURA DE ZANJAS, OTROS
OBJETIVO: EMITIR DOCUMENTACIÓN TECNICAACTUALIZADA DEL PREDIO
UBICACIÓN: DISTRITO ‐ 12
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 – SAD‐12
UBICACIÓN: DISTRITO 12
MONTORECAUDADO
Bs. 82.962,26
LOGROS: AVANCE PORCENTUAL 75%
POBLACIÓN ATENDIDA: 1105 VECINOS
NOMBRE DEL SERVICIO : TRÁMITE VISADOPLANOS, CATASTRO, LINEA NIVEL, APETURA DEZANJAS, OTROS.
1) Línea nivel 0.85%
66.24%
15 93%2) Apertura de zanjas3) Visado de planos4) Visado y certificación DD.HH5) Certificación jurisdiccional6) Aprobación de planos de
construcción.7) Otros.
10.99%3.09%66.24%15.93%2.30%
0.60%
Línea nivel
Apertura de zanjas
Visado de planos
Visado y certificación DD.HH
Certificación jurisdiccional
Aprobación de planos de
construcción. Otros.
0.85%
10.99%3.09%
15.93%
2.30% 0.60%
16/11/2011
121
PROGRAMA: REDUCCIÓN Y DESERCIÓN DEL ESTUDIANTE ACTIVIDADES: PAGO DEL BONO WAWANAKASATAKI
OBJETIVO:Incentivo al estudiante en unaprendizaje optimo sin deserción.
UBICACIÓN:
Unidad Educativa s: San Martin de Porres, Mercedes Elio de Reviro, República de CanadÁ Retamas Chijini
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 SAD‐12
UBICACIÓN: República de CanadÁ, Retamas, ChijiniAlto y América.
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 139.200,00
BENEFICIARIOS: 650 Estudiante
MONTOPAGADO:
Bs. 130.000 AVANCE PORCENTUAL: 93.39%
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AULAS DISTRITOS 2
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
UBICACIÓN:U.E. MERCEDES ELIO DE RIVEROU.E RETAMASU.E CHIJINI ALTO
MONTOPRESUPUESTADO:CANTIDADENTREGADO:
Bs. 100.000
20 EQUIPOS
BENEFICIARIOS: (EJ. ESCOLARES DE LA SAD 2)
FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
MONTO EJECUTADO: Bs. 99.200 AVANCE PORCENTUAL : 99.20%
PROGRAMA: CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD ACTIVIDADES: TALLERES Y SEMINARIOS
OBJETIVO: ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOSBENEFICIOS QUE TIENE LA ALIMENTACIÓN Y ELBUEN MANEJO DE PRODUCTOS.
UBICACIÓN: UNIDADES EDUCATIVA, GRUPOS DE MADRES Y
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 SAD‐12
UBICACIÓN: UNIDADES EDUCATIVA, GRUPOS DE MADRES Y COLOSAS DEL DISTRITO 12
BENEFICIARIOS: 250 Personas capacitadas
250 PERSONAS
COBERTURA DE CAPACITACION
COMUNIDAD BENEFICIADA
100 %
16/11/2011
122
PROYECTO: EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD
1) PAGO DE BONO :2) ENTREGA DE COMPUTACIÓN:
93,00 %100,00 %
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 SAD‐12
2) ENTREGA DE COMPUTACIÓN:3) CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD:4) AFILIACIÓN BONO JUANA AZURDUY.5) AFILIACIÓN SSPAM
100,00 %100,00%131 Afiliados131 Afiliados
PROGRAMA:CONST. DE SALAS DE REUNIÓN Y ADIMINISTRACIÓN PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA URBANA
UBICACIÓN: ALTO CHIJINI U. V. “C” SEC. MINEROSU ICACIÓN: ALTO CHIJINI U. V. C SEC. MINEROS
MONTOPRESUPUESTADO:
194.561,10
BENEFICIARIOS: 1.800 VECINOS
MONTO EJECUTADO: 194.561,10 AVANCE PORCENTUAL : 100% )
PROGRAMA: CONST. JUEGOS INFANTILES PROYECTO: CONST. PARQUE INFANTIL
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL ÁREADE RECREACIÓN
UBICACIÓN: SAN FELIPE
MONTO 60.000
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 SAD‐12
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: 420 VECINOS
MONTO EJECUTADO: 55.684,24 AVANCE PORCENTUAL : 100%
PROGRAMA :CONST. DEPORTIVA PROYECTO: CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL
OBJETIVO MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL DEPORTEOBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL DEPORTEUBICACIÓN: FLOR MERY
MONTOPRESUPUESTADO:
60.000
BENEFICIARIOS: 210 VECINOS
MONTO EJECUTADO: 55.684,24 AVANCE PORCENTUAL : 100%
16/11/2011
123
PROGRAMA: CONST. BANCAS DE DESCANSO PROYECTO: CONST. CONST. PLAZA (FASE II)
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL ÁREADE RECREACIÓN Y OSEO
UBICACIÓN: COLQUIRI
MONTO 43.000,00
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 SAD‐12
PRESUPUESTADO:MONTO EJECUTADO: 42.996,13 AVANCE PORCENTUAL : 100%BENEFICIARIOS: 150 VECINOS
PROGRAMA: CONST. MEJORAMIENTO DE LAS CALLESPROYECTO: CONST. ENLOSETADO Y CORDONES ACERA EN AV. SORIA ARAUCO
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA DE LASCALLES TRAFICO VAIAL.
UBICACIÓN: FATRAVI
MONTOPRESUPUESTADO:
54.000
MONTO EJECUTADO: 53.151,74 AVANCE PORCENTUAL : 100%
BENEFICIARIOS: 780 VECINOS
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS, SEDES SOCIALES, PARQUES INFANTILES, ENLOSETADOS DE CALLES, OTROS.
1) AVANCE FISICO: 100 00%
DISTRITO MUNICIPAL No. 12 SAD‐12
1) AVANCE FISICO: 100,00%
2) AVANCE FINANCIERO:
90,00%
PROYECTOS EJECUTADOS 40
100 %90 %
PROYECTOS EJECUTADOS: 40
ejecutadas en ejecucion
16/11/2011
124
VISIÓN:
SER UN DISTRITO PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL CUYA COMERCIALIZACIÓN SE CONSTITUYA ENFUENTE DE INGRESO ECONÓMICO Y BUSCA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13 SAD‐13
S.A.D. 13
H. SAMUEL LAURA – SUB ALCALDE D‐13
MISIÓN:
ESTAR DEBIDAMENTE EQUIPADOS CON MAQUINARIA PESADA, CONTAR CON PERSONALCOMPROMETIDO CON LOS COMUNARIOS.
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SAD: EN LA ACTUALIDAD LA SAD FUNCIONA EN UN CENTRO DE SALUD, DONDE SE DIVIDE EN: ‐ DESPACHO SR SUB ALCALDE Y O ME A F ‐ DESPACHO SR. SUB ALCALDE Y O.ME.A.F. ‐ ASESOR JURIDICO, OMEDH, ‐ OMEOMA, PROYECTOS, SUPERVISION Y FISCAL DE OBRAS ‐ RESPONSABLE AGROPECUARIO Y TECNICOS AGROP. MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
ASIGNADO A LA SAD – 13 BS. 1.966.526.00 GESTIÓN 2011
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO EL INGENIOACTIVIDADES O LOGROS: COMUNARIOS BENEFICIADOS CON PROYECTO
OBJETIVO: FORTALECER AL SECTOR GANADERO DEDICADO EN ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA CONINSUMOS Y IMPLEMENTACIÓN DE FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES.DAR MEJOR ATENCIÓN CON PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA DAR MEJORCALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD EL INGENIO
FOT
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13 SAD‐13
UBICACIÓN: (DISTRITO RURAL ‐ 13)
MONTOPRESUPUESTADO:
(EJ. BS. 350.000,00) MONTO ADJUDICADO= 347.844,30
BENEFICIARIOS: (EJ. 304 COMUNARIOS DE LA COMUNIDAD EL INGENIO D‐13)
TO
OBJETIVO: FORTALECER AL SECTOR GANADERO DEDICADO EN ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIACON INSUMOS Y IMPLEMENTACIÓN DE FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN DE
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MILLUNI BAJOACTIVIDADES O LOGROS: COMUNARIOS BENEFICIADOS CON PROYECTO
UBICACIÓN:
ANIMALES.DAR MEJOR ATENCIÓN CON PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA DAR MEJORCALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD EL INGENIO(DISTRITO RURAL – 13)
MONTOPRESUPUESTADO:
BS. 200.000,00
MONTO EJECUTADO: Bs. 199.515.00
BENEFICIARIOS: 95 comunarios beneficiados de la comunidad IndígenaIndígenaOriginariaOriginaria MILLUNIMILLUNI BAJOBAJO DD‐‐1313
FOTO
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
16/11/2011
125
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PROYECTO: APOYO REPOB.GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) Z/EL INGENIO D13
OBJETIVO: (REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADOCAMÉLIDO) DE TIPO Q’ARA EN LA COMUNIDAD.ATENCIÓN Y SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD QUEES DEDICADO A LA ÁREA PECUARIA Y AGRICULTURA.
UBICACIÓN: EJ.L/ DISTRITOS RURAL Nº 13 COMUNIDAD EL INGENIOFOTO ( IMAGENES DE
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13 SAD‐13
MONTOPRESUPUESTADO:
(EJ. BS. 280.000,00
BENEFICIARIOS: PROYECTO EN EJECUCIÓN 301 COMUNARIOS DEL D‐13 SERÁNBENEFICIADOS.
FOTO ( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
CUADROESTADISTICO
( GRAFICO SICORRESPONDE)
OBJETIVO: REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO EN
MONTO EJECUTADO: Bs. 279.930
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PROYECTO: APOYO REPOB.GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) Z/EL INGENIO D13
OVINOS DE CARA NEGRA EN LA COMUNIDAD.UBICACIÓN: DITRITO RURAL Nº 13 COMUNIDAD EL INGENIO
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 240.000,00
MONTO EJECUTADO: Bs. 239.400
BENEFICIARIOS: PROYECTO EN EJECUCIÓN 342 COMUNARIOS DEL D‐12 SERÁNBENEFICIADOS
FOTO
( IMAGENES DEIDENTIFICACION)
CUADROESTADISTICO ( GRAFICO SI CORRESPONDE)
PROYECTO: CONST. AULA U.E. MILLUNI BAJO SERVICIO: EDUCACIÓN
OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURADE EDUCACIÓN ADECUADA PARAFORMACION DEL NIVEL INICIAL YPRIMARIO.
UBICACIÓN
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL No.13 SAD‐13
UBICACIÓN:MILLUNI BAJO D‐13
MONTOPRESUPUESTADO:
50.000,00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 47.346,15 Bs.
BENEFICIARIOS: 150 FAMILIAS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ENMALLADO RETEN POLICIAL SERVICIO: SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO: BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LAINFRAESTRUCTURA POLICIAL DE LACOMUNIDADCOMUNIDAD
UBICACIÓN: ALTO MILLUNI D ‐ 13MONTOPRESUPUESTADO:
50.000,00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 47.352,41 Bs.
BENEFICIARIOS: 50 FAMILIAS
16/11/2011
126
SERVICIO : OBRAS Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO : CONST. SISTEMA DE RIEGO Y DE CONSUMO
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CONTANDOCON UN SERVISIO BASICO DE GRANIMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD ELINGENIO.
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13
UBICACIÓN: EL INGENIO D‐ 13MONTOPRESUPUESTADO:
1´581.111,61 Bs CON UNA CONTRAPARTEMUNICIPAL DE 400.000,00 Bs Y LA OTRA PARTEEL MIN. DE OBRA Y MEDIO AMBIENTE Y AGUA
BENEFICIARIOS: 304 HABITANTES DE LA COMUNIDAD ELINGENIO
MONTO EJECUTADO:
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
1)28 PROYECTOSGENERAL :
100 %
2) 15 PROYECTOSEJECUTADOS:
52%
3) 13 PROYECTOS ENEJECUCIÓN:
48 %
ejecutadas en ejecucion
OBRAS DE MAGNITUD
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO Y CONSUMO MONTO ASIGNADO: 1.581.111.61 CONTRAPARTE MUNICIPAL 400.000.00 CONTRAPARTE MIN. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
16/11/2011
127
FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO
Ñ Ó
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13
CAMPAÑAS EVENTUALES DE VACUNACIÓN CON EFECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN GANADO OVINOS CARAS
NEGRAS
* PROYECTO: APOYO REPOBLA. GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) MONTO ADJUDICADO 280.000.00* PROYECTO: REPOBLA. GANADO OVINO (COM. EL INGENIO)MONTO ADJUDICADO 240.000.00
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
PROYECTO: EQUIP. SAD-13 (COMPRA DE RETROEXCABADORA)MONTO PRESUPUESTADO 751 526 00
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13
MONTO PRESUPUESTADO 751.526.00 EMPRESA ADJUDICADA, ENTREGA INMEDIATA MODELO 2011COMUNDADES BENEFICIADAS: EL INGENIO, BAJO MILLUNI Y ALTO MILLUNI
EQUIP. SAD-13 (COMPRA DE CAMIONETA) MONTO PRESUPUESTADO 254.000.00EN SICOES GAMEA, ENTREGA INMEDIATAMODELO 2011DOBLE CABINA 4X4
16/11/2011
128
EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA
SUB ALCALDIA DISTRITO RURAL 13
PROYECTO: EQUIP. P/ MAQUINARIA AGRICOLA MONTO ADJUDICADO 33.500.00 Bs.POBLACIÓN BENEFICIADA 420 ABIT.
PROYECTO: EQUIP. CENTRO DE SALUDMONTO ADJUDICADO 49.340.00BsCOMUNIDAD BENEFICIADA: ALTO MILLUNI
VISIÓN:
LOGRAR UNA SUB ALCALDÍA, QUE OFREZCA A LOS VECINOSSOLUCIONES INMEDIATAS CON OBRAS DE CALIDAD PARA
DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14 SAD ‐ 14
H. REMBERTO APAZA FLORES – SUB ALCALDE D‐14
EL BUEN VIVIR A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN PUBLICATRANSPARENTE Y EFICAZ.
MISIÓN:
NUESTRO COMPROMISO ES, SATISFACER LAS NECESIDADESDE LA POBLACIÓN, CON UN COMPROMISO SOCIAL,MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMAINTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.
UBICACIÓN:
CARRETERA A COPACABANA, PARADA 8, NRO. 1025.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA 2010‐21011
BS. 6.127.743.40.
16/11/2011
129
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SUB ALCALDIA - DISTRITO 14 (FINANCIAMIENTO U.P.R.E.)
OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVOAL DISTRITO 14, PARA UN MEJOR SERVICIO A LAPOBLACIÓN Y MUNICIPIO EN GENERAL.
UBICACIÓN: DISTRITO 14
OFICIALÍA MENOR de OBRAS Y MEDIO AMBIENTE
DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14 SAD ‐ 14
MONTOPRESUPUESTADO:
1.355.564,00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 546,625,6 Bs.
BENEFICIARIOS: 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE25.000.00 HABITANTES.
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE”
OBJETIVO: IMPLEMENTAR DOTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN.
DE LAS URBANIZACIONES PARA TENERACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNAMEJOR VIDA A LOS VECINOS .
UBICACIÓN: URB. BAUTISTA SAAVEDRA U.V. B DISTRITO 14
MONTOPRESUPUESTADO: 398.731.93 Bs.MONTO EJECUTADO: 398.731.93 Bs.
ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO
BENEFICIARIOS: URB. BAUTISTA SAAVEDRA UV. B
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIVERO PEDAGOGICO DISTRITAL – SAD14
OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO FORESTAL PARAEL ENVERDECIMIENTO DE LAS URBANIZACIONES Y LAENSEÑAZA DE LA NIÑEZ EN EL CUIDADO YPROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.
UBICACIÓN
DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14 SAD ‐ 14
UBICACIÓN: URB. VILLA EGUEZ ‐ DISTRITO 14
MONTOPRESUPUESTADO
750.585.00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 298.731.00 Bs.
BENEFICIARIOS: 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE25.000.00 HABITANTES.
PROGRAMA: “BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE” PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO
OBJETIVO: IMPLEMENMTAR DOTAR LA INSFRAESTRUCTURA VIALDE LAS URBANIZACIONES PARA TENER
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN.
DE LAS URBANIZACIONES PARA TENERACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNAMEJOR VIDA A LOS VECINOS
UBICACIÓN: URB. MARISCAL SUCRE SECTOR “B” DISTRITO 14
MONTOPRESUPUESTADO:
557.482.39 Bs.
MONTO EJECUTADO: 20.452.23 Bs.
ESTADO DELPROYECTO:
EN EJECUCIÓN
BENEFICIARIOS: 250 FAMILIAS.
16/11/2011
130
PROGRAMA: “BOLIVIA CAMBIA – EVO CUMPLE” PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO FORESTAL PARA ELENVERDECIMIENTO DE LAS URBANIZACIONES Y LAENSEÑANZA DE LA NIÑEZ EN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN ALMEDIO AMBIENTE.
UBICACIÓN DISTRITAL D14 C/MONTEAGUDO AV ESTEBAN ARCE AV
DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14 SAD ‐ 14
UBICACIÓN: DISTRITAL ‐ D14. C/MONTEAGUDO, AV. ESTEBAN ARCE, AV. BALLIVIAN.
MONTOPRESUPUESTADO:
2.736.529.54 Bs.
MONTO EJECUTADO: 223.526.12 Bs.
BENEFICIARIOS: 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE25.000.00 HABITANTES.
PROYECTO: INFRAESTRURA VIAL CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN (FASE II)
OBJETIVO: IMPLEMENTAR DOTAR LA INFRAESTRUCTURA VIALDE LAS URBANIZACIONES PARA TENER
ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCIÓN.
DE LAS URBANIZACIONES PARA TENERACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNAMEJOR VIDA A LOS VECINOS .
UBICACIÓN: URB. BAUTISTA SAAVEDRA UV A DISTRITO 14
MONTOPRESUPUESTADO:
85.408.00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 85.144.54 Bs.
ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO
BENEFICIARIOS: 50 FAMILIAS.
PROYECTO: EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD
OBJETIVO: MEJORAR LOS CENTROS DE SALUD DANDOPROTECCIÓN A TRAVÉS DE CERCOS DE SEGURIDADASÍ COMO PARA EL EQUIPAMIENTO Y LOSSERVIDORES PÚBLICOS.
UBICACIÓN:
DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14 SAD ‐ 14
UBICACIÓN: URB. PUERTO CAMACHO.
MONTOPRESUPUESTADO: 140.000.00 Bs.MONTO EJECUTADO: 138.540.13 Bs.
BENEFICIARIOS: 35 FAMILIAS
PROYECTO: EQUIPAMIENTO URBANO ENREJADO PLAZA BAUTISTA SAAVEDRA UV. F
OBJETIVO: IMPLEMENTAR ÁREAS DE EQUIPAMIENTORECREACIONAL PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN
ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO.
RECREACIONAL PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓNFAMILIAR Y/O ACTIVIDADES SOCIALES A NIVELVECINAL.
UBICACIÓN: URB. BAUTISTA SAAVEDRA UV. F. DISTRITO 14
MONTOPRESUPUESTADO:
125.000.00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 117.924.95 Bs.
ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDOBENEFICIARIOS: 45 FAMILIAS.
16/11/2011
131
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA AV. DANIEL CAMPOS
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DARACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUEESTOS PUEDA ACCEDER A LOS SERVICIOS BÁSICOS YTENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
UBICACIÓN
DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14 SAD ‐ 14
UBICACIÓN: DISTRITAL ‐ D14.
MONTOPRESUPUESTADO:
100.000.00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 98.000.00 Bs.
BENEFICIARIOS: 250 FAMILIAS
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (TOPADORA)
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DARACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUE
ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO
ACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUEESTOS PUEDA ACCEDER A LOS SERVICIOS BÁSICOS YTENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
UBICACIÓN: URB. LOS PINOS DISTRITO 14
MONTOPRESUPUESTADO: 34.195.00 Bs.
MONTO EJECUTADO: 33.245.21 Bs.
ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO
BENEFICIARIOS: 150 FAMILIAS.
ESTADO ACTUAL DE OBRAS DISTRITO 14
TOTAL OBRAS
CONCLUIDOS EN EJECUCIÓN
PROC .ADM. OBS.
DISTRITO MUNICIPAL Nro. 14 SAD ‐ 14
SAD – 14
103 OBRAS
2413 51 15
1.501.456.00 949.247.00 3.161.639.40 515.401.00
CONCLUIDOS24,50
OBS.8,00
CONCLUIDOS
EN EJECUCION15,50
PROC. ADM.52,00
EN EJECUCION
PROC. ADM.
OBS.
16/11/2011
132
OBJETIVO
ARTICULADOR DE LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA E INDIVIDUAL PARA TRANSMITIR A LAS DEPENDENCIASCORRESPONDIENTES, EL NEXO EN LA COORDINACIÓN ENTRE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GAMEA POR UN OBJETIVO EN BENEFICIO DE LAPOBLACIÓN Y DEL MUNICIPIO.
ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO A TRAVÉS DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS (DELEGADAS) Y NO PROGRAMADAS INSPECCIONES
DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL
ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO A TRAVÉS DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS (DELEGADAS) Y NO PROGRAMADAS, INSPECCIONES,SEGUIMIENTOS DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES SOCIALES, A TRAVÉS DEVENTANILLA ÚNICA, ARCHIVO CENTRAL, EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y SUB ALCALDÍAS.
VISIÓN
DESPACHO TRANSPARENTE, CERCANO A LA GENTE, PROTAGONISTA DEL CAMBIO CULTURAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA, GARANTE DETRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ESTADO CON ÉTICA E IDONEIDAD, CAPACES DE BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS EFICACES Y EFICIENTES,CON CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA.
MISIÓN
FORMULAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO DE LASPERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO MUNICIPIO DE EL ALTO, ORIENTADAS A SU PROFESIONALIZACIÓN PARA EL SERVICIO A LAPERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO MUNICIPIO DE EL ALTO, ORIENTADAS A SU PROFESIONALIZACIÓN PARA EL SERVICIO A LACIUDADANÍA.
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD
PRIMER PISO DEL EDIFICIO EDIL C/13 # 270 ESQ. AV. 6 DE MARZO
LOGROSPRINCIPALES1.Control de operativos de bares y cantinas, asentamientosilegales de comerciantes
AVANCES
ClasificaciónEstadísticasCoordinación
DIFICULTADES
Desconocimiento de la normativa por parte de algunos servidores públicos.
DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL
1.Cumplimiento eficaz a la normativa que regula elfuncionamiento de bares y cantinas, comercio,funcionamiento de lenocinios
2.Celeridad en procesos administrativos (estableciendocumplimiento de la normativa en cuanto a plazos y tiempos)
3 Reorganización del recurso humano; de acuerdo su
CoordinaciónCrear conciencia de transparencia el los servidores públicos (Informes oportunos)
Coordinación con diferentes áreas del GAMEA a efectos de lograr celeridad en el cumplimiento normativo.
Sociabilización, a través de Capacitación del GAMEA. , de la Ley 1178, Ley 004, D.S. 004A través de Instructivos y comunicaciones internas se sociabilizó aspectos fundamentales e importantes de las citadas leyes.
Registro de locales ilegales.
Poca costumbre de los Servidores Públicos a asistir a cursos y eventos.
3.Reorganización del recurso humano; de acuerdo suformación académica.
4.Cesión de bienes muebles incautados a institucionessociales.
5.Concertación de audiencias (Servidores Públicos eInstituciones Sociales), como mecanismo para un adecuadoproceso administrativo.
Aplicación concreta de los conocimientos adquiridos
Dirigir los procesos administrativos para la donación de los bienes muebles solicitados a favor de Instituciones Sociales (Juntas de Vecinos, Juntas Escolares, Asociaciones de Adultos Mayores y otros)
Requerimiento de vecinos con temática clara respecto a la
audiencia solicitada
Ninguna
Inexistencia de inventario
Ninguna
16/11/2011
133
DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL: SR. SIMON SERGIO CHOQUE SIÑANI
COE
TIPO DE TRABAJO :CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.
DISTRITO : 4RIO :CHILCANIRIO :CHILCANIFECHA :3 Y 4 DE ENEROHORAS DE TRABAJO : 16 HORAS.
TIPO DE TRABAJO : SUCCIÓN PORMOTO BOMBEO DE UNAVIVIENDA INUNDADA.
DISTRITO : 2 ZONA : EDUARDO AVAROA.CALLE : 139.FECHA : 5 DE ENEROHORAS DE TRABAJO : 6 HORAS CANTIDAD : 10 M3 DE AGUA.
TIPO DE TRABAJO : DEMARCACION DEZONA DE RIESGO SEGUIMIENTO Y RASTREODEL PLANO DE FALLA.
DISTRITO : 1ZONA : ALPACOMA.FECHA : 7 DE ENEROHORAS DE TRABAJO :8 HORAS.
OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN
EL OBJETIVO DE NUESTRA DIRECCION ES DEFENDEMOS, APLICAMOS YPROMOCIONAMOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD OBJETIVA (LEXDURA LEX) LOS PROCESOS JUDICIALES‐JURISDICCIONALES Y TRAMITESADMINISTRATIVOS A EFECTOS DE CONCRETAR LA EFECTIVA DEFENSALEGAL DE LOS INTERÉS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ELALTO (GAMEA).
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
VISIÓN
PARA EL AÑO 2012, SER LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICALÍDER EN PROPORCIONAR SEGURIDAD JURÍDICA EFECTIVA Y OPORTUNAQUE IMPULSA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GENERA CONFIABILIDADEN LOS ASUNTOS JURÍDICOS INMERSOS A LA ADMINISTRACIÓNAUTÓNOMAMUNICIPAL.
MISIÓN DE LA DIRECCIÓN
“GENERAR RESULTADOS DE IMPACTO LEGAL, BRINDAR ASESORÍA JURÍDICAA LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA MUNICIPAL DE EL ALTO EN BASE ALPRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU ACCIÓN JURISDICCIONAL YADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE QUE CORRESPONDA A LAS NORMAS YPROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ASEGURAR: UNIDADPROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ASEGURAR: UNIDADDE CRITERIO JURÍDICO, OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA, CONFIANZAPROFESIONAL Y LA SALVAGUARDIA DEL INTERÉS PÚBLICO. BAJO LOSPRINCIPIOS DE LEGITIMIDAD, IMPARCIALIDAD, PUBLICIDAD, COMPROMISOSOCIAL, ÉTICA, TRANSPARENCIA, IGUALDAD, COMPETENCIA, EFICIENCIA,CALIDEZ, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS COHERENTES YACORDES CON LOS PRINCIPIOS INOBJETABLES DEL PROCESO DE CAMBIOALTEÑO.
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
AV. 6 DE MARZO, EDIF. FINO PISO 4TO.
16/11/2011
134
NUMERO DETALLE TOTAL
1 APROB. DESCONGELAMIENTO
1
2 APROB. LOTEO 1
3 APROB. PLANIMETRIA
32
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
DESPACHO
JEFATURA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
APROB. LOTEO; 1
APROB. PLANIMETRIA; 32
APROB.TRAZO OPERATIVOS; 914 APROB.TRAZO
VIAL2
5 APROB. ZONIFICACION
20
6 DERECHO PROPIETARIO
6
7 CONSULTORIA 3
8 CONTRATO 257
9 CONTRACION DE ARRENDAMIENTO
4
10 CRITERIO LEGAL 19
11 EXPROPIACIONES 28
12 NOTIFICACIONES 2
13 R-C 10
14 RTA-PAGO 102 (Bs. 5,830,382,50)
15 TRASPASO 22
APROB. DESCONGELAMIENTO; 1
VIAL; 2
APROB. ZONIFICACION; 20
DERECHO PROPIETARIO; 6
CONSULTORIA; 3
CONTRATO; 257
CONTRACION DE ARRENDAMIENTO; 4
CONVENIO; 35
CRITERIO LEGAL; 19
EXPROPIACIONES; 28R-C; 10
RTA-PAGO;
102
TRASPASO PRESUPUESTARIO; 22
RTA-VARIOS; 4
VARIOS; 321
ANULADO; 0
ARCHIVO; 2
LEGALIZACION; 9
COMUNICACIÓN INTERNA; 2
OPERATIVOS; 91
15 TRASPASO PRESUPUESTARIO
22
16 RTA-VARIOS 4
17 VARIOS 321
18 ANULADO 0
19 ARCHIVO 2
20 LEGALIZACION 923 OPERATIVOS/EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
91
TOTAL TRAMITES 960
EXPROPIACIONES; 28
NOTIFICACIONES; 2
;
PROCESO SIN
PROCESOS TOTAL
PROCESOS EN TRAMITE PROCESAL EL ALTO = 52 LA PAZ = 2
54
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA CIVIL: JUZGADO DE PARTIDO EN LO CIVIL EL ALTO Y LA PAZ(DRA. GABY POLA LUNA ‐ DRA. LIDIA ALARCON)
AREA CIVIL
PROCESOS EN TRAMITE PROCESAL EL ALTO = 52 LA PAZ = 2
54
IMPROBADA LA DEMANDA =10
PROCESO RETIRADO 8
PROCESOS CON SENTENCIA
10
PROCESO CON RESOLUCION DE PERENCION DE INSTANCIA
3
MOVIMIENTO 2
PROCESOS EN TRAMITE DE DESARCHIVO
6
PAZ 2
PROCESOS CON SENTENCIA PROBADA LA DEMANDA = 17IMPROBADA LA DEMANDA =10
27
PROCESO RETIRADO 8
PROCESOS CON SENTENCIA 10
PROCESO CON RESOLUCION DE PERENCION DE INSTANCIA
3
PROCESOS CON SENTENCIA
27
PROBADA LA DEMANDA = 17
0
DEMANDA 10 0
PROCESO SIN MOVIMIENTO 2
PROCESOS EN TRAMITE DE DESARCHIVO
6
TOTAL 107
16/11/2011
135
PROCESOS TOTAL
EN TRAMITE PROCESAL DE INSTRUCCIÓN EN 3
PROCESOS TOTAL
PROCESOS EN APELACION 13
PROCESOS CON SENTENCIA EN GRADO DE APELACION
Y RECURSO DE NULIDAD Y CASACIONJUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL EL ALTO
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA CIVIL
EN TRAMITE PROCESAL EN CENTROS
INTEGRADOS DE JUSTICIA D ‐ 1 Y
D – 8 2
CON RECURSOS DE NULIDAD Y CASACION 7
PROCESOS EN APELACION
CON RECURSOS DE NULIDAD Y CASACION
LO CIVIL
EN TRAMITE PROCESAL EN CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA D - 1 Y D – 8
2
TOTAL 5
CON RECURSOS DE NULIDAD Y CASACION 7
TOTAL 20
EN TRAMITE PROCESAL DE
INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL
3
PROCESOS EN APELACION 13
PROCESOS LABORALES DR. LUIS CALDERON
PROCESOS TOTAL
SENTENCIAS ANULADAS EN SS Y DEVUELTAS A JUZGADO 1 º DE TSS
3
SENTENCIAS ANULADAS EN SS Y
DEVUELTAS A JUZGADO 1 º DE TSS
3SINMOVIMIENTO
EN APELACION 6
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA CIVIL
TSS
SIN MOVIMIENTO 2
EN APELACION 6
EJECUTORIADOS 6
CASACION 9
PARA ARCHIVAR 28
EN MOVIMIENTO 12
SIN MOVIMIENTO 2 EJECUTORIADOS
6CASACION
9
PARA ARCHIVAR 28
EN MOVIMIENTO 12
TOTAL PROCESOS 66
TOTAL PROCESOS 66
16/11/2011
136
AREA PENAL:(DR. ABASTOFLOR – DR CANQUI)
PROCESOS PENALES TOTAL
PROCESO EN ETAPA PRELIMINAR
59
PROCESOS EN ETAPA DE JUICIO ORAL
3
PROCESO EN ETAPA PRELIMINAR ; 59
PROCESOS INICIADOS ; 7
PROCESOS ARCHIVADOS O INEXISTENTES ; 20
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA PENAL
JUICIO ORAL
PROCESOS INICIADOS 7
PROCESOS ARCHIVADOS O INEXISTENTES
20
TOTAL 89
EN ETAPA DE JUICIO ORAL ; 3
DESGLOSE PROCESOS PENALES
TOTAL
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE ROBO AGRAVADO
34
DELITOS CONTRA LA FUNCION PUBLICA
29
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE ROBO
AGRAVADO ; 34
DELITOS CONTRA LA FUNCION PUBLICA ; 29
FUNCION PUBLICA
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
14
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMUN Y LIBERTAD SEXUAL
4
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
1
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA
1
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD
6
TOTAL 89
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA ; 14
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMUN Y LIBERTAD SEXUAL ; 4
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA ; 1
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA ; 1
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD
CORPORAL Y LA SALUD ; 6
JUZGADO 1º ADM. COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIODRA. EVA MARIA MUJICA
PROCESOS TOTAL
CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO
31
CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO
9
CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO ; 31
CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO ; 9
PROCESOS EN TRAMITE DE NOTIFICACION ; 10
PROCESOS EN EL DPTO PARA ENALUAR
TOTAL ; 124
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA
LA NOTA DE CARGO
PROCESOS EN TRAMITE DE NOTIFICACION
10
PROCESOS EN EL DPTO PARA ENALUAR DESCARGOS
2
PROCESOS PARA REINICIAR DEMANDA
4
CON SENTENCIA CONTRA LA ALCALDIA
1
EXPEDIENTE POR VERIFICAR SU ESTADO
67
TOTAL 124
PARA ENALUAR DESCARGOS ; 2
PROCESOS PARA
REINICIAR DEMANDA ; 4
CON SENTENCIA CONTRA LA ALCALDIA ; 1
EXPEDIENTE POR VERIFICAR SU ESTADO ; 67
16/11/2011
137
JUZGADO2º ADM. COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIO
PROCESOS TOTAL
CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO
41
CANCELADO EL 9
CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO ; 41VERIFICAR SU ESTADO ; 32
REINICIAR DEMANDA ; 3NOTIFICAR LA NOTA DE
CARGO ; 2 EN APELACION ; 2
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA
CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO
9
CON SENTECIA IMPROBADA LA DEMANDA
10
VERIFICAR SU ESTADO 32
REINICIAR DEMANDA 3
NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO
2
EN APELACION 2
TOTAL 105
CANCELADO EL MONTO DE LA NOTA DE CARGO ; 9
CON SENTECIA IMPROBADA LA DEMANDA ; 10
JUZGADO 3º ADM. COACTIVO FISCAL TRIBUTARIO
PROCESOS TOTAL
PROCESOS SON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO
7
PARA NOTIFICAR LA NOTA DE 7
PROCESOS SON SENTENCIA Y PLIEGO
DE CARGO ; 7 PARA NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO ; 7
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA
CARGO
CONCLUIDOS CON EL PAGO DE NOTA DE CARGO
6
EN GRADO DE APELACION 6
ANULADOS PARA REINICIAR DEMANDA
2
PARA VERIFICAR EL ESTADO 35
TOTAL 63
CONCLUIDOS CON EL PAGO DE NOTA DE CARGO ; 6
EN GRADO DE APELACION ; 6ANULADOS
PARA REINICIAR DEMANDA ; 2
PARA VERIFICAR EL ESTADO ; 35
16/11/2011
138
JUZGADO 4º ADM.COACTIVO FISCAL Y TRIBUTARIO
PROCESOS TOTAL
PROCESOS CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO
8
PROCESOS CON SENTENCIA Y PLIEGO DE
CARGO ; 8
DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
AREA COACTIVA FISCAL TRIBUTARIA
PARA NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO
14
PROCESOS CON SENTENCIA CONTRA LA ALCALDIA
8
CON PAGO TOTAL DE LA NOTA DE CARGO
3
PARA REINICIAR DEMANDA 1
PARA VERIFICAR SU ESTADO 40
TOTAL 74
PARA NOTIFICAR LA NOTA DE CARGO ; 14
PROCESOS CON SENTENCIA CONTRA LA
ALCALDIA ; 8
CON PAGO TOTAL DE LAPARA REINICIAR
PARA VERIFICAR SU ESTADO ; 40
CON PAGO TOTAL DE LA NOTA DE CARGO ; 3
PARA REINICIAR DEMANDA ; 1
OBJETIVO
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO A TRAVÉS DE UN ADECUADOAPOYO A LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES, EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVAMUNICIPAL Y LA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA.
DESPACHO SEÑOR ALCALDE
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
VISIÓN
TRANSFORMAR EL MUNICIPIO DE EL ALTO EN EL MAS SEGURO DE BOLIVIA DONDE SUS ESTANTES, HABITANTES Y SUS FAMILIAS VIVAN ENARMONÍA Y SEGUROS DE DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES SIN NINGÚN TEMOR A SUFRIR ALGÚN TIPO DE INSEGURIDAD, LIBRES DEINCERTIDUMBRE PARA EXPRESAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y HUMANOS
MISIÓN
COORDINAR DE MANERA PERMANENTE Y CONSTANTE CON LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDADCIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DISMINUYANLA INSEGURIDAD CIUDADANA.
UBICACIÓN
EDIFICIO CENTRAL GAMEA 3ER PISO EDIFICIO CENTRAL . GAMEA 3ER PISO
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA
GESTIÓN 2011 BS. POA REAJUSTADO BS. 5.788.058,00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100BOLIVIANOS
16/11/2011
139
OBJETIVO: Mejorar el Cumplimiento de las OrdenanzasMunicipales
UBICACIÓN: L/ DISTRITAL
NOMBRE DEL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO GUARDIA MUNICIPAL 2011LOGROS: 184 OPERATIVOS 2011 EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL GAMEA
DESPACHO SEÑOR ALCALDE
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 3.208.613,00
MONTO EJECUTADO: Bs. 672.320,00 AVANCE PORCENTUAL 20%
MONTO EN EJECUCIÓN: Bs. 1.710.790 AVANCE PORCENTUAL 53 %
OBJETIVO: Dotar de medios logísticos a la GuardiaMunicipal para el cumplimiento de la normativa
UBICACION: L/ DISTRITAL
NOMBRE DEL PROGRAMA : EQUIPAMIENTO GUARDIA MUNICIPAL 2011
MONTOPRESUPUESTADO: Bs. 50.000,00MONTO EN EJECUCIÓN: Bs. 47,000, 00 (para adjudicación)
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS POLICIALES SERVICIO SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO: COADYUVAR A DISMINUIR LOS ÍNDICES DEINSEGURIDAD CIUDADANA DE EL ALTO
UBICACIÓN:L/ DISTRITAL)
DESPACHO SEÑOR ALCALDE
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 400.000)
MONTO EN EJECUCIÓN: Bs. 270.000,00
BENEFICIARIOS: POBLACION EN GENERAL
OBJETIVO: INCREMENTAR LOS OPERATIVOSEXTRAORDINARIOS A LUGARES DE ALTA
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2011: LOGROS SE DOTO 12.000 LITROS DE GASOLINA AL COMANDO POLICIAL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE
EXTRAORDINARIOS A LUGARES DE ALTAINCIDENCIA DELICTIVA
UBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:
BS. 855.080,00
MONTO EJECUTADO: Bs. 265.540,00 AVANCE PORCENTUAL 31%
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO
16/11/2011
140
OBJETIVO: MEJORANDO LOS SERVICIOS DE COMANDO DE LAPOLICÍA COMUNITARIA EN EL DISTRITO – 3
UBICACIÓN: L/ DISTRITALMONTO PRESUPUESTADO: BS. 319.680,00
NOMBRE: FORTALECIMIENTO POLICIA COMUNITARIA 2011 SERVICIO: SERVICIOS POLICIALES D-3
DESPACHO SEÑOR ALCALDE
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
MONTO REPROGRAMADO BS. 319.680,00
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO D ‐ 3
FOTO ( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
OBJETIVO:
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES CON PAVIMENTO RÍGIDO BAJO UNAADMINISTRACIÓN DIRECTA.
VISIÓN:
MEJORAR CALLES Y AVENIDAS DE LOS 14 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CON
DESPACHO
DIRECCIÓN EJECUTORA
MEJORAR CALLES Y AVENIDAS DE LOS 14 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CONLA UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS, UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA YOTRAS DIRECCIONES DEL GAMEA.
MISIÓN:
EJECUTAR PROYECTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO BAJO LA MODALIDAD DEADMINISTRACIÓN DIRECTA, OPTIMIZANDO LA EJECUCIÓN EN CALIDAD, TIEMPO YCOSTO.
UBICACIÓN: AV. HILBO, ZONA KENKO PUCARANI DISTRITO 2
MONTO PRESUPUESTADO: 21.120.787 BS.
16/11/2011
141
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)
PROGRAMA: MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
OBJETIVO:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CONUNA ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
UBICACIÓN: DISTRITALMONTO
BS 16 561 285 00
ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
PRESUPUESTADO:BS. 16.561.285,00
MONTO EJECUTADO:PROC. ADMINIS.:
Bs. 1.981.329,49 AVANCE FÍSICO 43%Bs. 5.958.645.16
BENEFICIARIOS: LOS 14 DISTRITOS DEL GAMEA
PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTO AV. CARABOBO
OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO
CARRETERA LAJA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
RÍGIDO
UBICACIÓN: DISTRITO 4
PRESUPUESTO: Bs. 2.531.383,55
SUPERFICIE: M2 10.419,30 AVANCE FÍSICO 98%
BENEFICIARIOS:ARTESANOS 27 DE MAYO, 2 DE FEB. ARTESANOSIC‐C, A Y B
COSTANERA
Carabobo
PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTO AV. HERNANI
OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO
UBICACIÓN: DISTRITOS 4
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)
PRESUPUESTO: Bs. 2.299.059,57
BENEFICIARIOS: TUNARI 1RA SEC., TUNARI FAB
PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO CALLE FOURNIER
OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO
SUPERFICIE: M2 9.574,66 AVANCE FISICO: 40%
Aeropuerto Internacional de El Alto
UBICACIÓN: DISTRITOS 6
PRESUPUESTO: Bs. 2.336.709,00
SUPERFICIE: M2 9.597,45 AVANCE FISICO: 10%
BENEFICIARIOS:16 DE JULIO 3RA SECCION, BALLIVIAN
1RA SECCION
16/11/2011
142
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO AV. 2 DE FEBRERO
OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO
UBICACIÓN: DISTRITOS 4PRESUPUESTO: Bs. 5.085.003,06
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
BENEFICIARIOS:INDUSTRIAL 10, 1RO DE JUNIO YUNGUYOVILLA YUNGUYO, COMPLEMENTO YUNGUYO
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO CALLE RENE VARGAS
OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTORÍGIDO
UBICACIÓN DISTRITO 6
SUPERFICIE: M2 21.440,64 AVANCE FISICO: 75%
UBICACIÓN: DISTRITO 6PRESUPUESTO: Bs. 664.949,91SUPERFICIE: M2 2.795,15 AVANCE FISICO: 40%
BENEFICIARIOS: BALLIVIAN 2DA SECCIÓN
AV. SUCRE A
UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA (UNAM)
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : ADMINISTRACION DE MAQUINARIA
OBJETIVO:REALIZAR UNA ADMINISTRACION DE LAMAQUINARIA A CARGO DE DIR. EJECUTORA
UBICACIÓN: DISTRITALPRESUPUESTO: Bs. 4.393.011,00
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : ATENCIONES CON MAQUINARIA
OBJETIVO:MEJORAMIENTO VIAL CON ATENCIONES DEMAQUINARIA
UBICACIÓN DISTRITAL
MONTO EJECUTADO: Bs 240.453,60 PORCENTAJE: 5%
ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL
ATENCIONES DISTRITALES
296,57 125,52 192,81 152,51 602,26 699,00 2068,67
UBICACIÓN: DISTRITAL
TOTAL : HRS/MAQ 4.487,38
BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS
DISTRITALES
ATENCIONES A LA UNOB 11,00 407,68 91,15 325,58 824,15 315,05 1974,61
ATENCION DE EMERGENCIAS COE
0,00 44,50 216,90 182,70 0,00 0,00 444,10
0%
50%
100%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
296,57
125,52 192,81 152,51602,26
699,00
11,00
407,6891,15 325,58
824,15315,05
0,0044,50
216,90 182,700,00 0,00
ATENCIONES DISTRITALES ATENCIONES A LA UNOB ATENCION DE EMERGENCIAS COE
16/11/2011
143
MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO RÍGIDO 43%
PAVIMENTADO ROTONDAS VALDEZ
Nº PROYECTO OBRA ÁREA (M2)EJEC FISICA
ESTADO
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)
PAVIMENTADO AV. 2 DE FEBRERO
PAVIMENTADO CALLE FOURNIER
PAVIMENTADO AV. CARABOBO
PAVIMENTADO AV. HERNANI
PAVIMENTADO AV. RENE VARGAS1CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO
CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO 8.007,58 21% EJECUCIÓN
2MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
PAVIMENTADO AV. 2 DE FEBRERO 21.440,64 75% EJECUCIÓN
3MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
PAVIMENTADO CALLE FOURNIER 9.597,45 10% EJECUCIÓN
4MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
PAVIMENTADO AV. CARABOBO 10.660,15 98%
PARA CONCLUSION (FECHA DE INAUGURACIÓN SEPTIEMBRE 2011)
5MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
PAVIMENTADO AV. HERNANI 9.574,66 40% EJECUCIÓN
6MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
PAVIMENTADO AV. RENE VARGAS 2.795,15 40%EJECUCIÓN (FECHA DE INAUGURACIÓN SEPTIEMBRE 2011)
MEJ PROGRAMA
PROYECTOS EJECUTADOS
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO
7MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO
PAVIMENTADO ROTONDAS VALDEZ 3.773,16 20%PARALIZADA POR DRENAJE PLUVIAL
TOTAL 65.848,79 43%
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL : CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO
OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO
UBICACIÓN: DISTRITAL
MONTOBs 2 700 000 00 EX TRANCA RIO SECO80%
100%
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
PRESUPUESTADO:Bs. 2.700.000,00
SUPERFICIE: Mts 2 8.007,58 AVANCE FÍSICO 21%
BENEFICIARIOS: EXTRANCA RIO SECO, NUCLEO BRASIL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : EQUIP. LABORATORIO TECNICO OBRAS CIVILES
OBJETIVO:IMPLEMENTAR LABORATORIO PARA CONTROLDE MATERIALES
UBICACIÓN DISTRITAL
NUCLEO BRASIL
EX TRANCA RIO SECO
0%
20%
40%
60%
80%
CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO
ARMADO PROC. ADMIN.EJECUTADO SIN EJECUCION
UBICACIÓN: DISTRITAL
PRESUPUESTO: Bs. 905.819,00
OBSERVACIONES: INSCRITO EN POA AJUSTADO II
BENEFICIARIOS: PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL
0%
50%
100%
DOTAR EQUIPO DE LABORATORIO TECNICO OBRAS CIVILES
ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION
16/11/2011
144
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : EQUIP HERRAMIETAS Y EQUIP DE DIAG PARA MANT MAQ
OBJETIVO:FORTALECER ÁREA DE MANTENIMIENTO DEDIR. EJECUTORA
UBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO
Bs. 753.683,00 100%
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB) – UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA (UNAM)
PRESUPUESTADO:,
OBSERVACIONES: INSCRIPCION EN POA AJUSTADO II
BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : FORTAL. DIRECCION EJECUTORA
OBJETIVO:FORTALECER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL ENOBRA, DE TODO EL PERSONAL DE DIR.EJECUTORA
0%20%40%60%80%
100%
DOTAR HERRAMIENTAS Y EQUIP DE DIAG PARA MANT. MAQ.
ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION
EJECUTORAUBICACIÓN: DISTRITALPRESUPUESTO: Bs. 100.000,00
PROCESO ADM: Bs. 72.260,00
BENEFICIARIOS: PERSONAL DEPENDIENTE DIR. EJECUTORA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FORTAL. DIRECCION EJECUTORA
ARMADO PROC. ADMIN. EJECUTADO SIN EJECUCION
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB) – UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA (UNAM)
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL : MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD DE EL ALTO 2011
OBJETIVO: FORTALECER LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALESUBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO: Bs. 100.000,00
DESPACHO
DIRECCION EJECUTORA
BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : ADQUI. DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.A.M. EL ALTO
OBJETIVO:FORTALECER CON MAQUINARIA A LA DIR.EJECUTORA PARA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOSFLEXIBLES
OBSERVACIÓN: REAJUSTADO EN POA AJUSTADO II
FLEXIBLESUBICACIÓN: DISTRITALMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 8.353.063
PROC. ADMINISTRATIVO: 100%
BENEFICIARIOS: TODOS LOS DISTRITOS
16/11/2011
145
DESPACHO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD ‐ DICOM
• OBJETIVO:
PROPORCIONAR MEJORES NIVELES DE VIDA A LA POBLACIÓN, MEJORANDO Y AMPLIANDO LA ESTRUCTURA BÁSICA URBANA ENFORMA PLANIFICADA, TERRITORIAL, FINANCIERA HACIA UN MUNICIPIO AUTÓNOMO, PARA ACCEDER AL DERECHO A UN MUNICIPIOSUSTENTABLE.
• UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO : DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
UBICACIÓN: Distrital
MONTO PRESUPUESTADO: Bs 737.000,‐‐
MONTO EJECUTADO: Bs 707.699.94
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE EL ALTO
• CALLE 13, ESQ. FRANCO VALLE Nº 752
NOMBRE DEL PROYECTO : DIFUSION ORIENTACION, EDUC. Y PARTIC. SOCIAL CIUDADANA Z/DIST
UBICACIÓN: Distrital
MONTO PRESUPUESTADO: Bs 979.547,‐‐
MONTO EJECUTADO: Bs 833.480,50
BENEFICIARIOS: POBLACIÓN DE EL ALTO
737 000 00707 699 94
979.547,00
833.480,00
800 000 00
900.000,00
1.000.000,00
PROYECTO DIR COMUNICACIÓN Y RR PPDIF. ORIENT, EDUC. Y PART. SOC.
DESPACHO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD ‐ DICOM
737.000,00707.699,94
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
DIR COMUNICACIÓN DIF ORIENT EDUC
PROYECTO DIR COMUNICACIÓN Y RR PPO , UC SOC
CIUD. Z/DIST
PRESUPUESTO 737.000,00 979.547,00EJECUCION 707.699,94 833.480,00
ESTADISTICO DE SERVICIOS
DIR COMUNICACIÓNY RR PP
DIF. ORIENT, EDUC.Y PART. SOC. CIUD.
Z/DIST
PRESUPUESTO EJECUCION
16/11/2011
146
LOGROS CUALITATIVOS
• ANIVERSARIO EN HOMENAJE A LOS 26 AÑOS DE EL ALTO, RESALTA EL DESFILE CÍVICO MILITAR.• TRANSMISIÓN DE TV EN SEÑAL ABIERTA, EL TE DEUM, LA SESIÓN DE HONOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, EL DESFILE CÍVICO MILITAR Y LA TELÉMARATÓN DAMNIFICADOS ZONA OESTE CIUDAD DE LA PAZ.
DESPACHO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD ‐ DICOM
MARATÓN DAMNIFICADOS ZONA OESTE CIUDAD DE LA PAZ.• SE EJECUTÓ MÁS DEL 90% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD GESTIÓN 2011, CON LA ELABORACIÓN DE MAS 113 CARPETAS PARA DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.• SE LOGRÓ SOCIALIZAR A LA OFICIALÍA DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO LA INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, SOLICITANDO EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO GESTIÓN 2011.• PRENSA ‐ DICOM CONSIGUIÓ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS MÁS RELEVANTES:SE CONSOLIDÓ EL BOLETIN DIARIO DEL MUNICIPIO ALTEÑO.SE CONSOLIDÓ EL DOSIER DIARIO DEL MUNICIPIO ALTEÑOSE CONSOLIDÓ EL MONITOREO DIARIO DEL MUNICIPIO ALTEÑO SE CONSOLIDÓ EL PROGRAMA NOTICIERO EDIL DEL CANAL 57, DE LUNES A VIERNES.SE CONSOLIDÓ EL FLASH INFORMATIVO EDIL DEL CANAL 4, DE LUNES A VIERNES.SE CONSOLIDÓ LAS CAPSULAS INFORMATIVAS EN RADIO GIGANTE. SE CONSOLIDÓ LA PUBLICACIÓN DE NOTAS DE PRENSA EXCLUSIVAS EN “EL DIARIO” Y “EL ALTEÑO”.• SE CONSOLIDÓ PUBLICACIÓN DE NOTAS DE PRENSA EN MEDIOS ESCRITOS, ORALES, SIN QUE MEDIE CONTRATO DE PUBLICIDAD.• SENTAMOS PRESENCIA EN LAS DIFERENTES OFICIALÍAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO ALTEÑO Y NOS CONSTITUIMOS EN• SENTAMOS PRESENCIA EN LAS DIFERENTES OFICIALÍAS, DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO ALTEÑO Y NOS CONSTITUIMOS EN FISCALIZADORES DE LOS TRABAJOS Y GESTIONES EMPRENDIDAS.
LOGROS CUANTITATIVOS
• Se elaboró Base de Datos, Propuestas de medios de comunicación.• Publicidad ejecuto de febrero hasta primera semana de agosto más de Bs. 1.540.000.— de un presupuesto de
DESPACHO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD ‐ DICOM
Bs 1.716.547.—• Se han elaborado 113 carpetas para diferentes medios de comunicación para informar las actividades del
G.A.M.E.A.
PROBLEMAS
PROBLEMAS A NIVEL BUROCRATICO Y COORDINACIÓN INTERNA• Las publicaciones deben ser eficientes y oportunas así como su pago, pero por procedimientos de• Proceso de elaboración de carpetas lentos y burocráticos limitan las publicaciones.• PRENSA trabaja con una cámara filmadora y una cámara fotográfica, ambas deterioradas y procesos j y g , y pBurocráticos limitan su reparación o la compra de nuevos equipos.• Activos Fijos, con la promesa de regularizar entregó equipos que no funcionan, que no se pueden dar de baja porque no regularizaron su estado.• Equipos de computación, llenos de virus, se cuelgan de rato en rato, por su antigüedad los teclados no son legibles menos pueden ser conectados al servicio de Internet.
16/11/2011
147
PROBLEMAS
PROBLEMAS POR FALTA DE RECURSOS• Insuficientes Recursos para difundir las actividades del G.A.M.E.A.
ó ( á
DESPACHO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD ‐ DICOM
• No hay recursos para adquisición de nuevos Equipos (Scanners, Impresoras, Filmadoras, Cámaras Fotográficas y Equipos de Computación).PROBLEMAS OTROS• Incumplimiento de Sub Alcaldes, Oficiales y Directores del G.A.M.E.A. a Circulares de la DICOM, es decir, no generaron información.• La línea corporativa habilitada, después de tres meses, no es suficiente.• El servicio de Internet es intermitente, cuando hay servicio no tenemos acceso a todos los instrumentos del Internet.
LIMITACIONES
• No hay equipos en condiciones técnicas aceptables para coberturas de prensa (cámaras fotográficas, Filmadoras, Impresoras, Equipos de Comp.)• Ambientes inadecuados para desarrollo de actividades de la DICOM.
PUBLICIDAD ‐ DICOM
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES A NIVEL DE SU INSTANCIA• Limitaciones en la asignación de nuevos equipos para la DICOM.• Falta de Procedimientos Adm. ágiles, efectivos y oportunos.• La comunicación debe ser fluida entre Despacho y Dirección de Comunicación precisando un solo coordinador
DESPACHO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
• La comunicación debe ser fluida entre Despacho y Dirección de Comunicación, precisando un solo coordinador.• Se debe levantar la mordaza a los jefes de unidad, de parte de los directores, especialmente aquellos que tienen como base el “figuretismo” y el abuso de poder.• Los operativos deben sumar resultados y no cantidad de operativos.• En cronograma de entrega de obras, evitar dobles entregas de parte de Subalcaldías.
• Equipar DICOM, en función a requerimientos urgentes.
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES A NIVEL BUROCRATICO Y COORDINACIÓN INTERNAR COM N ACION S A NIV UROCRATICO Y COOR INACIÓN INT RNA• Elaborar nuevos manuales de procedimientos ágiles y efectivos para la compra de servicios y materiales, incluyendo el proceso de pago.• Dotación de nuevos equipos de coberturas de prensa (Eq. Solicitados varias veces)
Tres cámaras filmadoras Cuatro audífonos profesionales para monitoreo Tres micrófonos Una playera para edición de imágenesTres cámaras fotográficas Servicio de Red para las computadorasCinco equipos de computación Servicio Internet permanente con todos los accesos. Tres radio
grabadoras CDs para copiar fotos y material audiovisual
16/11/2011
148
EL PROGRAMA ES UNA PROPUESTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (GAMEA), EL MISMO SE ENMARCA DENTRO DELPLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL, BAJO EL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO EL ALTO HABITABLE; INTEGRADOR DEL DESARROLLO REGIONAL,METROPOLI ANDINA Y REVOLUCIÓN VIAL, CON EL CUAL SE AFRONTARÁ LA MARGINALIDAD URBANA DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL YCOMPARTIDA CON LOS VECINOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS CONVIRTIENDOLAS EN ESPACIOS DIGNOS PARA VIVIR EN ARMONÍACON EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
MISIÓN TRANSFORMAR ASENTAMIENTOS HUMANOS
DE LAS ZONAS MÁS POBRES DE LA CIUDADDE EL ALTO.VISIÓN ES TENER HASTA EL AÑO 2015, 80 ZONAS DIGNAS
DOTADOS CON NUEVA IMAGEN URBANA, RECUPERADOS DE LAMARGINALIDAD URBANA, SIN CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS.
PRINCIPIOS DEL PROGRAMA: MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN. CAMBIAR A LAS ZONAS DE LA MARGINALIDAD,
GESTIONAR LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LAS ZONAS CON EL CONCURSO DE LOS HABITANTES.
CONCIENTIZAR AL VECINO A QUE ASUMA DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.
UBICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS QUEDA UBICADA EN LA CALLE 13 ESQUINA AVENIDA 6 DE MARZO Nº 270 ZONA 12 DE OCTUBRE TELÉFONO 2829272 INTERNO 225 OFICINA CENTRAL GAMEA , 2DO PISO
11.576.947.84 BsMONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NOMBRE UNIDAD ZONAS DIGNAS CON ALTURA
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS : PROYECTO MEJ. DEL BARRIO GRAN PODER G.A.M. EL ALTO
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DE LAZONA GRAN PODER
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 4)
MONTOBs 1 398 592 23
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
PRESUPUESTADO:Bs. 1.398.592,23
BENEFICIARIOS: ZONA GRAN PODER
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS : PROYECTO MEJ. DEL BARRIO FRANZ TAMAYO G.A.M. EL ALTO
OBJETIVO:MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOSDE LA ZONA FRANZ TAMAYO
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 7)MONTOPRESUPUESTADO
Bs. 1.514.447,14
MONTO EJECUTADO: ESTÁ EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESASCONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES
PRESUPUESTADO:,
MONTOEJECUTADO:
ESTÁ EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DEEMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓNDE OBRAS CIVILESBENEFICIARIOS: ZONA FRANZ TAMAYO
16/11/2011
149
NOMBRE UNIDAD ZONAS DIGNAS CON ALTURA
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS : PROYECTO MEJ. DEL BARRIO GRAN PODER G.A.M. EL ALTOPROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRIO GRAN PODER LLAVE EN MANO (se firmo el contrato con CONSULTURIA Y CONSTRUCCION –
MORALES LARRAZABAL)
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
Nº BD
Nº DE CONTRATO
PROYECTOLOCALIZACIO
NMONTO
REFERENCIALTIEMPO DE EJECUCIONBD CONTRATO N REFERENCIAL EJECUCION
CD/CP/LLM/001/11
BARRIO GRAN PODER
DISTRITO‐ 4.
715.413,25 Bs 120 DIAS CALENDARIO
B.- PROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRIO (está en proceso de contratación de empresas consultoras para el estudio de pre-inversión)
Nº BD
CODIGO SISIN
PROYECTO LOCALIZACION
MONTO REFERENCIA
LPROCESO
BARRIO GERMAN BUSCH 1‐1‐3 DISTRITO ‐5
FINANCIADO POR FNDR –PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE PRE‐INVERSION
BARRIO 14 DE SEPTIEMBRE VENTILLAS
DISTRITO‐8
FINANCIADO POR FNDR –PROCESO DE CONTRATACION DE ESTUDIO DE PRE‐INVERSION
Pre inversión Donde el BID transferirá recursos no reembolsables del 70% del costo de ambos proyectos, a través del FNDR y el GAMEA realizara un aporte Local del 30%.
NOMBRE UNIDAD ZONAS DIGNAS CON ALTURA
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
16/11/2011
150
NOMBRE ÁREA PIE EL ALTO
PROGRAMA PIE EL ALTO : PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO:IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADOPLUVIAL
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 1)MONTO
$us. 87.306,29
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
PRESUPUESTADO:$us. 87.306,29
BENEFICIARIOS: URB. EXALTACIÓN 3ra SECCIÓN
PROGRAMA PIE EL ALTO: PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO: CONTRUCCION PISO DE ACERAUBICACIÓN: (DISTRITO - 2)
MONTOPRESUPUESTADO:
$us. 13.573,16
BENEFICIARIOS: URB. LAS DELICIAS
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO:MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO, CONTRUCCIONPISOS DE ACERA, CORDON Y PISO DE ACERA
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 3)MONTO
Bs 179 559 23
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE ÁREA PIE EL ALTO
PRESUPUESTADO:Bs. 179.559,23
BENEFICIARIOS:URB. ROMERO PAMPA, VILLA ALEMANIA, URB. COSMOS 79 ‐URB. ELEODORO CAMACHO
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO:MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO,CONTRUCCION PISOS DE ACERA, CORDON YPISO DE ACERA
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 4)MONTOMONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 211.958,11
BENEFICIARIOS:PEDRO DOMINGO MURILLO, SAN FELIPE DESEQUE, ZONA:URB.MERCEDARIO, URB. JUANAAZURDUY DE PADILLA
16/11/2011
151
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO:VACIADO PISO CANCHA MULTIPLE, CORDON Y PISO DEACERA
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 5)MONTOPRESUPUESTADO
Bs. 239.437,81
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE ÁREA PIE EL ALTO
PRESUPUESTADO:,
BENEFICIARIOS:URB. MERCURIO, URB. MEJILLONES, URB. VILLA INGENIO,VILLA REMEDIOS
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO: CONTRUCCION PISOS DE ACERAUBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 6)MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 17.573,92
BENEFICIARIOS URB ALTO LIMA 1 SECCIONBENEFICIARIOS: URB. ALTO LIMA 1ra. SECCION
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 7)
MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 252.066,39
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE ÁREA PIE EL ALTO
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS:URB. SAN ROQUE 16 DE AGOSTO SECTOR "B“, URB. LEON,URB. LAGUNAS 21 DE SEPTIEMBRE
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTOUBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 8)MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 644.241,73
SAN SILVESTRE SAN FRANCISCO II ARCO IRIS
BENEFICIARIOS:
SAN SILVESTRE, SAN FRANCISCO II, ARCO IRISPOTOSI, URB. VILLA MERCEDES U.V. "F“, URB.CRSITAL II, URB. 25 DE JULIO, URB. VILLAMERCEDES U.V. "B“, URB. JUNTHUMA "LASRETAMAS"
16/11/2011
152
PROGRAMA PIE EL ALTO : PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST.
OBJETIVO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO
UBICACIÓN: (DISTRITO ‐ 14)MONTOPRESUPUESTADO:
Bs. 197.038,53ANTES
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE ÁREA PIE EL ALTO
BENEFICIARIOS: BAUTISTA SAAVEDRA, URB. FRANZ TAMAYO SECTOR "B"
TOTAL PROGRAMADO
TOTAL EJECUTADOPORCENTAJE
%DE AVANCE
DESPUES
3.329,280,000 501.340,86 15,06%
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
EL FONDO DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL EN EL MARCO DE EJECUTAR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL URBANO (EL ALTO).QUE CONSISITE EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ENLOSETADOS NECESITA INVERTIR EL 5 % DEL TOTAL DEL PROYECTOFINANCIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL PROVENIENTES DEL (TGN) A TRAVES DEL FPS PARA ASI SATISFACER LASNECESIDADES DE ESTA CIUDAD
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE ÁREA PIE EL ALTO
NECESIDADES DE ESTA CIUDAD.
OBJETIVO DEL PROGRAMALA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL (ENLOSETADOS DE CALLES), CONSTRUYENDO APROX. 610,000 M2 EN VIAS,GENERAR EMPLEOS EN UN NUMERO APROX. DE 21,786, GENERACION DE EMPLEOS INDIRECTOS AL REDEDOR DE 7,328, RACIONES DEALIMENTOS GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE MEJORARIAN LA CALIDAD DE VIDA DE MANERA INTEGRAL EN TODOS SUSASPECTOS.
JUSTIFICACIÓNEl Ministerio de Economía y Finanzas Publicas aprueba el financiamiento de fondos para el PROGRAMA DE COOPERACIÓNCOMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO, provenientes del FRESAAP Fondopara la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo (con fines de apoyo a las zonas más vulnerables ante desastresnaturales y/o fenómenos meteorológicos denominados “El Niño y La Niña” El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)estará encargada de la administración del programa el cual tendrá la siguiente estructura de Financiamiento.
COMPONENTES TGN(COMPONENTE)
GAM EL ALTO(APL)
COSTO TOTAL (Bs)
1.- Inversión 65.649,998,002.- Administración y
Operación del Programa3.750.000,00
Monto Total 65.649.998,00 3.750.000,00 69.399.998,00
En tal sentido se hace necesario el aporte local por parte del GAMEA en un porcentaje del 5% que hará posible viabilizar la ejecución del presente proyecto.
16/11/2011
153
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS POR DISTRITORESUMEN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS POR DISTRITO
TOTALTOTAL
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
DISTRITODISTRITO
TOTAL TOTAL PROYECTOSPROYECTOS BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
INDIRECTOSINDIRECTOS
ÁREA EJECUTADA (M2)ÁREA EJECUTADA (M2) ALIMENTO ENTREGADO (Rac)ALIMENTO ENTREGADO (Rac)
PROGRAMADOS PROGRAMADOS EN EJECUCIÓNEN EJECUCIÓN ÁREA TOTAL EJECUTADAÁREA TOTAL EJECUTADA TOTALTOTAL
Distrito 1 ‐ ‐ ‐
Distrito 2 3 3 255 2.494,00 85,00
Distrito 3 8 2 162 1.547,20 54,00
Distrito 4 5 618 6.676,45 206,00
Distrito 5 7 ‐ 2.891,57 ‐
Distrito 6 3 426 6 744 32 142 00Distrito 6 3 426 6.744,32 142,00
Distrito 7 ‐ ‐ ‐
Distrito 8 2 ‐ 2.410,58 ‐
Distrito 12 3 ‐ ‐ ‐
Distrito 14 2 ‐ ‐ ‐
TOTALTOTAL 3131 77 1.4611.461 22.764,1222.764,12 487,00487,00
10 000 ÁREA EJECUTADA POR DISTRITO
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
6.676,45
2 891 57
6.744,32
10.000
EJE
CU
TAD
A E
N (
M2)
0,00
2.494,00
1.547,20
2.891,57
0,00
2.410,58
0,00 0,00-
Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 Distrito 8 Distrito 12 Distrito 14
ÁR
EA
E
DISTRITOS
16/11/2011
154
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
400,00 DISTRIBUCION DE ALIMENTO POR DISTRITO
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
0
8554
206
0
142
0 0 0 0-
200,00
Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 Distrito 8 Distrito 12 Distrito 14AL
IME
NT
O (
RA
C)
DISTRITOS
Distrito 5
ÁREA EJECUTADA POR DISTRITO EN %
Distrito 10%
Distrito 211%
Distrito 37%
Distrito 429%
Distrito 513%
Distrito 630%
Distrito 70%
Distrito 810%
Distrito 140%
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
BENEFICIARIOS INDIRECTOS GENERADO
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
255
618
426
400
600
800
NE
FIC
IAR
IOS
POR DISTRITO
0
255
162
0 0 0 0 0-
200
Distrito 1Distrito 2Distrito 3Distrito 4Distrito 5Distrito 6Distrito 7Distrito 8Distrito 12Distrito 14
No
. DE
BE
16/11/2011
155
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
ESTADO DE LOS PROYECTOS A LA
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
EN EJECUCION13%
TERMINADOS0%
TERMINADAS0%
ESTADO DE LOS PROYECTOS A LA FECHA EN %
PROGRAMADOS
ENVIADAS FPS
EN EJECUCION
PARALIZADOS
PROGRAMADOS 55%
ENVIADOS FPS15%
TERMINADAS
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
ESTADO DE ÁREAS EN M2
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
ÁREA APROBADA ARMADO DE CARPETA;
88.253,22; 15%ÁREA APROBADA EN EJECUCION;
47.863,60; 8%
julio
AREA APROBADA ARMADO DE CARPETAAREA APROBADA EN EJECUCIONAREA ENVIADA AL FPS
AREA POR EJECUTAR
ÁREA ENVIADA AL FPS; 33.180,89;
5%
ÁREA POR EJECUTAR;
430.702,29; 72%
AREA POR EJECUTAR
16/11/2011
156
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS A LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
PROGRAMA COOPERACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS A LA POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO
NOMBRE PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
DESPACHO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y ZONAS DIGNAS
16/11/2011
157
OBJETIVO
LOGRAR QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DEL GAMEA SIN DISTINCIÓN DE JERARQUÍAASUMA PLENA RESPONSABILIDAD DE SUS ACTOS EN EL DESEMPEÑO DE SUSFUNCIONES.
DESPACHO
SUMARIANTE
VISIÓN
LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
MISIÓN
TRAMITAR Y RESOLVER PROCESOS INTERNOS EN PRIMERA INSTANCIA,DETERMINANDO SI EXISTE O NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESERVIDORES Y/O EX SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MARCO DE LA LEY 1178 YREGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA.
UBICACIÓN DE LA OFICINA
CALLE 13 ESQ. AV. 6 DE MARZO Nº 270, ZONA 12 DE OCTUBRE (FRENTE SURTIDOR
FOTO
CALLE 13 ESQ. AV. 6 DE MARZO N 270, ZONA 12 DE OCTUBRE (FRENTE SURTIDOR“VICTORIA”) OFICINAS CENTRALES DEL G.A.M.E.A.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
LA UNIDAD SUMARIANTE NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEBIDO AQUE NO REALIZA NI EJECUTA PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN.
UNIDAD SUMARIANTE AVANCE PORCENTUAL GENERAL
PROCESOS SUMARIOSEnero – Julio 2011 60
80 61 59
DESPACHO
SUMARIANTE
Enero ‐ Julio
1) INICIADOS:
2011
61
2) EN TRAMITE: 59
3) EJECUTORIADOS: 2
0
20
40
60
2
16/11/2011
158
OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN
INCORPORAR MECANISMOS PARA TRANSPARENTAR LAGESTIÓN MUNICIPAL Y CONSTRUIR LA NUEVA IMAGENINSTITUCIONAL, DESARROLLANDO FUNCIONES DESEGUIMIENTO A LAS LABORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS FACILITANDO A LA CIUDADANÍA EL ACCESO
DESPACHO ALCALDE
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVOS, FACILITANDO A LA CIUDADANÍA EL ACCESOA LA INFORMACIÓN Y GENERANDO UNA CULTURA DERELACIONAMIENTO EN EL MARCO DE LA ÉTICA PARA PREVENIRACTOS DE CORRUPCIÓN.
VISIÓN
SER UNA DIRECCIÓN EJEMPLO, QUE COORDINE, FACILITE YARTICULE CON TODAS LAS REPARTICIONES DEL GAMEA PARAIMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA,PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
MISIÓN
TRANSPARENTAR LA ÉTICA PÚBLICA DEL GAMEA,PROMOVIENDO, COORDINANDO POLÍTICAS Y ACCIONES DEPREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓNCALLE 13 ESQ. AV. 6 DE MARZO NO. 270, Z/12 DE OCTUBRE.
MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN POAASIGNADO A LA DIRECCIÓNSIN PRESUPUESTO ASIGNADO
SERVICIO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO: INVESTIGAR, IDENTIFICARPOSIBLES ACTOS DE CORRUPCIONPARA SER REMITIDOS AINSTANCIAS QUE CORRESPONDAN.
UBICACION
CASOS EN PROCESO DE INVESTIGACION 158
CASOS CON INFORME FINAL 48
DESPACHO ALCALDE
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
UBICACION:GAMEA
MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: LA CIUDADANIA ALTEÑA
CASOS DERIVADOS/AUTORIDAD SUMARIANTE 23
CASOS EN DGAJ 2
CASOS DERIVADOS A DESPACHO 1
CASOS DERIVADOS AL MINISTERIO PUBLICO 3CASOS EN PROCESO DE INVESTIGACION; 158
INFORMACION DE ENERO A JULIO 2011
CASOS CON INFORME FINAL; 48CASOS
DERIVADOS/AUTORIDAD SUMARIANTE; 23
CASOS EN DGAJ; 2
CASOS DERIVADOS A DESPACHO; 1
CASOS DERIVADOS AL MINISTERIO PUBLICO; 3
16/11/2011
159
ACTIVIDADES DE CONTROL: ASISTENCIA - APERTURAS DE SOBRES
OBJETIVO: FOLIADO Y SELLADO DE DOCUMENTOSPROPUESTOS POR LAS EMPRESAS
UBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
94 APERTURAS DE SOBRES EN LOS DISTRITOS
DESPACHO ALCALDE
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
PRESUPUESTADO:
BENEFICIARIOS: LA CIUDADANIA ALTEÑA
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: ASISTENCIA OPERATIVOS DE CONTROL
OBJETIVO: EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN,FORMANDO PARTE DEL EQUIPOMULTIDISCIPLINARIO DEL GAMEA PARA ELCONTROL DE DIFERENTES ACTIVIDADESECONÓMICAS
121 OPERATIVOS DE CONTROL ASISTIDOS
CONFORMANDO EL EQUIPOMULTIDISCIPLINARIO
ECONÓMICASUBICACIÓN: (DISTRITAL)MONTOPRESUPUESTADO:
SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: LA CIUDADANÍA ALTEÑA
0
50
100
150
94 APERTURA
121 OPERATIVOSINFORMACION DE ENERO A JULIO 2011
ACTIVIDADES O LOGROS: CAPACITACIÓN LEY 004
OBJETIVO: Capacitar a Servidores Públicos del GAMEA,sobre mecanismo de prevención de hechosde corrupción, mediante la socialización de laLey 004
UBICACIÓN: GAMEA
REPRESENTANTES COMITÉ DE VIGILANCIA 12SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE RECAUDACIONES 30COORDINACION COMITES DE
DESPACHO ALCALDE
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
MONTO PRESUPUESTADO: SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS: SERVIDORES PÚBLICOS GAMEA
COORDINACION COMITES DE VIGILANCIA/DISTRITOS 2ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO DE EL ALTO
30
COMITÉSDEVIGILANCIACOMITÉSDEVIGILANCIA
COORDINACIÓNCOORDINACIÓN
DIR.RECAUDACIONESDIR.RECAUDACIONESUNIV.FRANZTAMAYOUNIV.FRANZTAMAYO
16/11/2011
160
PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DETRANSPARENCIA DEL GAMEA. EN LA CUMBREDE ÉTICA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE
ACTIVIDADES O LOGROS: CAPACITACION LEY 004
DESPACHO ALCALDE
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
COCHABAMBA, EFECTUADA LOS DÍAS 30, 31DE MARZO Y 1 DE ABRIL, AUSPICIADO POR ELMTILCC.
FIRMA DEL MANIFIESTO DEDESCOLONIZACIÓN, PARA SERVIDORESPÚBLICOS DEL GAMEA, EN EVENTO DECAPACITACIÓN A CARGO DE LA DRA. HELDYCARDENAS COODINADORA DEL PROGRAMADE TRANSPARENCIA DEL MTILCC.
DIR.RECAUDACIONESDIR.RECAUDACIONES
COORDINACIONCOORDINACION
Participaron 85 Servidores Públicos:Oficiales Mayores, Directores, Jefes de Unidad,Sub Alcaldes y Oficiales Menores delGAMEA/ETICA PÚBLICA
Objetivo
MATENER LA CIUDAD LIMPIA, ADMINISTRANDO LOS SERVICIOS DE ASEOURBANO PRESTADOS DE MANERA DIRECTA O DELEGADA, REALIZAR ELCONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL ATRAVES DE LASUPERVICION Y FISCALIZACION A LAS EMPRESAS OPERADORAS DELSERVICIO DE BLR T Y RELLENO SANITARIO
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
SERVICIO DE BLRyT Y RELLENO SANITARIO
Visión
SER UNA EMPRESA LIDER EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOSSÓLIDOS PARA PRECAUTELAR EL AMBIENTE Y LA SALUD CON LAAPLICACIÓN DE SISTEMAS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.
Misión
ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO PRESTADOS DEMANERA DIRECTA O DELEGADA, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDADDE VIDA DE LA POBLACIÓN ALTEÑA
Ubicación
PLAZA BOLIVIA , ZONA CIUDAD SATELITE, EL ALTO
Monto presupuestado según POA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMEA Bs. 22,578,129.51
TASA DE ASEO ELECTROPAZ Bs. 11,773,587.91
DISMINUCION Y COBROS DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS Bs. 4,131,653.62
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO Bs. 38,916,711.04
16/11/2011
161
NOMBRE DEL SERVICIO : SERVICIO DE BLRyT
OBJETIVO: BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO
UBICACIÓN: CIUDAD DE EL ALTO
MONTO PRESUPUESTADO: BS 29 891 405 79
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
vian
os
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO BLRyT
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 29,891,405.79
MONTO EJECUTADO: BS. 14,085,123.45
BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
TOTAL DEL SERVICIOS BLRyT BLRyT G.A.M.E.A. BLRyT TASA ASEO
TOTAL PRESUPUESTO POA 211 29.891.405,79 22.578.129,51 7.313.276,28
TOTAL EJECUTADO 14.085.123,45 10.110.915,90 3.974.207,55
TOTAL POR EJECUTAR 15.806.282,34 12.467.213,61 3.339.068,73
PORCENTAJE DE EJECUCION 47,12 44,78 54,34
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
Boliv
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
El Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se encuentra en el DistritoRural Nro. 13 a 12 km de la ceja de El Alto
Área de Cierre 8 Ha.
Área de Disposición final Final 4 Ha.
16/11/2011
162
PROGRAMA : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
OBJETIVO: BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO
UBICACIÓN: CIUDAD DE EL ALTO
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 38,916,711.04
MONTO EJECUTADO: BS. 16,620,317.15
BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
VIANOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
12000 15000 19000 35000 39000 TOTALES
PRESUPUESTO 433.340,00 11.773.587,91 22.578.129,51 4.131.653,62 0,00 38.916.711,04
EJECUTADO 158.115,59 5.355.927,23 10.059.765,66 1.046.508,67 0,00 16.620.317,15
POR EJECUTAR 275.224,41 6.417.660,68 12.518.363,85 3.085.144,95 0,00 22.296.393,89
PORCENTAJE DE EJECUCION 0,41 13,76 25,85 2,69 0,00 42,71
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
BOLIV
PROGRAMA : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
OBJETIVO: BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y TRASPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO
UBICACIÓN: CIUDAD DE EL ALTO
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 38,916,711.04
MONTO EJECUTADO: BS. 16,620,317.15
BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
20 000 000 00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
IVIANOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
10000 20000 30000 40000 50000 60000 80000 90000 TOTALES
INICIAL 2.023.684,15 31.287.316,57 234.500,00 922.089,70 0,00 3.638.120,62 51.000,00 760.000,00 38.916.711,04
EJECUTADO 670.818,72 12.164.003,31 47.931,74 466.454,90 764.491,13 2.577.840,14 1.872,56 127.413,17 16.820.825,67
SALDOS 1.352.865,43 19.123.313,26 186.568,26 455.634,80 ‐764.491,13 1.060.280,48 49.127,44 632.586,83 22.095.885,37
PORCENTAJE DE EJECUCION 1,72 31,26 0,12 1,20 1,96 6,62 0,00 0,33 43,22
‐5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
BOL
16/11/2011
163
PROGRAMA : PROYECTO CASA MUNICIPAL DE RECICLAJE
OBJETIVO: Concientización a la población circundante a la Casa Municipaldel Reciclaje sobre la reducción, reutilización de residuossólidos
UBICACIÓN: Plaza Obelisco Zona Tejada Triangular
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
UBICACIÓN: Plaza Obelisco, Zona Tejada Triangular
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 65,000.00
MONTO EJECUTADO: BS. 30,000.00
BENEFECIARIOS: POBLACIÓN CIRCUNDANTE A LA CASA MUNICIPAL DEL RECICLAJE
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Compra de Motocicletas)
OBJETIVO: Mejorar el control de la Supervisión de los servicios de aseourbano en los diferentes distritos de la ciudad de El Alto
UBICACIÓN: Plaza Bolivia, Zona Ciudad Satélite
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
MONTO PRESUPUESTADO: BS. 922,089.70
MONTO EJECUTADO: BS. 466,454.90
BENEFECIARIOS: HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
16/11/2011
164
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Donación de Furgonetas CTB)
OBJETIVO: Realizar la prestación de servicio de Recojo y Transporte para ladisposición de residuos generados en establecimientos desalud Municipales y Privados.
UBICACIÓN: Plaza Bolivia Zona Ciudad Satélite
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
UBICACIÓN: Plaza Bolivia, Zona Ciudad Satélite
BENEFECIARIOS: RED DE ESTABLECIMEINTOS DE SALUD MUNICIPALES
NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
TRASFERENCIAS CORRIENTES GAMEA BS. 22,578,129.51
TASA DE ASEO ELECTROPAZ BS. 11,773,587.91
DISMINUCION Y COBROS DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS BS 4 131 653 62
DESPACHO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO
DISMINUCION Y COBROS DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS BS. 4,131,653.62
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO BS. 38,916,711.04
TOTAL EJECUCIÓN BS. 16,820,825.70
TOTAL POR EJECUTAR BS. 22,095,885.400%0%
16/11/2011
165
DescripciónProg.
Presupuesto% Distribución
Gasto
Gasto Inv. Pública 690,98 50
Equilibrio del Presupuesto de Recursos y GastosAl 31 de Agosto del 2011 – En millones de Bs.
Fuente de Financiamiento
Progr.Presupuesto
% Distribución Gasto
Recursos Propios 255,35 19
b
Equilibrio
Presupuesto de GastosPOA INFLADO
Presupuesto de Recursos POA INFLADO
Gasto Elegible 566,81 41
Gasto Funcionamiento 113,49 8
Total 1.371,28 100
Copart. Tributaria 559,57 41
Recursos HIPC 97,21 7
Recursos IDH 342,58 25
Otros Recursos 116,58 9
TOTAL 1.371,28 100
566,81
113,49 Gasto Funcionamiento
Gasto ElegibleEquilibrio149,66
498,37
Desm. de Activos Financ.Saldo Caja y BancosOtros Recursos
690,98
Gasto Inv. Pública
133,87
301,40
168,7941,1878,01Recursos HIPC
Recursos IDH
Copart. TributariaRecursos Propios
POA INFLADO
Descripción Presupuesto Percibido % Ejec.
Recursos Propios 133,87 71,79 53,63Coparticipación Tributaria 301,40 261,13 86,64Recursos IDH 168,79 101,72 60,26Recursos HIPC 41,18 27,16 65,95Otros Recursos 78 01 16 88 21 64
Ejecución Presupuestaria de RecursosAl 31 de Agosto del 2011 – En millones de Bs.
Reporte: SIGMA al 31/08/2011
Otros Recursos 78,01 16,88 21,64Saldo Caja y Bancos 149,66 0,00 0,00Desm. de Activos Financ. 498,37 0,00 0,00TOTAL 1.371,28 478,68 34,91
301,40
498,37
261,13300,00
400,00
500,00
600,00
P t
POA INFLADO
133,87168,79
41,1878,01
149,66
71,79101,72
27,16 16,88 0,00 0,000,00
100,00
200,00
Recursos Propios
Copart. Tributaria
Recursos IDH Recursos HIPC Otros Recursos Saldo Caja y Bancos
Desm. de Activos Financ.
Presupuesto
Percibido
16/11/2011
166
Tipo de Gasto Presupuesto Devengado % Ejec.
Inversión Pública 690,98 161,12 23,32Gastos Elegibles 566,81 184,96 32,63Gasto Funcionamiento 113,49 64,42 56,76
Ejecución Presupuestaria del GastoAl 31 de Agosto del 2011 – En millones de Bs.
POA INFLADO
, , ,
TOTAL 1.371,28 410,50 29,94
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00690,98
566,81
113,49161,12 184,9664,42
Presupuesto
Devengado
FUENTE REPORTE SIGMA29.94 %
Inversión Pública Gastos Elegibles Gasto Funcionamiento
47,03 %Presupuesto Real Devengado % Ejec.
872,91 410,5 47,03
Ejecución Gasto Sobre Techo Real POA REAL
Descripción Deveng. 2010 Deveng. 2011
Servicios Personales 44,24 49,65
Servicios no Personales 71,63 75,76
Materiales y Suministros 45,15 61,76
Activos Reales 108,81 147,09
S i i d l D d 61 21 57 04
Cuadro Comparativo por grupo de Gasto 2do Cuatrimestre 2010 ‐2011
En millones de Bs.
71,63
108,81
75,76
61 76
147,09
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
D 2010
Servicio de la Deuda 61,21 57,04
Transferencias 8,71 19,09
Otros Gastos 0,56 0,11
Total 340,31 410,50Fuente: Reporte SIGMA al 31 de agosto
44,24 45,15
61,21
8,710,56
49,6561,76
57,04
19,090,11
0,00
20,00
40,00
60,00
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Activos Reales Servicio de la Deuda
Transferencias Otros Gastos
Deveng. 2010
Deveng. 2011
16/11/2011
167
Año Presupuesto Devengado % Ejec.
2004 747,77 160,15 21,422005 733,88 155,82 21,232006 712,79 150,71 21,142007 839,81 256,39 30,532008 1 216 59 360 08 29,60
Cuadro Comparativo de la Ejecución Presupuestaria por Gestiones al Segundo Cuatrimestre – En millones de Bs.
2008 1.216,59 360,08 29,602009 1.367,96 448,17 32,762010 1.335,61 340,31 25,482011 1.371,28 410,50 29,94
Reporte: SIGMA al 31/08/2011
839 81
1.216,59
1.367,96 1.335,61 1.371,28
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
POA INFLADO
29,94 %
747,77 733,88 712,79
839,81
160,15 155,82 150,71256,39
360,08448,17
340,31410,50
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Presupuesto Devengado
Cuadro Comparativo de la Ejecución Presupuestaria con Municipios Capitales al Segundo Cuatrimestre
– En millones de Bs.
Municipios Programado Devengado % Ejec.Sucre 593,38 128,40 21,64La Paz 1.614,09 583,07 36,12
El Alto 1.371,28 410,50 29,94Cochabamba 1.081,10 296,81 27,45Oruro 495,32 135,38 27,33
6 to LUGARPOA
INFLADOOruro 495,32 135,38 27,33Potosi 250,41 65,66 26,22Tarija 535,07 164,68 30,78Sta. Cruz de la Sierra 2.069,06 723,40 34,96Trinidad 193,63 70,56 36,44Cobija 217,67 89,01 40,89
36,12
36,44
40,89
La Paz
Trinidad
Cobija
Fuente: Reporte Consolidado SIGMA CENTRAL al 31/08/2011
21,64
26,22
27,33
27,45
29,94
30,78
34,96
Sucre
Potosi
Oruro
Cochabamba
El Alto
Tarija
Sta. Cruz de la Sierra
1er LUGARPOA REAL
47,03 %
16/11/2011
168
Cuadro Comparativo de la Ejecución de Inversión Pública con Municipios Capitales del Eje Troncal
Meses de Mayo a Agosto 2011‐ en %
Meses El Alto La Paz Cochabamba Santa Cruz
Mayo 6,22% 11,53% 3,93% 15,17%
Junio 7,77% 14,77% 5,48% 19,03%
Fuente: SISIN WEB - VIPFE
Julio 15,77% 17,77% 7,30% 21,10%
Agosto 23,46% 22,44% 16,14% 28,55%
15,77%
23,46%
14 77%
17,77%
22,44%
16,14%15 17%
19,03%
21,10%
28,55%
15 00%
20,00%
25,00%
30,00%
El Alto
6,22%7,77%
,
11,53%
14,77%
3,93%5,48%
7,30%
15,17%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Mayo Junio Julio Agosto
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Cuadro Comparativo de la Ejecución de Inversión Pública con Municipios Capitales
Al Segundo Cuatrimestre – En %
26,69%
28,55%
POTOSI
SANTA CRUZ
12,32%
16,14%
19,40%
22,44%
23,46%
25,77%
TRINIDAD
COCHABAMBA
TARIJA
LA PAZ
EL ALTO
COBIJA
4to LUGAR
Fuente: SISIN WEB – VIPFE al 31/08/2011
5,64%
10,97%
ORURO
SUCRE
16/11/2011
169