PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN … · 407.02.012 Penyediaan komponen instalasi...

60
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA [4.01.03.02] Kelurahan Temanggung II Hal 1 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020 SKPD : KELURAHAN TEMANGGUNG II NO URAIAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SUMBER DANA LOKASI VOLUME SATUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 BELANJA LANGSUNG 2.102.200.000,00 401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 949.360.000,00 401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana lokal kelurahan Kabupaten Temanggung 15 110.320.000,00 DAU 401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana lokal Kelurahan Temanggung II 12 17.920.000,00 DAU 401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Temanggung II 12 5.500.000,00 DAU 401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan Kelurahan Temanggung II 57.000.000,00 DAU Drainase lingkungan RT.02/RW.07 10.000.000,00 Rehab/pembangunan riol RW.06 7.000.000,00 Saptitank komunal RW.05 40.000.000,00 401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan Kelurahan Temanggung II 122.000.000,00 DAU Pembuatan saluran limbah dan aspal jalan RW.07 1 paket 62.000.000,00 Peningkatan Jalan Rt. 01 Rt. 05 Rt. 06 RW 01 Lingk. Pandean Kel. Temanggung II Lingkungan Pandean Kelurahan Temanggung II 200 meter 60.000.000,00 401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Kelurahan Temanggung II 106.000.000,00 DAU Pagar makam kuwelan RW.01 13.000.000,00 Senderan/talud kali Jambe RW.03 93.000.000,00 401.18.011 Rehab Balai/Gedung Kelurahan Temanggung II 99.300.000,00 DAU Rehab balai serbauna Tahap II RW.07 23.000.000,00 Penyemmpurnaan bala RW RW.04 20.000.000,00 Penataan halaman balai kelurahan RW.01 56.300.000,00 401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan Kelurahan Temanggung II 53.000.000,00 DAU Pembangunan bank sampah RW.02 53.000.000,00 401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 60.320.000,00 DAU 401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Kelurahan Temanggung II 54.000.000,00 DAU Pengadaan sound system RW.06 6.000.000,00 Pengadaan alat rebana RW.06 10.000.000,00 Kesenian kuda lumping RW.06 13.000.000,00 Pengadaan Sound System RW 02 5.000.000,00 Bantuan peralatan tenda / tratak untuk masyarakat RW 07 20.000.000,00

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RANCANGAN … · 407.02.012 Penyediaan komponen instalasi...

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.02] Kelurahan Temanggung II

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN TEMANGGUNG II

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 2.102.200.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 949.360.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 15 110.320.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Temanggung II 12 17.920.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Temanggung II 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan Kelurahan Temanggung II 57.000.000,00 DAUDrainase lingkungan RT.02/RW.07 10.000.000,00Rehab/pembangunan riol RW.06 7.000.000,00Saptitank komunal RW.05 40.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan Kelurahan Temanggung II 122.000.000,00 DAUPembuatan saluran limbah dan aspal jalan RW.07 1 paket 62.000.000,00Peningkatan Jalan Rt. 01 Rt. 05 Rt. 06 RW 01 Lingk. Pandean Kel. Temanggung II Lingkungan Pandean Kelurahan

    Temanggung II200 meter 60.000.000,00

    401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Kelurahan Temanggung II 106.000.000,00 DAUPagar makam kuwelan RW.01 13.000.000,00Senderan/talud kali Jambe RW.03 93.000.000,00

    401.18.011 Rehab Balai/Gedung Kelurahan Temanggung II 99.300.000,00 DAURehab balai serbauna Tahap II RW.07 23.000.000,00Penyemmpurnaan bala RW RW.04 20.000.000,00Penataan halaman balai kelurahan RW.01 56.300.000,00

    401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan Kelurahan Temanggung II 53.000.000,00 DAUPembangunan bank sampah RW.02 53.000.000,00

    401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 60.320.000,00 DAU401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Kelurahan Temanggung II 54.000.000,00 DAU

    Pengadaan sound system RW.06 6.000.000,00Pengadaan alat rebana RW.06 10.000.000,00Kesenian kuda lumping RW.06 13.000.000,00Pengadaan Sound System RW 02 5.000.000,00Bantuan peralatan tenda / tratak untuk masyarakat RW 07 20.000.000,00

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.02] Kelurahan Temanggung II

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Kelurahan Temanggung II 60.000.000,00 DAUPembangunan lapangan olah raga Tahap II RW.01 60.000.000,00

    401.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan 140.000.000,00 DAURehab TPA Nururohim dan Pemb. TPQ Darul Akrom RW. 06 RW.06 2 paket 140.000.000,00

    401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu Kelurahan Temanggung II 14.000.000,00 DAUBantuan Peralatan posyandu Kelurahan Temanggung II 14.000.000,00

    401.18.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana RT/RW 50.000.000,00 DAUPemb.Rumah Lagan Kauman Temanggung (P) Kauman Temanggung 50.000.000,00

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 272.340.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Temanggung II 12 27.740.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Temanggung II 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    Kelurahan Temanggung II 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    Kelurahan Temanggung II 12 199.800.000,00 DAU

    Pelatihanan pengelolaan sampah Kel. Temanggung II 2.550.000,00Pelatihan ketrampilan menjahit Kel. Temanggung II 6.900.000,00Pelatihan administrasi PKK Kel. Temanggung II 2.500.000,00Bantuan operasional lembaga kelurahan Kel. Temanggung II 29.050.000,00Honor kelembagaan kelurahan Kel. Temanggung II 158.800.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Temanggung II 2 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    peningkatan kesejahteraan masyarakatKelurahan Temanggung II 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    Kelurahan Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 126.400.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Temanggung II 12 10.500.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihandan upah tenaga kebersihan

    Kelurahan Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU

    407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Temanggung II 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Temanggung II 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Temanggung II 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Temanggung II 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Temanggung II 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKelurahan Temanggung II 12 10.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.02] Kelurahan Temanggung II

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    Kelurahan Temanggung II 12 70.000.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 752.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Temanggung II 5 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Temanggung II 2 15.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan

    rumah dinasKelurahan Temanggung II 12 8.250.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    Kelurahan Temanggung II 12 6.600.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Temanggung II 12 3.850.000,00 DAU

    407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasisedang/berat gedung kantor

    1 700.000.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKelurahan Temanggung II 7 2.100.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.01] Kelurahan Temanggung I

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN TEMANGGUNG I

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.644.470.100,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.156.150.100,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 10 224.240.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan sarana

    Kelurahan Temanggung I 12 16.960.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Temanggung I 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 75.000.000,00 DAUPembangunan penampungan air bersih Lingkungan Brojolan Timur 75.000.000,00

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 28.500.000,00 DAUPembangunan drainase Lingkungan Batan RW 005 12.500.000,00Pembangunan drainase Lingkungan Puntuksari RW 008 16.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 510.733.600,00 DAUPengaspalan jalan lingkungan Lingkungan Brojolan Barat RW.001 2m x

    300mPaket 87.000.000,00

    Betonissasi Lingkungan Padangan (( RT001.003,004,0050

    1 Paket 165.000.000,00

    Pagar Pengaman RT 7 375m2 Paket 25.000.000,00Betonissasi & Pavingisasi RT 3 2 Paket 200.533.600,00Pengaspalan jalan lingkungan RW 6 1 Paket 18.000.000,00Betonisasi RT 3 RT 2 1 Paket 15.200.000,00

    401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 99.200.000,00 DAUPembangunan Senderan Talud RT 5 RW 2 23.400.000,00Talud Pembatas Makam RT 4 25.800.000,00Pembangunan Pagar Pengaman (A) Brojolan Barat RT 3 RW 1 Temanggung I 50.000.000,00

    401.18.011 Rehab Balai/Gedung 83.400.000,00 DAURehab Balai RW 1 RW 1 30.000.000,00Pembangunan tembok pembatas makam RW 2 27.500.000,00Rehab Rumah Bandoso RT 4 16.000.000,00Pos Gardu RW 6 9.900.000,00

    401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan RT.004/ RW.001 Temanggung I 37.616.500,00 DAU401.18.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana RT/RW 75.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.01] Kelurahan Temanggung I

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Pengadaan Sound System (A) Brojolan Barat RT 6 RW 1 Temanggung I 75.000.000,00

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 297.220.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Temanggung I 12 24.820.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Temanggung I 1 12.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    Kelurahan Temanggung I 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    Kelurahan Temanggung I 12 230.600.000,00 DAU

    Honor Ketua RT,RW KELURAHAN TEMANGGUNG I 96.000.000,00Honor Guru Tk, Paud KELURAHAN TEMANGGUNG I 10.800.000,00Honor LPMK KELURAHAN TEMANGGUNG I 3.600.000,00Honor PKK Kelurahan KELURAHAN TEMANGGUNG I 12.000.000,00Honor Kader Yandu KELURAHAN TEMANGGUNG I 19.200.000,00Honor PKK RW KELURAHAN TEMANGGUNG I 7.200.000,00Honor FKD KELURAHAN TEMANGGUNG I 1.800.000,00Piala Hadiah Lomba KELURAHAN TEMANGGUNG I 6.200.000,00Operasional Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TEMANGGUNG I 19.450.000,00Uang Hadiah Lomba KELURAHAN TEMANGGUNG I 2.250.000,00Operasional Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TEMANGGUNG I 10.000.000,00Uang Saku Perserta Lomba tingkat Kecamatan pemuda dan seni KELURAHAN TEMANGGUNG I 6.600.000,00Hadiah Lomba Jalan Santi KELURAHAN TEMANGGUNG I 35.500.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Temanggung I 2 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar umatberagama

    Kelurahan Temanggung I 12 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    Kelurahan Temanggung I 12 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 102.300.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Temanggung I 12 8.000.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Kelurahan Temanggung I 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Temanggung I 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Temanggung I 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Temanggung I 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Temanggung I 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Temanggung I 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Temanggung I 5.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.01] Kelurahan Temanggung I

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinasdalam daerah

    Kelurahan Temanggung I 12 10.000.000,00 DAU

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    Kelurahan Temanggung I 12 48.400.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 86.400.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Temanggung I 6 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Temanggung I 2 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana

    pendukung gedung gedung kantorKelurahan Temanggung I 1 30.000.000,00 DAU

    407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas

    Kelurahan Temanggung I 12 11.000.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    Kelurahan Temanggung I 12 6.600.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Temanggung I 12 4.400.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Temanggung I 12 4.400.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKelurahan Temanggung I 8 2.400.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.10] Kelurahan Tlogorejo

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN TLOGOREJO

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.617.900.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.187.140.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 2 254.400.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 19.840.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan KELURAHAN TLOGOREJO 115.000.000,00 DAUPembangunan drainase arw 01 Rw 01 30.000.000,00Pembangunan Drainase RT 1 & 1 RW IV 50.000.000,00Drainase Limbah MC Umum RW 05 RT 01-03 RW V 35.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 160.000.000,00 DAUBetonisasi jalan ke Balai RW 03 RT 02 RW III 450m m 35.000.000,00Betonisasi jalan kampung RW 03 RW IV 199 m meter 75.000.000,00Pembangunan Jalan Usaha Tani Lingk. Karang Seneng Lingk. Karang Seneng Kel. Tlogorejo Kec.

    Temanggung- - 50.000.000,00

    401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Pembangunan pagar keliling, rumahkeranda dan gapura makam dansenderan sepancing

    Kelurahan tlogorejo 2 250.000.000,00 DAU

    Senderan Sepancing RT 03 RW II 25.000.000,00Pembangunan pagar keliling, rumah keranda dan gapura makam Makam bejen RW IV 225.000.000,00

    401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan Kelurahan Tlogorejo 30.000.000,00 DAU401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini KELURAHAN TLOGOREJO 60.000.000,00 DAU

    Rehab Gedung PAUD Kelurahan tlogorejo 60.000.000,00401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian KELURAHAN TLOGOREJO 10.000.000,00 DAU

    Pembelian Alat Rebana RW IV 10.000.000,00401.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan KELURAHAN TLOGOREJO 15.000.000,00 DAU

    Pengadaan perpustakaan PKK Kelurahan tlogorejo 15.000.000,00401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga KELURAHAN TLOGOREJO 2.000.000,00 DAU

    Alat olahraga (Bola voly & Kaki) RW V 2.000.000,00401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu KELURAHAN TLOGOREJO 41.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.10] Kelurahan Tlogorejo

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Peralatan Masak Posyandu PKK RW V 5.000.000,00Pengadaan sarpras posyandu Kelurahan tlogorejo 30.000.000,00PMT Balita dan PMT Lansia Kelurahan tlogorejo 6.000.000,00

    401.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Kelurahan Tlogorejo 224.400.000,00 DAU

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 232.560.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 16.060.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    KELURAHAN TLOGOREJO 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    KELURAHAN TLOGOREJO 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 171.700.000,00 DAU

    Honorarium Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TLOGOREJO 104.400.000,00Kegiatan HUT RI KELURAHAN TLOGOREJO 10.000.000,00Kegiatan Hari Ibu KELURAHAN TLOGOREJO 3.000.000,00Kegiatan Pengajian Halal bi Halal KELURAHAN TLOGOREJO 5.000.000,00Kegiatan Pawai Taaruf KELURAHAN TLOGOREJO 2.000.000,00Kegiatan Rapat Rapat KELURAHAN TLOGOREJO 2.000.000,00Kegiatan PKK KELURAHAN TLOGOREJO 5.000.000,00Kegiatan FKK KELURAHAN TLOGOREJO 3.000.000,00Kegiatan Linmas KELURAHAN TLOGOREJO 6.000.000,00Kegiatan FKD KELURAHAN TLOGOREJO 3.000.000,00Kegiatan Karang Taruna KELURAHAN TLOGOREJO 2.000.000,00Kegiatan Rakor Posyandu KELURAHAN TLOGOREJO 1.200.000,00Pengadaan Pakaian Linmas KELURAHAN TLOGOREJO 10.000.000,00Pelatihan Perpustakaan KELURAHAN TLOGOREJO 4.300.000,00Pelatihan Memandikan Jenazah KELURAHAN TLOGOREJO 3.500.000,00Pelatihan ternak ayam kampung KELURAHAN TLOGOREJO 3.900.000,00Pelatihan Merawat Jenazah KELURAHAN TLOGOREJO 3.400.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan KELURAHAN TLOGOREJO 1 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    peningkatan kesejahteraan rakyatKELURAHAN TLOGOREJO 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    KELURAHAN TLOGOREJO 1 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 104.200.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKELURAHAN TLOGOREJO 12 9.900.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan KELURAHAN TLOGOREJO 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KELURAHAN TLOGOREJO 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKELURAHAN TLOGOREJO 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik KELURAHAN TLOGOREJO 12 3.300.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.10] Kelurahan Tlogorejo

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinasdalam daerah

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 5.000.000,00 DAU

    407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah KELURAHAN TLOGOREJO 10.000.000,00 DAU407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenaga

    kerja dan uang lemburKELURAHAN TLOGOREJO 12 48.400.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 91.900.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKELURAHAN TLOGOREJO 1 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor KELURAHAN TLOGOREJO 1 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor tersedianya sarpras pendukung KELURAHAN TLOGOREJO 1 30.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan

    rumah dinasKELURAHAN TLOGOREJO 12 16.500.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 6.600.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 4.400.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    KELURAHAN TLOGOREJO 12 4.400.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKELURAHAN TLOGOREJO 7 2.100.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.18] Kelurahan Walitelon Selatan

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN WALITELON SELATAN

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.642.590.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.162.740.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 10 249.890.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 19.160.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 155.000.000,00 DAUPembangunan drainase RW 06 50.000.000,00Pembangunan drainase RT 02 RW 09 & Rw 03 Lingkungan Weru RT 02 RW 09 2 paket 105.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 364.890.000,00 DAUPembangunan jalan lingkar RW 01 RT 03 RW 01 100.000.000,00Pembangunan jalan lingkungan RT 03 RW 03 2 paket 164.890.000,00Pembangunan betonisasi jalan RT 02 RW 04 50.000.000,00Betonisasi Lingkungan Jetis Kelurahan Walitelon Temanggung Jetis Kelurahan Walitelon Temanggung - - 50.000.000,00

    401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Senderan Makam Rw 01 50.000.000,00 DAU401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan Rw 01 Sampai Rw 09 Dan Brajan 30.000.000,00 DAU401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini Taman Bermain Paud Rumpun Melati

    Rt 03 Rw 01 Lingkungan Tepungsari50.000.000,00 DAU

    401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 75.000.000,00 DAUPembangunan lanjutan pagar lapangan RT 02 RW 08 75.000.000,00

    401.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan 50.000.000,00 DAUPembangunan gedung TPQ RT 01 RW 08 50.000.000,00

    401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 106.000.000,00 DAUPembangunan bangunan Posyandu RT 03 RW 02 79.000.000,00Pengadaan meja kursi Posyandu RW 01 S/d RW 09 27.000.000,00

    401.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan 7.300.000,00 DAUPengadaan kursi tunggu dan dipan pos kesehatan Kantor Kelurahan Walitelon Selatan 7.300.000,00

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 252.450.000,00

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.18] Kelurahan Walitelon Selatan

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentramandan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 18.250.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Walitelon Selatan 1 12.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    Kelurahan Walitelon Selatan 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 192.400.000,00 DAU

    Honor kelembagaan Kelurahan Kelurahan Walitelon Selatan 132.400.000,00operasional kelembagaan Kelurahan Walitelon Selatan 30.000.000,00Pelatihan pengelolaan persampahan Kelurahan Walitelon Selatan 30.000.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Walitelon Selatan 2 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar umatberagama

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 145.200.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Walitelon Selatan 12 7.700.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Kelurahan Walitelon Selatan 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Walitelon Selatan 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Walitelon Selatan 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Walitelon Selatan 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Walitelon Selatan 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Walitelon Selatan 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKelurahan Walitelon Selatan 12 10.000.000,00 DAU

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 91.600.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 79.800.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Walitelon Selatan 6 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Walitelon Selatan 2 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana

    pendukung gedung gedung kantorKelurahan Walitelon Selatan 1 30.000.000,00 DAU

    407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 5.500.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.18] Kelurahan Walitelon Selatan

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 6.600.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 3.300.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Walitelon Selatan 12 4.400.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKelurahan Walitelon Selatan 8 2.400.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.19] Kelurahan Walitelon Utara

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN WALITELON UTARA

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.693.924.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.187.520.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Temanggung 12 0,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Walitelon Utara 12 17.720.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Walitelon Utara 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 75.000.000,00 DAUDrainase Lingkungan RW 03 75 m 75.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan Jalan Lingkungan 1 155.000.000,00 DAUPengaspalan Jalan RW 04 85.000.000,00Betonisasi Jalan RW 04 70.000.000,00

    401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Senderan Talud Lingkungan 1 80.000.000,00 DAUSenderan irigasi Sengapon RW 07 40.000.000,00Senderan Irigasi Lingkungan RW 07 40.000.000,00

    401.18.011 Rehab Balai/Gedung Rehab balai RW Lingkungan 1 125.000.000,00 DAUBalai RW RW 03 75.000.000,00Pembangunan Lanjutan Balai RW. Lingk Jetisan Kel. Walitelom Utara Kec. Temanggung (P) Lingk Jetisan Kel. Walitelom Utara Kec.

    Temanggung50.000.000,00

    401.18.017 Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 100.000.000,00 DAUSarpras Kampung Dolanan RW 02` 1 paket 100.000.000,00

    401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini pembangunan PAUD dan TK 1 35.000.000,00 DAUPengadaan Drum Band TK RW 04 25.000.000,00Pengadaan APE PAUD RW 04 10.000.000,00

    401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Sarpras Kesenian 1 45.000.000,00 DAUPengadaan Alat Rebana RW 02 5.000.000,00Pengadaan Alat Rebana RW 03 10.000.000,00Pengadaan Alat Rebana RW 07 10.000.000,00Pengadaan Alat Rebana RW 08 10.000.000,00Pengadaan Sound System RW 09 10.000.000,00

    401.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan sarpras perpustakaan 1 5.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.19] Kelurahan Walitelon Utara

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Pengadaan buku perpustakaan RW 02` 5.000.000,00401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga sarpras olahraga 1 69.300.000,00 DAU

    Perataan lapangan Olahraga RW 04 69.300.000,00401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu sarpras posyandu 1 40.000.000,00 DAU

    Pengadaan alat kesehatan RW 01 10.000.000,00Pengadaan alat kesehatan RW 04 10.000.000,00Pengadaan alat kesehatan RW 05 10.000.000,00Pengadaan alat kesehatan RW 06 10.000.000,00

    401.18.027 Pembangunan Talud Terlaksananya pembangunan taludirigasi

    1 435.000.000,00 DAU

    Pembangunan Talud Irigasi Walitelon utara (M) Walitelon Utara 435.000.000,00

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 265.810.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 19.710.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 12.500.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    KELURAHAN WALITELON UTARA 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 203.800.000,00 DAU

    Honor LPMK Kelurahan 1.800.000,00Honor PKK Kelurahan 25.200.000,00Honor Karang Taruna Kelurahan 1.800.000,00Honor Linmas Kelurahan 2.400.000,00Honor RT / RW Kelurahan 86.400.000,00Kegiatan HUT RI Kelurahan 20.000.000,00Study Lapangan Lembaga Masyarakat Kelurahan 15.000.000,00Operasional PAUD dan TK Kelurahan 12.000.000,00Oprasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 39.200.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan KELURAHAN WALITELON UTARA 1 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar umatberagama

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 136.644.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKELURAHAN WALITELON UTARA 12 7.810.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KELURAHAN WALITELON UTARA 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKELURAHAN WALITELON UTARA 12 6.600.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.19] Kelurahan Walitelon Utara

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKELURAHAN WALITELON UTARA 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Walitelon Utara 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKELURAHAN WALITELON UTARA 12 10.000.000,00 DAU

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 82.934.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 101.450.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKELURAHAN WALITELON UTARA 12 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor KELURAHAN WALITELON UTARA 12 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor tersedianya sarpras pendukung Kelurahan Walitelon Utara 1 50.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan

    rumah dinasKELURAHAN WALITELON UTARA 12 6.600.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 8.250.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKELURAHAN WALITELON UTARA 7 2.500.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.07] Kelurahan Banyuurip

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN BANYUURIP

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.617.065.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.120.840.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 12 217.780.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Banyuurip 12 15.480.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Banyuurip 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan Terbangunnya drainase lingkungan Kelurahan Banyuurip 1 0,00 DAU401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Kelurahan Banyuurip 347.780.000,00 DAU

    Pembangunan Pagar Keliling Makam Kembang RW 03 dan RW 04 175 m 80.000.000,00Senderan Talud dan Senderan Jalan RW 04 2 paket 267.780.000,00

    401.18.012 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan Terbangunnya Penerangan Jalan Kelurahan Banyuurip 1 50.000.000,00 DAUPenerangan Jalan RW 04 50.000.000,00

    401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan Tersedianya Tempat Sampah Kelurahan Banyuurip 1 50.000.000,00 DAUPengadaan Tempat Sampah RW 04 50.000.000,00

    401.18.015 Penghijauan lingkungan Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Banyuurip 2 61.800.000,00 DAURTH RW 01 s/d RW 04 46.800.000,00Penyediaan Pot Bunga RT 01 s/d RT 06 RW 03 15.000.000,00

    401.18.017 Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata Terbangunnya Taman Lingkungan Kelurahan Banyuurip 1 25.000.000,00 DAUTaman Bermain RT 03 RW 03 25.000.000,00

    401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini Tersedianya Sarana dan PrasaranaPAUD

    Kelurahan Banyuurip 1 10.000.000,00 DAU

    Operasional PAUD RT 03 RW 03 10.000.000,00401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Tersedianya Sarana dan Prasarana

    Kesenian RebanaKelurahan Banyuurip 1 37.500.000,00 DAU

    Kesenian Rebana RW 02 37.500.000,00401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Terbangunnya Sarana dan Prasarana

    Olahraga yang memadaiKelurahan Banyuurip 1 150.000.000,00 DAU

    Pondasi Lapangan Sepak Bola RW 03 150.000.000,00401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu Tersedianya Sarana dan Prasarana

    PosyanduKelurahan Banyuurip 1 75.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.07] Kelurahan Banyuurip

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Posyandu Kel. Banyuurip 75.000.000,00401.18.076 Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan RT 02/RW 02 Kel Banyuurip 75.000.000,00 DAU

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 287.240.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Banyuurip 12 20.440.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Banyuurip 1 45.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    Kelurahan Banyuurip 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    KELURAHAN BANYUURIP 12 192.000.000,00 DAU

    Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Banyuurip 112.000.000,00Operasional Kelembagaan Kelurahan Banyuurip 70.000.000,00Pelatihan dan bantuan peralatan untuk masyarakat Kelurahan Banyuurip 10.000.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Banyuurip 2 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar umatberagama

    Kelurahan Banyuurip 2 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    Kelurahan Banyuurip 12 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 105.605.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Banyuurip 12 11.305.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Kelurahan Banyuurip 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Banyuurip 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Banyuurip 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Banyuurip 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Banyuurip 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Banyuurip 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Banyuurip 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKelurahan Banyuurip 12 10.000.000,00 DAU

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    Kelurahan Banyuurip 12 48.400.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 101.280.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Banyuurip 4 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Banyuurip 4 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Kelurahan Banyuurip 50.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.07] Kelurahan Banyuurip

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas

    Kelurahan Banyuurip 12 6.650.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    KELURAHAN BANYUURIP 12 6.650.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Banyuurip 12 3.990.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Banyuurip 12 3.990.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKelurahan Banyuurip 7 2.100.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.03] Kelurahan Butuh

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN BUTUH

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.731.870.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.267.800.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 7 251.480.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Butuh 12 15.040.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Butuh 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 50.000.000,00 DAUPembuatan Septictank Komunal Rt. 04 Rw. 03 25.000.000,00Pembuatan Septictank Komunal Rt. 03 Rw. 04 25.000.000,00

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 264.100.000,00 DAUPembangunan Drainase jalan Rt. 01 Rw. 01 1 Paket 40.000.000,00Pembangunan Drainase jalan Rt. 01 , 02 , dan Rt. 03 Rw. 03 1 Paket 75.000.000,00Pembangunan Drainase jalan Rt. 02 dan Rt. 03 Rw. 04 2 Paket 99.100.000,00Rehabilitasi Drainase Rt. 01 dan rt . 02 Rw. 06 1 Paket 50.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 210.000.000,00 DAUBetonisasi Jalan Rt. 05 Rw. 02 60.000.000,00Rehabilitasi jalan Cendrawasih Rt. 02 Rw. 04 100.000.000,00Betonisasi Jetis Rt. 05 Rw. 01 Kel. Butuh Kec. Temanggung (P) Jetis Kelurahan Butuh 50.000.000,00

    401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan RW 002 Kel Butuh 40.200.000,00 DAU401.18.014 Pengadaan Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal 25.000.000,00 DAU

    Budidaya Lele Rt. 06 Rw. 02 25.000.000,00401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 60.000.000,00 DAU

    Pengadaan tratak Rw. 01 40.000.000,00Pengadaan Pakaian Kesenian Tari Tradisional Kelurahan 20.000.000,00

    401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 31.300.000,00 DAUPengadaan Pakaian Olah Raga Kelurahan 16.300.000,00Seragam Linmas Kelurahan 15.000.000,00

    401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 53.000.000,00 DAUSeragam PKK Kelurahan 8.000.000,00Pengadaan Peralatan Kesehatan/Alkes untuk Posyandu Kelurahan 40.000.000,00

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.03] Kelurahan Butuh

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Pengadaan tempat cuci tangan Posyandu 5.000.000,00401.18.029 Pembangunan Gapuro Kel. Butuh 108.749.000,00 DAU401.18.039 Pembangunan Gedung/Balai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 103.431.000,00 DAU

    pembangunan tempat lagan kali bendo dan Pembangunan Green House kelurahan butuh kecamatan temanggung 1 1kegiatan

    103.431.000,00

    401.18.076 Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tempat lagan kali bendo kelurahanbutuh

    50.000.000,00 DAU

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 248.980.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Butuh 12 18.980.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Butuh 1 14.400.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    Kelurahan Butuh 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    Kelurahan Butuh 12 185.800.000,00 DAU

    Kegiatan Peringatan HUT RI KELURAHAN BUTUH 20.000.000,00Bantuan Kepada Posyandu 6 RW ( PMT ) KELURAHAN BUTUH 21.600.000,00Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ( Study Lapangan / Pelatihan ) KELURAHAN BUTUH 13.400.000,00Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KELURAHAN BUTUH 15.000.000,00Honorarium Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BUTUH 115.800.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Butuh 2 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar umatberagama

    Kelurahan Butuh 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    Kelurahan Butuh 12 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 105.850.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Butuh 12 11.550.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Kelurahan Butuh 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Butuh 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Butuh 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Butuh 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Butuh 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Butuh 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Butuh 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKelurahan Butuh 12 10.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.03] Kelurahan Butuh

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    Kelurahan Butuh 12 48.400.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 106.840.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Butuh 5 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Butuh 2 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana

    pendukung gedung gedung kantorKelurahan Butuh 1 50.000.000,00 DAU

    407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas

    Kelurahan Butuh 12 11.000.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    Kelurahan Butuh 12 7.920.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Butuh 12 3.960.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Butuh 12 3.960.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKelurahan Butuh 8 2.400.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.15] Kelurahan Giyanti

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN GIYANTI

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.824.430.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.356.920.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 15 258.480.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Giyanti 12 15.160.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Giyanti 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 50.000.000,00 DAURehab MCK Lingk. Depok Rt. 02 Rw. 06 Kel. Giyanti Kec. Temanggung (P) Lingkungan Depok Kelurahan Giyanti 50.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 668.300.000,00 DAUBetonisasi Jalan RT. 01/01 160.000.000,00Betonisasi Jalan RT. 01/02 100.000.000,00Betonisasi Jalan RW. 03 100.000.000,00Betonisasi Jalan RW. 06 46.000.000,00Betonisasi Jalan SD Muhammadiyah 1 61.300.000,00Betonisasi Jalan RW. 04 26.000.000,00PEMBANGUNAN RABAT JALAN LINGKUNGAN GEMOH (PENGHUBUNG RT 01 DAN RT 07) (P) GIYANTI 50.000.000,00Pembangunan Senderaan dan Pengaman Jalan RT.01 RW.03 Kelurahan Giyanti Kec. Temanggung (P) RT.01 RW.03 Kelurahan Giyanti Kec.

    Temanggung125.000.000,00

    401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Lapangan Sepak Bola Kel. Giyanti 258.480.000,00 DAU401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 44.000.000,00 DAU

    Pengadaan Tong sampah RW. 03 7.000.000,00Pengadaan Tong sampah RW. 05 10.000.000,00TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sewilayah Kelurahan 27.000.000,00

    401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 15.000.000,00 DAUAlat komunikasi/ sound system RW. 01 15.000.000,00

    401.18.022 Pembangunan sanggar belajar lingkungan 10.000.000,00 DAUPembelian Peralatan Pembuatan Roti RW. 01 10.000.000,00

    401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu Kelurahan Giyanti 32.000.000,00 DAUSarpras Posyandu RW. 01 7.000.000,00Sarpras Posyandu RW. 03 8.000.000,00

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.15] Kelurahan Giyanti

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Sarpras Posyandu RW. 05 8.000.000,00Sarpras Posyandu RW. 06 5.000.000,00Timbangan bayi RW. 06 1.000.000,00Kursi Roda RW. 06 3.000.000,00

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 241.860.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Giyanti 12 16.060.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Giyanti 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    Kelurahan Giyanti 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    Kelurahan Giyanti 12 181.000.000,00 DAU

    Honorarium Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GIYANTI 111.000.000,00Operasional Bank Sampah KELURAHAN GIYANTI 10.000.000,00Kegiatan Lomba K4/ gebyar Ligkungan KELURAHAN GIYANTI 20.000.000,00Kegiatan Lomba Balita Sehat KELURAHAN GIYANTI 5.750.000,00Kegiatan Kursus Pelatihan KELURAHAN GIYANTI 10.000.000,00Operasional Kegiatan LPMK/KT/PKK KELURAHAN GIYANTI 20.750.000,00Sarasehan Takbir Keliling KELURAHAN GIYANTI 3.500.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Giyanti 1 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar umatberagama

    Kelurahan Giyanti 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    Kelurahan Giyanti 1 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 120.450.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Giyanti 12 9.350.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Kelurahan Giyanti 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Giyanti 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Giyanti 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Giyanti 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Giyanti 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Giyanti 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Giyanti 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKelurahan Giyanti 12 10.000.000,00 DAU

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    Kelurahan Giyanti 12 65.200.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.15] Kelurahan Giyanti

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 103.100.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Giyanti 12 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Giyanti 12 15.000.000,00 DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor tersedianya sarpras pendukung Kelurahan Giyanti 1 50.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan

    rumah dinasKelurahan Giyanti 12 8.250.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    Kelurahan Giyanti 12 8.250.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Giyanti 12 3.300.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Giyanti 12 3.300.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKelurahan Giyanti 7 2.100.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.05] Kelurahan Jampirejo

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN JAMPIREJO

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.497.354.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.025.520.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 5 222.170.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Jampirejo 12 20.680.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Jampirejo 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan Terlaksananya Pembangunan drainaseperkampungan/perumahan/lingkungan

    Kelurahan Jampirejo 1 75.000.000,00 DAU

    Drainase RW 1 Kel.Jampirejo 75.000.000,00401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan Terlaksananya Pembangunan jalan

    lingkunganKelurahan Jampirejo 1 100.000.000,00 DAU

    Pembangunan Jalan Beton RT 5 RW 5 Kel.Jampirejo 100.000.000,00401.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan Terlaksananya Pembangunan gorong-

    gorong lingkunganKelurahan Jampirejo 1 40.000.000,00 DAU

    Perbaikan Gorong-gorong RW 4 Kel.Jampirejo 40.000.000,00401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Kelurahan Jampirejo 289.778.000,00 DAU

    Pembangunan Senderan Makam Segrogol RW 3 Kel.Jampirejo 1 Paket 100.000.000,00Senderan Jalan RT 4 RW 6 2 Paket 189.778.000,00

    401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini Terlaksananya Pembangunan PAUD /TK Kelurahan Jampirejo 1 12.500.000,00 DAUPemenuhan Sarpras PAUD PAUD Kel.Jampirejo 12.500.000,00

    401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Kelurahan Jampirejo 141.892.000,00 DAUPemenuhan Sarpras Kesenian Topeng Ireng Kel.Jampirejo 26 Buah 27.000.000,00Pemenuhan Sarpras Kesenian Budaya Kel.Jampirejo 2 Set 114.892.000,00

    401.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan Terlaksananya Pengembangan saranadan prasarana perpustakaan

    Kelurahan Jampirejo 1 7.500.000,00 DAU

    Pemenuhan Sarpras Perpustakaan Kel.Jampirejo 7.500.000,00401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Terlaksananya Pengembangan sarana

    dan prasarana olah ragaKelurahan Jampirejo 1 6.000.000,00 DAU

    Pemenuhan Sarpras Kelompok Olah Raga Kel.Jampirejo 6.000.000,00401.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan Terlaksananya Pembangunan sanggar

    Tempat Pendidikan Al-Qur’anKelurahan Jampirejo 2 62.500.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.05] Kelurahan Jampirejo

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Pembangunan Gedung TPQ RT 1 RW 2 Kel.Jampirejo 50.000.000,00Pemenuhan Sarpras TPQ Kel.Jampirejo 12.500.000,00

    401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu Terlaksananya Pengadaan sarana danprasarana Posyandu/Posbindu

    Kelurahan Jampirejo 1 42.000.000,00 DAU

    Pemenuhan Sarpras Posyandu Lansia dan Balita Kel.Jampirejo 42.000.000,00

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 311.950.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Jampirejo 12 25.550.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Jampirejo 1 18.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatan

    Kelurahan Jampirejo 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat

    Kelurahan Jampirejo 12 238.600.000,00 DAU

    Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jampirejo 138.600.000,00Honorarium Narasumber Kelurahan Jampirejo 2.500.000,00Lomba HUT 17 Agustus Kelurahan Jampirejo 2.000.000,00ATK / Cetak / Dekorasi Bahan Pelatihan, Sewa Panggung, Sound Hiburan Kelurahan Jampirejo 46.740.000,00Pembinaan Remaja dan Sosialisasi Narkoba Kelurahan Jampirejo 2.500.000,00Pelatihan Tata Boga Kelurahan Jampirejo 3.500.000,00Pelatihan kesekretariatan PPK dan buku adm Kelurahan Jampirejo 2.500.000,00Pelatihan batik ciprat Kelurahan Jampirejo 3.500.000,00Pelatihan/pemanfaatan halaman/urban farming Kelurahan Jampirejo 3.500.000,00study lapangan kelurahan pemenang lomba TK nasional Kelurahan Jampirejo 12.500.000,00Operasional lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kelurahan Jampirejo 20.760.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Jampirejo 1 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan

    keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar umatberagama

    Kelurahan Jampirejo 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    Kelurahan Jampirejo 1 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 104.384.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Jampirejo 12 9.350.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Kelurahan Jampirejo 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Jampirejo 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Jampirejo 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Jampirejo 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Jampirejo 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Jampirejo 12 8.500.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.05] Kelurahan Jampirejo

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Jampirejo 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKelurahan Jampirejo 12 10.000.000,00 DAU

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    Kelurahan Jampirejo 12 49.134.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 53.100.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Jampirejo 1 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Jampirejo 1 15.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan

    rumah dinasKelurahan Jampirejo 12 11.000.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    Kelurahan Jampirejo 12 5.500.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Jampirejo 12 3.300.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Jampirejo 12 3.300.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKelurahan Jampirejo 8 2.400.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.04] Kelurahan Jampiroso

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN JAMPIROSO

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.592.865.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.140.560.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 10 262.640.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    Kelurahan Jampiroso 12 17.880.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    Kelurahan Jampiroso 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan Kelurahan Jampiroso RW.04 235.000.000,00 DAU401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan Kelurahan Jampiroso 42.300.000,00 DAU401.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan Kelurahan Jampiroso 150.000.000,00 DAU401.18.011 Rehab Balai/Gedung Kelurahan Jampiroso 50.000.000,00 DAU401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini Kelurahan Jampiroso 13.400.000,00 DAU401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Kelurahan Jampiroso 41.100.000,00 DAU

    Tersedianya Sarana Kuda Lumping, Gamelan, Kostum, dan Sound System RW 04 Kelurahan Jampiroso 27.100.000,00Tersedianya Alat Musik Rebana yang Lengkap 2 Paket RW 02 dan RW 04 Kelurahan Jampiroso 14.000.000,00

    401.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Jampiroso 15.000.000,00 DAU401.18.022 Pembangunan sanggar belajar lingkungan Kelurahan Jampiroso 10.000.000,00 DAU401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu Kelurahan Jampiroso 48.500.000,00 DAU401.18.039 Pembangunan Gedung/Balai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 249.240.000,00 DAU

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 247.380.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    Kelurahan Jampiroso 12 18.980.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    Kelurahan Jampiroso 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    Kelurahan Jampiroso 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    Kelurahan Jampiroso 12 183.600.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.04] Kelurahan Jampiroso

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jampiroso 103.600.000,00Operasional Kelembagaan Kelurahan Jampiroso 40.400.000,00Honor Narasumber Kelurahan Jampiroso 2.000.000,00Lomba HUT Kemerdekaan (doorprize) Kelurahan Jampiroso 2.000.000,00Belanja ATK, Manmin, Cetak Kelurahan Jampiroso 17.100.000,00Pembinaan Remaja dan Sosialisasi Narkoba Kelurahan Jampiroso 1.500.000,00Pelatihan Kesekretariatan PKK Kelurahan Jampiroso 1.500.000,00Pelatihan Pemanfaatan Halaman / Urban Farming Kelurahan Jampiroso 3.000.000,00Study Lapangan Kelurahan Berprestasi Kelurahan Jampiroso 12.500.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan Kelurahan Jampiroso 2 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi kegiatan Rakor

    Rt RW, HUT Ri, Pawai taaruf, halalbiahal dan Pelatihan-pelatihan

    Kelurahan Jampiroso 2 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinanKoordinasi monitoring dan Pendataan

    Kelurahan Jampiroso 12 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 146.650.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan

    internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Jampiroso 12 9.150.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Kelurahan Jampiroso 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Jampiroso 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKelurahan Jampiroso 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan Jampiroso 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKelurahan Jampiroso 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    Kelurahan Jampiroso 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinasdalam daerah

    Kelurahan Jampiroso 12 5.000.000,00 DAU

    407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kelurahan Jampiroso 10.000.000,00 DAU407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenaga

    kerja dan uang lemburKelurahan Jampiroso 12 91.600.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 55.575.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKelurahan Jampiroso 3 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Jampiroso 2 15.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan

    rumah dinasKelurahan Jampiroso 12 8.525.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    Kelurahan Jampiroso 12 7.150.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    Kelurahan Jampiroso 12 6.600.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    Kelurahan Jampiroso 12 3.300.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.700.000,00

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.04] Kelurahan Jampiroso

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan denganpakaian dinas

    Kelurahan Jampiroso 9 2.700.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.09] Kelurahan Jurang

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURAHAN JURANG

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00

    BELANJA LANGSUNG 1.565.570.000,00

    401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 1.149.400.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan

    peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan

    Kabupaten Temanggung 7 244.140.000,00 DAU

    401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan peningkatan saranaprasarana lokal

    KELURAHAN JURANG 12 17.320.000,00 DAU

    401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi Kota TanpaKumuh

    KELURAHAN JURANG 12 5.500.000,00 DAU

    401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 45.000.000,00 DAUPembangunan MCK Balai RW 03 Balai RW 03 45.000.000,00

    401.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 271.000.000,00 DAUPembangunan drainase RT 01 RW 04 RT 01 RW 04 31.000.000,00Pembangunan drainase RT 03 RW 06 RT 03 RW 06 35.000.000,00Pembangunan drainase Depan Masjid Al Kautsar RW 07 dan RT 04 RW 07 Depan Masjid Al Kautsar RW 07 dan RT 04

    RW 0750.000.000,00

    Pembangunan drainase RT 01 RW 07 RT 01 RW 07 15.000.000,00Pembangunan drainase RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 4 paket 105.000.000,00Pembangunan drainase Lapangan Kelurahan Jurang Lapangan Kelurahan Jurang 35.000.000,00

    401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 184.140.000,00 DAUBetonisasi Jalan RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 1 Paket 20.000.000,00Betonisasi Jalan RT 02 dan RT 03 RW 02 RT 02 dan RT 03 RW 02 3 Paket 164.140.000,00

    401.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 10.000.000,00 DAUPembangunan gorong gorong RT 02 RW 01 RT 02 RW 01 10.000.000,00

    401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 107.000.000,00 DAUPembangunan Senderan Depan Samping Balai RW 03 Balai RW 03 45.000.000,00Pembangunan Senderan Jalan Penghubung RW 04 dan RW 01 RT 01 RW 04 25.000.000,00Pembangunan Senderan RT 05 RW 02 RT 05 RW 02 17.000.000,00Pembangunan Senderan Jalan Usaha Tani RW 05 20.000.000,00

    401.18.011 Rehab Balai/Gedung 116.000.000,00 DAUPembangunan Pondasi Balai RW 05 RW 05 66.000.000,00Pembangunan Gedung Balai RW Rw5 Kel. Jurang Kec. Temanggung (P) Kel. Jurang 50.000.000,00

    401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 40.000.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.09] Kelurahan Jurang

    Hal 2

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    Pengadaan Bak Sampah RW 06 RW 06 2 paket 40.000.000,00401.18.014 Pengadaan Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal 20.000.000,00 DAU

    Pengadaan Traktor Mini Lingkungan Jurang I 20.000.000,00401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 2.000.000,00 DAU

    Pemberian bantuan APE untuk RA dan KB Masyithoh Kelurahan Jurang 2.000.000,00401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 20.000.000,00 DAU

    Pengadaan perlengkapan musik rebana RW 04 RW 04 10.000.000,00Pengadaan perlengkapan musik rebana Kelurahan Jurang Kelurahan Jurang 10.000.000,00

    401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 35.000.000,00 DAUPembangunan lapangan volley Lapangan Kelurahan Jurang 30.000.000,00Pengadaan bola dan seragam olahraga Kelurahan Jurang 5.000.000,00

    401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 32.300.000,00 DAUPengadaan/pengantian peralatan di posyandu (Almari, timbangan bayi, lab sederhana, stik, pengukurtinggi badan)

    Kelurahan Jurang 18.800.000,00

    Pengadaan seragam PKK, FKK, Kader Posyandu Kelurahan Jurang 13.500.000,00

    401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 260.040.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentraman

    dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal

    KELURAHAN JURANG 12 20.440.000,00 DAU

    401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan

    KELURAHAN JURANG 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan

    KELURAHAN JURANG 1 7.500.000,00 DAU

    401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat kelurahan

    KELURAHAN JURANG 12 194.800.000,00 DAU

    Honor Ketua RT,RW KELURAHAN JURANG 79.800.000,00Honor LPMK KELURAHAN JURANG 6.540.000,00Honor TP PKK KELURAHAN JURANG 13.620.000,00Honor Kader Posyandu KELURAHAN JURANG 12.600.000,00Honor SKD KELURAHAN JURANG 780.000,00Honor FKK KELURAHAN JURANG 8.640.000,00Honor Karang Taruna KELURAHAN JURANG 2.820.000,00Kegiatan LPMK ( Rapat, Transportasi, ATK ) KELURAHAN JURANG 5.000.000,00Kegiatan PKK ( Rapat, Transportasi, ATK ) KELURAHAN JURANG 11.100.000,00Kegiatan Posyandu ( Rapat, Transportasi, Pelatihan Kader ) KELURAHAN JURANG 10.500.000,00Kegiatan PMT 7 Posyandu KELURAHAN JURANG 8.400.000,00Peringatan Hari Besar ( Lomba-Lomba Peringatan HUT RI, Hari Kartini, Hari ibu ) KELURAHAN JURANG 35.000.000,00

    401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil desa/kelurahan KELURAHAN JURANG 1 4.000.000,00 DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya fasilitasi peningkatan

    kesejahteraan rakyatKELURAHAN JURANG 1 15.000.000,00 DAU

    401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan

    KELURAHAN JURANG 1 3.300.000,00 DAU

    407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 102.480.000,00

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.09] Kelurahan Jurang

    Hal 3

    NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON

    ANGGARANSUMBER

    DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8

    407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi daninternet, sumber daya air dan listrik

    KELURAHAN JURANG 12 7.700.000,00 DAU

    407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan KELURAHAN JURANG 12 3.300.000,00 DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KELURAHAN JURANG 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan

    penggandaanKELURAHAN JURANG 12 6.600.000,00 DAU

    407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik KELURAHAN JURANG 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

    peraturan perundang-undanganKELURAHAN JURANG 12 1.500.000,00 DAU

    407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman harian, tamu, rapat

    KELURAHAN JURANG 12 8.500.000,00 DAU

    407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah KELURAHAN JURANG 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

    dalam daerahKELURAHAN JURANG 12 10.000.000,00 DAU

    407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur

    KELURAHAN JURANG 12 48.880.000,00 DAU

    407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 51.450.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

    kantorKELURAHAN JURANG 3 15.000.000,00 DAU

    407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor KELURAHAN JURANG 2 15.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan

    rumah dinasKELURAHAN JURANG 12 5.500.000,00 DAU

    407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

    KELURAHAN JURANG 12 8.250.000,00 DAU

    407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

    KELURAHAN JURANG 12 3.300.000,00 DAU

    407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedungkantor

    KELURAHAN JURANG 12 4.400.000,00 DAU

    407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.200.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan

    pakaian dinasKELURAHAN JURANG 8 2.200.000,00 DAU

  • E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA[4.01.03.11] Kelurahan Kebonsari

    Hal 1

    PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SKPD : KELURA