(PdZ II annualit .pdf) - Ambito N12 - Pozzuoli capofila · CAMPANIA SOCIALE Ambito: S10 Comune ......
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Prima annualità II PSR
CAMPANIA SOCIALE
Ambito: S10
Comune Capofila: Sala consilina
N12
Secondo PSR II annualità
Pozzuoli
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CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
A :: Informazioni Ente territoriale
A.1 :: Dati Ente
Comune Ente capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
A.2 :: Uffici
Indirizzo:
Cap: Città: Prov:
Telefono: Fax:
E-mail: Pec:
Sito Web: Data aggiornamento:
A.3 :: Comune Capofila o altra forma associativa
Codice tesoreria unica provinciale: Codice fiscale
Indirizzo:
Cap: Città: Prov:
Telefono: Fax:
E-mail: Pec:
Sito Web: Data aggiornamento:
A.4 :: Coordinatore Ufficio di Piano
Cognome: Nome:
Telefono: Cellulare Fax:
E-mail: E-mail istituzionale:
Data aggiornamento:
A.4 :: Altri recapiti
Recapito1:
Recapito2:
03/11/2014 13.41.22
A.3
A.5
0813033417
0818046017
LA RAGIONE
A.4
2014
0813033417
03/11/2014 13.41.22www.ambiton12pozzuoli.it
NA
0818551111
Pozzuoli
IT93T0760103400000023004807
3
A.2
3498805380
0813033413
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Mod.1.0
ENRICHETTA
Via Vigna, 29
A
Via Tito Livio, 2
Secondo PSR II annualità
03/11/2014 13.41.22
N12
A.1
Pozzuoli
80078
60,15
0813033401
120.334,00
Pozzuoli
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.32
NA80078
Ver.Ver. In corso
005089900636
Pagina 2 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. AmAc #01
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
Aa :: Informazioni Amministratore accreditamento
Aa.1 :: Dati Ente
Comune Ente capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
Aa.2 :: Amministrazione competente a rilasciare autorizzazioni e accreditamento
Indirizzo:
Cap: Città: Prov:
Telefono: Fax:
E-mail: Pec:
Responsabile del procedimento:
Data aggiornamento:
0813033417
80078
3
Secondo PSR II annualità2014
19.137,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Via Vigna, 29
Ver.Ver. In corso
d.ssa Enrichetta La Ragione
0813033413
N12
B
B.2
14/10/2013 10.43.22
B.1
Pozzuoli
60,15 120.334,00
063
Data generazione 21/11/2014 15.51.33Mod.1.0
Pozzuoli
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CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
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Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Profilo di Comunità
Area Indicatore Descrizione
CProfilo Comunità
3
Secondo PSR II annualità2014
Strutture per il tempolibero (teatri, cinema,impianti sportivi,ecc…)
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.34
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
Le infrastrutture delterritorio
C.2
C.1
60,15 120.334,00
Le infrastrutture delterritorio
Il territorio dell’Ambito N 12 è costituito da 3 località turistiche cheoffrono varie opportunità di tempo libero attraverso strutturepubbliche e private. Infatti sono presenti: 4 cinema, 5 teatri, 35impianti sportivi tra piscine, palestre campetti da calcio, calcetto, dabocce ed da tennis, piste di pattinaggio
Sul territorio dell’Ambito N 12 sono presenti moltissime associazioniartistiche culturali e ricreative che offrono possibilità di incontro esocializzazione ad adulti ragazzi e bambini. In particolare nei Comunidi Bacoli e Monte Di Procida ci sono alcune associazioni artisticheche rappresentano spettacoli teatrali nei vari siti archeologici di cui iCampi Flegrei sono ricchissimi e riproducono cinema all’aperto,eventi enogastronomici a tema. Nello specifico sono presenti: 30associazioni culturali, artistiche e ricreative; 20 associazioni sportive;15 associazioni di volontariato, 10 associazioni religiose
Dati
Associazioni(artistiche, culturali,ricreative, religiose, divolontariato, ecc. ...)
Pozzuoli
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CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
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Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Profilo di Comunità
Area Indicatore Descrizione
CProfilo Comunità
3
Secondo PSR II annualità2014
Luoghi di culto, luoghidi ritrovo, le risorseinformali comunitarie,ecc.
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.35
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
Le infrastrutture delterritorio
C.2
C.1
60,15 120.334,00
Le infrastrutture delterritorio
I Campi Flegrei rappresentano anche il luogo sacro della religione cattolica. Portatocome prigioniero a Roma (e dopo il suo naufragio a Malta, San Paolo sbarca aPozzuoli circa il 61 d.C. ed è ricevuto da una piccola comunità cristiana (atti28:13-14). Nella città di Pozzuoli sono presenti diversi luoghi di culto di grandeinteresse artistico - religioso. Tra questi vanno menzionati: il Duomo di San Procolo, ilsantuario di San Gennaro, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Chiesa di SanFrancesco e Sant''''Antonio e la Chiesa di Santa Maria della Consolazione. In totalesono presenti 17 chiese solo a Pozzuoli, nel Comune di Bacoli 8 chiese e nel Comunedi Monte Di Procida 4 chiese, inoltre ci sono numerosi luoghi di culto evangelici e diTestimoni di Geova Le parrocchie indicate e i vari ordini religiosi e movimenti cattolicipresenti sul territorio dell’ambito offrono un valido supporto nel settore del disagiofisico, psichico, sociale e della solidarietà alle persone o famiglie multiproblematicheed indigenti, attraverso attività di Centro Ascolto, Banco alimentare, consulenzapsicologica, ambulatorio medico, distribuzione indumenti, mensa, concessione diausili ortopedici, attività di animazione e di socializzazione per minori, adolescenti edadulti. Infatti nell’Ambito N 12 sono presenti 40 associazioni, enti fondazionicooperative di promozione ed utilità sociale con riconoscimento regionale, nazionalemolte d esse iscritte all'albo delle associazioni di ogni singolo comune
I Comuni dell’Ambito oltre agli importanti siti archeologici, rappresentano anche un rinomato centrogastronomico per la presenza di numerosi ristoranti che preparano specialità di mare. La città diPozzuoli è un importante porto e vi è anche presente un rilevante mercato ittico all'ingrosso, chealmeno fino al 2009 è stato riportato come il terzo più grande d'Italia. La principale attività produttivapotrebbe essere data dal settore terziario: beni culturali e Turismo, ma il settore non è ancora decollato,anche a causa dei noti eventi sismici, che caratterizzano la zona flegrea. Sviluppata è la pesca el’artigianato relativamente alla produzione di ceramiche. Il settore secondario è costituito daun'importante realtà industriale per la presenza di grosse aziende di Telefonia, produttrici di sistemiradar e sensori per applicazioni nel settore navale e terrestre, per la sorveglianza marittima, portuale ecostiera, nonché per la gestione e il controllo del traffico aereo e aeroportuale (Selex di Bacoli); aziendecostruttrici di tecnologie per la difesa (MBDA di Bacoli) e cantieri navali. Mentre il primario èrappresentato dall'eccellenza dei vitigni nei Campi Flegrei (Falanghina). Nei tre Comuni, comunque sirilevano le criticità lavorative tipiche del Mezzogiorno e quindi un gran numero di disoccupati edinoccupati, costituito soprattutto da giovani in cerca di primo lavoro e da molti padri di famiglia che lohanno perso, soprattutto negli ultimi anni a causa della grave crisi nazionale. Mentre si è registrato unincremento del lavoro femminile nel campo artigianale tradizionale, quale ricamo, lavori di tombolo,produzione di ceramica, lavori ad uncinetto e ai ferri, gastronomia. Con la nascita della L. 328/00 iServizi Sociali hanno puntato ad orientare alla qualificazione soprattutto di personale femminile nelcampo dell’assistenza domiciliare a persone anziane, disabili e minori, per cui figure specialistichecome OSA e/o OSS sono impegnate nel Terzo Settore
Dati
Situazionesocio-lavorativa delterritorio (presenza e/oprevalenza delleattività dei vari settoriproduttivi (primario,secondario e terziario)con indicazione dellerealtà più significative
Pozzuoli
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CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
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Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Profilo di Comunità
Area Indicatore Descrizione
CProfilo Comunità
3
Secondo PSR II annualità2014
Varietà e tipologiadegli istituti diistruzione
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.35
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
Le infrastrutture delterritorio
C.2
C.1
60,15 120.334,00
Le infrastrutture delterritorio
Nei tre Comuni dell’Ambito N 12 c’è un buona varietà di Istituti deputati all’istruzione.Nei giovani che si accingono all’istruzione di grado superiore si rileva un maggioreorientamento verso la formazione alberghiera e della ristorazione, presente nelComune di Pozzuoli presso l’Istituto Petronio di Monteruscello, unitamente all’IstitutoStatale di Istruzione Superiore ad indirizzo tecnico turistico ed agrario “Falcone” diLicola Mare, al liceo linguistico – scientifico “Virgilio” di Pozzuoli, al liceo statale “E.Majorana” di Monteruscello ad indirizzo artistico e scientifico, l’istituto statale di istitutosuperiore “Tassinari” di Pozzuoli, con indirizzo linguistico ed informatico, l’istitutoprofessionale industria e artigianato Sc di Pozzuoli, l’Istituto Tecnico CommercialeStatale “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli, il liceo classico scientifico socio – psico –pedagogico ITI Informatica, Elettronica e Telecomunicazioni, I.P.I.A. “Pitagora”, il liceoscientifico linguistico scienze umane ad indirizzo economico sociale “Lucio AnneoSeneca” di Bacoli e Monte Di Procida. Inoltre a Pozzuoli sono presenti n. 8 di IstitutiComprensivi, a Bacoli n. 3 di Istituti Comprensivi, a Monte Di Procida n. 2 di IstitutiComprensivi. Inoltre sono presenti numerose agenzie di formazione, private, istitutiparitari di scuola superiore
Nell’Ambito N 12 come servizi di cura per l’infanzia e gli anziani sonopresenti innanzitutto le Unità Operative Materno Infantili e le UnitàOperative Anziani del Distretto sanitario 35 dell’ASL Napoli 2 Nord chefunzionano in maniera molto efficiente ed efficace in collaborazione con iservizi sociali territoriali. Per l’assistenza specialistica rivolta a tale utenzail territorio è coperto da 2 grossi centri di riabilitazione convenzionati: ilSerapide e l’I.Fl.Han. con sede principale nel Comune di Pozzuoli esuccursali nei Comuni di Bacoli e Monte Di Procida. Inoltre nel Comune diMonte Di Procida operano la Fondazione “Tonino Schiano” e “La Casettadell’accoglienza e della solidarietà” come strutture che offrono servizi dicura per l’infanzia, gli stessi che nel comune di Pozzuoli sono offertidall’Ordine Religioso Femminile – Figlie della carità – Casa “Pio XII” –Volontariato Vincenziano. Nel comune di Pozzuoli un’altra realtà positivaè rappresentata dal Centro per la Vita Don Luigi Saccone Presbitero, cheoffre vari servizi utili anche a minori ed anziani
Dati
Servizi di cura perminori ed anziani
Pozzuoli
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CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Profilo di Comunità
Area Indicatore Descrizione
CProfilo Comunità
3
Secondo PSR II annualità2014
Presenza di luoghisanitari pubblicisignificativi (ospedali,cliniche, centridiagnostici, ecc.)
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.35
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
Analisi delladomanda edell’offerta
C.2
C.1
60,15 120.334,00
Le infrastrutture delterritorio
Il territorio rientra nel distretto sanitario n° 35 dell’Asl Na2 nord. Ilservizio di assistenza e cura sanitaria è adeguatamente presente.Sul territorio insiste infatti, l’Ospedale Civile S. Maria Delle Grazie,che annovera al suo interno quasi tutte le specializzazioni utili allapopolazione del territorio. L’Ospedale è altresì dotato di Servizio diDiagnostica per esami prescritti dal medico di base, è presente ilservizio di pronto soccorso e di emergenza 118 ed il farmaceutico.L’ASL garantisce, inoltre, i propri servizi attraverso la guardia medicanonché i diversi ambulatori territoriali ubicati nei comuni dell’Ambito.E’ significativamente presente, anche la sanità privata, attraversocentri e strutture accreditate, nonché numerosi studi specialistici
In questi anni di realizzazione della Legge 328/00, prima e della Legge 11/07, adesso, e quindi deiservizi essenziali alla persona da tali leggi previsti, si è rilevata una notevole richiesta, da parte deicittadini, di servizi ad Anziani non autosufficienti, a Disabili e a Minori, verso i quali i Comuni dell’Ambitohanno concentrato la progettazione annuale, investendo per questi la maggior parte dei fondi stanziatiannualmente dalla Regione Campania, in linea con le direttive date periodicamente dalla stessa,spesso, però, le domande di prestazioni hanno superato l’offerta dei servizi. Relativamente all’Area Contrasto alla povertà, in questi ultimi anni, l’Ambito N 12 ha operato al fine didiminuire, gradualmente, i trasferimenti economici diretti, rivoluzionando, con grande sforzo ed in lineacon quanto previsto dalle indicazioni Regionali, la cultura assistenzialistica economica, radicatasi nellamaggior parte delle persone indigenti, soprattutto in considerazione del fatto che nel periodo delbradisismo tutti i cittadini, hanno usufruito di vari benefici economici - assistenziali. L’Ambito, invece, inconsiderazione di nuove ed improvvise povertà determinate dall’inaspettata perdita di lavoro, da livellid'istruzione bassi o peggiorati in seguito a lavori aridi, dalla mancanza di abitazione o cattive condizionidi alloggio, dalla salute deteriorata, da sentimenti d'impotenza, di isolamento, di abbandono e didisperazione, ha posto in essere nuove azioni di contrasto alla povertà come il progetto: “Misure diaccompagnamento alla povertà”, che prevedendo l’elaborazione di un piano individualizzato, permettedi rilevare le problematiche individuali e/o familiari ed operare su di esse con la collaborazione stessadell’utente rendendolo protagonista principale del superamento delle proprie problematiche
Dati
Le situazioni di rischioe la domandapotenziale per area diintervento omacro-aree del pianosociale regionale
Pozzuoli
Pagina 7 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Profilo di Comunità
Area Indicatore Descrizione
CProfilo Comunità
3
Secondo PSR II annualità2014
Caratteristiche delledomande espresse
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.35
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
Analisi delladomanda edell’offerta
C.2
C.1
60,15 120.334,00
Analisi delladomanda edell’offerta
La caratteristica peculiare riscontrata in tutte le Aree vedono una domandarivolta alla risoluzione di situazioni multiproblematiche dal bisogno di assistenzamateriale di Anziani e Disabili si associano le conseguenze della mancanza disocializzazione associata a nulla o scarsa capacità di acquisto del reddito. Cosìcome dietro una richiesta di contributo economico si celano problematiche diordine psicologico dovute alla mancanza o perdita di lavoro con la conseguentecrisi di identità dell’individuo. Dietro il bisogno di assistenza scolastica di minoreinadempiente si celano problematiche che investono il sano sviluppo armonicodell’intero nucleo familiare.Tutte le istanze Sociali, quindi pur se apparentemente si presentano comerichieste di aiuto nella risoluzione di un problema specifico,sono accomunatetutte da un dominatore comune: l’inadeguatezza sia culturale che economicadi singoli e famiglie, che spesso non solo si traducono nell’incapacità dirisolvere i problemi, ma acuiscono quelli esistenti e talvolta ne producono dinuovi
Per dare risposte alle singole problematiche, nonché quelle derivante da richiestedietro le quali si celano spesso istanze caratterizzate da problematiche diverse, ilpiano di Zona ha previsto l’istituzione di servizi, che mirano ad interventi diversificatiche calibrati adeguatamente, tendono ad offrire un ventaglio di servizi adeguati.Un esempio su tutti e’ l’istituzione del Centro per la Famiglia, ufficio che si occupaattraverso gli esperti in esso operanti, delle diverse problematiche presenti nel nucleo.Dopo un primo colloquio il soggetto viene preso in carico, predisponendo una serie diinterventi necessari ad affrontare i problemi presentati.In caso di conflittualità familiare tra i Coniugi, ad esempio, si avviano interventi dimediazione, di sostegno psicologico,di sostegno a rafforzare le responsabilitàfamiliare, di aiuto ai minori presenti nel nucleo familiare, sostegno scolastico ecc, finoall’assistenza legale se necessaria.Lo stesso dicasi in caso di divorzio.Il centro, si avvale poi dell’integrazione degli altri servizi, se necessario, dalle misure dicontrasto alla povertà, all’assistenza ai disabili,all'assistenza alloggiativa ecc. Tutto ciòin un ottica di armonizzazione ispirandosi a criteri di efficacia efficienza ed economicità
Dati
Soddisfacimento delladomanda espressa(interventi già offerti sulterritorio
Pozzuoli
Pagina 8 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Profilo di Comunità
Area Indicatore Descrizione
CProfilo Comunità
3
Secondo PSR II annualità2014
Presenza di reticostruite tra i diversiattori istituzionali enon
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.35
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
C.2
C.1
60,15 120.334,00
Analisi delladomanda edell’offerta
La collaborazione con altre istituzioni, è necessaria all’efficienza edall’adeguatezza dei servizi da prestare, anche nell’ottica dieconomizzare la spesa in presenza di risorse spesso inadeguate.L’Ambito stesso, oltre alla integrazione con i tre comuni e la ASL, daquest’anno ha coinvolto in maniera diretta anche i distretti Scolastici,per quanto attiene all’integrazione e sostegno scolastico dei minori inparticolare di quelli disabili.Oltre che agli attori Istituzionali, la rete vede presente i soggetti delterzo settore, i Sindacati, le associazioni di categoria ecc, figureimportanti quest’ultime nel dare un valido apporto sia in sede diprogrammazione degli interventri che nella fase di controllo emonitoraggio dei servizi
Dati
Pozzuoli
Pagina 9 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Strategie
Indicatore Descrizione
D Strategie
3
Secondo PSR II annualità2014
L’assetto dellagovernance
19.137,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
D.2
D.1
60,15 120.334,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.35
Nel II PSR è stata ribadita la coattività della forma associativa per la gestioneintegrata dei servizi sociali. La D.G.R.C. n.320/2012, ha approvato la “Modifica degliAmbiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari- Provvedimenti”, stabilendo che ilriallineamento degli Ambiti e dei D.S. sia operativo entro l’1/12013. L’Ambito N4 èstato rideterminato in N12, con i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e conil D.S. 35. Il Coordinamento Istituzionale ha optato per la Convenzione tra Amm.niComunali afferenti l’Ambito Territoriale e la Provincia di Napoli, in materia diintegrazione socio-sanitaria, per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative ela gestione associata delle attività previste nel Piano di Zona e l’Accordo diprogramma per la gestione in forma associata dei servizi dell’Ambito. Con laConvenzione, si propone di realizzare la gestione associata delle attività e dei serviziattinenti alle seguenti aree: welfare d’accesso, azioni di sistema, infanzia eadolescenza, responsabilita’ familiari, persone con disabilita’, persone anziane,immigrazione, contrasto alla poverta’, interventi per il sostegno alle donne in difficolta’,disagio psichico, dipendenze, detenuti.. La programmazione e la gestione dei serviziverrà gestita attraverso i Referenti di Area che operano in collaborazione con i ServiziSociali territoriali. I referenti di area compongono con il coordinatore e le altre figurepreviste dal regolamento, l’ufficio tecnico di Piano
Nel II PSR è stata ribadita la coattività della forma associativa per la gestione integratadei servizi sociali. La D.G.R.C. n.320/2012, ha approvato la “Modifica degli AmbitiTerritoriali Sociali e dei Distretti Sanitari- Provvedimenti”, stabilendo che ilriallineamento degli Ambiti e dei D.S. sia operativo entro l’1/12013. L’Ambito N4 èstato rideterminato in N12, con i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e con ilD.S. 35. Il Coordinamento Istituzionale ha optato per la Convenzione tra Amm.niComunali afferenti l’Ambito Territoriale e la Provincia di Napoli, in materia diintegrazione socio-sanitaria, per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative ela gestione associata delle attività previste nel Piano di Zona e l’Accordo di programmaper la gestione in forma associata dei servizi dell’Ambito. Con la Convenzione, sipropone di realizzare la gestione associata delle attività e dei servizi attinenti alleseguenti aree: welfare d’accesso, azioni di sistema, infanzia e adolescenza,responsabilita’ familiari, persone con disabilita’, persone anziane, immigrazione,contrasto alla poverta’, interventi per il sostegno alle donne in difficolta’, disagiopsichico, dipendenze, detenuti.. La programmazione e la gestione dei servizi verràgestita attraverso i Referenti di Area che operano in collaborazione con i ServiziSociali territoriali. I referenti di area compongono con il coordinatore e le altre figurepreviste dal regolamento, l’ufficio tecnico di Piano
Dati
Le politiche per lafamiglia
Pozzuoli
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CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Strategie
Indicatore Descrizione
D Strategie
3
Secondo PSR II annualità2014
L’integrazionesocio-sanitaria
19.137,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
D.2
D.1
60,15 120.334,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.36
Il processo è stato avviato con la sottoscrizione degli accordi di programma inseritiannualmente nei diversi PdZ da parte dei Comuni e dell’ASL NA2 Nord.Sono stati raggiunti soddisfacenti risultati sia nell’area Anziani che Disabili con l’attivazionedel Servizio ADI e la condivisione e la partecipazione alla definizione di obiettivi, strategieoperative e risorse sia professionali che economiche. Per l’attuazione dell’ADI è statonecessario dare l’avvio agli Uffici d’integrazione socio-sanitaria che rivestono una funzione diPUA che lavorano in stretta e proficua collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e leU.V.I., fondamentale strumento per la valutazione multidimensionale e la predisposizione diprogetti individualizzati.Per la realizzazione del servizio ADI sia per anziani che per disabili, attualmente sono disemplice definizione le diverse competenze di spesa per intervento poiché esse prevedono lediverse prestazioni.Per l’accesso all’ADI è stato redatto uno regolamento frutto di un lavoro partecipato dicomponenti dell’ASL e dei Comuni, che allo stato è in aggiornamento, necessità scaturita dallavoro sul campo delle figure professionali coinvolte, con l’obiettivo di migliorare la rispostaagli utenti.Per gli alunni disabili l’integrazione socio sanitaria si realizza attraverso l’èquipemultidisciplinare formata da componenti dell’ASL che si raccordano con i servizi socialicomunali e gli operatori scolastici.
Il processo è stato avviato con la sottoscrizione degli accordi di programma inseritiannualmente nei diversi PdZ da parte dei Comuni e dell’ASL NA2 Nord.Sono stati raggiunti soddisfacenti risultati sia nell’area Anziani che Disabili con l’attivazione delServizio ADI e la condivisione e la partecipazione alla definizione di obiettivi, strategieoperative e risorse sia professionali che economiche. Per l’attuazione dell’ADI è statonecessario dare l’avvio agli Uffici d’integrazione socio-sanitaria che rivestono una funzione diPUA che lavorano in stretta e proficua collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e leU.V.I., fondamentale strumento per la valutazione multidimensionale e la predisposizione diprogetti individualizzati.Per la realizzazione del servizio ADI sia per anziani che per disabili, attualmente sono disemplice definizione le diverse competenze di spesa per intervento poiché esse prevedono lediverse prestazioni.Per l’accesso all’ADI è stato redatto uno regolamento frutto di un lavoro partecipato dicomponenti dell’ASL e dei Comuni, che allo stato è in aggiornamento, necessità scaturita dallavoro sul campo delle figure professionali coinvolte, con l’obiettivo di migliorare la risposta agliutenti.Per gli alunni disabili l’integrazione socio sanitaria si realizza attraverso l’èquipemultidisciplinare formata da componenti dell’ASL che si raccordano con i servizi socialicomunali e gli operatori scolastici.
Dati
Le politiche dicontrasto alla povertà
Pozzuoli
Pagina 11 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Strategie
Indicatore Descrizione
D Strategie
3
Secondo PSR II annualità2014
Implementazione degliobiettivi di servizio,servizi di cura perminori ed anziani (ADI,Asili nido e serviziinnovativiintegrativiper la primainfanzia)
19.137,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Ver.Ver. In corso
N12
D.2
D.1
60,15 120.334,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.36
L’Ambito in questi anni, si è impegnato e continuerà ad impegnarsi per renderei servizi sempre più adeguati ed appropriati rispetto ai bisogni ed alle attesedelle persone e della collettività, infatti, l’efficacia e l’efficienza dei servizi edegli interventi sociali nel fronteggiare e gestire i problemi della persona, dellafamiglia e dei gruppi sociali è fortemente legata alla qualità del sistema deiservizi.Grazie all’opportunità offerta dal Piano di Azione e Coesione ( P A C ) chevede impegnate le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmigarantendo una forte concentrazione di risorse su alcune priorità, quali i serviziper l’infanzia e per gli anziani attraverso la realizzazione di asili nido pubblici ,sostegno nell’utilizzo da parte di micronidi, nidi di famiglia, ludoteche,l’implementazione dell’educativa territoriale, quale l’assistenza domiciliare aminori ecc. Mentre per gli anziani i servizi per la non autosufficienza: conl’aumento della presa in carico di anziani in assistenza domiciliare, con ilrafforzamento delle prestazioni di tipo socio – assistenziale di supporto alcompimento delle attività della vita quotidiana degli anziani non autosufficienti
L’Ambito in questi anni, si è impegnato e continuerà ad impegnarsi per rendere iservizi sempre più adeguati ed appropriati rispetto ai bisogni ed alle attese dellepersone e della collettività, infatti, l’efficacia e l’efficienza dei servizi e degliinterventi sociali nel fronteggiare e gestire i problemi della persona, dellafamiglia e dei gruppi sociali è fortemente legata alla qualità del sistema deiservizi.Grazie all’opportunità offerta dal Piano di Azione e Coesione ( P A C ) che vedeimpegnate le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi ggarantendo una forte concentrazione di risorse su alcune priorità, quali i serviziper l’infanzia e per gli anziani attraverso la realizzazione di asili nido pubblici ,sostegno nell’utilizzo da parte di micronidi, nidi di famiglia, ludoteche,l’implementazione dell’educativa territoriale, quale l’assistenza domiciliare aminori ecc. Mentre per gli anziani i servizi per la non autosufficienza: conl’aumento della presa in carico di anziani in assistenza domiciliare, con ilrafforzamento delle prestazioni di tipo socio – assistenziale di supporto alcompimento delle attività della vita quotidiana degli anziani non autosufficienti
Dati
Strategie per lapromozionedell’accesso alleprestazioni prioritarie
Pozzuoli
Pagina 12 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.3
B :: Fondo unico di ambito
B.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
B.2 :: Elenco risorse
Fonti
Finanziaria
Dotazione
Finanziaria
Residui Ann.
Prec.
Totale
Dotazione
Risorse da
programmabili
Risorse
Programmate
Risorse da
programmare
300.057,47
Fondi provinciali dedicati
155.337,03
0,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.36
155.337,03
2014
0,00
0,00
0,00
Fondi regionali 2014
0,00
172.558,13
0,00
90.000,00
0,00
0,00
433.825,33
0,00
Pozzuoli
Comp. Utenti
0,00
2.350.450,03
463.045,82
Fondi regionali dedicati
E.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
0,00
463.045,82
0,00
90.000,00
0,000,00
E
2.350.450,03
Fondo Nazionale per la
non Autosufficienza 2013
3
433.825,33
E.1
0,00
N12
0,00
300.057,47
0,00
60,15
300.057,47
0,00
120.334,00
Mod.1.0
172.558,13
19.137,00
433.825,33
Fondi comunali
0,00
Risorse ASL
172.558,13
0,00
Ver.Ver. In corso
0,00
0,00
0,00
2.350.450,03
0,00
463.045,82
0,00 0,00
155.337,03
90.000,00
Fondo nazionale politiche
sociali
0,00
Pagina 13 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.3
B :: Fondo unico di ambito
B.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
B.2 :: Elenco risorse
Fonti
Finanziaria
Dotazione
Finanziaria
Residui Ann.
Prec.
Totale
Dotazione
Risorse da
programmabili
Risorse
Programmate
Risorse da
programmare
0,00
FSE
0,00
0,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.36
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
Fondi nazionali dedicati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozzuoli
Fondo intesa conciliazione
0,00
173.000,00
654.473,00
FESR
E.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
0,00
654.473,00
0,00
0,00
0,000,00
E
173.000,00
PAC Anziani
3
735.031,00
E.1
0,00
N12
0,00
0,00
0,00
60,15
0,00
0,00
120.334,00
Mod.1.0
0,00
19.137,00
735.031,00
Fondi INPS (ex INPDAP)
0,00
Fondo Famiglia
0,00
0,00
Ver.Ver. In corso
0,00
0,00
0,00
173.000,00
735.031,00
654.473,00
0,00 0,00
0,00
0,00
PAC Infanzia
0,00
Pagina 14 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.3
B :: Fondo unico di ambito
B.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
B.2 :: Elenco risorse
Fonti
Finanziaria
Dotazione
Finanziaria
Residui Ann.
Prec.
Totale
Dotazione
Risorse da
programmabili
Risorse
Programmate
Risorse da
programmare
Data generazione 21/11/2014 15.51.37
2014
0,00
Pozzuoli
E.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
E
3
0,00
E.1
0,00
N12
60,15
0,00
120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
0,00
Ver.Ver. In corso
0,00
Fondo per lo sviluppo
socio-educativi per la
prima infanzia
Pagina 15 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.3
B :: Fondo unico di ambito
B.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
B.2 :: Elenco risorse
Fonti
Finanziaria
Dotazione
Finanziaria
Residui Ann.
Prec.
Totale
Dotazione
Risorse da
programmabili
Risorse
Programmate
Risorse da
programmare
529.991,07
Data generazione 21/11/2014 15.51.37
2014
0,00
3.965.273,81
Totale Programmabile
3.675.227,99
Pozzuoli
Esterno
Personale
E.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Da programmareInterno
E
15%
Totale computo 15%
3
5.527.777,81
E.1
0,00
N12
5.527.777,81
60,15
0,00
120.334,00
Mod.1.0
64.800,00
19.137,00
5.527.777,81
594.791,07
Ver.Ver. In corso
1.852.549,82
Totale
Pagina 16 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ba :: Scheda Ba
Ba.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
Ba.2 :: Elenco comuni
Comune
Anno
To
tale
popo
lazi
on
e
Popola
zione>
64
Eu
ro p
er a
bit
ante
Nuov
oA
mb
ito
Quo
ta
com
par
teci
paz
ion
e
Vec
chio
Am
bit
o
Quo
ta
com
par
teci
paz
ione
Sup
erfi
cie
terr
ito
rial
e
Dod
ices
imi
di
com
par
teci
paz
ion
e
2012
26.611,00
12.911,00
43,21Pozzuoli
13,29
0,00 12
12
Pozzuoli
1.718.500,0
2
120.334,00
Ver.Ver. In corso
Ee Ee
Ee.1
Secondo PSR II annualità
251.950,00
19.137,00120.334,00
3
2.350.450,02
4.480,00 0,00
60,15
Ee.2
0,00
Bacoli
19.137,00
2.346,00
2012
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
TOTALE
Monte di Procida
12.311,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.37
2014
122012
21,27
14,28
60,15
3,6519,51
380.000,00
0,00
Mod.1.0
N12
80.812,00
Pagina 17 di 114
Allegato B.3
MACROLIVELLO GRUPPI TARGET VALORI TARGET MINIMI
a. accesso Popolazione
b. presa in carico
b. servizi di prossimità
Minori 0-36 mesi
OBIETTIVO DI SERVIZIO
OBIETTIVI PERSEGUITI
DALL'AMBITO NELLA II
ANNUALITA'
1_ Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della
rete assistenziale
1 assistente sociale ogni 10.000 abitantiPopolazione con bisogni
da soddisfare
c. pronto intervento sociale
Popolazione in condizione di grave difficoltà
1 servizio di pronto intervento sociale per ogni Ambito Territoriale
2_ Servizi e misure per favorire la permanenza a
domicilio
a. assistenza domiciliare
- Minori in condizioni problematiche- Disabili - Anziani fragili
- N. di minori assistiti a domicilio > N. minori assistiti in strutture residenziali- N. di disabili assistiti a domicilio > N. disabili assistiti in strutture residenziali- ADI per 3,5% della popolazione >65 anni
Minori e Famiglie in condizioni problematiche, Disabili ed Anziani fragili, persone in condizioni di grave difficoltà
1 servizio di prossimità per ogni Ambito Territoriale
3_ Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali
comunitari
a. asili nido e altri servizi per la prima infanzia
servizi offerti al 12% della popolazione 0-36 mesi
b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari
Minori e Famiglie in condizioni problematiche, Disabili ed Anziani fragili, persone in condizioni di grave difficoltà
1 servizio semiresidenziale per ogni Ambito Territoriale
4_ Servizi territoriali a carattere residenziale
per la fragilità
a. comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità
Minori e Famiglie in condizioni problematiche, Disabili ed Anziani fragili, persone in condizioni di grave difficoltà
- 1 servizio residenziale per ogni Ambito Territoriale- N. di minori assistiti in strutture residenziali < N. minori assistiti a domicilio - N. di disabili assistiti in strutture residenziali < N. disabili assistiti a domicilio - N. di anziani assistiti in strutture residenziali < N. di anziani assistiti a domicilio
5_ Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito
a. interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia
Minori e Famiglie in condizioni problematiche, Disabili ed Anziani fragili, persone in condizioni di grave difficoltà
1 servizio di inclusione sociale per ogni Ambito Territoriale
b. misure di sostegno al reddito
Persone e Famiglie in condizioni di povertà
1 intervento per famiglie in condizioni di povertà assoluta
Con le Risorse PAC si progettato la ristrutturazione di 2asili e la relativa gestione per 0-36 mesi. Con risorse del
FSE e Fondo Intesa Conciliazione si prevista larealizzazione di un servizio domiciliare per 30 famiglie
con minori 0-36 mesi. Detto servizio in fase di appalto.
Mod.1.0
Scheda Obiettivi
Sono presenti n. 5 servizi di inclusione socialedi cui n.1 centro diurno per disabili lievi; n.1centro polifunzionale per minori e famiglie; n.3centri sociali per anziani. L'inclusione el'autonomia sono state perseguite attraversointerventi rivolti all'inclusione sociale escolastica sia di minori in difficolt che didisabili. Per i disabili l'assistenza scolastica haprevisto l'intervento di operatori a lorodedicati, sia per l'assistenza materiale che perl'autonomia e la comunicazione.
100 minori assistiti a domicilio su30 minori assistiti in struttureresidenziali;42 disabili assistiti a domicilio su25 disabili assistiti in struttureresidenzialiADI per 59 anziani e 7 residenzialisu una popolazione di 17.258 >64Col il PAC anziani si conta diincrementare (il numero di ore)nonch mantenere il servizio di ADIe SAD con l’esaurimento delle listedi attesa.
Per le famiglie in condizioni di povertà sono statiprevisti interventi di sostegno al reddito come laconcessione di agevolazioni sul pagamento dei tributi eper l'accessogratuito ai servizi comunali: trasportoscolastico, mensa, ecc. Nei casi di estrema indigenza
L'Ambito ha realizzato in appalto uncentro diurno per Disabili lievi, che haaccolto 20 disabili che, avendocompletato il percorso riabilitativo, sonostati impegnati in attivit laboratoriali esocializzanti. L'Ambito, inoltre con ilCentro Polifunzionale diurno ha offertopossibilit di aggregazione finalizzatealla prevenzione di situazioni di disagioattraverso proposte di socializzazionitra minori ed identificazioni con figureadulte significative a 50 minori.
n 12 assistenti sociali su una popolazione complessivadi 119.916 abitanti. gli assistenti sociali espletanofunzioni di: ascolto, orientamento e consulenza rivolti atarget specifici,presa in carico valutazione del bisogno eproposta di attivazione di servizio, anche attraverso larete, in grado di condividere delle problematiche.Semplificazione delle procedure di accesso ai servizi-unicit di accesso e presa in carico.
Secondo PSR II annualità
Sono attivi n 5 servizi di prossimit sportelli territoriali ubicati presso i
3 comuni dell'Ambito N12 e irelativi gruppi circoscrizionali). Con
l'attivazione di tali servizi sonostati attuate iniziative orientate a
favorire il rapporto utenza-territoriodi appartenenza utilizzando, cos ,anche le risorse gi presenti sul
territorio stesso.
Data generazione 21/11/2014 15.51.38
E' attivo un servizioresidenziale minori nelcomune capofila diPozzuoli.20 minori assistiti instrutture residenziali e 25minori assistiti a domicilio;15 disabili assistiti instrutture residenziali e 60disabili assistiti a domicilioe presso le scuole.
Esistono n°5 servizi di pronto intervento sociale(sportelli territoriali ubicati presso i 3 comuni dell'AmbitoN12 e i relativi gruppi circoscrizionali). Attivazione diMisure di sostegno atte a fronteggiare l'emergenzamediante offerta di servizi programmati garantendostrutture protette per minori, madri e figli minori. Sigarantiscono interventi presso le forze dell'ordine che inemergenza richiedono la presenza di figure
Pagina 18 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Concertazione
Cronologico Data
Convocazione
Nota
Convocazione
Data
Concertazione
Verbale
Concertazione
Ente
Partecipante
Tipo Ente Presente
agci ass. generale coopitaliane
Presente
Presente
No
2
19.137,00
Confcooperative
S
S20/10/2014
60,15
Presente
Presente
Presente
2
Presente
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Presente
1
Presente
Presente
Presente
Legacoop
14/10/2014
Concertazione
1
2
09/10/2014
Dati
S
S
20/10/2014
S
No
Presente
2
Data generazione 21/11/2014 15.51.38
N12
Presente
Presente
Comitato ConsultivoHandicap ex legge 11/84
Altro
Altro
Altro
Altro
CGIL
CISL
UIL
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
No
20/10/2014
Presente
Altro
2014
organismo dirappresentanza
2
Presente
S
No14/10/2014
No
No
2
G.2
20/10/2014
Ver.Ver. In corso
2
14/10/2014
14/10/2014
20/10/2014
G.1
14/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
06/10/2014
Pozzuoli
06/10/2014 09/10/2014
Altro
3
Presente
120.334,00
2
comitato consultivo per ladisabilit
20/10/2014
Presente
Presente
14/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
associazione "noi con te"(tavolo di consultazione)
06/10/2014
Secondo PSR II annualità
G
sindacato
sindacato
sindacato
ACLI Campi Flegrei (tavolodi consultazione)
20/10/2014
associazione nazionalemarinai (tavolo di
consultazione)
progetto uomo onlus(tavolo di consultazione)
Mod.1.0
auser
1 09/10/2014
associazione
2
Pagina 19 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco personale
Tipologia operatore Cognome Nome Codice fiscale Titolo di studio
Uff
icio
di
pia
no
Ser
viz
io s
oci
ale
pro
fess
ion
ale
Seg
reta
ria
to
soci
ale
U.V
.I.
X X
LICENZA MEDIA
BNURTI52E68F839J
DIPLOMA
19.137,00
X
AUGUSTO
CNFGNN60T43G964W
BUONO
ALBANESE
60,15
Persona fisica
CRSLCU57E52F839B
X
XXDIPLOMA
H.2
SPSLCU55H64G964L
X
Elenco Personale
Persona fisica
TTNLCN56C46A462P
Persona fisica
X
ANTONIETTA
GELSOMINA
X
GENNARO
RITA
SONIA
MATILDE
LBNNNT52H50G964B
LUCIA
Personale
Persona fisica
DIPLOMA
Persona fisica
BNUGNR53P21G964F
X
Persona fisica
CANFORA
BUONO
CRSSVN56P65G964C
DIPLOMA
LAUREA
FLAVIO
N12
Persona fisica
X
DLTGST55H19E054P
Persona fisica
LAUREA
LAUREA
X
Persona fisica
Data generazione 21/11/2014 15.51.40
Persona fisica
LUCIANA
DBNFLV60D23F839H
2014
CERASO
DI BENEDETTO
X
CLBSNO52R56F839D
X
CAMMAROTA
BAIANO
X
X
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
DIPLOMA
X
Mod.1.0
Ver.Ver. In corso
X
H.1
LUCIA
LEILCN53R64F839N
X
LUCIANA
Pozzuoli
GIOVANNA DIPLOMA
CMMMLD54D51A535I
X
LAUREA
3
Persona fisica
Persona fisica
120.334,00
X
ESPOSITO
DE ALTERIS
CRISCI
CALABRESE
ATTINO
X
X
DIPLOMA
SILVANA
Secondo PSR II annualità
H
Persona fisica
DIPLOMA
X
X
Persona fisica
X
X
DIPLOMA
BNAGSM52B68G964W
X
ELIA
X
Pagina 20 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco personale
Tipologia operatore Cognome Nome Codice fiscale Titolo di studio
Uff
icio
di
pia
no
Ser
viz
io s
oci
ale
pro
fess
ion
ale
Seg
reta
ria
to
soci
ale
U.V
.I.
X X
DIPLOMA
LRGNCH54L59G964U
DIPLOMA
19.137,00
X
GIOVANNA
LBRMHL49L14G964X
LA RAGIONE
GRITTO
60,15
Persona fisica
LCCNLB55D41A535J
X
XXDIPLOMA
H.2
PPRLSE50H54A535W
X
Elenco Personale
Persona fisica
GRTSNT52H50H931Q
Persona fisica
X
LUCIA
SAMUELE
X
SALVATORE
ENRICHETTA
GIULIO
CARLA
GRTLCU50C59G964M
ANNA LIBERA
X
Personale
Persona fisica
LAUREA
Persona fisica
GTTSVT56H22G964Y
Persona fisica
LUBRANO
GUITTO
X
MRCMGV53S55G964U
DIPLOMA
LAUREA
FRANCESCO
N12
Persona fisica
X
X
MLEGNN52A69G964G
Persona fisica
DIPLOMA
DIPLOMA
Persona fisica
Data generazione 21/11/2014 15.51.41
Persona fisica
ALIDA
NPLFNC54H05G964Z
X
2014
X
LUCCI
NAPOLITANO
X
LMRGLI59C12G964N
LUBRANO
GUARDASCIONE
X
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
DIPLOMA
X
X
Mod.1.0
Ver.Ver. In corso
X
H.1
ELISA
PLMLDA57R59G964Q
X
ASSUNTINA
Pozzuoli
MICHELANGELO DIPLOMA
LBRCRL55P66G964O
X
DIPLOMA
3
Persona fisica
Persona fisica
120.334,00
X
PAPARONE
X
XMELE
MARCONE
LOMORIELLO
GROTTOLA
X
LAUREA
X
MARIA GIOVANNA
Secondo PSR II annualità
H
Persona fisica
LAUREA
X
X
Persona fisica X
X
X
DIPLOMA
GRDSML59H04A535H
X
PALOMBA
Pagina 21 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco personale
Tipologia operatore Cognome Nome Codice fiscale Titolo di studio
Uff
icio
di
pia
no
Ser
viz
io s
oci
ale
pro
fess
ion
ale
Seg
reta
ria
to
soci
ale
U.V
.I.
laurea
RCCMME55L56F839J
DIPLOMA
19.137,00
X
CONCETTA
SCHNNT54E46F488N
RUCCO
POERIO
60,15
Persona fisica
SCTRFL59L48H072I
XLAUREA
X
H.2
X
Elenco Personale
Persona fisica
PRDSVN61D54F488Q
Altro
ROSARIA MARIA
FRANCESCO
X
FRANCESCA
EMMA
ANNA
FILOMENA
PRORRM52C41G964E
RAFFAELLA
X
Personale
Persona fisica
LAUREA
Persona fisica
RMRFNC50P51A535B
Persona fisica
SCHIANO
LOMORIELLO
RIMAURO
X
SCTRNN54L43A535J
DIPLOMA
DIPLOMA
da individuare
N12
Persona fisica
X
SCTCCT80P58F839S
Altro
DIPLOMA
LAUREA
Persona fisica
Data generazione 21/11/2014 15.51.41
Persona fisica
da individuare
2014
X
SCOTTO DI
CICCARIELLO
società
X
SRDNNA54E41G964L
SCHIANO
PROROGA
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
DIPLOMA
X
X
Mod.1.0
Ver.Ver. In corso
X
H.1
da individuare
SILVANA
Pozzuoli
X
ANTONIETTA DIPLOMA
SCHFMN61A42G964F
laurea
3
Persona fisica
Persona fisica
120.334,00
X
Società di consulenza
informatica
X
XSCUOTTO
SCOTTO DI LUZIO
SARDO
PRODIGIO
X
LAUREA
ROSANNA
Secondo PSR II annualità
H
Persona fisica
DIPLOMA
Altro X
X
X
X
LAUREA
PRRFNC53D23G964Z
società
Pagina 22 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco personale
Tipologia operatore Cognome Nome Codice fiscale Titolo di studio
Uff
icio
di
pia
no
Ser
viz
io s
oci
ale
pro
fess
ion
ale
Seg
reta
ria
to
soci
ale
U.V
.I.
DIPLOMA
19.137,00
URBANI
60,15
H.2 Elenco Personale
GIOVANNI XRBNGNN54T22A535F
Personale
Persona fisica
N12
Data generazione 21/11/2014 15.51.41
2014
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Mod.1.0
Ver.Ver. In corso
H.1
Pozzuoli 3
120.334,00
Secondo PSR II annualità
H
X
Pagina 23 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ia :: Scheda Ia
Ia.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ia.2 :: Elenco personale Ufficio di piano
Cognome
Nome
Codice
Fiscale En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto
Data contratto
Titolo
di
studio
Fig
ura
pro
fess
ion
ale
Res
po
nsa
bil
ità
nel
l’U
DP
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
Ore
sett
ima
na
li
Ma
ssim
o o
re d
i
va
lori
zza
zio
ne
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
624,00
Resp. ref. A.
Anz.
altre figure
(descrivi)
Istruttore
dir.vo
dipendente
tempo
indeterminato
0,00Ref. A. Con.
Pov.
0,00
ANTONIETTA
GENNARO
RITA
GIOVANNA
1.000,00
LICENZA
MEDIA
60,15
BNURTI52E68
F839J
Ha.2
CANFORA
DIPLOMA
374,00
operatrice
Banca dati
dipendente
tempo
indeterminato
Ufficio di Piano
Mod.1.0
Resp. ref. A.
Disabili
0,00
Elenco Personale
Data generazione 21/11/2014 15.51.41
CNFGNN60T4
3G964W
249,00
0,00
LBNNNT52H5
0G964B
BUONO
LUCIANA
600,00
DIPLOMA
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
0,00
N12
0,00
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
2014
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
20,00Resp. ref.
A.Con.Pov.
Infanzia e Adol.
0,00
624,00
20,00
dipendente
tempo
indeterminato
Ver.Ver. In corso
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
624,00
LEILCN53R64
F839N
0,00dipendente
tempo
indeterminato
1.000,00
BNUGNR53P2
1G964FBUONO
31/12/201
4
1.000,00
01/01/2014
Pozzuoli
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
19.137,00
3
0,00
altre figure
(descrivi)
Operatore
sociale
altre figure
(descrivi)
Istruttore
dir.vo
120.334,00
31/12/201
4
altre figure
(descrivi)
Istruttore
dir.vo
31/12/2014
31/12/2014 altre figure
(descrivi)
Istruttore
amm.vo
31/12/201
4
0,00
Ha.1
dipendente
tempo
indeterminato
Secondo PSR II annualità
Ha
DIPLOMA
8,00400,00
20,00
12,00
ELIA
ALBANESE
DIPLOMA
Pagina 24 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ia :: Scheda Ia
Ia.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ia.2 :: Elenco personale Ufficio di piano
Cognome
Nome
Codice
Fiscale En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto
Data contratto
Titolo
di
studio
Fig
ura
pro
fess
ion
ale
Res
po
nsa
bil
ità
nel
l’U
DP
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
Ore
sett
ima
na
li
Ma
ssim
o o
re d
i
va
lori
zza
zio
ne
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
374,00
Resp. ref. A.
Imm. A. W.
D'acc.
altre figure
(descrivi)
Impiegato
dipendente
tempo
indeterminato
0,00Ref.Sociosanitar
io
0,00
LUCIA
SAMUELE
SALVATORE
ENRICHETTA
1.000,00
LAUREA
60,15
GTTSVT56H22
G964Y
Ha.2
LA RAGIONE
DIPLOMA
93,00
Resp. ref. A.
Dipendenze
Affari generali
dipendente
tempo
indeterminato
Ufficio di Piano
Mod.1.0
Ref. Contabilità
e
rendicontazione
0,00
Elenco Personale
Data generazione 21/11/2014 15.51.42
LRGNCH54L5
9G964U
624,00
0,00
GRTLCU50C5
9G964M
GUITTO
GIULIO
156,00
LAUREA
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
0,00
N12
0,00
Altro Comune
(Bacoli)
2014
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
27,00Coordinatrice
dell'Ambito N
12
0,00
624,00
12,00
dipendente
tempo
indeterminato
Ver.Ver. In corso
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
842,00
LMRGLI59C12
G964N
0,00dipendente
tempo
indeterminato
600,00
GRDSML59H0
4A535HGUARDASCIONE
31/12/201
4
1.300,00
01/01/2014
Pozzuoli
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
19.137,00
3
0,00
assistente
sociale
altre figure
(descrivi)
Funzionario
120.334,00
31/12/201
4
assistente
sociale
31/12/2014
31/12/2014 altre figure
(descrivi)
Mediatore
Familiare
31/12/201
4
0,00
Ha.1
dipendente
tempo
indeterminato
Secondo PSR II annualità
Ha
DIPLOMA
20,001.000,00
20,00
3,00
LOMORIELLO
GRITTO
DIPLOMA
Pagina 25 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ia :: Scheda Ia
Ia.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ia.2 :: Elenco personale Ufficio di piano
Cognome
Nome
Codice
Fiscale En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto
Data contratto
Titolo
di
studio
Fig
ura
pro
fess
ion
ale
Res
po
nsa
bil
ità
nel
l’U
DP
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
Ore
sett
ima
na
li
Ma
ssim
o o
re d
i
va
lori
zza
zio
ne
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
499,00
Resp. ref. A.
Contabilità e
rendicontazione
altre figure
(descrivi)
Istr. Amm.vo
dipendente
tempo
indeterminato
0,00Ref. A Inf.e
Adol.-
A.Wel.d'Acc.
0,00
MICHELANGELO
FRANCESCO
ALIDA
ELISA
800,00
DIPLOMA
60,15
PLMLDA57R5
9G964Q
Ha.2
PAPARONE
DIPLOMA
93,00
contabile
dipendente
tempo
indeterminato
Ufficio di Piano
Mod.1.0
Segreteria
U.d.P.
0,00
Elenco Personale
Data generazione 21/11/2014 15.51.42
PPRLSE50H54
A535W
93,00
0,00
LBRMHL49L1
4G964X
PALOMBA
SILVANA
156,00
DIPLOMA
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
0,00
N12
0,00
Altro Comune
(Bacoli)
2014
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
Altro Comune
(Bacoli)
Altro Comune
(Monte di
Procida)
3,00Ref. A. Anziani
- A Inf. e Adol.
0,00
499,00
16,00
dipendente
tempo
indeterminato
Ver.Ver. In corso
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
93,00
PRDSVN61D5
4F488Q
0,00dipendente
tempo
indeterminato
800,00
NPLFNC54H05
G964ZNAPOLITANO
31/12/201
4
156,00
01/01/2014
Pozzuoli
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
19.137,00
3
0,00
altre figure
(descrivi)
contabile
altre figure
(descrivi)
Impiegato di
concetto
120.334,00
31/12/201
4
altre figure
(descrivi)
Istruttore
Dir.vo
31/12/2014
31/12/2014 altre figure
(descrivi)
Mediatore
Familiare
31/12/201
4
0,00
Ha.1
dipendente
tempo
indeterminato
Secondo PSR II annualità
Ha
DIPLOMA
3,00156,00
16,00
3,00
PRODIGIO
LUBRANO
DIPLOMA
Pagina 26 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ia :: Scheda Ia
Ia.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ia.2 :: Elenco personale Ufficio di piano
Cognome
Nome
Codice
Fiscale En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto
Data contratto
Titolo
di
studio
Fig
ura
pro
fess
ion
ale
Res
po
nsa
bil
ità
nel
l’U
DP
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
Ore
sett
ima
na
li
Ma
ssim
o o
re d
i
va
lori
zza
zio
ne
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
249,00
Operatore
sociale
altre figure
(descrivi)
Istruttore
Amm.vo
dipendente
tempo
indeterminato
0,00Ref.A.Resp.
Fam.
0,00
FRANCESCO
FRANCESCA
ANNA
ANTONIETTA
400,00
DIPLOMA
60,15
SRDNNA54E4
1G964L
Ha.2
SCHIANO LOMORIELLO
DIPLOMA
93,00
Resp. ref. A.
Az. di S. - A.
W. d'Acc.- A.
Resp. Fam.
dipendente
tempo
indeterminato
Ufficio di Piano
Mod.1.0
Ref. Anziani
0,00
Elenco Personale
Data generazione 21/11/2014 15.51.42
SCHNNT54E4
6F488N
624,00
0,00
PRRFNC53D23
G964Z
SARDO
RAFFAELLA
156,00
DIPLOMA
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
0,00
N12
0,00
Altro Comune
(Bacoli)
2014
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
Altro Comune
(Monte di
Procida)
Comune
Capofila
(Pozzuoli)
3,00ref. minori 0,00
249,00
8,00
dipendente
tempo
indeterminato
Ver.Ver. In corso
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
93,00
SCTRFL59L48
H072I
0,00dipendente
tempo
indeterminato
400,00
RMRFNC50P5
1A535BRIMAURO
31/12/201
4
156,00
01/01/2014
Pozzuoli
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
19.137,00
3
0,00
altre figure
(descrivi)
Istruttore
dir.vo
altre figure
(descrivi)
impiegato
amm.vo
120.334,00
31/12/201
4
altre figure
(descrivi)
Istruttore
Amm.vo
31/12/2014
31/12/2014 altre figure
(descrivi)
Istr. Dir.
31/12/201
4
0,00
Ha.1
dipendente
tempo
indeterminato
Secondo PSR II annualità
Ha
DIPLOMA
20,001.000,00
8,00
3,00
SCOTTO DI
CICCARIELLO
PROROGA
DIPLOMA
Pagina 27 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ia :: Scheda Ia
Ia.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ia.2 :: Elenco personale Ufficio di piano
Cognome
Nome
Codice
Fiscale En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto
Data contratto
Titolo
di
studio
Fig
ura
pro
fess
ion
ale
Res
po
nsa
bil
ità
nel
l’U
DP
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
Ore
sett
ima
na
li
Ma
ssim
o o
re d
i
va
lori
zza
zio
ne
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
Resp. ref. tutte
le Aree
altre figure
(descrivi)
consulenza
sociale
Altro
7.005,60consulenza
19,46
CONCETTA
da individuare
da individuare
da individuare
400,00
DIPLOMA
60,15
Ha.2
Società di consulenza
informatica
laurea
Ref. A. Contr.
Pov.
Altro
Ufficio di Piano
Mod.1.0
consulenza
0,00
Elenco Personale
Data generazione 21/11/2014 15.51.42
93,00
20,00
SCTCCT80P58
F839S
società
GIOVANNI
360,00
LAUREA
Esterno
0,00
N12
19.460,00
Esterno
2014
Altro Comune
(Monte di
Procida)
Esterno
Altro Comune
(Bacoli)
consulente
informatico
15.000,00
249,00
dipendente
tempo
indeterminato
Ver.Ver. In corso
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
RBNGNN54T2
2A535F
0,00dipendente
tempo
indeterminato
1.000,00
società
31/12/201
4
750,00
01/01/2014
Pozzuoli
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
19.137,00
3
0,00
altre figure
(descrivi)
Operatore
sociale
altre figure
(descrivi)
consulente
informatico
120.334,00
31/12/201
4
altre figure
(descrivi)
Istuttore
Dir.vo
31/12/2014
31/12/2014 altre figure
(descrivi)
consulenza
sociale
31/12/201
4
19,46
Ha.1
Altro
Secondo PSR II annualità
Ha
LAUREA
3,00156,00
8,00
URBANI
SCUOTTO
laurea
Pagina 28 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ia :: Scheda Ia
Ia.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ia.2 :: Elenco personale Ufficio di piano
Cognome
Nome
Codice
Fiscale En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto
Data contratto
Titolo
di
studio
Fig
ura
pro
fess
ion
ale
Res
po
nsa
bil
ità
nel
l’U
DP
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
Ore
sett
ima
na
li
Ma
ssim
o o
re d
i
va
lori
zza
zio
ne
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
14.902,0
0
60,15
Ha.2
Ufficio di Piano
Mod.1.0
Elenco Personale
Data generazione 21/11/2014 15.51.42
N12
2014Ver.Ver. In corso
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Pozzuoli
19.137,00
3
41.465,60
120.334,00
Ha.1
Secondo PSR II annualità
Ha
TOTALE
Pagina 29 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
Ib :: Scheda Ib
Ib.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ib.2 :: Elenco personale Servizio Sociale Professionale
Cognome
Nome Codice Fiscale
En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto
Data contratto
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
Are
a t
erri
tori
ale
di
inte
rven
to
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
BAIANO dipendente tempo
indeterminato
4.712,00
0,00
BNAGSM52B68G964W
Comune Capofila Pozzuoli
MELE
MARCONE
GRTLCU50C59G964M
Data generazione 21/11/2014 15.51.43
dipendente tempo
indeterminato
3
SONIA
ANNA LIBERA
GELSOMINA
GIULIO
MATILDE
SILVANA
LUCIA
LUCIA
0,00
CARLA
PRORRM52C41G964E 0,00
0,00
Comune Capofila Pozzuoli
0,00
dipendente tempo
indeterminato
0,00
dipendente tempo
indeterminato
Mod.1.0
01/01/2014
Altro Comune Bacoli 31/12/2014
31/12/2014
300,00
dipendente tempo
indeterminato
0,00
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
0,00
GIOVANNA
0,00
LUBRANO
31/12/2014
60,15
Comune Capofila Pozzuoli
Hb.1
0,00
120.334,00
Bacol
i
Quarta
Circoscrizi
one-Pozzu
oli
Prima
Circoscrizio
ne-Pozzuoli
U.d.P. -
Pozzuoli
U.d.P. -
Pozzuoli
Terza
Circoscrizio
ne-Pozzuoli
Seconda
Circoscrizio
ne -
Pozzuoli
0,00
Bacol
i
Seconda
circoscrizio
ne -
Pozzuoli
GRITTO
TOTALE
POERIO
dipendente tempo
indeterminato
Comune Capofila Pozzuoli
Secondo PSR II annualità
dipendente tempo
indeterminato
01/01/2014
300,00
LMRGLI59C12G964N
Comune Capofila Pozzuoli
01/01/2014
MARIA GIOVANNA
01/01/2014
Comune Capofila Pozzuoli
Prima
Circoscrizio
ne -
Pozzuoli
dipendente tempo
indeterminato
dipendente tempo
indeterminato
0,00
01/01/2014
01/01/2014
ESPOSITO 01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
MLEGNN52A69G964G
0,00
Hb.2Elenco Personale
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Hb
19.137,00
Pozzuoli
0,00
CMMMLD54D51A535I 0,00
0,00
0,00
0,0001/01/2014
dipendente tempo
indeterminato
Altro Comune Bacoli
31/12/2014
CRSSVN56P65G964C
0,00
Quarta
Circoscrizio
ne-
Pozzuoli
Comune Capofila Pozzuoli
LCCNLB55D41A535J
Comune Capofila Pozzuoli
Ver.Ver. In corso
Servizio Sociale Professionale
CAMMAROTA
CRISCI
dipendente tempo
indeterminato
2014
MRCMGV53S55G964U
300,00
dipendente tempo
indeterminato
01/01/2014
156,00
300,00
300,00
300,00
1.000,00
1.000,00
300,00
0,00156,00
300,00
31/12/2014
0,00
SPSLCU55H64G964L
Comune Capofila Pozzuoli
CALABRESE
0,00
LOMORIELLO
ROSARIA MARIA
Terza
Circoscrizio
ne -
Pozzuoli
0,00
LBRCRL55P66G964O
0,00
CLBSNO52R56F839D
N12
0,00
LUCCI
Comune Capofila Pozzuoli
Pagina 30 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Elenco personale Segretariato Sociale
Cognome
Nome
Codice
Fiscale
En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto Titolo di
studio
Figura
professionale
Data contratto
Are
a t
erri
tori
ale
di
inte
rven
to
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
ALBANESE dipendente tempo
indeterminato
1.300,00
0,00
LBNNNT52H50G
964B
0,00
Istruttore dir.vo
Mod.1.0
Altro Comune
Bacoli
LOMORIELLO
GRITTO
DIPLOMA
31/12/2014
CMMMLD54D51
A535I
Data generazione 21/11/2014 15.51.43
dipendente tempo
indeterminato
3
GELSOMINA
LUCIANA
ANTONIETTA
GIOVANNA
GENNARO
RITA
SONIA
MATILDE
0,00
SILVANA
GRDSML59H04A
535H
Ambito N 12
CRISCI
0,00
0,00
Comune Capofila
Pozzuoli
0,00
dipendente tempo
indeterminato
assistente sociale
0,00
dipendente tempo
indeterminato
U.d.P. - Pozzuoli
01/01/2014
Comune Capofila
Pozzuoli
Comune Capofila
Pozzuoli
ESPOSITO
31/12/2014
31/12/2014
assistente sociale
300,00
dipendente tempo
indeterminato
0,00
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
0,00
LUCIA
0,00Operatore sociale
Istruttore dir.vo
60,15
Comune Capofila
Pozzuoli
Hc.1
DIPLOMA
DIPLOMA 0,00
120.334,00
DIPLOMA Ambito N 12
Prima
Circoscrizione-Poz
zuoli
Ambito N 12
Ambito N 12
Bacoli
Quarta
Circoscrizione-Poz
zuoli
Ambito N12
0,00
Ambito N 12
Seconda
Circoscrizione -
Pozzuoli
CAMMAROTA
LA RAGIONE
GUARDASCIONE
dipendente tempo
indeterminato
1.000,00
Comune Capofila
Pozzuoli
Comune Capofila
Pozzuoli
assistente sociale
DIPLOMA
Secondo PSR II annualità
01/01/2014
dipendente tempo
indeterminato
1.000,00
CNFGNN60T43G
964W
LRGNCH54L59G
964U
Comune Capofila
Pozzuoli
DIPLOMA 0,00
01/01/2014
01/01/2014
LUCIA
01/01/2014
01/01/2014
Terza
Circoscrizione-Poz
zuoli
dipendente tempo
indeterminato
dipendente tempo
indeterminato
N12
01/01/2014
01/01/2014
CALABRESE 01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
GRTLCU50C59G
964M
0,00
Istruttore amm.vo
31/12/2014
Elenco Personale
Hc
19.137,00
Pozzuoli
0,00
LAUREA
DIPLOMA
0,00
BNUGNR53P21G
964F
LAUREA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BUONO
01/01/2014
GIULIO
dipendente tempo
indeterminato
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Comune Capofila
Pozzuoli
31/12/2014
BNURTI52E68F8
39J
DIPLOMA
0,00
Hc.2
U.d.P. - Pozzuoli
31/12/2014
Comune Capofila
Pozzuoli
LEILCN53R64F8
39N
Altro Comune
Bacoli
Comune Capofila
Pozzuoli
Ver.Ver. In corso
Comune Capofila
Pozzuoli
Segretariato Sociale
BUONO
dipendente tempo
indeterminato
dipendente tempo
indeterminato
2014
assistente sociale
SPSLCU55H64G9
64L
156,00
DIPLOMA
dipendente tempo
indeterminato
01/01/2014
400,00
300,00
ENRICHETTA
300,00
1.000,00
1.000,00
156,00
1.000,00
0,00600,00
300,00
31/12/201
4
0,00
CLBSNO52R56F8
39D
dipendente tempo
indeterminato
0,00
BAIANO
Comune Capofila
Pozzuoli
assistente sociale
assistente sociale
Mediatore
Familiare
Funzionario
assistente sociale
CANFORA
LICENZA MEDIA
SAMUELE
Bacoli
0,00
Istruttore dir.vo
CRSSVN56P65G9
64C
0,00
LMRGLI59C12G9
64N
DIPLOMA
BNAGSM52B68G
964W
0,00
ELIA
DIPLOMA
Pagina 31 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Elenco personale Segretariato Sociale
Cognome
Nome
Codice
Fiscale
En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto Titolo di
studio
Figura
professionale
Data contratto
Are
a t
erri
tori
ale
di
inte
rven
to
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
LUBRANO dipendente tempo
indeterminato
400,00
0,00
LBRCRL55P66G9
64O
0,00
Impiegato di
concetto
Mod.1.0
Comune Capofila
Pozzuoli
URBANI
SARDO
DIPLOMA
31/12/2014
PLMLDA57R59G
964Q
Data generazione 21/11/2014 15.51.44
dipendente tempo
indeterminato
3
ANNA LIBERA
FRANCESCO
CARLA
ELISA
MARIA GIOVANNA
GIOVANNA
FRANCESCO
ALIDA
0,00
ROSARIA MARIA
SCTRFL59L48H0
72I
Monte Di Procida
POERIO
0,00
0,00
Altro Comune
Bacoli
0,00
dipendente tempo
indeterminato
Istr. Amm.vo
0,00
dipendente tempo
indeterminato
Bacoli
01/01/2014
Comune Capofila
Pozzuoli
Comune Capofila
Pozzuoli
RIMAURO
31/12/2014
31/12/2014
assistente sociale
156,00
dipendente tempo
indeterminato
0,00
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
0,00
ANNA
0,00Istruttore Amm.vo
assistente sociale
60,15
Altro Comune
Bacoli
Hc.1
DIPLOMA
DIPLOMA 0,00
120.334,00
LAUREA Prima
Circoscrizione -
Pozzuoli
Bacoli
Seconda
circoscrizione -
Pozzuoli
Bacoli
Ambito N 12
Bacoli
Quarta
Circoscrizione-
Pozzuoli
0,00
Ambito N 12
Terza
Circoscrizione -
Pozzuoli
PALOMBA
SCUOTTO
SCOTTO DI CICCARIELLO
dipendente tempo
indeterminato
156,00
Altro Comune
Bacoli
Comune Capofila
Pozzuoli
assistente sociale
DIPLOMA
Secondo PSR II annualità
01/01/2014
dipendente tempo
indeterminato
400,00
PPRLSE50H54A5
35W
SCTCCT80P58F8
39S
Altro Comune
Bacoli
DIPLOMA 0,00
01/01/2014
01/01/2014
FRANCESCA
01/01/2014
01/01/2014
Bacoli
dipendente tempo
indeterminato
dipendente tempo
indeterminato
N12
01/01/2014
01/01/2014
NAPOLITANO 01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
SRDNNA54E41G
964L
0,00
assistente sociale
31/12/2014
Elenco Personale
Hc
19.137,00
Pozzuoli
0,00
LAUREA
DIPLOMA
0,00
MRCMGV53S55
G964U
DIPLOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MELE
01/01/2014
GIOVANNI
dipendente tempo
indeterminato
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Comune Capofila
Pozzuoli
31/12/2014
MLEGNN52A69G
964G
DIPLOMA
0,00
Hc.2
Ambito N 12
31/12/2014
Comune Capofila
Pozzuoli
PRRFNC53D23G
964Z
Comune Capofila
Pozzuoli
Comune Capofila
Pozzuoli
Ver.Ver. In corso
Altro Comune
Monte di Procida
Segretariato Sociale
MARCONE
dipendente tempo
indeterminato
dipendente tempo
indeterminato
2014
Mediatore
Familiare
RMRFNC50P51A
535B
1.000,00
DIPLOMA
dipendente tempo
indeterminato
01/01/2014
400,00
300,00
CONCETTA
156,00
300,00
156,00
800,00
300,00
0,00300,00
156,00
31/12/201
4
0,00
NPLFNC54H05G
964Z
dipendente tempo
indeterminato
0,00
LUCCI
Altro Comune
Bacoli
Istr. Dir.
Istruttore Amm.vo
Istruttore dir.vo
Istuttore Dir.vo
Operatore sociale
PAPARONE
DIPLOMA
RAFFAELLA
Ambito N 12
0,00
assistente sociale
PRORRM52C41G
964E
0,00
RBNGNN54T22A
535F
DIPLOMA
LCCNLB55D41A
535J
0,00
PROROGA
DIPLOMA
Pagina 32 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
Ic :: Scheda Ic
Ic.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ic.2 :: Elenco personale Segretariato Sociale
Cognome
Nome
Codice
Fiscale
En
te d
i
ap
pa
rten
enza
Tipologia
contratto Titolo di
studio
Figura
professionale
Data contratto
Are
a t
erri
tori
ale
di
inte
rven
to
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
TO
TA
LE
iniz
io
fin
e
TOTALE
Mod.1.0 Data generazione 21/11/2014 15.51.44
3
0,00
60,15
Hc.1
120.334,00
Secondo PSR II annualità
N12
Elenco Personale
Hc
19.137,00
Pozzuoli
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Hc.2
Ver.Ver. In corso
Segretariato Sociale
2014
13.792,00
Pagina 33 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ie :: Scheda Ie
Ie.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ie.2 :: Elenco personale U.V.I.
Cognome
Nome Codice Fiscale Tipologia
contratto
Ente di
appartenenza Ru
olo
En
te d
i
Ap
pa
rten
enza
Professione Qualifica Distretto
Da
ta C
on
tra
tto
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
TO
TA
LE
dipendente tempo
indeterminato
ATTINO LUCIANA
0,00
TTNLCN56C46A462
P
TTNLCN56C46A46
2P
In.:01/01/201
4
CAMMAROTA
MATILDE
medico
Comune Capofila
(Pozzuoli)
assistente sociale
Data generazione 21/11/2014 15.51.44
dipendente tempo
indeterminato
dirigente
35
0,00
LRGNCH54L59G964
U
0,00
ASL (pozzuoli)
0,00
35
Coordinatrice
U.d.P.
assistente socialedipendente tempo
indeterminato
In.:01/01/201
4
0,00
dirigente
Mod.1.0
assistente sociale
Comune Capofila
(Pozzuoli)
assistente sociale
Altro Comune
(Bacoli)
medico
Mediatore Familiare
10,00
dipendente tempo
indeterminato
0,00
CRSSVN56P65G964
C
assistente sociale
0,00
Altro Comune
(Bacoli)
funzionario
0,00
assistente sociale
Pozzuoli
0,00
Fine:31/12/20
14
0,00
DE ALTERIS
AUGUSTO
300,00
In.:01/01/201
4
35
Comune Capofila
(Pozzuoli)
LA RAGIONE
ENRICHETTA
LUBRANO CARLA
GROTTOLA
ASSUNTINA
In.:01/01/201
4
GUARDASCIONE
SAMUELE
0,00
LUCCI ANNA
LIBERA
120.334,00
35
Fine:31/12/20
14
0,00
medico
0,00dipendente tempo
indeterminato
300,00
In.:01/01/201
4
ASL (Pozzuoli)
Hd.1
assistente sociale
assistente sociale
In.:01/01/201
4
Secondo PSR II annualità
dipendente tempo
indeterminato
ESPOSITO LUCIA
156,00
medicoDLTGST55H19E054
P
LBRCRL55P66G964
O
assistente sociale
ASL (Pozzuoli)
35
3
ASL (Pozzuoli)
dipendente tempo
indeterminato
0,00
mediatore familiare
assistente sociale
60,15
medico
In.:01/01/201
4
dipendente tempo
indeterminato
dipendente tempo
indeterminato
35
GRDSML59H04A535
H
CERASO LUCIA
Fine:31/12/20
14
35
medico
DI BENEDETTO
FLAVIO
assistente sociale
Istruttore
Direttivo
Elenco Personale
156,00
medico
assistente sociale
Funzionario
assistente sociale
19.137,00
0,00
assistente sociale
CLBSNO52R56F839
D
Comune Capofila
(Pozzuoli)
35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fine:31/12/20
14
dipendente tempo
indeterminato
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
In.:01/01/201
4
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
In.:01/01/201
4
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
CMMMLD54D51A53
5I
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
35
0,00
Hd.2
ASL (Pozzuoli)
SPSLCU55H64G964L
35
In.:01/01/201
4
Altro Comune
(Bacoli)
assistente sociale
Ver.Ver. In corso
Comune Capofila
(Pozzuoli)
U.V.I
dipendente tempo
indeterminato
dipendente tempo
indeterminato
Hd
CALABRESE
SONIA
In.:01/01/201
4
35
2014
assistente sociale
medico
GRTSNT52H50H931
Q
35
1.300,0
0
assistente sociale
dirigentedipendente tempo
indeterminato
In.:01/01/201
4
dirigente
9,00
142,00
156,00
9,00
300,00
142,00
0,00300,00
300,00
0,00
CRSLCU57E52F839
B
dipendente tempo
indeterminato
Comune Capofila
(Pozzuoli)
35
0,00
BAIANO
GELSOMINA
In.:01/01/201
4
DBNFLV60D23F839
H
0,00
LCCNLB55D41A535
J
assistente sociale
assistente sociale
assistente sociale
assistente sociale
35
assistente sociale
CRISCI SILVANA
assistente sociale
Fine:31/12/20
14
In.:01/01/201
40,00
N12
0,00
Fine:31/12/20
14
assistente sociale
Pagina 34 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
Ie :: Scheda Ie
Ie.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
Ie.2 :: Elenco personale U.V.I.
Cognome
Nome Codice Fiscale Tipologia
contratto
Ente di
appartenenza Ru
olo
En
te d
i
Ap
pa
rten
enza
Professione Qualifica Distretto
Da
ta C
on
tra
tto
Mo
nte
ore
an
nu
ali
tà
Co
sto
ora
rio
TO
TA
LE
dipendente tempo
indeterminato
MARCONE MARIA
GIOVANNA
0,00
MRCMGV53S55G96
4U
MRCMGV53S55G9
64U
RUCCO EMMA
ASL (pozzuoli)
medico
Data generazione 21/11/2014 15.51.45
dipendente tempo
indeterminato
assistente sociale
0,00
35
assistente socialedipendente tempo
indeterminato
0,00
Mod.1.0
dirigente
assistente sociale
0,00
SCTRNN54L43A535J
dirigente
0,00
assistente sociale
Pozzuoli
Fine:31/12/20
14
SCUOTTO
CONCETTA
In.:01/01/201
4
35
Comune Capofila
(Pozzuoli)
In.:01/01/201
4
0,00
120.334,00
35
0,00
assistente sociale
In.:01/01/201
4
Altro Comune (Monte
di Procida)
Hd.1
assistente sociale
Secondo PSR II annualità
dipendente tempo
indeterminato
Istuttore Dir.voSCTCCT80P58F839S
assistente sociale
ASL (Pozzuoli)
3
dipendente tempo
indeterminato
0,00
60,15
In.:01/01/201
4
35
SCHIANO
FILOMENA
assistente sociale
TOTALE
Elenco Personale
assistente sociale
19.137,00
0,00
PRORRM52C41G964
E
Comune Capofila
(Pozzuoli)
0,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
In.:01/01/201
4
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
Fine:31/12/20
14
RCCMME55L56F839
J
35
Hd.2
Comune Capofila
(Pozzuoli)
35
In.:01/01/201
4
ASL (pozzuoli) medico
Ver.Ver. In corso
U.V.I
dipendente tempo
indeterminato
Hd
POERIO ROSARIA
MARIA
35
2014
assistente sociale
assistente sociale
Istuttore Dir.vodipendente tempo
indeterminato
5.184,0
0
142,00
20,00
400,00
142,00
300,00
0,00300,00
300,00
0,00
SCHFMN61A42G96
4F
MELE GIOVANNA
0,00
medico
assistente sociale
medico
SCOTTO DI LUZIO
ROSANNA
In.:01/01/201
40,00
N12
0,00
assistente sociale
Pagina 35 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.2
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco personale Figure professionali Servizi
N. Professione N.unità Totale costo
UDP
Totale costo
Altri (1)
BAGNINI DI SALVATAGGIO
CONSULENTE
COORDINATORE PEDAGOGICO
CUOCO
5
1
ANIMATORE
19.137,00
AVV. PENALISTA
4
60,15
11
0,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
2
15.000,00
7.005,60
0,00
14
9
Figure professionali Servizi
0,00
1
ADDETTO AI PASTI
ANIMATORE SOCIALE
Elenco Personale
0,00
12
4
Data generazione 21/11/2014 15.51.45
N12
0,001
1
56.044,80
87.292,80
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1.729,00
72.000,00
6
2014
1
ADDETTO AI SERVIZI GENERALI
ASSISTENTE SOCIALE 6
8
0,00
1
He.2
Ver.Ver. In corso
0,00
28.058,40
15.120,40
13.249,80
2
1
He.1
4.917,00
4.917,00
Pozzuoli
7
0,00
3
120.334,00
ADDETTO SPORTELLO
1
13
ASSISTENTI INFORMATICI
5
10
Secondo PSR II annualità
He
3
1
8.391,00
0,00
AVV. CIVILISTA
6
8.391,00
38.902,50
0,00
EDUCATORE
Pagina 36 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.2
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco personale Figure professionali Servizi
N. Professione N.unità Totale costo
UDP
Totale costo
Altri (1)
OPERATORE DOMICILIARE
OPERATORI D'ASCOLTO
OSA
OSS
19
17
MEDIATORE CULTURALE
19.137,00
OPERATORE DI SPORTELLO
18
60,15
25
0,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
59
0,00
1.729,00
0,00
28
23
Figure professionali Servizi
0,00
1
EDUCATORE MOTORIO
MEDIATORE FAMILIARE
Elenco Personale
0,00
26
51
Data generazione 21/11/2014 15.51.46
N12
0,001
7
6.141,00
0,00
0,00
0,00
15
0,00
0,00
31.122,00
20.470,00
20
2014
6
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E DIRETTIVI
MEDIATRICE CULTURALE A CHIAMATA 1
22
0,00
1
He.2
Ver.Ver. In corso
0,00
11.223,36
418.418,00
48.697,88
16
9
He.1
5.838,00
6.840,00
Pozzuoli
21
0,00
3
120.334,00
ISTR. ASS. BAGNANTI
36
27
NONNI VIGILI
1
24
Secondo PSR II annualità
He
17
1
31.122,00
64.800,00
O.S.A.
2
276.812,90
5.838,00
0,00
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Pagina 37 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.2
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco personale Figure professionali Servizi
N. Professione N.unità Totale costo
UDP
Totale costo
Altri (1)
psicologa
psicologo
TOTALE
33
17
assistente sociale
19.137,00
O.S.S.
32
60,15
39
0,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
332
252.727,00
1.200,00
64.800,00
37
Figure professionali Servizi
0,00
SOCIOLOGO
assistente sociale
Elenco Personale
0,00
1
Data generazione 21/11/2014 15.51.46
N12
0,007
15.373,20
9.340,80
0,00
29
0,00 11.188,00
19.281,60
34
2014
27
SOCIOLOGO COORDINATORE
Coordinatore del Servizio 2
36
0,00
6
He.2
Ver.Ver. In corso
0,00
2.167.477,00
30
1
He.1
76.010,76
20.528,80
Pozzuoli
35
0,00
3
120.334,00
VOLONTARI OSA
28educatore professionale
12
38
Secondo PSR II annualità
He
31
3
225.150,31
0,00
O.S.A.
3
311.405,20
0,00
0,00
Pagina 38 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
Elenco
Documenti Facoltativi
Pozzuoli
2014
05/09/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
1
Altro Documento
facoltativo
Convocazione Terzo
Settore
Altro Documento
facoltativo
Convocazione
Rappresentanze
Sindacali
K
3
N12
K.1
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.46
Ver.Ver. In corso
05/09/20132
Pagina 39 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
X
Elenco
X
Documenti Facoltativi
26/07/2016
Pozzuoli
2014
26/07/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
3 26/07/2013
Altro Documento
facoltativo delibera n.
1 del Coordinamento
Istituzionale
Altro Documento
facoltativo accordio di
programma
territoriale per
garantire il
coordinamento dei
servizi in rete
K
3
N12
K.1
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.47
Ver.Ver. In corso
12/12/20124
Pagina 40 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
05/10/2013 X
X
Elenco
X
Documenti Obbligatori
05/10/2016
Pozzuoli
2014
05/10/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
1 05/10/2013
Accordo di
programma di
adozione del PDZ
Atto di adozione della
forma associativa
K
3
N12
K.1
X
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.47
Ver.Ver. In corso
05/10/201605/10/20132
Pagina 41 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
12/09/2013 X
X
Elenco
X
Documenti Obbligatori
12/09/2016
Pozzuoli
2014
12/09/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
3 12/09/2013
Scheda 3.7
Carta dei servizi
K
3
N12
K.1
X
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.47
Ver.Ver. In corso
12/09/201612/09/20134
Pagina 42 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
12/09/2013 X
X
Elenco
X
Regolamenti Obbligatori
12/09/2016
Pozzuoli
2014
19/07/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
1 12/09/2013
Regolamento sui
criteri e modalità
organizzative della
erogazione dei servizi,
dell'accesso
prioritario [art. 10,
comma 2 lett. e)
punto 2) L.R.
11/2007];
Regolamento sui
criteri di scelta delle
procedure di
affidamento dei
servizi al terzo settore
ed agli altri soggetti
privati [art. 10,
comma 2 lett. e)
punto 1) L.R. 11
/2007]
K
3
N12
K.1
X
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.48
Ver.Ver. In corso
12/09/201612/09/20132
Pagina 43 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
si rimette in allegato il
documento integrativo
richiesto con la riapertura
del SIS in data 14/11/2013
12/09/2013 X
X
Elenco
X
Regolamenti Obbligatori
03/12/2016
Pozzuoli
2014
03/12/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
3 03/12/2013
Regolamento sulle
modalità del controllo
di regolarità
amministrativa e
contabile, di gestione
e di valutazione e
controllo strategico di
cui al D.lgs n.
286/1999
(Regolamento FUA)
[art. 10, comma 2
Lett. e) punto 3) L.R.
11/2007];
Regolamento della
compartecipazione
degli utenti al costo
dei servizi [art. 10,
comma 2 lett. e)
punto 2) L.R.
11/2007];
K
3
N12
K.1
X
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.48
Ver.Ver. In corso
12/09/201612/09/20134
Pagina 44 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
12/09/2013 X
X
Elenco
X
Regolamenti Obbligatori
12/09/2016
Pozzuoli
2014
12/09/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
5 12/09/2013
Regolamento relativo
all'organizzazione del
segretariato sociale -
art. 24, comma 2,
L.R. 11/2007];
Regolamento relativo
all'organizzazione del
servizio sociale
professionale, che
preveda iI rapporto
operatori/utenti
indicato nella legge -
art. 10, comma 2 lett.
e) punti a) e 5) L.R.
11/2007];
K
3
N12
K.1
X
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.48
Ver.Ver. In corso
12/09/201612/09/20136
Pagina 45 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
12/09/2013 X
X
Elenco
X
Regolamenti Obbligatori
12/09/2016
Pozzuoli
2014
12/09/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
7 12/09/2013
Regolamento per la
compartecipazione
degli utenti al costo
delle prestazioni
sociosanitarie ex
Decreto
Commissariale n.
6/2010
Regolamento per
l'accesso e per
l'erogazione dei
servizi socio-sanitari -
art. 41, comma 3,
L.R. 11/2007];
K
3
N12
K.1
X
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.48
Ver.Ver. In corso
12/09/201612/09/20138
Pagina 46 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR Versione
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.3
Pagina 1 di 1
I :: Scheda P
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco
Validità
N.
Atto
Da
ta d
i
ap
pro
va
zio
ne
Allegato verbale
approvazioneAllegato atto
Da
ta i
niz
io
Da
ta f
ine
I A
nn
.
II A
nn
.
III
An
n.
Nota Regione Nota Udp
12/09/2013 X
X
Elenco
X
Regolamenti Obbligatori
12/09/2016
Pozzuoli
2014
12/09/2013
K.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
9 12/09/2013
Regolamento per il
funzionamento
dell’Ufficio di Piano
(art. 11 co. 3 e art. 23
co. 3 della L.R.
11/2007)
Regolamento per il
funzionamento del
Coordinamento
istituzionale (art. 11
co. 3 L.R. 11/2007)
K
3
N12
K.1
X
60,15 120.334,00
Mod.1.0
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.48
Ver.Ver. In corso
12/09/201612/09/201310
Pagina 47 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.2
Pagina 1 di 1
C :: Scheda C
C.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
C.2 :: Risorse per macro aree d’intervento
Macro area Risorse Programmate % su Dotazione Finanziaria
226.000,00
Residuo
19.137,00
2014
0,19
Dati Economici
5.527.777,81
Macro area intervento programmate
Pozzuoli
Promuovere l'integrazione sociosanitaria
L.2
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Mod.1.1
39,702.194.777,18
Promuovere l'inclusione sociale: le politiche per lafamiglia
4,09
L
3
3.057.646,60
L.1
N12
Totale
60,15 120.334,00
5.527.777,81
Totale dotazione programmabile (FUA)
Data generazione 21/11/2014 15.51.48
Altro
99,99
Ver.Ver. In corso
49.354,03
Politiche di contrasto alla povertà : vulnerabilità,disagio, integrazione
0,89
55,31
Pagina 48 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
D :: Scheda D
D.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
D.2 :: Risorse per aree d’intervento
Area Risorse Programmate % su Dotazione Finanziaria
0,00
PERSONE CON DISABILITA'
PERSONE ANZIANE
2014
82.558,13
Dati Economici
60.000,00
1.788.814,68
Aree intervento programmate
1,09
Pozzuoli
16,70
M.2
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE DONNEIN DIFFICOLTA'
923.208,05
IMMIGRAZIONE
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
DIPENDENZE
4,09226.000,00
AZIONI DI SISTEMA
0,00
M
3
49.354,03
M.1
N12
3.234.747,00
60,15 120.334,00
Mod.1.1
0,00
19.137,00
1,49
Data generazione 21/11/2014 15.51.49
0,00
Ver.Ver. In corso
104.811,92
TOTALE PARZIALE
32,36
58,52
INFANZIA E ADOLESCENZA
1,90DISAGIO PSICHICO
0,89
CONTRASTO ALLA POVERTA'
Pagina 49 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.1
Pagina 1 di 1
D :: Scheda D
D.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale:: Totale popolazione: Popolazione > 64:
D.2 :: Risorse per aree d’intervento
Area Risorse Programmate % su Dotazione Finanziaria
2.293.031,00
Residuo (Risorse per area di intervento)
2014
5.527.778,00
Dati Economici
Aree intervento programmate
Pozzuoli
M.2
Totale dotazione finanziaria (Risorse per area diintervento)
0,19
TOTALE
Secondo PSR II annualità
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
RESPONSABILITA' FAMILIARI
0,000,00
TOTALE PARZIALE PAGINA PRECEDENTE
41,48
M
3
3.234.747,00
M.1
N12
60,15 120.334,00
Mod.1.1
5.527.777,81
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.51.50
100,00
Ver.Ver. In corso
0,00 0,00WELFARE D'ACCESSO
58,52
PERSONE DETENUTE, INTERNATE E PRIVEDELLA LIBERTA' PERSONALE
Pagina 50 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
1 AZIONI DI SISTEMA A4Sistema InformativoSociale
Azione di sistema Altro
Macrolivello Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale
Obiettivo di servizio b. presa in carico
Titolo Elaborazione ed Informatizzazione dati
Descrizione danomenclatore
Il sistema informativo sociale è un insieme di metodi, strumenti, procedure e tecniche per la selezione, la raccolta,l’archiviazione, l’elaborazione e la restituzione di dati sui servizi socio-assistenziali erogati. Il sistema informativo svolgeun ruolo essenziale nella fase di programmazione, gestione e valutazione degli interventi. La costruzione del sistemainformativo sociale prevede la selezione degli obiettivi informativi, la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi deidati. Il sistema informativo mira a costruire una struttura condivisa di conoscenza sui bisogni sociali di alcuni targetsignificativi della popolazione e sugli assetti organizzativi; può essere inoltre orientato all'analisi sul grado disoddisfazione degli utenti e degli operatori.
Elementi principali L'assistenza tecnica e l'Harware del S. I. S., l'aggiornamento della banca dati e del sito web dell'Ambio N 12 sonorealizzati con i dipendenti comunali ed il supporto di un assistente informatico della s.r.l. che fornisce assistenzainformatica.
Durata mesi 11 Mese avvio Lug Continuità in continuità annualità prec. Gestione affidato a
Giorni di servizio annualità precedente 100 Giorni di servizio da erogare 100
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (LINESYSTEM)/prestazione occasionale
1 600 11 25,00altre figure (descrivi)(ASSISTENTIINFORMATICI)
600 15.000,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione costi di gestione 7.000,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
7.000,00 15.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 411.825,33 22.000,00 22.000,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 51 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.505.777,81 22.000,00 22.000,00
Pagina 52 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
2 AZIONI DI SISTEMA A5FunzionamentoUfficio di Piano
Azione di sistema Altro
Macrolivello Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale
Obiettivo di servizio b. presa in carico
Titolo Programmazione gestione e valutazione dei S. S.
Descrizione danomenclatore
L’Ufficio di Piano ha il compito di programmare, svolgere funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio evalutazione dei servizi sociali e socio-sanitari inclusi nel piano di zona territoriale. Ad esso va ricondotta la complessivaattività di coordinamento e di regia dei servizi implementati nelle aree di intervento in cui confluiscono lecaratterizzazioni dei singoli territori. L’Ufficio di Piano svolge un ruolo cruciale nell’attivazione di flussi dicomunicazione tra tutti i comuni degli ambiti territoriali, assicurando il consolidamento degli assetti organizzativi, dellestrategie amministrative e dell’integrazione con le politiche territoriali, in sinergia con gli orientamenti del coordinamentoistituzionale. Esso deve dotarsi di una struttura, di risorse umane stabili, di competenze e professionalità coerenti per losvolgimento delle sue funzioni e di una metodologia che rappresenti un riferimento per tutti i comuni dell'ambito.L'Ufficio di Piano si avvale del personale distaccato dai comuni dell'ambito oppure possono essere individuati, con lemodalità previste dalla normativa vigente, fra professionisti esterni.L’Ufficio di Piano è impegnato nella costruzione di una rete organizzativa capace di realizzare sviluppare strumenti dilettura della realtà che permettono di costruire rappresentazioni condivise dei problemi da affrontare al fine di diffondereefficaci percorsi di integrazione interistituzionali nella programmazione ed attuazione del sistema dei servizi. All'Ufficiodi Piano spetta il compito di organizzare le procedure di accesso ai servizi, con particolare attenzione alla unicitàdell’accesso, alla semplificazione delle procedure e ai processi di regolamentazione a sostegno del sistema di welfarelocale.
Elementi principali Il servizio realizza il monitoraggio dei bisogni dell'utenza, Inoltre garantisce il Servzio di Segretariato Socialeprofessionale nel Comune di Monte Di Procida, attraverso due consulenti esterne.
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
Giorni di servizio annualità precedente 112 Giorni di servizio da erogare 196
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Comune Capofila/dipendente tempoindeterminato
23 517,81 12 0,00
altre figure (descrivi)(IMPIEGATIAMMINISTRATIVIE DIRETTIVI)
11909,63
0,00
2Altro Ente gestore(ASSOCIAZIONE)/contratto liberoprofessionale
1 360 12 19,46altre figure (descrivi)(ADDETTOSPORTELLO)
360 7.005,60
3 Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE)/Altro 1 1000 12 19,46 assistente sociale 1000 19.460,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 888,43
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
888,43 26.465,60 0,00 27.354,03 27.354,03
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 427.421,30 6.404,03 6.404,03
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.329.500,03 20.950,00 20.950,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 53 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.500.423,78 27.354,03 27.354,03
Pagina 54 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
3INFANZIA EADOLESCENZA
B4Centro DiurnoPolifunzionale
SemiresidenzialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari
Obiettivo di servizio b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari
Titolo Centro Polifunzionale Diurno Pozzuoli
Descrizione danomenclatore
Il Centro diurno polifunzionale è un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi socialiterritoriali. Offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte disocializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. Offre sostegno e supporto alle famiglie.NelCentro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 minori di età superiore ai 4 anni, prioritariamenteresidenti nel quartiere o Comune o Ambito Territoriale. Il Centro diurno polifunzionale deve:- garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per fascia di età;- essere dotato di servizi igienici distinti per maschi e femmine e fruibili dai portatori di handicap, in misura adeguata alnumero dei minori accolti;- se si prevede la somministrazione di prodotti alimentari preparati in loco, essere dotato di cucina.Le modalità difunzionamento del Centro sono, per quanto possibile, gestite in modo partecipativo con gli utenti. I giorni e gli orari diapertura sono determinati dal soggetto gestore in relazione alle esigenze del contesto. Le attività realizzate devono esseresvolte in gruppi, preferibilmente aggregati per classi di età. Il Centro assicura la presenza della seguente documentazione,nel rispetto della normativa sulla privacy:- progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;- registro delle presenze giornaliere dei minori accolti;- registro del personale, con l’indicazione dei turni e delle relative mansioni;- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra gli operatori.
Elementi principali Il centro, realizzato per le annualità precedenti, ha riscontrato molti consensi sia da parte delle assistenti sociali che hannopotuto offrire risposte adeguate a tantissime famiglie problematiche, sia da parte degli utenti che hanno frequentato a
Durata mesi 6 Mese avvio Nov Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 20 Femmine 30 Totale 50
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 13 Femmine 20 Totale 33
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 10 Femmine 30 Totale 40
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 1.500,00
Giorni di servizio annualità precedente 80 Giorni di servizio da erogare 140
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore(FONDAZIONE)/prestazione occasionale
5 450 6 17,29altre figure (descrivi)(ANIMATORE)
2250 38.902,50
2Altro Ente gestore(FONDAZIONE)/contratto liberoprofessionale
1 300 6 19,46altre figure (descrivi)(MEDIATOREFAMILIARE)
300 5.838,00
3Altro Ente gestore(FONDAZIONE)/contratto liberoprofessionale
1 300 6 19,46altre figure (descrivi)(MEDIATORECULTURALE)
300 5.838,00
4Altro Ente gestore(FONDAZIONE)/contratto liberoprofessionale
1 420 6 19,46Coordinatore delServizio
420 8.173,20
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 1.248,30
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
1.248,30 58.751,70 0,00 60.000,00 60.000,00
Pagina 55 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 373.825,33 60.000,00 60.000,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.467.777,81 60.000,00 60.000,00
Pagina 56 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
4RESPONSABILITA'FAMILIARI
C3
Assistenzadomiciliare disostegno alla famigliae alla genitorialità(descrivere meglio)
DomiciliarePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio a. assistenza domiciliare
Titolo FAMILY CARE
Descrizione danomenclatore
L’assistenza Domiciliare rivolta alle famiglie è un servizio mirato al sostegno psico-sociale ed educativo, in un contestofamiliare con problematiche circoscritte, di breve o media durata. L’intervento ha lo scopo di attivare e potenziare lecapacità della famiglia e sostenerla nel percorso di acquisizione della consapevolezza del suo ruolo educativo.L’intervento si caratterizza per la presenza all’interno della famiglia di un educatore specializzato che sostiene i genitori,con azioni volte ad assicurare una presa in carico temporanea del minore e del nucleo familiare.
Elementi principali Il Servizio, per l'esiguità dei fondi assegnati, non potrà soddisfare l'utenza già in carico ai servizi sociali, ma ci si auspicache con il fondo PAC dedicato alla fascia d'età 0- 36 mesi e il fondo Famiglia in corso di aggiudicazione, si possa sod
Durata mesi 6 Mese avvio Nov Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. Richieste ricevute annualitàprecedente
90N. famiglie servite annualitàprecedente
70N. famiglie previste annualitàcorrente
80
Costo medio per famiglia 875,00
Ore di servizio annualità precedente 2500 Ore di servizio da erogare 3720
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
1 480 6 19,46altre figure (descrivi)(SOCIOLOGOCOORDINATORE)
480 9.340,80
2Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
9 200 6 17,29altre figure (descrivi)(OPERATOREDOMICILIARE)
1800 31.122,00
3Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/dipendente tempodeterminato
9 160 6 19,46educatoreprofessionale
1440 28.022,40
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 1.514,80
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
1.514,80 68.485,20 0,00 70.000,00 70.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 363.825,33 70.000,00 70.000,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
Pagina 57 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.457.777,81 70.000,00 70.000,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
5RESPONSABILITA'FAMILIARI
C5Servizi di sostegnoalla genitorialità
TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio b. servizi di prossimità
Titolo CENTRO PER LE FAMIGLIE
Descrizione danomenclatore
I servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi che, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti(sistema dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi socio-assitenziali), intervengono in maniera specificasui genitori per prevenire e contrastare il disagio e le difficoltà connesse al loro ruolo educativo. Facilitano la formazionedi un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità;favoriscono la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolano l’elaborazione e laconduzione di propri progetti di vita in armonia con il ruolo genitoriale.
Elementi principali Le compartecipazioni dei Comuni si riferiscono all'anno 2014 e sono relative agli affidi di minori in strutture residenzialie semiresidenziali, nonché a famiglie.
Durata mesi 6 Mese avvio Nov Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. Richieste ricevute annualitàprecedente
100N. famiglie servite annualitàprecedente
155N. famiglie previste annualitàcorrente
200
Costo medio per famiglia 6.090,00
Ore di servizio annualità precedente 3100 Ore di servizio da erogare 2400
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
4 480 6 19,46 assistente sociale 1920 37.363,20
2Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
4 360 6 19,46educatoreprofessionale
1440 28.022,40
3Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
2 480 6 19,46 psicologo 960 18.681,60
4Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
2 240 6 19,46altre figure (descrivi)(SOCIOLOGO)
480 9.340,80
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 6.592,00
2 Altro compartecipazione dei Comuni alle rette degli istituti 1.118.000,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
6.592,00 93.408,00 1.118.000,00 1.218.000,00 1.218.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 383.825,33 50.000,00 50.000,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 250.057,47 50.000,00 50.000,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 1.232.450,03 1.118.000,00 1.118.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 4.309.777,81 1.218.000,00 1.218.000,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
6RESPONSABILITA'FAMILIARI
C5Servizi di sostegnoalla genitorialità
TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio b. servizi di prossimità
Titolo ASILO NIDO E MICRONIDO A VALERE SUL PAC - RISTRUTTURAZIONE
Descrizione danomenclatore
I servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi che, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti(sistema dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi socio-assitenziali), intervengono in maniera specificasui genitori per prevenire e contrastare il disagio e le difficoltà connesse al loro ruolo educativo. Facilitano la formazionedi un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità;favoriscono la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolano l’elaborazione e laconduzione di propri progetti di vita in armonia con il ruolo genitoriale.
Elementi principali Si prevede l'apertura di 1 asilo nido sul territorio di Pozzuoli, 1 micronido sul territorio di Bacoli, per l'utenza dei Comunidi Bacoli e Monte di Procida.
Durata mesi 10 Mese avvio Gen Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. Richieste ricevute annualitàprecedente
0N. famiglie servite annualitàprecedente
0N. famiglie previste annualitàcorrente
40
Costo medio per famiglia 9.773,75
Ore di servizio annualità precedente Ore di servizio da erogare 1800
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 390.949,87
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
390.949,87 0,00 0,00 390.949,87 390.949,87
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 344.081,13 390.949,87 390.949,87
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.136.827,94 390.949,87 390.949,87
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
7RESPONSABILITA'FAMILIARI
C5Servizi di sostegnoalla genitorialità
TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio b. servizi di prossimità
Titolo ASILO NIDO E MICRONIDO A VALERE SUL PAC
Descrizione danomenclatore
I servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi che, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti(sistema dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi socio-assitenziali), intervengono in maniera specificasui genitori per prevenire e contrastare il disagio e le difficoltà connesse al loro ruolo educativo. Facilitano la formazionedi un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità;favoriscono la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolano l’elaborazione e laconduzione di propri progetti di vita in armonia con il ruolo genitoriale.
Elementi principali Con D.Lgs. 267/00 la R.C. ha approvato la progettazione esecutiva " Piano Servizi per la Prima Infanzia" per minori da 0a 36 mesi. In tal linea, con i fondi del Piano di Azione Coesione, l'Ambito N12 realizzerà 1 asilo nido a Pozzuoli e 1micronido
Durata mesi 10 Mese avvio Gen Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. Richieste ricevute annualitàprecedente
0N. famiglie servite annualitàprecedente
0N. famiglie previste annualitàcorrente
40
Costo medio per famiglia 8.602,03
Ore di servizio annualità precedente Ore di servizio da erogare 1800
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
1 623,52 10 18,00
altre figure (descrivi)(RESPONSABILEAMMINISTRATIVO)
623,52
11.223,36
2Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
1 779,4 10 17,00altre figure (descrivi)(CUOCO)
779,4 13.249,80
3Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
4 1363,95 10 16,00
altre figure (descrivi)(ADDETTO AISERVIZIGENERALI)
5455,8
87.292,80
4Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
2 378,01 10 20,00altre figure (descrivi)(COORDINATOREPEDAGOGICO)
756,02
15.120,40
5Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
1 1558,8 10 18,00altre figure (descrivi)(EDUCATORE)
1558,8
28.058,40
6Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
5 1558,76 10 19,00educatoreprofessionale
7793,8
148.082,20
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Altro 41.054,17
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
0,00 303.026,96 41.054,17 344.081,13 344.081,13
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 390.949,87 344.081,13 344.081,13
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.183.696,68 344.081,13 344.081,13
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
8RESPONSABILITA'FAMILIARI
C10 bis
ex ONMI, contributieconomici diretti adintegrazione delreddito familiare
Contributi economiciPromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
Obiettivo di servizio b. misure di sostegno al reddito
Titolo minori riconosciuti da un solo genitore
Descrizione danomenclatore
Il servizio consiste nell’erogazione da parte dei comuni, singoli ed associati, di contributi economici in forma diretta, adonne sole con figli che versano in condizione di disagio socio-economico al fine di garantire la convivenza del minorecon la madre e di evitare l'istituzionalizzazione. Le modalità d’erogazione, l’entità dei contributi e la tipologia deicontributi disponibili, sono, di norma, definiti in un apposito regolamento unitario d’accesso e da individuare in sinergiacon gli altri interventi e servizi previsti nel Piano sociale di Zona.
Elementi principali La scheda progettuale ed il fabbisogno sono relativi a 12 mesi dell'anno 2014. I contributi vengono erogati nel rispettodel Regolamento che prevede anche la valutazione della situazione economica.
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 1 Femmine 155 Totale 156
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 2 Femmine 152 Totale 154
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 2 Femmine 116 Totale 118
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 2.288,14
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Altro contributi a sostegno della genitorialità 270.000,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.260.450,03 90.000,00 90.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 82.558,13 90.000,00 90.000,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 65 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.257.777,81 270.000,00 270.000,00
Pagina 66 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
9PERSONE CONDISABILITA'
D1Centro DiurnoIntegrato
Semiresidenziale Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari
Obiettivo di servizio b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari
Titolo Assistenza semiresidenziale medio per disabili
Descrizione danomenclatore
Il Centro Diurno è una struttura a ciclo semi-residenziale con un livello di protezione sociale alto e con servizi diassistenza sanitaria di medio-alta intensità. I servizi di assistenza integrata erogati presso il Centro diurno hanno leseguenti finalità:- accoglienza ed ospitalità diurna di soggetti con ridotta autonomia psico-fisica ed affetti da demenza, che necessitano diprestazioni sanitarie specialistiche e di interventi tesi al mantenere e/o a stimolare le autonomie residue dell’individuo,con prestazioni che possono essere erogate in regime diurno;- garantire il mantenimento di adeguati livelli di vita e di relazione sociale ed affettiva, favorendo la continuità deirapporti familiari;- limitare il riscorso a forme di istituzionalizzazione e favorire il legame con il proprio contesto sociale.
Elementi principali La struttura prevede l'accoglienza di disabili valutati in UVI. Il servizio è molto gradito dall'utenza che partecipa alleattivita' con frequenza assidua e con buoni risultati.
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 50 Femmine 29 Totale 79
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 43 Femmine 28 Totale 71
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 55 Femmine 33 Totale 88
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 53 Femmine 31 Totale 84
Costo medio per utente 5.173,40
Giorni di servizio annualità precedente 365 Giorni di servizio da erogare 365
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti 84
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 455.259,09
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
455.259,09 0,00 0,00 455.259,09 455.259,09
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 1.913.344,94 437.105,09 437.105,09
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 137.183,03 18.154,00 18.154,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.072.518,72 455.259,09 455.259,09
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
871.789,84 1.062.271,21
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
871.789,84 1.062.271,21
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
10PERSONE CONDISABILITA'
D2Centro SocialePolifunzionale
Semiresidenziale Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari
Obiettivo di servizio b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari
Titolo Centro diurno per disabili lievi
Descrizione danomenclatore
Il Centro Sociale Polifunzionale per Disabili è una struttura a ciclo diurno di protezione sociale con funzione diaccoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione, a medio livello di integrazione socio-sanitaria. Centro SocialePolifunzionale è articolato in spazi multivalenti , caratterizzati da una pluralità di attività e servizi, volti a ridurre ifenomeni di emarginazione ed isolamento e a favorire il sostegno ed lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale dellapersona disabile. In questa tipologia di servizio rientrano anche i Centri Diurni per attività socio-educative, identificatidalla L.R. n. 11 del 15.03.84. L'organizzazione del Centro deve favorire forme di coinvolgimento e di partecipazionediretta degli utenti e dei loro familiari. La ricettività massima è di 30 utenti mentre le attività laboratoriali devono esseresvolte in gruppi di massimo 10 utenti.
Elementi principali Questo servizio è realizzato per i disabili lievi che necessitano di mantenere le capacità residue.
Durata mesi 11 Mese avvio Ott Continuità in continuità annualità prec. Gestione affidato a
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 5 Femmine 10 Totale 15
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 5 Femmine 10 Totale 15
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 8 Femmine 12 Totale 20
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 4.650,00
Giorni di servizio annualità precedente 264 Giorni di servizio da erogare 264
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti 20
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1 Impresa sociale/prestazione occasionale 1 360 11 19,00altre figure (descrivi)(EDUCATOREMOTORIO)
360 6.840,00
2 Impresa sociale/prestazione occasionale 1 447 11 11,00altre figure (descrivi)(ADDETTO AIPASTI)
447 4.917,00
3Impresa sociale/contratto liberoprofessionale
1 447 11 11,00altre figure (descrivi)(ANIMATORESOCIALE)
447 4.917,00
4Impresa sociale/contratto liberoprofessionale
10 380 11 13,00 O.S.S. 3800 49.400,00
5Impresa sociale/contratto liberoprofessionale
3 447 11 12,00 O.S.A. 1341 16.092,00
6Impresa sociale/contratto liberoprofessionale
1 360 11 20,00Coordinatore delServizio
360 7.200,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 3.634,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
3.634,00 89.366,00 0,00 93.000,00 93.000,00
Risorse finanziarie
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 380.825,33 53.000,00 53.000,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 260.057,47 40.000,00 40.000,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.434.777,81 93.000,00 93.000,00
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.934.061,05 0,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.934.061,05 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
11PERSONE CONDISABILITA'
D5RSA per disabiligravi
Residenziale Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi territoriali a carattere residenziale per la fragilità
Obiettivo di servizio a. comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità
Titolo ASSISTENZA RESIDENZIALE DISABILI GRAVI
Descrizione danomenclatore
La R.S.A. è una struttura residenziale ad elevata valenza socio-sanitaria con un livello di servizi sanitari medio-alto e ditipo ex - ospedaliero. Essa si rivolge ad disabili non autosufficienti, privi di idoneo supporto familiare e che non possonoessere assistiti a domicilio, nei Centri Diurni o presso altre strutture. Le RR.SS.AA. garantiscono interventi sia di naturasocio-assistenziale, volti a garantire o recuperare le relazioni sociali ed i livelli di autonomia e di benessere, sia di naturasanitaria, volti a prevenire e curare malattie croniche e degenerative. La finalità delle attività è quella del recupero e dellacura psico-fisica attraverso la garanzia della continuità dell'assistenza nel regione residenziale tra ospedale, territorio edomicilio. Le residenze sono organizzate in unità base, ovvero moduli con una capienza di massimo 20 ospiti,differenziate in base alla prevalente connotazione del bisogno. Un modulo è riservato per la degenza a termine.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 15 Femmine 5 Totale 20
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 12 Femmine 4 Totale 16
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 15 Femmine 5 Totale 20
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 12 Femmine 4 Totale 16
Costo medio per utente 11.494,76
Giorni di servizio annualità precedente 365 Giorni di servizio da erogare 365
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti 16
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 229.895,14
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
229.895,14 0,00 0,00 229.895,14 229.895,14
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.160.392,12 190.057,91 190.057,91
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 115.499,80 39.837,23 39.837,23
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
Pagina 71 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.297.882,67 229.895,14 229.895,14
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.397.639,06 536.421,99
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.397.639,06 536.421,99
Pagina 72 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
12PERSONE CONDISABILITA'
D7Assistenzadomiciliare sociale
Domiciliare Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio a. assistenza domiciliare
Titolo Home Care Premium
Descrizione danomenclatore
L’Assistenza Domiciliare a carattere Socio-assistenziale (ADS) è un servizio rivolto a soggetti con limitata autonomia,che vivono da soli e/o che vivono con famiglie non in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura el'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. La finalità del servizio è quella difavorire la permanenza dei soggetti con disabilità nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità diautodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioniassistenziali, atte a prevenire malattie cronico-degenerative. Il servizio di ADS deve comprendere un pacchetto diprestazioni, indirizzate al sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento tanto delle attività di base della vitaquotidiana dell'anziano quanto per lo svolgimento di attività strumentali. Il servizio può favorire l'integrazione con altretipologie di servizi previsti per gli stessi utenza.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Nov Continuità Nuova attivazione Gestione affidato a
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 80 Femmine 40 Totale 120
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 1.441,67
Ore di servizio annualità precedente Ore di servizio da erogare 1260
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1 Cooperativa sociale/Altro 6 480 12 25,00altre figure (descrivi)(CONSULENTE)
2880 72.000,00
2 Cooperativa sociale/Altro 6 300 12 17,29altre figure (descrivi)(OPERATORE DISPORTELLO)
1800 31.122,00
3 Cooperativa sociale/Altro 6 480 12 19,46altre figure (descrivi)(ASSISTENTESOCIALE)
2880 56.044,80
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 13.833,20
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
13.833,20 159.166,80 0,00 173.000,00 173.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
Pagina 73 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 0,00 173.000,00 173.000,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.354.777,81 173.000,00 173.000,00
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.934.061,05 0,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.934.061,05 0,00
Pagina 74 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
13PERSONE CONDISABILITA'
D8ADI -CureDomiciliari Integrate
Domiciliare Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio a. assistenza domiciliare
Titolo A.D.I. persone disabili
Descrizione danomenclatore
Le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si realizza attraverso procedure unitarie e condivise traASL e Comuni dell'Ambito per l'accesso, la valutazione e la presa in carico delle persone non autosufficienti . E' uncomplesso di prestazioni ( sanitarie e sociali) erogate a domicilio in modo continuo ed integrato, in relazione alla naturaed alla complessità dei bisogni dell’assistito. La tiplogia e la durata delle prestazioni é definita dalla Unità di ValutazioneIntegrata attraverso una valutzione multidimensionale del caso ed un progetto personalizzato. Obiettivo del servizio éfornuire un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale , evitando ricoveri"impropri" o l'ingresso in stutture residenziali, rendere possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire il recupero o laconservazione delle capacità di autonomia e di relazione. In base al livello d'intensità assistenziale sanitaria, le CureDomiciliari sono suddivise in tre livelli.Cure Domiciliari I e II livello: comprendono le prestazioni già definite ADI . Si rivolgono a persone che, pur nonpresentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, necessitano di continuità assistenziale ed interventiprogrammati a domicilio e prevedono la responsabilità clinica del M.M.G. per i processi di cura sanitaria. Le prestazionisanitarie sono operative per I livello: 5 giorni su 7 e per il II liv. : 6 giorni su 7 (dalle 8.00 alle 20.00). Le prestazionisociali di assistenza tutelare ed aiuto infermieristico sono operative nei giorni feriali dalle 6.00 alle 22.00 per minimo 8ore settimanali ma possono essere concentrate su uno o più giorni rispetto ai 5 o 6 delle prestazioni sanitarie, secondo leesigenze del caso da concordare con l'utente e la sua famiglia. Cure Domiciliari III livello : assorbono le precedentidefinizioni di assistenza territoriale domiciliare per pazienti terminali, Ospedalizzazione Domiciliare e Cure Palliative.Comprendono interventi professionali erogati da equipe specialistiche per malati che con bisogni di elevato livello dicomplessità e criticità specifiche . ( malati terminali, con malattie neurologiche-degenerative, con necessità di nutrizioneartificiale, con necessità di supporto ventilatorio invasivo, in stato vegetativo o di minima cosienza in fase avanzata ecomplicata di malattie croniche). Prestazioni mediche, infermieristiche, dietologiche, riabilitative fisioterapiche elogopediche, psicologiche e medico-specialistiche, articolate in 7 giorni su 7 e, per cure palliative : pronta disponibilitàmedica h 24 . Per le prestazioni sociali lo standard minimo é di 15 ore settimanali.
Elementi principali La somma assegnata a questo servizio è insufficiente a garantire l'assistenza alla persone disabili, già beneficiarie. Siauspica a breve l'assegnazione del FNA da parte della Regione per non interrompere il servizio.
Durata mesi 12 Mese avvio Ott Continuità in continuità annualità prec. Gestione affidato a
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 45 Femmine 35 Totale 80
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 29 Femmine 26 Totale 55
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 30 Femmine 26 Totale 56
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 25 Femmine 17 Totale 42
Costo medio per utente 6.565,48
Ore di servizio annualità precedente 13944 Ore di servizio da erogare 20750
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1 Impresa sociale/Altro 10 295 12 17,83 O.S.S. 2950 52.598,50
2 Impresa sociale/Altro 40 425 12 17,29altre figure (descrivi)(OSA)
17000 293.930,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 21.138,62
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
21.138,62 346.528,50 0,00 367.667,12 367.667,12
Pagina 75 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 351.404,03 82.421,30 82.421,30
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 192.800,00 270.245,82 270.245,82
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.335.450,03 15.000,00 15.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.160.110,69 367.667,12 367.667,12
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.909.061,05 25.000,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.909.061,05 25.000,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
14PERSONE CONDISABILITA'
D11Servizio di assistenzascolastica (sostegnosocio-educativo)
TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
Obiettivo di servizio a. interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia
Titolo Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione
Descrizione danomenclatore
Il servizio prevede un sostegno socio-educativo a persone con disabilità, diretto ad assicurare il diritto allo studioattraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, l’inserimento e l’integrazionescolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue individuali. Il servizio deve mirare a garantire lacontinuità fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati ed integrati con altri servizi territoriali.
Elementi principali
Durata mesi 9 Mese avvio Ott Continuità in continuità annualità prec. Gestione da affidare
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 158 Femmine 106 Totale 264
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 120 Femmine 95 Totale 215
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 94 Femmine 70 Totale 164
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 1.317,07
Ore di servizio annualità precedente 19685 Ore di servizio da erogare 11896
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE)/contratto liberoprofessionale
7 388 9 17,93altre figure (descrivi)(OSS)
2716 48.697,88
2Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE)/contratto liberoprofessionale
16 405 9 17,29altre figure (descrivi)(OSA)
6480 112.039,20
3Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE)/contratto liberoprofessionale
10 270 9 18,00educatoreprofessionale
2700 48.600,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 6.662,92
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
6.662,92 209.337,08 0,00 216.000,00 216.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 343.825,33 90.000,00 90.000,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 290.057,47 10.000,00 10.000,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.234.450,03 116.000,00 116.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.311.777,81 216.000,00 216.000,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
15PERSONE CONDISABILITA'
D13 Gruppi di auto-aiuto TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio b. servizi di prossimità
Titolo CGH
Descrizione danomenclatore
ll servizio ha lo scopo di sostenere psicologicamente e fisicamente piccoli gruppi (6 - 8 persone) che hanno in comunel'esperienza della disabilità, sia direttamente, come portatori di disabilità, sia indirettamente, come familiari/parenti opersona di riferimento. I gruppi si costituiscono, supportati dai servizi territoriali, per rispondere ad un bisogno dicondivisione, di comunicazione, di sostegno, per superare insieme momenti di disagio ed ottenere un cambiamentocomportamentale e di atteggiamento verso il problema della disabilità.
Elementi principali
Durata mesi 9 Mese avvio Lug Continuità in continuità annualità prec. Gestione affidato a
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 12 Femmine 18 Totale 30
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 11 Femmine 19 Totale 30
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 11 Femmine 19 Totale 30
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 535,25
Ore di servizio annualità precedente 220 Ore di servizio da erogare 220
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE DIVOLONTARIATO ONLUS)/contrattolibero professionale
3 240 9 17,29altre figure (descrivi)(OSA)
720 12.448,80
2Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE DIVOLONTARIATO ONLUS)/contrattolibero professionale
1 30 9 20,00 psicologo 30 600,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 3.008,67
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
3.008,67 13.048,80 0,00 16.057,47 16.057,47
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 295.000,00 5.057,47 5.057,47
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.339.450,03 11.000,00 11.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.511.720,34 16.057,47 16.057,47
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
16PERSONE CONDISABILITA'
D14Servizi perl'integrazione sociale
TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
Obiettivo di servizio a. interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia
Titolo Colonia Marina
Descrizione danomenclatore
I Servizi per l'Integrazione Sociale sono servizi di natura socio-culturale, formativi, ricreativi ed aggregativi, cheprevedono una pluralità di attività/opportunità finalizzate: a favorire il mantenimento delle relazioni sociali dei disabilicon la comunità nella quale vivono; al re-inserimento nel sistema socio-culturale e nella rete dei servizi territoriali; alimitare il rischio di emarginazione ed isolamento sociale; a stimolare l'autonomia dei soggetti con disabilità e asviluppare le potenzialità residue. Questa tipologia di servizi favorisce forme di autogestione nella partecipazione e nellarealizzazione delle attività, attraverso un coinvolgimento attivo dell'utente e della famiglia. Il servizio può integrarsi conaltri servizi presenti sul territorio (es. Centro Sociale Polifunzionale - ADS e ecc.) in una logica di intervento di rete checoinvolge più risorse, contesti e gruppi. Nell'ambito di questo servizio rientrano anche le iniziative degli EE.LL. cheprevedono il coinvolgimento di persone disabili per lo svolgimento di vari servizi di pubblica utilità (es. ManutenzioneSpazi Verdi - Sorveglianza Parchi Giochi e Scuole - Guide Turistiche - Piccola Guardiania - ecc.), con l'obbligo diapposita copertura assicurativa.
Elementi principali
Durata mesi 3 Mese avvio Lug Continuità in continuità annualità prec. Gestione affidato a
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 40 Femmine 60 Totale 100
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 40 Femmine 60 Totale 100
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 40 Femmine 60 Totale 100
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 100,00
Ore di servizio annualità precedente 160 Ore di servizio da erogare 160
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE PROHANDICAP)/prestazione occasionale
6 100 3 2,00altre figure (descrivi)(VOLONTARI OSA)
600 1.200,00
2Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE PROHANDICAP)/prestazione occasionale
1 100 3 17,29altre figure (descrivi)(BAGNINI DISALVATAGGIO)
100 1.729,00
3Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE PROHANDICAP)/prestazione occasionale
1 100 3 17,29altre figure (descrivi)(ISTR. ASS.BAGNANTI)
100 1.729,00
4Altro Ente gestore (ASSOCIAZIONE PROHANDICAP)/prestazione occasionale
2 150 3 17,29altre figure (descrivi)(O.S.A.)
300 5.187,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 155,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
155,00 9.845,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
Pagina 81 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 295.057,47 5.000,00 5.000,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.345.450,03 5.000,00 5.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.517.777,81 10.000,00 10.000,00
Pagina 82 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
17PERSONE CONDISABILITA'
D15 as Assegni di cura Contributi economici Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
Obiettivo di servizio a. interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia
Titolo Interventi contributivi per persone in condizioni di dipendenza vitale da assistenza continua
Descrizione danomenclatore
Gli assegni di cura sono contributi economici erogati a titolo di riconoscimento delle prestazioni assistenziali svolte daifamiliari delle persone non autosufficienti (anziani o disabili). Possono essere erogati sulla base di una valutazioneeffettuata dalla UVI nell'ambito di un progetto sociosanitario di assistenza domiciliare ( Cure Domiciliari) e costituisconola quota di spesa sociale dei Comuni. Gli Assegni sono sostitutivi di ogni altra prestazione sociale erogabile dai Comuninell'ambito di un progetto domiciliare sociosanitario. Possono essere suddivisi in tre quote distinte, secondo quantoprevisto da specifici documenti di programmazione regionale. La suddivisione delle quote si effettua sia in base al livellodi intensità assistenziale ed al correlato progetto di Cure Domiciliari (I-II-III livello), sia in base alla condizioneeconomica dell'assistito. Titolare dell'assegno é la persona non autosufficiente.
Elementi principali Progetti individuali per persone, in condizioni di gravità, con necessità di assistenza continua, 24 ore su 24. il contributo èerogato direttamente alla famiglia, in continuità con la D.G.R.C. n. 34/13 per prestazioni domiciliari, nel rispetto delle
Durata mesi 12 Mese avvio Ott Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 2 Femmine 1 Totale 3
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 2 Femmine 1 Totale 3
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 8 Femmine 9 Totale 17
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 8 Femmine 9 Totale 17
Costo medio per utente 8.400,00
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti 17
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Altro assegni di cura 142.800,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
0,00 0,00 142.800,00 142.800,00 142.800,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 320.245,82 142.800,00 142.800,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 83 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.384.977,81 142.800,00 142.800,00
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.934.061,05 0,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.934.061,05 0,00
Pagina 84 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
18PERSONE CONDISABILITA'
D6SFComunità tutelare perpersone nonautosufficienti
Residenziale Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi territoriali a carattere residenziale per la fragilità
Obiettivo di servizio a. comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità
Titolo Assistenza Residenziale a disabili senza sostegno familiare
Descrizione danomenclatore
Comunità tutelare per non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che non necessitano di prestazioni sanitariecomplesse ma che richiedono un alto grado di assistenza tutelare (altro livello di protezione sociale e basso livello diassistenza sanitaria) struttura collegata con i servizi sociosanitari territoriali come ADI e Centri Diurni
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 7 Femmine 0 Totale 7
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 7 Femmine 0 Totale 7
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 3 Femmine 2 Totale 5
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 3 Femmine 2 Totale 5
Costo medio per utente 17.027,17
Giorni di servizio annualità precedente 365 Giorni di servizio da erogare 365
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti 5
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 85.135,86
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
85.135,86 0,00 0,00 85.135,86 85.135,86
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.293.145,77 57.304,26 57.304,26
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 127.505,43 27.831,60 27.831,60
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 85 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.442.641,95 85.135,86 85.135,86
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.877.303,81 56.757,24
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.877.303,81 56.757,24
Pagina 86 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
19 PERSONE ANZIANE E3 RSA per anziani Residenziale Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi territoriali a carattere residenziale per la fragilità
Obiettivo di servizio a. comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità
Titolo Assistenza socio-sanitaria in RSA anziani
Descrizione danomenclatore
La R.S.A. è una struttura residenziale ad elevata valenza socio-sanitaria con un livello di servizi sanitari medio-alto e ditipo ex-ospedaliero. Essa si rivolge ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, privi di idoneo supportofamiliare e che non possono essere assistiti a domicilio o nei C.D.. Le RR.SS.AA. garantiscono interventi sia di naturasocio-assistenziale, volti a garantire o recuperare le relazioni sociali ed i livelli di autonomia e di benessere, sia di naturasanitaria, volti a prevenire e curare malattie croniche e degenerative. La finalità delle attività è quella del recupero e dellacura psico-fisica dell'anziano. Le residenze sono organizzate in unità base, ovvero moduli con una capienza di massimo20 ospiti, differenziate in base alla prevalente connotazione del bisogno. Un modulo è riservato per la degenza a termine.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 2 Femmine 2 Totale 4
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 4 Femmine 6 Totale 10
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 2 Femmine 5 Totale 7
Costo medio per utente 13.373,51
Giorni di servizio annualità precedente 365 Giorni di servizio da erogare 365
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti 7
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 133.735,05
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
133.735,05 0,00 0,00 133.735,05 133.735,05
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.257.093,98 93.356,05 93.356,05
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 114.958,03 40.379,00 40.379,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
Pagina 87 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.394.042,76 133.735,05 133.735,05
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.800.325,05 133.736,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.800.325,05 133.736,00
Pagina 88 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
20 PERSONE ANZIANE E7Assistenzadomiciliare socio-assistenziale
DomiciliarePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio a. assistenza domiciliare
Titolo SAD persone anziane a carico del PAC
Descrizione danomenclatore
L’Assistenza Domiciliare a carattere Socio-assistenziale (ADS) è un servizio rivolto ad anziani con limitata autonomia,che vivono da soli e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per lacura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. La finalità del servizio èquella di favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità diautodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioniassistenziali, atte a prevenire malattie cronico-degenerative. Il servizio di ADS deve comprendere un pacchetto diprestazioni, indirizzate al sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento tanto delle attività di base della vitaquotidiana dell'anziano quanto per lo svolgimento di attività strumentali. Il servizio può favorire l'integrazione con altretipologie di servizi previsti per la stessa utenza.
Elementi principali L'Assistenza domiciliare rappresenta un servizio essenziale, molto richiesta dagli anziani del territorio. Il Fondo PAC haconcesso risorse che potranno soddisfare le liste di attesa e offrire più ore agli utenti già beneficiari.
Durata mesi 12 Mese avvio Ott Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. Richieste ricevute annualitàprecedente
55N. famiglie servite annualitàprecedente
0N. famiglie previste annualitàcorrente
55
Costo medio per famiglia 5.545,45
Ore di servizio annualità precedente 0 Ore di servizio da erogare 17085
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
1 493 12 19,46 assistente sociale 493 9.593,78
2Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
14 1220 12 17,29 O.S.A. 17080 295.313,20
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 93,02
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
93,02 304.906,98 0,00 305.000,00 305.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 150.337,03 5.000,00 5.000,00
Pagina 89 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 354.473,00 300.000,00 300.000,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.222.777,81 305.000,00 305.000,00
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.934.061,05 0,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.934.061,05 0,00
Pagina 90 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
21 PERSONE ANZIANE E8ADI -CureDomiciliari Integrate
Domiciliare Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio a. assistenza domiciliare
Titolo ADI cure domiciliari integrate a carico dei PAC
Descrizione danomenclatore
Le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si realizza attraverso procedure unitarie e condivise traASL e Comuni dell'Ambito per l'accesso, la valutazione e la presa in carico delle persone non autosufficienti . E' uncomplesso di prestazioni ( sanitarie e sociali) erogate a domicilio in modo continuo ed integrato, in relazione alla naturaed alla complessità dei bisogni dell’assistito. La tiplogia e la durata delle prestazioni é definita dalla Unità di ValutazioneIntegrata attraverso una valutzione multidimensionale del caso ed un progetto personalizzato. Obiettivo del servizio éfornire un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale , evitando ricoveri"impropri" o l'ingresso in stutture residenziali, rendere possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire il recupero o laconservazione delle capacità di autonomia e di relazione. In base al livello d'intensità assistenziale sanitaria, le CureDomiciliari sono suddivise in tre livelli.Cure Domiciliari I e II livello: comprendono le prestazioni già definite ADI . Si rivolgono ad anziani che, pur nonpresentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, necessitano di continuità assistenziale ed interventiprogrammati a domicilio e prevedono la responsabilità clinica del M.M.G. per i processi di cura sanitaria. Le prestazionisanitarie sono operative per I livello: 5 giorni su 7 e per il II liv. : 6 giorni su 7 (dalle 8.00 alle 20.00). Le prestazionisociali di assistenza tutelare ed aiuto infermieristico sono operative nei giorni feriali dalle 6.00 alle 22.00 per minimo 8ore settimanali ma possono essere concentrate su uno o più giorni rispetto ai 5 o 6 delle prestazioni sanitarie, secondo leesigenze del caso da concordare con l'utente e la sua famiglia. Cure Domiciliari III livello : assorbono le precedentidefinizioni di assistenza territoriale domiciliare per pazienti terminali, Ospedalizzazione Domiciliare e Cure Palliative.Comprendono interventi professionali erogati da equipe specialistiche per malati che con bisogni di elevato livello dicomplessità e criticità specifiche . ( malati terminali, con malattie neurologiche-degenerative, con necessità di nutrizioneartificiale, con necessità di supporto ventilatorio invasivo, in stato vegetativo o di minima cosienza in fase avanzata ecomplicata di malattie croniche). Prestazioni mediche, infermieristiche, dietologiche, riabilitative fisioterapiche elogopediche, psicologiche e medico-specialistiche, articolate in 7 giorni su 7 e, per cure palliative : pronta disponibilitàmedica h 24 . Per le prestazioni sociali lo standard minimo é di 15 ore settimanali.
Elementi principali Le risorse assegnate fondo PAC per gli anni 2014/2015 sono destinati a garantire il mantenimento e l'incremento delservizio tuttora insufficiente. E' stato previsto il potenziamento delle Porte Uniche di Accesso sul territorio dell'Ambitoper la pre
Durata mesi 12 Mese avvio Ott Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 41 Femmine 54 Totale 95
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 41 Femmine 55 Totale 96
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 3.744,51
Ore di servizio annualità precedente 0 Ore di servizio da erogare 19801
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
1 493 12 19,46 assistente sociale 493 9.593,78
2Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
4 1402 12 17,83 O.S.S. 5608 99.990,64
3Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
11 1290 12 17,29altre figure (descrivi)(O.S.A.)
14190 245.345,10
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 4.543,48
Pagina 91 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
4.543,48 354.929,52 0,00 359.473,00 359.473,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 150.337,03 5.000,00 5.000,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 300.000,00 354.473,00 354.473,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.168.304,81 359.473,00 359.473,00
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.884.061,05 50.000,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.884.061,05 50.000,00
Pagina 92 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
22 PERSONE ANZIANE E8ADI -CureDomiciliari Integrate
Domiciliare Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
Obiettivo di servizio a. assistenza domiciliare
Titolo ADI Persone anziane
Descrizione danomenclatore
Le Cure Domiciliari Integrate sono un servizio sociosanitario che si realizza attraverso procedure unitarie e condivise traASL e Comuni dell'Ambito per l'accesso, la valutazione e la presa in carico delle persone non autosufficienti . E' uncomplesso di prestazioni ( sanitarie e sociali) erogate a domicilio in modo continuo ed integrato, in relazione alla naturaed alla complessità dei bisogni dell’assistito. La tiplogia e la durata delle prestazioni é definita dalla Unità di ValutazioneIntegrata attraverso una valutzione multidimensionale del caso ed un progetto personalizzato. Obiettivo del servizio éfornire un'adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale , evitando ricoveri"impropri" o l'ingresso in stutture residenziali, rendere possibili dimissioni ospedaliere protette, favorire il recupero o laconservazione delle capacità di autonomia e di relazione. In base al livello d'intensità assistenziale sanitaria, le CureDomiciliari sono suddivise in tre livelli.Cure Domiciliari I e II livello: comprendono le prestazioni già definite ADI . Si rivolgono ad anziani che, pur nonpresentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, necessitano di continuità assistenziale ed interventiprogrammati a domicilio e prevedono la responsabilità clinica del M.M.G. per i processi di cura sanitaria. Le prestazionisanitarie sono operative per I livello: 5 giorni su 7 e per il II liv. : 6 giorni su 7 (dalle 8.00 alle 20.00). Le prestazionisociali di assistenza tutelare ed aiuto infermieristico sono operative nei giorni feriali dalle 6.00 alle 22.00 per minimo 8ore settimanali ma possono essere concentrate su uno o più giorni rispetto ai 5 o 6 delle prestazioni sanitarie, secondo leesigenze del caso da concordare con l'utente e la sua famiglia. Cure Domiciliari III livello : assorbono le precedentidefinizioni di assistenza territoriale domiciliare per pazienti terminali, Ospedalizzazione Domiciliare e Cure Palliative.Comprendono interventi professionali erogati da equipe specialistiche per malati che con bisogni di elevato livello dicomplessità e criticità specifiche . ( malati terminali, con malattie neurologiche-degenerative, con necessità di nutrizioneartificiale, con necessità di supporto ventilatorio invasivo, in stato vegetativo o di minima cosienza in fase avanzata ecomplicata di malattie croniche). Prestazioni mediche, infermieristiche, dietologiche, riabilitative fisioterapiche elogopediche, psicologiche e medico-specialistiche, articolate in 7 giorni su 7 e, per cure palliative : pronta disponibilitàmedica h 24 . Per le prestazioni sociali lo standard minimo é di 15 ore settimanali.
Elementi principali La somma assegnata a questo Servizio è di integrazione alla progettazione PAC Anziani. Gli utenti riportati nella presentescheda sono quelli assistibili con la somma destinata.
Durata mesi 12 Mese avvio Ott Continuità in continuità annualità prec. Gestione affidato a
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 47 Femmine 94 Totale 141
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 43 Femmine 16 Totale 59
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 5 Femmine 8 Totale 13
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 5 Femmine 8 Totale 13
Costo medio per utente 3.846,15
Ore di servizio annualità precedente 14867 Ore di servizio da erogare 2856
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
4 380 12 17,29altre figure (descrivi)(O.S.A.)
1520 26.280,80
2Altro Ente gestore (SOGGETTOAFFIDATARIO)/Altro
3 433 12 17,83 O.S.S. 1299 23.161,17
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 558,03
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
558,03 49.441,97 0,00 50.000,00 50.000,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 413.045,82 50.000,00 50.000,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.477.777,81 50.000,00 50.000,00
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.934.061,05 0,00
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.934.061,05 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
23 PERSONE ANZIANE E12Servizi d'integrazionesociale
TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
Obiettivo di servizio a. interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia
Titolo CENTRI SOCIALI
Descrizione danomenclatore
I Servizi d'Integrazione Sociale sono servizi di natura socio-culturale, formativi, ricreativi ed aggregativi, che prevedonouna pluralità di attività/opportunità finalizzate: a favorire il mantenimento delle relazioni sociali degli anziani con lacomunità nella quale vivono; al re-inserimento nel sistema socio-culturale e nella rete dei servizi territoriali; a limitare ilrischio di emarginazione ed isolamento sociale; a stimolare l'autonomia degli anziani. Questa tipologia di servizifavorisce forme di autogestione nella partecipazione e nella realizzazione delle attività, attraverso un coinvolgimentoattivo degli anziani e delle loro famiglie. Il servizio può integrarsi con altri servizi presenti sul territorio (es. CentroSociale Polifunzionale Anziani - ADS) in una logica di intervento di rete che coinvolge più risorse, contesti e gruppi.Nell'ambito di questo servizio rientrano anche le iniziative degli EE.LL. che prevedono il coinvolgimento di personeanziane per lo svolgimento di vari servizi di pubblica utilità (es. Nonno Civico - Nonno Vigile - Manutenzione SpaziVerdi - Sorveglianza Parchi Giochi e Scuole - Guide Turistiche - Laboratori della Memoria - Piccola Guardiania - ecc.),con l'obbligo di apposita copertura assicurativa.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità Nuova attivazione Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 50 Femmine 30 Totale 80
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 50 Femmine 30 Totale 80
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 125,00
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 10.000,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.340.450,03 10.000,00 10.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.517.777,81 10.000,00 10.000,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
24 PERSONE ANZIANE E12Servizi d'integrazionesociale
TerritorialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
Obiettivo di servizio a. interventi / misure per facilitare inclusione e autonomia
Titolo Vigilanza scolastica
Descrizione danomenclatore
I Servizi d'Integrazione Sociale sono servizi di natura socio-culturale, formativi, ricreativi ed aggregativi, che prevedonouna pluralità di attività/opportunità finalizzate: a favorire il mantenimento delle relazioni sociali degli anziani con lacomunità nella quale vivono; al re-inserimento nel sistema socio-culturale e nella rete dei servizi territoriali; a limitare ilrischio di emarginazione ed isolamento sociale; a stimolare l'autonomia degli anziani. Questa tipologia di servizifavorisce forme di autogestione nella partecipazione e nella realizzazione delle attività, attraverso un coinvolgimentoattivo degli anziani e delle loro famiglie. Il servizio può integrarsi con altri servizi presenti sul territorio (es. CentroSociale Polifunzionale Anziani - ADS) in una logica di intervento di rete che coinvolge più risorse, contesti e gruppi.Nell'ambito di questo servizio rientrano anche le iniziative degli EE.LL. che prevedono il coinvolgimento di personeanziane per lo svolgimento di vari servizi di pubblica utilità (es. Nonno Civico - Nonno Vigile - Manutenzione SpaziVerdi - Sorveglianza Parchi Giochi e Scuole - Guide Turistiche - Laboratori della Memoria - Piccola Guardiania - ecc.),con l'obbligo di apposita copertura assicurativa.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Ott Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 50 Femmine 7 Totale 57
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 30 Femmine 6 Totale 36
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 30 Femmine 6 Totale 36
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 1.805,56
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1 Comune Capofila/prestazione occasionale 36 360 9 5,00altre figure (descrivi)(NONNI VIGILI)
12960 64.800,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 200,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
200,00 64.800,00 0,00 65.000,00 65.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.285.450,03 65.000,00 65.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
Pagina 97 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.462.777,81 65.000,00 65.000,00
Pagina 98 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
25CONTRASTO ALLAPOVERTA'
G11Contributi economiciin forma indiretta
Contributi economiciPolitiche di contrasto alla povertà :vulnerabilità, disagio, integrazione
Macrolivello Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
Obiettivo di servizio b. misure di sostegno al reddito
Titolo Misure di acc. per bisogni complessi
Descrizione danomenclatore
Il servizio prevede l’erogazione di un contributo economico in forma indiretta nell’assegnazione di buoni o assegni(carnet/voucher; carta acquisti), validi per l’acquisto diretto ed autonomo di servizi, prestazioni e/o prodotti, pressostrutture accreditate e preventivamente comunicate al destinatario del contributo. Rientrano in questo servizio anche itrasferimenti per il pagamento di rette (asili nido; servizi integrativi prima infanzia, accesso ai centri diurni, servizi semi-residenziali e residenziali). L’erogazione del contributo si colloca nell’ambito di un progetto di intervento complessivo edintegrato con le risorse territoriali ed è volto a promuovere l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati. Il servizio hadunque per obiettivo quello di favorire la capacità all’autogestione e all’autonomia e contribuisce alla definizione deglistandard qualitativi dei fornitori.Le modalità d’erogazione, l’entità dei contributi e la tipologia dei contributi indiretti disponibili, di norma, sono definiti inun apposito regolamento d’accesso, comunale o intercomunale, comunicato alla cittadinanza.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità Nuova attivazione Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 167 Femmine 266 Totale 433
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 107 Femmine 174 Totale 281
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 190 Femmine 261 Totale 451
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 501,11
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Altro voucher 226.000,00
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
0,00 0,00 226.000,00 226.000,00 226.000,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 110.057,47 190.000,00 190.000,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.314.450,03 36.000,00 36.000,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 99 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.301.777,81 226.000,00 226.000,00
Pagina 100 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
26 DISAGIO PSICHICO I6RSA per disagiopsichico
Residenziale Promuovere l'integrazione sociosanitaria
Macrolivello Servizi territoriali a carattere residenziale per la fragilità
Obiettivo di servizio a. comunità / residenze a favore dei minori e persone con fragilità
Titolo Assistenza domiciliare a persone con problemi psichiatrici
Descrizione danomenclatore
Le RR.SS.AA. sono strutture extraospedaliere socio - sanitarie appartenenti alle reti integrate dell’assistenza sanitaria,sociosanitaria e sociale, territoriali, destinate a garantire la continuità dell’assistenza nel regime residenziale tra ospedale,territorio e domicilio, attraverso servizi alla persona di tipo sanitario, riabilitativo e sociale. Esse realizzano un livellomedio di assistenza sanitaria integrato da un alto livello di assistenza tutelare ed alberghiera.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 5 Femmine 3 Totale 8
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi 4 Femmine 1 Totale 5
Costo medio per utente 13.101,49
Giorni di servizio annualità precedente 365 Giorni di servizio da erogare 365
Distretto sanitario DS35 - DS35 Numeri posti 5
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 104.811,92
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
104.811,92 0,00 0,00 104.811,92 104.811,92
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.264.773,31 85.676,72 85.676,72
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 136.201,83 19.135,20 19.135,20
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.422.965,89 104.811,92 104.811,92
Risorse finanziarie EXTRA FUA
N. Fonti FinanziariaImporto già
programmatoCosto Servizio
1Compartecipazione S.S.N ExtraFUA
1.864.186,44 69.874,61
2Compartecipazione Utente ExtraFUA
0,00 0,00
1.864.186,44 69.874,61
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
27INTERVENTI PER ILSOSTEGNO ALLE DONNEIN DIFFICOLTA'
L1 Centro antiviolenza SemiresidenzialePromuovere l'inclusione sociale: le politicheper la famiglia
Macrolivello Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari
Obiettivo di servizio b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari
Titolo SPAZIO DONNA
Descrizione danomenclatore
I centri antiviolenza sono luoghi deputati ad accogliere le donne che hanno subito violenza e/o che sono esposte allaminaccia di violenza fisica, psichica, sessuale. I centri antiviolenza sono luoghi in cui un intendimento politico (cambiarela cultura, il discorso pubblico sulla violenza contro le donne) si unisce a una pratica di supporto e accoglienza verso ledonne che intendono uscire dalla violenza. Questi due aspetti sono intimamente legati nella metodologia sviluppata nelcorso degli anni e validata via via da tutte le principali organizzazioni internazionali. Sono strutture ad indirizzo pubblicoin cui le donne vengono ricevute e coinvolte in attività personali o di gruppo volte a contrastare il ruolo di vittima e apredisporre percorsi di uscita dalla violenza. Un punto essenziale del lavoro dei centri antiviolenza è dunque la questionepolitica e culturale: la promozione di eventi, la formazione, la sensibilizzazione, la diffusione di buone prassi e lecampagne di prevenzione sul tema della violenza contro le donne e la violazione dei loro diritti.L'intervento è di carattererelazionale o psico-sociale, non terapeutico in senso tecnico, e viene condotto secondo i presupposti e i principi dellaprotezione, riservatezza, del non giudizio, della complessità e responsabilità sociale. L'accoglienza ha l'obiettivo di aprireuno spazio che consenta alla donna di parlare di sé, offrendole la possibilità di credere in se stessa. La metodologiaprevede che ogni azione (denunce, separazione, attivazione dei servizi, ecc.) venga intrapresa solo con il consenso delladonna e che si lavori sempre per il suo vantaggio.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Nov Continuità Nuova attivazione Gestione da affidare
N. richieste ricevute annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti fruitori annualità precedente Maschi 0 Femmine 0 Totale 0
N. utenti previsti annualità corrente Maschi 0 Femmine 30 Totale 30
N. utenti disabili gravi annualità corrente Maschi Femmine Totale 0
Costo medio per utente 2.751,94
Giorni di servizio annualità precedente Giorni di servizio da erogare 270
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
1 300 12 27,97altre figure (descrivi)(AVV. CIVILISTA)
300 8.391,00
2Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
1 400 12 27,97 psicologa 400 11.188,00
3Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
2 500 12 20,47altre figure (descrivi)(OPERATORID'ASCOLTO)
1000 20.470,00
4Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
1 400 12 27,97altre figure (descrivi)(SOCIOLOGO)
400 11.188,00
5Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
1 300 12 20,47
altre figure (descrivi)(MEDIATRICECULTURALE ACHIAMATA)
300 6.141,00
6Cooperativa sociale/contratto liberoprofessionale
1 300 12 27,97altre figure (descrivi)(AVV. PENALISTA)
300 8.391,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
1 Costi di gestione 16.789,13
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
16.789,13 65.769,00 0,00 82.558,13 82.558,13
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 90.000,00 82.558,13 82.558,13
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.445.219,68 82.558,13 82.558,13
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
28 WELFARE D'ACCESSO A1 Segretariato Sociale Accesso Altro
Macrolivello Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale
Obiettivo di servizio a. Accesso
Titolo segretariato sociale e professionale
Descrizione danomenclatore
Il segretariato sociale è un servizio essenziale di assistenza sociale rivolto a tutti i cittadini che promuove l'usoappropriato dei servizi e riduce le disuguaglianze nell'accesso. Il segretariato sociale è finalizzato a garantire l'ascolto,l'orientamento, l'accompagnamento e l'invio del cittadino alla rete dei servizi sociali. Il segretariato è un servizio diassistenza sociale trasversale che facilita e/o sostiene il raccordo organizzativo gli interventi e dei servizi sociali esociosanitari. Esso opera in stretta connessione con i Servizi Sociali Professionali, laddove presenti, favorendo ilfunzionamento della rete dei servizi integrati, in un’ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra ilcittadino e i servizi. Il servizio di segretariato sociale ha sede nel Comune capofila e si caratterizza per l’elevataprossimità al cittadino: per questo motivo, quando necessario, si dota di Antenne sociali, che fungono da sue "succursali",decentrate nei comuni dell’ambito territoriale. Il servizio di segretariato sociale garantisce le funzioni di informazionisull'offerta dei servizi, sulle procedure di accesso e sui sistemi di tutela orientamento e accompagnamento all’utilizzo deiservizi e delle risorse territoriali segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi socialiper la presa in carico promozione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini;potenziamento della connessione ed integrazione tra i servizi e le risorse territoriali.Con specifiche funzioni di osservatorio e monitoraggio dei problemi e dei bisogni della comunità locale, il segretariatosociale struttura banche dati per l’analisi della domanda e la valutazione dei bisogni di assistenza sociale. Il segretariatosociale può svolgere anche funzioni di accesso e/o funzioni specifiche di Porta Unitaria di Accesso al sistema dei servizisociosanitari.
Elementi principali trattasi di dipendenti comunali con contratto a tempo indeterminato il cui costo non grava sul FUA ma sui singoli Comuni
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
Ore di servizio annualità precedente 112 Ore di servizio da erogare 196
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Comune Capofila/dipendente tempoindeterminato
16 517,81 12 0,00
altre figure (descrivi)(IMPIEGATIAMMINISTRATIVIE DIRETTIVI)
8284,96
0,00
2Comune Capofila/dipendente tempoindeterminato
12 517,81 12 0,00 assistente sociale6213,
720,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.527.777,81 0,00 0,00
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Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
N. Area di intervento Codice Denominazione Tipologia Macro Area
29 WELFARE D'ACCESSO A2Servizio SocialeProfessionale
Accesso Altro
Macrolivello Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale
Obiettivo di servizio b. presa in carico
Titolo servizi sociale professionale
Descrizione danomenclatore
Il Servizio Sociale Professionale è un livello essenziale di assistenza aperto ai bisogni di tutta la comunità e finalizzato adassicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale ed a favorirel’attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei cittadini. Il servizio sociale professionale svolge funzioni dinatura preventiva - promozionale, curativa - riparativa, organizzativa - gestionale, di programmazione, organizzazione egestione di servizi sociali, di studio, ricerca, monitoraggio e documentazione. Il Servizio Sociale Professionalecontribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi,delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. L’attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli edemarginati, con interventi di prevenzione sociale del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individualifamiliari e comunitarie, di valorizzazione dell’individuo. Finalità peculiari di questo servizio sono: ascoltare, informare,orientare, accompagnare, inviare. Le prestazioni e gli interventi possono essere di tipo continuativo, temporaneo ostraordinario, ed essere rivolti sia ai cittadini residenti nel territorio del Comune, sia a cittadini presenti qualora siaaccertata la necessità e l’urgenza. Il Servizio Sociale Professionale può svolgere anche funzioni di accesso e/o funzionispecifiche di Porta Unitaria di Accesso al sistema dei servizi sociosanitari.
Elementi principali
Durata mesi 12 Mese avvio Gen Continuità in continuità annualità prec. Gestione gestione diretta
Ore di servizio annualità precedente 112 Ore di servizio da erogare 196
Profili professionali
N.Ente di appartenenza/Tipologia rapporto
di lavoro
N.unità
(a)
Ore uomo dacontratto (b)
Durata inc.mesi (c)
Costo orario(d)
Profilo professionaleTotale ore(axb)
Costo totale(axbxd)
1Comune Capofila/dipendente tempoindeterminato
12 517,81 12 0,00
altre figure (descrivi)(IMPIEGATIAMMINISTRATIVIE DIRETTIVI)
6213,72
0,00
Dettagli composizione costi gestione e altri costiN. Tipologia Descrizione Importo
A) Costi gestione B) Costi personaleC) Altro (rette, voucher,
borse lavoro ecc.)D) Totale servizio (A+B+C)
Costo programmato nellascheda finanziaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risorse finanziarie
N. Fonti FinanziariaDotazione Finanziaria
ProgrammabileImporto già
programmatoImporto da
programmareCosto Servizio
1 Fondo nazionale politiche sociali 433.825,33 433.825,33 0,00 0,00
2Fondo Nazionale per la nonAutosufficienza 2013
463.045,82 463.045,82 0,00 0,00
3 Fondi regionali 2014 300.057,47 300.057,47 0,00 0,00
4 Fondi comunali 2.350.450,03 2.350.450,03 0,00 0,00
5 Fondi regionali dedicati 172.558,13 172.558,13 0,00 0,00
6 Fondi provinciali dedicati 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
7 Risorse ASL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Comp. Utenti 155.337,03 155.337,03 0,00 0,00
9 PAC Infanzia(4) 735.031,00 735.031,00 0,00 0,00
10 PAC Anziani(4) 654.473,00 654.473,00 0,00 0,00
11 Fondi nazionali dedicati 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Fondi INPS (ex INPDAP)(4) 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00
13 FESR(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
14 FSE(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Fondo Famiglia(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 107 di 114
Data generazione 21/11/2014 15.51.50 - Mod. 2.0
Scheda servizio Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
16 Fondo intesa conciliazione(4) 0,00 0,00 0,00 0,00
17Fondo per lo sviluppo socio-educativi per la prima infanzia(4)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.527.777,81 5.527.777,81 0,00 0,00
Pagina 108 di 114
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5
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35
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1.8
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17
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536.421,99
122.505,43
Data
genera
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1/1
1/2
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5.5
2.1
1
0,00
712.893,10
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18.154,00
01
D6SF
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5
1.517.530,30
93.000,00
01
56.757,24
0,00
11
3.720.945,13
40.379,00
1.877.303,81
93.000,00
20
D5
19.135,20
04
D2
19
Mod.1
.0
32.831,60
25.000,00
0,00
535.467,12
18
08
D7
26
141.893,10
06
459.473,00
5.000,00
Secondo P
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308,00
DS
35
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N12
10
305.000,00
300.000,00
09
06
437.105,09
69.874,61
Data
pre
senta
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20
5.000,00
17-13
85.676,72
190.057,91
0,00
133.736,00
56.757,24
1.721.135,89
766.317,13
E8
D8
0,00
0,00
267.471,05
27.831,60
93.356,05
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174.686,53
200,00
50.000,00
1.062.271,21
E3
05
173.000,00
05
404.473,00
173.000,00
623.304,26
510.467,12
55
57.304,26
10
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
I :: Scheda I
I.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione>64:
I.2 :: Elenco Fondi trasferiti al nuovo Ambito
Vecchio
Ambito Comune FNPS FNA
Fondi
Comunali
Fondi
Regionali
Fondi ASL Altri Fondi Totale
0,00 0,000,000
60,15
0,00
Data presentazione 10/11/2014 18.47.22
3
Fondi Trasferiti
Dati
0,00
N12
Mod.1.0 Data generazione 21/11/2014 15.52.12
2014
N.2
Ver.Ver. In corso
N.1
Pozzuoli
19.137,00120.334,00
TOTALI
Secondo PSR II annualità
N
0,00
Pagina 111 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
C :: Scheda C
C.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione > 64:
Livello territoriale:
Totale dotazione programmabile (FUA): Residuo:
C.2 :: Macro livelli di interventi programmati
Macro Livello Risorse Programmate % su Dotazione Finanziaria
690.817,22
2014
Dati
5.527.777,81
Macro livelli di interventi programmati
99,99Totale
Pozzuoli
Servizi e misure per favorire la permanenza adomicilio
O.2
Secondo PSR II annualità
Mod.1.1
59,593.294.228,59
Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte dellarete assistenziale
12,50
O
3
49.354,03
O.1
N12
Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito
60,15 120.334,00
0,19
939.800,00
19.137,00
Data generazione 21/11/2014 15.52.13
Servizi territoriali a carattere residenziale per lafragilità
Ambito
17,00
5.527.777,81
Ver.Ver. In corso
553.577,97
Servizi per la prima infanzia e servizi territorialicomunitari
10,01
0,89
Pagina 112 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
C :: Scheda C
C.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione > 64:
Livello territoriale:
Totale dotazione programmabile (FUA): Residuo:
C.2 :: Obiettivi di servizio programmati
Obiettivo di servizio Risorse Programmate % su Dotazione Finanziaria
0,00
2014
Dati Economici
Obiettivi di servizio programmati
Pozzuoli
b. presa in carico
P.2
Secondo PSR II annualità
0,8949.354,03
a. Accesso
0,00
P
3
0,00
P.1
N12
b. servizi di prossimità
60,15 120.334,00
0,19
19.137,00
a. assistenza domiciliare
Ambito
35,62
5.527.777,81
Ver.Ver. In corso
1.325.140,12
1.325.140,12
c. pronto intervento sociale
23,97
0,00
Pagina 113 di 114
CAMPANIA SOCIALE
Ambito:
Annualità: PSR
Riferimento Mod. At #01
Data Agg.
Versione 1.0
Pagina 1 di 1
C :: Scheda C
C.1 :: Dati Ente
Comune capofila: Numero comuni:
Superficie territoriale: Totale popolazione: Popolazione > 64:
Livello territoriale:
Totale dotazione programmabile (FUA): Residuo:
C.2 :: Obiettivi di servizio programmati
Obiettivo di servizio Risorse Programmate % su Dotazione Finanziaria
553.577,97
2014
Dati Economici
5.527.777,81
Obiettivi di servizio programmati
99,99Totale
Pozzuoli
b. centri diurni e altri servizi territoriali comunitari
P.2
Secondo PSR II annualità
12,50690.817,22
a. asili nido e altri servizi per la prima infanzia
10,01
P
3
0,00
P.1
N12
b. misure di sostegno al reddito
60,15 120.334,00
0,19
19.137,00
a. interventi / misure per facilitare inclusione eautonomia
Ambito
8,97
5.527.777,81
Ver.Ver. In corso
443.800,00
443.800,00
a. comunità / residenze a favore dei minori e personecon fragilità
8,03
0,00
Pagina 114 di 114