令和元年度3月補正予算について - Matsuno · 2020-03-10 · 711 790,007 780,058 9,949...
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報道発表資料
令和2年3月5日松野町総務課
1 補正予算の種類
⑴ 令和元年度松野町一般会計補正予算(第4号)
⑵ 令和元年度松野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
⑶ 令和元年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算(第1号)
⑷ 令和元年度松野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)
⑸ 令和元年度松野町介護保険特別会計補正予算(第3号)
⑹ 令和元年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算(第1号)
2 補正予算の規模
令和元年度 令和元年度 平成30年度3月補正額 累計予算額 3月補正後
予 算 額
⑴ ⑵ ⑶ ⑷
【⑵-⑶】
△ 148,193 3,403,516 3,646,009 △ 242,493 △ 6.7
△ 898 1,943,376 1,907,955 35,421 1.9
国民健康保険特別会計
△ 3,890 631,481 597,229 34,252 5.7
国民健康保険中央診療所特別会計
△ 5,300 313,700 318,792 △ 5,092 △ 1.6
簡易水道特別会計
9,000 99,500 106,128 △ 6,628 △ 6.2
住宅新築資金等貸付事業特別会計
- 44,607 43,450 1,157 2.7
介護保険特別会計
711 790,007 780,058 9,949 1.3
後期高齢者医療保険事業特別会計
△ 1,419 64,081 62,298 1,783 2.9
△ 149,091 5,346,892 5,553,964 △ 207,072 △ 3.7
3 令和元年度松野町一般会計補正予算(第4号)の概要
⑴ 補正予算の編成方針
令和元年度3月補正予算について
今回の補正予算は、各種事業費の確定や精算見込みによる過不足の調整ほか、特殊 事情の追加並びに特別会計を含めた決算状況を見通しながら編成している。
〔単位:千円・%〕比 較
増減率増減額区 分
【⑷/⑶ ×100】
一般会計
特別会計
合 計
1
⑵ 補
正の
主な
内容
【歳
入】
※特
定財
源を
除く
国・県
支出
金地
方債
その
他一
般財
源
一般
町民
課1
11
町民
税(個
人)
現年分:均等割+76千円、所得割+9,646千
円滞納繰越分:+634千
円※概要 均等割:課税対象者の増
所得割:実績見込みによる増
10,3
56
10,3
56
一般
町民
課1
12
町民
税(法
人)
現年分:均等割△1,040千
円、所得割+2,508千
円※概要
均等割:実績見込みによる減
所得割:企業収益の増によるもの
1,4
68
1,4
68
一般
町民
課1
21
固定
資産
税
現年分:土地+1,463千
円、家屋+2,757千
円、償却資産
+9,480千
円※概要
土地 :実績見込みによる増
家屋 :新築家屋の増
償却資産:法人の設備投資による増
13,7
00
13,7
00
一般
町民
課1
31
軽自
動車
税
現年分:原動機付自転車△10千円、軽自動車+445千
円、環境性能割+90千円
滞納繰越分:+674千
円※概要:課税実績台数の増による
1,1
99
1,1
99
一般
町民
課1
41
市町
村た
ばこ
税
現年分:旧3級品以外△2,135円
、旧3級品△510千
円※概要:たばこ売上本数の減
・旧3級品以外
3,312,074本
→3,039,730本
△272,344本
・旧3級品
274,000本
→ 146,399本
△127,601本
△ 2
,645
△ 2
,645
一般
町民
課9
21
子ど
も・子
育て
支援
臨時
交付
金
子ども・子育て支援臨時交付金
※概要:令和元年10月からの保育園無償化に伴う交付金
の新設による増
8,0
00
8,0
00
一般
総務
課10
11
地方交付税
普通交付税
※概
要:
最終
の財
源調
整に
よる
追加
。6,0
24
6,0
24
(単
位:千
円)
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
2
【歳
出
】
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
一般
--
--
-賃金(離職報償金)
※概
要:
会計
年度
任用
職員
制度
導入
に伴
う嘱
託職
員の
離職
報償
金【
16名
分】
12,444
12,444
一般
総務
課2
11
一般
管理
費文書管理改善支援委託料
※概
要:
事業
実績
見込
みに
よる
減額
△ 2,475
△ 2,475
一般
総務
課2
11
一般
管理
費
退職手当負担金
※概
要・
退職
者4
人に
係る
勤続
年数
及び
退職
時の
役職
によ
る特
別負
担金
の追
加。
5,755
5,755
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費事務補助員賃金
※概
要:
人事
異動
等に
よる
業務
効率
化に
より
賃金
の支
出の
必要
がな
くな
った
こと
によ
る減
額△
2,269
△ 2,269
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費国土強靭化地域計画策定支援委託料
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
2,012
△ 2,012
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費
宇和島地区広域事務組合負担金
※概
要・
旧広
見広
楽荘
解体
撤去
事業
の入
札執
行に
伴う
事業
費の
減。
・汚
泥再
生処
理セ
ンタ
ーの
汚泥
搬入
量減
少に
伴う
汚泥
処理
・処
分経
費等
の減
。
△ 2,658
△ 2,658
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費
協働のまちづくり事業補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
【一
般分
】
・当
初
・実
績見
込
10事
業1,000千
円 →
5
事業
456千
円(
△544千
円)
【地
域計
画分
】
・当
初
・実
績見
込
3
事業
600千
円
→ 2
事業
296千
円(
△304千
円)
△ 848
△ 800
△ 48
(単
位:
千円
)
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
3
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費
高齢者外出支援実証事業補助金(タクシーチケット助成)
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
・
当初
・実
績見
込
約
250人
→
約100人
(△
150人
)
△ 1,267
△ 1,200
△ 67
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費ふるさと納税謝礼
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 1,862
△ 1,862
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費ふるさと応援基金積立金
※概
要:
ふる
さと
納税
の実
績見
込み
によ
る減
額△
4,620
△ 4,620
0
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費ホームページ作成委託料
※概
要:
事業
実施
内容
の再
検討
によ
る減
額△
1,000
△ 1,000
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費住宅リフォーム補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
当初
15件
→実
績見
込10件
:△
5件
)△
1,000
△ 1,000
0
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費
おためし移住宿泊費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
件数
は当
初予
定よ
りも
増加
して
いる
が、
短期
間
での
申請
が多
いこ
とに
よる
減額
)
△ 1,184
△ 1,184
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費ひとり親世帯移住プロジェクト補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 801
△ 801
一般
総務
課2
113
電算
管理
費
自治体クラウド構築委託料
※概
要:
働き
方改
革も
含め
、住
民情
報シ
ステ
ム・
業務
シス
テム
等の
庁内
ネッ
トワ
ーク
の再
構築
を見
据え
た、
要件
定義
の作
成に
時間
を要
した
こと
によ
るも
の(
※令
和2
年度
当初
予算
計上
)
△ 2,420
△ 2,420
4
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
ふる
さと
創生
課2
115
コミ
ュニ
ティ
バス
運行
費
生活交通路線維持費補助金
※概
要:
宇和
島自
動車
に対
する
バス
運行
費の
赤字
補て
んに
係る
補助
金を
追加
する
もの
。(
毎年
交付
実績
有:
経常
的補
助)
【参
考】
H
27:
1,632千
円、
H28:
1,576千
円、
H29:
1,736千
円
H30:
2,238千
円(
※前
年度
対比
△399千
円・
△
17.8%
)
1,839
1,839
一般
総務
課2
117
庁舎
建設
費
庁舎建設事業費
※概
要:
新庁
舎シ
ンボ
ル柱
伐採
・搬
出経
費や
建築
確認
申請
等に
係る
各種
手数
料を
計上
する
ほか
、実
績見
込み
によ
り事
業費
を調
整す
るも
の。
2
補 正
額
597千
円
⑴新
庁舎
建設
事業
報償
費
△60千
円
⑵旅
費
△
550千
円
⑶電
話設
備移
設手
数料
△
5千
円
⑷建
築確
認申
請手
数料
337千
円
⑸建
築物
エネ
ルギ
ー消
費性
能適
合性
判定
手数
料
242千
円
⑹省
エネ
ルギ
ー性
能表
示制
度評
価申
請手
数料
33千
円
⑺シ
ンボ
ル材
(ヒ
ノキ
)伐
採・
搬出
委託
料
(
滑床
山国
有林
ヒノ
キ3
本分
)
600千
円
597
200
1,007
△ 610
一般
総務
課2
42
県議
会議
員選
挙費
県議会議員選挙執行経費(報酬、職員手当等、賃金外)
※概
要:
平成
31年
4月
7日
執行
県議
会議
員選
挙費
の精
算(
無投
票)
に伴
う減
額△
3,084
3,065
△ 6,149
一般
町民
課3
11
社会
福祉
総務
費国民健康保険特別会計繰出金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
保険
基盤
安定
事業
費分
等の
減額
△ 2,168
△ 1,717
△ 451
一般
保健
福祉
課3
13
老人
福祉
費高齢者緊急通報委託料
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
当初
40戸
→実
績見
込24戸
△
16戸
)△
867
△ 900
33
5
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
保健
福祉
課3
13
老人
福祉
費老人保護措置費
※概
要:
施設
への
新規
入所
者が
いな
かっ
たこ
とに
よる
減額
△ 5,200
△ 137
△ 5,063
一般
保健
福祉
課3
14
障害
者福
祉費
(障
害者
自立
支援
給付
費等
事業
)
障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金
※概
要:
30年
度負
担金
交付
額の
精算
901
901
一般
町民
課3
18
後期
高齢
者医
療保
険事
業費
後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金
※概
要:
人事
異動
に伴
う事
務費
分の
減額
及び
実績
見込
みに
よる
保険
基盤
安定
事業
費分
の減
額△
2,245
△ 1,142
△ 1,103
一般
町民
課3
21
児童
福祉
総務
費子ども・子育て支援事業計画策定委託料
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
1,214
△ 1,214
一般
町民
課3
21
児童
福祉
総務
費児童手当給付金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 3,235
△ 3,137
△ 98
一般
町民
課3
21
児童
福祉
総務
費(
愛顔
の子
育て
応援
事業
)
乳幼児用紙おむつ券交付事業費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
・
当初
・実
績
第
1子
分(
町単
)
@1,000円
×
800枚
→
702枚
(△
98枚
)
第
2子
以降
分(
※1/2県
補助
)
@1,000円
×
800枚
→
606枚
(△
194枚
)
△ 570
△ 90
△ 500
20
一般
町民
課3
22
母子
福祉
費ひとり親家庭医療費給付金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 763
△ 447
△ 400
84
一般
町民
課3
23
保育
所費
(松
丸保
育園
事業
)
松丸保育園事業(共済費、賃金、給食材料費等)
※概
要:
保育
園の
統合
によ
り事
務の
効率
化が
図ら
れた
こと
を主
要因
とす
る実
績見
込み
によ
る減
額△
10,357
△ 2,752
△ 3,700
△ 4,173
268
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費各種健康診断委託料・予防接種委託料
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 3,678
△ 3,678
6
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費
不妊治療費助成金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
・
当初
・実
績
特
定治
療
1件
→
0件
△
1件
一般
治療
5
件
→
0
件
△5
件
△ 300
△ 300
0
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費インフルエンザ予防接種費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 1,447
△ 1,447
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費中央診療所特別会計繰出金
※概
要:
医師
の人
件費
、会
計年
度任
用職
員制
度導
入に
伴う
嘱託
職員
(看
護師
)の
離職
報償
金の
増に
伴う
赤字
補填
分21,000
21,000
一般
建設
環境
課4
13
環境
衛生
費小型合併処理浄化槽設置費補助金
※概
要:
実績
見込
によ
る減
額△
1,085
△ 986
△ 99
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
キャリアカー購入事業
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
2,220
△ 2,300
80
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
農業次世代人材投資資金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
支給
対象
者
当初
3件
→見
込2
件
△1
件)
△ 4,500
△ 4,500
0
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 1,628
△ 814
△ 800
△ 14
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
農業次世代人材投資資金返還金
※概
要:
30年
度分
交付
額の
精算
(
@750千
円×
1人
)750
750
7
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
(地
域お
こし
協力
隊事
業)
地域おこし協力隊起業準備費補助金
※概
要:
実績
が見
込ま
れな
いこ
とに
よる
減額
△ 2,000
△ 2,000
一般
農林
振興
課6
15
農地
費
ため池浸水想定区域図策定委託料
※概
要:
近い
将来
発生
が予
想さ
れる
南海
トラ
フ巨
大地
震や
豪雨
災害
に備
えて
、緊
急時
の迅
速な
非難
行動
につ
なげ
る対
策と
して
、国
の補
助金
(補
助率
10/10)
を活
用し
、た
め池
浸水
想定
区域
図を
整備
する
。
11,400
11,400
0
一般
農林
振興
課6
15
農地
費中山間地域総合整備事業費負担金
※概
要:
国へ
の事
業要
望額
に対
し、
実際
の配
分額
が約
50%
程度
減額
され
たこ
とに
よる
△ 10,680
△ 6,700
△ 4,158
178
一般
農林
振興
課6
17
鳥獣
被害
対策
費
有害鳥獣駆除報償費
※概
要:
捕獲
実績
見込
みに
よる
減額
イノ
シシ
当初
380頭
→見
込277頭
△
103頭
ニホ
ンザ
ル
当初
28頭
→見
込 5
頭
△ 23頭
ニ
ホン
ジカ
当
初715頭
→見
込565頭
△
150頭
ハク
ビシ
ン
当初
60頭
→見
込 58頭
△
2
頭
タ
ヌキ
当
初150頭
→見
込126頭
△
24頭
アナ
グマ
当初
20頭
→見
込 49頭
29頭
カラ
ス
当初
20頭
→見
込 5
頭
△ 15頭
△ 2,994
△ 2,476
△ 518
一般
農林
振興
課6
17
鳥獣
被害
対策
費鳥獣被害防止施設整備事業補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 2,868
△ 1,434
△ 1,434
一般
農林
振興
課6
17
鳥獣
被害
対策
費
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金
※概
要:
捕獲
実績
見込
みに
よる
減額
イノ
シシ
当初
380頭
→見
込277頭
△
103頭
ニホ
ンザ
ル
当初
28頭
→見
込 5
頭
△ 23頭
ニ
ホン
ジカ
当
初715頭
→見
込553頭
△
162頭
△ 1,802
△ 2,113
311
一般
農林
振興
課6
22
林業
振興
費橋梁トンネル点検・橋梁修繕計画策定委託料
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
1,635
△ 1,118
△ 517
8
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
農林
振興
課6
22
林業
振興
費自動薪割機購入費
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
1,746
△ 1,800
54
一般
農林
振興
課6
22
林業
振興
費搬出間伐促進事業費補助金
※概
要:
林家
の所
得向
上を
効率
的に
行う
ため
の山
林の
現状
に応
じた
事業
実施
に伴
う実
績見
込み
の増
額1,111
1,100
11
一般
農林
振興
課6
22
林業
振興
費造林事業費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 681
△ 700
19
一般
農林
振興
課6
22
林業
振興
費南予産木造住宅建設促進事業費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
当初
2件
→見
込2
件
補助
金額
の減
)△
711
△ 711
一般
農林
振興
課6
23
広域
基幹
林道
整備
費
森林基幹林道整備事業
※概
要:
延野
々遊
鶴羽
線及
び豊
岡宮
川線
の開
設事
業を
予定
して
いた
が、
国の
事業
採択
が要
望額
に満
たな
かっ
たこ
とに
より
、延
野々
遊鶴
羽線
のみ
の実
施に
よる
減額
△ 1,699
△ 1,000
△ 1,500
801
一般
ふる
さと
創生
課7
12
商工
振興
費森の国物産振興キックオフ事業委託料
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
当初
4件
→見
込1
件
△3
件)
△ 1,500
△ 1,500
0
一般
ふる
さと
創生
課7
12
商工
振興
費ふるさとワーキングホリデー事業補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 716
△ 700
△ 16
一般
ふる
さと
創生
課7
12
商工
振興
費(
プレ
ミア
ム付
商品
券事
業)
森の国プレミアム付商品券事業(賃金、補助金外)
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 5,984
△ 5,984
0
一般
ふる
さと
創生
課7
13
観光
費観光産業振興基金積立金
※概
要:
森の
国ホ
テル
・ロ
ッジ
の譲
渡金
を基
金に
積み
立て
るも
の(
ホテ
ル5,075千
円・
ロッ
ジ1,039千
円)
6,114
6,114
0
9
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
ふる
さと
創生
課7
13
観光
費グリーンツーリズムキックオフ補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 700
△ 700
0
一般
建設
環境
課8
23
道路
新設
改良
費町道滝の平線法面対策事業外道路新設改良事業費
※概
要:
補助
内示
額の
減額
等に
よる
△ 5,351
△ 4,578
△ 4,400
3,627
一般
建設
環境
課8
32
砂防
事業
費がけ崩れ防災対策事業費及び集落・避難路保全斜面地震対策
事業費
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
12,028
△ 7,221
△ 5,000
193
一般
建設
環境
課8
41
住宅
管理
費木造住宅耐震診断派遣委託料
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
支給
対象
者
当初
30件
→見
込10件
△
20件
)△
1,020
△ 740
△ 280
一般
建設
環境
課8
41
住宅
管理
費民間木造住宅耐震改修事業費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
支給
対象
者
当初
6件
→見
込4
件
△2
件)
△ 940
△ 695
△ 245
一般
建設
環境
課8
41
住宅
管理
費空き家再生等推進事業費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
支給
対象
者
当初
5件
→見
込4
件
△1
件)
△ 848
△ 636
△ 212
一般
建設
環境
課8
41
住宅
管理
費ブロック塀等安全対策事業費補助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
支給
対象
者
当初
5件
→見
込1
件
△4
件)
△ 1,200
△ 900
△ 300
一般
防災
安全
課9
11
非常
備消
防費
機械器具費
※概
要:
消防
団設
備(
トラ
ンシ
ーバ
ー)
整備
事業
にお
ける
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
500
△ 183
△ 317
一般
防災
安全
課9
12
消防
施設
費積載車購入費
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
614
△ 600
△ 14
10
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
一般
防災
安全
課9
12
災害
対策
費避難所用防災資機材購入費
※概
要:
整備
品目
の精
査に
よる
減額
△ 1,319
△ 1,300
△ 19
一般
教育
課10
21
学校
管理
費(
小学
校一
般事
業)
パソコン使用料
※概
要:
リー
ス開
始時
期の
確定
及び
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
6,391
△ 6,391
一般
教育
課10
31
学校
管理
費パソコン使用料
※概
要:
リー
ス開
始時
期の
確定
及び
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
6,290
△ 6,290
一般
教育
課10
48
不器
男記
念館
費不器男記念館土地・家屋購入費
※概
要:
事業
実施
内容
の再
検討
によ
り減
額△
23,882
△ 23,800
△ 82
一般
教育
課10
54
スポ
ーツ
交流
セン
ター
費スポーツ交流センター改修工事
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 16,000
△ 16,000
0
一般
総務
課12
11
元金
長期債償還元金
※概
要:
30年
度同
意債
借入
に係
る額
、時
期及
び利
率の
確定
に伴
う調
整△
1,004
△ 1,004
一般
総務
課12
12
利子
長期債償還利子
※概
要:
30年
度同
意債
借入
に係
る額
、時
期及
び利
率の
確定
に伴
う調
整△
990
△ 990
11
⑶ 令和元年度一
般会計繰越明許費について
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源
国庫
支出金
県支出金
地方債
その他
12
13無線放送
施設費
災害時情報伝達システム基本
構想策定委託事業
1,650
1,650
令和元年8月27日に令和2年2月
28日を業務履行期限とし契約を締結
していたが、受注業者から令和2年
2月13日に事業の実施が困難である
との申し出があり、同業者での事業
継続が見込めないと判断し、次点業
者へ改めて業務委託することとな
り、年度内の事業完了が見込めなく
なったため。
令和2年
8月31日
防災安
全課
22
17企画費
国土強靱化地域計画策定支援
委託事業
4,488
4,488
令和2年1月30日に契約を締結し
ていたが、計画策定に必要な各種災
害における町の脆弱性の分析・評
価・課題の抽出など、再検討を要す
る項目が多岐にわたり、年度内の事
業完了が見込めなくなったため。
令和2年
12月25日
ふるさ
と創生
課
36
15農地費
ため池浸水想定区域図作成委
託事業
11,400
11,400
0
農業用ため池の管理及び保全に関
する法律の施行により、町の防災重
点ため池の見直しを行ったところで
あるが、国では防災重点ため池の浸
水想定区域図作成を支援する目的の
補正予算を計上したため、町として
も早急に対応する必要があり、3月
補正予算に計上しているが、年度内
の契約締結及び事業完了が見込めな
いため。
令和3年
3月25日
農林振
興課
46
23広域基幹
林道整備
費
豊岡宮川線広域基幹林道整備
事業
1,113
1,113
整備事業に係る利害関係人との意
見調整に不測の日数を要し、年度内
の事業完了が見込めなくなったた
め。
令和2年
12月25日
農林振
興課
一般
財源
(単位:千円)
番 号款
項目
事業
名翌
年度
繰越
額繰 越 理 由
事業完了
見込年月日
所管課
12
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源
国庫
支出金
県支出金
地方債
その他
一般
財源
(単位:千円)
番 号款
項目
事業
名翌
年度
繰越
額繰 越 理 由
事業完了
見込年月日
所管課
58
22道路維持
費道路等維持管理事業
9,703
9,703
測量設計委託業務において、施工
工法等の検討に不測の日数を要した
ことにより、令和2年3月25日に入
札の執行を予定しているが、年度内
の事業完了が見込めないため。
令和2年
7月31日
建設環
境課
68
23道路新設
改良費
町道葛川富岡線改良事業
32,400
18,980
13,400
20
令和元年11月29日に契約を締結し
たが、登記業務に係る相続関係人と
の意見調整及び平成30年7月豪雨の
影響による労務者の手配調整等に不
測の日数を要したことにより、年度
内の事業完了が見込めなくなったた
め。
令和2年
12月31日
建設環
境課
78
23道路新設
改良費
町道滝の平線法面対策事業
28,170
16,486
11,000
684
令和元年11月29日に契約を締結し
たが、工事内容に係る利害関係人と
の意見調整及び平成30年7月豪雨の
影響による労務者の手配調整等に不
測の日数を要したことにより、年度
内の事業完了が見込めなくなったた
め。
令和2年
12月31日
建設環
境課
88
23道路新設
改良費
橋梁補修事業
51,060
32,724
16,900
1,436
補修調査方法及び補修工法等の検
討に不測の日数を要したことによ
り、令和2年3月25日に入札の執行
を予定しているが、年度内の事業完
了が見込めないため。
令和2年
9月30日
建設環
境課
13
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源
国庫
支出金
県支出金
地方債
その他
一般
財源
(単位:千円)
番 号款
項目
事業
名翌
年度
繰越
額繰 越 理 由
事業完了
見込年月日
所管課
98
23道路新設
改良費
町道延行線改良事業
12,300
12,300
0
令和元年12月26日に契約を締結し
たが、工事内容に係る利害関係人と
の意見調整及び平成30年7月豪雨の
影響による労務者の手配調整等に不
測の日数を要したことにより、年度
内の事業完了が見込めなくなったた
め。
令和2年
7月31日
建設環
境課
108
32砂防事業
費宮野谷-2
がけ崩れ防災対策事
業9,956
5,973
3,900
83
県補助金の追加内示に伴い、令和
2年2月3日に契約を締結したが、
工事内容に係る利害関係人との意見
調整及び平成30年7月豪雨の影響に
よる労務者の手配調整等に不測の日
数を要したことにより、年度内の事
業完了が見込めなくなったため。
令和2年
7月31日
建設環
境課
118
32砂防事業
費宮野谷-1
集落・避難路保全斜
面地震対策事業
5,562
3,337
2,200
25
県補助金の追加内示に伴い、令和
2年2月3日に契約を締結したが、
工事内容に係る利害関係人との意見
調整及び平成30年7月豪雨の影響に
よる労務者の手配調整等に不測の日
数を要したことにより、年度内の事
業完了が見込めなくなったため。
令和2年
5月31日
建設環
境課
128
32砂防事業
費宮野谷-2
集落・避難路保全斜
面地震対策事業
4,692
2,814
1,800
78
県補助金の追加内示に伴い、令和
2年2月28日に入札の執行を予定し
ているが、工事内容に係る利害関係
人との意見調整及び平成30年7月豪
雨の影響による労務者の手配調整等
に不測の日数を要することが想定さ
れ、年度内の事業完了が見込めない
ため。
令和2年
10月31日
建設環
境課
14
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源
国庫
支出金
県支出金
地方債
その他
一般
財源
(単位:千円)
番 号款
項目
事業
名翌
年度
繰越
額繰 越 理 由
事業完了
見込年月日
所管課
138
41住宅管理
費民間木造住宅耐震改修事業
940
470
225
245
申請者が施行方法の検討等に不測
の日数を要したことにより、年度内
の事業完了が見込めなくなったた
め。
令和2年
6月30日
建設環
境課
149
14災害対策
費地域防災計画改定委託事業
3,630
3,630
計画改定において、南海トラフ地
震臨時情報に係る事前避難対象地域
の設定を含めた土砂災害警戒区域等
への対応、台風等の風水害を想定し
たタイムライン等、計画に掲載すべ
き事項が追加されたことにより、計
画内容の再検討を要することとな
り、年度内の事業完了が見込めなく
なったため。
令和2年
9月30日
防災安
全課
合 計
177,064
86,033
6,376
61,500
023
,155
15
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源 △ 3,890 △ 736 0 △ 3,788 634 631,481
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源 △ 5,300 0 △ 1,600 21,000 △ 24,700 313,700
⑶ 主な補正内容
【歳入】 ・診療収入 △26,059千円(実績見込) ・一般会計繰入金 +21,000千円( 〃 ) ・町債 △ 1,600千円( 〃 ) 【保留額:0千円】
【歳出】 ・医師賃金等 △ 1,741千円(実績見込) ・医薬品衛生材料費 △ 2,000千円( 〃 ) ・給食費 △ 1,060千円( 〃 ) ・工事請負費(屋上防水等 △ 1,268千円( 〃 ) 改修工事等整備事業費) ○翌年度繰越見込額:332千円(単年度収支:△686千円)
【歳入】 ・国民健康保険税 △ 3,084千円(実績見込) ・一般会計繰入金 △ 2,170千円(財源調整) 【保留額:1,001千円】
【歳出】 ・一般被保険者医療給付費分納付金 △ 1,586千円(実績見込) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 △ 1,368千円( 〃 ) ・介護納付金分納付金 + 288千円( 〃 ) ・特定健康診査等事業費 △ 950千円( 〃 ) ○財政調整基金残高見込(R元末):92,460千円 (前年度比:+9,791千円・+11.8%)
○翌年度繰越見込額:14,993千円【単年度収支:△4,344千円】
5 令和元年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算(第1号)の概要
【所管課:中央診療所】
今回の補正は、実績見込みにより、事業費及び財源を調整するとともに、患者数の 減少を背景に厳しい経営状況を強いられ、令和元年度決算の形式収支を調整するため の措置として、赤字補填分に係る一般会計繰入金を追加するもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
4 令和元年度松野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の概要
⑶ 主な補正内容
【所管課:町民課】
今回の補正は、実績見込みによる事業費及び財源を調整するもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
16
6 令和元年度松野町簡易水道特別会計補正予算(第1号)の概要
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源
9,000 0 0 0 9,000 99,500
7 令和元年度松野町介護保険特別会計補正予算(第3号)の概要
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源
711 275 0 313 123 790,007
⑶ 主な補正内容
【歳入】・介護保険料 △12,791千円(実績見込) ・災害臨時特例補助金 + 1,427千円( 〃 ) ・介護保険給付費準備基金繰入金 +10,883千円(介護保険料減額分 の補塡) 【保留額:1千円】
【歳出】・認定調査員賃金 (離職報償金追加)+624千円(実績見込) ・介護支援専門員賃金 ( 〃 )+543千円( 〃 ) ・主任介護支援専門員賃金( 〃 )+606千円( 〃 )
○介護保険給付費準備基金残高見込(R元末):51,515千円 (前年度比:+11,600千円・+29.1%)
○翌年度繰越見込額:44,716千円(単年度収支:+16,172千円)
⑶ 主な補正内容
【歳入】前年度繰越金 +9,000千円【保留額:8,459千円】
【歳出】財政調整基金積立金 +9,000千円(繰越金1/2相当額以上)
○財政調整基金残高見込(R元末):75,380千円 (前年度比:+9,055千円・+13.7%)
○翌年度繰越見込額:26,970千円(単年度収支:+9,510千円)
【所管課:保健福祉課】
今回の補正は、会計年度任用職員制度導入に伴う嘱託職員の離職報償金を追加するほ か、実績見込みにより事業費及び財源を調整するもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
【所管課:建設環境課】
今回の補正は、今後の水道施設更新事業の財源を確保するため、財政調整基金の積み 立てを行うもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
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⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源 △ 1,419 0 0 △ 3,335 1,916 64,081
⑶ 主な補正内容
【歳入】・後期高齢者医療保険料 +1,916千円(実績見込) ・諸収入 △1,090千円( 〃 ) ・一般会計繰入金 △2,245千円(財源調整) 【保留額:1,431千円】 【歳出】・後期高齢者医療広域連合納付金 △ 329千円(実績見込) ・保健事業費(健康診査等) △1,090千円( 〃 )
○翌年度繰越見込額:2,384千円(単年度収支:+952千円)
8 令和元年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算(第1号)の概要【所管課:町民課】
今回の補正は、実績見込みにより、事業費及び財源を調整するもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
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