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세출예산사업명세서 부서: 기획감사실 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정) 단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2016년도 본예산 일반회계 전체 기획감사실 20,230,055 14,154,475 6,075,580 7,145 20,222,910 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정) 1,901,230 1,953,508 52,278 7,145 1,894,085 군정종합 기획 및 평가 243,300 172,647 70,653 군정종합 기획 150,820 102,960 47,860 201 일반운영비 85,820 47,960 37,860 01 사무관리비 77,120 38,560 38,560 ○ 일반수용비 72,080 ― 군정보고서 책자 제작 16,250 ― 가평군 기본현황 자료집 발간 4,500 ― 시장군수협의회 자료 제작 1,000 ― 각종 회의 보고서 등 제본 3,000 ― 기획업무 추진회의 현수막 제작 770 ― 각종 상황판(현황판) 제작 3,000 ― 민간 전문가 원고수수료 5,000 ― 대외협력관 사무실 운영 1,200 ― 주요사업 월간보고 책자 제작 3,960 ― 일반현황 책자 제작 2,400 ― 주요업무계획 책자 제작 3,000 ― 대외협력 홍보책자 제작 15,000 ― 쇼핑백, 각봉투 제작 3,000 YTN 농어촌희망프로그램 제작 10,000 ○운영수당 5,040 ― 학술연구용역 심사수당 5,040 25,000 * 65015,000 * 3001,000,000 3,000,000 77,000 * 103,000,000 500,000 * 2*5100,000 * 1266,000 * 5* 1240,000 * 10*6200,000 * 5*310,000 * 1,5003,000,000 10,000,000 70,000 * 9*802 공공운영비 8,700 9,400 700 ○공공요금및제세 8,700 ― 전국시장·군수협의회비 4,000 ― 경기도시장·군수협의회비 1,500 ― 경기도동부권시장·군수 협의회비 1,200 ― 농촌지역 군수협의회비 2,000 4,000,000 * 11,500,000 * 11,200,000 * 12,000,000 * 1203 업무추진비 35,000 35,000 0 03 시책추진업무추진비 35,000 35,000 0 ○군정종합 기획업무 10,000 10,000,000 -1-

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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2016년도 본예산 일반회계 전체

    기획감사실 20,230,055 14,154,475 6,075,580

    도 7,145

    군 20,222,910

    혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정) 1,901,230 1,953,508 △52,278

    도 7,145

    군 1,894,085

    군정종합 기획 및 평가 243,300 172,647 70,653

    군정종합 기획 150,820 102,960 47,860

    201 일반운영비 85,820 47,960 37,860

    01 사무관리비 77,120 38,560 38,560

    ○ 일반수용비 72,080

    ― 군정보고서 책자 제작 16,250

    ― 가평군 기본현황 자료집 발간

    4,500

    ― 시장군수협의회 자료 제작 1,000

    ― 각종 회의 보고서 등 제본 3,000

    ― 기획업무 추진회의 현수막 제작

    770

    ― 각종 상황판(현황판) 제작 3,000

    ― 민간 전문가 원고수수료

    5,000

    ― 대외협력관 사무실 운영 1,200

    ― 주요사업 월간보고 책자 제작

    3,960

    ― 일반현황 책자 제작 2,400

    ― 주요업무계획 책자 제작

    3,000

    ― 대외협력 홍보책자 제작 15,000

    ― 쇼핑백, 각봉투 제작 3,000

    ― YTN 농어촌희망프로그램 제작 10,000

    ○운영수당 5,040

    ― 학술연구용역 심사수당

    5,040

    25,000 * 650부

    15,000 * 300부

    1,000,000

    3,000,000

    77,000 * 10개

    3,000,000

    500,000 * 2명 * 5회

    100,000 * 12월

    66,000 * 5부* 12월

    40,000 * 10부 * 6월

    200,000 * 5부 * 3회

    10,000 * 1,500부

    3,000,000

    10,000,000

    70,000 * 9명 * 8회

    02 공공운영비 8,700 9,400 △700

    ○공공요금및제세 8,700

    ― 전국시장·군수협의회비 4,000

    ― 경기도시장·군수협의회비

    1,500

    ― 경기도동부권시장·군수 협의회비

    1,200

    ― 농촌지역 군수협의회비 2,000

    4,000,000 * 1회

    1,500,000 * 1회

    1,200,000 * 1회

    2,000,000 * 1회

    203 업무추진비 35,000 35,000 0

    03 시책추진업무추진비 35,000 35,000 0

    ○군정종합 기획업무 10,00010,000,000

    - 1 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○광역행정협의회 운영 5,000

    ○기획 및 광역행정 시책 추진(정) 10,000

    ○기획 및 광역행정 시책 추진(부) 10,000

    5,000,000

    10,000,000

    10,000,000

    206 재료비 20,000 20,000 0

    01 재료비 20,000 20,000 0

    ○방문기념품 구입 20,00020,000,000

    301 일반보상금 10,000 0 10,000

    11 기타보상금 10,000 0 10,000

    ○대외협력관 활동비 10,00010,000,000

    제안제도 운영 10,000 16,000 △6,000

    301 일반보상금 5,000 9,000 △4,000

    11 기타보상금 5,000 9,000 △4,000

    ○국민제안(창안) 시상 5,0005,000,000

    303 포상금 5,000 7,000 △2,000

    01 포상금 5,000 7,000 △2,000

    ○공무원제안(창안) 시상 5,0005,000,000

    평가 기능 강화 82,480 53,687 28,793

    201 일반운영비 21,880 23,687 △1,807

    01 사무관리비 8,880 9,780 △900

    ○일반수용비 3,000

    ― 성과관리시행계획책자 제작

    3,000

    ○운영수당 5,880

    ― 성과평가위원회 참석수당

    560

    ― 성과시상금 심사위원회 참석수당

    1,120

    ― BSC 전문가 자문수당

    3,000

    ― 시군합동평가 대비 워크숍 강사수당

    1,200

    100,000 * 30부

    70,000 * 4명 * 2회

    70,000 * 4명 * 4회

    1,500,000 * 2명 * 1회

    300,000 * 2명 * 2회

    02 공공운영비 13,000 13,907 △907

    ○시설장비유지비 13,000

    ― 성과관리서버 유지보수

    1,000

    ― 성과관리프로그램 유지보수

    12,000

    50,000,000 * 8/100 * 1/4

    100,000,000 * 12/100

    202 여비 3,600 0 3,600

    01 국내여비 3,600 0 3,600

    ○ 평가업무 추진 3,60020,000 * 3명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 2,000 0 2,000

    - 2 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

    ○ 평가업무 추진 2,0002,000,000

    207 연구개발비 25,000 0 25,000

    02 전산개발비 25,000 0 25,000

    ○성과관리서버 교체 25,00025,000,000

    303 포상금 30,000 30,000 0

    01 포상금 30,000 30,000 0

    ○성과시상금 30,00030,000,000

    전략적인 군정 홍보 체계 확립 866,388 945,098 △78,710

    군정 홍보 866,388 945,098 △78,710

    201 일반운영비 800,388 852,398 △52,010

    01 사무관리비 749,768 814,778 △65,010

    ○일반수용비 749,768

    ― 군정홍보 사진인화 8,000

    ― 카메라 및 핼리캠 소모품 구입 2,500

    ― 사진카드 및 봉투 구입 2,000

    ― 군정홍보실 소모품 1,200

    ― 정기간행물 구독 32,000

    ― 군기 제작(청사, 마을회관 등) 5,000

    ― 가평소식지 제작 및 발송대행 110,000

    ― 군정홍보 편철 앨범 구입 500

    ― 군정(축제·이미지) 광고 460,000

    ― 가평이미지 광고시안 제작 16,000

    ― 군정홍보 영상 제작 20,000

    ― 청내신문 21,648

    ㆍ중앙지 7,920

    ㆍ지방지 13,728

    ― 지역신문 경로당 보급

    63,720

    ― 가평소식지 원고료 1,200

    ― SNS 활용 군정홍보 6,000

    8,000,000

    2,500,000

    2,000,000

    100,000 * 12월

    32,000,000

    5,000,000

    110,000,000

    500,000

    460,000,000

    16,000,000

    20,000,000

    15,000 * 11종 * 4부 * 12월

    13,000 * 22종 * 4부 * 12월

    10,000 * 177개소 * 3종 * 12월

    50,000 * 2명 * 12월

    6,000,000

    02 공공운영비 50,620 37,620 13,000

    ○공공요금 및 제세 40,620

    ― 가평소식지 우편요금 15,000

    ― 홍보전광판 전기료 4,200

    ― 웹하드 사용료 420

    ― 신문스크랩 프로그램 사용료 20,000

    ― 핼리캠 보험료 1,000

    ○시설장비유지비 10,000

    ― 카메라 등 영상장비 수선

    2,000

    15,000,000

    350,000 * 12월

    420,000

    20,000,000

    1,000,000

    250,000 * 4대 * 2회

    - 3 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 전략적인 군정 홍보 체계 확립 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― LED 전광판 수리 5,000

    ― 군정홍보용 영상편집기 유지보수

    1,000

    ― 핼리캠 유지보수 2,000

    5,000,000

    1,000,000

    2,000,000

    202 여비 6,000 7,200 △1,200

    01 국내여비 6,000 7,200 △1,200

    ○보도자료수집 및 방송촬영 지원

    6,00020,000 * 5명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 13,000 22,000 △9,000

    03 시책추진업무추진비 13,000 22,000 △9,000

    ○군정홍보 및 여론수렴 5,000

    ○군정시책사업 홍보(정) 8,000

    5,000,000

    8,000,000

    206 재료비 7,000 5,000 2,000

    01 재료비 7,000 5,000 2,000

    ○가평군 홍보용 농특산물 구입 7,0007,000,000

    301 일반보상금 30,000 30,000 0

    11 기타보상금 30,000 30,000 0

    ○홍보대사활동비 30,00030,000,000

    405 자산취득비 10,000 28,500 △18,500

    01 자산및물품취득비 10,000 28,500 △18,500

    ○영상 카메라 및 부속물품 구입 10,00010,000,000

    건전하고 효율적인 지방재정 운영 287,190 264,100 23,090

    예산편성 및 운영 287,190 264,100 23,090

    201 일반운영비 175,390 171,400 3,990

    01 사무관리비 155,390 151,400 3,990

    ○일반수용비 90,190

    ― 예산편성 메뉴얼 및 기본지침 제작

    2,940

    ― 지방재정공시 책자 제작 2,000

    ― 중기지방재정계획 책자 제작

    2,000

    ― 예산서 제작(본예산 및 추가경정예산서)

    40,000

    ― 의회제출 설명자료 제작

    4,000

    ― 의존재원 확보 책자 제작

    1,750

    ― 성과계획서 및 성과보고서 제작

    5,000

    ― 성인지예산서 제작 2,500

    ― POOL사무관리비 30,000

    ○운영수당 21,200

    42,000 * 70부

    40,000 * 50부

    40,000 * 50부

    40,000,000

    100,000 * 20부 * 2회

    35,000 * 50부 * 1회

    50,000 * 50부 * 2회

    50,000 * 50부

    30,000,000

    - 4 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 지방보조금 심의위원회

    7,200

    ― 지방재정계획심의 위원회 참석수당 14,000

    ㆍ투자심사 2,240

    ㆍ투자심사 사전심의 2,240

    ㆍ지방재정공시 심의 1,120

    ㆍ중기지방재정계획 심의

    560

    ㆍ통합관리기금 운용심의

    1,120

    ㆍ지방채상환기금 운용심의

    1,120

    ㆍ용역심사 5,600

    ○급량비 24,000

    ― POOL 급량비 20,000

    ― 재정운영관리 시간외근무자 특근매식비

    4,000

    ○임차료 20,000

    ― POOL임차료 20,000

    (70,000 * 12명 * 6회) + (30,000 * 12명 *

    6회)

    70,000 * 8명 * 4회

    70,000 * 8명 * 4회

    70,000 * 8명 * 2회

    70,000 * 8명 * 1회

    70,000 * 8명 * 2회

    70,000 * 8명 * 2회

    70,000 * 8명 * 10회

    20,000,000

    4,000,000

    20,000,000

    03 행사운영비 20,000 20,000 0

    ○POOL 행사운영비 20,00020,000,000

    202 여비 84,800 64,800 20,000

    01 국내여비 84,800 64,800 20,000

    ○POOL 여비 80,000

    ○주요사업장 현지 확인

    4,800

    80,000,000

    20,000 * 4명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 18,000 18,000 0

    03 시책추진업무추진비 18,000 18,000 0

    ○건전재정 운영 8,000

    ○의존재원확보 및 광역사업유치(POOL)

    10,000

    8,000,000

    10,000,000

    204 직무수행경비 9,000 9,900 △900

    03 특정업무경비 9,000 9,900 △900

    ○예산담당공무원 9,0009,000,000

    법무행정서비스제고 및 군의회 지원 441,100 452,800 △11,700

    법무 및 소송 행정지원 424,040 433,060 △9,020

    201 일반운영비 266,940 275,240 △8,300

    01 사무관리비 266,940 275,240 △8,300

    ○일반수용비 251,920

    ― 대한민국현행법령 추록

    1,920

    ― 변호사수임료 및 감정수수료 250,000

    80,000 * 2종 * 12회

    250,000,000

    - 5 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 법무행정서비스제고 및 군의회 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○운영수당 15,020

    ― 법무교육 강사수당 500

    ― 고문변호사 수당 14,520

    ㆍ기본 13,200

    ㆍ추가 1,320

    500,000 * 1회

    220,000 * 5명 * 12월

    110,000 * 12회

    202 여비 3,600 4,320 △720

    01 국내여비 3,600 4,320 △720

    ○법무·통계업무 추진

    3,60020,000 * 3명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○법무·통계업무 추진 2,0002,000,000

    303 포상금 1,500 1,500 0

    01 포상금 1,500 1,500 0

    ○소송자체승소 포상금 1,500

    ― 본안사건 1,000

    ― 소액 및 신청사건 500

    200,000 * 5건

    50,000 * 10건

    305 배상금등 150,000 150,000 0

    01 배상금등 150,000 150,000 0

    ○손실 및 손해배상금 150,000150,000,000

    의회 협력 지원 6,780 6,780 0

    201 일반운영비 3,780 3,780 0

    01 사무관리비 3,780 3,780 0

    ○일반수용비 3,500

    ― 행정사무감사 등 자료 제본 3,500

    ○운영수당 280

    ― 의회의원 상해 등 보상심의위원회 참석수당

    280

    3,500,000

    70,000 * 2명 * 2회

    203 업무추진비 3,000 3,000 0

    03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

    ○의회업무 추진 3,0003,000,000

    규제개혁 10,280 12,960 △2,680

    201 일반운영비 8,080 8,080 0

    01 사무관리비 8,080 8,080 0

    ○일반수용비 5,280

    ― 규제업무 관련 현수막 제작 280

    ― 회의 보고서 등 제본 2,000

    ― 규제개혁 사례집 발간 3,000

    ○운영수당 2,800

    70,000 * 4개

    2,000,000

    15,000 * 200부

    - 6 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 법무행정서비스제고 및 군의회 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 규제개혁위원회 참석수당

    2,80070,000 * 8명 * 5회

    202 여비 1,200 2,880 △1,680

    01 국내여비 1,200 2,880 △1,680

    ○규제개혁업무 추진

    1,20020,000 * 1명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 1,000 2,000 △1,000

    03 시책추진업무추진비 1,000 2,000 △1,000

    ○규제개혁 업무추진비 1,0001,000,000

    정확하고 유용한 통계조사·관리 63,252 118,863 △55,611

    도 7,145

    군 56,107

    통계조사 및 관리 63,252 118,863 △55,611

    도 7,145

    군 56,107

    101 인건비 26,204 14,105 12,099

    도 4,016

    군 22,188

    04 기간제근로자등보수 26,204 14,105 12,099

    ○경제총조사(사업체조사) 13,927

    ― 총 관리자 738

    ― 조사관리자 1,475

    ― 조사지원관리자

    673

    ― 조사원 8,809

    ― 입력내검원 1,913

    ― 보험료(통계조사원) 289

    ― 보험료(고용,산재) 30

    ○광업제조업조사 1,032

    ― 본조사 조사원 782

    ― 입력내검원 250

    ○사회조사 11,245

    ― 조사원 인건비 11,245

    54,610 * 1명 * 27일 * 50%

    54,610 * 2명 * 27일 * 50%

    49,810 * 1명 * 27일 * 50%

    52,120 * 13명 * 26일 * 50%

    49,810 * 2명 * 24일 * 80%

    2,885,000 * 10%

    1,195,440 * 2.5%

    52,120 * 1명 * 15일

    49,810 * 1명 * 5일

    50,200 *14명 * 16일

    도 4,016

    군 7,229

    201 일반운영비 35,868 102,778 △66,910

    도 2,949

    군 32,919

    01 사무관리비 35,568 102,278 △66,710

    ○일반수용비 35,568

    ― 현수막 제작 770

    ― 통계조사용품(필기구 등) 600

    ― 통계연보 발간 14,000

    77,000 * 10개

    600,000

    40,000 * 350부

    - 7 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 정확하고 유용한 통계조사·관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 사회조사 20,198

    ㆍ조사관리자 2,68352,600 * 3명 * 17일

    도 894

    군 1,789

    ㆍ입력내검원 2,06448,000 * 43일

    도 721

    군 1,343

    ㆍ필기구류 5151,000

    도 18

    군 33

    ㆍ인쇄비(조사표류) 1,440

    ㆍ홍보비 2,440

    1,440,000

    2,440,000

    도 84

    군 2,356

    ㆍ용역비(집계·분석 등) 8,000

    ㆍ답례품비 3,520

    8,000,000

    3,520,000

    도 1,232

    군 2,288

    02 공공운영비 300 500 △200

    ○공공요금및제세 300

    ― 통계조사안내장 발송 우편요금 300300,000

    202 여비 1,180 980 200

    도 180

    군 1,000

    01 국내여비 1,180 980 200

    ○경제총조사(사업체 조사)

    400

    ○통계조사 현장실사 400

    ○사회조사 380

    20,000 * 1명 * 20일

    20,000 * 1명 * 20일

    20,000 * 2명 * 9.5일

    도 180

    군 200

    지역균형 개발(국토및지역개발/지역및도시) 280,000 275,000 5,000

    농촌생활 환경 개선 280,000 275,000 5,000

    생활환경 정비 150,000 145,000 5,000

    207 연구개발비 150,000 145,000 5,000

    01 연구용역비 150,000 145,000 5,000

    ○지역개발 POOL 용역비 150,000150,000,000

    민관군 협력 지원 130,000 130,000 0

    401 시설비및부대비 130,000 130,000 0

    01 시설비 130,000 130,000 0

    ○민관군협력지원사업 130,000

    ― 하색2리 칠악골 배수로 정비공사

    20,000

    ― 국군청평병원 용수로 설치공사 20,000

    20,000,000

    20,000,000

    - 8 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 지역균형 개발(국토및지역개발/지역및도시)

    단위: 농촌생활 환경 개선 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 율길리 26여단 옆 세천 석축 20,000

    ― 봉수리 8전차 뒤 세천 석축 20,000

    ― 율길1리 26여단 앞 도로세천 복개공사

    10,000

    ― 대보리 하곡 배수로 정비공사(항공대대)

    20,000

    ― 신상리 신촌 배수로 정비공사(1여단)

    20,000

    20,000,000

    20,000,000

    10,000,000

    20,000,000

    20,000,000

    열린감사 운영(일반공공행정/일반행정) 92,054 70,420 21,634

    투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 92,054 70,420 21,634

    감사 운영 및 지원 48,424 33,190 15,234

    201 일반운영비 26,250 17,490 8,760

    01 사무관리비 26,250 17,490 8,760

    ○일반수용비 13,250

    ― 감사결과 및 불법현황 측량 수수료

    11,250

    ― 상설감사장 운영물품 구입 2,000

    ○급양비 3,000

    ― 일반감사 및 특별감사 3,000

    ○임차료 10,000

    ― 경기도 종합감사 운영 10,000

    450,000 * 25필지

    2,000,000

    3,000,000

    10,000,000

    202 여비 4,800 5,760 △960

    01 국내여비 4,800 5,760 △960

    ○감사업무수행(종합감사,공직기강,민원조사)

    4,80020,000 * 4명 * 5일 * 12월

    203 업무추진비 4,000 4,000 0

    03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

    ○감사업무 추진 4,0004,000,000

    204 직무수행경비 3,840 3,840 0

    03 특정업무경비 3,840 3,840 0

    ○감사업무수행 3,84080,000 * 4명 * 12월

    301 일반보상금 3,000 2,100 900

    11 기타보상금 3,000 2,100 900

    ○군민명예감사관제 운영

    3,000100,000 * 1명 * 5일 * 6회

    403 자치단체등자본이전 6,534 0 6,534

    02 공기관등에대한자본적대행사업비 6,534 0 6,534

    ○청백-e시스템 운영지원 유지관리 6,5346,534,000

    청렴역량강화 43,630 37,230 6,400

    201 일반운영비 41,630 35,230 6,400

    01 사무관리비 29,230 24,230 5,000

    - 9 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 열린감사 운영(일반공공행정/일반행정)

    단위: 투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○일반수용비 28,600

    ― 청렴교육 홍보물 제작 10,000

    ― 공무원행동강령 상시학습시스템 운영

    12,000

    ― 공직자 내부익명신고제도(Help-Line) 운영

    5,500

    ― 공직자 청렴 및 행동강령 교육 1,000

    ― 행동강령 위반 물품 반환 대금

    100

    ○운영수당 630

    ― 공직자윤리위원회 참석수당

    630

    10,000,000

    12,000,000

    5,500,000

    1,000,000

    5,000 * 20건

    70,000 * 3명 * 3회

    02 공공운영비 2,400 1,000 1,400

    ○공공요금및제세 2,400

    ― 공직자 금융거래정보 조회사실 통보비용

    2,4002,000 * 400명 * 3회

    03 행사운영비 10,000 10,000 0

    ○민관합동 청렴실천 교육 10,00010,000,000 * 1회

    301 일반보상금 2,000 2,000 0

    11 기타보상금 2,000 2,000 0

    ○가평군 부조리 신고보상금 2,0002,000,000

    시설관리공단 관리(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원) 7,393,918 5,422,362 1,971,556

    시설관리공단의 운영 및 관리 7,393,918 5,422,362 1,971,556

    시설관리공단 운영 및 관리 7,393,918 5,422,362 1,971,556

    309 전출금 6,999,356 5,135,224 1,864,132

    01 공사ㆍ공단경상전출금 6,999,356 5,135,224 1,864,132

    ○시설관리공단 경상전출금 6,999,3566,999,356,000

    404 공사공단자본전출금 394,562 287,138 107,424

    01 공사ㆍ공단자본전출금 394,562 287,138 107,424

    ○시설관리공단 자본전출금 394,562394,562,000

    예비비(예비비/예비비) 10,300,783 6,126,265 4,174,518

    예비비 10,300,783 6,126,265 4,174,518

    예비비 10,300,783 6,126,265 4,174,518

    801 예비비 10,300,783 6,126,265 4,174,518

    01 일반예비비 2,664,000 2,782,265 △118,265

    ○일반 예비비 2,664,0002,664,000,000

    02 재해ㆍ재난목적예비비 7,636,783 3,344,000 4,292,783

    ○재해·재난목적 예비비 7,636,7837,636,783,000

    행정운영경비(기획감사실)(기타/기타) 62,070 71,424 △9,354

    기본경비(기획감사실) 62,070 71,424 △9,354

    - 10 -

  • 부서: 기획감사실

    정책: 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)

    단위: 기본경비(기획감사실) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    기본경비 62,070 71,424 △9,354

    201 일반운영비 41,370 40,356 1,014

    01 사무관리비 41,370 39,056 2,314

    ○일반수용비 31,290

    ― 복사용지(A4) 3,750

    ― 복사용지(A3) 1,400

    ― 복사기 임대료 1,980

    ― 흑백 프린터 토너 8,750

    ― 컬러 프린터 토너 8,000

    ― 팩스 토너 150

    ― 사무기기 수리 700

    ― 선풍기 180

    ― 일반사무용품 5,000

    ― 정수기 임대료 660

    ― 냉온수기 소독 및 필터관리

    720

    ○급량비 10,080

    ― 시간외근무자 특근매식비

    10,080

    35,000 * 40박스

    165,000 * 1대 * 12월

    350,000 * 25개

    400,000 * 20개

    150,000 * 1개

    700,000

    60,000 * 3대

    5,000,000

    55,000 * 1대 * 12월

    10,000 * 6대 * 12월

    7,000 * 6명 * 20일 * 12월

    202 여비 12,000 21,168 △9,168

    01 국내여비 12,000 21,168 △9,168

    ○기본업무수행여비

    12,000120,000 * 25명 * 12월 * 1/3

    203 업무추진비 7,500 8,700 △1,200

    01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

    ○기관운영업무추진비(기획감사실) 3,3003,300,000

    04 부서운영업무추진비 4,200 5,400 △1,200

    ○부서운영업무추진비(기획감사실)

    4,200350,000 * 12월

    405 자산취득비 1,200 1,200 0

    01 자산및물품취득비 1,200 1,200 0

    ○회의 탁자 1,2001,200,000

    재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원) 200,000 200,000 0

    내부거래지출 200,000 200,000 0

    내부거래지출 200,000 200,000 0

    702 기금전출금 200,000 200,000 0

    01 기금전출금 200,000 200,000 0

    ○지방채상환기금 출연 200,000200,000,000

    - 11 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 희망복지실

    정책: 자원봉사기반강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2016년도 본예산 일반회계 전체

    희망복지실 73,552,082 75,594,225 △2,042,143

    국 44,130,016

    지 114,912

    도 7,501,209

    군 21,805,945

    자원봉사기반강화(일반공공행정/일반행정) 320,027 288,549 31,478

    국 21,948

    도 2,500

    군 295,579

    자원봉사활성화 지원 320,027 288,549 31,478

    국 21,948

    도 2,500

    군 295,579

    자원봉사자 보험료 지원 2,680 2,250 430

    국 1,340

    군 1,340

    307 민간이전 2,680 2,250 430

    국 1,340

    군 1,340

    06 보험금 2,680 2,250 430

    ○자원봉사자 상해보험료 지원 2,6802,680,000

    국 1,340

    군 1,340

    자원봉사 코디네이터 지원 41,216 41,218 △2

    국 20,608

    군 20,608

    307 민간이전 41,216 41,218 △2

    국 20,608

    군 20,608

    02 민간경상사업보조 41,216 41,218 △2

    ○자원봉사 코디네이터 인건비 지원

    41,21641,216,000

    국 20,608

    군 20,608

    자원봉사 재능기부팀 운영 지원 5,000 0 5,000

    도 2,500

    군 2,500

    307 민간이전 5,000 0 5,000

    도 2,500

    군 2,500

    02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000

    ○자원봉사 재능기부팀 운영비 지원 5,0005,000,000

    도 2,500

    군 2,500

    자원봉사센터 운영 271,131 245,081 26,050

    307 민간이전 271,131 245,081 26,050

    - 12 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 자원봉사기반강화(일반공공행정/일반행정)

    단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    05 민간위탁금 271,131 245,081 26,050

    ○자원봉사센터운영 271,131271,131,000

    국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장) 12,709,886 11,730,813 979,073

    국 10,057,544

    도 1,237,487

    군 1,414,855

    기초생활 보장지원 12,111,490 11,132,560 978,930

    국 9,731,516

    도 1,147,992

    군 1,231,982

    기초생활보장 생계급여 8,577,918 7,353,050 1,224,868

    국 6,905,534

    도 863,192

    군 809,192

    301 일반보상금 8,577,918 7,353,050 1,224,868

    국 6,905,534

    도 863,192

    군 809,192

    01 사회보장적수혜금 8,577,918 7,353,050 1,224,868

    ○생계급여(일반+시설) 8,577,9188,577,918,000

    국 6,905,534

    도 863,192

    군 809,192

    기초생활보장 해산장제급여 92,250 48,651 43,599

    국 73,800

    도 2,768

    군 15,682

    301 일반보상금 92,250 48,651 43,599

    국 73,800

    도 2,768

    군 15,682

    01 사회보장적수혜금 92,250 48,651 43,599

    ○해산.장제급여 92,25092,250,000

    국 73,800

    도 2,768

    군 15,682

    기초생활보장 주거급여 2,618,346 2,802,427 △184,081

    국 2,094,678

    도 261,834

    군 261,834

    301 일반보상금 2,468,346 2,522,427 △54,081

    국 1,974,678

    도 246,834

    군 246,834

    01 사회보장적수혜금 2,468,346 2,522,427 △54,081

    ○주거급여 2,468,3462,468,346,000

    국 1,974,678

    - 13 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

    단위: 기초생활 보장지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 246,834

    군 246,834

    308 자치단체등이전 150,000 0 150,000

    국 120,000

    도 15,000

    군 15,000

    10 공기관등에대한경상적대행사업비 150,000 0 150,000

    ○주거급여 150,000150,000,000

    국 120,000

    도 15,000

    군 15,000

    기초생활보장 교육급여 34,151 159,125 △124,974

    308 자치단체등이전 34,151 0 34,151

    08 교육기관에대한보조 34,151 0 34,151

    ○교육급여 34,15134,151,000

    자활근로사업 575,491 512,569 62,922

    국 468,081

    도 16,112

    군 91,298

    101 인건비 440,491 377,569 62,922

    국 360,081

    도 12,062

    군 68,348

    04 기간제근로자등보수 440,491 377,569 62,922

    ○자활근로사업 인건비 440,491440,491,000

    국 360,081

    도 12,062

    군 68,348

    307 민간이전 135,000 135,000 0

    국 108,000

    도 4,050

    군 22,950

    05 민간위탁금 135,000 135,000 0

    ○Aha자활근로사업단 운영지원 135,000135,000,000

    국 108,000

    도 4,050

    군 22,950

    자활 교육훈련 지원 5,030 5,040 △10

    도 1,509

    군 3,521

    307 민간이전 5,030 5,040 △10

    도 1,509

    군 3,521

    02 민간경상사업보조 5,030 5,040 △10

    ○자활근로자 교육 지원 5,0305,030,000

    도 1,509

    - 14 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

    단위: 기초생활 보장지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 3,521

    기초수급자 정부양곡할인지원사업 120,700 133,196 △12,496

    국 120,700

    301 일반보상금 120,700 133,196 △12,496

    국 120,700

    01 사회보장적수혜금 120,700 133,196 △12,496

    ○정부양곡비 정부지원금 지원 120,700120,700,000

    국 120,700

    차상위계층 정부양곡할인지원사업 42,175 48,129 △5,954

    국 33,740

    도 1,265

    군 7,170

    301 일반보상금 42,175 48,129 △5,954

    국 33,740

    도 1,265

    군 7,170

    01 사회보장적수혜금 42,175 48,129 △5,954

    ○정부양곡비 정부지원금 지원 42,17542,175,000

    국 33,740

    도 1,265

    군 7,170

    희망키움통장Ⅰ 43,729 43,067 662

    국 34,983

    도 1,312

    군 7,434

    301 일반보상금 43,729 43,067 662

    국 34,983

    도 1,312

    군 7,434

    01 사회보장적수혜금 43,729 43,067 662

    ○근로소득장려금 지원 43,72943,729,000

    국 34,983

    도 1,312

    군 7,434

    저소득주민 생활안정 융자금 프로그램 유지보수 1,700 1,800 △100

    201 일반운영비 1,700 1,800 △100

    02 공공운영비 1,700 1,800 △100

    ○시설장비유지비 1,700

    ― 저소득주민생활안정융자금 프로그램 유지보

    수 1,700425,000 * 4회

    위기가정 생활안정지원 598,396 598,253 143

    국 326,028

    도 89,495

    군 182,873

    긴급복지 지원사업 352,500 358,900 △6,400

    - 15 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

    단위: 위기가정 생활안정지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 282,000

    도 10,575

    군 59,925

    301 일반보상금 352,500 358,900 △6,400

    국 282,000

    도 10,575

    군 59,925

    01 사회보장적수혜금 352,500 358,900 △6,400

    ○긴급복지지원 352,500352,500,000

    국 282,000

    도 10,575

    군 59,925

    위기가정 무한돌봄사업 157,840 157,837 3

    도 78,920

    군 78,920

    301 일반보상금 157,840 157,837 3

    도 78,920

    군 78,920

    01 사회보장적수혜금 157,840 157,837 3

    ○위기가정 무한돌봄사업 157,840157,840,000

    도 78,920

    군 78,920

    통합 사례관리사 지원 88,056 81,516 6,540

    국 44,028

    군 44,028

    101 인건비 88,056 81,516 6,540

    국 44,028

    군 44,028

    04 기간제근로자등보수 88,056 81,516 6,540

    ○통합사례관리사 지원 88,05688,056,000

    국 44,028

    군 44,028

    장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원) 14,384,550 16,475,640 △2,091,090

    국 8,946,701

    도 1,221,529

    군 4,216,320

    장애인복지시설 운영 지원 8,431,791 10,844,764 △2,412,973

    국 5,132,709

    도 615,665

    군 2,683,417

    장애인 거주시설 운영 6,342,669 8,817,938 △2,475,269

    국 5,132,709

    도 329,960

    군 880,000

    307 민간이전 6,342,669 8,817,938 △2,475,269

    국 5,132,709

    도 329,960

    - 16 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 880,000

    11 사회복지사업보조 6,342,669 8,817,938 △2,475,269

    ○장애인 거주시설 운영 6,342,6696,342,669,000

    국 5,132,709

    도 329,960

    군 880,000

    장애인복지시설 입소자 지원(4종) 113,927 132,919 △18,992

    도 48,927

    군 65,000

    307 민간이전 113,927 132,919 △18,992

    도 48,927

    군 65,000

    11 사회복지사업보조 113,927 132,919 △18,992

    ○장애인복지시설입소자지원(4종) 113,927113,927,000

    도 48,927

    군 65,000

    장애인복지시설 운영 지원(7종) 339,958 475,607 △135,649

    도 67,958

    군 272,000

    307 민간이전 339,958 475,607 △135,649

    도 67,958

    군 272,000

    11 사회복지사업보조 339,958 475,607 △135,649

    ○장애인시설운영(7종) 339,958339,958,000

    도 67,958

    군 272,000

    장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근로수당 지원 57,846 0 57,846

    도 28,923

    군 28,923

    307 민간이전 57,846 0 57,846

    도 28,923

    군 28,923

    11 사회복지사업보조 57,846 0 57,846

    ○장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간근로수

    당 57,84657,846,000

    도 28,923

    군 28,923

    개인운영 장애인생활시설 지원 70,105 72,000 △1,895

    도 21,032

    군 49,073

    307 민간이전 70,105 72,000 △1,895

    도 21,032

    군 49,073

    11 사회복지사업보조 70,105 72,000 △1,895

    ○개인운영 장애인생활시설 지원 70,10570,105,000

    도 21,032

    - 17 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 49,073

    장애인복지시설 재활프로그램 지원 15,951 0 15,951

    도 4,785

    군 11,166

    307 민간이전 15,951 0 15,951

    도 4,785

    군 11,166

    11 사회복지사업보조 15,951 0 15,951

    ○장애인복지시설 재활프로그램 지원

    15,95115,951,000

    도 4,785

    군 11,166

    장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원 39,800 37,800 2,000

    도 3,980

    군 35,820

    307 민간이전 39,800 37,800 2,000

    도 3,980

    군 35,820

    11 사회복지사업보조 39,800 37,800 2,000

    ○장애인 지역사회재활시설 종사자 근무수당

    39,80039,800,000

    도 3,980

    군 35,820

    장애인복지관 운영 860,895 787,500 73,395

    도 70,000

    군 790,895

    307 민간이전 860,895 787,500 73,395

    도 70,000

    군 790,895

    05 민간위탁금 860,895 787,500 73,395

    ○장애인복지관 운영(시설관리 및 인건비)

    860,895860,895,000

    도 70,000

    군 790,895

    장애인복지관 장애인차량 운영비 지원 37,000 0 37,000

    307 민간이전 37,000 0 37,000

    05 민간위탁금 37,000 0 37,000

    ○장애인복지관 장애인버스 운영비(인건비,유지

    보수) 37,00037,000,000 * 1대

    장애인보호작업장 운영 14,500 15,000 △500

    201 일반운영비 2,500 3,000 △500

    02 공공운영비 2,500 3,000 △500

    ○시설장비유지비 2,500

    ― 장애인보호작업장 승강기 유지보수비

    2,5002,500,000 * 1대

    - 18 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 12,000 12,000 0

    05 민간위탁금 12,000 12,000 0

    ○장애인보호작업장 운영 12,00012,000,000 * 1개소

    장애인생활이동지원센터 운영 224,000 209,000 15,000

    도 22,400

    군 201,600

    307 민간이전 224,000 209,000 15,000

    도 22,400

    군 201,600

    11 사회복지사업보조 224,000 209,000 15,000

    ○장애인생활이동지원센터 운영 224,000224,000,000

    도 22,400

    군 201,600

    수화통역센터 운영 177,000 165,000 12,000

    도 17,700

    군 159,300

    307 민간이전 177,000 165,000 12,000

    도 17,700

    군 159,300

    10 사회복지시설법정운영비보조 177,000 165,000 12,000

    ○수화통역센터 운영 177,000177,000,000

    도 17,700

    군 159,300

    중증장애인 이동편의차량 운영 138,140 132,000 6,140

    307 민간이전 138,140 132,000 6,140

    05 민간위탁금 138,140 132,000 6,140

    ○중증장애인 이동편의 차량 운영

    138,14034,535,000 * 4대

    장애인 자활능력 향상 818,620 591,241 227,379

    국 444,231

    도 66,384

    군 308,005

    장애인복지 지원 8,250 8,635 △385

    201 일반운영비 7,250 7,635 △385

    01 사무관리비 4,940 5,640 △700

    ○일반수용비 2,000

    ― 장애인자동차 표지 부착스티커 제작

    2,000

    ○운영수당 2,940

    ― 장애인복지위원회 참석수당

    840

    ― 장애인활동지원제도 심의위원회 참석수당

    2,100

    1,000 * 2,000매

    70,000 * 12명 * 1회

    70,000 * 5명 * 6회

    02 공공운영비 2,310 1,995 315

    - 19 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인 자활능력 향상 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○장애인등록증 우편발송 요금 2,3103,300 * 700명

    203 업무추진비 1,000 1,000 0

    03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

    ○장애인복지 업무추진비 1,0001,000,000

    장애인 편의시설 기술지원센터 운영 65,000 65,000 0

    도 19,500

    군 45,500

    307 민간이전 65,000 65,000 0

    도 19,500

    군 45,500

    11 사회복지사업보조 65,000 65,000 0

    ○장애인 편의시설 기술지원센터 운영

    65,00065,000,000

    도 19,500

    군 45,500

    장애인 사회활동참여 지원 33,635 25,900 7,735

    307 민간이전 33,635 25,900 7,735

    02 민간경상사업보조 23,635 15,900 7,735

    ○한국지체장애인협회 가평군지회 7,835

    ― 장애인 게이트볼대회 출전 1,500

    ― 국제휠체어 마라톤대회 출전 1,790

    ― 전국 지체장애인 체육대회 출전 1,000

    ― 경기도 장애인 축제한마당 참가 3,545

    ○경기도시각장애인연합회 가평군지회 10,800

    ― 점자교실 운영 2,000

    ― 보행교육 훈련 2,000

    ― 컴퓨터 정보화 교육 운영 3,200

    ― 스포츠교실 운영 600

    ― 경기도 시각장애인 한마음 대축제 참가

    1,500

    ― 흰지팡이의 날 및 점자의날 기념행사 참가

    1,500

    ○한국교통장애인협회 가평군지회 5,000

    ― 교통사고 방지 사진전시회 1,000

    ― 뺑소니사고 방지 차량번호판 닦아주기

    1,000

    ― 교통사고 방지 순회 캠페인 2,000

    ― 장애인 텃밭 가꾸기 1,000

    1,500,000

    1,790,000

    1,000,000

    3,545,000

    2,000,000

    2,000,000

    3,200,000

    600,000

    1,500,000

    1,500,000

    1,000,000

    1,000,000

    2,000,000

    1,000,000

    11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0

    ○장애인의 날 행사 운영 10,00010,000,000

    장애아동 재활치료 바우처 85,714 85,714 0

    국 60,000

    도 3,857

    - 20 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인 자활능력 향상 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 21,857

    307 민간이전 85,714 85,714 0

    국 60,000

    도 3,857

    군 21,857

    11 사회복지사업보조 85,714 85,714 0

    ○장애아동 재활치료 바우처 지원(국비)

    85,71485,714,000

    국 60,000

    도 3,857

    군 21,857

    언어발달지원 바우처 1,200 5,000 △3,800

    국 840

    도 54

    군 306

    307 민간이전 1,200 5,000 △3,800

    국 840

    도 54

    군 306

    11 사회복지사업보조 1,200 5,000 △3,800

    ○언어발달지원 바우처(국비) 1,2001,200,000

    국 840

    도 54

    군 306

    장애인일반형일자리 126,091 132,368 △6,277

    국 63,045

    도 9,457

    군 53,589

    101 인건비 126,091 132,368 △6,277

    국 63,045

    도 9,457

    군 53,589

    04 기간제근로자등보수 126,091 132,368 △6,277

    ○장애인 행정도우미 운영 126,091126,091,000

    국 63,045

    도 9,457

    군 53,589

    장애인복지일자리 76,248 66,708 9,540

    국 38,124

    도 5,719

    군 32,405

    307 민간이전 76,248 66,708 9,540

    국 38,124

    도 5,719

    군 32,405

    11 사회복지사업보조 76,248 66,708 9,540

    ○장애인 복지일자리 운영 76,24876,248,000

    - 21 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인 자활능력 향상 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 38,124

    도 5,719

    군 32,405

    장애인 활동보조 403,174 142,858 260,316

    국 282,222

    도 18,143

    군 102,809

    307 민간이전 403,174 142,858 260,316

    국 282,222

    도 18,143

    군 102,809

    11 사회복지사업보조 403,174 142,858 260,316

    ○장애인 활동지원사업 403,174403,174,000

    국 282,222

    도 18,143

    군 102,809

    중증장애인 사회활동지원 7,500 2,250 5,250

    도 3,750

    군 3,750

    307 민간이전 7,500 2,250 5,250

    도 3,750

    군 3,750

    11 사회복지사업보조 7,500 2,250 5,250

    ○중증장애인 사회활동지원(도비) 7,5007,500,000

    도 3,750

    군 3,750

    장애인 복지신문 보급 11,808 11,808 0

    도 5,904

    군 5,904

    307 민간이전 11,808 11,808 0

    도 5,904

    군 5,904

    11 사회복지사업보조 11,808 11,808 0

    ○장애인 복지신문 보급 11,80811,808,000

    도 5,904

    군 5,904

    장애인 생활안정 지원 3,430,780 3,443,548 △12,768

    국 2,311,542

    도 213,240

    군 905,998

    장애수당(기초) 252,731 251,703 1,028

    국 176,911

    도 11,373

    군 64,447

    301 일반보상금 252,731 251,703 1,028

    국 176,911

    도 11,373

    - 22 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 64,447

    01 사회보장적수혜금 252,731 251,703 1,028

    ○장애수당(기초) 지원(국비) 252,731252,731,000

    국 176,911

    도 11,373

    군 64,447

    장애수당(차상위 등) 133,735 122,716 11,019

    국 93,615

    도 6,018

    군 34,102

    301 일반보상금 133,735 122,716 11,019

    국 93,615

    도 6,018

    군 34,102

    01 사회보장적수혜금 133,735 122,716 11,019

    ○장애수당(차상위 등) 지원(국비)

    133,735133,735,000

    국 93,615

    도 6,018

    군 34,102

    도비 장애수당 97,920 151,993 △54,073

    도 48,960

    군 48,960

    301 일반보상금 97,920 151,993 △54,073

    도 48,960

    군 48,960

    01 사회보장적수혜금 97,920 151,993 △54,073

    ○장애수당(도비) 지원 97,92097,920,000

    도 48,960

    군 48,960

    장애인연금 2,860,298 2,785,360 74,938

    국 2,002,209

    도 128,713

    군 729,376

    301 일반보상금 2,860,298 2,785,360 74,938

    국 2,002,209

    도 128,713

    군 729,376

    01 사회보장적수혜금 2,860,298 2,785,360 74,938

    ○장애인연금 지원(국비) 2,860,2982,860,298,000

    국 2,002,209

    도 128,713

    군 729,376

    장애인등급심사제도 운영 6,980 2,480 4,500

    국 3,490

    도 523

    군 2,967

    - 23 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    301 일반보상금 6,980 2,480 4,500

    국 3,490

    도 523

    군 2,967

    01 사회보장적수혜금 6,980 2,480 4,500

    ○장애인등급심사제도 운영 6,9806,980,000

    국 3,490

    도 523

    군 2,967

    장애인의료비(국비) 25,735 37,481 △11,746

    국 20,589

    군 5,146

    301 일반보상금 25,735 37,481 △11,746

    국 20,589

    군 5,146

    01 사회보장적수혜금 25,735 37,481 △11,746

    ○장애인의료비 지원(국비) 25,73525,735,000

    국 20,589

    군 5,146

    저소득장애인 의료비 지원 7,155 9,630 △2,475

    도 3,578

    군 3,577

    301 일반보상금 7,155 9,630 △2,475

    도 3,578

    군 3,577

    01 사회보장적수혜금 7,155 9,630 △2,475

    ○저소득장애인의료비 지원(도비) 7,1557,155,000

    도 3,578

    군 3,577

    장애인재활보조기구교부 3,329 3,623 △294

    국 2,663

    군 666

    301 일반보상금 3,329 3,623 △294

    국 2,663

    군 666

    01 사회보장적수혜금 3,329 3,623 △294

    ○장애인재활보조기구 교부(국비) 3,3293,329,000

    국 2,663

    군 666

    장애인가구 월동난방비 27,000 55,000 △28,000

    도 13,500

    군 13,500

    301 일반보상금 27,000 55,000 △28,000

    도 13,500

    군 13,500

    01 사회보장적수혜금 27,000 55,000 △28,000

    - 24 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○저소득장애인가구 월동난방비 지원(도비)

    27,00027,000,000

    도 13,500

    군 13,500

    여성장애인출산비용지원사업 4,880 6,000 △1,120

    국 3,416

    도 220

    군 1,244

    301 일반보상금 4,880 6,000 △1,120

    국 3,416

    도 220

    군 1,244

    01 사회보장적수혜금 4,880 6,000 △1,120

    ○여성장애인 출산비용 지원 4,8804,880,000

    국 3,416

    도 220

    군 1,244

    부모심리상담지원 1,642 3,000 △1,358

    국 1,149

    도 74

    군 419

    307 민간이전 1,642 3,000 △1,358

    국 1,149

    도 74

    군 419

    11 사회복지사업보조 1,642 3,000 △1,358

    ○발달장애인 부모심리상담 지원 1,6421,642,000

    국 1,149

    도 74

    군 419

    공공후견서비스 지원 8,625 3,125 5,500

    국 6,900

    도 259

    군 1,466

    307 민간이전 8,625 3,125 5,500

    국 6,900

    도 259

    군 1,466

    11 사회복지사업보조 8,625 3,125 5,500

    ○공공후견서비스지원 8,6258,625,000

    국 6,900

    도 259

    군 1,466

    공공후견심판절차비용지원 750 0 750

    국 600

    도 22

    군 128

    - 25 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 750 0 750

    국 600

    도 22

    군 128

    11 사회복지사업보조 750 0 750

    ○공공후견심판절차비용지원 750750,000

    국 600

    도 22

    군 128

    노숙인 보호 및 노숙인시설 지원 1,703,359 1,596,087 107,272

    국 1,058,219

    도 326,240

    군 318,900

    노숙인 재활·요양시설 지원(국비) 1,417,480 1,371,631 45,849

    국 1,023,219

    도 219,261

    군 175,000

    307 민간이전 1,417,480 1,371,631 45,849

    국 1,023,219

    도 219,261

    군 175,000

    10 사회복지시설법정운영비보조 1,417,480 1,371,631 45,849

    ○노숙인재활요양시설 운영비 지원

    1,417,4801,417,480,000

    국 1,023,219

    도 219,261

    군 175,000

    노숙인 재활·요양시설 지원(도비) 208,479 217,056 △8,577

    도 89,479

    군 119,000

    307 민간이전 208,479 217,056 △8,577

    도 89,479

    군 119,000

    11 사회복지사업보조 208,479 217,056 △8,577

    ○노숙인재활요양시설 종사자 수당 및 입소자

    처우개선비 208,479208,479,000

    도 89,479

    군 119,000

    노숙인 재활·요양시설 기능보강 70,000 0 70,000

    국 35,000

    도 17,500

    군 17,500

    402 민간자본이전 70,000 0 70,000

    국 35,000

    도 17,500

    군 17,500

    01 민간자본사업보조 70,000 0 70,000

    - 26 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)

    단위: 노숙인 보호 및 노숙인시설 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○노숙인재활요양시설 기능보강비 지원

    70,00070,000,000

    국 35,000

    도 17,500

    군 17,500

    행려자 및 부랑인 보호 7,400 7,400 0

    301 일반보상금 7,400 7,400 0

    01 사회보장적수혜금 7,400 7,400 0

    ○행려자 및 노숙인 여비 7,400

    ― 구료비(본청) 2,000

    ― 구료비(읍면) 5,400

    ㆍ행려자 및 부랑인 보호(여비, 숙박비)

    5,400

    2,000,000

    15,000*60명*6읍면

    지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지

    원)

    550,990 542,282 8,708

    국 5,000

    지 114,912

    도 146,829

    군 284,249

    지역사회복지증진 525,118 516,410 8,708

    국 5,000

    지 114,912

    도 146,829

    군 258,377

    G-푸드드림(도비) 24,000 44,000 △20,000

    도 7,200

    군 16,800

    307 민간이전 24,000 24,000 0

    도 7,200

    군 16,800

    11 사회복지사업보조 24,000 24,000 0

    ○G-푸드드림 코디네이터 인건비 24,00024,000,000

    도 7,200

    군 16,800

    G-푸드드림 10,000 10,000 0

    307 민간이전 10,000 10,000 0

    02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

    ○기부식품제공사업장 운영비 10,00010,000,000

    무한돌봄센터 운영 279,258 276,800 2,458

    도 139,629

    군 139,629

    101 인건비 84,400 71,800 12,600

    도 42,200

    군 42,200

    04 기간제근로자등보수 84,400 71,800 12,600

    - 27 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)

    단위: 지역사회복지증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○무한돌봄센터 운영 인건비(2명) 80,00080,000,000

    도 40,000

    군 40,000

    ○민간사례관리자 여비(2명) 2,4002,400,000

    도 1,200

    군 1,200

    ○사례관리사 피복비 지원 2,0002,000,000

    도 1,000

    군 1,000

    201 일반운영비 10,000 8,500 1,500

    도 5,000

    군 5,000

    01 사무관리비 8,500 7,500 1,000

    ○일반수용비(무한돌봄센터 운영) 6,3006,300,000

    도 3,150

    군 3,150

    ○사례집 제작 2,2002,200,000

    도 1,100

    군 1,100

    02 공공운영비 1,500 1,000 500

    ○공공요금 및 제세 1,5001,500,000

    도 750

    군 750

    202 여비 3,000 1,500 1,500

    도 1,500

    군 1,500

    01 국내여비 3,000 1,500 1,500

    ○무한돌봄센터 업무추진여비 3,0003,000,000

    도 1,500

    군 1,500

    307 민간이전 181,858 195,000 △13,142

    도 90,929

    군 90,929

    05 민간위탁금 181,858 195,000 △13,142

    ○사례관리기관(네트워크팀) 운영(1개소)

    181,858181,858,000

    도 90,929

    군 90,929

    사례관리사업 운영비 지원 10,000 10,000 0

    국 5,000

    군 5,000

    201 일반운영비 4,000 4,000 0

    국 2,000

    군 2,000

    01 사무관리비 4,000 4,000 0

    ○무한돌봄 사례관리 운영비 4,0004,000,000

    국 2,000

    - 28 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)

    단위: 지역사회복지증진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 2,000

    202 여비 1,000 1,000 0

    국 500

    군 500

    01 국내여비 1,000 1,000 0

    ○사례관리전문요원 여비 1,0001,000,000

    국 500

    군 500

    307 민간이전 5,000 5,000 0

    국 2,500

    군 2,500

    01 의료및구료비 5,000 5,000 0

    ○무한돌봄 사례관리사업비 지원 5,0005,000,000

    국 2,500

    군 2,500

    무한돌봄네트워크팀 사례관리사업비 지원 25,000 25,000 0

    307 민간이전 25,000 25,000 0

    05 민간위탁금 25,000 25,000 0

    ○무한돌봄 네트워크팀 사례관리사업비

    25,00025,000,000

    가평군 복지위원 활동지원 12,700 20,000 △7,300

    201 일반운영비 5,700 5,700 0

    01 사무관리비 4,000 0 4,000

    ○일반수용비 4,000

    ― 교육교재 및 홍보물 제작 4,0004,000,000

    02 공공운영비 1,700 0 1,700

    ○공공요금 및 제세 1,700

    ― 복지위원 상해보험 1,7001,700,000

    301 일반보상금 7,000 14,300 △7,300

    11 기타보상금 7,000 14,300 △7,300

    ○가평군 복지위원 활동수당 지원 7,0007,000,000

    지역사회서비스 투자사업 164,160 115,110 49,050

    지 114,912

    군 49,248

    307 민간이전 164,160 115,110 49,050

    지 114,912

    군 49,248

    11 사회복지사업보조 164,160 115,110 49,050

    ○지역사회서비스 투자사업 164,160164,160,000

    지 114,912

    군 49,248

    취약계층지원 25,872 25,872 0

    - 29 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)

    단위: 취약계층지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    취약계층 지원 22,200 22,200 0

    201 일반운영비 1,200 1,200 0

    01 사무관리비 1,200 1,200 0

    ○일반수용비 1,200

    ― 주민생활서비스 종합안내서 제작

    1,2001,200,000

    301 일반보상금 21,000 21,000 0

    01 사회보장적수혜금 21,000 21,000 0

    ○사회복지시설 위문 21,00010,500,000 * 2회

    재해구호 3,672 3,672 0

    201 일반운영비 672 672 0

    02 공공운영비 672 672 0

    ○공공요금 및 제세 672

    ― 재해구호물자 통합정보시스템 통신비

    672672,000 * 1대

    302 이주및재해보상금 3,000 3,000 0

    02 민간인재해및복구활동보상금 3,000 3,000 0

    ○재해구호참여 민간인 상해치료비

    3,000300,000 * 10명 * 1회

    아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족

    및여성)

    11,711,918 12,959,921 △1,248,003

    국 5,636,255

    도 2,246,670

    군 3,828,993

    믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 8,696,389 9,343,707 △647,318

    국 4,456,283

    도 1,809,800

    군 2,430,306

    보육행정지원 23,310 23,310 0

    201 일반운영비 2,310 2,310 0

    01 사무관리비 2,310 2,310 0

    ○보육정책위원회 참석수당

    2,31070,000 * 11명 * 3회

    307 민간이전 21,000 21,000 0

    11 사회복지사업보조 21,000 21,000 0

    ○보육시설종사자 연찬회 지원 8,000

    ○어린이집 안전공제회 가입지원 13,000

    8,000,000

    13,000,000

    교직원 인건비 1,343,220 1,088,862 254,358

    국 671,610

    도 335,806

    군 335,804

    307 민간이전 1,343,220 1,088,862 254,358

    - 30 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 671,610

    도 335,806

    군 335,804

    10 사회복지시설법정운영비보조 1,343,220 1,088,862 254,358

    ○국공립법인 교직원 인건비 1,106,5521,106,552,000

    국 553,276

    도 276,638

    군 276,638

    ○영아전담 등 교직원인건비 150,520150,520,000

    국 75,260

    도 37,631

    군 37,629

    ○보조교사 인건비 86,14886,148,000

    국 43,074

    도 21,537

    군 21,537

    교사 근무환경개선비 269,100 196,610 72,490

    국 134,550

    도 67,275

    군 67,275

    307 민간이전 269,100 196,610 72,490

    국 134,550

    도 67,275

    군 67,275

    11 사회복지사업보조 269,100 196,610 72,490

    ○교사 근무환경개선비 269,100269,100,000

    국 134,550

    도 67,275

    군 67,275

    정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 83,797 83,797 0

    도 41,899

    군 41,898

    307 민간이전 83,797 83,797 0

    도 41,899

    군 41,898

    11 사회복지사업보조 83,797 83,797 0

    ○교직원 처우개선비 지원 83,79783,797,000

    도 41,899

    군 41,898

    민간어린이집 보육교사 처우개선비 279,522 302,452 △22,930

    도 139,761

    군 139,761

    307 민간이전 279,522 302,452 △22,930

    도 139,761

    군 139,761

    11 사회복지사업보조 279,522 302,452 △22,930

    ○담임교사 처우개선비 지원 279,522279,522,000

    - 31 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 139,761

    군 139,761

    보육교사 추가 처우개선비 67,284 68,040 △756

    도 33,642

    군 33,642

    307 민간이전 67,284 68,040 △756

    도 33,642

    군 33,642

    11 사회복지사업보조 67,284 68,040 △756

    ○담임교사 처우개선비 추가 지원 67,28467,284,000

    도 33,642

    군 33,642

    대체인력인건비 6,493 15,633 △9,140

    도 3,247

    군 3,246

    307 민간이전 6,493 15,633 △9,140

    도 3,247

    군 3,246

    10 사회복지시설법정운영비보조 6,493 15,633 △9,140

    ○보육시설 대체인력인건비 6,4936,493,000

    도 3,247

    군 3,246

    보육교사 장기근속 근무수당 지원 26,400 24,130 2,270

    307 민간이전 26,400 24,130 2,270

    11 사회복지사업보조 26,400 24,130 2,270

    ○2~3년이상 근속 교사 수당 지원(50명)

    26,40026,400,000

    영유아보육료 지원 3,540,000 4,130,116 △590,116

    국 2,301,000

    도 619,500

    군 619,500

    307 민간이전 3,540,000 4,130,116 △590,116

    국 2,301,000

    도 619,500

    군 619,500

    11 사회복지사업보조 3,540,000 4,130,116 △590,116

    ○영유아 보육료 지원 3,540,0003,540,000,000

    국 2,301,000

    도 619,500

    군 619,500

    가정양육수당 지원 1,440,000 1,400,000 40,000

    국 936,000

    도 252,000

    군 252,000

    301 일반보상금 1,440,000 1,400,000 40,000

    국 936,000

    - 32 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 252,000

    군 252,000

    01 사회보장적수혜금 1,440,000 1,400,000 40,000

    ○보육시설 미이용아동 양육지원

    1,440,0001,440,000,000

    국 936,000

    도 252,000

    군 252,000

    법정저소득층 아동 차액보육료 5,182 5,080 102

    도 2,591

    군 2,591

    307 민간이전 5,182 5,080 102

    도 2,591

    군 2,591

    11 사회복지사업보조 5,182 5,080 102

    ○법정저소득층 아동 누리과정 차액보육료 지원

    5,1825,182,000

    도 2,591

    군 2,591

    보육시설 영유아 지원 194,000 110,000 84,000

    307 민간이전 194,000 110,000 84,000

    11 사회복지사업보조 194,000 110,000 84,000

    ○보육시설 영유아 간식비 지원 192,000

    ― 입소아동 192,000

    ○간식비 및 입소료 지원 2,000

    ― 법정저소득 및 장애아동(50명) 2,000

    10,000 * 1,600명 * 12월

    2,000,000

    보육시설 냉방비 지원 20,000 0 20,000

    307 민간이전 20,000 0 20,000

    10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 0 20,000

    ○보육시설 하절기 냉방비 지원(5개월)

    20,00020,000,000

    보육시설 난방비 지원 20,000 20,000 0

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 20,000 0

    ○보육시설 동절기 난방비 지원(5개월)

    20,00020,000,000

    교재교구비 지원 16,664 20,634 △3,970

    국 8,332

    도 4,166

    군 4,166

    307 민간이전 16,664 20,634 △3,970

    국 8,332

    도 4,166

    군 4,166

    - 33 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    10 사회복지시설법정운영비보조 16,664 20,634 △3,970

    ○교재교구비 지원 16,66416,664,000

    국 8,332

    도 4,166

    군 4,166

    차량운영비 지원 41,826 49,152 △7,326

    국 20,913

    도 10,456

    군 10,457

    307 민간이전 41,826 49,152 △7,326

    국 20,913

    도 10,456

    군 10,457

    10 사회복지시설법정운영비보조 41,826 49,152 △7,326

    ○차량운영비 41,82641,826,000

    국 20,913

    도 10,456

    군 10,457

    보육시설 안전점검비 지원 2,000 2,000 0

    307 민간이전 2,000 2,000 0

    11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

    ○보육시설 전기 안전검사 지원 2,0002,000,000

    시간제보육 지원 59,520 0 59,520

    국 29,760

    도 14,880

    군 14,880

    307 민간이전 59,520 0 59,520

    국 29,760

    도 14,880

    군 14,880

    11 사회복지사업보조 59,520 0 59,520

    ○시간제보육 지원 59,52059,520,000

    국 29,760

    도 14,880

    군 14,880

    시간연장형 어린이집 운영 17,200 18,217 △1,017

    도 8,600

    군 8,600

    307 민간이전 17,200 18,217 △1,017

    도 8,600

    군 8,600

    10 사회복지시설법정운영비보조 17,200 18,217 △1,017

    ○시간연장반 운영비 지원 17,20017,200,000

    도 8,600

    군 8,600

    - 34 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    공공형 어린이집 지원 443,640 277,700 165,940

    국 221,820

    도 110,910

    군 110,910

    307 민간이전 443,640 277,700 165,940

    국 221,820

    도 110,910

    군 110,910

    10 사회복지시설법정운영비보조 443,640 277,700 165,940

    ○공공형 어린이집 운영비 지원 443,640443,640,000

    국 221,820

    도 110,910

    군 110,910

    공공형어린이집 인건비 54,000 40,730 13,270

    도 27,000

    군 27,000

    307 민간이전 54,000 40,730 13,270

    도 27,000

    군 27,000

    10 사회복지시설법정운영비보조 54,000 40,730 13,270

    ○취사부 인건비 지원 54,00054,000,000

    도 27,000

    군 27,000

    장애아교사 등 특수근무수당 35,400 33,922 1,478

    도 17,700

    군 17,700

    307 민간이전 35,400 33,922 1,478

    도 17,700

    군 17,700

    11 사회복지사업보조 35,400 33,922 1,478

    ○담임교사 특수근무수당 지원 35,40035,400,000

    도 17,700

    군 17,700

    누리과정 차액보육료 지원 88,435 0 88,435

    도 44,218

    군 44,217

    307 민간이전 88,435 0 88,435

    도 44,218

    군 44,217

    11 사회복지사업보조 88,435 0 88,435

    ○누리과정 차액보육료 지원 88,43588,435,000

    도 44,218

    군 44,217

    농어촌소재 법인어린이집 지원 2,452 2,190 262

    국 1,226

    도 613

    - 35 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    군 613

    307 민간이전 2,452 2,190 262

    국 1,226

    도 613

    군 613

    10 사회복지시설법정운영비보조 2,452 2,190 262

    ○농어촌지역 법인어린이집 지원 2,4522,452,000

    국 1,226

    도 613

    군 613

    농어촌보육교사 특별근무수당 228,360 0 228,360

    국 114,180

    도 57,090

    군 57,090

    307 민간이전 228,360 0 228,360

    국 114,180

    도 57,090

    군 57,090

    10 사회복지시설법정운영비보조 228,360 0 228,360

    ○농어촌보육교사 특별근무수당 228,360228,360,000

    국 114,180

    도 57,090

    군 57,090

    어린이집 환경개선 30,000 0 30,000

    국 15,000

    도 7,500

    군 7,500

    307 민간이전 30,000 0 30,000

    국 15,000

    도 7,500

    군 7,500

    11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000

    ○어린이집 개보수 30,00030,000,000

    국 15,000

    도 7,500

    군 7,500

    가정 민간어린이집 개보수 지원 20,000 20,000 0

    도 10,000

    군 10,000

    307 민간이전 20,000 20,000 0

    도 10,000

    군 10,000

    11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

    ○시설 개보수비용 지원 20,00020,000,000

    도 10,000

    군 10,000

    국공립보육시설 차량운영인건비 지원 10,800 7,200 3,600

    - 36 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 10,800 7,200 3,600

    10 사회복지시설법정운영비보조 10,800 7,200 3,600

    ○국공립보육시설 차량운영인건비 지원

    10,800300,000 * 3개소 * 12월

    어린이집 교원 보수교육 1,740 1,428 312

    국 870

    도 435

    군 435

    307 민간이전 1,740 1,428 312

    국 870

    도 435

    군 435

    11 사회복지사업보조 1,740 1,428 312

    ○보육교사 보수교육비 1,7401,740,000

    국 870

    도 435

    군 435

    부모모니터링단 운영지원 2,044 4,492 △2,448

    국 1,022

    도 511

    군 511

    301 일반보상금 2,044 4,492 △2,448

    국 1,022

    도 511

    군 511

    01 사회보장적수혜금 2,044 4,492 △2,448

    ○부모모니터링단 운영 지원 2,0442,044,000

    국 1,022

    도 511

    군 511

    어린이날 기념 행사 지원 22,000 0 22,000

    307 민간이전 22,000 0 22,000

    04 민간행사사업보조 22,000 0 22,000

    ○어린이날 기념행사 지원 22,00022,000,000

    출산 장려 지원 300,000 240,000 60,000

    301 일반보상금 300,000 240,000 60,000

    01 사회보장적수혜금 300,000 240,000 60,000

    ○둘째아 출산축하금 지원

    160,000

    ○셋째아 출산축하금 지원

    60,000

    ○넷째아이상 출산축하금 지원

    80,000

    2,000,000 * 160명 * 0.5회

    5,000,000 * 60명 * 0.2회

    10,000,000 * 20명 * 0.4회

    저출산 극복을 위한 국민의식 워크숍 2,000 2,000 0

    - 37 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    307 민간이전 2,000 2,000 0

    05 민간위탁금 2,000 2,000 0

    ○저출산 극복을 위한 국민의식 워크숍

    2,0002,000,000

    아동이 건강한 가정환경 조성 1,892,378 1,850,456 41,922

    국 728,145

    도 347,716

    군 816,517

    저소득 한부모 가족지원(기금) 105,850 91,450 14,400

    국 84,680

    도 10,585

    군 10,585

    301 일반보상금 105,850 91,450 14,400

    국 84,680

    도 10,585

    군 10,585

    01 사회보장적수혜금 105,850 91,450 14,400

    ○한부모가족 아동양육비 등 지원 105,850105,850,000

    국 84,680

    도 10,585

    군 10,585

    청소년 한부모 자립지원 945 0 945

    국 756

    도 94

    군 95

    301 일반보상금 945 0 945

    국 756

    도 94

    군 95

    01 사회보장적수혜금 945 0 945

    ○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 945945,000

    국 756

    도 94

    군 95

    저소득 한부모가족 지원 47,360 45,740 1,620

    도 14,208

    군 33,152

    301 일반보상금 47,360 45,740 1,620

    도 14,208

    군 33,152

    01 사회보장적수혜금 47,360 45,740 1,620

    ○한부모가족 지원(생필품비,학습재료비,교복비

    ) 47,36047,360,000

    도 14,208

    군 33,152

    저소득한부모가족 교육비지원 10,230 8,536 1,694

    - 38 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 5,115

    군 5,115

    301 일반보상금 10,230 8,536 1,694

    도 5,115

    군 5,115

    01 사회보장적수혜금 10,230 8,536 1,694

    ○한부모가족 교육비(수업료,입학금) 지원

    10,23010,230,000

    도 5,115

    군 5,115

    아동복지 행정 지원 2,660 1,540 1,120

    201 일반운영비 2,660 1,540 1,120

    01 사무관리비 2,660 1,540 1,120

    ○운영수당 2,660

    ― 아동급식위원회 참석수당

    1,540

    ― 아동복지심의위원회 참석수당

    1,120

    70,000 * 11명 * 2회

    70,000 * 8명 * 2회

    입양아동 양육수당 51,427 46,800 4,627

    국 35,999

    도 2,314

    군 13,114

    301 일반보상금 51,427 46,800 4,627

    국 35,999

    도 2,314

    군 13,114

    01 사회보장적수혜금 51,427 46,800 4,627

    ○입양아동 양육수당 지원 51,42751,427,000

    국 35,999

    도 2,314

    군 13,114

    입양비용 3,050 0 3,050

    국 2,135

    도 137

    군 778

    307 민간이전 3,050 0 3,050

    국 2,135

    도 137

    군 778

    11 사회복지사업보조 3,050 0 3,050

    ○입양알선비용 지원 3,0503,050,000

    국 2,135

    도 137

    군 778

    아동발달지원계좌 32,400 21,970 10,430

    국 22,680

    - 39 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 1,458

    군 8,262

    301 일반보상금 32,400 21,970 10,430

    국 22,680

    도 1,458

    군 8,262

    01 사회보장적수혜금 32,400 21,970 10,430

    ○아동발달 지원계좌 지원 32,40032,400,000

    국 22,680

    도 1,458

    군 8,262

    보호아동 자립정착금 20,000 20,000 0

    도 2,000

    군 18,000

    301 일반보상금 20,000 20,000 0

    도 2,000

    군 18,000

    01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

    ○시설퇴소아동 및 위탁종결아동 자립정착금

    20,00020,000,000

    도 2,000

    군 18,000

    소년소녀가정 및 가정위탁아동 14,820 16,560 △1,740

    도 1,482

    군 13,338

    301 일반보상금 14,820 16,560 △1,740

    도 1,482

    군 13,338

    01 사회보장적수혜금 14,820 16,560 △1,740

    ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원

    14,82014,820,000

    도 1,482

    군 13,338

    가정위탁 양육지원 41,200 44,020 △2,820

    도 4,120

    군 37,080

    301 일반보상금 41,200 44,020 △2,820

    도 4,120

    군 37,080

    01 사회보장적수혜금 41,200 44,020 △2,820

    ○가정위탁양육보조금 지원 41,20041,200,000

    도 4,120

    군 37,080

    결식아동급식지원 460,000 573,860 △113,860

    도 138,000

    군 322,000

    - 40 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    301 일반보상금 460,000 573,860 △113,860

    도 138,000

    군 322,000

    01 사회보장적수혜금 460,000 573,860 △113,860

    ○결식아동급식지원 460,000460,000,000

    도 138,000

    군 322,000

    결식아동급식지원(교육비특별회계전입금) 70,000 72,658 △2,658

    도 70,000

    301 일반보상금 70,000 72,658 △2,658

    도 70,000

    01 사회보장적수혜금 70,000 72,658 △2,658

    ○결식아동급식(학기중 토,일,공휴일)

    70,00070,000,000

    도 70,000

    아동복지교사지원 79,020 78,168 852

    국 39,510

    도 5,927

    군 33,583

    101 인건비 79,020 78,168 852

    국 39,510

    도 5,927

    군 33,583

    04 기간제근로자등보수 79,020 78,168 852

    ○아동복지교사 인건비 지원 79,02079,020,000

    국 39,510

    도 5,927

    군 33,583

    지역아동센터운영지원 344,579 296,772 47,807

    국 161,790

    도 24,268

    군 158,521

    307 민간이전 344,579 296,772 47,807

    국 161,790

    도 24,268

    군 158,521

    10 사회복지시설법정운영비보조 344,579 296,772 47,807

    ○지역아동센터 운영지원(군비) 21,000

    ○지역아동센터 운영지원 323,579

    21,000,000

    323,579,000

    국 161,790

    도 24,268

    군 137,521

    지역아동센터 종사자 처우개선비 16,800 13,200 3,600

    도 8,400

    군 8,400

    307 민간이전 16,800 13,200 3,600

    - 41 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 8,400

    군 8,400

    11 사회복지사업보조 16,800 13,200 3,600

    ○지역아동센터 종사자 처우개선비 16,80016,800,000

    도 8,400

    군 8,400

    지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 17,280 17,280 0

    도 8,640

    군 8,640

    307 민간이전 17,280 17,280 0

    도 8,640

    군 8,640

    11 사회복지사업보조 17,280 17,280 0

    ○지역아동센터 특기적성 강사 지원

    17,28017,280,000

    도 8,640

    군 8,640

    지역아동센터 돌봄도우미 지원 47,460 18,000 29,460

    도 23,730

    군 23,730

    307 민간이전 47,460 18,000 29,460

    도 23,730

    군 23,730

    11 사회복지사업보조 47,460 18,000 29,460

    ○저소득층아동 돌봄도우미 지원 47,46047,460,000

    도 23,730

    군 23,730

    요보호아동 그룹홈형태 보호 173,031 132,636 40,395

    국 69,212

    도 15,573

    군 88,246

    307 민간이전 173,031 132,636 40,395

    국 69,212

    도 15,573

    군 88,246

    10 사회복지시설법정운영비보조 173,031 132,636 40,395

    ○요보호아동 그룹홈 운영 지원 173,031173,031,000

    국 69,212

    도 15,573

    군 88,246

    아동그룹홈 운영지원 6,000 0 6,000

    도 3,000

    군 3,000

    307 민간이전 6,000 0 6,000

    도 3,000

    군 3,000

    - 42 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    10 사회복지시설법정운영비보조 6,000 0 6,000

    ○아동그룹홈 운영지원 6,0006,000,000

    도 3,000

    군 3,000

    아동복지시설 종사자 특수근무수당 10,500 7,200 3,300

    도 5,250

    군 5,250

    307 민간이전 10,500 7,200 3,300

    도 5,250

    군 5,250

    11 사회복지사업보조 10,500 7,200 3,300

    ○아동복지시설 종사자 특수근무수당

    10,50010,500,000

    도 5,250

    군 5,250

    학대아동 보호 지원(아동보호 전문기관 운영) 22,766 11,626 11,140

    국 11,383

    도 3,415

    군 7,968

    307 민간이전 22,766 11,626 11,140

    국 11,383

    도 3,415

    군 7,968

    03 민간단체법정운영비보조 22,766 11,626 11,140

    ○아동보호 전문기관 운영 지원 22,76622,766,000

    국 11,383

    도 3,415

    군 7,968

    어린이 놀이터 관리 15,000 15,000 0

    401 시설비및부대비 15,000 15,000 0

    01 시설비 15,000 15,000 0

    ○어린이놀이터 개보수 및 폐쇄비용 지원

    15,00015,000,000

    드림스타트 사업 지원 300,000 300,000 0

    국 300,000

    101 인건비 82,000 82,000 0

    국 82,000

    04 기간제근로자등보수 82,000 82,000 0

    ○아동통합서비스 전문요원 인건비 82,00082,000,000

    국 82,000

    201 일반운영비 83,400 83,400 0

    국 83,400

    01 사무관리비 28,900 29,900 △1,000

    ○일반운영비 23,500

    ― 프로그램 운영 소모품 구입 등 23,50023,500,000

    - 43 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 23,500

    ○운영수당 1,400

    ― 운영위원회 참석수당 1,4001,400,000

    국 1,400

    ○급량비 4,000

    ― 드림스타트 특근매식비 4,0004,000,000

    국 4,000

    02 공공운영비 4,500 3,500 1,000

    ○공공요금 및 제세 2,000

    ― 우편요금 및 통신요금 등 2,0002,000,000

    국 2,000

    ○시설장비유지비 1,000

    ― 통합정보시스템 유지관리비 1,0001,000,000

    국 1,000

    ○연료비 1,500

    ― 사무실 난방유 구입 1,5001,500,000

    국 1,500

    03 행사운영비 50,000 50,000 0

    ○드림스타트 행사 진행 50,00050,000,000

    국 50,000

    202 여비 18,000 15,000 3,000

    국 18,000

    01 국내여비 18,000 15,000 3,000

    ○드림스타트 업무추진 여비 16,00016,000,000

    국 16,000

    ○드림스타트 교육 및 행사참석 여비

    2,0002,000,000

    국 2,000

    301 일반보상금 600 600 0

    국 600

    09 행사실비보상금 600 600 0

    ○자원봉사자 실비 등 600600,000

    국 600

    307 민간이전 115,000 111,000 4,000

    국 115,000

    01 의료및구료비 15,000 15,000 0

    ○대상아동 의료비 및 검사비 지원 15,00015,000,000

    국 15,000

    11 사회복지사업보조 100,000 96,000 4,000

    ○드림스타트마을 사업추진 100,000100,000,000

    국 100,000

    405 자산취득비 1,000 3,000 △2,000

    국 1,000

    01 자산및물품취득비 1,000 3,000 △2,000

    - 44 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○드림스타트센터 집기구입 1,0001,000,000

    국 1,000

    건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성 825,757 766,464 59,293

    국 422,078

    도 66,989

    군 336,690

    건강가정 행정 지원 4,800 4,800 0

    202 여비 4,800 4,800 0

    01 국내여비 4,800 4,800 0

    ○여성가족 업무추진 여비

    4,80020,000 * 5명 * 4일 * 12월

    건강가정지원센터 운영 345,424 191,900 153,524

    국 150,512

    군 194,912

    307 민간이전 345,424 191,900 153,524

    국 150,512

    군 194,912

    05 민간위탁금 345,424 191,900 153,524

    ○건강가정지원센터 운영(군비) 4,800

    ○가족문제전문상담소 운영 39,600

    ○건강가정지원센터 운영 301,024

    4,800,000

    39,600,000

    301,024,000

    국 150,512

    군 150,512

    건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 7,200 7,200 0

    도 2,160

    군 5,040

    307 민간이전 7,200 7,200 0

    도 2,160

    군 5,040

    05 민간위탁금 7,200 7,200 0

    ○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원

    7,2007,200,000

    도 2,160

    군 5,040

    가족사랑 3행 프로젝트 사업 운영 19,000 19,000 0

    도 9,500

    군 9,500

    307 민간이전 19,000 19,000 0

    도 9,500

    군 9,500

    05 민간위탁금 19,000 19,000 0

    ○가족사랑 3행 프로젝트 운영 19,00019,000,000

    도 9,500

    군 9,500

    아이돌봄지원 233,900 223,792 10,108

    - 45 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    국 163,730

    도 35,085

    군 35,085

    307 민간이전 233,900 223,792 10,108

    국 163,730

    도 35,085

    군 35,085

    05 민간위탁금 233,900 223,792 10,108

    ○아이돌보미 지원 233,900233,900,000

    국 163,730

    도 35,085

    군 35,085

    다문화가족지원센터 운영 12,000 212,410 △200,410

    307 민간이전 12,000 212,410 △200,410

    10 사회복지시설법정운영비보조 12,000 212,410 △200,410

    ○다문화가족지원센터 운영(군비) 12,00012,000,000

    다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 7,200 7,200 0

    도 2,160

    군 5,040

    307 민간이전 7,200 7,200 0

    도 2,160

    군 5,040

    10 사회복지시설법정운영비보조 7,200 7,200 0

    ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당

    7,2007,200,000

    도 2,160

    군 5,040

    결혼이민자 한국어 교육 4,152 6,644 △2,492

    도 2,076

    군 2,076

    307 민간이전 4,152 6,644 △2,492

    도 2,076

    군 2,076

    11 사회복지사업보조 4,152 6,644 △2,492

    ○결혼이민자 한국어 교육 4,1524,152,000

    도 2,076

    군 2,076

    한국어교육 운영 지원 22,162 22,262 △100

    국 15,513

    도 998

    군 5,651

    307 민간이전 22,162 22,262 △100

    국 15,513

    도 998

    군 5,651

    05 민간위탁금 22,162 22,262 △100

    - 46 -

  • 부서: 희망복지실

    정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

    단위: 건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○다문화가족 한국어교육 운영지원 22,16222,162,000