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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2016년도 본예산 일반회계 전체
기획감사실 20,230,055 14,154,475 6,075,580
도 7,145
군 20,222,910
혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정) 1,901,230 1,953,508 △52,278
도 7,145
군 1,894,085
군정종합 기획 및 평가 243,300 172,647 70,653
군정종합 기획 150,820 102,960 47,860
201 일반운영비 85,820 47,960 37,860
01 사무관리비 77,120 38,560 38,560
○ 일반수용비 72,080
― 군정보고서 책자 제작 16,250
― 가평군 기본현황 자료집 발간
4,500
― 시장군수협의회 자료 제작 1,000
― 각종 회의 보고서 등 제본 3,000
― 기획업무 추진회의 현수막 제작
770
― 각종 상황판(현황판) 제작 3,000
― 민간 전문가 원고수수료
5,000
― 대외협력관 사무실 운영 1,200
― 주요사업 월간보고 책자 제작
3,960
― 일반현황 책자 제작 2,400
― 주요업무계획 책자 제작
3,000
― 대외협력 홍보책자 제작 15,000
― 쇼핑백, 각봉투 제작 3,000
― YTN 농어촌희망프로그램 제작 10,000
○운영수당 5,040
― 학술연구용역 심사수당
5,040
25,000 * 650부
15,000 * 300부
1,000,000
3,000,000
77,000 * 10개
3,000,000
500,000 * 2명 * 5회
100,000 * 12월
66,000 * 5부* 12월
40,000 * 10부 * 6월
200,000 * 5부 * 3회
10,000 * 1,500부
3,000,000
10,000,000
70,000 * 9명 * 8회
02 공공운영비 8,700 9,400 △700
○공공요금및제세 8,700
― 전국시장·군수협의회비 4,000
― 경기도시장·군수협의회비
1,500
― 경기도동부권시장·군수 협의회비
1,200
― 농촌지역 군수협의회비 2,000
4,000,000 * 1회
1,500,000 * 1회
1,200,000 * 1회
2,000,000 * 1회
203 업무추진비 35,000 35,000 0
03 시책추진업무추진비 35,000 35,000 0
○군정종합 기획업무 10,00010,000,000
- 1 -
-
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○광역행정협의회 운영 5,000
○기획 및 광역행정 시책 추진(정) 10,000
○기획 및 광역행정 시책 추진(부) 10,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
206 재료비 20,000 20,000 0
01 재료비 20,000 20,000 0
○방문기념품 구입 20,00020,000,000
301 일반보상금 10,000 0 10,000
11 기타보상금 10,000 0 10,000
○대외협력관 활동비 10,00010,000,000
제안제도 운영 10,000 16,000 △6,000
301 일반보상금 5,000 9,000 △4,000
11 기타보상금 5,000 9,000 △4,000
○국민제안(창안) 시상 5,0005,000,000
303 포상금 5,000 7,000 △2,000
01 포상금 5,000 7,000 △2,000
○공무원제안(창안) 시상 5,0005,000,000
평가 기능 강화 82,480 53,687 28,793
201 일반운영비 21,880 23,687 △1,807
01 사무관리비 8,880 9,780 △900
○일반수용비 3,000
― 성과관리시행계획책자 제작
3,000
○운영수당 5,880
― 성과평가위원회 참석수당
560
― 성과시상금 심사위원회 참석수당
1,120
― BSC 전문가 자문수당
3,000
― 시군합동평가 대비 워크숍 강사수당
1,200
100,000 * 30부
70,000 * 4명 * 2회
70,000 * 4명 * 4회
1,500,000 * 2명 * 1회
300,000 * 2명 * 2회
02 공공운영비 13,000 13,907 △907
○시설장비유지비 13,000
― 성과관리서버 유지보수
1,000
― 성과관리프로그램 유지보수
12,000
50,000,000 * 8/100 * 1/4
100,000,000 * 12/100
202 여비 3,600 0 3,600
01 국내여비 3,600 0 3,600
○ 평가업무 추진 3,60020,000 * 3명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 2,000 0 2,000
- 2 -
-
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000
○ 평가업무 추진 2,0002,000,000
207 연구개발비 25,000 0 25,000
02 전산개발비 25,000 0 25,000
○성과관리서버 교체 25,00025,000,000
303 포상금 30,000 30,000 0
01 포상금 30,000 30,000 0
○성과시상금 30,00030,000,000
전략적인 군정 홍보 체계 확립 866,388 945,098 △78,710
군정 홍보 866,388 945,098 △78,710
201 일반운영비 800,388 852,398 △52,010
01 사무관리비 749,768 814,778 △65,010
○일반수용비 749,768
― 군정홍보 사진인화 8,000
― 카메라 및 핼리캠 소모품 구입 2,500
― 사진카드 및 봉투 구입 2,000
― 군정홍보실 소모품 1,200
― 정기간행물 구독 32,000
― 군기 제작(청사, 마을회관 등) 5,000
― 가평소식지 제작 및 발송대행 110,000
― 군정홍보 편철 앨범 구입 500
― 군정(축제·이미지) 광고 460,000
― 가평이미지 광고시안 제작 16,000
― 군정홍보 영상 제작 20,000
― 청내신문 21,648
ㆍ중앙지 7,920
ㆍ지방지 13,728
― 지역신문 경로당 보급
63,720
― 가평소식지 원고료 1,200
― SNS 활용 군정홍보 6,000
8,000,000
2,500,000
2,000,000
100,000 * 12월
32,000,000
5,000,000
110,000,000
500,000
460,000,000
16,000,000
20,000,000
15,000 * 11종 * 4부 * 12월
13,000 * 22종 * 4부 * 12월
10,000 * 177개소 * 3종 * 12월
50,000 * 2명 * 12월
6,000,000
02 공공운영비 50,620 37,620 13,000
○공공요금 및 제세 40,620
― 가평소식지 우편요금 15,000
― 홍보전광판 전기료 4,200
― 웹하드 사용료 420
― 신문스크랩 프로그램 사용료 20,000
― 핼리캠 보험료 1,000
○시설장비유지비 10,000
― 카메라 등 영상장비 수선
2,000
15,000,000
350,000 * 12월
420,000
20,000,000
1,000,000
250,000 * 4대 * 2회
- 3 -
-
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전략적인 군정 홍보 체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― LED 전광판 수리 5,000
― 군정홍보용 영상편집기 유지보수
1,000
― 핼리캠 유지보수 2,000
5,000,000
1,000,000
2,000,000
202 여비 6,000 7,200 △1,200
01 국내여비 6,000 7,200 △1,200
○보도자료수집 및 방송촬영 지원
6,00020,000 * 5명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 13,000 22,000 △9,000
03 시책추진업무추진비 13,000 22,000 △9,000
○군정홍보 및 여론수렴 5,000
○군정시책사업 홍보(정) 8,000
5,000,000
8,000,000
206 재료비 7,000 5,000 2,000
01 재료비 7,000 5,000 2,000
○가평군 홍보용 농특산물 구입 7,0007,000,000
301 일반보상금 30,000 30,000 0
11 기타보상금 30,000 30,000 0
○홍보대사활동비 30,00030,000,000
405 자산취득비 10,000 28,500 △18,500
01 자산및물품취득비 10,000 28,500 △18,500
○영상 카메라 및 부속물품 구입 10,00010,000,000
건전하고 효율적인 지방재정 운영 287,190 264,100 23,090
예산편성 및 운영 287,190 264,100 23,090
201 일반운영비 175,390 171,400 3,990
01 사무관리비 155,390 151,400 3,990
○일반수용비 90,190
― 예산편성 메뉴얼 및 기본지침 제작
2,940
― 지방재정공시 책자 제작 2,000
― 중기지방재정계획 책자 제작
2,000
― 예산서 제작(본예산 및 추가경정예산서)
40,000
― 의회제출 설명자료 제작
4,000
― 의존재원 확보 책자 제작
1,750
― 성과계획서 및 성과보고서 제작
5,000
― 성인지예산서 제작 2,500
― POOL사무관리비 30,000
○운영수당 21,200
42,000 * 70부
40,000 * 50부
40,000 * 50부
40,000,000
100,000 * 20부 * 2회
35,000 * 50부 * 1회
50,000 * 50부 * 2회
50,000 * 50부
30,000,000
- 4 -
-
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 지방보조금 심의위원회
7,200
― 지방재정계획심의 위원회 참석수당 14,000
ㆍ투자심사 2,240
ㆍ투자심사 사전심의 2,240
ㆍ지방재정공시 심의 1,120
ㆍ중기지방재정계획 심의
560
ㆍ통합관리기금 운용심의
1,120
ㆍ지방채상환기금 운용심의
1,120
ㆍ용역심사 5,600
○급량비 24,000
― POOL 급량비 20,000
― 재정운영관리 시간외근무자 특근매식비
4,000
○임차료 20,000
― POOL임차료 20,000
(70,000 * 12명 * 6회) + (30,000 * 12명 *
6회)
70,000 * 8명 * 4회
70,000 * 8명 * 4회
70,000 * 8명 * 2회
70,000 * 8명 * 1회
70,000 * 8명 * 2회
70,000 * 8명 * 2회
70,000 * 8명 * 10회
20,000,000
4,000,000
20,000,000
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○POOL 행사운영비 20,00020,000,000
202 여비 84,800 64,800 20,000
01 국내여비 84,800 64,800 20,000
○POOL 여비 80,000
○주요사업장 현지 확인
4,800
80,000,000
20,000 * 4명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 18,000 18,000 0
03 시책추진업무추진비 18,000 18,000 0
○건전재정 운영 8,000
○의존재원확보 및 광역사업유치(POOL)
10,000
8,000,000
10,000,000
204 직무수행경비 9,000 9,900 △900
03 특정업무경비 9,000 9,900 △900
○예산담당공무원 9,0009,000,000
법무행정서비스제고 및 군의회 지원 441,100 452,800 △11,700
법무 및 소송 행정지원 424,040 433,060 △9,020
201 일반운영비 266,940 275,240 △8,300
01 사무관리비 266,940 275,240 △8,300
○일반수용비 251,920
― 대한민국현행법령 추록
1,920
― 변호사수임료 및 감정수수료 250,000
80,000 * 2종 * 12회
250,000,000
- 5 -
-
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정서비스제고 및 군의회 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○운영수당 15,020
― 법무교육 강사수당 500
― 고문변호사 수당 14,520
ㆍ기본 13,200
ㆍ추가 1,320
500,000 * 1회
220,000 * 5명 * 12월
110,000 * 12회
202 여비 3,600 4,320 △720
01 국내여비 3,600 4,320 △720
○법무·통계업무 추진
3,60020,000 * 3명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○법무·통계업무 추진 2,0002,000,000
303 포상금 1,500 1,500 0
01 포상금 1,500 1,500 0
○소송자체승소 포상금 1,500
― 본안사건 1,000
― 소액 및 신청사건 500
200,000 * 5건
50,000 * 10건
305 배상금등 150,000 150,000 0
01 배상금등 150,000 150,000 0
○손실 및 손해배상금 150,000150,000,000
의회 협력 지원 6,780 6,780 0
201 일반운영비 3,780 3,780 0
01 사무관리비 3,780 3,780 0
○일반수용비 3,500
― 행정사무감사 등 자료 제본 3,500
○운영수당 280
― 의회의원 상해 등 보상심의위원회 참석수당
280
3,500,000
70,000 * 2명 * 2회
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○의회업무 추진 3,0003,000,000
규제개혁 10,280 12,960 △2,680
201 일반운영비 8,080 8,080 0
01 사무관리비 8,080 8,080 0
○일반수용비 5,280
― 규제업무 관련 현수막 제작 280
― 회의 보고서 등 제본 2,000
― 규제개혁 사례집 발간 3,000
○운영수당 2,800
70,000 * 4개
2,000,000
15,000 * 200부
- 6 -
-
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정서비스제고 및 군의회 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 규제개혁위원회 참석수당
2,80070,000 * 8명 * 5회
202 여비 1,200 2,880 △1,680
01 국내여비 1,200 2,880 △1,680
○규제개혁업무 추진
1,20020,000 * 1명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 1,000 2,000 △1,000
03 시책추진업무추진비 1,000 2,000 △1,000
○규제개혁 업무추진비 1,0001,000,000
정확하고 유용한 통계조사·관리 63,252 118,863 △55,611
도 7,145
군 56,107
통계조사 및 관리 63,252 118,863 △55,611
도 7,145
군 56,107
101 인건비 26,204 14,105 12,099
도 4,016
군 22,188
04 기간제근로자등보수 26,204 14,105 12,099
○경제총조사(사업체조사) 13,927
― 총 관리자 738
― 조사관리자 1,475
― 조사지원관리자
673
― 조사원 8,809
― 입력내검원 1,913
― 보험료(통계조사원) 289
― 보험료(고용,산재) 30
○광업제조업조사 1,032
― 본조사 조사원 782
― 입력내검원 250
○사회조사 11,245
― 조사원 인건비 11,245
54,610 * 1명 * 27일 * 50%
54,610 * 2명 * 27일 * 50%
49,810 * 1명 * 27일 * 50%
52,120 * 13명 * 26일 * 50%
49,810 * 2명 * 24일 * 80%
2,885,000 * 10%
1,195,440 * 2.5%
52,120 * 1명 * 15일
49,810 * 1명 * 5일
50,200 *14명 * 16일
도 4,016
군 7,229
201 일반운영비 35,868 102,778 △66,910
도 2,949
군 32,919
01 사무관리비 35,568 102,278 △66,710
○일반수용비 35,568
― 현수막 제작 770
― 통계조사용품(필기구 등) 600
― 통계연보 발간 14,000
77,000 * 10개
600,000
40,000 * 350부
- 7 -
-
부서: 기획감사실
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확하고 유용한 통계조사·관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 사회조사 20,198
ㆍ조사관리자 2,68352,600 * 3명 * 17일
도 894
군 1,789
ㆍ입력내검원 2,06448,000 * 43일
도 721
군 1,343
ㆍ필기구류 5151,000
도 18
군 33
ㆍ인쇄비(조사표류) 1,440
ㆍ홍보비 2,440
1,440,000
2,440,000
도 84
군 2,356
ㆍ용역비(집계·분석 등) 8,000
ㆍ답례품비 3,520
8,000,000
3,520,000
도 1,232
군 2,288
02 공공운영비 300 500 △200
○공공요금및제세 300
― 통계조사안내장 발송 우편요금 300300,000
202 여비 1,180 980 200
도 180
군 1,000
01 국내여비 1,180 980 200
○경제총조사(사업체 조사)
400
○통계조사 현장실사 400
○사회조사 380
20,000 * 1명 * 20일
20,000 * 1명 * 20일
20,000 * 2명 * 9.5일
도 180
군 200
지역균형 개발(국토및지역개발/지역및도시) 280,000 275,000 5,000
농촌생활 환경 개선 280,000 275,000 5,000
생활환경 정비 150,000 145,000 5,000
207 연구개발비 150,000 145,000 5,000
01 연구용역비 150,000 145,000 5,000
○지역개발 POOL 용역비 150,000150,000,000
민관군 협력 지원 130,000 130,000 0
401 시설비및부대비 130,000 130,000 0
01 시설비 130,000 130,000 0
○민관군협력지원사업 130,000
― 하색2리 칠악골 배수로 정비공사
20,000
― 국군청평병원 용수로 설치공사 20,000
20,000,000
20,000,000
- 8 -
-
부서: 기획감사실
정책: 지역균형 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농촌생활 환경 개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 율길리 26여단 옆 세천 석축 20,000
― 봉수리 8전차 뒤 세천 석축 20,000
― 율길1리 26여단 앞 도로세천 복개공사
10,000
― 대보리 하곡 배수로 정비공사(항공대대)
20,000
― 신상리 신촌 배수로 정비공사(1여단)
20,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
열린감사 운영(일반공공행정/일반행정) 92,054 70,420 21,634
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 92,054 70,420 21,634
감사 운영 및 지원 48,424 33,190 15,234
201 일반운영비 26,250 17,490 8,760
01 사무관리비 26,250 17,490 8,760
○일반수용비 13,250
― 감사결과 및 불법현황 측량 수수료
11,250
― 상설감사장 운영물품 구입 2,000
○급양비 3,000
― 일반감사 및 특별감사 3,000
○임차료 10,000
― 경기도 종합감사 운영 10,000
450,000 * 25필지
2,000,000
3,000,000
10,000,000
202 여비 4,800 5,760 △960
01 국내여비 4,800 5,760 △960
○감사업무수행(종합감사,공직기강,민원조사)
4,80020,000 * 4명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 4,000 4,000 0
03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0
○감사업무 추진 4,0004,000,000
204 직무수행경비 3,840 3,840 0
03 특정업무경비 3,840 3,840 0
○감사업무수행 3,84080,000 * 4명 * 12월
301 일반보상금 3,000 2,100 900
11 기타보상금 3,000 2,100 900
○군민명예감사관제 운영
3,000100,000 * 1명 * 5일 * 6회
403 자치단체등자본이전 6,534 0 6,534
02 공기관등에대한자본적대행사업비 6,534 0 6,534
○청백-e시스템 운영지원 유지관리 6,5346,534,000
청렴역량강화 43,630 37,230 6,400
201 일반운영비 41,630 35,230 6,400
01 사무관리비 29,230 24,230 5,000
- 9 -
-
부서: 기획감사실
정책: 열린감사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 28,600
― 청렴교육 홍보물 제작 10,000
― 공무원행동강령 상시학습시스템 운영
12,000
― 공직자 내부익명신고제도(Help-Line) 운영
5,500
― 공직자 청렴 및 행동강령 교육 1,000
― 행동강령 위반 물품 반환 대금
100
○운영수당 630
― 공직자윤리위원회 참석수당
630
10,000,000
12,000,000
5,500,000
1,000,000
5,000 * 20건
70,000 * 3명 * 3회
02 공공운영비 2,400 1,000 1,400
○공공요금및제세 2,400
― 공직자 금융거래정보 조회사실 통보비용
2,4002,000 * 400명 * 3회
03 행사운영비 10,000 10,000 0
○민관합동 청렴실천 교육 10,00010,000,000 * 1회
301 일반보상금 2,000 2,000 0
11 기타보상금 2,000 2,000 0
○가평군 부조리 신고보상금 2,0002,000,000
시설관리공단 관리(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원) 7,393,918 5,422,362 1,971,556
시설관리공단의 운영 및 관리 7,393,918 5,422,362 1,971,556
시설관리공단 운영 및 관리 7,393,918 5,422,362 1,971,556
309 전출금 6,999,356 5,135,224 1,864,132
01 공사ㆍ공단경상전출금 6,999,356 5,135,224 1,864,132
○시설관리공단 경상전출금 6,999,3566,999,356,000
404 공사공단자본전출금 394,562 287,138 107,424
01 공사ㆍ공단자본전출금 394,562 287,138 107,424
○시설관리공단 자본전출금 394,562394,562,000
예비비(예비비/예비비) 10,300,783 6,126,265 4,174,518
예비비 10,300,783 6,126,265 4,174,518
예비비 10,300,783 6,126,265 4,174,518
801 예비비 10,300,783 6,126,265 4,174,518
01 일반예비비 2,664,000 2,782,265 △118,265
○일반 예비비 2,664,0002,664,000,000
02 재해ㆍ재난목적예비비 7,636,783 3,344,000 4,292,783
○재해·재난목적 예비비 7,636,7837,636,783,000
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타) 62,070 71,424 △9,354
기본경비(기획감사실) 62,070 71,424 △9,354
- 10 -
-
부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)
단위: 기본경비(기획감사실) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비 62,070 71,424 △9,354
201 일반운영비 41,370 40,356 1,014
01 사무관리비 41,370 39,056 2,314
○일반수용비 31,290
― 복사용지(A4) 3,750
― 복사용지(A3) 1,400
― 복사기 임대료 1,980
― 흑백 프린터 토너 8,750
― 컬러 프린터 토너 8,000
― 팩스 토너 150
― 사무기기 수리 700
― 선풍기 180
― 일반사무용품 5,000
― 정수기 임대료 660
― 냉온수기 소독 및 필터관리
720
○급량비 10,080
― 시간외근무자 특근매식비
10,080
35,000 * 40박스
165,000 * 1대 * 12월
350,000 * 25개
400,000 * 20개
150,000 * 1개
700,000
60,000 * 3대
5,000,000
55,000 * 1대 * 12월
10,000 * 6대 * 12월
7,000 * 6명 * 20일 * 12월
202 여비 12,000 21,168 △9,168
01 국내여비 12,000 21,168 △9,168
○기본업무수행여비
12,000120,000 * 25명 * 12월 * 1/3
203 업무추진비 7,500 8,700 △1,200
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○기관운영업무추진비(기획감사실) 3,3003,300,000
04 부서운영업무추진비 4,200 5,400 △1,200
○부서운영업무추진비(기획감사실)
4,200350,000 * 12월
405 자산취득비 1,200 1,200 0
01 자산및물품취득비 1,200 1,200 0
○회의 탁자 1,2001,200,000
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정ㆍ재정지원) 200,000 200,000 0
내부거래지출 200,000 200,000 0
내부거래지출 200,000 200,000 0
702 기금전출금 200,000 200,000 0
01 기금전출금 200,000 200,000 0
○지방채상환기금 출연 200,000200,000,000
- 11 -
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 희망복지실
정책: 자원봉사기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2016년도 본예산 일반회계 전체
희망복지실 73,552,082 75,594,225 △2,042,143
국 44,130,016
지 114,912
도 7,501,209
군 21,805,945
자원봉사기반강화(일반공공행정/일반행정) 320,027 288,549 31,478
국 21,948
도 2,500
군 295,579
자원봉사활성화 지원 320,027 288,549 31,478
국 21,948
도 2,500
군 295,579
자원봉사자 보험료 지원 2,680 2,250 430
국 1,340
군 1,340
307 민간이전 2,680 2,250 430
국 1,340
군 1,340
06 보험금 2,680 2,250 430
○자원봉사자 상해보험료 지원 2,6802,680,000
국 1,340
군 1,340
자원봉사 코디네이터 지원 41,216 41,218 △2
국 20,608
군 20,608
307 민간이전 41,216 41,218 △2
국 20,608
군 20,608
02 민간경상사업보조 41,216 41,218 △2
○자원봉사 코디네이터 인건비 지원
41,21641,216,000
국 20,608
군 20,608
자원봉사 재능기부팀 운영 지원 5,000 0 5,000
도 2,500
군 2,500
307 민간이전 5,000 0 5,000
도 2,500
군 2,500
02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000
○자원봉사 재능기부팀 운영비 지원 5,0005,000,000
도 2,500
군 2,500
자원봉사센터 운영 271,131 245,081 26,050
307 민간이전 271,131 245,081 26,050
- 12 -
-
부서: 희망복지실
정책: 자원봉사기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 271,131 245,081 26,050
○자원봉사센터운영 271,131271,131,000
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장) 12,709,886 11,730,813 979,073
국 10,057,544
도 1,237,487
군 1,414,855
기초생활 보장지원 12,111,490 11,132,560 978,930
국 9,731,516
도 1,147,992
군 1,231,982
기초생활보장 생계급여 8,577,918 7,353,050 1,224,868
국 6,905,534
도 863,192
군 809,192
301 일반보상금 8,577,918 7,353,050 1,224,868
국 6,905,534
도 863,192
군 809,192
01 사회보장적수혜금 8,577,918 7,353,050 1,224,868
○생계급여(일반+시설) 8,577,9188,577,918,000
국 6,905,534
도 863,192
군 809,192
기초생활보장 해산장제급여 92,250 48,651 43,599
국 73,800
도 2,768
군 15,682
301 일반보상금 92,250 48,651 43,599
국 73,800
도 2,768
군 15,682
01 사회보장적수혜금 92,250 48,651 43,599
○해산.장제급여 92,25092,250,000
국 73,800
도 2,768
군 15,682
기초생활보장 주거급여 2,618,346 2,802,427 △184,081
국 2,094,678
도 261,834
군 261,834
301 일반보상금 2,468,346 2,522,427 △54,081
국 1,974,678
도 246,834
군 246,834
01 사회보장적수혜금 2,468,346 2,522,427 △54,081
○주거급여 2,468,3462,468,346,000
국 1,974,678
- 13 -
-
부서: 희망복지실
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활 보장지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 246,834
군 246,834
308 자치단체등이전 150,000 0 150,000
국 120,000
도 15,000
군 15,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 150,000 0 150,000
○주거급여 150,000150,000,000
국 120,000
도 15,000
군 15,000
기초생활보장 교육급여 34,151 159,125 △124,974
308 자치단체등이전 34,151 0 34,151
08 교육기관에대한보조 34,151 0 34,151
○교육급여 34,15134,151,000
자활근로사업 575,491 512,569 62,922
국 468,081
도 16,112
군 91,298
101 인건비 440,491 377,569 62,922
국 360,081
도 12,062
군 68,348
04 기간제근로자등보수 440,491 377,569 62,922
○자활근로사업 인건비 440,491440,491,000
국 360,081
도 12,062
군 68,348
307 민간이전 135,000 135,000 0
국 108,000
도 4,050
군 22,950
05 민간위탁금 135,000 135,000 0
○Aha자활근로사업단 운영지원 135,000135,000,000
국 108,000
도 4,050
군 22,950
자활 교육훈련 지원 5,030 5,040 △10
도 1,509
군 3,521
307 민간이전 5,030 5,040 △10
도 1,509
군 3,521
02 민간경상사업보조 5,030 5,040 △10
○자활근로자 교육 지원 5,0305,030,000
도 1,509
- 14 -
-
부서: 희망복지실
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활 보장지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,521
기초수급자 정부양곡할인지원사업 120,700 133,196 △12,496
국 120,700
301 일반보상금 120,700 133,196 △12,496
국 120,700
01 사회보장적수혜금 120,700 133,196 △12,496
○정부양곡비 정부지원금 지원 120,700120,700,000
국 120,700
차상위계층 정부양곡할인지원사업 42,175 48,129 △5,954
국 33,740
도 1,265
군 7,170
301 일반보상금 42,175 48,129 △5,954
국 33,740
도 1,265
군 7,170
01 사회보장적수혜금 42,175 48,129 △5,954
○정부양곡비 정부지원금 지원 42,17542,175,000
국 33,740
도 1,265
군 7,170
희망키움통장Ⅰ 43,729 43,067 662
국 34,983
도 1,312
군 7,434
301 일반보상금 43,729 43,067 662
국 34,983
도 1,312
군 7,434
01 사회보장적수혜금 43,729 43,067 662
○근로소득장려금 지원 43,72943,729,000
국 34,983
도 1,312
군 7,434
저소득주민 생활안정 융자금 프로그램 유지보수 1,700 1,800 △100
201 일반운영비 1,700 1,800 △100
02 공공운영비 1,700 1,800 △100
○시설장비유지비 1,700
― 저소득주민생활안정융자금 프로그램 유지보
수 1,700425,000 * 4회
위기가정 생활안정지원 598,396 598,253 143
국 326,028
도 89,495
군 182,873
긴급복지 지원사업 352,500 358,900 △6,400
- 15 -
-
부서: 희망복지실
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 위기가정 생활안정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 282,000
도 10,575
군 59,925
301 일반보상금 352,500 358,900 △6,400
국 282,000
도 10,575
군 59,925
01 사회보장적수혜금 352,500 358,900 △6,400
○긴급복지지원 352,500352,500,000
국 282,000
도 10,575
군 59,925
위기가정 무한돌봄사업 157,840 157,837 3
도 78,920
군 78,920
301 일반보상금 157,840 157,837 3
도 78,920
군 78,920
01 사회보장적수혜금 157,840 157,837 3
○위기가정 무한돌봄사업 157,840157,840,000
도 78,920
군 78,920
통합 사례관리사 지원 88,056 81,516 6,540
국 44,028
군 44,028
101 인건비 88,056 81,516 6,540
국 44,028
군 44,028
04 기간제근로자등보수 88,056 81,516 6,540
○통합사례관리사 지원 88,05688,056,000
국 44,028
군 44,028
장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원) 14,384,550 16,475,640 △2,091,090
국 8,946,701
도 1,221,529
군 4,216,320
장애인복지시설 운영 지원 8,431,791 10,844,764 △2,412,973
국 5,132,709
도 615,665
군 2,683,417
장애인 거주시설 운영 6,342,669 8,817,938 △2,475,269
국 5,132,709
도 329,960
군 880,000
307 민간이전 6,342,669 8,817,938 △2,475,269
국 5,132,709
도 329,960
- 16 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 880,000
11 사회복지사업보조 6,342,669 8,817,938 △2,475,269
○장애인 거주시설 운영 6,342,6696,342,669,000
국 5,132,709
도 329,960
군 880,000
장애인복지시설 입소자 지원(4종) 113,927 132,919 △18,992
도 48,927
군 65,000
307 민간이전 113,927 132,919 △18,992
도 48,927
군 65,000
11 사회복지사업보조 113,927 132,919 △18,992
○장애인복지시설입소자지원(4종) 113,927113,927,000
도 48,927
군 65,000
장애인복지시설 운영 지원(7종) 339,958 475,607 △135,649
도 67,958
군 272,000
307 민간이전 339,958 475,607 △135,649
도 67,958
군 272,000
11 사회복지사업보조 339,958 475,607 △135,649
○장애인시설운영(7종) 339,958339,958,000
도 67,958
군 272,000
장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간 근로수당 지원 57,846 0 57,846
도 28,923
군 28,923
307 민간이전 57,846 0 57,846
도 28,923
군 28,923
11 사회복지사업보조 57,846 0 57,846
○장애인 거주시설 종사자 연장 및 야간근로수
당 57,84657,846,000
도 28,923
군 28,923
개인운영 장애인생활시설 지원 70,105 72,000 △1,895
도 21,032
군 49,073
307 민간이전 70,105 72,000 △1,895
도 21,032
군 49,073
11 사회복지사업보조 70,105 72,000 △1,895
○개인운영 장애인생활시설 지원 70,10570,105,000
도 21,032
- 17 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 49,073
장애인복지시설 재활프로그램 지원 15,951 0 15,951
도 4,785
군 11,166
307 민간이전 15,951 0 15,951
도 4,785
군 11,166
11 사회복지사업보조 15,951 0 15,951
○장애인복지시설 재활프로그램 지원
15,95115,951,000
도 4,785
군 11,166
장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원 39,800 37,800 2,000
도 3,980
군 35,820
307 민간이전 39,800 37,800 2,000
도 3,980
군 35,820
11 사회복지사업보조 39,800 37,800 2,000
○장애인 지역사회재활시설 종사자 근무수당
39,80039,800,000
도 3,980
군 35,820
장애인복지관 운영 860,895 787,500 73,395
도 70,000
군 790,895
307 민간이전 860,895 787,500 73,395
도 70,000
군 790,895
05 민간위탁금 860,895 787,500 73,395
○장애인복지관 운영(시설관리 및 인건비)
860,895860,895,000
도 70,000
군 790,895
장애인복지관 장애인차량 운영비 지원 37,000 0 37,000
307 민간이전 37,000 0 37,000
05 민간위탁금 37,000 0 37,000
○장애인복지관 장애인버스 운영비(인건비,유지
보수) 37,00037,000,000 * 1대
장애인보호작업장 운영 14,500 15,000 △500
201 일반운영비 2,500 3,000 △500
02 공공운영비 2,500 3,000 △500
○시설장비유지비 2,500
― 장애인보호작업장 승강기 유지보수비
2,5002,500,000 * 1대
- 18 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 12,000 12,000 0
05 민간위탁금 12,000 12,000 0
○장애인보호작업장 운영 12,00012,000,000 * 1개소
장애인생활이동지원센터 운영 224,000 209,000 15,000
도 22,400
군 201,600
307 민간이전 224,000 209,000 15,000
도 22,400
군 201,600
11 사회복지사업보조 224,000 209,000 15,000
○장애인생활이동지원센터 운영 224,000224,000,000
도 22,400
군 201,600
수화통역센터 운영 177,000 165,000 12,000
도 17,700
군 159,300
307 민간이전 177,000 165,000 12,000
도 17,700
군 159,300
10 사회복지시설법정운영비보조 177,000 165,000 12,000
○수화통역센터 운영 177,000177,000,000
도 17,700
군 159,300
중증장애인 이동편의차량 운영 138,140 132,000 6,140
307 민간이전 138,140 132,000 6,140
05 민간위탁금 138,140 132,000 6,140
○중증장애인 이동편의 차량 운영
138,14034,535,000 * 4대
장애인 자활능력 향상 818,620 591,241 227,379
국 444,231
도 66,384
군 308,005
장애인복지 지원 8,250 8,635 △385
201 일반운영비 7,250 7,635 △385
01 사무관리비 4,940 5,640 △700
○일반수용비 2,000
― 장애인자동차 표지 부착스티커 제작
2,000
○운영수당 2,940
― 장애인복지위원회 참석수당
840
― 장애인활동지원제도 심의위원회 참석수당
2,100
1,000 * 2,000매
70,000 * 12명 * 1회
70,000 * 5명 * 6회
02 공공운영비 2,310 1,995 315
- 19 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활능력 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인등록증 우편발송 요금 2,3103,300 * 700명
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○장애인복지 업무추진비 1,0001,000,000
장애인 편의시설 기술지원센터 운영 65,000 65,000 0
도 19,500
군 45,500
307 민간이전 65,000 65,000 0
도 19,500
군 45,500
11 사회복지사업보조 65,000 65,000 0
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영
65,00065,000,000
도 19,500
군 45,500
장애인 사회활동참여 지원 33,635 25,900 7,735
307 민간이전 33,635 25,900 7,735
02 민간경상사업보조 23,635 15,900 7,735
○한국지체장애인협회 가평군지회 7,835
― 장애인 게이트볼대회 출전 1,500
― 국제휠체어 마라톤대회 출전 1,790
― 전국 지체장애인 체육대회 출전 1,000
― 경기도 장애인 축제한마당 참가 3,545
○경기도시각장애인연합회 가평군지회 10,800
― 점자교실 운영 2,000
― 보행교육 훈련 2,000
― 컴퓨터 정보화 교육 운영 3,200
― 스포츠교실 운영 600
― 경기도 시각장애인 한마음 대축제 참가
1,500
― 흰지팡이의 날 및 점자의날 기념행사 참가
1,500
○한국교통장애인협회 가평군지회 5,000
― 교통사고 방지 사진전시회 1,000
― 뺑소니사고 방지 차량번호판 닦아주기
1,000
― 교통사고 방지 순회 캠페인 2,000
― 장애인 텃밭 가꾸기 1,000
1,500,000
1,790,000
1,000,000
3,545,000
2,000,000
2,000,000
3,200,000
600,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
11 사회복지사업보조 10,000 10,000 0
○장애인의 날 행사 운영 10,00010,000,000
장애아동 재활치료 바우처 85,714 85,714 0
국 60,000
도 3,857
- 20 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활능력 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 21,857
307 민간이전 85,714 85,714 0
국 60,000
도 3,857
군 21,857
11 사회복지사업보조 85,714 85,714 0
○장애아동 재활치료 바우처 지원(국비)
85,71485,714,000
국 60,000
도 3,857
군 21,857
언어발달지원 바우처 1,200 5,000 △3,800
국 840
도 54
군 306
307 민간이전 1,200 5,000 △3,800
국 840
도 54
군 306
11 사회복지사업보조 1,200 5,000 △3,800
○언어발달지원 바우처(국비) 1,2001,200,000
국 840
도 54
군 306
장애인일반형일자리 126,091 132,368 △6,277
국 63,045
도 9,457
군 53,589
101 인건비 126,091 132,368 △6,277
국 63,045
도 9,457
군 53,589
04 기간제근로자등보수 126,091 132,368 △6,277
○장애인 행정도우미 운영 126,091126,091,000
국 63,045
도 9,457
군 53,589
장애인복지일자리 76,248 66,708 9,540
국 38,124
도 5,719
군 32,405
307 민간이전 76,248 66,708 9,540
국 38,124
도 5,719
군 32,405
11 사회복지사업보조 76,248 66,708 9,540
○장애인 복지일자리 운영 76,24876,248,000
- 21 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활능력 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 38,124
도 5,719
군 32,405
장애인 활동보조 403,174 142,858 260,316
국 282,222
도 18,143
군 102,809
307 민간이전 403,174 142,858 260,316
국 282,222
도 18,143
군 102,809
11 사회복지사업보조 403,174 142,858 260,316
○장애인 활동지원사업 403,174403,174,000
국 282,222
도 18,143
군 102,809
중증장애인 사회활동지원 7,500 2,250 5,250
도 3,750
군 3,750
307 민간이전 7,500 2,250 5,250
도 3,750
군 3,750
11 사회복지사업보조 7,500 2,250 5,250
○중증장애인 사회활동지원(도비) 7,5007,500,000
도 3,750
군 3,750
장애인 복지신문 보급 11,808 11,808 0
도 5,904
군 5,904
307 민간이전 11,808 11,808 0
도 5,904
군 5,904
11 사회복지사업보조 11,808 11,808 0
○장애인 복지신문 보급 11,80811,808,000
도 5,904
군 5,904
장애인 생활안정 지원 3,430,780 3,443,548 △12,768
국 2,311,542
도 213,240
군 905,998
장애수당(기초) 252,731 251,703 1,028
국 176,911
도 11,373
군 64,447
301 일반보상금 252,731 251,703 1,028
국 176,911
도 11,373
- 22 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 64,447
01 사회보장적수혜금 252,731 251,703 1,028
○장애수당(기초) 지원(국비) 252,731252,731,000
국 176,911
도 11,373
군 64,447
장애수당(차상위 등) 133,735 122,716 11,019
국 93,615
도 6,018
군 34,102
301 일반보상금 133,735 122,716 11,019
국 93,615
도 6,018
군 34,102
01 사회보장적수혜금 133,735 122,716 11,019
○장애수당(차상위 등) 지원(국비)
133,735133,735,000
국 93,615
도 6,018
군 34,102
도비 장애수당 97,920 151,993 △54,073
도 48,960
군 48,960
301 일반보상금 97,920 151,993 △54,073
도 48,960
군 48,960
01 사회보장적수혜금 97,920 151,993 △54,073
○장애수당(도비) 지원 97,92097,920,000
도 48,960
군 48,960
장애인연금 2,860,298 2,785,360 74,938
국 2,002,209
도 128,713
군 729,376
301 일반보상금 2,860,298 2,785,360 74,938
국 2,002,209
도 128,713
군 729,376
01 사회보장적수혜금 2,860,298 2,785,360 74,938
○장애인연금 지원(국비) 2,860,2982,860,298,000
국 2,002,209
도 128,713
군 729,376
장애인등급심사제도 운영 6,980 2,480 4,500
국 3,490
도 523
군 2,967
- 23 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 6,980 2,480 4,500
국 3,490
도 523
군 2,967
01 사회보장적수혜금 6,980 2,480 4,500
○장애인등급심사제도 운영 6,9806,980,000
국 3,490
도 523
군 2,967
장애인의료비(국비) 25,735 37,481 △11,746
국 20,589
군 5,146
301 일반보상금 25,735 37,481 △11,746
국 20,589
군 5,146
01 사회보장적수혜금 25,735 37,481 △11,746
○장애인의료비 지원(국비) 25,73525,735,000
국 20,589
군 5,146
저소득장애인 의료비 지원 7,155 9,630 △2,475
도 3,578
군 3,577
301 일반보상금 7,155 9,630 △2,475
도 3,578
군 3,577
01 사회보장적수혜금 7,155 9,630 △2,475
○저소득장애인의료비 지원(도비) 7,1557,155,000
도 3,578
군 3,577
장애인재활보조기구교부 3,329 3,623 △294
국 2,663
군 666
301 일반보상금 3,329 3,623 △294
국 2,663
군 666
01 사회보장적수혜금 3,329 3,623 △294
○장애인재활보조기구 교부(국비) 3,3293,329,000
국 2,663
군 666
장애인가구 월동난방비 27,000 55,000 △28,000
도 13,500
군 13,500
301 일반보상금 27,000 55,000 △28,000
도 13,500
군 13,500
01 사회보장적수혜금 27,000 55,000 △28,000
- 24 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○저소득장애인가구 월동난방비 지원(도비)
27,00027,000,000
도 13,500
군 13,500
여성장애인출산비용지원사업 4,880 6,000 △1,120
국 3,416
도 220
군 1,244
301 일반보상금 4,880 6,000 △1,120
국 3,416
도 220
군 1,244
01 사회보장적수혜금 4,880 6,000 △1,120
○여성장애인 출산비용 지원 4,8804,880,000
국 3,416
도 220
군 1,244
부모심리상담지원 1,642 3,000 △1,358
국 1,149
도 74
군 419
307 민간이전 1,642 3,000 △1,358
국 1,149
도 74
군 419
11 사회복지사업보조 1,642 3,000 △1,358
○발달장애인 부모심리상담 지원 1,6421,642,000
국 1,149
도 74
군 419
공공후견서비스 지원 8,625 3,125 5,500
국 6,900
도 259
군 1,466
307 민간이전 8,625 3,125 5,500
국 6,900
도 259
군 1,466
11 사회복지사업보조 8,625 3,125 5,500
○공공후견서비스지원 8,6258,625,000
국 6,900
도 259
군 1,466
공공후견심판절차비용지원 750 0 750
국 600
도 22
군 128
- 25 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 750 0 750
국 600
도 22
군 128
11 사회복지사업보조 750 0 750
○공공후견심판절차비용지원 750750,000
국 600
도 22
군 128
노숙인 보호 및 노숙인시설 지원 1,703,359 1,596,087 107,272
국 1,058,219
도 326,240
군 318,900
노숙인 재활·요양시설 지원(국비) 1,417,480 1,371,631 45,849
국 1,023,219
도 219,261
군 175,000
307 민간이전 1,417,480 1,371,631 45,849
국 1,023,219
도 219,261
군 175,000
10 사회복지시설법정운영비보조 1,417,480 1,371,631 45,849
○노숙인재활요양시설 운영비 지원
1,417,4801,417,480,000
국 1,023,219
도 219,261
군 175,000
노숙인 재활·요양시설 지원(도비) 208,479 217,056 △8,577
도 89,479
군 119,000
307 민간이전 208,479 217,056 △8,577
도 89,479
군 119,000
11 사회복지사업보조 208,479 217,056 △8,577
○노숙인재활요양시설 종사자 수당 및 입소자
처우개선비 208,479208,479,000
도 89,479
군 119,000
노숙인 재활·요양시설 기능보강 70,000 0 70,000
국 35,000
도 17,500
군 17,500
402 민간자본이전 70,000 0 70,000
국 35,000
도 17,500
군 17,500
01 민간자본사업보조 70,000 0 70,000
- 26 -
-
부서: 희망복지실
정책: 장애인복지증진 및 노숙인보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 보호 및 노숙인시설 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○노숙인재활요양시설 기능보강비 지원
70,00070,000,000
국 35,000
도 17,500
군 17,500
행려자 및 부랑인 보호 7,400 7,400 0
301 일반보상금 7,400 7,400 0
01 사회보장적수혜금 7,400 7,400 0
○행려자 및 노숙인 여비 7,400
― 구료비(본청) 2,000
― 구료비(읍면) 5,400
ㆍ행려자 및 부랑인 보호(여비, 숙박비)
5,400
2,000,000
15,000*60명*6읍면
지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지
원)
550,990 542,282 8,708
국 5,000
지 114,912
도 146,829
군 284,249
지역사회복지증진 525,118 516,410 8,708
국 5,000
지 114,912
도 146,829
군 258,377
G-푸드드림(도비) 24,000 44,000 △20,000
도 7,200
군 16,800
307 민간이전 24,000 24,000 0
도 7,200
군 16,800
11 사회복지사업보조 24,000 24,000 0
○G-푸드드림 코디네이터 인건비 24,00024,000,000
도 7,200
군 16,800
G-푸드드림 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○기부식품제공사업장 운영비 10,00010,000,000
무한돌봄센터 운영 279,258 276,800 2,458
도 139,629
군 139,629
101 인건비 84,400 71,800 12,600
도 42,200
군 42,200
04 기간제근로자등보수 84,400 71,800 12,600
- 27 -
-
부서: 희망복지실
정책: 지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○무한돌봄센터 운영 인건비(2명) 80,00080,000,000
도 40,000
군 40,000
○민간사례관리자 여비(2명) 2,4002,400,000
도 1,200
군 1,200
○사례관리사 피복비 지원 2,0002,000,000
도 1,000
군 1,000
201 일반운영비 10,000 8,500 1,500
도 5,000
군 5,000
01 사무관리비 8,500 7,500 1,000
○일반수용비(무한돌봄센터 운영) 6,3006,300,000
도 3,150
군 3,150
○사례집 제작 2,2002,200,000
도 1,100
군 1,100
02 공공운영비 1,500 1,000 500
○공공요금 및 제세 1,5001,500,000
도 750
군 750
202 여비 3,000 1,500 1,500
도 1,500
군 1,500
01 국내여비 3,000 1,500 1,500
○무한돌봄센터 업무추진여비 3,0003,000,000
도 1,500
군 1,500
307 민간이전 181,858 195,000 △13,142
도 90,929
군 90,929
05 민간위탁금 181,858 195,000 △13,142
○사례관리기관(네트워크팀) 운영(1개소)
181,858181,858,000
도 90,929
군 90,929
사례관리사업 운영비 지원 10,000 10,000 0
국 5,000
군 5,000
201 일반운영비 4,000 4,000 0
국 2,000
군 2,000
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○무한돌봄 사례관리 운영비 4,0004,000,000
국 2,000
- 28 -
-
부서: 희망복지실
정책: 지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,000
202 여비 1,000 1,000 0
국 500
군 500
01 국내여비 1,000 1,000 0
○사례관리전문요원 여비 1,0001,000,000
국 500
군 500
307 민간이전 5,000 5,000 0
국 2,500
군 2,500
01 의료및구료비 5,000 5,000 0
○무한돌봄 사례관리사업비 지원 5,0005,000,000
국 2,500
군 2,500
무한돌봄네트워크팀 사례관리사업비 지원 25,000 25,000 0
307 민간이전 25,000 25,000 0
05 민간위탁금 25,000 25,000 0
○무한돌봄 네트워크팀 사례관리사업비
25,00025,000,000
가평군 복지위원 활동지원 12,700 20,000 △7,300
201 일반운영비 5,700 5,700 0
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○일반수용비 4,000
― 교육교재 및 홍보물 제작 4,0004,000,000
02 공공운영비 1,700 0 1,700
○공공요금 및 제세 1,700
― 복지위원 상해보험 1,7001,700,000
301 일반보상금 7,000 14,300 △7,300
11 기타보상금 7,000 14,300 △7,300
○가평군 복지위원 활동수당 지원 7,0007,000,000
지역사회서비스 투자사업 164,160 115,110 49,050
지 114,912
군 49,248
307 민간이전 164,160 115,110 49,050
지 114,912
군 49,248
11 사회복지사업보조 164,160 115,110 49,050
○지역사회서비스 투자사업 164,160164,160,000
지 114,912
군 49,248
취약계층지원 25,872 25,872 0
- 29 -
-
부서: 희망복지실
정책: 지역사회복지증진 및 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
취약계층 지원 22,200 22,200 0
201 일반운영비 1,200 1,200 0
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○일반수용비 1,200
― 주민생활서비스 종합안내서 제작
1,2001,200,000
301 일반보상금 21,000 21,000 0
01 사회보장적수혜금 21,000 21,000 0
○사회복지시설 위문 21,00010,500,000 * 2회
재해구호 3,672 3,672 0
201 일반운영비 672 672 0
02 공공운영비 672 672 0
○공공요금 및 제세 672
― 재해구호물자 통합정보시스템 통신비
672672,000 * 1대
302 이주및재해보상금 3,000 3,000 0
02 민간인재해및복구활동보상금 3,000 3,000 0
○재해구호참여 민간인 상해치료비
3,000300,000 * 10명 * 1회
아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족
및여성)
11,711,918 12,959,921 △1,248,003
국 5,636,255
도 2,246,670
군 3,828,993
믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 8,696,389 9,343,707 △647,318
국 4,456,283
도 1,809,800
군 2,430,306
보육행정지원 23,310 23,310 0
201 일반운영비 2,310 2,310 0
01 사무관리비 2,310 2,310 0
○보육정책위원회 참석수당
2,31070,000 * 11명 * 3회
307 민간이전 21,000 21,000 0
11 사회복지사업보조 21,000 21,000 0
○보육시설종사자 연찬회 지원 8,000
○어린이집 안전공제회 가입지원 13,000
8,000,000
13,000,000
교직원 인건비 1,343,220 1,088,862 254,358
국 671,610
도 335,806
군 335,804
307 민간이전 1,343,220 1,088,862 254,358
- 30 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 671,610
도 335,806
군 335,804
10 사회복지시설법정운영비보조 1,343,220 1,088,862 254,358
○국공립법인 교직원 인건비 1,106,5521,106,552,000
국 553,276
도 276,638
군 276,638
○영아전담 등 교직원인건비 150,520150,520,000
국 75,260
도 37,631
군 37,629
○보조교사 인건비 86,14886,148,000
국 43,074
도 21,537
군 21,537
교사 근무환경개선비 269,100 196,610 72,490
국 134,550
도 67,275
군 67,275
307 민간이전 269,100 196,610 72,490
국 134,550
도 67,275
군 67,275
11 사회복지사업보조 269,100 196,610 72,490
○교사 근무환경개선비 269,100269,100,000
국 134,550
도 67,275
군 67,275
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 83,797 83,797 0
도 41,899
군 41,898
307 민간이전 83,797 83,797 0
도 41,899
군 41,898
11 사회복지사업보조 83,797 83,797 0
○교직원 처우개선비 지원 83,79783,797,000
도 41,899
군 41,898
민간어린이집 보육교사 처우개선비 279,522 302,452 △22,930
도 139,761
군 139,761
307 민간이전 279,522 302,452 △22,930
도 139,761
군 139,761
11 사회복지사업보조 279,522 302,452 △22,930
○담임교사 처우개선비 지원 279,522279,522,000
- 31 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 139,761
군 139,761
보육교사 추가 처우개선비 67,284 68,040 △756
도 33,642
군 33,642
307 민간이전 67,284 68,040 △756
도 33,642
군 33,642
11 사회복지사업보조 67,284 68,040 △756
○담임교사 처우개선비 추가 지원 67,28467,284,000
도 33,642
군 33,642
대체인력인건비 6,493 15,633 △9,140
도 3,247
군 3,246
307 민간이전 6,493 15,633 △9,140
도 3,247
군 3,246
10 사회복지시설법정운영비보조 6,493 15,633 △9,140
○보육시설 대체인력인건비 6,4936,493,000
도 3,247
군 3,246
보육교사 장기근속 근무수당 지원 26,400 24,130 2,270
307 민간이전 26,400 24,130 2,270
11 사회복지사업보조 26,400 24,130 2,270
○2~3년이상 근속 교사 수당 지원(50명)
26,40026,400,000
영유아보육료 지원 3,540,000 4,130,116 △590,116
국 2,301,000
도 619,500
군 619,500
307 민간이전 3,540,000 4,130,116 △590,116
국 2,301,000
도 619,500
군 619,500
11 사회복지사업보조 3,540,000 4,130,116 △590,116
○영유아 보육료 지원 3,540,0003,540,000,000
국 2,301,000
도 619,500
군 619,500
가정양육수당 지원 1,440,000 1,400,000 40,000
국 936,000
도 252,000
군 252,000
301 일반보상금 1,440,000 1,400,000 40,000
국 936,000
- 32 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 252,000
군 252,000
01 사회보장적수혜금 1,440,000 1,400,000 40,000
○보육시설 미이용아동 양육지원
1,440,0001,440,000,000
국 936,000
도 252,000
군 252,000
법정저소득층 아동 차액보육료 5,182 5,080 102
도 2,591
군 2,591
307 민간이전 5,182 5,080 102
도 2,591
군 2,591
11 사회복지사업보조 5,182 5,080 102
○법정저소득층 아동 누리과정 차액보육료 지원
5,1825,182,000
도 2,591
군 2,591
보육시설 영유아 지원 194,000 110,000 84,000
307 민간이전 194,000 110,000 84,000
11 사회복지사업보조 194,000 110,000 84,000
○보육시설 영유아 간식비 지원 192,000
― 입소아동 192,000
○간식비 및 입소료 지원 2,000
― 법정저소득 및 장애아동(50명) 2,000
10,000 * 1,600명 * 12월
2,000,000
보육시설 냉방비 지원 20,000 0 20,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 0 20,000
○보육시설 하절기 냉방비 지원(5개월)
20,00020,000,000
보육시설 난방비 지원 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
10 사회복지시설법정운영비보조 20,000 20,000 0
○보육시설 동절기 난방비 지원(5개월)
20,00020,000,000
교재교구비 지원 16,664 20,634 △3,970
국 8,332
도 4,166
군 4,166
307 민간이전 16,664 20,634 △3,970
국 8,332
도 4,166
군 4,166
- 33 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 16,664 20,634 △3,970
○교재교구비 지원 16,66416,664,000
국 8,332
도 4,166
군 4,166
차량운영비 지원 41,826 49,152 △7,326
국 20,913
도 10,456
군 10,457
307 민간이전 41,826 49,152 △7,326
국 20,913
도 10,456
군 10,457
10 사회복지시설법정운영비보조 41,826 49,152 △7,326
○차량운영비 41,82641,826,000
국 20,913
도 10,456
군 10,457
보육시설 안전점검비 지원 2,000 2,000 0
307 민간이전 2,000 2,000 0
11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0
○보육시설 전기 안전검사 지원 2,0002,000,000
시간제보육 지원 59,520 0 59,520
국 29,760
도 14,880
군 14,880
307 민간이전 59,520 0 59,520
국 29,760
도 14,880
군 14,880
11 사회복지사업보조 59,520 0 59,520
○시간제보육 지원 59,52059,520,000
국 29,760
도 14,880
군 14,880
시간연장형 어린이집 운영 17,200 18,217 △1,017
도 8,600
군 8,600
307 민간이전 17,200 18,217 △1,017
도 8,600
군 8,600
10 사회복지시설법정운영비보조 17,200 18,217 △1,017
○시간연장반 운영비 지원 17,20017,200,000
도 8,600
군 8,600
- 34 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
공공형 어린이집 지원 443,640 277,700 165,940
국 221,820
도 110,910
군 110,910
307 민간이전 443,640 277,700 165,940
국 221,820
도 110,910
군 110,910
10 사회복지시설법정운영비보조 443,640 277,700 165,940
○공공형 어린이집 운영비 지원 443,640443,640,000
국 221,820
도 110,910
군 110,910
공공형어린이집 인건비 54,000 40,730 13,270
도 27,000
군 27,000
307 민간이전 54,000 40,730 13,270
도 27,000
군 27,000
10 사회복지시설법정운영비보조 54,000 40,730 13,270
○취사부 인건비 지원 54,00054,000,000
도 27,000
군 27,000
장애아교사 등 특수근무수당 35,400 33,922 1,478
도 17,700
군 17,700
307 민간이전 35,400 33,922 1,478
도 17,700
군 17,700
11 사회복지사업보조 35,400 33,922 1,478
○담임교사 특수근무수당 지원 35,40035,400,000
도 17,700
군 17,700
누리과정 차액보육료 지원 88,435 0 88,435
도 44,218
군 44,217
307 민간이전 88,435 0 88,435
도 44,218
군 44,217
11 사회복지사업보조 88,435 0 88,435
○누리과정 차액보육료 지원 88,43588,435,000
도 44,218
군 44,217
농어촌소재 법인어린이집 지원 2,452 2,190 262
국 1,226
도 613
- 35 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 613
307 민간이전 2,452 2,190 262
국 1,226
도 613
군 613
10 사회복지시설법정운영비보조 2,452 2,190 262
○농어촌지역 법인어린이집 지원 2,4522,452,000
국 1,226
도 613
군 613
농어촌보육교사 특별근무수당 228,360 0 228,360
국 114,180
도 57,090
군 57,090
307 민간이전 228,360 0 228,360
국 114,180
도 57,090
군 57,090
10 사회복지시설법정운영비보조 228,360 0 228,360
○농어촌보육교사 특별근무수당 228,360228,360,000
국 114,180
도 57,090
군 57,090
어린이집 환경개선 30,000 0 30,000
국 15,000
도 7,500
군 7,500
307 민간이전 30,000 0 30,000
국 15,000
도 7,500
군 7,500
11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000
○어린이집 개보수 30,00030,000,000
국 15,000
도 7,500
군 7,500
가정 민간어린이집 개보수 지원 20,000 20,000 0
도 10,000
군 10,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 10,000
군 10,000
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
○시설 개보수비용 지원 20,00020,000,000
도 10,000
군 10,000
국공립보육시설 차량운영인건비 지원 10,800 7,200 3,600
- 36 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 10,800 7,200 3,600
10 사회복지시설법정운영비보조 10,800 7,200 3,600
○국공립보육시설 차량운영인건비 지원
10,800300,000 * 3개소 * 12월
어린이집 교원 보수교육 1,740 1,428 312
국 870
도 435
군 435
307 민간이전 1,740 1,428 312
국 870
도 435
군 435
11 사회복지사업보조 1,740 1,428 312
○보육교사 보수교육비 1,7401,740,000
국 870
도 435
군 435
부모모니터링단 운영지원 2,044 4,492 △2,448
국 1,022
도 511
군 511
301 일반보상금 2,044 4,492 △2,448
국 1,022
도 511
군 511
01 사회보장적수혜금 2,044 4,492 △2,448
○부모모니터링단 운영 지원 2,0442,044,000
국 1,022
도 511
군 511
어린이날 기념 행사 지원 22,000 0 22,000
307 민간이전 22,000 0 22,000
04 민간행사사업보조 22,000 0 22,000
○어린이날 기념행사 지원 22,00022,000,000
출산 장려 지원 300,000 240,000 60,000
301 일반보상금 300,000 240,000 60,000
01 사회보장적수혜금 300,000 240,000 60,000
○둘째아 출산축하금 지원
160,000
○셋째아 출산축하금 지원
60,000
○넷째아이상 출산축하금 지원
80,000
2,000,000 * 160명 * 0.5회
5,000,000 * 60명 * 0.2회
10,000,000 * 20명 * 0.4회
저출산 극복을 위한 국민의식 워크숍 2,000 2,000 0
- 37 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 2,000 2,000 0
05 민간위탁금 2,000 2,000 0
○저출산 극복을 위한 국민의식 워크숍
2,0002,000,000
아동이 건강한 가정환경 조성 1,892,378 1,850,456 41,922
국 728,145
도 347,716
군 816,517
저소득 한부모 가족지원(기금) 105,850 91,450 14,400
국 84,680
도 10,585
군 10,585
301 일반보상금 105,850 91,450 14,400
국 84,680
도 10,585
군 10,585
01 사회보장적수혜금 105,850 91,450 14,400
○한부모가족 아동양육비 등 지원 105,850105,850,000
국 84,680
도 10,585
군 10,585
청소년 한부모 자립지원 945 0 945
국 756
도 94
군 95
301 일반보상금 945 0 945
국 756
도 94
군 95
01 사회보장적수혜금 945 0 945
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 945945,000
국 756
도 94
군 95
저소득 한부모가족 지원 47,360 45,740 1,620
도 14,208
군 33,152
301 일반보상금 47,360 45,740 1,620
도 14,208
군 33,152
01 사회보장적수혜금 47,360 45,740 1,620
○한부모가족 지원(생필품비,학습재료비,교복비
) 47,36047,360,000
도 14,208
군 33,152
저소득한부모가족 교육비지원 10,230 8,536 1,694
- 38 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 5,115
군 5,115
301 일반보상금 10,230 8,536 1,694
도 5,115
군 5,115
01 사회보장적수혜금 10,230 8,536 1,694
○한부모가족 교육비(수업료,입학금) 지원
10,23010,230,000
도 5,115
군 5,115
아동복지 행정 지원 2,660 1,540 1,120
201 일반운영비 2,660 1,540 1,120
01 사무관리비 2,660 1,540 1,120
○운영수당 2,660
― 아동급식위원회 참석수당
1,540
― 아동복지심의위원회 참석수당
1,120
70,000 * 11명 * 2회
70,000 * 8명 * 2회
입양아동 양육수당 51,427 46,800 4,627
국 35,999
도 2,314
군 13,114
301 일반보상금 51,427 46,800 4,627
국 35,999
도 2,314
군 13,114
01 사회보장적수혜금 51,427 46,800 4,627
○입양아동 양육수당 지원 51,42751,427,000
국 35,999
도 2,314
군 13,114
입양비용 3,050 0 3,050
국 2,135
도 137
군 778
307 민간이전 3,050 0 3,050
국 2,135
도 137
군 778
11 사회복지사업보조 3,050 0 3,050
○입양알선비용 지원 3,0503,050,000
국 2,135
도 137
군 778
아동발달지원계좌 32,400 21,970 10,430
국 22,680
- 39 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,458
군 8,262
301 일반보상금 32,400 21,970 10,430
국 22,680
도 1,458
군 8,262
01 사회보장적수혜금 32,400 21,970 10,430
○아동발달 지원계좌 지원 32,40032,400,000
국 22,680
도 1,458
군 8,262
보호아동 자립정착금 20,000 20,000 0
도 2,000
군 18,000
301 일반보상금 20,000 20,000 0
도 2,000
군 18,000
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
○시설퇴소아동 및 위탁종결아동 자립정착금
20,00020,000,000
도 2,000
군 18,000
소년소녀가정 및 가정위탁아동 14,820 16,560 △1,740
도 1,482
군 13,338
301 일반보상금 14,820 16,560 △1,740
도 1,482
군 13,338
01 사회보장적수혜금 14,820 16,560 △1,740
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원
14,82014,820,000
도 1,482
군 13,338
가정위탁 양육지원 41,200 44,020 △2,820
도 4,120
군 37,080
301 일반보상금 41,200 44,020 △2,820
도 4,120
군 37,080
01 사회보장적수혜금 41,200 44,020 △2,820
○가정위탁양육보조금 지원 41,20041,200,000
도 4,120
군 37,080
결식아동급식지원 460,000 573,860 △113,860
도 138,000
군 322,000
- 40 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 460,000 573,860 △113,860
도 138,000
군 322,000
01 사회보장적수혜금 460,000 573,860 △113,860
○결식아동급식지원 460,000460,000,000
도 138,000
군 322,000
결식아동급식지원(교육비특별회계전입금) 70,000 72,658 △2,658
도 70,000
301 일반보상금 70,000 72,658 △2,658
도 70,000
01 사회보장적수혜금 70,000 72,658 △2,658
○결식아동급식(학기중 토,일,공휴일)
70,00070,000,000
도 70,000
아동복지교사지원 79,020 78,168 852
국 39,510
도 5,927
군 33,583
101 인건비 79,020 78,168 852
국 39,510
도 5,927
군 33,583
04 기간제근로자등보수 79,020 78,168 852
○아동복지교사 인건비 지원 79,02079,020,000
국 39,510
도 5,927
군 33,583
지역아동센터운영지원 344,579 296,772 47,807
국 161,790
도 24,268
군 158,521
307 민간이전 344,579 296,772 47,807
국 161,790
도 24,268
군 158,521
10 사회복지시설법정운영비보조 344,579 296,772 47,807
○지역아동센터 운영지원(군비) 21,000
○지역아동센터 운영지원 323,579
21,000,000
323,579,000
국 161,790
도 24,268
군 137,521
지역아동센터 종사자 처우개선비 16,800 13,200 3,600
도 8,400
군 8,400
307 민간이전 16,800 13,200 3,600
- 41 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 8,400
군 8,400
11 사회복지사업보조 16,800 13,200 3,600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 16,80016,800,000
도 8,400
군 8,400
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 17,280 17,280 0
도 8,640
군 8,640
307 민간이전 17,280 17,280 0
도 8,640
군 8,640
11 사회복지사업보조 17,280 17,280 0
○지역아동센터 특기적성 강사 지원
17,28017,280,000
도 8,640
군 8,640
지역아동센터 돌봄도우미 지원 47,460 18,000 29,460
도 23,730
군 23,730
307 민간이전 47,460 18,000 29,460
도 23,730
군 23,730
11 사회복지사업보조 47,460 18,000 29,460
○저소득층아동 돌봄도우미 지원 47,46047,460,000
도 23,730
군 23,730
요보호아동 그룹홈형태 보호 173,031 132,636 40,395
국 69,212
도 15,573
군 88,246
307 민간이전 173,031 132,636 40,395
국 69,212
도 15,573
군 88,246
10 사회복지시설법정운영비보조 173,031 132,636 40,395
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 173,031173,031,000
국 69,212
도 15,573
군 88,246
아동그룹홈 운영지원 6,000 0 6,000
도 3,000
군 3,000
307 민간이전 6,000 0 6,000
도 3,000
군 3,000
- 42 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 6,000 0 6,000
○아동그룹홈 운영지원 6,0006,000,000
도 3,000
군 3,000
아동복지시설 종사자 특수근무수당 10,500 7,200 3,300
도 5,250
군 5,250
307 민간이전 10,500 7,200 3,300
도 5,250
군 5,250
11 사회복지사업보조 10,500 7,200 3,300
○아동복지시설 종사자 특수근무수당
10,50010,500,000
도 5,250
군 5,250
학대아동 보호 지원(아동보호 전문기관 운영) 22,766 11,626 11,140
국 11,383
도 3,415
군 7,968
307 민간이전 22,766 11,626 11,140
국 11,383
도 3,415
군 7,968
03 민간단체법정운영비보조 22,766 11,626 11,140
○아동보호 전문기관 운영 지원 22,76622,766,000
국 11,383
도 3,415
군 7,968
어린이 놀이터 관리 15,000 15,000 0
401 시설비및부대비 15,000 15,000 0
01 시설비 15,000 15,000 0
○어린이놀이터 개보수 및 폐쇄비용 지원
15,00015,000,000
드림스타트 사업 지원 300,000 300,000 0
국 300,000
101 인건비 82,000 82,000 0
국 82,000
04 기간제근로자등보수 82,000 82,000 0
○아동통합서비스 전문요원 인건비 82,00082,000,000
국 82,000
201 일반운영비 83,400 83,400 0
국 83,400
01 사무관리비 28,900 29,900 △1,000
○일반운영비 23,500
― 프로그램 운영 소모품 구입 등 23,50023,500,000
- 43 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 23,500
○운영수당 1,400
― 운영위원회 참석수당 1,4001,400,000
국 1,400
○급량비 4,000
― 드림스타트 특근매식비 4,0004,000,000
국 4,000
02 공공운영비 4,500 3,500 1,000
○공공요금 및 제세 2,000
― 우편요금 및 통신요금 등 2,0002,000,000
국 2,000
○시설장비유지비 1,000
― 통합정보시스템 유지관리비 1,0001,000,000
국 1,000
○연료비 1,500
― 사무실 난방유 구입 1,5001,500,000
국 1,500
03 행사운영비 50,000 50,000 0
○드림스타트 행사 진행 50,00050,000,000
국 50,000
202 여비 18,000 15,000 3,000
국 18,000
01 국내여비 18,000 15,000 3,000
○드림스타트 업무추진 여비 16,00016,000,000
국 16,000
○드림스타트 교육 및 행사참석 여비
2,0002,000,000
국 2,000
301 일반보상금 600 600 0
국 600
09 행사실비보상금 600 600 0
○자원봉사자 실비 등 600600,000
국 600
307 민간이전 115,000 111,000 4,000
국 115,000
01 의료및구료비 15,000 15,000 0
○대상아동 의료비 및 검사비 지원 15,00015,000,000
국 15,000
11 사회복지사업보조 100,000 96,000 4,000
○드림스타트마을 사업추진 100,000100,000,000
국 100,000
405 자산취득비 1,000 3,000 △2,000
국 1,000
01 자산및물품취득비 1,000 3,000 △2,000
- 44 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동이 건강한 가정환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○드림스타트센터 집기구입 1,0001,000,000
국 1,000
건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성 825,757 766,464 59,293
국 422,078
도 66,989
군 336,690
건강가정 행정 지원 4,800 4,800 0
202 여비 4,800 4,800 0
01 국내여비 4,800 4,800 0
○여성가족 업무추진 여비
4,80020,000 * 5명 * 4일 * 12월
건강가정지원센터 운영 345,424 191,900 153,524
국 150,512
군 194,912
307 민간이전 345,424 191,900 153,524
국 150,512
군 194,912
05 민간위탁금 345,424 191,900 153,524
○건강가정지원센터 운영(군비) 4,800
○가족문제전문상담소 운영 39,600
○건강가정지원센터 운영 301,024
4,800,000
39,600,000
301,024,000
국 150,512
군 150,512
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 7,200 7,200 0
도 2,160
군 5,040
307 민간이전 7,200 7,200 0
도 2,160
군 5,040
05 민간위탁금 7,200 7,200 0
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원
7,2007,200,000
도 2,160
군 5,040
가족사랑 3행 프로젝트 사업 운영 19,000 19,000 0
도 9,500
군 9,500
307 민간이전 19,000 19,000 0
도 9,500
군 9,500
05 민간위탁금 19,000 19,000 0
○가족사랑 3행 프로젝트 운영 19,00019,000,000
도 9,500
군 9,500
아이돌봄지원 233,900 223,792 10,108
- 45 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 163,730
도 35,085
군 35,085
307 민간이전 233,900 223,792 10,108
국 163,730
도 35,085
군 35,085
05 민간위탁금 233,900 223,792 10,108
○아이돌보미 지원 233,900233,900,000
국 163,730
도 35,085
군 35,085
다문화가족지원센터 운영 12,000 212,410 △200,410
307 민간이전 12,000 212,410 △200,410
10 사회복지시설법정운영비보조 12,000 212,410 △200,410
○다문화가족지원센터 운영(군비) 12,00012,000,000
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 7,200 7,200 0
도 2,160
군 5,040
307 민간이전 7,200 7,200 0
도 2,160
군 5,040
10 사회복지시설법정운영비보조 7,200 7,200 0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당
7,2007,200,000
도 2,160
군 5,040
결혼이민자 한국어 교육 4,152 6,644 △2,492
도 2,076
군 2,076
307 민간이전 4,152 6,644 △2,492
도 2,076
군 2,076
11 사회복지사업보조 4,152 6,644 △2,492
○결혼이민자 한국어 교육 4,1524,152,000
도 2,076
군 2,076
한국어교육 운영 지원 22,162 22,262 △100
국 15,513
도 998
군 5,651
307 민간이전 22,162 22,262 △100
국 15,513
도 998
군 5,651
05 민간위탁금 22,162 22,262 △100
- 46 -
-
부서: 희망복지실
정책: 아동·보육 및 여성·가족 복지증진(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강가정지원 및 다문화가정의 정착기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○다문화가족 한국어교육 운영지원 22,16222,162,000