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세출예산사업명세서 부서: 기획감사담당관 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화 단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 전체 기획감사담당관 21,374,936 24,202,611 2,827,675 149,000 11,411 21,214,525 혁신적인 군정 지원체계 강화 1,769,491 1,911,659 142,168 11,411 1,758,080 군정종합 기획 및 평가 265,740 199,360 66,380 군정종합 기획 223,320 127,440 95,880 201 일반운영비 83,800 92,420 8,620 01 사무관리비 54,600 49,220 5,380 ○ 일반수용비 49,000 ― 군정보고서 책자 제작 15,000 ― 대외협력 홍보책자 제작 5,000 ― 각종 회의 보고서 등 제본 5,000 ― 각종 협의회 자료 제작 1,000 ― 각종 상황판(현황판) 제작 2,000 ― 일반현황 책자 제작 1,000 ― 공모사업 준비 매뉴얼 구축 및 사례집발간 10,000 ― 민간전문가 자문비, 원고청탁료 등 10,000 ○운영수당 5,600 ― 학술연구용역 심사수당 2,450 ― 지역발전협의회 참석수당 3,150 50,000*30010,000*5005,000,0001,000,0002,000,00010,000*10010,000,000200,000*5*1070,000*7*570,000*45*102 공공운영비 17,200 11,200 6,000 ○공공요금및제세 17,200 ― 전국시장·군수·구청장 협의회비 7,000 ― 경기도시장·군수협의회비 7,000 ― 경기도동부권협의회비 1,200 ― 전국 농어촌지역 군수협의회비 2,000 7,000,000*17,000,000*11,200,000*12,000,000*103 행사운영비 12,000 32,000 20,000 ○스마트 워크숍 12,000 12,000,000*1203 업무추진비 25,000 25,000 0 03 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0 ○광역행정협의회 운영 3,000 ○군정종합 기획업무 추진 8,000 ○기획 및 광역행정 시책 추진() 7,000 3,000,0008,000,0007,000,000-1-

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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2020년도 본예산 일반회계 전체

    기획감사담당관 21,374,936 24,202,611 △2,827,675

    지 149,000

    도 11,411

    군 21,214,525

    혁신적인 군정 지원체계 강화 1,769,491 1,911,659 △142,168

    도 11,411

    군 1,758,080

    군정종합 기획 및 평가 265,740 199,360 66,380

    군정종합 기획 223,320 127,440 95,880

    201 일반운영비 83,800 92,420 △8,620

    01 사무관리비 54,600 49,220 5,380

    ○ 일반수용비 49,000

    ― 군정보고서 책자 제작 15,000

    ― 대외협력 홍보책자 제작 5,000

    ― 각종 회의 보고서 등 제본 5,000

    ― 각종 협의회 자료 제작 1,000

    ― 각종 상황판(현황판) 제작 2,000

    ― 일반현황 책자 제작 1,000

    ― 공모사업 준비 매뉴얼 구축 및 사례집발간

    10,000

    ― 민간전문가 자문비, 원고청탁료 등

    10,000

    ○운영수당 5,600

    ― 학술연구용역 심사수당 2,450

    ― 지역발전협의회 참석수당

    3,150

    50,000원*300부

    10,000원*500부

    5,000,000원

    1,000,000원

    2,000,000원

    10,000원*100부

    10,000,000원

    200,000원*5명*10회

    70,000원*7명*5회

    70,000원*45명*1회

    02 공공운영비 17,200 11,200 6,000

    ○공공요금및제세 17,200

    ― 전국시장·군수·구청장 협의회비

    7,000

    ― 경기도시장·군수협의회비

    7,000

    ― 경기도동부권협의회비 1,200

    ― 전국 농어촌지역 군수협의회비

    2,000

    7,000,000원*1회

    7,000,000원*1회

    1,200,000원*1회

    2,000,000원*1회

    03 행사운영비 12,000 32,000 △20,000

    ○스마트 워크숍 12,00012,000,000원*1회

    203 업무추진비 25,000 25,000 0

    03 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0

    ○광역행정협의회 운영 3,000

    ○군정종합 기획업무 추진 8,000

    ○기획 및 광역행정 시책 추진(정)

    7,000

    3,000,000원

    8,000,000원

    7,000,000원

    - 1 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○기획 및 광역행정 시책 추진(부)

    7,0007,000,000원

    206 재료비 9,000 9,000 0

    01 재료비 9,000 9,000 0

    ○방문기념품 구입 9,0009,000,000원

    207 연구개발비 100,000 0 100,000

    01 연구용역비 100,000 0 100,000

    ○POOL학술연구용역비 100,000100,000,000원

    301 일반보전금 1,020 1,020 0

    09 행사실비지원금 1,020 1,020 0

    ○생활공감정책참여단 활동비 지원 1,020

    ― 행안부 주관 720

    ― 경기도 주관 300

    60,000원*6명*2회

    25,000원*6명*2회

    303 포상금 4,500 0 4,500

    01 포상금 4,500 0 4,500

    ○정부혁신 창안대회 우수 시상금

    4,5004,500,000원*1회

    제안제도 운영 5,000 5,000 0

    301 일반보전금 2,500 2,500 0

    12 기타보상금 2,500 2,500 0

    ○국민제안(창안) 시상 2,5002,500,000원

    303 포상금 2,500 2,500 0

    01 포상금 2,500 2,500 0

    ○공무원제안(창안) 시상 2,5002,500,000원

    평가 기능 강화 37,420 66,920 △29,500

    201 일반운영비 20,420 21,320 △900

    01 사무관리비 8,420 10,320 △1,900

    ○운영수당 8,420

    ― 성과평가위원회 참석수당

    1,120

    ― 시군합동평가 대비 강사수당

    300

    ― BSC 전문가 자문수당 7,000

    70,000원*4명*4회

    300,000원*1명*1회

    7,000,000원*1식

    02 공공운영비 12,000 11,000 1,000

    ○시설장비유지비 12,000

    ― 성과관리프로그램 유지보수

    12,00012,000,000원*1식

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○평가업무 추진 2,0002,000,000원

    - 2 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    303 포상금 15,000 40,000 △25,000

    01 포상금 15,000 40,000 △25,000

    ○시군종합평가 우수공무원 시상금

    15,00015,000,000원

    전략적인 군정 홍보 체계 확립 796,868 868,308 △71,440

    군정 홍보 796,868 868,308 △71,440

    201 일반운영비 760,868 828,108 △67,240

    01 사무관리비 691,568 757,108 △65,540

    ○일반수용비 691,568

    ― 군정홍보 사진인화 8,000

    ― 카메라 및 핼리캠 소모품 구입

    2,500

    ― 군정홍보용 포토전용 용지

    2,000

    ― 군정홍보용 포토프린트용 잉크토너

    4,000

    ― 군정홍보실 소모품 1,200

    ― 정기간행물 구독 30,000

    ― 가평소식지 제작 및 발송대행

    85,000

    ― 군정(축제·이미지) 광고 400,000

    ― 군정기록보존 영상 제작 10,000

    ― 청내신문 21,648

    ㆍ중앙지 7,920

    ㆍ지방지 13,728

    ― 지역신문 경로당 보급

    29,700

    ― 가평소식지 원고료 1,200

    ― SNS활용 군정홍보 57,520

    ㆍSNS서포터즈 운영 57,520

    ― 바이럴마케팅(블로그)통합운영 용역

    20,000

    ― 군정홍보 영상 수정 2,000

    ― 군정뉴스제작 6,800

    ― 군정이미지 광고시안제작

    10,000

    8,000,000원

    500,000원 * 5대 * 1회

    1,000,000원 * 2회

    2,000,000원 * 2회

    100,000원 * 12월

    10,000원 * 250부 * 12월

    85,000,000원

    400,000,000원

    10,000,000원

    15,000원 * 11종 * 4부 * 12월

    13,000원 * 22종 * 4부 * 12월

    5,000원 * 165개소 * 3종 * 12월

    100,000원 * 12월

    57,520,000원

    20,000,000원

    2,000,000원

    200,000원 * 34주

    2,000,000원 * 5회

    02 공공운영비 69,300 71,000 △1,700

    ○공공요금 및 제세 57,800

    ― 가평소식지 우편요금

    16,800

    ― 홍보전광판 전기료 3,000

    ― 신문스크랩 프로그램 사용료(인터넷)

    18,000

    280원 * 5,000명 * 12월

    250,000원 * 12월

    18,000,000원

    - 3 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 전략적인 군정 홍보 체계 확립 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 신문스크랩 프로그램 사용료(지면)

    18,000

    ― 헬리캠 보험료 2,000

    ○시설장비유지비 11,500

    ― 카메라 등 영상장비 수선

    2,000

    ― LED 전광판 수리 5,000

    ― 군정홍보용 영상편집기 유지보수

    2,000

    ― 헬리캠 유지보수 2,500

    18,000,000원

    2,000,000원

    250,000원 * 4대 * 2회

    5,000,000원

    500,000원 * 1대 * 4회

    2,500,000원

    203 업무추진비 13,000 13,000 0

    03 시책추진업무추진비 13,000 13,000 0

    ○군정홍보 및 여론수렴 5,000

    ○군정시책사업 홍보(정) 8,000

    5,000,000원

    8,000,000원

    206 재료비 7,000 7,000 0

    01 재료비 7,000 7,000 0

    ○가평군 홍보용 농특산물 구입

    7,00050,000원 * 35인 * 4회

    301 일반보전금 13,000 7,000 6,000

    12 기타보상금 13,000 7,000 6,000

    ○홍보대사활동비 10,000

    ○SNS 서포터즈 운영 3,000

    ― SNS이벤트 당첨자 경품구입

    2,000

    ― SNS기자단 우수기자시상

    1,000

    10,000,000원

    20,000원 * 10명 * 10월

    시상금 1,000,000원 * 1회

    303 포상금 3,000 6,000 △3,000

    01 포상금 3,000 6,000 △3,000

    ○군정홍보 우수공무원 및 우수부서 시상 포상

    금 3,0003,000,000원

    건전하고 효율적인 지방재정 운영 269,050 361,950 △92,900

    예산편성 및 운영 269,050 361,950 △92,900

    201 일반운영비 116,250 173,150 △56,900

    01 사무관리비 94,250 151,150 △56,900

    ○일반수용비 78,690

    ― 예산편성 메뉴얼 및 기본지침 제작

    2,940

    ― 예산서 제작(본예산 및 추가경정예산서)

    40,000

    ― 의회제출 설명자료 제작

    4,000

    ― 의존재원 확보 책자 제작

    1,750

    42,000원*70부

    40,000,000원

    100,000원*20부*2회

    35,000원*50부*1회

    - 4 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― POOL사무관리비 30,000

    ○운영수당 15,560

    ― 지방보조금 심의위원회

    7,200

    ― 주민참여예산 심의위원회 및 행사축제 사전

    심사 840

    ― 지방재정계획심의 위원회 참석수당 7,520

    ㆍ투자심사 3,600

    ㆍ지방재정공시 심의 1,120

    ㆍ중기지방재정계획 심의

    560

    ㆍ통합관리기금 운용심의

    1,120

    ㆍ지방채상환기금 운용심의

    1,120

    30,000,000원

    100,000원*12명*6회

    70,000원*12명*1회

    100,000원*12명*3회

    70,000원*8명*2회

    70,000원*8명*1회

    70,000원*8명*2회

    70,000원*8명*2회

    02 공공운영비 2,000 2,000 0

    ○지방재정공개시스템 유지보수 2,0002,000,000원

    03 행사운영비 20,000 20,000 0

    ○POOL 행사운영비 20,00020,000,000원

    202 여비 80,000 86,000 △6,000

    01 국내여비 80,000 86,000 △6,000

    ○POOL 여비 80,00080,000,000원

    203 업무추진비 12,000 12,000 0

    03 시책추진업무추진비 12,000 12,000 0

    ○건전재정 운영 5,000

    ○의존재원확보 및 광역사업유치(POOL)

    7,000

    5,000,000원

    7,000,000원

    204 직무수행경비 10,800 10,800 0

    03 특정업무경비 10,800 10,800 0

    ○예산담당공무원 10,800150,000원*6명*12월

    401 시설비및부대비 50,000 80,000 △30,000

    01 시설비 50,000 80,000 △30,000

    ○POOL 시설비 50,00050,000,000원

    법무행정서비스제고 및 군의회 지원 345,300 341,320 3,980

    법무 및 소송 행정지원 328,800 326,320 2,480

    201 일반운영비 275,300 268,020 7,280

    01 사무관리비 275,300 268,020 7,280

    ○일반수용비 252,000

    ― 변호사수임료 및 감정수수료

    250,000

    ― 현수막,포스터,리플릿 제작 2,000

    ○운영수당 23,300

    250,000,000원

    2,000,000원

    - 5 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 법무행정서비스제고 및 군의회 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 고문변호사 수당 19,800

    ― 청문주재자 수당 3,500

    330,000원*5명*12월

    3,500,000원

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○법무.통계.규제개혁.납세자보호업무 추진

    2,0002,000,000원

    303 포상금 1,500 1,500 0

    01 포상금 1,500 1,500 0

    ○소송자체승소 포상금 1,500

    ― 본안사건 1,000

    ― 소액 및 신청사건 500

    200,000원*5건

    50,000원*10건

    305 배상금등 50,000 50,000 0

    01 배상금등 50,000 50,000 0

    ○손실 및 손해배상금 50,00050,000,000원

    의회 협력 지원 11,280 12,280 △1,000

    201 일반운영비 9,280 10,280 △1,000

    01 사무관리비 9,280 10,280 △1,000

    ○일반수용비 9,000

    ― 행정사무감사 등 자료 제본 9,000

    ○운영수당 280

    ― 의회의원 상해 등 보상심의위원회 참석수당

    280

    9,000,000원

    70,000원*2명*2회

    203 업무추진비 2,000 2,000 0

    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

    ○의회업무 추진 2,0002,000,000원

    규제개혁 5,220 2,720 2,500

    201 일반운영비 2,720 2,720 0

    01 사무관리비 2,720 2,720 0

    ○일반수용비 1,000

    ― 회의 보고서 등 제본 1,000

    ○운영수당 1,720

    ― 규제개혁위원회 참석수당

    1,120

    ― 규제개혁 직원교육 강사수당

    600

    1,000,000원

    70,000원*8명*2회

    600,000원*1명*1회

    303 포상금 2,500 0 2,500

    01 포상금 2,500 0 2,500

    ○규제개혁 포상금 2,500

    ― 규제개혁 및 적극행정 우수공무원 시상

    2,5002,500,000원

    정확하고 유용한 통계조사·관리 92,533 140,721 △48,188

    - 6 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 정확하고 유용한 통계조사·관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 11,411

    군 81,122

    통계조사 및 관리 92,533 140,721 △48,188

    도 11,411

    군 81,122

    101 인건비 67,701 98,477 △30,776

    도 9,995

    군 57,706

    04 기간제근로자등보수 67,701 98,477 △30,776

    ○사업체조사 32,518

    ― 총 관리자 1,539

    ― 조사관리자 4,615

    ― 조사지원관리자 1,482

    ― 조사원 22,013

    ― 입력내검원 2,011

    ― 내검입력원 858

    ○광업제조업조사 1,375

    ― 조사원 1,031

    ― 입력내검원 344

    ○통계연보자료검토 3,436

    ○사회조사(국도비 보조사업) 30,372

    ― 조사관리자 6,159

    71,340원*1명*28일*77%

    71,340원*3명*28일*77%

    68,720원*1명*28일*77%

    68,720원*16명*26일*77%

    68,720원*2명*19일*77%

    858,000원

    68,720원*1명*15일

    68,720원*1명*5일

    3,436,000원

    6,159,000원

    도 1,539

    군 4,620

    ― 조사원 19,73419,734,000원

    도 7,047

    군 12,687

    ― 입력내검원 4,4794,479,000원

    도 1,409

    군 3,070

    201 일반운영비 24,452 40,664 △16,212

    도 1,236

    군 23,216

    01 사무관리비 24,452 40,564 △16,112

    ○일반수용비 7,000

    ― 현수막 제작 1,000

    ― 통계조사용품(필기구 등) 1,000

    ― 통계조사 보고서 발간 5,000

    ○사회조사(국도비 보조사업) 6,224

    ― 필기구류 108

    1,000,000원

    1,000,000원

    50,000원*100부

    108,000원

    도 36

    군 72

    ― 홍보비 2,5522,552,000원

    도 100

    군 2,452

    - 7 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

    단위: 정확하고 유용한 통계조사·관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 답례품비 3,5643,564,000원

    도 1,100

    군 2,464

    ○사회조사 11,228

    ― 인쇄비(조사표류) 2,228

    ― 용역비(집계,분석) 9,000

    2,228,000원

    9,000,000원

    202 여비 380 1,580 △1,200

    도 180

    군 200

    01 국내여비 380 1,580 △1,200

    ○사회조사(국도비 보조사업) 380380,000원

    도 180

    군 200

    열린감사 운영 84,784 73,047 11,737

    투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 84,784 73,047 11,737

    감사 운영 및 지원 33,634 32,317 1,317

    201 일반운영비 15,900 10,400 5,500

    01 사무관리비 15,900 10,400 5,500

    ○일반수용비 12,900

    ― 감사결과 및 불법현황 측량 수수료

    9,900

    ― 상설감사장 운영물품 구입 3,000

    ○급량비 3,000

    ― 일반감사 및 특별감사 3,000

    450,000원*22필지

    3,000,000원

    3,000,000원

    203 업무추진비 4,000 4,000 0

    03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

    ○감사업무 추진 4,0004,000,000원

    204 직무수행경비 3,840 3,840 0

    03 특정업무경비 3,840 3,840 0

    ○감사업무 수행 3,84080,000원*4명*12월

    301 일반보전금 1,000 1,000 0

    12 기타보상금 1,000 1,000 0

    ○군민명예감사관제 운영

    1,000100,000원*1명*5일*2회

    403 자치단체등자본이전 8,894 8,277 617

    02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,894 8,277 617

    ○청백-e시스템 운영지원 유지관리

    8,8948,894,000원

    청렴역량강화 51,150 40,730 10,420

    201 일반운영비 49,150 38,730 10,420

    01 사무관리비 33,850 28,430 5,420

    - 8 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 열린감사 운영

    단위: 투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○일반수용비 32,800

    ― 청렴교육 홍보물 제작 15,000

    ― 공무원행동강령 상시학습시스템 운영

    12,000

    ― 공직자 내부익명신고제도(Help-Line) 운영

    3,500

    ― 공직자 청렴 및 행동강령 교육

    1,000

    ― 공직윤리보고서 등 제작 1,200

    ― 행동강령 위반 물품 반환 대금

    100

    ○운영수당 1,050

    ― 공직자윤리위원회 참석수당

    1,050

    15,000,000원*1회

    12,000,000원

    3,500,000원

    1,000,000원

    1,200,000원

    5,000원*20건

    70,000원*3명*5회

    02 공공운영비 300 300 0

    ○공공요금및제세 300

    ― 공직자 금융거래정보 조회사실 통보비용

    3002,000원*50명*3회

    03 행사운영비 15,000 10,000 5,000

    ○민관합동 청렴실천 교육 15,00015,000,000원*1회

    301 일반보전금 2,000 2,000 0

    12 기타보상금 2,000 2,000 0

    ○가평군 부조리 신고보상금 2,0002,000,000원

    마을공동체 성장기반 구축 502,860 797,220 △294,360

    지 149,000

    군 353,860

    마을공동체 기반조성 502,860 797,220 △294,360

    지 149,000

    군 353,860

    마을공동체 활성화 8,940 40,300 △31,360

    201 일반운영비 2,940 24,120 △21,180

    01 사무관리비 2,940 8,120 △5,180

    ○운영수당 2,940

    ― 희복마을 만들기 공모사업 심사수당

    840

    ― 마을공동체 운영위원회 참석수당

    2,100

    70,000원*6명*2회

    70,000원*10명*3회

    203 업무추진비 3,000 4,000 △1,000

    03 시책추진업무추진비 3,000 4,000 △1,000

    ○마을공동체 업무 추진 3,0003,000,000원

    301 일반보전금 3,000 4,500 △1,500

    09 행사실비지원금 3,000 4,500 △1,500

    - 9 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 마을공동체 성장기반 구축

    단위: 마을공동체 기반조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○희복마을 만들기 현장프로그램 운영

    3,000150,000원*10명*2회

    희복공동체 운영 240,000 449,000 △209,000

    307 민간이전 160,000 240,000 △80,000

    02 민간경상사업보조 160,000 240,000 △80,000

    ○행복마을 우수사업 지원

    160,00020,000,000원*8개 마을

    402 민간자본이전 80,000 200,000 △120,000

    01 민간자본사업보조(자체재원) 80,000 200,000 △120,000

    ○행복마을 우수사업 지원

    80,00020,000,000원*4개 마을

    시군역량강화사업 213,000 286,000 △73,000

    지 149,000

    군 64,000

    201 일반운영비 90,000 110,000 △20,000

    지 62,900

    군 27,100

    01 사무관리비 40,000 50,000 △10,000

    ○마을공동체 디지털 아카이브(도서관) 구축(국

    도비 보조사업) 40,00040,000,000원

    지 28,000

    군 12,000

    03 행사운영비 50,000 60,000 △10,000

    ○마을만들기 성과공유회 개최(국도비 보조사업

    ) 50,00050,000,000원

    지 34,900

    군 15,100

    207 연구개발비 30,000 0 30,000

    지 21,000

    군 9,000

    01 연구용역비 30,000 0 30,000

    ○농촌다움 복원 지표 설계(국도비 보조사업)

    30,00030,000,000원

    지 21,000

    군 9,000

    301 일반보전금 5,000 6,000 △1,000

    지 3,500

    군 1,500

    09 행사실비지원금 5,000 6,000 △1,000

    ○마을공동체 활성화 견학 추진(국도비 보조사

    업) 5,0005,000,000원

    지 3,500

    군 1,500

    307 민간이전 88,000 170,000 △82,000

    지 61,600

    군 26,400

    - 10 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 마을공동체 성장기반 구축

    단위: 마을공동체 기반조성 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    02 민간경상사업보조 88,000 170,000 △82,000

    ○마을현장포럼 추진, 마을역량강화사업추진,

    마을공동체 컨설팅(국도비 보조사업)

    88,00088,000,000원

    지 61,600

    군 26,400

    마을공동체 지원센터 설립 및 운영 18,920 21,920 △3,000

    201 일반운영비 18,920 21,920 △3,000

    01 사무관리비 5,320 6,320 △1,000

    ○일반수용비 5,320

    ― 복사용지(A4) 1,500

    ― 일반사무용품 등 1,000

    ― 컬러복합기 임차료 2,160

    ― 정수기 임차료 660

    25,000원*5박스*12월

    1,000,000원

    180,000원*1대*12월

    55,000원*1대*12월

    02 공공운영비 3,600 3,600 0

    ○공공요금 및 제세 3,600

    ― 마을공동체 지원센터 전기요금 등

    3,600300,000원*12월

    03 행사운영비 10,000 12,000 △2,000

    ○마을공동체협력사업 워크숍 등 개최

    10,00010,000,000원

    아동돌봄공동체 조성 공모사업 22,000 0 22,000

    307 민간이전 22,000 0 22,000

    02 민간경상사업보조 22,000 0 22,000

    ○아동 돌봄사업비 지원(국도비 보조사업)

    22,00022,000,000원

    인구늘리기 61,000 47,200 13,800

    인구정책 추진 61,000 47,200 13,800

    저출산·고령화사회 정책지원 61,000 47,200 13,800

    201 일반운영비 39,000 47,200 △8,200

    01 사무관리비 24,000 27,200 △3,200

    ○일반수용비 21,000

    ― 저출산 극복 홍보물품 6,000

    ― 전입세대 환영 안내문 10,000

    ― 임신, 출산 통합 안내문 5,000

    ○운영수당 3,000

    ― 인구정책위원회 참석수당

    3,000

    3,000원*2,000개

    4,000원*2,500개

    2,000원*2,500개

    100,000원*10명*3회

    03 행사운영비 15,000 20,000 △5,000

    ○인구정책 토론회 15,000

    ― 인구정책 토론회 4,000

    ― 인구교육 강사료 2,000

    2,000,000원*2회

    500,000원*4회

    - 11 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 인구늘리기

    단위: 인구정책 추진 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 저출산 인식개선 연극 9,0001,500,000원*6회

    207 연구개발비 20,000 0 20,000

    01 연구용역비 20,000 0 20,000

    ○인구정책 기본계획 연구용역비 20,00020,000,000원

    301 일반보전금 2,000 0 2,000

    12 기타보상금 2,000 0 2,000

    ○인구정책 아이디어 공모전 2,0002,000,000원

    시설관리공단 관리 12,159,022 10,616,959 1,542,063

    시설관리공단의 운영 및 관리 12,159,022 10,616,959 1,542,063

    시설관리공단 운영 및 관리 12,159,022 10,616,959 1,542,063

    309 전출금 11,512,042 9,921,334 1,590,708

    01 공사ㆍ공단경상전출금 11,512,042 9,921,334 1,590,708

    ○시설관리공단 경상전출금 11,512,04211,512,042,000원

    404 공사공단자본전출금 646,980 695,625 △48,645

    01 공사ㆍ공단자본전출금 646,980 695,625 △48,645

    ○시설관리공단 자본전출금 646,980646,980,000원

    예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281

    예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281

    예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281

    801 예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281

    01 일반예비비 2,060,000 2,400,000 △340,000

    ○일반 예비비 2,060,0002,060,000,000원

    02 재해ㆍ재난목적예비비 4,458,719 7,947,000 △3,488,281

    ○재해·재난목적 예비비 4,458,7194,458,719,000원

    행정운영경비(기획감사담당관) 79,060 59,526 19,534

    기본경비(기획감사담당관) 79,060 59,526 19,534

    기본경비 79,060 59,526 19,534

    201 일반운영비 39,720 40,720 △1,000

    01 사무관리비 39,720 39,720 0

    ○일반수용비 28,200

    ― 복사용지(A4) 3,000

    ― 복사용지(B4) 640

    ― 복사용지(A3) 400

    ― 흑백 프린터 토너 5,000

    ― 컬러 프린터 토너 10,000

    ― 흑백 프린터 드럼 1,000

    ― 컬러 프린터 드럼 3,000

    ― 일반사무용품 등 3,000

    25,000원*10박 *12월

    32,000원*20박스

    20,000원*20박스

    200,000원*25개

    400,000원*25개

    200,000원*5개

    300,000원*10개

    3,000,000원

    - 12 -

  • 부서: 기획감사담당관

    정책: 행정운영경비(기획감사담당관)

    단위: 기본경비(기획감사담당관) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 사무기기 수리 900

    ― 정수기 임차료 660

    ― 냉온수기 소독 및 필터관리

    600

    ○급량비 11,520

    ― 시간외근무자 특근매식비

    11,520

    900,000원

    55,000원*1대*12월

    10,000원*5대*12월

    8,000원*6명*20일*12월

    202 여비 33,480 12,946 20,534

    01 국내여비 33,480 12,946 20,534

    ○기본업무수행여비 33,48090,000원*31명*12월

    203 업무추진비 4,860 4,860 0

    04 부서운영업무추진비 4,860 4,860 0

    ○부서운영업무추진비(기획감사담당관)

    4,860405,000원*12월

    405 자산취득비 1,000 1,000 0

    01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0

    ○사무용 가구 구입 1,0001,000,000원

    재무활동(기획감사담당관) 200,000 200,000 0

    내부거래지출 200,000 200,000 0

    내부거래지출 200,000 200,000 0

    702 기금전출금 200,000 200,000 0

    01 기금전출금 200,000 200,000 0

    ○지방채상환기금 전출금 200,000200,000,000원

    - 13 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 참여행정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2020년도 본예산 일반회계 전체

    자치행정과 18,605,831 18,173,646 432,185

    지방행정 역량강화 6,513,486 6,415,400 98,086

    참여행정 운영 551,878 600,072 △48,194

    민간단체 활동지원 360,540 330,300 30,240

    201 일반운영비 30,000 30,300 △300

    03 행사운영비 30,000 30,000 0

    ○이장 역량강화 워크숍 30,00030,000,000원

    301 일반보전금 182,940 159,200 23,740

    02 장학금및학자금 30,240 37,800 △7,560

    ○이장 자녀 장학금(고등학생, 대학생)

    30,2402,000,000원*126명*15/100*80%

    04 자율방범대실비지원 136,200 106,400 29,800

    ○자율방범대 운영 97,200

    ○자율방범대 차량보험료 9,000

    ○피복비 30,000

    97,200,000원

    9,000,000원

    150,000원*200명

    12 기타보상금 16,500 15,000 1,500

    ○이장 종합건강검진 지원 16,500250,000원*66명

    307 민간이전 139,900 108,800 31,100

    02 민간경상사업보조 40,400 44,800 △4,400

    ○민주평화통일자문회의 지원 12,400

    ― 통일대비 향토문화 유적지 탐방

    5,000

    ― 통일홍보 강연회 1,300

    ― 청소년 통일축제 6,100

    ○범죄피해자 보호지원 5,000

    ○바르게살기운동 위원회 활동지원

    23,000

    5,000,000원

    1,300,000원

    6,100,000원

    5,000,000원

    23,000,000원

    03 민간단체법정운영비보조 53,500 52,000 1,500

    ○바르게살기운동 가평군협의회 운영비

    35,800

    ○민주평화통일자문회의 운영 지원

    12,700

    ○범죄피해자지원센터 운영 5,000

    35,800,000원

    12,700,000원

    5,000,000원

    04 민간행사사업보조 35,000 12,000 23,000

    ○제70주년 6.25기념행사(재향군인회)

    35,00035,000,000원

    06 보험금 11,000 0 11,000

    ○이장상해보험 가입 11,00011,000,000원

    402 민간자본이전 7,700 32,000 △24,300

    01 민간자본사업보조(자체재원) 7,700 32,000 △24,300

    - 14 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 참여행정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○민간기동순찰대 차량 도색비

    7,7001,100,000원*7대

    사회단체 운영지원 183,818 262,252 △78,434

    301 일반보전금 9,152 9,152 0

    09 행사실비지원금 9,152 9,152 0

    ○읍면 마을지도자 운영 및 활성화

    9,1528,000원*286명*4회

    307 민간이전 174,666 203,100 △28,434

    02 민간경상사업보조 78,560 108,100 △29,540

    ○가평군 재향군인회 8,000

    ― 영연방 참전국 기념행사 8,000

    ○가평군새마을회 56,800

    ― 새마을지도자 직무교육 20,000

    ― 새마을 국민교육 10,000

    ― 새마을협의회 부녀회 활동지원

    18,000

    ― 새마을지도자대회 8,800

    ○해병대전우회 가평군지회 5,000

    ― 북한강 맑은물 지키기 및 수난구조활동

    5,000

    ○한국자유총연맹 가평군지회 8,760

    ― 자유수호희생자 합동위령제 3,460

    ― 학교폭력순찰 포순이봉사단 운영

    2,300

    ― 나라사랑 한마당 그리기 대회 3,000

    8,000,000원

    20,000,000원

    10,000,000원

    18,000,000원

    8,800,000원

    5,000,000원

    3,460,000원

    2,300,000원

    3,000,000원

    03 민간단체법정운영비보조 96,106 95,000 1,106

    ○가평군새마을회 운영비 51,106

    ○재향군인회 운영비 22,000

    ○자유총연맹 운영비 23,000

    51,106,000원

    22,000,000원

    23,000,000원

    변화행정 기반조성 7,520 7,520 0

    201 일반운영비 3,680 3,680 0

    01 사무관리비 3,680 3,680 0

    ○일반수용비 2,000

    ― 기관단체현황 책자 제작 2,000

    ○운영수당 1,680

    ― 지역치안협의회 참석수당

    1,680

    2,000,000원

    70,000원*12명*2회

    204 직무수행경비 3,840 3,840 0

    03 특정업무경비 3,840 3,840 0

    ○여론동향전담공무원 2,400

    ○공무원단체담당공무원 1,440

    100,000원*2명*12월

    60,000원*2명*12월

    인사행정 운영 3,939,696 3,266,469 673,227

    - 15 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 인사행정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    능률적인 행정운영 95,980 102,440 △6,460

    101 인건비 30,000 40,000 △10,000

    04 기간제근로자등보수 30,000 40,000 △10,000

    ○파트타임 및 대체인력 인건비 30,00030,000,000원

    201 일반운영비 65,980 62,440 3,540

    01 사무관리비 65,980 62,440 3,540

    ○일반수용비 26,100

    ― 직위표,상장케이스 및 각종 행정서식제작

    6,500

    ― 조직도 정비 4,000

    ― 임용장케이스 3,000

    ― 군수표창장 제작 800

    ― 공로패 제작 7,000

    ― 전자공무원증 제작 2,600

    ― 가평군 군민대상패 제작 2,200

    ○운영수당 34,880

    ― 인사위원회 및 각종위원회 참석수당

    5,600

    ― 공개경쟁 채용 면접위원 수당

    5,400

    ― 임기제공무원 채용 면접위원 수당

    11,000

    ― 기간제근로자 채용 면접위원 수당

    4,800

    ― 서류전형 심의위원 수당 7,000

    ― 시험관리관 수당 1,080

    ○인성검사 검정료 5,000

    650,000원*10종

    1,000,000원*4종

    3,000원*1,000매

    10,000원*80개

    350,000원*20개

    13,000원*200명

    2,200,000원

    70,000원*4명*20회

    300,000원*9명*2회

    200,000원*5명*11회

    200,000원*3명*8회

    500,000원*14회

    60,000원*18명

    5,000,000원

    전문행정인 육성 870,400 855,200 15,200

    201 일반운영비 141,000 285,000 △144,000

    01 사무관리비 141,000 285,000 △144,000

    ○차량임차료 20,000

    ○통역비 10,000

    ○위탁교육비 110,000

    ― 공무원 교육훈련기관 교육

    110,000

    ○운영수당 1,000

    ― 강사료 1,000

    20,000,000원

    10,000,000원

    200,000원*550명

    1,000,000원

    202 여비 534,400 481,200 53,200

    01 국내여비 14,400 29,200 △14,800

    ○군정업무수행여비 14,40060,000원*20일*12월

    04 국제화여비 300,000 252,000 48,000

    ○해외연수 300,000

    - 16 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 인사행정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 교육 관련 연수 24,000

    ― 주요시책연수(경기도,중앙부처 등)

    190,000

    ― 주요시책연수(자체) 86,000

    4,000,000원*6명

    3,800,000원*50명

    86,000,000원

    05 공무원 교육여비 220,000 200,000 20,000

    ○공무원 직무교육 220,000220,000,000원

    203 업무추진비 67,000 67,000 0

    03 시책추진업무추진비 67,000 67,000 0

    ○각종 간담회 7,000

    ○지역동향 업무추진 4,000

    ○인사행정 업무추진 4,000

    ○자매결연 및 교류업무추진 5,000

    ○내부역량 강화 및 민관협력 시책추진(정)

    15,000

    ○군정업무추진 보조 10,000

    ○내부역량 강화 및 민관협력 시책추진(부)

    14,000

    ○지역현안사업 추진(부) 8,000

    7,000,000원

    4,000,000원

    4,000,000원

    5,000,000원

    15,000,000원

    10,000,000원

    14,000,000원

    8,000,000원

    308 자치단체등이전 128,000 22,000 106,000

    07 자치단체간부담금 128,000 22,000 106,000

    ○시군 e-러닝(사이버,모바일) 교육비 부담금

    21,000

    ○장애인고용부담금 107,000

    21,000,000원

    107,000,000원

    사기진작 시책지원 68,704 49,600 19,104

    201 일반운영비 60,720 41,600 19,120

    01 사무관리비 44,000 41,600 2,400

    ○급량비 16,000

    ― 공무원체육대회 등 지원 15,000

    ― 도 청원경찰체육대회 지원 1,000

    ○피복비 6,000

    ― 도 청원경찰체육대회 지원 6,000

    ○도지사기공무원체육대회 피복비

    22,000

    15,000,000원

    1,000,000원

    300,000원*20명

    22,000,000원

    03 행사운영비 16,720 0 16,720

    ○2020 가평군 유관기관 친선체육대회

    16,72016,720,000원

    203 업무추진비 4,000 4,000 0

    03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

    ○행정지원 업무추진 4,0004,000,000원

    301 일반보전금 3,984 0 3,984

    09 행사실비지원금 3,984 0 3,984

    - 17 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 인사행정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○2020 가평군 유관기관 친선체육대회 참가보상

    등 3,9843,984,000

    후생복지 시책지원 2,815,840 2,175,429 640,411

    201 일반운영비 2,307,840 1,615,650 692,190

    01 사무관리비 498,440 49,250 449,190

    ○관내 휴양 숙박시설 이용대금 지원

    45,000

    ○임산부 편의물품 지원 3,000

    ○희복식당 조리도구 구입 5,000

    ○희복식당 음식물쓰레기 수거 수수료

    1,440

    ○직원 애사 시 장례물품 지원 3,000

    ○직원 심리상담 지원 21,000

    ○직원 종합건강검진 실시 420,000

    45,000,000원

    3,000,000원

    5,000,000원

    1,440,000원

    3,000,000원

    21,000,000원

    400,000원*1,050명

    02 공공운영비 375,000 53,000 322,000

    ○공공요금및제세 45,000

    ― 행정종합배상공제 26,000

    ― 개인정보배상공제 19,000

    ○단체보장보험가입 330,000

    26,000,000원

    19,000,000원

    330,000,000원

    04 맞춤형복지제도시행경비 1,434,400 1,513,400 △79,000

    ○맞춤형 복지제도 운영 1,434,4001,434,400,000원

    303 포상금 315,000 290,000 25,000

    01 포상금 315,000 290,000 25,000

    ○모범공무원 선진지 견학 75,000

    ○장기재직공무원 해외연수 240,000

    1,500,000원*50명

    4,000,000원*60명

    304 연금부담금등 21,000 10,500 10,500

    03 의원상해부담금 21,000 10,500 10,500

    ○의원상해 부담금 21,0003,000,000원*7명

    307 민간이전 170,000 170,000 0

    07 연금지급금 170,000 170,000 0

    ○공무원 사망조위금 90,000

    ○시간선택제임기제 퇴직금 80,000

    90,000,000원

    80,000,000원

    309 전출금 2,000 2,000 0

    02 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 2,000 0

    ○공무원자녀 국고대여장학금 부담금

    2,0002,000,000원

    직장 동호회 활성화 지원 35,400 54,000 △18,600

    201 일반운영비 35,400 54,000 △18,600

    01 사무관리비 35,400 54,000 △18,600

    ○직장 동호회 기본지원금 9,000

    ○직장 동호회 가산지원금 26,400

    30,000원*300명

    - 18 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 인사행정 운영 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 동호회원(15~25명)

    16,000

    ― 동호회원(26~40명)

    7,200

    ― 동호회원(41명 이상)

    3,200

    200,000원*10개동호회*8월

    300,000원*3개동호회*8월

    400,000원*1개동호회*8월

    건전한 노사관계 구축 53,372 29,800 23,572

    201 일반운영비 53,372 12,000 41,372

    01 사무관리비 53,372 0 53,372

    ○일반수용비 53,372

    ― 산안법 안전관리자 업무대행

    24,936

    ― 산안법 보건관리자 업무대행

    24,936

    ― 노사업무 관련 워크숍 및 세미나 참가비

    500

    ― 노동조합 사무실 비품 구입 3,000

    7,020원*296명*12월

    7,020원*296명*12월

    500,000원

    3,000,000원

    지식정보화 인프라구축 1,114,704 1,273,004 △158,300

    정보화마을 운영 지원 28,160 28,800 △640

    301 일반보전금 2,800 0 2,800

    09 행사실비지원금 2,800 0 2,800

    ○정보화마을 정보화지도자대회 참석

    1,400

    ○정보화마을 운영자 교육

    1,400

    50,000원*2명*7회*2개마을

    50,000원*2명*7회*2개마을

    307 민간이전 25,360 28,800 △3,440

    02 민간경상사업보조 25,360 28,800 △3,440

    ○정보화마을 프로그램 관리자 육성지원(2개소)

    25,36025,360,000원

    행정시스템 운영 지원 526,134 496,822 29,312

    201 일반운영비 264,123 335,804 △71,681

    01 사무관리비 19,150 61,700 △42,550

    ○일반수용비 13,610

    ― 정보화교육 교재비 2,000

    ― 서버 소모품 3,000

    ― 전산장비 소모품 2,000

    ― 프린터 소모품 1,000

    ― 개인정보보호 자가학습 운영 5,610

    ○운영수당 5,540

    ― 정보화교육 강사수당(공무원)

    3,540

    ― 개인정보보호 및 정보보안교육 강사수당

    1,000

    20,000원*100권

    3,000,000원

    2,000,000원

    1,000,000원

    5,610,000원

    1,770,000원*2회

    1,000,000원

    - 19 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 지식정보화 인프라구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 공공데이터 및 빅데이터교육 강사 수당

    1,000500,000원*2회

    02 공공운영비 244,973 274,104 △29,131

    ○공공요금 및 제세 12,900

    ― 인터넷본인확인서비스 사용료 1,000

    ― 인터넷도메인 사용료 1,300

    ― 문자메시지 사용료 9,600

    ― 아이핀서비스 사용료 1,000

    ○시설장비유지비 232,073

    ― 군총괄전산장비(컴퓨터 등) 유지보수

    50,625

    ― 통합 백업시스템 유지보수 17,302

    ㆍLTO장비, 콘솔서버 7,243

    ㆍ통합백업 10,059

    ― 온나라시스템 유지보수 38,314

    ㆍH/W 30,811

    ㆍS/W 7,503

    ― 보안장비 유지보수 16,736

    ㆍ외부망 방화벽 유지보수

    4,768

    ㆍ내부망 방화벽 유지보수

    898

    ㆍ웹방화벽 유지보수 4,260

    ㆍIPS 유지보수 2,720

    ㆍVPN 유지보수 3,458

    ㆍL3 스위치 632

    ― 서버팜 방화벽 유지보수

    7,302

    ― 토지정보서버 유지보수 23,044

    ㆍH/W 17,096

    ㆍDBMS(오라클) 5,948

    ― DB암호화 솔루션 유지보수

    5,738

    ― SMS문자발송시스템 유지보수 2,836

    ㆍH/W 502

    ㆍS/W 2,334

    ― 수납관리시스템 유지보수 3,491

    ㆍH/W 1,214

    ㆍS/W 2,277

    ― 새올통합로그인(SSO) 유지보수

    2,531

    ― SW자산관리시스템 유지보수 3,316

    ㆍH/W 527

    ㆍS/W 2,789

    1,000,000원

    1,300,000원

    20원*40,000건*12월

    1,000,000원

    1,350,000원*750대*5/100

    90,529,310원*8/100

    251,460,000원*8/100*6/12

    385,131,000원*8/100

    62,524,000원*12/100

    59,600,000원*8/100

    11,220,000원*8/100

    35,500,000원*12/100

    33,990,000원*8/100

    43,220,000원*8/100

    7,900,000원*8/100

    91,270,000원*8/100

    213,700,000원*8/100

    49,560,800원*12/100

    47,815,000원*12/100

    6,270,000원*8/100

    19,446,500원*12/100

    20,218,000원*8/100*9/12

    18,974,290원*12/100

    21,090,000원*12/100

    6,580,000원*8/100

    23,240,000원*12/100

    - 20 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 지식정보화 인프라구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 외부망 가상화시스템 유지보수 10,304

    ㆍH/W 6,440

    ㆍS/W 3,864

    ― 서버 계정관리시스템 유지보수

    3,924

    ― 전산실 UPS 유지보수 7,831

    ― 전산실 항온항습기 유지보수

    3,978

    ― DNS시스템 유지보수 544

    ― 망 연계솔루션 유지보수

    3,960

    ― USB 보안시스템 유지보수

    3,575

    ― 군 대표 홈페이지 유지보수 22,000

    ― PC개인정보보호시스템 유지보수

    2,931

    ― 웹개인정보필터링 유지보수

    1,791

    80,490,410원*8/100

    32,199,900원*12/100

    49,050,000원*8/100

    97,880,000원*8/100

    49,721,000원*8/100

    6,800,000원*8/100

    49,500,000원*8/100

    27,500,000원*13/100

    22,000,000원

    36,630,000원*12/100*8/12

    19,900,000원*12/100*9/12

    206 재료비 19,998 0 19,998

    01 재료비 19,998 0 19,998

    ○전산실 UPS 배터리 교체(1호기)

    19,998333,300원*60개

    301 일반보전금 47,460 0 47,460

    09 행사실비지원금 47,460 0 47,460

    ○정보화 교육 강사수당(주민)

    47,4603,955,000원*12회

    308 자치단체등이전 194,553 156,218 38,335

    07 자치단체간부담금 15,494 0 15,494

    ○가평군 대표홈페이지 장애인 모니터링

    15,49415,494,000원

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 179,059 156,218 22,841

    ○온나라시스템 운영지원 위탁비 17,321

    ○지방재정(e-호조) 유지보수 25,386

    ○공통기반 전산장비 유지관리 92,311

    ○표준지방인사랑정보시스템 유지관리 및 구축

    29,734

    ○시군구재해복구시스템 시도백업센터 유지보수

    7,847

    ○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영

    6,460

    17,321,000원

    25,386,000원

    92,311,000원

    29,734,000원

    7,847,000원

    6,460,000원

    행정정보화 기반 확충 560,410 737,600 △177,190

    201 일반운영비 110,002 69,200 40,802

    01 사무관리비 110,002 69,200 40,802

    ○일반수용비 100,002

    - 21 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 지식정보화 인프라구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 범용 상용소프트웨어 구입 42,000

    ― 내 PC지키미 구입(연간 갱신) 2,200

    ― 운영체제 패치 관리시스템(연간 갱신)

    29,600

    ― PC개인정보보호시스템 Agent 구매

    11,946

    ― SW자산관리시스템 Agent 구매

    6,034

    ― USB보안시스템 Agent 구매 4,424

    ― 내PC지키미 Agent 구매 3,798

    ○웹취약점 점검 10,000

    42,000,000원

    2,200,000원

    29,600,000원

    59,730원*200개

    30,170원*200개

    22,120원*200개

    15,190원*250개

    10,000,000원

    405 자산취득비 450,408 504,500 △54,092

    01 자산및물품취득비 450,408 504,500 △54,092

    ○노후전산장비 교체 397,859

    ― 컴퓨터(PC, 모니터) 353,020

    ― 흑백프린터(A4) 14,931

    ― 컬러프린터(A4·A3) 29,308

    ― 스캐너 600

    ○PC 자료백업 시스템 고도화 46,249

    ○2청사 정보화교육장 비품 구입 6,300

    1,327,140원*266대

    497,700원*30대

    2,930,750원*10대

    300,000원*2대

    46,249,000원

    6,300,000원

    정보통신망 인프라 구축 571,241 579,678 △8,437

    정보통신망 운영 425,241 435,678 △10,437

    101 인건비 17,565 16,207 1,358

    04 기간제근로자등보수 17,565 16,207 1,358

    ○교환실 기간제근로자보수 17,565

    ― 보수 12,419

    ― 주휴수당 3,549

    ― 보험료 1,597

    73,920원*1명*168일

    73,920원*1명*48일

    15,968,000원*10%

    201 일반운영비 407,676 415,631 △7,955

    01 사무관리비 5,000 5,000 0

    ○일반수용비 5,000

    ― 통신자재 및 공구, 전문서적 5,0005,000,000원

    02 공공운영비 402,676 410,631 △7,955

    ○공공요금 및 제세 185,664

    ― 도~군간 정보통신망 회선료(업무망, 홈페이

    지망) 24,000

    ― 군~면간 정보통신망 회선료

    57,600

    ― 음성급 시내전용 회선료

    8,064

    ― 전화 이용료(이동전화,일반전화)

    60,000

    ― 이동전화 이용료 7,200

    2,000,000원*1식*12월

    800,000원*6회선*12월

    24,000원*28회선*12월

    10,000원*500회선*12월

    60,000원*10회선*12월

    - 22 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 정보통신망 인프라 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 읍면정보화교육장,복지회관등 인터넷회선료

    8,400

    ― 디지털방송 회선 이용료 4,200

    ― 인터넷전화 회선 이용료

    3,600

    ― 직원용WIFI 서비스 회선료

    4,800

    ― 공공WIFI 서비스 회선료

    4,800

    ― 배전전주 공가요금 3,000

    ○시설장비유지비 217,012

    ― 네트워크 보안장비 유지보수

    18,110

    ― ALL-IP 인터넷전화망 유지보수

    21,108

    ― 정보통신망장비 유지보수

    43,746

    ― 통합지휘무선통신망 단말기 유지보수

    4,024

    ― 보안관리관제시스템 유지보수 15,749

    ㆍH/W 일체형 12,263

    ㆍS/W 3,486

    ― 접근제어시스템 유지보수

    15,407

    ― 구내통신시설 유지보수 50,000

    ㆍ재료비 15,000

    ㆍ노무비 35,000

    ― 영상회의시스템 유지보수

    2,006

    ― 행정방송장비 유지보수

    3,008

    ― 광통신시설 유지보수 27,716

    ㆍ청평면~농협간 760

    ㆍ설악면~설악도서관 1,357

    ㆍ자가통신망 전송장비 25,599

    ― HD영상방송시스템 유지보수 11,339

    ㆍH/W 5,902

    ㆍS/W 5,437

    ― 통신실 관리장비 유지보수 4,799

    ㆍ항온항습기, UPS, 에어컨 등

    4,799

    25,000원*28회선*12월

    350,000원*12월

    300,000원*1회선*12월

    400,000원*1회선*12월

    400,000원*1회선*12월

    250,000원*12월

    226,373,660원*8%

    (209,222,544원+54,625,300원)*8%

    546,820,280원*8%

    50,297,000원*8%

    122,623,399원*10%

    23,235,500원*15%

    (140,718,000원*10%)+(15,250,000원*15%*7/

    12)

    50,000,000원*30%

    50,000,000원*70%

    30,080,000원*8%*10/12

    50,127,990원*8%*9/12

    9,489,000원*8%

    16,960,000원*8%

    319,978,340원*8%

    73,766,106원*8%

    36,241,550원*15%

    (22,391,210원+37,593,870원)*8%

    정보통신망 기반 확충 146,000 144,000 2,000

    405 자산취득비 146,000 122,000 24,000

    01 자산및물품취득비 146,000 122,000 24,000

    - 23 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 정보통신망 인프라 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○녹취시스템 개선 46,000

    ○인터넷전화기 구입 50,000

    ○노후 스위칭장비 교체 50,000

    46,000,000

    50,000,000

    50,000,000

    행정운영 지원 335,967 691,377 △355,410

    근무환경 개선 188,600 190,090 △1,490

    201 일반운영비 188,600 181,330 7,270

    01 사무관리비 133,400 126,130 7,270

    ○일반수용비 33,100

    ― 당직실 침구 1,600

    ― 당직실 침구 세탁 3,000

    ― 에어컨 수리 및 청소 1,500

    ― 각종 공인 및 고무인 제작 500

    ― 태극기 제작 3,000

    ― 새마을기 제작 3,000

    ― 국경일 등 행사 현수막 제작

    10,500

    ― 기타 수용비 10,000

    ○운영수당 93,300

    ― 숙직비 65,700

    ― 일직비 27,600

    ○피복비 7,000

    ― 청원경찰 근무복 7,000

    200,000원*2조*4회

    250,000원*12월

    150,000원*10대

    500,000원

    3,000,000원

    3,000,000원

    70,000원*15개소*10회

    10,000,000원

    60,000원*3명*365일

    60,000원*4명*115일

    7,000,000원

    02 공공운영비 55,200 55,200 0

    ○시설장비유지비 55,200

    ― CCTV 유지보수 29,800

    ― 무인경비시스템 유지보수

    20,400

    ― 초과근무시스템 유지보수 5,000

    29,800,000원

    1,700,000원*12월

    5,000,000원

    기록관 운영 147,367 501,287 △353,920

    201 일반운영비 89,394 86,122 3,272

    01 사무관리비 9,514 11,242 △1,728

    ○일반수용비 7,914

    ― 복사용지 1,518

    ― 화일박스 900

    ― 프린터 토너 4,056

    ― 복사기 토너 440

    ― 일반사무용품 1,000

    ○운영수당 1,600

    ― 행정정보공개심의회 참석수당

    1,200

    ― 기록물평가심의회 참석수당

    400

    25,300원*20박스*3회

    30,000원*30조

    338,000원*4대*3회

    220,000원*1대*2회

    1,000,000원

    100,000원*2명*6회

    100,000원*2명*2회

    - 24 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 지방행정 역량강화

    단위: 행정운영 지원 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    02 공공운영비 79,880 74,880 5,000

    ○공공요금 및 제세 64,600

    ― 문서발송용 우편요금 64,600

    ○시설장비유지비 15,280

    ― 무인경비시스템 유지보수 5,280

    ― 공조기 등 시설장비 유지보수

    10,000

    64,600,000원

    440,000원*12월

    10,000,000원

    308 자치단체등이전 57,973 397,851 △339,878

    10 공기관등에대한경상적위탁사업비 57,973 397,851 △339,878

    ○표준기록관리시스템(RMS) 유지관리

    52,554

    ○우편모아시스템 유지관리 5,419

    52,554,000원

    5,419,000원

    주민자치 및 대외 교류협력 활성화 784,144 676,700 107,444

    주민자치 활성화 421,744 515,200 △93,456

    주민자치센터 운영 421,744 515,200 △93,456

    201 일반운영비 154,520 218,000 △63,480

    01 사무관리비 115,520 143,000 △27,480

    ○일반수용비 45,000

    ― 주민자치센터 프로그램 운영 45,000

    ㆍ주민자치 소식지 발간

    9,000

    ㆍ주민자치센터 일반 운영

    36,000

    ○운영수당 70,520

    ― 주민자치위원 회의 참석수당

    65,520

    ― 주민자치위원장협의회 회의참석 수당

    5,000

    1,500,000원*6개읍면*1회

    500,000원*6개읍면*12월

    30,000원*140명*2회*12월*65%

    5,000,000원

    03 행사운영비 39,000 75,000 △36,000

    ○주민자치프로그램 발표회

    39,0003,250,000원*6개읍면*2회

    301 일반보전금 267,224 297,200 △29,976

    09 행사실비지원금 32,000 32,000 0

    ○전국주민자치박람회 등 행사 참가

    18,000

    ○주민자치센터 우수동아리대회 참가

    5,000

    ○주민자치위원 벤치마킹 9,000

    3,000,000원*6개읍면

    5,000,000원

    1,500,000원*6개읍면

    12 기타보상금 235,224 265,200 △29,976

    ○주민자치센터 프로그램 운영 강사료

    235,22430,000원*11명*6개읍면*12시간*11월*90%

    교류협력 활성화 362,400 161,500 200,900

    글로벌네트워크 구축 362,400 161,500 200,900

    - 25 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 주민자치 및 대외 교류협력 활성화

    단위: 교류협력 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    201 일반운영비 68,200 41,500 26,700

    01 사무관리비 18,000 6,500 11,500

    ○일반수용비 18,000

    ― 홍보물품 2,000

    ― 사무용품, 현수막, 화환비 4,000

    ― 번역료 2,000

    ― 남북평화협력 홍보 사무용품

    10,000

    2,000,000원*1회

    100,000원*40회

    500,000원*4회

    2,000,000원*5회

    02 공공운영비 45,200 35,000 10,200

    ○공공요금및제세 45,200

    ― 시군구 국제화 지원기능 분담금

    5,000

    ― 한국전 참전비 가평석 운송비(4개소)

    40,200

    5,000,000원

    13,400,000원*3회

    03 행사운영비 5,000 0 5,000

    ○미국 40사단 행사 등 외빈초청행사

    5,0001,000,000원*5회

    202 여비 95,100 30,000 65,100

    03 국외업무여비 95,100 30,000 65,100

    ○국제교류 추진 95,100

    ― 자매도시 방문(미국, 캐나다, 호주)

    74,100

    ― 중국, 베트남 자매도시 개척

    21,000

    24,700,000원*3회

    10,500,000원*2회

    203 업무추진비 10,000 10,000 0

    03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0

    ○국내외 교류 시책 추진(정) 10,000

    ― 자매도시 초청 방문단 5,000

    ― 가평군 대표단 해외방문 특산품

    5,000

    1,000,000원*5회

    1,000,000원*5회

    206 재료비 80,000 50,000 30,000

    01 재료비 80,000 50,000 30,000

    ○한국전 참전비 가평석 지원(3개소)

    60,000

    ○특산품 구입비(참전용사 및 외빈)

    10,000

    ○한국전 참전비 가평석 지원(1개소)

    10,000

    20,000,000원*3회

    1,000,000원*10회

    10,000,000원

    301 일반보전금 109,100 30,000 79,100

    07 외빈초청여비 109,100 30,000 79,100

    ○국외자매도시 초청행사 109,100

    ― 자매도시 외빈초청

    9,1007명*1,300,000원*1자매도시

    - 26 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 주민자치 및 대외 교류협력 활성화

    단위: 교류협력 활성화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 한국전참전용사 초청

    100,0002,500,000원*40명*1회

    행정운영경비(자치행정과) 11,308,201 11,081,546 226,655

    인력운영비(총괄) 11,200,000 11,000,000 200,000

    인력운영비 11,200,000 11,000,000 200,000

    101 인건비 1,300,000 1,000,000 300,000

    01 보수 500,000 500,000 0

    ○명예퇴직수당 500,000500,000,000원

    03 무기계약근로자보수 800,000 500,000 300,000

    ○공무직근로자 퇴직금보상 800,000800,000,000원

    303 포상금 2,700,000 2,500,000 200,000

    02 성과상여금 2,700,000 2,500,000 200,000

    ○성과상여금 2,700,0002,700,000,000원

    304 연금부담금등 7,200,000 7,500,000 △300,000

    01 연금부담금 7,200,000 7,500,000 △300,000

    ○연금부담금 7,200,0007,200,000,000원

    기본경비(자치행정과) 108,201 81,546 26,655

    기본경비 108,201 81,546 26,655

    201 일반운영비 45,476 37,127 8,349

    01 사무관리비 45,476 37,127 8,349

    ○일반수용비 30,476

    ― 복사용지 3,036

    ― 문서보존상자 1,200

    ― 복사기 토너 1,760

    ― 프린트 토너 및 드럼 12,480

    ― 일반사무용품 3,000

    ― 사무실 운영 비품(군수,부군수실)

    4,000

    ― 정수기(6대) 및 공기청정기(8대) 관리비

    5,000

    ○급량비 15,000

    ― 시간외 근무자 특근매식비 15,000

    25,300원*30박스*4회

    60,000원*20조

    220,000원*8회

    320,000원*13대*3회

    3,000,000원

    4,000,000원

    5,000,000원

    15,000,000원

    202 여비 30,240 19,584 10,656

    01 국내여비 30,240 19,584 10,656

    ○기본업무 수행여비 30,24090,000원*28명*12월

    203 업무추진비 30,485 23,535 6,950

    02 정원가산업무추진비 25,265 18,495 6,770

    ○정원가산업무추진비

    25,26580,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*117

    - 27 -

  • 부서: 자치행정과

    정책: 행정운영경비(자치행정과)

    단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    04 부서운영업무추진비 5,220 5,040 180

    ○부서운영업무추진비(자치행정과)

    5,220435,000원*12월

    405 자산취득비 2,000 1,300 700

    01 자산및물품취득비 2,000 1,300 700

    ○사무용가구 구입 2,0002,000,000원

    - 28 -

  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 회계과

    정책: 편리한 행정업무 추진지원

    단위: 회계업무의 투명성 확보 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    2020년도 본예산 일반회계 전체

    회계과 52,137,322 62,395,445 △10,258,123

    국 65,396

    도 299,554

    군 51,772,372

    편리한 행정업무 추진지원 1,428,659 2,031,393 △602,734

    회계업무의 투명성 확보 1,428,659 2,031,393 △602,734

    행정업무추진지원 1,283,609 1,890,613 △607,004

    201 일반운영비 760,134 929,763 △169,629

    01 사무관리비 18,000 18,000 0

    ○일반수용비 18,000

    ― 전자태그 3,000

    ― 불용물품감정 및 처리수수료 4,000

    ― 고속도로 운행요금 10,000

    ― 차량용 태극기 구입비 1,000

    3,000,000

    4,000,000

    10,000,000

    1,000,000

    02 공공운영비 742,134 911,763 △169,629

    ○공공요금 및 제세 159,600

    ― 자동차세(연납) 34,950

    ㆍ승용(대형,짚승용,소형,경형 59대)

    20,650

    ㆍ승합(대형,중형,소형 11대) 3,300

    ㆍ화물(대형,중형,소형 40대) 10,000

    ㆍ특수차(제설차 등 4대) 1,000

    ― 종합 및 책임보험료 84,600

    ㆍ승용(대형,짚승용,소형,경형 59대)

    35,400

    ㆍ승합(대형,중형,소형 11대) 8,800

    ㆍ화물(대형,중형,소형 40대) 34,000

    ㆍ특수차(4대) 6,400

    ― 자동차정기점검료 및 수수료

    8,550

    ― 운전자보험(군.읍면) 12,000

    ― 공용차량환경개선부담금

    18,000

    ― 행복카셰어 차량단말기통신요금 1,500

    ○시설장비유지비 8,574

    ― 물품프로그램 유지보수 8,574

    ○차량선박비 573,960

    ― 승용(대형,짚승용,소형,경형 59대)

    271,400

    ― 승합(대형,중형,소형 11대) 70,400

    ― 화물(대형,중형,소형 40대) 208,000

    ― 특수차 24,160

    20,650,000

    3,300,000

    10,000,000

    1,000,000

    35,400,000

    8,800,000

    34,000,000

    6,400,000

    75,000원*114대

    400,000원*30명*1회

    100,000원*90대*2회

    1,500,000

    8,574,000

    271,400,000

    70,400,000

    208,000,000

    24,160,000

    405 자산취득비 523,475 951,250 △427,775

    - 29 -

  • 부서: 회계과

    정책: 편리한 행정업무 추진지원

    단위: 회계업무의 투명성 확보 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    01 자산및물품취득비 523,475 951,250 △427,775

    ○공용차량 블랙박스 3,750

    ○중형승용차(신규 3) 96,000

    ○소형화물차(신규 1, 대체 1)

    60,000

    ○무인비행기(신규 2) 30,000

    ○항온항습기(신규 3, 대체 1) 45,584

    ○노트북(신규 4) 11,466

    ○비디오프로젝터(신규 2. 대체 1) 9,265

    ○냉방기(신규 29, 대체 1) 43,410

    ○냉난방기(신규1, 대체 5) 24,000

    ○구내방송장치(대체 1) 200,000

    250,000원*15대

    32,000,000원*3대

    30,000,000원*2대

    30,000,000

    45,584,000

    11,466,000

    9,265,000

    43,410,000

    24,000,000

    200,000,000

    회계제도 확립 145,050 140,780 4,270

    201 일반운영비 105,700 94,100 11,600

    01 사무관리비 80,100 69,500 10,600

    ○일반수용비 54,400

    ― 복식부기회계제도 지침서 구입

    1,000

    ― 재무회계결산 재무보고서 검토용역

    20,000

    ― 알기쉬운 결산보고서 작성용역 8,000

    ― G2B(조달) 수수료 8,000

    ― 통합결산서 유인 10,000

    ― 회계장부 구입 2,000

    ― 지출증빙서 편철용품 구입 2,000

    ― 계약심의위원회 심사자문료 400

    ― 물가정보지 및 회계법령집 구입 1,000

    ― 공탁 수수료 2,000

    ○운영수당 20,700

    ― 결산검사위원 운영수당

    15,000

    ― 결산검사위원 급량비

    1,600

    ― 결산검사위원 출장여비 2,000

    ― 계약심의위원회 수당 2,100

    ○급량비 5,000

    ― 회계업무 2,500

    ― 계약업무 2,500

    10,000원*100부

    20,000,000

    8,000,000

    20,000원*400건

    200,000원*50부

    2,000,000

    2,000,000

    200,000원*2회

    1,000,000

    2,000,000

    150,000원*5명*20일

    8,000원*5명*2식*20일

    20,000원*5명*20일

    70,000원*6명*5회

    2,500,000

    2,500,000

    02 공공운영비 25,600 24,600 1,000

    ○공공요금및제세 18,000

    ― 회계관련공무원 재정보증보험료(군,읍면)

    18,000

    ○시설장비유지비 7,600

    18,000,000

    - 30 -

  • 부서: 회계과

    정책: 편리한 행정업무 추진지원

    단위: 회계업무의 투명성 확보 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 지출증빙서 편철기 유지보수 1,500

    ― 적격심사프로그램 유지보수 1,100

    ― 계약정보 공개시스템 유지보수 5,000

    1,500,000

    1,100,000

    5,000,000

    203 업무추진비 34,000 8,000 26,000

    03 시책추진업무추진비 34,000 8,000 26,000

    ○편리한 행정업무 추진지원(정) 13,000

    ○편리한 행정업무 추진지원(부) 13,000

    ○회계ㆍ결산업무 추진 8,000

    13,000,000

    13,000,000

    8,000,000

    301 일반보전금 350 350 0

    09 행사실비지원금 350 350 0

    ○결산검사위원 위탁교육 참가 35070,000원*5명

    307 민간이전 5,000 650 4,350

    12 민간인위탁교육비 5,000 650 4,350

    ○결산검사위원 및 공무원 역량강화 워크숍

    5,0001,000,000원*5명

    안전하고 쾌적한 재산관리 1,676,703 12,949,804 △11,273,101

    도 11,400

    군 1,665,303

    국공유 재산 관리 1,676,703 12,949,804 △11,273,101

    도 11,400

    군 1,665,303

    청사 등 공유건물 관리 1,590,503 1,185,104 405,399

    101 인건비 16,857 0 16,857

    04 기간제근로자등보수 16,857 0 16,857

    ○주차관제시스템 관리 16,857

    ― 인건비 11,477

    ― 주휴수당 2,514

    ― 휴일유급수당 207

    ― 생활임금보전수당 1,059

    ― 보험료 1,600

    8,590원*167일*8시간*1명

    73,920원*34일

    8,590원*3일*8시간

    1,058,320원

    200,000원*8월

    201 일반운영비 1,118,646 971,804 146,842

    01 사무관리비 183,373 129,109 54,264

    ○일반수용비 169,600

    ― 청사관리 소모품 구입 41,200

    ― 방송수신료 1,080

    ― 공조기 필터 및 소독약 10,000

    ― 청사 방역 및 물탱크 청소

    10,000

    ― 청사 화장실 비데렌탈(본청)

    19,800

    ― 청사 매트 유지보수 1,440

    41,200,000

    30,000원 * 3개소 * 12월

    5,000,000원*2회

    5,000,000원*2회

    1,650,000원*12월

    120,000원*12월

    - 31 -

  • 부서: 회계과

    정책: 안전하고 쾌적한 재산관리

    단위: 국공유 재산 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 청사 화장실 비데렌탈 (2청사)

    7,800

    ― 소방시설 유지보수 및 소화기 구입

    7,000

    ― 전기안전대행 수수료 27,900

    ― 소방시설점검 수수료 10,200

    ― 비상발전기점검 수수료 3,600

    ― 승강기 안전점검 수수료 7,200

    ― 도시가스 용역 수수료(청사 및 의회동)

    5,280

    ― 도시가스 정압기 용역 2,000

    ― 부가가치세 신고대행 수수료

    5,460

    ― 청사 전기정기검사비 1,000

    ― 무인경비 수수료(군청 별관동)

    2,640

    ― 관리비(관사) 6,000

    ○급량비 2,500

    ― 국공유재산관리업무 급량비 2,500

    ○임차료 11,273

    ― 임시주차장 토지임차료 11,273

    650,000원*12월

    3,500,000원*2회

    2,325,000원*12월

    850,000원*12월

    300,000원*12월

    600,000원*12월

    440,000원*12월

    1,000,000원*2회

    455,000원*12월

    1,000,000

    220,000원*12개월

    500,000원*1개소*12월

    2,500,000

    11,273,000

    02 공공운영비 935,273 842,695 92,578

    ○공공요금 및 제세 726,050

    ― 청사 294,000

    ㆍ전기요금 252,000

    ㆍ수도요금 42,000

    ― 제2청사 85,200

    ㆍ전기요금 70,800

    ㆍ수도요금 14,400

    ― 행정정보관 36,000

    ㆍ전기요금 36,000

    ― 방화,위험물,보일러 회비 250

    ― 건물·시설물 재해복구공제회비

    82,000

    ― 지방관공선공제회비 15,000

    ― 영조물손해배상공제회비 212,000

    ― 승강기책임보험공제회비 1,600

    ○연료비 48,223

    ― 본관 및 의회동 30,335

    ㆍLNG가스비(본관 및 의회동)

    30,335

    ― 기계실, 생활민원, 구내식당 유류비 2,888

    ㆍ등유(구내식당 온풍기)

    1,804

    21,000,000원*12월

    3,500,000 * 12월

    5,900,000원*12월

    1,200,000원*12월

    3,000,000원*12월

    250,000원*1회

    82,000,000

    15,000,000

    212,000,000

    1,600,000

    963원*1,050㎥*30일

    1,443원*50리터*25일

    - 32 -

  • 부서: 회계과

    정책: 안전하고 쾌적한 재산관리

    단위: 국공유 재산 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ㆍLNG가스비(기계실, 생활민원)

    1,084

    ― 2청사 연료비 15,000

    ○시설장비유지비 161,000

    ― 기계시설물 유지관리 35,000

    ― 군청사 건물외벽 및 내부·바닥청소

    20,000

    ― 전기시설물 유지관리 46,000

    ― 청사정원 유지관리 15,000

    ― 청사 사무실·화장실 보수 45,000

    963원*15㎥*75일

    1,250,000원*12월

    35,000,000

    20,000,000

    46,000,000

    15,000,000

    45,000,000

    206 재료비 10,000 10,000 0

    01 재료비 10,000 10,000 0

    ○청사전기재료 구입(전구, 기자재 등)

    10,00010,000,000

    401 시설비및부대비 415,000 173,500 241,500

    01 시설비 415,000 171,000 244,000

    ○공유재산(건물) 보수보강 공사 100,000

    ○군청 화장실 리모델링 60,000

    ○주차관제시스템 무인정산기 설치 25,000

    ○군청 캐노피 교체 공사 180,000

    ○청사 배관라인 교체공사 용역비 50,000

    100,000,000

    60,000,000

    25,000,000

    180,000,000

    50,000,000

    405 자산취득비 30,000 25,000 5,000

    01 자산및물품취득비 30,000 25,000 5,000

    ○청사 공유재산 등 관리물품 30,00030,000,000

    공유재산 관리 52,800 518,700 △465,900

    201 일반운영비 32,800 46,700 △13,900

    01 사무관리비 32,800 46,700 △13,900

    ○일반수용비 30,000

    ― 공유재산 감정평가 수수료 10,000

    ― 공유재산 지적측량 수수료 10,000

    ― 공유재산 매각 수수료 10,000

    ○운영수당 2,800

    ― 공유재산심의회 참석수당 2,800

    ㆍ기본 1,960

    ㆍ추가 840

    10,000,000

    10,000,000

    10,000,000

    70,000원*4명*7회

    30,000원*4명*7회

    401 시설비및부대비 20,000 472,000 △452,000

    01 시설비 20,000 470,000 △450,000

    ○공유재산 보수·보강공사 20,00020,000,000

    도유재산 관리 11,400 4,000 7,400

    도 11,400

    201 일반운영비 11,000 3,000 8,000

    - 33 -

  • 부서: 회계과

    정책: 안전하고 쾌적한 재산관리

    단위: 국공유 재산 관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    도 11,000

    01 사무관리비 11,000 3,000 8,000

    ○도유재산 관리 11,00011,000,000

    도 11,000

    202 여비 400 1,000 △600

    도 400

    01 국내여비 400 1,000 △600

    ○도유재산 관리 400400,000

    도 400

    설악면 행정복지센터 신축 22,000 0 22,000

    201 일반운영비 4,000 0 4,000

    01 사무관리비 4,000 0 4,000

    ○설악면 행정복지센터 설계 공모 4,0004,000,000

    401 시설비및부대비 18,000 0 18,000

    01 시설비 18,000 0 18,000

    ○설악면 행정복지센터 설계 공모 18,00018,000,000

    행정운영경비(회계과) 48,811,960 47,206,508 1,605,452

    국 65,396

    도 288,154

    군 48,458,410

    인력운영비(회계과) 48,660,984 47,066,172 1,594,812

    국 65,396

    도 288,154

    군 48,307,434

    인력운영비 48,517,683 46,865,612 1,652,071

    도 254,172

    군 48,263,511

    101 인건비 45,571,053 44,213,290 1,357,763

    도 254,172

    군 45,316,881

    01 보수 36,606,594 36,636,280 △29,686

    ○기본급 25,902,577

    ― 정무직 100,783

    ㆍ군수 100,783

    ― 일반직(연봉제) 2,370,736

    ㆍ4급(연봉)-부군수 96,696

    ㆍ4급(연봉) 186,466

    ㆍ5급(연봉) 2,087,574

    ― 일반직 및 별정직 21,289,892

    ㆍ5급(30호봉) 114,545

    ㆍ6급(24호봉) 9,391,288

    ㆍ7급(14호봉) 7,095,212

    ㆍ8급(12호봉) 3,140,429

    8,398,580원*1명*12월

    8,058,000원*1명*12월

    7,769,410원*2명*12월

    6,958,580원*25명*12월

    4,772,700원*2명*12월

    3,932,700원*199명*12월

    2,986,200*198명*12월

    2,540,800원*103명*12월

    - 34 -

  • 부서: 회계과

    정책: 행정운영경비(회계과)

    단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ㆍ9급(5호봉) 1,548,418

    ― 지방전문경력관(다군)

    36,554

    ― 연구사 30,063

    ― 지도직 1,320,105

    ㆍ지도관(연봉) 253,470

    ㆍ지도사(20호봉) 1,066,635

    ― 처우개선분(급여인상률) 3.0%

    754,444

    ○상여수당 2,403,453

    ― 정근수당

    1,924,653

    ― 정근수당가산금(일반,별정,지도사) 478,800

    ㆍ5~10년미만 49,200

    ㆍ10~15년미만 46,800

    ㆍ15~20년미만 77,760

    ㆍ20~25년미만 55,440

    ㆍ25년이상 249,600

    ○의사수당 8,880

    ― 5급 1,920

    ― 6급 2,160

    ― 7급이하 4,800

    ○가족수당 431,280

    ― 배우자 178,080

    ― 부양가족 97,200

    ― 둘째아 100,800

    ― 셋째아 55,200

    ○자녀학비보조수당 46,908

    ― 고등학교 46,908

    ○위험수당 17,520

    ― 을종 6,000

    ― 병종 11,520

    ○대우공무원수당 334,040

    ― 3급대우 2,400

    ― 4급대우 2,349

    ― 5급대우 185,974

    ― 6급대우 109,472

    ― 지도관대우

    24,115

    ― 대우공무원수당(처우개선)

    9,730

    ○모범공무원수당 2,400

    ○관리업무수당(5급 30호봉)

    5,155

    1,767,600원*73명*12월

    3,046,100원*1명*12월

    2,505,200원*1명*12월

    7,040,830원*3명*12월

    3,418,700원*26명*12월

    25,148,128,680원*3.0/100

    23,095,834,200원*1/12*50/100*2회

    50,000원*82명*12월

    60,000원*65명*12월

    80,000원*81명*12월

    110,000원*42명*12월

    130,000원*160명*12월

    80,000원*2명*12월

    60,000원*3명*12월

    50,000원*8명*12월

    40,000원*371명*12월

    20,000원*405명*12월

    60,000원*140명*12월

    100,000원*46명*12월

    469,080원*25명*4회

    50,000원*10명*12월

    40,000원*24명*12월

    4,876,900원*1명*12월*4.1/100

    4,772,700원*1명*12월*4.1/100

    3,978,900원*95명*12월*4.1/100

    3,476,600원*64명*12월*4.1/100

    3,770,300원*13명*12월*4.1/100

    324,307,380원*3.0/100

    50,000원*4명*12월

    4,772,700원*1명*12월*9/100

    - 35 -

  • 부서: 회계과

    정책: 행정운영경비(회계과)

    단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ○기술정보수당 93,600

    ― 5급 5,400

    ― 6~7급 52,200

    ― 8급이하 18,240

    ― 지도관 2,160

    ― 지도사 15,600

    ○기술정보수당 가산금 53,400

    ― 기술사 600

    ― 기사 42,840

    ― 산업기사, 운전원 8,160

    ― 운전장 1,800

    ○업무대행수당 4,800

    ― 업무대행수당(다수) 4,800

    ○함정수당 300

    ― 7급 300

    ○연구수당(연구직) 960

    ○민원업무수당 12,600

    ○사회복지업무수당 71,400

    ― 사회복지업무수당 53,760

    ― 사회복지업무수당 가산금(자격증)

    17,640

    ○사서수당(6급이하) 2,400

    ○읍·면 수당 107,520

    ○시간선택제수당(8급)

    10,038

    ○장려수당 25,920

    ― 쓰레기매립장 25,920

    ○전문직위수당 5,760

    ― 3년이상 4년미만 2,880

    ― 4년이상 5년미만 2,880

    ○의료업무수당 55,200

    ― 보건진료직 42,000

    ― 간호직 7,800

    ― 의료기사 5,400

    ○육아휴직수당 105,600

    ― 육아휴직수당(3개월까지)

    22,500

    ― 육아휴직수당(4개월째부터)

    75,600

    ― 육아휴직수당(아빠의달)-3개월

    7,500

    ○시간외근무수당 2,367,131

    ― 5급 4,911

    50,000원*9명*12월

    30,000원*145명*12월

    20,000원*76명*12월

    60,000원*3명*12월

    50,000원*26명*12월

    50,000원*1명*12월

    30,000원*119명*12월

    20,000원*34명*12월

    10,000원*15명*12월

    100,000원*4명*12월

    25,000원*1명*12월

    80,000원*1명*12월

    50,000원*21명*12월

    70,000원*64명*12월

    30,000원*49명*12월

    20,000원*10명*12월

    70,000원*128명*12월

    2,390,000원*7명*12월*5/100

    270,000원*8명*12월

    80,000원*3명*12월

    120,000원*2명*12월

    250,000원*14명*12월

    50,000원*13명*12월

    50,000명*9명*12월

    1,500,000명*5명*3월

    1,200,000명*7명*9월

    2,500,000원*1명*3월

    13,641원*1명*30시간*12월

    - 36 -

  • 부서: 회계과

    정책: 행정운영경비(회계과)

    단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 6급 820,896

    ― 7급 741,516

    ― 8급 349,813

    ― 9급 224,116

    ― 연구사 4,037

    ― 지도사(21호봉이상)

    47,395

    ― 지도사(20호봉이하)

    51,817

    ― 현업근무자 122,630

    ㆍ6급(별정직포함)

    33,506

    ㆍ7급 20,178

    ㆍ시간외근무수당 처우개선비

    68,946

    ○정액급식비 990,600

    ○명절휴가비

    2,309,584

    ○연가보상비

    1,237,568

    11,634원*196명*30시간*12월

    10,509원*196명*30시간*12월

    9,434원*103명*30시간*12월

    8,528원*73명*30시간*12월

    11,213원*1명*30시간*12월

    10,971원*12명*30시간*12월

    10,281원*14명*30시간*12월

    11,634원*3명*80시간*12월

    10,509원*2명*80시간*12월

    2,298,180,240원*3.0/100

    130,000원*635명*12월

    23,095,834,200원*1/12*60/100*2회

    25,902,572,540원*1/12*86/100*1/30*20일

    02 기타직보수 3,765,173 3,533,938 231,235

    ○청원경찰 1,032,466

    ― 기본급(15년 미만) 355,061

    ― 기본급(23년이상 30년미만)

    181,316

    ― 기본급(30년이상) 145,149

    ― 처우개선분 20,446

    ― 정근수당

    58,498

    ― 정근수당가산금(25년이상)

    10,920

    ― 정액급식비 24,960

    ― 직급보조비(6급) 5,940

    ― 직급보조비(7급) 7,440

    ― 직급보조비(8~9급) 15,660

    ― 명절휴가비

    70,198

    ― 연가보상비 38,999

    ― 대민활동비 9,600

    ― 감독자수당(대장) 480

    ― 감독자수당(조장) 1,080

    ― 가족수당 13,200

    ㆍ배우자 4,800

    ㆍ부양가족 2,400

    ㆍ둘째아 3,600

    3,287,600원*9명*12월

    3,777,400원*4명*12월

    4,031,900원*3명*12월

    681,524,400원*3.0/100

    701,970,130원*1/12원*50/100*2회

    130,000원*7명*12월

    130,000원*16명*12월

    165,000원*3명*12월

    155,000원*4명*12월

    145,000원*9명*12월

    701,970,130원*1/12*60/100*2회

    701,970,130원*1/12*1/30*20일

    50,000원*16명*12월

    40,000*1명*12월

    30,000원*3명*12월

    40,000원*10명*12월

    20,000원*10명*12월

    60,000원*5명*12월

    - 37 -

  • 부서: 회계과

    정책: 행정운영경비(회계과)

    단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ㆍ셋째아 2,400

    ― 자녀학비보조수당 5,629

    ㆍ고등학교 5,629

    ― 시간외근무수당 65,912

    ― 시간외근무수당 처우개선분

    1,978

    ○한시임기제 27,627

    ― 기본급 18,699

    ― 처우개선분 561

    ― 정액급식비 1,560

    ― 대민활동비 525

    ― 직급보조비 1,523

    ― 가족수당 1,260

    ㆍ배우자 420

    ㆍ부양가족 210

    ㆍ둘째아 630

    ― 시간외근무수당 3,397

    ― 시간외근무수당 처우개선분

    102

    ○일반임기제 590,393

    ― 기본급 463,502

    ㆍ일반임기제(6급상당) 53,528

    ㆍ일반임기제(7급상당) 197,051

    ㆍ일반임기제(8급상당) 160,864

    ㆍ일반임기제(연구사) 52,059

    ― 처우개선분 13,906

    ― 가족수당 10,800

    ㆍ배우자 3,840

    ㆍ부양가족 2,400

    ㆍ둘째아 2,160

    ㆍ셋째아 2,400

    ― 자녀학비보조수당 3,753

    ㆍ고등학교 3,753

    ― 시간외수당 37,932

    ㆍ일반임기제(6급상당)

    4,189

    ㆍ일반임기제(7급상당)

    15,133

    ㆍ일반임기제(8급상당)

    13,585

    ㆍ일반임기제(연구사)

    4,037

    ㆍ시간외수당 처우개선분

    988

    100,000*2명*12월

    469,080*3명*4회

    11,443*16명*30시간*12월

    65,911,680원*3.0/100

    18,698,560원*1명

    18,698,560원*3.0/100

    130,000원*1명*12월

    50,000원*1명*12월*35/40

    145,000원*1명*12월*35/40

    40,000원*1명*12월*35/40

    20,000원*1명*12월*35/40

    60,000원*1명*12월*35/40

    9,434원*1명*30시간*12월

    3,396,240원*3.0/100

    53,528,000원*1명

    49,262,750원*4명

    40,216,000원*4명

    52,059,000원*1명

    463,502,000원*3.0%

    40,000원*8명*12월

    20,000원*10명*12월

    60,000원*3명*12월

    100,000원*2명*12월

    469,080원*2명*4회

    11,634원*1명*30시간*12월

    10,509원*4명*30시간*12월

    9,434원*4명*30시간*12월

    11,213원*1명*30시간*12월

    32,906,160원*3.0/100

    - 38 -

  • 부서: 회계과

    정책: 행정운영경비(회계과)

    단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 대민활동비 5,400

    ― 정액급식비 15,600

    ― 직급보조비 20,340

    ㆍ일반임기제(6급상당)

    3,000

    ㆍ일반임기제(7급상당)

    9,900

    ㆍ일반임기제(8급상당)

    7,440

    ― 연가보상비

    19,160

    ○시간선택제임기제 2,114,687

    ― 기본급 1,642,271

    ㆍ시간선택제임기제 가급

    51,790

    ㆍ시간선택제임기제 나급

    171,612

    ㆍ시간선택제임기제 다급

    236,448

    ㆍ시간선택제임기제 라급

    754,413

    ㆍ시간선택제임기제 마급

    428,008

    ― 처우개선분 49,269

    ― 가족수당 23,520

    ㆍ배우자 8,640

    ㆍ부양가족 6,000

    ㆍ둘째아 6,480

    ㆍ셋째아 2,400

    ― 자녀학비보조수당 7,506

    ㆍ고등학교 7,506

    ― 시간외근무수당 166,926

    ㆍ시간선택제임기제 가급

    4,911

    ㆍ시간선택제임기제 나급

    16,753

    ㆍ시간선택제임기제 다급

    22,700

    ㆍ시간선택제임기제 라급

    74,718

    ㆍ시간선택제임기제 마급

    42,982

    ㆍ시간외근무수당 처우개선분

    4,862

    ― 정액급식비 73,320

    ― 대민활동비 24,675

    50,000원*9명*12월

    130,000원*10명*12월

    250,000원*1명*12월

    165,000원*5명*12월

    155,000원*4명*12월

    477,407,060원*1/12*84%*86%*1/30*20일

    51,790,000원*1명

    42,903,000원*4명

    39,408,000원*6명

    34,291,500원*22명

    30,572,000원*14명

    1,642,271,000원*3.0/100

    40,000원*18명*12월

    20,000원*25명*12월

    60,000원*9명*12월

    100,000원*2명*12월

    469,080원*4명*4회

    13,641원*1명*30시간*12월

    11,634원*4명*30시간*12월

    10,509원*6명*30시간*12월

    9,434원*22명*30시간*12월

    8,528원*14명*30시간*12월

    162,061,560원*3.0/100

    130,000원*47명*12월

    50,000원*47명*12월*35/40

    - 39 -

  • 부서: 회계과

    정책: 행정운영경비(회계과)

    단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

    비교증감

    ― 직급보조비 82,215

    ㆍ시간선택제임기제 가급

    4,200

    ㆍ시간선택제임기제 나급

    10,500

    ㆍ시간선택제임기제 다급

    10,395

    ㆍ시간선택제임기제 라급

    35,805

    ㆍ시간선택제임기제 마급

    21,315

    ― 시간선택제수당

    6,192

    ― 연가보상비

    38,793

    400,000원*1명*12월*35/40

    250,000원*4명*12월*35/40

    165,000원*6명*12월*35/40

    155,000원*22명*12월*35/40

    145,000*14명*12월*35/40

    (2,744,250원*84%/12*5%*40/35)*47명*12월

    1,691,539,130원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*80

    시간

    03 무�