재 정 공 시 (결산) - Seongnam · 2016년 성남시 재정공시(결산) 성남시장인 우리 성남시의 년도 살림규모자체수입 의존재원 지방채 및 보전수입
알기 쉬운 사천시 결산정보 - Sacheon재무회계 결산 (세입ㆍ세출 결산)...
Transcript of 알기 쉬운 사천시 결산정보 - Sacheon재무회계 결산 (세입ㆍ세출 결산)...
C O N T E N T S
알기 쉬운
사천시 결산정보알기 쉬운
사천시 결산정보Ⅰ. 사천시 일반현황
Ⅱ. 결산 이해하기
Ⅲ. 사천시 결산정보
Ⅳ. 사천시 재무제표 알아보기
Ⅴ. 2019년도 핵심사업 <사천바다케이블카>
02
면 적 398.67㎢
행정구역
14행정동 117법정동(리) 396통 1,534반
(외국인 제외)총 인구 총 세대
감소
2018 2019
113,888명
111,925명
- 1,963명
증가
2018 2019
52,184세대
52,503세대 319세대
기본현황
행정조직
회계현황
국 담당관 실·과 읍면동 사업소 직속기관 출장소 공무원수
4 3 22 14 3 2 1 912
지방자치단체의 기능 수행을 위한 공적 일반
활동에 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계
일반회계(1)
특정목적을 위해
특정자금을 운용
기 금(7)
※ 2019. 12. 31.기준
특별한 목적을 달성하기 위하여 특정한
세입으로 특정한 세출에 충당하는 회계
공기업(2) 기 타(12)
특별회계(14)
- Ⅰ - 사천시 일반현황
03
▶ ▶ 다음년도 예산편성과 심의 시 확인자료로 확인
▶ ▶ 자치단체장의 행ㆍ재정적 사무 처리에 신중
▶ ▶ 예산집행 결과에 대한 책임성 명확화
▶ ▶ 주민에 대한 재정보고 및 지방의회의 재정통제 수단
▶ ▶ 예산의 과정은 3년의 기간을 걸쳐 이루어짐
한해에 전년도 결산(Y-1년), 당해 연도 예산 집행
(Y년), 다음년도 예산안의 편성 및 심의(Y+1년)가
이루어집니다.
결산은 예산과정의 마지막단계로 1회계 연도의 세입세출예산의 집행실적을 확정된 계수로 표시하는 행위입니다.
환류(재정분석·진단)
예산 편성ㆍ심의ㆍ의결
2018. 9. ~ 12.
(결산검사, 공인회계사 검토)
2019. 1. ~ 12.예산 집행
2020. 6.결산심사ㆍ승인
2020. 1. ~ 3.예산회계 결산 및재무회계 결산
(세입ㆍ세출 결산)
예산회계 결산
세입·세출 예산, 수납, 지출 등예산의 집행내용을 기록
(재무제표)
재무회계 결산
발생주의 회계원리에 따라자산ㆍ부채, 수익ㆍ비용 등을 기록
결산의 의의
결산의 이원화 결산의 기능
- Ⅱ - 결산 이해하기
04
공기업특별회계376억원
기타특별회계454억원
기금79억원
2019년 예산액9,239억원
일반회계8,330억원
세출과목별
상수도사업특별회계, 하수도사업특별회계 발전소주변지역지원사업특별회계
의료급여기금 특별회계
기초생활보장수급권자 안정자금관리특별회계
수질개선사업특별회계, 농공단지사업특별회계
중소기업육성기금운용특별회계
장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계
도시개발특별회계, 종포일반산업단지특별회계
지하수관리특별회계, 농어업발전기금특별회계
사천일반산업단지공공폐수처리시설특별회계
공기업특별회계(2) 기타특별회계(12)
● 일반공공행정● 공공질서 및 안전● 교육● 문화 및 관광● 환경보호● 사회복지● 보건● 농림해양수산● 산업ㆍ중소기업● 수송 및 교통● 국토 및 지역개발● 기타
세입과목별
● 지방세● 세외수입● 보조금● 지방교부세● 조정교부금 등● 보전수입 등 내부거래
세입 세출
일반회계(1)
특별회계(14)
기초생활보장수급자장학기금, 자활기금, 노인복지기금, 양성평등기금,
옥외광고발전기금, 재난관리기금, 식품진흥기금
수입 지출기금(7)
사천시 세입ㆍ세출 구조
사천시 재정
05
세입 6,257억 원
7,147억 원7,793억 원
8,279억 원
9,276억 원
5,000
9,500
7,000
2015 2016 2017 2018 2019
증가
5년 평균증가율
10.3%
2015 2016 2017 2018 2019
증가
세출4,809억 원
5,331억 원
5,711억 원6,164억 원
7,094억 원
4,000
7,500
5,500
5년 평균증가율
10.2%
증가
1,000
2,500
1,750
2015 2016 2017 2018 2019
잉여금1,448억 원
1,816억 원
2,082억 원
2,115억 원 2,182억 원
5년 평균증가율
10.8%
세입 6,257억 원
7,147억 원7,793억 원
8,279억 원
9,276억 원
5,000
9,500
7,000
2015 2016 2017 2018 2019
증가
5년 평균증가율
10.3%
2015 2016 2017 2018 2019
증가
세출4,809억 원
5,331억 원
5,711억 원6,164억 원
7,094억 원
4,000
7,500
5,500
5년 평균증가율
10.2%
증가
1,000
2,500
1,750
2015 2016 2017 2018 2019
잉여금1,448억 원
1,816억 원
2,082억 원
2,115억 원 2,182억 원
5년 평균증가율
10.8%세입 6,257억 원
7,147억 원7,793억 원
8,279억 원
9,276억 원
5,000
9,500
7,000
2015 2016 2017 2018 2019
증가
5년 평균증가율
10.3%
2015 2016 2017 2018 2019
증가
세출4,809억 원
5,331억 원
5,711억 원6,164억 원
7,094억 원
4,000
7,500
5,500
5년 평균증가율
10.2%
증가
1,000
2,500
1,750
2015 2016 2017 2018 2019
잉여금1,448억 원
1,816억 원
2,082억 원
2,115억 원 2,182억 원
5년 평균증가율
10.8%
예산현액 9,160억원 (당해예산 7,838억원, 전년도 이월액 1,322억원)
1) 이월금 : 당해연도에 사업완료가 곤란하여
다음연도에 사용하기 위해 이월한 예산액
2) 보조금 실제반납액 : 중앙부처나 경상남도로부터
받은 보조금의 집행잔액(다음연도에 반납)
- = ● 다음년도 이월액 1,435억원
● 순세계잉여금 643억원
● 보조금실제반납액 104억원
세 입
(9,276억)세 출
(7,094억)세계잉여금
(2,182억)
사천시가 받은 돈 사천시가 사용한 돈
1. 세입ㆍ세출 결산
2. 최근 5년간 세입ㆍ세출 결산 추이
▶ ▶ 최근 5년간 결산 규모 현황을 보면 세입과 세출, 잉여금 모두 증가 추세입니다.
- Ⅲ - 사천시 결산정보
06
특별회계는세입ㆍ세출 모두 전년대비 증가하였습니다.
839억 원961억 원
967억 원756억 원
850억 원
606억 원
728억 원684억 원
455억 원
458억 원
233억 원 233억 원283억 원 301억 원
392억 원
증가
600
800
1,000
200
100
400
2015 2016 2017 2018 2019
5년 평균 증가율
0.3%
5년 평균 증가율
13.8%
5년 평균 증가율
-6.7%세입
세출
잉여금
특별회계
687억 원 708억 원736억 원
733억 원643억 원
481억 원506억 원
558억 원502억 원 432억 원
206억 원 202억 원 178억 원231억 원 211억 원
증가
600
800
200
100
400
2015 2016 2017 2018 2019
5년 평균 증가율
-1.6%
5년 평균 증가율
0.5%
5년 평균 증가율
-2.6%총괄
일반
특별
순세계잉여금
순세계잉여금은 초과세입금, 자금없는 이월, 예산집행 잔액으로 구성되며, ’18년 부터는 감소 추세를 보입니다.
▶ ▶ 순세계잉여금의 양면성
지방재정의 여유재원으로 예산집행의 신축성을 도모할 수 있으나, 재정운영 과정에서 발생하는 잉여재원의 성격으로 재정운영의 계획성ㆍ예측성을 저해하기도 함
일반회계는 5년간 세입ㆍ세출 모두 증가추세이며,
잉여금은 ‘18년까지 매년 증가추세를 보이다가
‘19년은 전년대비 감소하였습니다.증가
6,000
8,000
2,000
0
4,000
2015 2016 2017 2018 2019
5년 평균 증가율
11.7%
5년 평균 증가율
10.2%
5년 평균 증가율
12.1%
5,418억 원 6,186억 원6,826억 원
7,523억 원 8,426억 원
4,204억 원 4,603억 원 5,027억 원5,709억 원
6,636억 원
1,214억 원 1,583억 원1,799억 원 1,814억 원 1,790억 원
세입
세출
잉여금
일반회계
07
총 세입 9,276억원 (일반회계 8,426억원, 공기업특별회계 396억원, 기타특별회계 454억원)
1) 자체수입1,412억원 2) 이전수입
5,524억원
3) 보전수입 등 내부거래2,340억원
1) 자체수입 : 사천시가 시민들로부터 받은 돈
2) 이전수입 : 사천시가 중앙부처 및 경상남도 등으로부터 지원받는 돈
3) 보전수입 등 내부거래 : 전년도 결산 순세계잉여금과 전년도 이월금 (이월사업비, 국도비 보조금 집행잔액)으로 구성됨.
2,044억 원
4,248억 원
1,501억 원1,433억 원
4,621억 원
2,225억 원
1,412억 원
5,524억 원
2,340억 원1) 자체수입
2) 이전수입
3) 보전수입 등 내부거래
2,500
5,000
2017년 2018년 2019년0
2,044억 원
4,248억 원
1,501억 원1,433억 원
4,621억 원
2,225억 원
1,412억 원
5,524억 원
2,340억 원1) 자체수입
2) 이전수입
3) 보전수입 등 내부거래
2,500
5,000
2017년 2018년 2019년0
3. 세입결산 분석
2019년 총 세입규모
최근 3년간 세입규모 현황
2,500
5,000
2016년 2017년 2018년
1,044억 원
3,920억 원
1,222억 원
1,019억 원
4,208억 원
1,599억 원
1,136억 원
4,582억 원
2,303억 원
자체수입
이전수입
보전수입
(단위 : 억 원)
총 세입9,276억원15.2% 59.6%
25.2%
08
보전수입 및 내부거래1,819억원 (21.6%)
이전수입 5,451억원 (64.7%)
지방교부세 2,611억원 (31%)
조정교부금 등 301억원 (3.6%)
보조금 2,539억원 (30.1%)
■
■
■
지방세 785억원 (9.3%)
세외수입 371억원 (4.4%)
자체수입 1,156억원 (13.7%)
■
■
총 세입8,426억원
9.3%
4.4%
21.6%
31%
3.6%30.1%
1,019억 원
4,208억 원
1,599억 원
1,136억 원
4,582억 원
1,805억 원
1,156억 원
5,451억 원
1,819억 원
2,500
0
5,000
2017년 2018년 2019년
자체수입
이전수입
보전수입 등 내부거래
1,019억 원
4,208억 원
1,599억 원
1,136억 원
4,582억 원
1,805억 원
1,156억 원
5,451억 원
1,819억 원
2,500
0
5,000
2017년 2018년 2019년
자체수입
이전수입
보전수입 등 내부거래
▶ ▶ 2019 일반회계 세입은 8,426억원으로 전년대비 903억원(12%) 증가하였으며, 자체수입, 이전수입,
보전수입 등 내부거래 모든 분야에서 3년간 증가추세를 나타내고 있습니다.
2019년 일반회계 세입규모 최근 3년간 일반회계 세입규모 현황
일반회계 세입결산 현황
09
지방세 용어 정의
주 민 세 : 지방자치단체 내의 개인과 개인사업자, 법인을 대상으로 부과되는 세금
재 산 세 : 매년 6월 1일 현재 토지 및 주택, 건축물, 선박 및 항공기를 소유한 자에게 부과되는 세금
자 동 차 세 : 자동차 소유에 대한 자동차세(소유분)와 자동차 주행에 대한 자동차세(주행분)로
구분되며, 보유세적인 성격과 도로손상부담금적 성격, 환경오염부담금적인 성격 등을
내포하고 있음
담배소비세 : 제조담배·수입담배등 담배를 과세대상으로 부과하는 세금
지방소득세 : 소득세 및 법인세 납세의무가 있는 개인 및 법인에 부과되는 세금
재산세182억원
2,500
5,000
2016년 2017년 2018년
1,044억 원
3,920억 원
1,222억 원
1,019억 원
4,208억 원
1,599억 원
1,136억 원
4,582억 원
2,303억 원
자체수입
이전수입
보전수입
(단위 : 억 원)
지방소득세278억원
담배소비세95억원
자동차세168억원
주민세62억원 지방세 785억원
21.6%
23.1%
7.7%
13%
34.6%
1,816억원
3억원
- 순세계잉여금, 국ㆍ도비보조금사용 잔액, 전년도이월사업비, 민간융자금회수수입
- 기타회계전입금, 교육비특별회계전입금
■
■
보전수입등
내부거래
이전수입
5,451억원
보전수입 및 내부거래
1,819억원
2,611억원- 보통교부세, 특별교부세, 부동산교부세
301억원
2,539억원
- 시ㆍ군조정교부금
- 국고보조금, 시·도비보조금, 국가균형발전 특별회계보조금, 기금
■
■
■
지방교부세
조정교부금 등
보조금
세입수입 371억원
국·공유재산임대료, 사용료, 수수료, 사업수익, 징수교부금, 이자수입 등
재산매각수입, 부담금, 과징금, 과태료, 그외수입, 과년도 수입 등
경상적 세외수입
임시적 세외수입
229억원
142억원
가. 지방세
나. 세입수입
일반회계 자체수입 주요 항목
일반회계 이전수입 주요 항목
일반회계 보전수입 및 내부거래 주요항목
10
5,027억 원
423억 원
261억 원
5,709억 원
170억 원
285억 원
6,636억 원
5,711억 원
6,164억 원7,094억 원
133억 원
325억 원
연간 총 세출
일반회계
공기업특별회계
기타특별회계
3,000
4,000
5,000
6,0007,000
500
1,000
2017년 2018년 2019년5,027억 원
423억 원
261억 원
5,709억 원
170억 원
285억 원
6,636억 원
5,711억 원
6,164억 원7,094억 원
133억 원
325억 원
연간 총 세출
일반회계
공기업특별회계
기타특별회계
3,000
4,000
5,000
6,0007,000
500
1,000
2017년 2018년 2019년
5,027억 원
423억 원
261억 원
5,709억 원
170억 원
285억 원
6,636억 원
5,711억 원
6,164억 원7,094억 원
133억 원
325억 원
연간 총 세출
일반회계
공기업특별회계
기타특별회계
3,000
4,000
5,000
6,0007,000
500
1,000
2017년 2018년 2019년
총 세출7,094억원
일반회계6.636억원
기타특별회계133억원
공기업특별회계325억원
93.5%
4.6%
1.9%
총 세출은 7,094억원으로 전년대비 930억원(15.1%)이 증가하였으며,
기타특별회계를 제외한 일반회계, 공기업특별회계 세출규모는 3년간 꾸준한 증가추세를 보입니다.
2019년 총 세출규모
4. 세출결산 분석
2019년 총 세출규모 최근 3년간 세출규모 현황
11
그외그외1,8761,876억원억원
일반공공행정452억원
문화 및 관광
318억원
사회복지1,704억원
국토 및 지역개발1,485억원
농림해양수산801억원
일반회계 세출결산 중 지출이 높은 분야는 사회복지 1,704억원, 국토 및 지역개발 1,485억원 등의 순이며,
전년대비 가장 많은 금액 증가와 증가폭이 큰 부문은 국토 및 지역개발 606억원, 69%입니다.
361 409
452
318476515
513
879
1,485
801762
646
1,351 1,446
1,7041,614
1,7371,876
일반공공행정
문화 및 관광
사회복지
농림해양수산
국토 및 지역개발
그 외
(단위 : 억 원)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2017년 2018년 2019년
361 409
452
318476515
513
879
1,485
801762
646
1,351 1,446
1,7041,614
1,7371,876
일반공공행정
문화 및 관광
사회복지
농림해양수산
국토 및 지역개발
그 외
(단위 : 억 원)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2017년 2018년 2019년
총 세출6,636억원
28.3%
6.8%
4.8%
25.7%
12%
22.4%
● 공공질서 및 안전● 교육● 환경보호● 보건● 산업ㆍ중소기업● 수송 및 교통● 기타
361 409
452
318476515
513
879
1,485
801762
646
1,351 1,446
1,7041,614
1,7371,876
일반공공행정
문화 및 관광
사회복지
농림해양수산
국토 및 지역개발
그 외
(단위 : 억 원)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2017년 2018년 2019년
361 409
452
318476515
513
879
1,485
801762
646
1,351 1,446
1,7041,614
1,7371,876
일반공공행정
문화 및 관광
사회복지
농림해양수산
국토 및 지역개발
그 외
(단위 : 억 원)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2017년 2018년 2019년
361 409
452
318476515
513
879
1,485
801762
646
1,351 1,446
1,7041,614
1,7371,876
일반공공행정
문화 및 관광
사회복지
농림해양수산
국토 및 지역개발
그 외
(단위 : 억 원)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2017년 2018년 2019년
일반회계 세출결산 현황
일반회계 세출규모 최근 3년간 일반회계 세출규모 현황
12
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
■ 일반행정 354억 원
- 직원후생복지, 통합안전센터 및 청사관리
■ 입법 및 선거관리 11억 원
- 의정관리, 선거관리
■ 지방행정, 재정지원 87억 원
- 예산운영, 국·도비 보조금 집행잔액
반납
일반공공행정
452억 원(6.8%)
5.3%
1.3%
0.2%
■ 관광 69억 원
- 사천관광 홍보, 삼천포대교공원 주차장 확장,
사천대방 관광자원 개발사업,
초양도 관광거점마을 만들기
■ 문화예술 57억 원
- 사천문화재단지원, 문화시설물관리, 문화예술행사 지원
■ 문화재 38억 원
- 문화재 보수 및 정비,
무형문화재 지원 및 관리
■ 체육 154 억 원
- 체육시설관리, 실내수영장 관리, 직장운동경기부지원, 학교체육 육성
문화 및 관광
318억 원(4.8%)
1.0%
0.9% 0.6%
2.3%
■ 산업단지 723억 원
- 사천첨단항공우주과학관 운영·지원, 용당일반산업단지조성, 항공산업 특화단지지원, 항공우주산업육성, 경남사천항공우주엑스포
■ 수자원 86억 원
- 하천 및 소하천 정비
■ 지역 및 도시 676억 원
- 농촌중심지활성화, 도시계획 도로개설, 직장어린이집 설치, 송포만남의광장공원 조성, 지적재조사사업
국토 및 지역개발
1,485억 원(22.4%)
10.9%
1.3%
10.2%
■ 재난방재·민방위 88억 원
- 재해위험지역 정비, 소방서 지원,
민방위 운영
공공질서및 안전
88억 원(1.3%)
1.3%
■ 농업·농촌 474억 원
- 수리시설 개보수, 용배수로 정비, 유기질비료 지원, 학교 무상급식비 지원, 쌀소득보전고정직접직불금 지급
■ 임업·산촌 180억 원
- 숲가꾸기, 각산정비, 산불예방관리, 소나무재선충병 방제
■ 해양수산·어촌 147억 원
- 연근해 어선 감척, 연안정비, 남일대 경관정비 조성사업, 어촌정주어항시설 확충
농림해양수산
801억 원(12%)
2.7%
2.2%
7.1%
■ 보훈 21억 원
- 보훈단체 지원, 6·25참전유공자 지원
■ 기초생활보장 439억 원
- 생계급여·장애인연금·주거급여 지원, 장애인국민체육센터 건립, 저소득층자활근로사업
■ 사회복지일반 1,210억 원
- 기초연금·영유아보육료·가정양육수당· 보육교직원인건비 지원, 노인일자리 사업 및 노인복지시설 운영 지원
■ 노동 34억 원
- 공공근로사업, 일자리창출 지원
사회복지
1,704억 원(25.7%)
18.3%
0.5%0.3%
6.6%
일반회계 세출 기능별 현황 및 주요사업
13
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
■ 상하수도·수질 188억 원
- 하수도 설치 및 관리, 하수관거 정비
■ 환경보호일반 33억 원
- 공중화장실 관리, 전기자동차 구매 지원, 곤명생태학습체험장 관리, 환경보전 활동
■ 폐기물 95억 원
- 유기성폐자원 바이오가스화 사업, 쓰레기소각장 관리, 쓰레기종량제 추진, 사등위생매립확장사업(2-2단계), 쓰레기매립장 관리
환경보호
316억 원(4.8%)
2.8%
1.5%0.5%
■ 평생ㆍ직업교육 48억 원
- 인재육성 추진, 서민자녀 바우처 사업,
공공도서관 건립 지원,
어린이영어도서관 지원
교육
48억 원(0.7%)
0.7%
■ 보건의료 113억 원
- 감염병예방 관리, 365안심병동사업,
심뇌혈관질환예방관리, 모자보건 및
출산지원, 치매안심센터 운영지원
■ 식품의약안전 2억 원
- 공중위생 및 식품안전 관리
보건
115억 원(1.7%)
1.7%
0.0%
■ 기타 815억 원
- 행정운영 기본경비, 인력운영비
기타
815억 원(12.3%)
12.3%
■ 산업진흥 고도화 122억 원
- 전통시장 활성화,
문화관광형시장 육성,
기업 지역투자 촉진, 소상공인 지원
■ 에너지 및 자원개발 35억 원
- 도시가스 확대 보급,
경로당 태양광 보급사업,
취약계층 에너지 복지 사업
산업ㆍ중소기업
157억 원(2.4%)
1.8%
0.6%
■ 대중교통·물류등기타 97억 원
- 교통약자 이동편의 증진,
운수업계 유가보조, 버스운영손실 지원,
안전시설물 설치 관리
■ 도로 240억 원
- 농로포장 및 정비, 비법정도로정비
및 확·포장, 도로시설물 설치 및
관리, 시도 확·포장
수송 및 교통
337억 원(5.1%)
1.5%
3.6%
14
우리 시의 2019회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 6,002백만원에 당해 연도 조성액 1,996백만원을 더하고 사용액 2,513백만원을 공제한 5,485백만원 입니다.
구 분2018년조성액
당해연도 증감액 2019년조성액증감 또는 감소액 조성액 사용액
계 6,002 -517 1,996 2,513 5,485
재난관리기금 1,923 -566 1,248 1,814 1,357
양성평등기금 1,068 -13 17 30 1,055
기초생활보장수급자장학기금 1,009 12 81 69 1,021
자활기금 902 19 35 16 921
노인복지기금 775 27 488 460 803
옥외광고발전기금 222 2 104 102 224
식품진흥기금 103 1 23 22 104
(단위 : 백만원)
최근 5년간 기금 조성 증가율은 -3.3%,
기금 사용 증가율은 14.9%로 회계연도
말의 기금조성액은 평균적으로 약 -6.1%
감소하였습니다.
(단위 : 백만원)
증가
증가
6,8757,067
7,084
6,0586,002 감소
감소
1,632 1,517 1,7412,032 1,996
1,4401,500
2,7672,088 2,513
7,0677,084
6,0586,002
5,485
6,000
8,000
2,000
0
4,000
2015 2016 2017 2018 2019
5년 평균 증가율
-3.3%
5년 평균 증가율
5.2%
5년 평균 증가율
14.9%
5년 평균 증가율
-6.1%
전년도말조성액
당해연도조성액
당해연도사용액
당해연도말조성액
증가
증가
6,8757,067
7,084
6,0586,002 감소
감소
1,632 1,517 1,7412,032 1,996
1,4401,500
2,7672,088 2,513
7,0677,084
6,0586,002
5,485
6,000
8,000
2,000
0
4,000
2015 2016 2017 2018 2019
5년 평균 증가율
-3.3%
5년 평균 증가율
5.2%
5년 평균 증가율
14.9%
5년 평균 증가율
-6.1%
전년도말조성액
당해연도조성액
당해연도사용액
당해연도말조성액
증가
증가
6,8757,067
7,084
6,0586,002 감소
감소
1,632 1,517 1,7412,032 1,996
1,4401,500
2,7672,088 2,513
7,0677,084
6,0586,002
5,485
6,000
8,000
2,000
0
4,000
2015 2016 2017 2018 2019
5년 평균 증가율
-3.3%
5년 평균 증가율
5.2%
5년 평균 증가율
14.9%
5년 평균 증가율
-6.1%
전년도말조성액
당해연도조성액
당해연도사용액
당해연도말조성액
증가
증가
6,8757,067
7,084
6,0586,002 감소
감소
1,632 1,517 1,7412,032 1,996
1,4401,500
2,7672,088 2,513
7,0677,084
6,0586,002
5,485
6,000
8,000
2,000
0
4,000
2015 2016 2017 2018 2019
5년 평균 증가율
-3.3%
5년 평균 증가율
5.2%
5년 평균 증가율
14.9%
5년 평균 증가율
-6.1%
전년도말조성액
당해연도조성액
당해연도사용액
당해연도말조성액
5. 기금운용 현황
최근 5년간 기금 조성·사용 현황
15
재무제표란 발생주의 복식부기 회계기준을 적용하여 우리 시의 한 해 동안 살림살이를 정리한 재무보고서로 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 등으로 구성되어 있습니다.
순자산변동표 : 기말순자산
= 기초순자산 + 운영결과 + 순자산증가 - 순자산감소
※ 2019회계연도 동안의 순자산 증감 내역을 표시하는 재무제표
재정상태표 : 자산 = 부채 + 순자산
특정 시점(2019. 12. 31. 현재)의 지방자치단체의 자산과 부채의
내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표
※ 순자산은 전년대비 1,568억원 증가하여 재정상태가 5.6% 개선됨
ㆍ 항공우주산업물류센터, 사천시 장애인국민체육센터 등 완공, 산업단지 조성 및
도로 공사를 위한 토지취득으로 순자산 증가
ㆍ향촌2일반산업단지 조성 사업 장기차입금 증가 등에 따라 부채 증가
재정운영표 : 수익 = 비용 + 운영결과
2019회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익,
일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을
일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표
※ 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 364억원인 29.9% 감소하였음
ㆍ 민간보조금, 수선유지비 등 총 비용 증가액에 비해 국고보조금, 지방교부세 등
총수익이 크게 증가
부채647억 원
순자산2조 9,532억 원
자산 : 3조 179억 원
비용5,240억 원
운영결과1,581억 원
수익 : 6,821억 원
기초순자산2조
7,964억 원
운영결과
1,581억 원
순자산증가136억 원
순자산감소149억 원
기말순자산 : 2조 9,532억 원
부채647억 원
순자산2조 9,532억 원
자산 : 3조 179억 원
비용5,240억 원
운영결과1,581억 원
수익 : 6,821억 원
기초순자산2조
7,964억 원
운영결과
1,581억 원
순자산증가136억 원
순자산감소149억 원
기말순자산 : 2조 9,532억 원
부채647억 원
순자산2조 9,532억 원
자산 : 3조 179억 원
비용5,240억 원
운영결과1,581억 원
수익 : 6,821억 원
기초순자산2조
7,964억 원
운영결과
1,581억 원
순자산증가136억 원
순자산감소149억 원
기말순자산 : 2조 9,532억 원
1. 사천시 재무제표(총괄)
- Ⅳ - 사천시 재무제표 알아보기
16
2019년 사천시 자산은 3조 179억원으로
자산의 대부분은 비유동자산인
사회기반 시설(76%)과 주민편의 시설(13%)이
차지하고 있습니다.
● 1) 유동자산 등 : 2,537억 원
● 2) 일반유형자산 : 783억 원
● 3) 주민편의시설 : 3,926억 원
● 4) 사회기반시설 : 2조 2,933억 원
76%
8.4%
13%
2.6%
3,3813,780
7246612,483
2,487
2조 850 2조 1,541
3,926
783
2,537
2조 2,933
2조 7,379
2조 8,5283조 179
총 자산
(단위 : 억 원)
3조 1,000
2조 8,000
3조
2조 9,000
2조 7,0002017년 2018년 2019년
유동자산
일반유형자산
주민편의시설
사회기반시설
(단위 : 억 원)
2019년2018년2017년
500
4,000
2,000
1조
3조
▶ ▶ 최근 3년간 사천시의 자산은 일반산업단지 조성을 위한 투자 및 사천바다케이블카와 관련된 문화 및 관광시설 조성에
따라 총자산이 증가했습니다.
● 1) 유동자산 등 : 2,537억 원
● 2) 일반유형자산 : 783억 원
● 3) 주민편의시설 : 3,926억 원
● 4) 사회기반시설 : 2조 2,933억 원
76%
8.4%
13%
2.6%
3,381
3,780724
661
2,483
2,487 2조 850
2조 1,541
3,9267832,537 2조 2,933
2조 7,379
2조 8,5283조 179
총 자산
(단위 : 억 원)
3조 1,000
2조 8,000
3조
2조 9,000
2조 7,0002017년 2018년 2019년
유동자산
일반유형자산
주민편의시설
사회기반시설
(단위 : 억 원)
2019년
2018년
2017년
1조 2조 3조
자산은 전년대비 1,651억원인 5.8% 증가
세부 자산
1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금, 장기금융상품 등
2) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구 등
3) 공원, 체육시설, 문화 및 관광시설, 사회복지시설, 기타주민편의시설 등
4) 도로, 하천부속시설, 상수도시설, 수질정화시설, 기타사회기반시설 등
● 1) 유동자산 등 : 2,537억 원
● 2) 일반유형자산 : 783억 원
● 3) 주민편의시설 : 3,926억 원
● 4) 사회기반시설 : 2조 2,933억 원
76%
8.4%
13%
2.6%
3,381
3,780724
661
2,483
2,487 2조 850
2조 1,541
3,9267832,537 2조 2,933
2조 7,379
2조 8,5283조 179
총 자산
(단위 : 억 원)
3조 1,000
2조 8,000
3조
2조 9,000
2조 7,0002017년 2018년 2019년
유동자산
일반유형자산
주민편의시설
사회기반시설
(단위 : 억 원)
2019년
2018년
2017년
1조 2조 3조
자산3조 179억원
2. 사천시 자산
사천시 자산 최근 3년간 자산 추이
17
617564
유동부채
장기차입부채
기타비유동부채
2019년
2018년
2017년
300 500 700
● 1) 유동부채 : 137억 원
● 2) 장기차입부채 : 225억 원
● 3) 기타비유동부채 : 285억 원
44% 35%
21%
1,100
550
0
647
총 부채
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
137 225 285
167 138 312
99 186 279
부채647억원
2019년 사천시의 부채는 647억원으로
기타비유동부채(44%), 장기차입부채(35%),
유동부채(21%)로 구성되어 있습니다.
▶ ▶ 최근 3년간 사천시의 부채는 2017년 종포일반산업단지 차입금 상환 완료로 감소하였으나 2019년 회계에는
증가하였는데 이는 향촌2일반산업단지 조성에 따른 장기차입금과 관련됩니다.
부채는 전년대비 83억원인 14.8% 증가
세부 부채
1) 유동성장기차입금(태풍 산바 피해복구 차입 2억, 향촌2일반산업단지
조성차입 10억), 기타유동부채(보조금 잔액 미반납분, 선수금 등 125억)
2) 장기차입금(향촌2일반산업단지 조성 150억,
삼천포구역사주변도시개발 73억, 태풍산바 피해복구를 위한 차입 2억)
3) 퇴직급여충당부채(85억), 기타비유동부채(사천첨단항공우주과학관과 어린이
영어도서관의 금융리스 장기미지급금 118억, 상수도특별회계 시설투자관련
39억, 계류중인 소송사건 우발부채 29억, 세입세출외장기보관현금 14억)
617564
유동부채
장기차입부채
기타비유동부채
2019년2018년2017년
200
100
300
400
● 1) 유동부채 : 137억 원
● 2) 장기차입부채 : 225억 원
● 3) 기타비유동부채 : 285억 원
44% 35%
21%
1,100
550
0
647
총 부채
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
137
225
285
167
138
312
99
186
279
3. 사천시 부채
사천시 부채 최근 3년간 부채 추이
617564
유동부채
장기차입부채
기타비유동부채
2019년
2018년
2017년
300 500 700
● 1) 유동부채 : 137억 원
● 2) 장기차입부채 : 225억 원
● 3) 기타비유동부채 : 285억 원
44% 35%
21%
1,100
550
0
647
총 부채
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
137 225 285
167 138 312
99 186 279
18
5,581
6,001
33%
● 1) 자체조달수익 : 1,402억 원
● 2) 기타수익 : 4억 원
● 3) 정부간이전수익 : 5,415억 원79.4%
20.5%
0.1%
1,374
1,451
4,202 5
4,546
1,401 5,415
4
4
자체조달수익
정부간의이전수익
기타수익
7,000
5,000
3,000
1,000
10
2018년2017년 2019년
7,000
6,000
5,000
6,821
총 수익
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
5,581
6,001
33%
● 1) 자체조달수익 : 1,402억 원
● 2) 기타수익 : 4억 원
● 3) 정부간이전수익 : 5,415억 원79.4%
20.5%
0.1%
1,374
1,451
4,202 5
4,546
1,401 5,415
4
4
자체조달수익
정부간의이전수익
기타수익
7,000
5,000
3,000
1,000
10
2018년2017년 2019년
7,000
6,000
5,000
6,821
총 수익
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
수익6,821억원
1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
2) 전입금수익 등
3) 지방교부세수익, 보조금수익 등
5,581
6,001
33%
● 1) 자체조달수익 : 1,402억 원
● 2) 기타수익 : 4억 원
● 3) 정부간이전수익 : 5,415억 원79.4%
20.5%
0.1%
1,3741,451
4,202
5
4,546
1,401
5,415
44
자체조달수익
정부간의이전수익
기타수익
6,000
5,000
3,000
1,000
10
2018년2017년 2019년
7,000
6,000
5,000
6,821
총 수익
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
5,581
6,001
33%
● 1) 자체조달수익 : 1,402억 원
● 2) 기타수익 : 4억 원
● 3) 정부간이전수익 : 5,415억 원79.4%
20.5%
0.1%
1,3741,451
4,202
5
4,546
1,401
5,415
44
자체조달수익
정부간의이전수익
기타수익
6,000
5,000
3,000
1,000
10
2018년2017년 2019년
7,000
6,000
5,000
6,821
총 수익
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
5,581
6,001
33%
● 1) 자체조달수익 : 1,402억 원
● 2) 기타수익 : 4억 원
● 3) 정부간이전수익 : 5,415억 원79.4%
20.5%
0.1%
1,3741,451
4,202
5
4,546
1,401
5,415
44
자체조달수익
정부간의이전수익
기타수익
6,000
5,000
3,000
1,000
10
2018년2017년 2019년
7,000
6,000
5,000
6,821
총 수익
(단위 : 억 원)
2017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
2019년 사천시의 수익은 6,821억원으로
대부분 정부간이전수익(79.4%) 및 자체조달
수익 등(20.6%)이 차지하고 있습니다.
▶ ▶ 최근 3년간 사천시의 수익은 증가하고 있으며, 특히 국고보조금, 지방교부세 등 정부간 이전수익이 크게 증가하였습니다.
수익은 전년대비 820억원인 13.7% 증가
세부 수익
4. 사천시 수익
사천시 수익 최근 3년간 수익 추이
19
● 1) 인건비 : 999억원
● 2) 운영비 : 1,704억원
● 3) 정부간이전비용 : 101억원
● 4) 민간등이전비용 : 2,045억원
● 5) 기타비용 : 391억원
39.0%
7.5%
32.5%
19.1%
1.9%
4,204
4,7845,240
인건비
운영비
정부간이전비용
민간등이전비용
기타비용2017년 2018년 2019년
6,000
5,000
4,0002017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
(단위 : 억 원)
9331,633
500
1,000
1,500
2,200
902
1,309
93
300
1,7611,565
369335
10088
999
1,704
2,045
391
101
● 1) 인건비 : 999억원
● 2) 운영비 : 1,704억원
● 3) 정부간이전비용 : 101억원
● 4) 민간등이전비용 : 2,045억원
● 5) 기타비용 : 391억원
39.0%
7.5%
32.5%
19.1%
1.9%
4,204
4,7845,240
인건비
운영비
정부간이전비용
민간등이전비용
기타비용2017년 2018년 2019년
6,000
5,000
4,0002017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
(단위 : 억 원)
9331,633
500
1,000
1,500
2,200
902
1,309
93
300
1,7611,565
369335
10088
999
1,704
2,045
391
101
● 1) 인건비 : 999억원
● 2) 운영비 : 1,704억원
● 3) 정부간이전비용 : 101억원
● 4) 민간등이전비용 : 2,045억원
● 5) 기타비용 : 391억원
39.0%
7.5%
32.5%
19.1%
1.9%
4,204
4,7845,240
인건비
운영비
정부간이전비용
민간등이전비용
기타비용2017년 2018년 2019년
6,000
5,000
4,0002017년 2018년 2019년
(단위 : 억 원)
(단위 : 억 원)
9331,633
500
1,000
1,500
2,200
902
1,309
93
300
1,7611,565
369335
10088
999
1,704
2,045
391
101
비용5,240억원
1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비
2) 수선유지비, 위탁대행사업비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
3) 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금, 교육기관 운영비보조금
4) 민간보조금, 전출금, 지방공공기관보조금 등
5) 감가상각비, 대손상각비 등
2019년 사천시의 비용은 5,240억원으로
민간등이전비용(39%), 운영비(32.5%), 인건비 등
(28.5%) 으로 구성되어 있습니다.
▶ ▶ 최근 3년간 사천시의 비용은 증가하고 있으며 특히 복지 관련 민간보조금으로 민간등이전비용이 지속적으로 증가하고
있습니다. 또한 주민편의시설 및 사회기반시설 수선유지비의 영향으로 운영비도 증가하고 있습니다.
비용은 전년대비 456억원인 9.5% 증가
세부 비용
5. 사천시 비용
사천시 비용 최근 3년간 비용 추이
20
예산 대비 세출 비율
(단위 : %)
(단위 : %)
2.25 2.141.981.0
4.0
3.0
2.0
2017 2018 2019
2,300
2,750
2,600
2,450
2017 2018 2019
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
2,330
2,696
2,505
0
100
50
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
5358
49
(단위 : %)74.9477.0775.24
0
100
50
▶ ▶ 예산 편성과 지출의 합리성을 판단함
세출액(일반회계+기타특별회계)/예산현액(일반회계+기타특별회계) x 100
주민 1인당 총 자산
(단위 : 만 원)
(단위 : %)
2.25 2.141.981.0
4.0
3.0
2.0
2017 2018 2019
2,300
2,750
2,600
2,450
2017 2018 2019
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
2,330
2,696
2,505
0
100
50
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
5358
49
(단위 : %)74.9477.0775.24
0
100
50
▶ ▶ 주민 1인당 총자산은 지방자치단체의 주민 1인당 공공서비스 공급정도를 나타냄
총자산 / 인구수
주민 1인당 총부채
(단위 : 만 원)
▶ ▶ 주민 1인당 총부채가 낮을수록 재정 안정성이 양호함
(단위 : %)
2.25 2.141.981.0
4.0
3.0
2.0
2017 2018 2019
2,300
2,750
2,600
2,450
2017 2018 2019
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
2,330
2,696
2,505
0
100
50
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
5358
49
(단위 : %)74.9477.0775.24
0
100
50
총부채 / 인구수
6. 사천시 재무분석
(단위 : %)
2.25 2.141.981.0
4.0
3.0
2.0
2017 2018 2019
2,300
2,750
2,600
2,450
2017 2018 2019
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
2,330
2,696
2,505
0
100
50
2017 2018 2019
(단위 : 만 원)
5358
49
(단위 : %)74.9477.0775.24
0
100
50
▶ ▶ 총자산 대비 부채비율이 낮을수록 재정 안정성이 양호함
총부채/총자산 x 100 (단위 : %)
총자산 대비 총부채 비율
21
183
475
609
527
133
155
117
125127
358
468
420
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
450
650
550
500
2017 2018 2019
100
130
120
110
2017 2018 2019
350
500
450
400
2017 2018 2019
100
250
200
150
2017 2018 2019
183
475
609
527
133
155
117
125127
358
468
420
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
450
650
550
500
2017 2018 2019
100
130
120
110
2017 2018 2019
350
500
450
400
2017 2018 2019
100
250
200
150
2017 2018 2019
183
475
609
527
133
155
117
125127
358
468
420
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
450
650
550
500
2017 2018 2019
100
130
120
110
2017 2018 2019
350
500
450
400
2017 2018 2019
100
250
200
150
2017 2018 2019
주민 1인당 자체조달수익 ※ 자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
(단위 : 만 원)
▶ ▶ 주민 1인당 자체조달수익이 높을수록 자치단체의 재정력이 양호함
자체조달수익 / 인구수
주민 1인당 총비용
(단위 : 만 원)
▶ ▶ 주민 1인당 총비용은 한해동안 주민 1명을 위해 지방자치단체가 사용한 비용이며 주민에게 제공된 혜택
총비용 / 인구수
주민 1인당 민간등이전비용
(단위 : 만 원)
▶ ▶ 주민 1인당 민간등이전비용은 공공기관이 아닌 민간 등에 지급한 보조금, 장학금, 출연금, 보상금 등을 주민 1인당 규모로 측정한 것
민간등이전비용 / 인구수
183
475
609
527
133
155
117
125127
358
468
420
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
(단위 : 만 원)
450
650
550
500
2017 2018 2019
100
130
120
110
2017 2018 2019
350
500
450
400
2017 2018 2019
100
250
200
150
2017 2018 2019
* 행안부 주민등록인구통계 연간현황 자료 (외국인 제외)
참고자료 : 연도별 인구수 <주민 1인당 지표 산출>
2017년 2018년 2019년
114,252명 113,888명 111,925명
▶ ▶ 주민 1인당 총수익이 높을수록 자치단체의 재정력이 양호함
총수익 / 인구수 (단위 : 만 원)
주민 1인당 총수익
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