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MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL Exercício : 2016 4R Sistemas Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 00 - Funcional 01 Descrição LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO Página: 1/7 Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00 ------------------------------------- ----- ---- - 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00 01.031 01.031.0001 01.031.0001.2001 01.031.0001.2002 01.031.0001.2003 --------- - -- ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVI DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00 454.000,00 270.000,00 270.000,00 36.000,00 36.000,00 To ta I: 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00 Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01 - CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 00 - Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 4 ADMINISTRAÇAO 0,00 0,00 500.000, 00 500 .000, 00.., ==Z""'"lllim'itfl'.'t 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 - - - --- - --- - - -- --- -- - - --- -- --- - - --- - -- .. - -- - 04.122.0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 0,00 500.000,00 500.000, 00 - - - - - - - - - - - 04.122.0002.2004 COORDENAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVC 0,00 0,00 459.000,00 459.000,00 04.122.0002.2005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA GOVERNAMENl 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 04.122.0002.2061 REGIME DE ADIANTAMENTO EXECUTIVO MUN 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 To ta I: 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA Unidade Executora: 00 - Funcional 04 04.122 04.122.0003 04.122.0003.2006 4.122.0003.2007 04.131 04.131.0003 04.131.0003.2008 28 28 .843 28.843.0004 28 .843.0004.0001 28.843.0004.0002 Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total ADMINISTRAÇAO 0,00 0,00 1.884.500,00 1.884.500,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 1.814.500,00 1.814.500,00 ------------ --------- - -------------------------- COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVJ 0,00 0,00 1.814.500,00 1.814.500,00 - - - -- - - - --- - ---- ---·· COORD. E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINI 0,00 0,00 1.799.500,00 1.799.500,00 REGIME DE ADIANTAMENTO DA DIV. 0,00 0,00 15.000,00 15 .000,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVJ PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS ESPECIAIS SERVICO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 PAG. DE PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL EC- 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO 55.000,00 0,00 0,00 55 .000,00 To ta I: 185.000,00 o,oo 1.884.500,00 2.069.500,00 Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE FINANÇAS Unidade Executora: 00 - Funcional 04 04.123 Descrição ADMINISTRAÇAO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 0,00 349.100,00 ___ .... ,,._.. ___________ 0,00 0,00 349.100,00 349.100,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício : 2016

4R Sistemas

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional 01

Descrição LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

PROCESSO LEGISLATIVO

Página: 1/7

Op. Especiais Projetos Atividades Total

~~~" 760.00~,2,?,.,_,~~~

0,00 0,00 760.000,00 760.000,00 ------------------------------------- ----- ---- -

0,00 0,00 760.000,00 760.000,00

01.031

01.031.0001

01.031.0001.2001 01.031.0001.2002 01.031.0001.2003

--------- - --ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVI DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTC

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

454.000,00 454.000,00 270.000,00 270.000,00

36.000,00 36.000,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

To ta I: 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 00 -

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 4 ADMINISTRAÇAO 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00..,

==Z""'"lllim'itfl'.'t

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - -- .. - - - -

04.122.0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 - - - - - - - - - - -

04.122.0002.2004 COORDENAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVC 0,00 0,00 459.000,00 459.000,00 04.122.0002.2005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA GOVERNAMENl 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 04.122.0002.2061 REGIME DE ADIANTAMENTO EXECUTIVO MUN

~~~~~~~~~--'--~~~~~'--~~~~-'-~~~~~-'--0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

To ta I: 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Unidade Executora: 00 -

Funcional 04

04.122

04.122.0003

04.122.0003.2006 4.122.0003.2007

04.131

04.131.0003

04.131.0003.2008

28

28.843

28.843.0004

28.843.0004.0001 28.843.0004.0002

Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total ADMINISTRAÇAO 0,00 0,00 1.884.500,00 1.884.500,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 1.814.500,00 1.814.500,00 ------------ --------- - --------------------------

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVJ 0,00 0,00 1.814.500,00 1.814.500,00 - - - -- - - - --- - ---- ---··

COORD. E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINI 0,00 0,00 1.799.500,00 1.799.500,00 REGIME DE ADIANTAMENTO DA DIV. ADMINI~ 0,00 0,00 15.000,00 15 .000,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVJ

PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS

ENCARGOS ESPECIAIS

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

ENCARGOS GERAIS

0,00

0,00

0,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

PAG. DE PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL EC- 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO 55.000,00 0,00 0,00 55 .000,00

~~~~~~~~~-'-~~~~~'--~~~~---'--~~~~~-'--

To ta I: 185.000,00 o,oo 1.884.500,00 2.069.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 00 -

Funcional 04

04.123

Descrição ADMINISTRAÇAO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 0,00 349.100,00 349 . 100,00~ ___ ....,,._.. ___________ _..~~;:1~7;wf ~\",_,~~

0,00 0,00 349.100,00 349.100,00

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4R Sistemas

Funcional 04.123.0005

04.123.0005.2009

99

MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício : 2016

N;~.~~'~ó~~~~r~~~~~,~~~!~~~~~~~,~~;~E~~~f~i~~~I~~R~;i~º~~~:~~'ÇÔ~, Página : 2/ 7

Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total PLANEJAMENTO GESTAO ORÇAMENTARIA E FINJl 0,00 0,00 349.100,00 349.100,00

COORD MANUT. DIVISÃO DE FINANÇAS 0,00 0,00 349 .100,00 349,100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00 --------- - -- --- - -- - - -- ------------- ---------·- -

99.999.0005 PLANEJAMENTO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINP 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00 ------ ---------~-

99.999.0005.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.000,00 0,00 0,00 176.000,00

Total: 176.000,00 0,00 349.100,00 525.100,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Executora: 00 -

Funcional 12

r 'f-361

12.361.0006

12.361.0006.2010 12.361.0006.2011 12.361.0006.2012

12.361.0008

12.361.0008.1001 12.361.0008.1002

Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00

~J;W;nWf!WMtW

EDUCAÇAO 1.880.000,00 1.488.500,00 -""'Mtem

3. 368.5,,92;~

ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 30.000,00 1.048.500,00 1.078.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- -

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICI 0,00 0,00 1.048.500,00 1.048.500,00

MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTP MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REGIME ADIANTAMENTO DIV. EDUC. BÁSICA

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

EXPANSÃO, MELHORIA, REF. REDE FÍSICA ESCOL 0,00 30.000,00

534.600,00 506.400,00

7.500,00

534.600,00 506.400,00

7.500,00

0,00 30.000,00 ---------- - - -

CONSTRUÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 REF. E AMPL. PRÉDIO ESCOLAR ENS. FUND. 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 1.850.000,00 398.000,00 2. 248.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - ·- - - .. - - -

12.365.0007 PRIORIDADE EM EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00 ---- -------------

12.365.0007.2013 MANUT.E ATEND. EM CRECHE 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00 12.365.0007.2014 MANUT. E DESENV. DA EDUC. INFANTIL (PRÉ- 0,00 0,00 206.000,00 206.000,00

12.365.0008

12.365.0008.1003 12.365.0008.1004

.366

EXPANSÃO, MELHORIA, REF. REDE FÍSICA ESCOL 0,00 1.850.000,00 -------

CONST. ESCOLAR CRECHE E PRE ESCOLA 0,00 1.830.000,00 REF. E AMPL. PRÉDIOS CRECHE E PRÉ ESCOLJ 0,00 20.000,00

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00

0,00 1.850.000,00

0,00 1.830.000,00 0,00 20.000,00

23.000,00 23.000,00

12.366.0006 MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICI 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 - - - - - -- - - - -·- -·----- ----

12.366.0006.2015 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

12.367

12.367 .0006

12.367 .0006.2016

Órgão:

EDUCACAO ESPECIAL 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICI 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00

MANUT.DOATENDIMENTOEDU_C_._ES_P_E_CI_A_u_; _____ o~,-ºº-----º'~º-º ___ 19_._oo_o~,0_0 ___ 1_9_.o_o_o,_o_o Total: o,oo 1.880.000,00 1.488.500,00 3 .368.500,00

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO ED.PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

00 -Unidade Executora:

Funcional 12

12.362

12.362.0010

12.362.0010.2017

12.363

Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total

EDUCAÇAO 0,00 0,00 221.100,00 221.1~~

ENSINO MEDIO 0,00 0,00 62.100,00 62.100,00

APOIO A FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO, PROF.~! =-=- -Õ,ÜÕ = - =- -o,ÕÔ =- - 62. 1ôo~~-~--r- 62.l.?õ,õõ MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MED: 0,00 0,00 62.100,00 62.100,00

i

ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016

4R Sistemas · " Página: 3/7

Funcional Op. Especiais Projetos Atividades Total 12.363.0010 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

12.363.0010.2018 APOIO A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

12.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00

APOIO A FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO, PROF. E~ 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 12.782.0010

12.782.0010.2019 12.782.0010.2062

------·- - -- --- --TRANSPORTE DO ENSINO PROFISSIONALIZAN REGIME DE ADIANT. TRANS. OUTROS NÍVES [

Total:

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 06 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Unidade Executora: 00 -

Funcional 12

12.306

Descrição EDUCAÇAO

ALIMENTACAO E NUTRICAO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTI MERENDA ESCOLAR CRECHE MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA MERENDA ESCOLAR EJA

0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 221.100,00 221.100,00

Op. Especiais Projetos Atividades Total

-----º ... 'º.,.º-----º..,'..,ºº---8º-6..,.5 ... o.,.o,_o ... o __ ,~o6.500,~21t

0,00 0,00 806.500,00 806.500,00 - -- - --- - -- - -- - -- - ----- - -------------- - -- - -- - ----

0,00 0,00 806.500,00 806.500,00 -------------

0,00 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

2.306.0011

~2.306.0011.2020

12.306.0011.2021 12.306.0011.2022 12.306.0011.2023 12.306.0011.2024 12.306.0011.2025

MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO 108.500,00 108.500,00

~~~~~~~~~-'-~~~~---''---~~~~-'-~~~~~-'--0,00 0,00

To ta I: 0,00 0,00 806.500,00 806.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 07 - FUNDES

Unidade Executora: 00 -

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades 12

12.361

12.361.0006

EDUCAÇAO

ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO SÁSICI

12.361.0006.2026 FUNDES REMUN. MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL 12.361.0006.2027 FUNDES MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL

12.365 EDUCACAO INFANTIL

12.365.0007

12.365.0007.2028 12.365.0007 .2029 12.365.0007 .2030 12.365.0007.2031

PRIORIDADE EM EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDES REMUN. MAGISTÉRIO INF. CRECHE FUNDES MANUT. ED. INF. CRECHE FUNDES REMUN. MAGISTÉRIO INF. PRÉ-ESCO FUNDES MANUT. ED. INF. PRÉ-ESCOLA

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 ----

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

2.376.000,00

2.376.000,00

1.485.000,00 891.000,00

1.483.000,00

1.483.000,00 ----·--

0,00 655.000,00 0,00 329.000,00 0,00 340.000,00 0,00 159.000,00

2.376.000,00

2.376.000,00

1.485.000,00 891.000,00

1.483.000,00

1.483.000,00 ----·- -- ---·

655.000,00 329.000,00 340.000,00 159.000,00

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - -- - -

12.366.0006 MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO SÁSICI 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00 ------------

12.366.0006.2034 FUNDES REMUN. MAGISTÉRIO EJA 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 12.366.0006.2035 FUNDEB MANUT. EJA 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

12.367

12.367.0006

12.367.0006.2032 12.367 .0006.2033

EDUCACAO ESPECIAL 0,00

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO SÁSICI 0,00

FUNDES REMUN. MAGISTÉRIO AT. ESPECIALii 0,00 FUNDEB MANUT. ATEND. ESPECIALIZADO 0,00

Total: 0,00

0,00 49.000,00

0,00 49.000,00

0,00 40.000,00 0,00 9.000,00

49.000,00

49.000,00 --

40.000,00 9.000,00

o,oo 3.975.000,00 ~ 3.975.000,00

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MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL Exercício: 2016

4R Sistemas 4/7 MOJ:fSJ;RA~H/O, D.E "J~,tJ,f':JÇÕES1,,,,,,.1 Página: li.I'í7IDADES ' 1~ G.ERAl'.. '· •; aj .. "'':

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 00 -

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 10 SAUDE 0,00 17.000,00 3. 765.600,00 3.782.600,0~

10.301 ATENCAO BASICA 0,00 17.000,00 3.033.300,00 3.050.300,00 --------------------------------------- - --------

10.301.0012 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - SUS 0,00 17.000,00 3.033.300,00 3.050.300,00 ------ - -- - ----

10.301.0012.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UE 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 10.301.0012.2036 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0,00 0,00 2.555.300,00 2.555.300,00 10.301.0012.2037 REGIME DE ADIANTAMENTO - FMS 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 10.301.0012.2064 ESTRAT.SAÚDE DA FAMÍLIA E AÇÕES DOS AC~ 0,00 0,00 447.000,00 447.000,00

10.302 A5SIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 --- - -- -- ----- - -- -- ------------------------------

10.302.0013 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 ------------

10.302.0013.2038 ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOS 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00

0.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 0,00 405.300,00 405 .300,00 --- - ------ - - - ------ - - -- - -- - ----------------

~0.303 .0015 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 405.300,00 405.300,00 --------- - ---

10.303.0015.2039 ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIALI2 0,00 0,00 405.300,00 405.300,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

10.304.0014 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 ------------

10.304.0014.2040 MANUT. VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 ------------------ ----------To ta I: 0,00 17.000,00 3.765.600,00 3.782.600,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

09 - FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENT

00 -

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 08 ASSISTENCIA SOCIAL

08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00

08.243.0016 ASSIST.INTEGRAL, PROT.À CRIANÇA E ADOLESCI 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 ------------

08.243.0016.2041 ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLE~ 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 .243.0016.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELH 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00

------------------ ----------To ta I: o,oo 0,00 153.000,00 153.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional Descrição Op. Especiais 08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00

08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00

Projetos 0,00

0,00

Atividades 1.095.000,00

10.000,00

Total 1.095.000,00

10.000,00

08.243.0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -------------

08.243.0018.2060 APOIO A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIM 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

08.244

08.244.0017

08.244.0017 .2043 08.244.0017.2045 08.244.0017.2046

08.244.0018

08.244.0018.2044

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA APOIO EMERGENCIAL ÀS PESSOAS REGIME DE ADIANTAMENTO - FMAS

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI

0,00 0,00 995.000,00 995.000,00

0,00 0,00 895.000,00 895.000,00

0,00 0,00 767.000,00 767.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 8.000,00 / 8.000,00

_ ~,oo __ o,oo _ ~ooo,oo -~--~ooo,oo 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00

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4R Sistemas 5/7

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 08.244.0020 JOVEM EM FOCO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

08.244.0020.2048 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA JOVEM EI 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

08.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

PASSE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 08.334.0019

08.334.0019.2047 CONCESSÃO DE PASSE AO TRABALHADOR 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

To ta I: o,oo o,oo 1.095.ooo,oo 1.095.ooo,oo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 11 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Executora: 00 -

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 199.000,00 199.000,00,

= = -r=v --·~ 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 199.000,00 199.000,00

--------- - ---- ------- ----------- -----. - - - - -

08.244.0021 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 199.000,00 199.000,00 -- - - - - - - - - - -

!'13.244.0021.2049 AÇÕES SOCIAIS DO F.S.S 0,00 0,00 151.000,00 151.000,00 v8.244.0021.2063 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO DE

~----''--~~~~~~-'-~~~~~'--~~~~--'-~~~~~~-0,00 0,00 48.000,00 48.000,00

To ta I: 0,00 0,00 199.000,00 199.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 12 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade Executora: 00 -

Funcional 15

15.451

15.451.0022

15.451.0022.1006 15.451.0022.1008 15.451.0022.1014

15.452

15.452.0023

.452.0023.1015 ~:i.452.0023.2050

15.452.0023.2054

16

16.482

Descrição URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA

INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO

EXEC. GUIAS, SARJ E PAVIMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EXEC. DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVICOS URBANOS

DESENVOLVIMENTO URBANO

CONSTRUÇÃO DE PORTAL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COLETA E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLID

HABITAÇÃO

HABITACAO URBANA

16.482.0025 APOIO À PROVISÃO DE MORADIAS

16.482.0025.1010 IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONA

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

23.691 PROMOCAO COMERCIAL

Op. Especiais Projetos Atividades Total

-----º..,'º· º---3-º.,.5··º ... ºº .... ·-ºº- ....... i. ... 08.,.8 •. 2 ... 0 .. 0, ... 0 .... 0 ...,.,........,1_.3.,.,9,.,3 .. 200,02ii

0,00 295 .000,00 0,00 295.000,00

0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 -------- ---- -- -- ------

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

0,00 10.000,00 1.088.200,00 1.098.200,00

0,00 10.000,00 1.088.200,00 1.098.200,00 ---------------

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 861.200,00 227.000,00

10.000,00 861.200,00 227.000,00

0,00 93.000,00 ~ã'T = Hillli __ .,...."""'°'....,..,_......,.,.....,.....__. ..... .....,__,_.O•'m00~,...,_,,_,_2~~~,22i

0,00 93.000,00 0,00 93.000,00

0,00 93 .000,00 0,00 93.000,00 -------- --- ----

0,00 93.000,00 0,00 93 .000,00

0,00 10.000,00 0,00 10.02~,~

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

23.691.0022 INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 ------ -

23.691.0022.1009 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

26

26.782

26.782.0024

26.782.0024.2051

0,00 0,00 312.700,00 l 312.700,00c -..wtEJ i1tiWSS!L! IMJL ~ ~ :t<U. " ,

TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 0,00 312.700,00 312.700,00

INFRA ESTRUT~RA, RECUP.CONS.ESTRADAS VIC -~- o,ÕÕ ~-~- -Õ,ÜÕ ~- 312.?õo~o-o- - -:. -312.7~0,00 CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 312.700,00 312.700,00

TRANSPORTE

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'~ ·~

4R Sistemas

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total: 0,00 408.000,00 1.400.900,00 1.808.900,00

Unidade Orçamentária: 13 - DIVISÃO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS

00 -Unidade Executora:

Funcional

17

17.451

17.451.0026

Descrição

SANEAMENTO

INFRA-ESTRUTURA URBANA

SANEAMENTO GERAL

Op. Especiais Projetos Atividades Total

0,00 170.000,00 440.000,00 610.000,00, Dlf:lm'Jt~~-· - ... =----"'"ª"""""''"" .....

0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - ·- -

0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

17.451.0026.1007 EXEC. DE GALERIAS PLUVIAIS E OBRAS COMP 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00

17 .512.0026

17.512.0026.2052 17 .512.0026.2053

.Jrgão:

SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00

OPERAÇÃO DE COLETA E ABASTECIMENTO DE 0,00 0,00 281.000,00 281.000,00 OPERAÇÃO DE COLETA E TRATAM. ESGOTO 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00

-----------'----------'-----------'---- -----'---To ta I: 0,00 110.000,00 440.000,00 610.000,00

02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 14 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

00 -Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 20 AGRICULTURA -----º ... !·ºº-----..... --... º ... ~-º-............ 22;..,~ .... 1 ... ~"'.ll~~-~.1~?.~1

EXTENSAO RURAL 0,00 0,00 217.100,00 217.100,00

APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 0,00 0,00 217.100,00 217.100,00

20.606

20.606.0027

20.606.0027.2055 PROM.E APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTI 0,00 0,00 217.100,00 217. 100,00 -----------------------------To ta I: o,oo o,oo 211.100,00 211.100,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 15 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Funcional

18 Descrição

GESTAO AMBIENTAL

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Op. Especiais Projetos Atividades Total

0,00 0,00 20.900,00 20.900,00 ............. """'"'"""""""""""'" __ ...,,.""""',,_ ..... .,....,._ ...... ,.,...,, ... ,, ..... ~ -0,00 0,00 20.900,00 20.900,00

------- - -------- - ------------ -- - -- - ----- --- ···-

0,00 0,00 20.900,00 20.900,00

.541

18.541.0028

18.541.0028.2056 DESENV. DE ATIV. DE PROT. MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 20.900,00 20.900,00 ------------------------ -----To ta I: o,oo o,oo 20.900,00 20.900,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 16 - DIVISÃO DE CULTURA

Unidade Executora: 00 -

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total

13 CULTURA 0,00 261.000,00 16.500,00 277.500,00 1' . w ~

DIFUSAO CULTURAL 0,00 261.000,00 16.500,00 277.500,00 13.392

13.392.0029

13.392.0029.1016 13.392.0029.2057

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - -

DESENVOLVIMENTO CULTURAL LITERÁRIO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

-- -0,00 --

0,00 0,00

261.000,00 -- - - -

261.000,00 0,00

16.500,00 277.500,00 -- -- - - - -

0,00 261.000,00 16.500,00 16.500,00

-----------------------------

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

To ta I: o,oo

02 - PODER EXECUTIVO

17 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO . ,-( -

00- ~

Funcional Descrição Op. Especiais

261.000,00 16.500,00 277.500,00

Projetos Atividades Total

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Exercício: 2016

4R Sistemas Página : 7/7

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 17 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Total 0,00 330.000,00 640.300,00 _ .... ~~ = '1IF!lll!M"'"B"

27 DESPORTO E LAZER

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 330.000,00 640.300,00 970.300,00 --------------------------- - ------- --- - --- ----- -

27.812.0009 INFRA ESTRUT.E PROM DO ESP. LAZER E RECRE1 0,00 330.000,00 640.300,00 970.300,00 ------------

27.812.0009.1011 CONSTRUÇÕES E REFORMA NO ESTÁDIO MUI\ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 27.812.0009.1012 CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPOS E FUTEBOL S1 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 27.812.0009.1013 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E G: 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 27.812.0009.2058 MANUT DES. ATIVIDADES ESPORT.REC E LAZE 0,00 0,00 295.300,00 295 .300,00

345.000,00 345.000,00 0,00 0,00 27.812.0009.2059 PROMOÇÃO DE EVENTOS, FESTEJOS E COMEI' ~~~~~~~~~--'--~~~~~'---~~~~~~~~~~~-

To ta I: 0,00 330.000,00 640.300,00 970.300,00

Total Geral: 361.000,00 3.066.000,00 17.933.000,00 21.360.000,00

NOVAIS, 30 de Setembro de 2015.

DORCELI DO CARMO OOMINGU ~ PREFEITA MUNICIP ~

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ CONTADOR

CRClSP 167.209/0-7