MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA SECRETARIA DE … · Meta Física Prog Año 4 - 2015 de I Meta...
Transcript of MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA SECRETARIA DE … · Meta Física Prog Año 4 - 2015 de I Meta...
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
FECHA:
TTAL FÍSICO
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
Proyecto de capacitación a
educadores, gobierno escolar y
directivos docentes.
Capacitar el 80% una vez
al año a los educadores,
gobiernos escolares y
directivos docentes.
70%Número de
capacitación
urbana y
ruralx x x x x x x 32 467 8 8 8 8
1.1.1.2.
Proyecto de diseño y ejecución
de un plan de seguridad para
las I.E y CER
Ejecución del plan de
seguridad en un 70% para
las I.E y C.E.R
1
Porcentaje de
ejecución del plan
de seguridad.
urbano y
ruralx x x x x x x x x 70 8,761 20 50
1.1.1.3.
Proyecto de Realización del
FORO EDUCATIVO como lo
establece la Ley 115 de 1994.
realizar 4 foros durante la
administración actual.0
Número de Foros
Realizados
urbana y
ruralx x x x x x x x 4 317 1 1 1 1
1.1.1.4.
Proyecto de dotaciones
(mobiliarios, implementos e
insumos educativos) a los
centros educativos Rurales y a
las instituciones educativas
Entregar dotaciones
(mobiliarios, implementos
e insumos educativos) a
49 de los centros
educativos Rurales e
instituciones educativas.
1
Número de e
instituciones
educativas y CER
dotadas
urbana y
ruralx x x x x x x x 49 8,761 8 15 15 11
1.1.1.5
Programa de retención y
aseguramiento de la Educación
(kit escolares)
Distribución de kits
escolares al 80% de los
alumnos matriculados en
los CER
0.70Porcentaje de kits
entregadosrural X X X X X X X X 80% 8,800 80% 80% 80% 80%
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 BARBOSA VUELA ALTO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
PLAN FINANCIERO
ELABORO - CARGO:
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
OBJETIVO DEL SECTOR
PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA
LÍNEA 1. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
OBJETIVO DE LA LÍNEA:
Ind
íge
na
s
COMPONENTE 1. EDUCACIÓN
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
+
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
MUNICIPIO DE BARBOSA
LÍNEA 1: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
DEPENDENCIA:
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
FREDY HERNÁN MAFLA ZAPATA
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de Medida
RESPONSABLE - CARGO:
LUÍS FERNANDO SUÁREZ
CÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
Mejorar en un 50%
la calidad educativa
en el Municipio de
Barbosa
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.1.1.6.
Programa de implementación de
Aventura por mi municipio con
los niños de los CER.
Participación del 80% de
los menores escolarizados
de los C.E.R, en el
programa una aventura
por mi municipio, a
realizarse 2 veces en el
cuatrienio
1porcentaje de
participaciónRural x x x x x x x x 80% 16,000 15% 25% 25% 15%
1.1.1.7.Programa de Bilingüismo para la
comunidad en general.
Conformación de 20
grupos por los cuatro
años, con un mínimo de
30 participantes por cada
grupo
1Número de grupos
conformados
urbano y
ruralx x x x x x x x x x 20 600 5 5 5 5
1.1.1.8.
Proyecto de Capacitaciones a
los docentes como agentes
multiplicadores para la
preparación a los estudiantes
para la presentación de las
pruebas ICFES y pruebas
SABER como indicadores de
calidad educativa en el
municipio.
Disminuir en un 40%
el Número de
instituciones
educativas
clasificadas en las
categorías bajo y
muy bajos de las
pruebas ICFES
Capacitar a 35 docentes
del grado once de las I.E
del municipio
Número de
capacitaciones
realizadas
urbana y
ruralx x x x x x x 4 35 1 1 1 1
Mejorar en un 50%
la calidad educativa
en el Municipio de
Barbosa
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.1.2.
1.1.2.1.
Proyecto de transferencia de la
Gratuidad en la Educación.
Accesibilidad, permanencia y
continuidad en el sistema
educativo. (Preescolar, básica
primaria y secundaria y la media
técnica). Destinación calidad de
la educación inversión
efectuada directamente por
fondos de servicios docentes
destinación ley 715 de 2001
Gratuidad para el 100% de
los alumnos matriculados
en las I.E y CER
100
Porcentaje de
estudiantes que
reciben educación
gratuita
Urbano y
ruralx x x x x x x x 100% 9,000 100% 100% 100% 100%
1.1.2.2.
Proyecto de Fomento y
promoción de la educación
superior – técnica y/o
tecnológica a través de
convenios con instituciones
públicas y/o privadas de
educación técnica, tecnológicas
y/o universitarias como
alternativas para los estudiantes
bachilleres.
Firmar 15 convenios con
Instituciones de educación
técnica, tecnológica y
universitaria
5
Número de
convenios
realizados
Urbano y
ruralX X X X X X X X X X 15 4000 3 4 4 4
1.1.2.3.
Proyecto de cumplimiento con el
pago de los servicios públicos
de las Instituciones Educativas y
los Centros Educativos Rurales
del Municipio
Cumplir con el pago de
facturas de servicios
públicos a los 49 CER e
I.E.
49No. CER e I.E.
Apoyados
urbana y
ruralx x x x x x x x x 49 9200 49 49 49 49
Aumentar en un 5%
la cobertura bruta en
educación básica
(preescolar, básica
primaria, básica
secundaria)
PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.1.2.4.
Proyecto adquisición del lote
para la reubicación de la I.E. El
Hatillo.
Compra de un lote de
10.000 mt2 (como
mínimo) para la
construcción de la IE
educativa de lo
corregimiento de El Hatillo,
financiados con recursos
del crédito para la vigencia
2012.
0Número de Lote
adquiridosRural x x 1 936 1 0 0 0
1.1.2.5.Proyecto construcción
enmallado I.E. Yarumito
Construcción de 300 ml de
enmallado perimetral para
la institución educativa de
Yarumito construidos con
recursos de transferencias
de MASA, durante el
primer semestre del año
2012
0Número d enteros
lineales construidosRural x x 1 572 300 0 0 0
1.1.2.6.
Reubicación, construcción y
adecuación Institución educativa
el Hatillo
Construir y reubicar la
Institución educativa el
Hatillo del Municipio de
Barbosa
0I.E. el Hatillo
construidaRural x x 1 936 1
1.1.2.7.
Proyecto de gestión para
colaborar con el subsidio de
transporte (tiqueteras), a las
personas que estudian en
Medellín.
entregar cada año
subsidio de transporte al
90 % de los estudiantes de
educación superior que lo
soliciten
200Número de tiquetes
entregados
urbana y
ruralX X X X X X X X X X 1250 880 200 350 350 350
1.1.2.8.Proyecto de infraestructura de
los restaurantes escolares
Intervenir 30 restaurantes
escolares 30
Número de
restaurantes
escolares
intervenidos
urbana y
ruralX x x x x x x x 30 5880 5 10 10 5
1.1.2.9. Proyecto Transporte escolarMantener 12 Rutas de
transporte escolar al año9
Número de rutas de
transporte operandorural x x x x x x x x 12 2080 12 12 12 12
Realizar la compra
de un lote de 6500
mt2 para la
reubicación de la IE
El Hatillo,
garantizando la
continuidad y
cobertura del
servicio educativo a
936 estudiantes de
las tres Aldeas que
componen el
Corregimiento: El
Hato, Los Meandros
y Caminos de
Esperanza.
DISMINUIR el 5%
LA TASA DE
DESERCIÓN
ESCOLAR EN
EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.1.3.
1.1.3.1.
Proyecto de Actualización del
PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL
(PEM) y hacer los ajustes
pertinentes.
plan educativo municipal
actualizado en un 100%1
Número de planes
formulados
urbana y
ruralX 1 47,000 1
1.1.3.2.
Proyecto de Actualización y
fortalecimiento del sistema de
información de matriculas.
SIMAT.
SIMAT actualizado en un
100%1
Número de Simat
Fortalecido
urbana y
ruralx x x x x x x x x 1 12,000 1 1 1 1
1.1.3.3.
Proyecto de fortalecimiento y
dinamización de la escuela de
Padres Municipal
Realizar 32 actividades de
la Escuela de padres
municipal dinámica y
operativa
0
Número de
actividades
realizadas a la
escuela de padres
urbana y
ruralX x x x x x x 28 600 4 8 8 8
1.1.3.4.
Proyecto de Fortalecimiento de
la JUNTA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN JUME.
Realizar 32 actividades
con la JUME 0
Número de
actividades de la
JUME
Urbana y
ruralX 32 47000 8 8 8 8
1.2.
Fortalecimiento en
un 60% del
desarrollo de las
competencias
educativas
PROGRAMA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA
COMPONENTE 2 CULTURA
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.2.1.
1.2.1.1.
Proyecto de Fortalecimiento del
Consejo Municipal de Cultura
CMC
Tener fortalecido en un
80% el Consejo Municipal
de Cultura
1
Consejo Municipal
de Cultura
fortalecido
urbano y
ruralx x x x x x x x x 1 47,280 1 1 1 1
1.2.1.2.
Proyecto de actualización,
ejecución y evaluación del
sistema Municipal de Cultura.
Tener en funcionamiento
en un 80% el sistema
municipal de cultura.
0
Sistema Municipal
de cultura
actualizado
urbano y
ruralx x x x x x x x x 1 47,280 1 1 1 1
1.2.1.3.
Proyecto de Creación del Banco
de programas y proyecto
Culturales y artísticos.
Tener creado y
funcionando un banco de
programas y proyectos
culturales y artísticos del
Municipio
0
Banco de
programas y
proyectos culturales
creado
urbano y
ruralx x x x x x x x x 1 47,280 1 1 1 1
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. (SMC)
AL FINALIZAR EL
cuatrienio EL 80 %
DE LA COMUNIDAD
SE HA VINCULADO
A LOS PROCESOS
DE DESARROLLO
CULTURAL DEL
MUNICIPIO
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.2.2.
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL
1.2.2.1.
Proyecto de Impulso a la lectura
y la escritura y facilitar la
circulación y acceso a la
información y el conocimiento
Realizar 120 talleres de
promoción a la lectura y
escritura a los grupo de
iniciación, formación y
proyección.
0Número de Talleres
realizados
urbano-
ruralx x x x x x x x x 120 47,248 30 30 30 30
12.2.2.
Proyecto de Creación de mesas
de trabajo de las diferentes
aéreas artísticas con los
docentes de las instituciones
educativas de la zona urbana y
rural
tener conformados 5
mesas de trabajo por
institución y de forma
articulada para exponer
productos colectivos y de
excelente calidad
0Número de mesas
de trabajo
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 5 11000 5 5 5 5
1.2.2.3.
Proyecto de vacaciones
CREATIVAS dirigido a niños,
niñas y adolescentes del
Municipio de Barbosa.
Realizar 8 talleres
CREATIVOS con los
niños, niñas y
adolescentes del
Municipio en los cuatro
años, apoyados por los
gestores culturales y los
monitores del CIFCA
0Número de talleres
realizados
urbano-
ruralx x x x x x x x x 8 7360 2 2 2 2
1.2.2.4.
Proyecto de creación y
fortalecimiento del CIFCA
(Centro de iniciación y formación
cultural y artística) en el
municipio de Barbosa a
Para el 2015 tener
integrado el 40% de
la población en los
diferentes
programas
culturales y
artísticos en la zona
urbana y rural
Crear 40 grupos de cada
monitoria. (uno de
semillero, uno de
formación y dos de
proyección en la zona rural
y urbana)
2Número actos
culturales
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x 40 3000 40 40 40 40
1.2.2.5.
Proyecto de Articulación de los
procesos de formación artística
y cultura con diferentes
organizaciones e instituciones
culturales existente en el
Municipio y en la subregión.
Proyecto estratégico
PERTENENCIA SIN OLVIDO.
Incrementar en un
40% la población
vinculada a los
procesos de
formación cultural
en el cuatrienio
Celebrar para el cuatrienio
12 convenios
interadministrativos con
organizaciones culturales
existente en el Municipio y
la subregión
0
Número de
convenios
realizados
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x x x 12 47248 3 3 3 3
1.2.2.6.
Programa para Contribuir al
desarrollo integral de los niños,
menores de seis años,
promoviendo el ejercicio de los
derechos, a través de los
lenguajes expresivos, estéticos,
oral y escrito
Contribuir en un
60% al desarrollo
integral de los niños
y niñas menores de
6 Años,
promoviendo el
ejercicio de los
derechos culturales,
a través de los
lenguajes
expresivos,
estéticos, oral y
escrito
Crear 5 semilleros de en
las diferentes aéreas
artísticas y realizar
seguimiento del proceso
0
Número de
convocatoria
realizada
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x x 5 47248 5 5 5 5
1.2.2.7.Institucionalizar el festival de la
canción Piña de Oro
Realizar 4 eventos del
festival de la canción de
la piña de oro, en el Macro
de las fiestas tradicionales
de la piña
1Número de eventos
realizados4 47248 1 1 1 1
1.2.2.8.
Proyecto de promoción y
realización de los viernes
culturales y las tertulias en el
municipio de Barbosa. Proyecto
Estratégico PARQUEARTE
"Todos al Parque"- Aldea
Urbana
Realizar en el cuatrienio
48 tertulias y viernes
culturales en el Municipio
de Barbosa
2No de tertulias -
eventos realizados
Urbano -
Ruralx 48 47248 12 12 12 12
Integrar la población
Barboseña a los
encuentros
culturales y
artísticos
promovidos por la
administración.
Contribuir en un
60% al desarrollo
integral de los niños,
niñas y
adolescentes
promoviendo el
ejercicio de los
derechos culturales
y creativos, a través
de los lenguajes
expresivos,
estéticos, oral y
escrito.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.2.3.
1.2.3.1.
Adecuación y mejoramiento de
la casa de la cultura de la zona
urbana
Adecuación y
mejoramiento de la cultura
de la zona urbana
0
No de
mejoramientos y
mantenimiento
realizados
urbano x x 1 21880 1
1.2.3.2.
Mantenimiento de la casa de la
cultura del corregimiento del
Hatillo
Mantener en un 80 % la
casa de la cultura del
Hatillo
0
No de
mejoramientos y
mantenimiento
realizados
urbano x x 1 25368 1
1.2.3.3.
Proyecto de Dotación y
mantenimiento de equipos e
implementos necesarios para el
desarrollo las diferentes
actividades culturales y Redes
tecnológicas.
Realizar 4 dotaciones para
el cuatrienio en equipos e
implementos necesarios
para el desarrollo de las
diferentes áreas culturales
y artísticas
0No de Dotaciones
realizadas4 1 1 1 1
Fortalecer en un
40% la
infraestructura
cultural del
Municipio de
Barbosa
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.2.4.
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE
MUNICIPIO
1.2.4.1.
Proyecto de Actualización y
recuperación del inventario del
patrimonio cultural y artístico del
municipio
Tener actualizado en un
70 % el inventario de
patrimonio cultural con el
apoyo del equipo de vigías
de patrimonio durante el
cuatrienio
30inventario
actualizado
Urbano -
Ruralx x 100 47248 100 100 100 100
1.2.4.2.
Proyecto de Formulación de un
plan de Manejo y conservación
de bienes culturales y
equipamiento de la casa de la
cultura
Formular el 100% del Plan
de Manejo y conservación
de bienes culturales y
equipamiento de la casa
de la cultura
0No de Planes
Formulados1 47000 0 1 0 0
1.2.4.3.
Proyecto de fortalecimiento y
proyección del archivo histórico
municipal
Fortalecimiento del archivo
Municipal y socializar las
actividades de gestión
documental al 100% de
los funcionarios de la
administración.
0
No de Programas
de Gestión
Documental (2
Funcionarios
Contratados)
1 47000 1 1 1 1
1.2.4.4.
Proyecto actualización y
socialización de la monografía
municipal
Realización del trabajo de
recopilación y
sistematización de los
datos necesarios para la
actualización de la
monografía Municipal,
Socialización al 100% de
la población escolarizada y
personal docente
0
No de monografías
actualizadas y
socializadas
1 47000 0 1 0 0
1.2.4.5.
Proyecto de accesibilidad y
fortalecimiento de las TICs para
CER e I.E.
Realizar la dotación de los
49 CER e IE, y garantizar
la accesibilidad a las TICs.
50%No de CER y IE
Dotadas25 9501 0 15 10 0
1.2.4.6.
Proyecto de estudios técnicos
para la elaboración de guión y
curaduría para la
implementación del Museo de la
casa de la cultura de la zona
urbana
Realizar el 80% de los
estudios técnicos para la
elaboración de guión y
curaduría para la
implementación del museo
de la casa de la cultura
0 museo adecuadoUrbana-
ruralx 1 47248 1
Fortalecimiento del
30% del Patrimonio
cultural del
Municipio de
Barbosa
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.3. COMPONENTE 3. SALUD
1.3.1.PROGRAMA
ASEGURAMIENTO
1.3.1.1.Proyecto para Garantizar la
afiliación al SGSSS
Mantener la cobertura de
18495 beneficiarios 18,495
Número de
personas afiliadas
al régimen
subsidiado
Urbano-
ruralx 20,000 20000 375 375 375 375
1.3.1.2.Proyecto de Promoción a la
afiliación al Régimen Subsidiado
Realizar 68 campañas de
promoción a la afiliación al
régimen subsidiado
24
Número de
campañas
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x 68 14000 17 17 17 17
1.3.1.3.Proyecto de Acciones de
vigilancia al Régimen subsidiado
Realizar 24 interventorias
o auditorias de acuerdo a
la normatividad vigente al
régimen subsidiado
24
Número de
interventorias
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x 24 20000 6 6 6 6
1.3.2.PROGRAMA PRESTACIÓN Y
DESARROLLO DE SERVICIOS
1.3.2.1.
Proyecto para realizar acciones
para el mejoramiento de la
calidad de la atención en salud
Atender y resolver el 100%
de las PQRS de los
ciudadanos presentadas
cada año.
0Porcentaje de
PQRS resueltas
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x 100% 47000 100% 100% 100% 100%
1.3.2.2.Proyecto de Fortalecimiento
Jurídico del Hospital
Ratificación en un 100 %
de la naturaleza jurídica
pública como empresa
social del estado del
hospital san Vicente de
paúl de Barbosa
0
Número de
asesoráis
contratadas
Urbano -
Ruralx 1 47000 1 1
1.3.2.3.
Proyecto Prestación de servicios
de salud de primer nivel de
atención a la población Pobre y
en situación de desplazamiento
no asegurada
Realizar 4 convenios con
el Hospital San Vicente de
Paúl de Barbosa, para
garantizar la atención a la
población pobre y
vulnerable sin subsidio a
la demanda en servicios
del primer nivel de
atención
Número de
Convenios
realizados
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x 4 7000 1 1 1 1
Desarrollar el 80%
los proyectos para
mejorar la atención
en los servicios en
salud
MANTENER LA
COBERTURA DEL
RÉGIMEN
SUBSIDIADO EN
UN 100% DE LA
POBLACIÓN DEL
NIVEL 1 Y 2 DEL
SISBEN
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.3.3.
PROGRAMA DE SALUD
PUBLICA: PLAN DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS Y ESTRATEGIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD RENOVADA
Superar la cobertura
del 95% la cobertura
en vacunación
Incrementar hasta el 95%
la cobertura de
vacunación
95
Porcentajes de
esquemas de
vacunación
completos
Urbano -
Ruralx x x x 100% 3671 100% 100% 100% 100%
Mantener en 0 la
tasa de mortalidad
infantil
Mantener en 0 la tasa de
mortalidad infantil por EDA
e IRA
0Números de muerte
infantil
Urbano -
Ruralx x x x 0 0 0 0 0 0
Mantener en 0 la
tasa de mortalidad
materna
Mantener en 0 la tasa de
muerte materna0
Números de muerte
materna
Urbano -
Ruralx x x x x x x x 0 0 0 0 0 0
Realizar 400 acciones de
promoción y prevención en
salud sexual y
reproductiva a mujeres en
edad fértil y adolescentes
30
Número de
acciones de
promoción y
prevención
Urbano -
Ruralx x x x x x x x 400 18716 100 100 100 100
1.3.3.3. Programa Salud Oral
Reducir en un 10%
los porcentajes de
morbilidad por
caries en el
municipio.
Realizar 400 acciones de
promoción y prevención en
salud oral
0
Número de
acciones de
promoción y
prevención
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x x 400 47000 100 100 100 100
1.3.3.4.Programa Salud Mental y
lesiones violentas evitables
Realizar
seguimiento al
100% de los casos
de intento de
suicidio
Realizar 400 acciones de
promoción y prevención en
salud mental
280
Número de
acciones de
promoción y
prevención
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x x 400 47000 100 100 100 100
1.3.3.5.
Proyecto de prevención y
atención a enfermedades
transmisibles y zoonosis
Vigilar y reportar el
100% de los casos
sospechosos y
confirmados de
enfermedades
transmisibles y
zoonosis
Realizar el 100% de las
acciones Vigilar y reportes
de los casos sospechosos
y confirmados de
enfermedades
transmisibles y zoonosis
274Número de reporte
y vigilancia
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x x x 100 274 100 100 100 100
1.3.3.6.
Proyecto de atención y
Prevención a Enfermedades
crónicas no transmisibles
Realizar 400 acciones de
promoción y prevención
para disminuir las
enfermedades crónicas no
transmisibles
0
Número de
acciones de
promoción y
prevención
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x x 400 200 100 100 100 100
1.3.3.7.
Proyecto de nutrición con
énfasis IAMI y Elaborar e
implementar la política pública
de seguridad alimentaria
Realizar 400 talleres de
promoción, prevención,
estilos de vida saludable,
patrones alimenticios
adecuados, fomento de la
lactancia materna y
estrategias del programa
PANES
380Número de talleres
realizados
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x 400 47000 100 100 100 100
Programa salud infantil "niños
sanos y felices"1.3.3.1.
1.3.3.2.
Programa Salud Sexual y
Reproductiva, "maternidad
segura y sexo responsable"
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.3.3.8.
Plan Alimentario Nutricional con
Equidad social-PANES-
Desayunos infantiles con amor,
alimentación escolar,
recuperación nutricional
ambulatoria, Materno-infantil y
organismos de salud, paquete
complementación alimentaria
del adulto mayor, atención a
hogares comunitarios infantiles
y complementación alimentaria
a los centros de bienestar
social.
Fortalecimiento del
70% de la política
de seguridad
alimentaria y
nutrición del
Municipio, con el fin
de disminuir los
índices de
desnutrición
Mantener los 6 programas
del proyecto PANES de
seguridad alimentaria por
año
6
Número de
programa panes
ejecutados
Urbano -
RuralX x X X X X X X X X X 6 8000 6 6 6 6
Realizar 28 campañas
educativas y radiales
sobre seguridad sanitaria
ambiental
0
Número de
campañas
realizadas
28 47000 7 7 7 7
Realizar 4.800 visitas de
inspección al 100% de los
establecimiento abiertos al
público
0Número de visitas
de inspección4,800 1200 1200 1200 1200 1200
Acciones de vigilancia y
control en 48 toma de
muestras a los acueductos
urbanos y rurales
0Número de
vigilancia y control48 4700 12 12 12 12
1.3.3.10.
Proyecto de Seguridad en el
trabajo y enfermedades de
origen laboral
Implementar el 80%
de las actividades
de seguridad laboral
para disminuir los
factores de riesgo
ocupacionales
Realizar 100 acciones de
promoción y prevención en
entornos laborales formal
e informal en coordinación
con las ARP y las IPS.
Número de
acciones de
promoción y
prevención
Urbano -
RuralX X X X X X X X X X X 100 200 25 25 25 25
1.3.3.11.
Proyecto de Gestión para el
Desarrollo operativo y funcional
del Plan Nacional de Salud
Publica
Fortalecer en un
80% los mecanismo
de participación
comunitaria para el
desarrollo operativo
del plan de salud
publica.
Fortalecer en un 80% los
mecanismos de
participación comunitaria y
control social COPACO,
COVE, CSMSS,
COMPOS, GOTIS Y
CLOPAD
6
Número de
reuniones de
participación social
Urbano -
Ruralx 24 100 6 6 6 6
1.3.3.12Proyecto de Promoción y
Fomento de afiliación al SGSS
Implementar en un
80% las actividades
de afiliación al
SGSS y disminuir
los accidentes
laborales
Realizar 100
capacitaciones sobre la
afiliación al SGSS y de
riesgos ocupacionales a
los cuales se encuentra
expuesta la población del
sector informal
0.00
Número de
capacitaciones
realizadas
Urbano
Ruralx x x x x x x x x x x 100 6000 25 25 25 25
1.4.COMPONENTE 4.
RECREACIÓN Y DEPORTE
1.3.3.9.Proyecto de Seguridad Sanitaria
y del Ambiente
Implementar el 80%
de las actividades
en salud ambiental
para disminuir los
factores de riesgo.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.4.1.
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
1.4.1.2.
Proyecto Formulación PLAN
DEPORTIVO MUNICIPAL
(PDM) a mediano y largo plazo
Tener formulado en un
100% el Plan Deportivo
Municipal
0Número PDM
formulado
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x 1 30000 100%
1.4.1.3.
Proyecto de apoyo en sus
planes de acción a los clubes y
corporaciones deportivas
legalmente constituidos vía
proyectos
Dotar con uniformes e
implementos deportivos a
los diferentes clubes
deportivos, y brindar
capacitación para su
fortalecimiento
institucional
0
Número clubes
uniformados, con
implementación
deportiva o
capacitados
urbano-
ruralx x x x x x 10 500 3 3 2 2
1.4.1.4.
Continuar con la figura jurídica
del INDER como ente
descentralizado y redefinición de
la planta de cargos en la
estructura administrativa
Implementar 100% una
adecuada estructura
administrativa para el
manejo y funcionamiento
del ente deportivo
municipal
0
Número
Reestructuración
realizada
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x 1 47000 1 0 0 0
1.4.2.
PROGRAMA MASIFICACIÓN
DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN
1.4.2.1.Proyecto Mi barrio y mi vereda
activa y saludable.
Visitar 57 veredas y 15
barrios del municipio, con
fines de promoción
deportiva y Disposición de
las instalaciones para la
visitas de los barrios.
0Número de Veredas
y Barrios Visitados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x x 252 47000 36 72 72 72
1.4.2.2.programa Olimpiadas deportivas
y recreativas.
7 olimpiadas deportivas y
recreativas durante el
cuatrienio
0
Número de
Olimpiadas
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x 7 10000 1 2 2 2
1.4.2.3.
programa Olimpiadas y
actividades deportivas y
recreativas para niños
especiales y personas con
discapacidad
4 olimpiadas deportivas y
recreativas para niños
especiales, adultos
mayores y personas en
situación de discapacidad
0Olimpiadas
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x 4 1000 1 1 1 1
1.4.2.4.
proyecto de Organización de
torneos por parte del INDER con
diferentes disciplinas y
modalidades deportivas.
7 Disciplinas deportivas
con torneos organizados
en todas sus categorías.
3
Número de
disciplinas
deportivas con
torneos en el
municipio de
Barbosa
urbano-
ruralx x x x x x x 7 10000 7 7 7 7
1.4.2.5.Proyecto Activación del
COMURE.
COMURE Reactivado y en
funcionamiento durante el
cuatrienio
0
Número de
actividades
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x x 14 47000 2 4 4 4
Fortalecer en un 80
% la estructura
administrativa del
ente deportivo
municipal
Aumentar en un
50% la comunidad
barboseña que
practica alguna
actividad física,
recreativa o
deportiva
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.4.2.6.Proyecto de Apoyo
Intercolegiados
3 equipos de conjunto y 7
deportistas individuales en
la fase departamental, 1
equipo de conjunto y 2
deportistas individuales en
la fase nacional, 1
campeón nacional entre
deportes de conjunto y
deportistas individuales.
0
Número de
deportistas en face
competitiva
departamental y
nacional
urbano-
ruralx x x x x 10 1000 1 2 3 4
1.4.2.7.Proyecto de Dotación
implementación deportiva
Incrementar en un 100%
la dotación e
implementación deportiva
del Inder Barbosa, y en un
50% la de las instituciones
educativas y clubes.
Brindar dotación e
implementación deportiva
a las veredas a través de
las juntas de acción
comunal de Barbosa.
0
Número de
dotaciones
adquiridas
urbano-
ruralx x x x x x x 4 20000 1 1 1 1
1.4.2.8. Proyecto Banco del deporte Creación y apertura del
Banco del deporte.0
Número de
Programa creado y
en funcionamiento
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x 1 20000 1 1 1 1
1.4.2.9.
Programa Promotores y lideres
deportivos y recreativos rurales
y urbanos
Capacitar un promotor o
líder deportivo por barrio o
vereda de nuestro
municipio
0
Número de
promotores y lideres
capacitados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x 70 47000 20 30 20
1.4.2.10.
proyecto de Fomento la práctica
de actividades deportivas,
recreativas alternativas como:
caminatas ecológicas, deportes
extremos, ciclo paseos,
aeróbicos, micro olimpiadas –
familiares, carreras de
observación, etc.
200 actividades deportivas
y recreativas 0
Número
Actividades
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x 200 47000 30 70 70 30
1.4.2.11.
Proyecto de Implementación de
pausas activas laborales
dirigidas por el INDER, para
hacerlas efectivas en las
instituciones públicas y vender
la idea o intercambiarla con
entidades privadas.
4 empresas
multinacionales con el
programa de pausas
activas implementado y
trabajado por el INDER y 6
entidades entre grandes
empresas y mipymes con
el programa de pausas
activas implementado y
trabajado por el INDER
Barbosa.
0
Número Empresas
con el programa de
pausas activas
trabajado desde el
INDER
urbano-
ruralx x x x 10 3000 2 4 4
1.4.2.12.
Programa Por su salud
muévase pues INDER Barbosa -
INDEPORTES ANTIOQUIA)
30000 personas atendidas
y 20000 con una rutina
disciplinada de actividad
física para la salud.
0
Número de usuarios
atendidos, Número
de personas que
practican actividad
física
constantemente.
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x x 30000 47000 5000 7000 8000 10000
Aumentar en un
50% la comunidad
barboseña que
practica alguna
actividad física,
recreativa o
deportiva
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.4.3.PROGRAMA DEPORTE
FORMATIVO
1.4.3.1.Proyecto CIFD. Centro de
iniciación y formación deportiva
Activar el centro de
iniciación y formación
deportiva y a través de
este atender el 80% de la
población infantil entre los
4 y los 10 años en nuestro
municipio
0Número de
personas atendidas
urbano-
ruralx x x x x x x x 4,000 3000 1000 1000 1000 1000
1.4.3.2.
Proyecto de Apoyo financiero al
CEFI:( comprende dotación y
capacitación) Centro de
educadores físicos: Modalidad
I.E.M.J.C
Activar el centro de
educadores físicos CEFI y
brindar atención a todas
las instituciones
educativas, especialmente
en los grados de primaria.
0
Número de
actividades
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x 80 5000 10 30 30 10
1.4.3.3. Programa Semilleros deportivos
Crear y fortalecer 20
semilleros deportivos en
las diferentes disciplinas
0Número Semilleros
creados
urbano-
ruralx x x x x x 20 1000 4 6 10
1.4.3.4.
Programa GESTORES
DEPORTIVOS para promover
proyectos de formación
deportiva y aprovechamiento al
tiempo libre
15 Monitores deportivos
para la atención de todos
los programas ofrecidos
por el INDER
0
Número de
Monitores
contratados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x x 15 47000 15 15 15 15
1.4.4.PROGRAMA DEPORTE
COMPETITIVO
1.4.4.1.
Proyecto de Apoyo financieros
a los seleccionados que
representan a Barbosa en las
diferentes disciplinas y
modalidades. (apoyo financiero,
Uniformes, transporte,
implementos deportivos para los
entrenamientos, capacitaciones,
etc.)
Conformación y
mantenimiento de 20
seleccionados en las
diferentes disciplinas y
categorías, totalmente
apoyados desde el INDER
0
Número
Seleccionados
conformados
urbano-
ruralx x x x x x x 20 500 10 15 20 20
1.4.4.2.Proyecto de Apoyo a los
deportistas de alto rendimiento
orientar 5 nuevos
deportistas al alto
rendimiento
0
Número de
Deportistas en
proceso de altos
logros
urbano-
ruralx x x x x x 5 50 1 1 1 2
1.4.4.3.
Proyecto de Respaldo a los
deportes individuales que
representen a Barbosa
seleccionar 100
deportistas de disciplinas
individuales que
representen nuestro
municipio.
0
Número de
Deportista en
disciplinas
individuales
representando a
Barbosa
urbano-
ruralx x x x x x x 100 1000 25 35 40
1.4.4.4.
Proyecto de Institucionalización
de la elección del deportista del
año
Actividad institucionalizada 0
Número de
actividades
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x 4 30000 1 1 1 1
1.4.4.5.Liderar un plan padrino con la
empresa privada
Plan padrino
implementado0
Número de
Deportistas y
programas
apadrinados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x 1 30000 1 1 1 1
Aumentar en un
50% la población
infantil que practica
alguna actividad
física o deportiva.
Fortalecer en un 100
% la
representatividad de
nuestro municipio en
las diferentes
disciplinas
deportivas.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.4.5.
PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
1.4.5.1.
Proyecto de Mantenimiento de
las placas polideportivas
existentes
Mantenimiento al 50 % de
las placas polideportivas
que actualmente lo
necesitan
0Número de placas
intervenidas
Rural -
Urbanax x x x x x x x x x x 30 30000 10 20
1.4.5.2.
Proyecto Remodelación de las
oficina administrativa del
INDER
Remodelar por completo
la oficina de la
administración del INDER
0 Oficina remodeladaRural -
Urbanax x x x x x x x x x x x x 1 47000 1
1.5.
COMPONENTE 5.
DESARROLLO SOCIAL
"BARBOSA INCLUYENTE Y
EQUITATIVO".
1.5.1.
PROGRAMA ATENCIÓN
INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR
1.5.1.1.
Proyecto de Apoyo a la gestión
pata liderar y coordinar
proyectos enfocados a los
programas del adulto mayor
Tener 1 profesional y 3
técnico o tecnólogos para
el apoyo del programa del
adulto mayor.
4
Número de
Personal de apoyo
contratado
Rural y
urbanax x x x x x x 4 600 4 4 4 4
1.5.1.2.
Proyecto de Reconocimiento
del día del adulto mayor,
pensionado y jubilado
Realizar 4 celebraciones
del día del adulto mayor,
pensionado y jubilado
4
Número de
celebración mes
adulto mayor
Rural y
urbanax x x x x x x 4 600 1 1 1 1
1.5.1.3.
Proyecto de Apoyo con dotación
para el fortalecimiento e imagen
corporativa del programa de
adulto mayor
Apoya en un 100% con
dotación e imagen
corporativa del programa
de adulto mayor
550
Número de
uniformes
completos
Rural y
urbanax x x x x x x 1,100 550 550 0 550 0
1.5.1.4.Apoyo al programa de subsidios
para el adulto mayor
Apoyar la entrega de 521
subsidios al adulto mayor521
Número de
subsidios
entregados
Rural y
urbanax x x x x x x 521 521 521 521 521 521
1.5.1.5.
Proyecto de realización de
encuentros intergeneracionales
a través de actividades lúdicas,
recreativas y culturales
Realizar 8 actividades de
esparcimiento con los
grupos de adulto mayor
0Número de
Actividades Año
Rural y
urbanax x x x x x x 8 550 2 2 2 2
1.5.1.6.Proyecto de Fortalecimiento la
banda marcial del adulto mayor
Realizar una dotación a la
banda marcial del adulto
mayor
1Número de dotación
entregadaurbana x x x x x x x 1 40 1
1.5.1.7.
Proyecto de transferencias a los
centros de bienestar del adulto
mayor debidamente organizados
para fomentar los programas y
proyectos al adulto mayor
Realizar 8 convenios por
el cuatrienio con el centro
de Bienestar del Anciano y
el Hogar Buen Samaritano
8
Número de
Convenios
realizados
Rural y
urbanax x x x x x x 8 60 2 2 2 2
Fortalecer en un 50
% la infraestructura
deportiva municipal.
Contribuir en un
10% al Desarrollo
Integral y
mejoramiento de la
calidad de vida del
adulto mayor
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.5.2.
PROGRAMA ATENCIÓN
INTEGRAL A LA POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
1.5.2.1.
Proyecto de Apoyo para la
coordinación del programa de
discapacidad y Caracterización
de la población con
discapacidad del Municipio
Tener contratado un
profesional para el apoyo
para la coordinación del
programa de discapacidad
y Caracterización de la
población con
discapacidad del Municipio
0
Número de
Contratos
Realizados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 4 1000 1 1 1 1
1.5.2.2.
Programa de Capacitación en
artes y oficios para población
discapacitada
Capacitar a 200 personas
con discapacidad según
su perfil ocupacional con
apoyo del SENA y otras
instituciones
0
Número de
personas
capacitadas
urbano-
ruralx X X X X x x X X X 200 200 50 50 50 50
1.5.2.3.
Proyecto de Coordinación de
banco de ayudas de locomoción
para e suministro de
aditamentos para la población
en situación de discapacidad
Entregar el 20 % de los
aditamentos inventariados
para la población en
situación de discapacitada
0aditamentos
entregados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 100 546 25 25 25 25
1.5.2.4.
Programa de Celebración y
reconocimiento de la semana
de la esperanza y la superación
Realizar 4 celebraciones
en el cuatrienio de la
semana de la esperanza y
la superación
0
Número de
celebraciones
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 4 546 1 1 1 1
1.5.2.5.
Proyecto de Reactivación del
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD.
Realizar 16 reuniones para
apoyar y operativizar el
comité para la población
con discapacidad
1
Número de
Reuniones
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 12 546 3 3 3 3
1.5.2.6.
Formulación del proyecto de
acuerdo de la política publica
para las personas en situación
de discapacidad
Tener formulado y
aprobado el proyecto de
acuerdo de la política
publica para las personas
en situación de
discapacidad
0
proyecto de
acuerdo formulado
y aprobado
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 1 546 1
1.5.2.7.
Realización de las gestiones
necesarias que conlleven a la
celebración convenio con las
empresas de transporte del
Municipio para subsidio de
transporte a la población
discapacitada y adultos mayores
Realizar 4 convenios
Realizar convenio con las
empresas de transporte
del Municipio para
subsidio de transporte a la
población discapacitada y
adultos mayores.
1Convenios
realizados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 4 546 1 1 1 1
1.5.3.PROGRAMA EQUIDAD DE
GÉNERO
1.5.3.1.
Proyecto de Observatorio de
Mujeres y Definición de la
política de Equidad de Género
Construcción de una
política pública de equidad
de género mediante
acuerdo Municipal
0Número de Políticas
Aprobadas
Rural y
urbanax x x x x x x x x 1 24440 1 0 0 0
1.5.3.2.
Proyecto de Realización de
convenios para acceder a
cursos de formación en artes y
oficios para hombres, mujeres y
población LGBTI
Realizar 3 convenios con
instituciones para acceder
a cursos de formación en
artes y oficios
0Convenios
realizados
Rural y
urbanax x x x x x x x x x 3 1000 3 3 3 3
Ejecutar el 80% de
las acciones para
desarrollar el
programa de
equidad de género
en materia de
empleo.
Ejecutar al 70% el
programa dirigido a
la población
discapacitada del
Municipio
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.5.3.3.
Apoyar programas y proyectos
productivos de las asociaciones
municipales legalmente
constituidas.
apoyar 8 proyectos
productivos del área
urbana y rural
0
proyectos
productivos
apoyados
rural y
urbanax x x x x x x x x 8 300 2 2 2 2
1.5.3.4.
Proyecto de Apoyo a la gestión
para creación y apoyo de la
oficina de la mujer
Contratar 1 profesional
para apoyar la oficina de
equidad de genero
0 técnico contratadoRural y
urbanax x x x x x x x x x 1 24440 1 1 1 1
1.5.3.5.
Proyecto de Reconocimiento del
genero centrado a exaltar el
papel de la mujer en nuestra
sociedad
Reconocer 20 Mujeres
destacadas por su
liderazgo y trabajo
comunitario
0Número de Mujeres
reconocidas
Rural y
urbanax x x x x x x 20 20 5 5 5 5
1.5.3.6.
Apoyo a programas
direccionados por la madres
comunitarias
Realizar 176
capacitaciones a las
madres comunitarias
0
Número de
personas
capacitadas
Rural y
urbanax x x x x x x 44 44 44 44 44 44
Ejecutar el 80% de
las acciones para
desarrollar el
programa de
equidad de género
en materia de
empleo.
Desarrollar el 80%
de las acciones para
la atención de la
mujer en
condiciones de
vulnerabilidad.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.5.4.
PROGRAMA ATENCIÓN
INTEGRAL A LA COMUNIDAD
AFRODESCENDIENTE
1.5.4.1
Proyecto de realización del
censo y diagnóstico de la
situación socioeconómica y
cultural de la población afro
descendiente del Municipio
Realizar un censo y
diagnóstico de la
población afro
descendiente del
Municipio de Barbosa
0Número de censos
realizado
Urbano -
ruralx x x x x x x x x x 1 1
1.5.4.2.
Proyecto de Promoción a la
igualdad de oportunidades, el
desarrollo social y económico
equitativo.
Integrar en un 80 % a la
población afro
descendiente para que
acceder a los diferentes
programas sociales del
Municipio
0
Número de
actividades
realizadas
urbano -
ruralx x x x x x x x x x 60 15 15 15 15
1.5.5.PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA FAMILIA
1.5.5.1.
Programa de Fomento y
Promoción a la convivencia
familiar y buen trato en
coordinación con el ICBF
Realizar 55 Talleres
formativos reflexivos,
actividades lúdicas y
campañas pedagógica
alusiva al fortalecimiento
de los valores familiares
0Número de talleres
ejecutadas
Urbano y
ruralX X X X X X X X X X X X X 55 3000 55 55 55 55
1.5.5.2.
Proyecto de apoyo profesional
para el cumplimiento de las
actividades de la comisaría de
familia
Contratar 2 profesionales y
1 técnico de apoyo para
el cumplimiento de las
actividades de comisaría
de familia
4
Número de
contratación de
profesionales de
apoyo
urbana
/ruralX X X X X X X X X X X X X 3 3000 3 3 3 3
1.5.5.3.
Proyecto de apoyo y
operativización de la RED DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Y SEXUAL
Realizar 100 actividades
entre, talleres, reuniones
de la red PAVIF,
asistencias psicosociales,
campañas enfocadas en la
prevención de la violencia
intrafamiliar y sexual (Día
de la familia Barboseña e
internacional de lucha
contra la violencia de
genero) y publicaciones
200
Número de
actividades
realizadas
Urbano y
ruralX X X X X X X X X X X X X 100 3000 25 25 25 25
1.5.5.4.Programa de Celebración del
día de la familia
Realizar 4 celebraciones
en el cuatrienio del día de
la familia
0
Número de
actividades
realizadas
Urbano y
ruralx 4 10600 1 1 1 1
1.5.5.5.
Proyecto de fortalecimiento de
la red contra la violencia
intrafamiliar.
Realizar 48 talleres de
crecimiento personal e
inteligencia emocional,
para la pareja y el grupo
familiar.
0Número de talleres
realizados
Rural y
urbanax x x x x x x x x x 48 3000 12 12 12 12
Implementar 4
acciones para
aportar a la
disminución de la
violencia
intrafamiliar familiar
(CUMPLIMIENTO
LEY 1098/2006)
Promover al 60% la
igualdad de
oportunidades a la
comunidad afro
descendiente del
Municipio
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.5.6.
PROGRAMA ATENCIÓN
INTEGRAL A LA INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
1.5.6.1.
Programa de Fortalecimiento
de la Política publica de infancia
adolescencia y juventud en
todos sus ciclos vitales, en
Cumplir con la ley 1098 de 2006
Dar un cumplimiento del
20% al sostenimiento de:
1 hogar de paso, 1 centro
de emergencia y 1 centro
de atención al adolescente
infractor que permita dar
continuidad a la ley 1098
de 2006.
1
Número de
Programas
Apoyados
Urbano y
ruralX X X X X X X X X 3 50 3 3 3 3
1.5.6.2.
Programa de Atención Integral a
la Primera Infancia " estrategia
Nacional de Cero a Siempre"
Reduciendo brechas, hacia un
acceso universal y con calidad.
Proyecto Estratégico LA MAGIA
DE PROTEGER LA PRIMERA
INFANCIA BARBOSEÑA-Aldea
Urbana
Institucionalizar la
estrategia de cero a
siempre mediante la
formulación de un plan de
acción para darle
cumplimiento y
seguimiento con el apoyo
del ICBF , la Gobernación
de Antioquia y el
Departamento de la
Prosperidad social.
0
Número de
proyectos
ejecutados
Urbano y
ruralX X X X X X X X X X 1 5500 1
1.5.6.3.
Programa de Capacitación y
formación para Reducir el
trabajo infantil (5 a 17 años)
Realizar 30 talleres
formativos reflexivos,
actividades lúdicas,
campañas pedagógicas
alusiva a la peor forma de
trabajo infantil, apoyar de
ideas de negocio que
permitan desarrollo
económico de la familia de
los niños trabajadores
70
Número de
actividades
realizadas
urbana
/ruralX X X X X X X X 30 1500 30 30 30 30
1.5.6.4.
Proyecto de formulación y
aprobación del acuerdo de la
política Pública Municipal de
Juventud.
Formulación del acuerdo
de Política publica
Municipal de Juventud
Número de Política
aprobada
urbana
/ruralx x x x x x x 1 11796 1
1.5.6.5.
Proyecto de realización del día
nacional de la Juventud y de la
Feria de juventud anual
Realizar 4 ferias de
juventud recreativo y
deportivo
0Número de eventos
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x 4 11796 1 1 1 1
1.5.6.6.Proyecto de Mente sana y
cuerpo sano para la juventud
realizar 8 actividades de
promoción y prevención en
salud
0
Número de
actividades
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x 8 11796 2 2 2 2
1.5.6.7.Proyecto de formación en
emprendimiento juvenil
Apoyar 4 iniciativas de
emprendimiento0
Número de ideas de
negocios apoyadas
urbano-
ruralx x x x x x x 4 11796 1 1 1 1
1.5.6.8.
Fortalecimiento de
Organizaciones juveniles en
comunidades vulnerables.
Proyecto estratégico JÓVENES
PENSANDO, PLANEANDO Y
CONSTRUYENDO
TERRITORIO
Crear y fortalecer 10
clubes juveniles10
Número de clubes
fortalecidos
urbano-
ruralx x x x x x x 10 11796 1 3 3 3
Implementar al 20%
las políticas
municipales de
niñez, infancia,
adolescencia y
juventud.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.5.6.9.
Fomentar la participación de los
jóvenes en diferentes espacios
públicos y privados, a través de
programas radiales y creación
de la sección juvenil en los
boletines municipales
Realizar 12 Programas
juveniles de radio y
publicidad impresa
(Boletines Municipales).
0
Número de
Programas
realizados
urbano-
ruralx x x x x x x 12 11796 3 3 3 3
1.5.6.10.Proyecto semilla cultural
deportiva y artística
Realizar 20 actividades
que empoderen a los
jóvenes en los espacio
culturales, artísticos y
deportivos
0
Número de
Actividades
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x 20 3000 5 5 5 5
Crear y tener funcionando
la oficina de la juventud
oficina de juventud
creada y
funcionando
urbano-
ruralx x x x x x x 1 11796 1 1 1 1
Contratar un coordinador
de la juventud
coordinador
contratado
urbano-
ruralx x x x x x x 1 11796 1 1 1 1
1.5.6.12.
Programa de Capacitación y
formación acerca de los valores
a la población infantil,
adolescencia y juventud para
hacer prevención en temas
como el alcoholismo, la
drogadicción, salud sexual y
reproductiva.
54 Talleres formativos
reflexivos, actividades
lúdicas, campañas
pedagógicas alusivas al
fortalecimiento de los
valores familiares.
0
Número de
Actividades
Realizadas
Urbano y
ruralX X X X X X X X X 54 3000 54 54 54 54
Proyecto de apoyo a la oficina
de la niñez y la juventud.1.5.6.11.
Implementar al 20%
las políticas
municipales de
niñez, infancia,
adolescencia y
juventud.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.5.7.
PROGRAMA BARBOSA
TODOS CONTAMOS:
DESARROLLO COMUNITARIO
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1.5.7.1.
Proyecto de Apoyo a la gestión
a las actividades y asesorías a
las JAC y demás asociaciones
de la zona urbana y rural
Contratar 2 personas que
asesoren y coordinen
actividades con las JAC y
asociaciones en General
0
Número de
Actividades
realizadas
Urbano-
ruralx x x x x x x x x 12 3000 3 3 3 3
1.5.7.2.
proyecto de capacitación y
apoyo a las diferentes
organizaciones sociales o
comunitarias y al proceso
Planificación y presupuesto
participativo del municipio de
Barbosa.
Brindar asesoría
profesional y técnica en
convenios con
Asocomunal , fundación
social y la gobernación de
Antioquia
0
Número de
asesorías
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x 40 3000 10 10 10 10
1.5.7.3.Reconocimiento anual el día de
la acción comunal
Realizar 4 Celebración y
reconocimiento a los
dignatarios que sobre
salen por su labor con la
comunidad
Número de
celebraciones
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x 4 1200 1 1 1 1
1.5.7.4.
Proyecto de Reactivación y
apoyo a la escuela de liderazgo
e Implementar en las
organizaciones comunales la
Cultura de los proyectos.
realización de talleres o
diplomados a los nuevos
dignatarios en asocio con
entidades publicas,
privadas y universidades
Número de talleres
realizados
urbano-
ruralx x x x x x x x 2 120 1 1
1.5.7.5.
Proyecto Fortalecimiento de Las
ALDEAS (Agencias locales de
desarrollo).
dar cumplimiento al
acuerdo 010 de 2011 por
medio del cual se
establece como política
publica el sistema de
planeación municipal bajo
la metodología
denominada SMPP
ALDEAS.
Número de aldeas
en funcionamiento
urbano-
ruralx x x x x x x x x 11 30000 11 11 11 11
1.5.7.6.
Respaldar los procesos
encaminados a la participación
democrática a través de las
organizaciones sociales, cívicas
y culturales. Proyecto
Estratégico ALDEAS:
"EDIFICANDO EL MAÑANA"
Apoyar desde la oficina de
desarrollo comunitario la
participación de las
comunidades en sus
organizaciones
Número de
proyectos
ejecutados
urbano-
ruralx x x x x x x x x 1 3000 1
1.5.7.7.
Programa de Apoyar el control
social a través de las veedurías,
comités de servicios públicos, la
asamblea municipal
constituyente y otros
mecanismos legítimos de
construcción participativa y
representación popular.
Reactivación de las
veedurías, comités
municipales y legalmente
constituidos para
implementación de control
social
Número de
capacitaciones
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x 8 46000 2 2 2 2
1.5.7.8.
Programa de Encuentros
zonales comunitarios a nivel
Urbano Y Rural. “VOLVIÓ EL
ALCALDE” y rendición de
cuentas de la Admón. a la
comunidad.
encuentros comunitarios y
veredales entre la
población y la
administración donde se
buscaran soluciones a sus
necesidades básicas
insatisfechas.
Número de
actividades
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 20 46000 4 6 6 4
Implementar el 70%
de las acciones que
involucre y motive a
las organizaciones
comunales y sus
comunidades en el
desarrollo integral
del municipio
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.5.7.9.
Proyecto de Participación de la
comunidad mediante Cabildos
abiertos u otro medio de
participación ciudadana
apoyar y promover las
organizaciones legalmente
constituidas y población
que lideren la
problemática a socializar
mediante el sistema de
participación ciudadana
Número de cabildos
realizados
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 4 47000 1 1 1 1
Implementar el 70%
de las acciones que
involucre y motive a
las organizaciones
comunales y sus
comunidades en el
desarrollo integral
del municipio
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
1.5.8.PROGRAMA PROMOCIÓN
SOCIAL
1.5.8.1.
Proyecto de Consolidación la
Red para la Superación de la
Pobreza Extrema -
ESTRATEGIA UNIDOS
superación de la
pobreza extrema
mediante acciones
en salud, educación,
ahorro y
habitabilidad
mediante la
estrategia
presidencial red
juntos
Acompañamiento a 704
familias del municipio con
el fin de levantar la línea
de base familiar,
construcción del plan
familiar y seguimientos a
los logros básicos
644
Número de
acompañamiento
familiar
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x 676 2000 676 676 676 676
1.5.8.2. Programa Familias en Acción
Mantener en un
100% la cobertura
de las familias con
el programa familias
en acción.
Aumentar a 1361 los
cupos para el subsidio de
familias en acción
1,041Número de familias
beneficiarias
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x x 1,261 2000 1261 1261 1261 1261
1.5.9.
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DEL
COMPOS
1.5.9.1.
Proyecto Fortalecimiento del
consejo Municipal de Política
Social del Barbosa
Tener consejo
Municipal de Política
Social del Barbosa
fortalecido en un
100%
Realizar 16 reuniones para
la operativización y el
fortalecimiento del
COMPOS
reuniones
realizadas
urbano-
ruralx x 16 4 4 4 4 4
66,724.60 2,200,054.00 10,755.95 12,260.05 13,759.05 15,036.95 SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
NECESIDAD, INTERÉS O
PROBLEMA:
OBJETIVO DEL
PROYECTO: (Según PP)
TTAL FÍSICO
METAS
FÍSICAS 2012-
2015
2
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.Proyecto de realización del
censo Agropecuario Municipal
Tener elaborado el censo
agropecuario Municipal0
Número de censo
elaboradoRural x 1 15,220 1
2.1.1.2.
Proyecto para el funcionamiento
y dotación del centro
institucional de negocios y
desarrollo agropecuario
Tener dotado y
funcionando el centro de
transformación de
productos agropecuario
0
Número de
instalaciones
FUNCIONANDO
URBAN
OX 1 17,757 1
2.1.1.3.
Proyecto de Generación de
estrategias de mercadeo y
comercialización de productos
agropecuarios. Proyecto
Estratégico FORTÍN AGRÍCOLA-
Aldea Fortín de las Aguas.
Posicionar en el mercado
local y regional 5
productos agropecuarios
del Municipio de Barbosa
2
Número de
productos
agropecuarios
posicionados en el
mercado
RURAL x 5 7,000 1 2 2
DEPENDENCIA:
PROGRAMA EL CAMPO CUENTA
COMPONENTE 1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Resultado
(Impactos)
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO
Metas de Producto
(Físicas)
Niñ
ez y
Pe
rso
na
s
Mu
jere
s
Unidad de Medida
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Fa
mili
aCOMPONENTES -
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx) TO
DA
LA
Situ
ació
n
Po
bla
ció
n
Po
bla
ció
n
Institu
cio
na
l
Meta Programadas
4 Años
Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
FECHA:
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
ELABORO - CARGO:
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Ju
ve
ntu
d
RESPONSABLE - CARGO:
Situ
ació
n d
e
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
Ind
íge
na
s
LÍNEA 2: DESARROLLO ECONÓMICO
CÓDIGO
Implementar el
100% de las
estrategias para
Incrementar la
competitividad de la
producción
agropecuaria y el
aumento del PIB
agropecuario
Municipal
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO2.1.1.4.
Programa Municipal de
Reactivación Agropecuaria-
PRAM- mejoramiento de la
producción agropecuaria en el
Municipio para aumentar la
productividad del sector.
Proyecto estratégico
AGROCUENCAS- Aldeas.
Mejorar 8 productos
agropecuarios de mayor
importancia en el
municipio.
0
productos
agropecuarios
mejorados
RURAL X 8 9,000 2 2 2 2
2.1.1.5.
Proyecto de Gestión con
entidades bancarias para que
los productores agropecuarios
accedan a créditos e incentivos
de capitalización rural.
Realizar un convenio con
el banco agrario donde se
constituye un fondo de
garantías agropecuarias.
0Número de
convenios realizadoRURAL X 1 400 1
2.1.1.6.
Proyecto de Fortalecimiento de
las distintas asociaciones de
productores agropecuarios del
municipio
Fortalecer 5 asociaciones
de productores
agropecuarios
5
Número
asociaciones
fortalecidas
RURAL X 10 200 1 3 3 3
2.1.1.7.
Proyectos de asistencia Técnica
individual y grupal a los
productores del sector
agropecuario y apoyo a
proyectos productivos de
población en situación de
desplazamiento.
Asistir 5760 productores
rurales3,500
Número de visitas y
reunionesRURAL x 5,760.00 5,760 1,440 1,440 1,440 1,440
2.1.1.8.
Proyecto de Operativización del
consejo municipal de desarrollo
rural.
Realizar 12 consejos
rurales en el cuatrienio0
Número de
reuniones
realizadas
RURAL x 16 25,368 4 4 4 4
2.1.1.9.
Proyecto de Realización de
convenios con Universidades,
ONGs, entidades publicas y
privadas, para acceder a nuevas
tecnologías, insumos e
Infraestructura
Realizar 12 convenios con
instituciones
Universitarias, ONG y
entidades publicas y
privadas para mejorar la
producción agrícola
12Número de
convenios firmadosRURAL x 12 9000 3 3 3 3
2.1.1.10.Proyecto de Formulación del
Plan Agropecuario MunicipalTener formulado un PAM 0
Número de PAM
FORMULADORURAL X 1 25368 1
2.1.1.11.
Programa de formalización de la
propiedad de los pequeños
productores.
Formalizar 100 escrituras
a productores rurales0
Número de
Escrituras
formalizadas
RURAL x 100 500 0 50 25 25
2.1.1.12.
Programa de seguridad
alimentaria a través de la
implementación de huertas
familiares
Ejecutar el 100% del
programa de
producción
agropecuaria para
garantizar la
seguridad
alimentaria en el
Municipio de
Barbosa (Ninguno
Desnutrido- ley 1098
de 2006-ODM)
Establecer por año 150
huertas familiares200
huertas
establecidasRURAL x 600 2400 150 150 150 150
Implementar el
100% de las
estrategias para
Incrementar la
competitividad de la
producción
agropecuaria y el
aumento del PIB
agropecuario
Municipal
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO2.1.2
PROGRAMA PROMOCIÓN DE
LA COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL
2.1.2.1.
Realizar la Formulación del Plan
de Desarrollo Económico Local
para el Municipio de Barbosa:
Estudio de factores de
competitividad (Infraestructura,
servicios públicos, educación,
tecnología, conectividad,
seguridad, financiación), estudio
de potencialidad económica
(Fortalezas y oportunidades)
Tener formulado en un
100% el plan de
Desarrollo económico del
Municipio de Barbosa
0
Número de plan
económico
formulado
Urbano -
Ruralx 1 47000 1
2.1.2.2
Impulsar y fortalecer las mesas
de la comisión regional de
competitividad, como instancia
de concertación y decisión en
los temas de competitividad
local y regional
Convocar 8 reuniones con
las diferentes mesas de
competitividad local y
regional
0
Número de
reuniones
realizadas
urbano-
ruralx 8 200 2 2 2 2
2.1.3.
PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN Y MARKETING
TERRITORIAL
2.1.3.1.
Generar estrategias de
Marketing Territorial: Diseño de
marca, documento y material
promocional
Generar el plan de
marketing territorial0
Número de
Documentos
generados
Urbano -
Ruralx 1 1
2.1.3.2.Festival de precios, ferias y
ruedas de negocios.
Promocionar
durante los 4 años
de gobierno el 100%
de los productos de
las unidades
productivas,
realizando 24 ferias
de negocios,
mercados verdes o
campesinos y
asistencia a como
mínimo el 30% de
las ferias de los
Municipios vecinos.
Realizar 24 ferias y ruedas
de negocio2
Número de Ferias
Realizadas24 200 6 6 6 6
Formulación e
implementación de
una estrategia de
marketing territorial
que permita
proyectar el 100%
de las unidades
económica al
entorno cercano y
medio, (regional,
Departamental y
Nacional),
sosteniendo el
100% de los
empleos generados
con las unidades
productivas
creadas.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO2.2.COMPONENTE 2. EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
2.2.1.
PROGRAMA EMPLEO
SÍMBOLO DE PAZ:
FORTALECIMIENTO DEL
MODELO INTEGRAL DE
EMPLEABILIDAD Y
PROMOCIÓN DEL BANCO DE
EMPLEO
2.2.2.1.Programa de Formación para el
empleo
Realizar 16 capacitaciones
sobre empleo0
No de
capacitaciones
realizadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x x x 16 2873 4 4 4 4
2.2.2.2.
Promover alianzas con
empresarios para identificar las
competencias y capacitaciones
requeridas para generación de
empleo y aplicar la estrategia
del primer empleo.
Realizar 5 alianzas con
empresas locales y
regionales
0 Alianza realizadasurbano-
ruralx x x x x x x x x x 5 2 3
2.2.2.3.Fortalecimiento del Banco de
empleo
Realizar 8 capacitaciones
para el fortalecimiento del
banco de empleo
0
No de
capacitaciones
realizadas
Urbano -
Ruralx 8.00 2000 2 2 2 2
2.2.2.
PROGRAMA CREACIÓN DEL
MODELO DE EMPRESARISMO
MUNICIPAL
2.2.2.1.
Apoyo a la creación de parques
tecnológicos, industriales o
zonas francas
Fomento y
Promoción de la
actividad
empresarial a través
de la creación de 2
parques industriales
y/o tecnológicos
generando
aproximadamente
200 empleos
directos para la
población de la zona
urbana y rural.
Apoyo a la creación de 2
parques tecnológicos,
industriales o zonas
francas
2
Número de Parques
Tec y Zonas
Industriales
Urbano -
Ruralx 2 200 1 1
2.2.2.2.
Promover el acceso al crédito y
microcrédito para garantizar la
sostenibilidad empresarial.
Realizar 4 convenios con
instituciones públicas y
privadas para proyectos
que generen empleo
0.00
No de convenios
con la banca
pública y privada
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 4 200 1 1 1 1
Incrementar los
niveles de
empleabilidad de
cómo mínimo el
20% de la población
en edad de trabajar
sin discriminaciones
de sexo, edad o
etnia, garantizando
que se genere como
mínimo un SMLM
por familias o
beneficiarios
potenciales de los
servicios.
Apoyo integral al
100% de los
emprendimientos
productivos lo cual
incluye formación en
competencias
laborales,
formalización
empresarial,
accesibilidad a las
TICs, acceso al
microcrédito y
accesibilidad a
bienes de capital.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
2.2.2.3.Programa de apoyo a la ciencia,
tecnología e Innovación
Realizar 2 convenios con
instituciones universitarias0.00
No de convenios
con la banca
pública y privada
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 2 400 1 1
2.2.2.4.Fomento y promoción para el
mejoramiento de Mipymes
Fomentar y promover 50
MIPYMES en el Municipio51.00 No de MIPYMES
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x 50 250 10 15 15 10
2.2.2.5.Programa de Formalización
empresarial
Formalizar 20
emprendimientos
productivos
0.00
No de unidades
económicas
formalizadas
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x 20 100 2 8 5 5
2.2.2.6.
Implementar y monitorear el
programa de beneficios
tributarios a empresas privadas
que se asientan en el Municipio.
Otorgar incentivos
tributarios a las
empresas que se
asienten en el
Municipio, de
conformidad con el
nivel de empleos
generados a
personas de la
localidad
Formular y presentar 1
proyecto de Acuerdos
sobre incentivos tributarios
a empresas que se
asientan en el Municipio y
generen empleo
0.00
No de Acuerdos
presentados y
aprobados
urbano-
ruralx 1 47000 1
2.2.2.7.
BARBOSA EMPRENDEDORA Y
SOLIDARIA. Apoyar e impulsar
las cooperativas legamente
constituidas, todo lo referente a
la economía solidaria, trabajo
asociativo y en equipo, entorno
a proyectos productivos con
responsabilidad social
Apoyar al 50% de
las cooperativas de
productores y
asociaciones que se
deseen vincular al
proyecto de centro
de transformación
de productos
agropecuarios
dentro de los cuatro
años de gobierno
Apoyar 6 cooperativas,
corporaciones,
fundaciones o entidades
asociativas
0.00
No de cooperativas
y asociaciones
apoyadas
Urbano -
Ruralx 6 220 2 2 2
Apoyo integral al
100% de los
emprendimientos
productivos lo cual
incluye formación en
competencias
laborales,
formalización
empresarial,
accesibilidad a las
TICs, acceso al
microcrédito y
accesibilidad a
bienes de capital.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
2.2.2.8.Fomento y Promoción de
Alianza Público Privadas
Realización de tres
Alianzas Público Privadas
durante los 4 años de
Gobierno
0.00No de alianzas
realizadas
urbano-
ruralx 3.00 11,750 1.00 1.00 1.00
2.2.2.9.Programa de fortalecimiento
encadenamiento productivo
Fortalecimiento de 4
encadenamientos
productivos
0.00
No de
Encadenamientos
Productivos
Apoyados
urbano-
ruralx 4.00 200.00 1 1 1 1
Realización de 3
Alianzas Público
Privadas para la
realización de obras
de infraestructura y
equipamientos
productivos, en
servicios públicos
domiciliarios, que
beneficien a como
mínimo el 25% de la
población del
Municipio durante el
cuatrienio de
Gobierno.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO2.2.3.
2.2.3.1.
Apoyo a la ASOCIACIÓN
MUNICIPAL DE
COMERCIANTES, VENTEROS
AMBULANTES.
Realizar 16 capacitaciones
sobre competencias
laborales, Gestión de
proyectos, planes de
negocio y acceso a
financiamiento
0.00
Número de
capacitaciones
realizadas
urbano-
ruralx 16 240 4 4 4 4
2.2.3.2.
Proyecto de formalización y
fortalecimiento empresarial para
asociaciones y grupos de
economía social
realizar un convenio para
formalización y
fortalecimiento
empresarial
0.00No de asociaciones
formalizadas
urbano-
ruralx 1 50 1 1 1 1
2.3. COMPONENTE 3. TURISMO
2.3.1.
PROGRAMA PLANIFICACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO DEL SECTOR
2.3.1.1
Proyecto de actualización y
oficialización el Plan de
Desarrollo Turístico Municipal
de Barbosa
Tener un plan turístico
Municipal Actualizado1.00
Número de planes
actualizado
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 1 47,000 1
2.3.1.2.Generar una estrategia integral
de marketing turístico territorial
Aumentar la demanda
turística en un 30% en el
Municipio de Barbosa
0.00No de Estrategias
Implementadas
urbano-
ruralx x x x x x x x x x 40 47,000 10 10 10 10
2.3.1.3.Fortalecimiento del Consejo
Municipal de turismo
Realizar 40 reuniones para
dinamizar el consejo
municipal de turismo
0.00No de reuniones
realizadas
urbano-
ruralx 40 25 10 10 10 10
2.3.1.4.
Promover la formalización y
legalización de los prestadores
de servicios turísticos
Tener legalizado el 70%
de los prestadores de
servicios turísticos
(centros de recreo, fincas
de alquiler, etc)
0.00
No de prestadores
formalización y
legalizados
urbano-
ruralx 90 190 90
Realizar el apoyo al
100% de las
asociaciones de
comerciantes del
Municipio durante el
cuatrienio,
garantizando
procesos de
formación y
formalización
PROGRAMA FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE COMERCIANTES
Impulsar el
Municipio de
Barbosa como
destino turístico a
través la elaboración
y ejecución del plan
de sectorial de
desarrollo turismo
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO2.3.2.
PROGRAMA
ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO,
EQUIPAMIENTO Y ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
2.3.2.1.
Gestionar y formular proyectos
para el sector buscando mejorar
condiciones básicas de
infraestructura turística
Formular 3 proyectos para
el fondo de promoción
turístico
0.00No de proyectos
formuladosx 3 1 1 1
2.3.2.2.
Continuar con el programa
BARBOSA CIUDAD TURÍSTICA
(Festival aéreo de parapentismo
y cometismo, fiestas de la piña,
fiestas del Tren, Rutas
turísticas)
Realizar 4 fiestas de la
piña y el tren4.00
No de Fiestas
Populares
Realizadas
x 4 47,000 1 1 1 1
2.3.2.3.
Fortalecer empresas del sector
y promover encadenamiento
productivos con otros sectores
del municipio. Proyecto
Estratégico PROMOCIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS
TURÍSTICOS-Aldea Visión
Global.
Realizar un
encadenamiento
productivo del sector
Turístico en el Municipio
0.00
No de
encadenamientos
Turísticos
x 1 47,000 1 1 1 1
2.3. x 6,866 419,072 1,664 1,820 1,697 1,690
Desarrollar el 60%
de las estrategias
para mejorar la
infraestructura
turística y genera
alianzas
estratégicas
SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
NECESIDAD, INTERÉS O
PROBLEMA: (Según PP)
OBJETIVO DEL
PROYECTO: (Según PP)
TTAL FÍSICO
3
3.1.
3.1.1.
PROGRAMA CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE Y LOS
RECURSOS NATURALES
3.1.1.1.
Proyecto de Asesoría y
acompañamiento para el
cuidado de la Biodiversidad y el
patrimonio natural
Realizar 1200 visitas de
asesoría y
acompañamiento a la
biodiversidad y el
patrimonio natural
800Número de visitas
realizada
urbano-
ruralx 1,200 6,000 300 300 300 300
3.1.1.2.
Proyecto de Adquisición de
predios que sean de interés
ambiental y eco turístico para el
municipio de Barbosa
Adquirir 4 predios que
sean de interés ambiental
y eco turístico
3Número de predios
adquiridosrural x 4 1,200 1 1 1 1
3.1.1.3.
Programa de Cuidado, limpieza
y recuperación de las micro
cuencas del municipio de
Barbosa
Ejecutar 16 proyectos de
cuidado, limpieza y
recuperación de micro
cuencas
10
Número de
proyectos
ejecutados
rural x 16 8,000 2 5 5 4
3.1.1.4.Proyecto de Control a emisión y
contaminación del aire.
Realizar 3 convenios con
entidades publicas y
privadas para la ejecución
del proyecto de control de
emisión y contaminación
del aire
1.00 Número de
convenios realizado
Urbana-
ruralx 3 47,000 0 1 1 1
3.1.1.5.
Programa de monitoreo a
proyectos de tipo minero
energéticos, así como el
acompañamiento a las
comunidades en sus zonas de
influencia.
Realizar 40 visitas de
seguimiento a los
proyectos minero-
energéticos y a las
comunidades en las zonas
de influencia.
0Número de visitas
realizadasrural x 40 200 10 10 10 10
3.1.1.6.
Proyecto de Promoción de la
implementación de las Buenas
Practicas Agrícolas en nuestros
productores agropecuarios
Realizar 8 capacitaciones
sobre buenas practicas
agrícolas
3
Número de
capacitaciones
realizadas
rural x 8 200 2 2 2 2
Meta Resultado
(Impactos)
Metas de Producto
(Físicas)
Mu
jere
s
RESPONSABLE - CARGO:
Situ
ació
n
ELABORO - CARGO:
Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Meta Física
Prog Año 2 -
2013Situ
ació
n
Cantidad Activid.
Programadas 4
Años
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Institu
cio
n
Implementar el 60%
de las estrategias
para la
Conservación y
Manejo sostenible
del patrimonio
natural
LÍNEA 3. HÁBITAT Y TERRITORIO
COMPONENTE 1. AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Cobertura
Programada -
BeneficiariosFa
mili
a
TO
DA
LA
Situ
ació
n
Po
bla
ció
n
FECHA:
METAS FÍSICAS 2012-2015
Vic
tim
as
Afr
oco
lom
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx) Pe
rso
na
s
Niñ
ez y
Ju
ve
ntu
dZona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Ind
íge
na
s
Po
bla
ció
n
Unidad de MedidaNo
Ho
mb
res
LÍNEA 3: HÁBITAT Y TERRITORIO
COMPONENTES -
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
DEPENDENCIA:
Desarrollar el 60%
de las estrategias
que apunten a
generar en la
población
Barboseña cultura y
buenas practicas
ambientales
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.1.1.7.
Programa de Implementación de
la política pública de educación
con calidad para la
sostenibilidad
Implementar en un 100%
de la política pública de
CIDEAM
0
porcentaje de
política pública
implementada
rural x 100 9,000 25 25 25 25
3.1.1.8.
Programa de fortalecimiento y
apoyo los procedas, praes,
cuida, cideam, mesas
ambientales, ong municipal y
formación a lideres y
promotores ambientales.
Realizar 8 capacitaciones
a lideres y promotores
ambientales
0
Número de
capacitaciones
realizadas
rural x 8 160 2 2 2 2
3.1.1.9.
Proyecto para Diseñar e
implementar un sistema de
información geográfica
municipal.
tener diseñado e
implementado en u 50 %
el Sistema de información
Geográfico municipal
0Número de predios
georeferenciadosrural x 16,527 16,527 16,527
3.1.1.10.
Proyecto de Formulación del
PIOM de una micro cuenca de
interés Municipal
Tener formulado 1
POMCA de una micro
cuenca de interés
Municipal
1Número de Pomca
formuladorural x 1 1,200 1
3.1.1.11.
Proyecto para la Destinación de
un lugar con las
especificaciones técnicas
requerida, para habilitarlo como
escombrera municipal.
Tener una escombrera
Municipal0.00
Número de
escombrera
municipal
urbano-
ruralx 1 2,000 1
3.1.1.12.
Proyecto de Gestión para
buscar compensaciones y
mitigaciones para los impactos
ambientales que se generan en
el Municipio.
Realización de 2 gestiones
para buscar
compensaciones y
mitigaciones para los
impactos ambientales que
se generan en el Municipio
0
Número de
gestiones
realizadas
urbano-
ruralx 2 47,000 1 1
3.1.1.13.
Proyecto de Formulación del
Sistema de Gestión Ambiental
del Municipio de Barbosa
Tener formulado un
Sistema de gestión
Ambiental Municipal
0Número de SIGAM
formulado
urbano-
ruralx 1 47,000 1
3.1.1.14.
proyecto de Revisión, ajuste e
implementación del PGIRS
municipal
Implementar en un 80%
los componentes del
PGIRS
50
porcentaje de
PGIRS
implementado
urbano-
ruralx 80 47,000 20 20 20 20
Ejecutar el 60% de
los proyectos
estratégicos que
apuntan al
Fortalecimiento
institucional de la
gestión ambiental
del Municipio de
Barbosa
Desarrollar el 60%
de las estrategias
que apunten a
generar en la
población
Barboseña cultura y
buenas practicas
ambientales
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005 TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.1.2.PROGRAMA PROTECCIÓN A
LA FAUNA DOMESTICA
3.1.2.1.Proyecto de Sensibilización de
Protección animal
Realización de 4 jornadas
de capacitación en
protección ambiental
0.00
Número de
capacitaciones
realizadas
Urbana-
ruralx 4 3,000 1 1 1 1
3.1.2.2.
Proyecto en educación en
tenencia responsable de
animales de compañía y de
trabajo.
Realización de 4 jornadas
de capacitación en
protección ambiental
0
Número de
capacitaciones
realizadas
Urbana-
ruralx 4 3,000 1 1 1 1
3.1.2.3.
Prevención de enfermedades,
atención de urgencias, jornadas
de esterilización, medidas y
acciones legales frente al
maltrato.
Desarrollo de 4
actividades de prevención
y atención a la fauna
domestica
0
Número de
actividades
desarrolladas
Urbana-
ruralx 8 3,000 2 2 2 2
Creación de un centro de
alojamiento transitorio0
Número de hogares
de paso creados
Urbana-
ruralx 3 3,000 1 1 1
Realización de 4 jornadas
de adopción0
jornadas de
adopción
Urbana-
ruralx 4 1 1 1 1
3.2.
COMPONENTE 2. DE
MOVILIDAD Y VÍAS PARA LA
PROSPERIDAD
3.2.1.PROGRAMA TRANSPORTE Y
TRANSITO
3.2.1.1.
Proyecto creación y
operativización de la comisión
de tránsito y participación
ciudadana según la ley 1310 de
2010
Proyección de la
comisión al 100% de
las empresas de
transporte de
asentamiento en el
Municipio de
Barbosa
Realizar 14 reuniones para
la puesta en marcha y
desarrollo de los objetivos
de la comisión de transito
y participación ciudadana
0Número de
Reuniones
RURAL
Y
URBAN
O
X 14 47000 2 4 4 4
3.2.1.2.Proyecto institucionalizar la
semana de la prevención vial
Institucionalizar la
semana de la
prevención vial para
todo el cuatrienio de
Gobierno,
generando la cultura
de la prevención al
100% de usuarios
de los servicios de
transporte y
circulación peatonal
Realizar 40 actividades
sobre prevención y
educación vial
EN LA
ADMINISTRA
CIÓN
ANTERIOR
SE REALIZO
EN LOS
AÑOS 2008,
2009,2010
Número de
Actividades
URBAN
OX 40 25,000 10 10 10 10
3.2.1.3.Proyecto señalización y
educación vial
Realizar la
señalización del
100% de las zonas
de circulación
urbana y peatonal
del Municipio
Señalizar el 100% de la
zona urbana del Municipio70%
Número de
Señalizaciónurbano X 100% 47,000 100% 20% 20% 20%
Creación de Centro de
Alojamiento Transitorio y
jornadas de adopción.
Mejorar el bienestar
de la fauna
domestica del
Municipio de
Barbosa
3.1.2.4.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO3.2.1.4.
Proyecto conformar el grupo de
los guardas cívicos juveniles de
tránsito
Tener 15 guardas cívicos
juveniles capacitados y
operando
0.0No de guardas
cívicos operandoURBANA X 15 47,000 15 15 15 15
3.2.1.5.
Proyecto mercadeo del
portafolio de servicios de la
secretaria de tránsito y
transporte
Desarrollar el 100% de las
actividades de mercadeo
del portafolio de servicios
de la secretaria de transito
y transporte
0.0 Número Portafolio URBANA X 1 47,000 1 0 0 0
3.2.1.6.
Proyecto modernización de las
máquinas, equipos, vehículos y
demás dotaciones necesarias
para la secretaria de tránsito
Renovar y mantener en un
80% la imagen
institucional de los
agentes y la secretaria de
transito así como las
maquinas, equipos y
vehículos
0.0
MAQUINAS,
EQUIPOS Y
VEHÍCULOS
ADQUIRIDOS,
DOTACIONES
ADQUIRIDAS
URBANA
Y
RURAL
X 100 47,000 100 100 100 100
3.2.1.7.
Proyecto gestionar recursos
para la creación del centro de
movilización local e
intermunicipal
Implementación de
la estrategia salida,
acopio, y circulación
de vehículos de
transporte
intermunicipal.
Realizar 8 reuniones con
entidades publicas y
privadas para gestionar el
proyecto del centro de
movilización local e
intermunicipal
0.0
Número de
Proyectos
Gestionados
URBANA
Y
RURAL
X X 1 47,000 1 0 0 0
Proyección del
portafolio de
servicios al entorno
regional,
departamental y
Nacional,
implementando
estrategias de
competividad
territorial en materia
de costos, servicios
y oportunidad
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO3.2.2.PROGRAMA VÍAS PARA LA
PROSPERIDAD
3.2.2.1
Programa de Estudios y Pre
inversión de Infraestructura vial
(Estudios de suelos, topografía,
diseño, formulación de
proyectos y complementarios)
Realización de 4 estudios
de factibilidad para la
adecuación de la red vial
terciaria, que Incluya Dx,
presupuestos,
especificaciones y
estudios de conveniencia,
factibilidad y contratación,
durante los 4 años de
Gobierno.
1 Estudios Rural x x x x x x x 4 23,826 1 1 1 1
3.2.2.2
Programa Construcción,
adecuación y mantenimiento de
puentes, pontones y
boxcoulvert. Zona Rural y
Urbana.
Realización de 4 puentes
en la zona rural del
Municipio, de acuerdo a
las prioridades de las
veredas que lo requieran
para mejorar su
conectividad
4 Unidad Rural x x x x x x x 4 1,600 1 1 1 1
3.2.2.3
Programa construcción de obras
de protección y estabilización de
taludes en vías terciarias
Intervención de 16 ejes
viales con obras de
protección y estabilización
de taludes durante el
cuatrienio.
12 Unidad Rural x x x x x x x 16 6,400 4 4 4 4
3.2.2.4
Programa de construcción,
parcheo, mantenimiento,
adecuación, nomenclatura y
mejoramiento de vías urbanas.
Realización de obras de
mantenimiento y
mejoramiento vial en cada
uno de los 15 barrios de la
cabecera municipal y del
corregimiento de el Hatillo,
incluyendo señalización y
nomenclatura urbana.
Obras a realizarse durante
los 4 años de Gobierno
0Mantenimientos
IntegralesUrbano x x x x x x x x 16 47,000 4 4 4 4
3.2.2.5
Programa de construcción,
mantenimiento, adecuación y
mejoramiento de vías rurales.
Proyecto Estratégico
ADECUACIÓN DE LA VÍA
GUAYABAL PANTANILLO Y LA
TOLDA-Aldea Caminos de
Esperanza
Intervención del 50% de
los ejes viales rurales (14
ejes) durante los 4 años
de gobierno, priorizando
las veredas de mayor
densidad poblacional
14Mantenimientos
IntegralesRural x x x x x x x 14 6,400 2 4 4 4
3.2.2.6
Programa de adquisición de
materiales para cofinanciación
de proyectos de construcción,
adecuación, mantenimiento y
mejoramiento de vías urbanas y
rurales
Realización de 4 Compras
de materiales para apoyar
la construcción,
mantenimiento,
adecuación y
mejoramiento de los 118
Km de red terciaria,
durante los 4 años de
Gobierno
4 Compras Rural x x x x x x x 4 23,826 1 1 1 1
Realizar la
intervención en el
100% de los 28 ejes
viales con que
cuenta el Municipio,
realizando obras de
adecuación,
mejoramiento y
mantenimiento con
afirmado,
enrielados, obras de
drenaje, suministro
de maquinaria y
disposición de
materiales, durante
los 4 años de
gobierno.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.2.2.7
Programa de acompañamiento
sociombiental en obras de
construcción, mejoramiento,
mantenimiento y adecuación de
vías urbanas y rurales.
Realizar el
acompañamiento del
100% de las
intervenciones en obras
de adecuación vial y de
infraestructura que realice
el municipio durante el
cuatrienio
10Acompañamiento
socio ambientales
Urbano -
Ruralx x x x x x x x 100 47,000 15 35 25 25
3.2.2.8
Programa de construcción,
adecuación, mantenimiento y
mejoramiento de obras de
drenaje en vías terciarias.
Realización de 80 obras
de drenaje transversales
en las vías terciarias del
Municipio, acompañadas
de las cunetas en
concreto que se requieran,
obras a realizarse durante
el cuatrienio
20 Obras de drenaje Rural x x x x x x x x 80 23,826 10 30 20 20
3.2.2.9
Programa de recuperación y
mantenimiento de caminos de
herradura (Sistema de jornales)
Realización de la
contratación de 2000
jornales durante el
cuatrienio para el
mantenimiento y rocería
de las vías terciarias
1,200 Jornales Rural x x x x x x x 2,000 23,826 200 600 600 600
3.2.2.10
Programa de Alquiler y
suministro de maquinaria,
transporte y otros, Obras en
infraestructura Veredas Varias.
Realización de 8 contratos
durante el cuatrienio para
la realización de obras de
mantenimiento integral de
la red terciaria y
secundaria municipal (130
Km)
4 Contrataciones Rural x x x x x x x 8 23,826 2 2 2 2
3.2.2.11
Programa de construcción,
adecuación, mejoramiento y
mantenimiento de enrielados en
la zona rural
Apoyo en el proceso de
construcción,
mejoramiento,
mantenimiento y
adecuación de 16 Km de
enrielados de la zona rural
durante el cuatrienio
10 Kilómetros Rural x x x x x x x 16 6,400 2 6 4 4
3.2.2.12
Programa de construcción de
andenes peatonales vías
urbanas, periféricas y rurales
Construcción de 4
kilómetros de andenes y
vías perimetrales en la
zona urbana y rural
durante los 4 años de
Gobierno
3 Kilómetros Urbano x x x x x x x 4 8,400 2 1 1
Realizar la
intervención en los
ejes viales urbanos
de mayor
transitabilidad, con
prioridad en las
avenidas de acceso
al pueblo,
generando
movilidad y
transitabilidad para
el 100% de las
familias de la zona
urbana.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.3.COMPONENTE 3. VIVIENDA Y
HÁBITAT
3.3.1.PROGRAMA DE VIVIENDA
"BARBOSA HOGAR Y VIDA"
3.3.1.1
Programa de Estudios y Pre
inversión de Infraestructura
Vivienda y Hábitat (Estudios de
suelos, topografía, diseños,
presupuestos, especificaciones
técnicas, formulación de
proyectos y complementarios)
Formulación de 8
proyectos en materia de
vivienda con sus
respectivos estudios para
la gestión de proyectos
ante las diferentes
instancias de
cofinanciación
Departamental, Nacional e
internacional.
5 ProyectosUrbano -
Ruralx x x x x x x x 8 2,500 4 2 1 1
3.3.1.2Programa Inventario de Banco
de tierras municipal
Realización del inventario
de tierras municipal y
localización en cartografía
de los lotes disponibles
0 InventarioUrbano -
Ruralx 1 47,000 1 0 0 0
3.3.1.3
Programa de mejoramiento de
VIP y VIS Urbana " Mejorando
mi Barrio".
Realización de 200
Mejoramientos de vivienda
en la zona urbana durante
el cuatrienio de gobierno
200Mejoramientos de
ViviendaUrbano x x x x x x x x 200 1,000 50 75 50 25
3.3.1.4Programa de habilitación de
suelo para vip y vis
3.3.1.5
Programa de Mejoramiento de
vivienda de VIP y VIS Rural.
"Mejorando mi Vereda".
Proyecto Estratégico POR LAS
VIVIENDAS QUE QUEREMOS-
Aldea Florencio Arango
Realización de 600
Mejoramientos de vivienda
en la zona rural durante el
cuatrienio de gobierno
180Mejoramientos de
ViviendaRural x x x x x x x x 600 3,000 150 200 200 50
3.3.1.6
Programa de cofinanciación y
construcción de Vivienda Nueva
VIP y VIS Urbana.
Apoyo a 4 proyectos de
construcción de vivienda
nueva VIS y VIP (Proyecto
Palma de Barbosa, los
Almendros etapa II y III),
Chicharras y el Morro.
1 CofinanciaciónUrbano -
Ruralx x x x x x x x 4 2,000 1 1 1 1
3.3.1.7
Programa de cofinanciación y
construcción de Vivienda Nueva
VIP y VIS Rural
Apoyo para la
construcción de 20
viviendas de interés
prioritario en la zona rural
del Municipio
0 Cofinanciación Rural x x x x x x x x 20 100 5 5 5 5
3.3.1.8
Proyecto de mejoramiento de
vivienda en zona de riesgo,
amenaza de ruina o
hacinamiento urbano y rural
sectores varios
Realización de 40
Mejoramientos de vivienda
afectadas por ola invernal
en la zona rural durante el
cuatrienio de gobierno
0Mejoramientos de
ViviendaRural x x x x x x x x 40 200 15 10 10 5Realización de 800
mejoramiento de
vivienda, 600 en la
zona rural y 200 en
la zona urbana,
solucionando en un
40% el déficit
cualitativo de
vivienda y
beneficiando a 800
familias urbanas y
rurales.
Solucionar el 20%
del déficit
cuantitativo de
vivienda en el
Municipio tanto para
la zona urbana y
rural, equivalente a
la construcción de
500 viviendas de las
cuales 350 son para
la zona urbana y
150 para la zona
rural, beneficiando a
igual número de
familias durante el
cuatrienio.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO3.3.1.9
Programa de Apoyo a las
O.P.V. Legalmente constituidas
(Subsidios)
Apoyo a 4 O.P.V.
Municipales con obras de
licenciamiento y
urbanismo para el
desarrollo de proyectos de
vivienda durante los 4
años de gobierno
0 Cofinanciación Urbano x x x x x x x x 4 500 1 1 1 1
3.3.1.10
Programa de reubicación
viviendas zonas alto riesgo y
Asentamientos Subnormales.
Gestión interinstucional
para la construcción de
150 viviendas para la
reubicación de igual
número de familias
afectadas por la ola
invernal en zonas urbanas
y centros poblados, a
realizarse durante el
primer año de gobierno
10 ProyectoUrbano -
Ruralx x x x x x x x 1 1,000 1 0 0 0
3.3.1.11Programa de Formulación y
gestión de proyectos Vivienda
Realizar la formulación de
8 proyectos durante el
cuatrienio para la
gestionar ante diferentes
instancias del orden
Departamental, Nacional e
Internacional la
reubicación de barrios
subnormales, afectados
por ola invernal y por
desplazamiento.
5 ProyectoUrbano -
Ruralx x x x x x x x 8 2,000 3 3 1 1
3.3.1.12
Programa de compra de
materiales y subsidios en
especie para viviendas
vulnerables
Realización de 4 contratos
de suministro de
materiales para el
mejoramiento,
mantenimiento y
adecuación de viviendas
de la zona urbana y rural,
durante los 4 años de
gobierno
1 ContratosUrbano -
Ruralx x x x x x x 4 800 1 1 1 1
3.3.1.13
Programa de embellecimiento
paisajístico y urbanístico zona
urbana y rural
Mejoramiento y
adecuación de 2 Km de
vías urbanas y
perimetrales con
paisajismo, jardinería,
zonas verdes,
señalización y árboles
urbanos, durante los 3
primeros años de gobierno
0 Km Urbano x 2 47,000 0.50 1 0.50 0
3.3.1.14
Programa de titulación y
legalización de vivienda urbana
y rural
Realización de la titulación
de 200 viviendas de la
zona urbana y de centros
poblados del Municipio,
incluyendo los
establecimiento
educativos, durante las
vigencias 2012 y 2013
0 LegalizacionesUrbano -
Ruralx x x x x x x x 200 1,200 100 100 0 0
Realizar la
reubicación de 60
familias afectadas
por la ola invernal y
de 40 familias
afectadas por
desplazamiento
forzado,
solucionando en
25% las
necesidades de
reubicación
solicitadas.
Realización de 800
mejoramiento de
vivienda, 600 en la
zona rural y 200 en
la zona urbana,
solucionando en un
40% el déficit
cualitativo de
vivienda y
beneficiando a 800
familias urbanas y
rurales.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.4.
COMPONENTE 4.
INFRAESTRUCTURA,
ORDENAMIENTO ,
EQUIPAMIENTO Y ESPACIO
PÚBLICO
3.4.1.PROGRAMA ORDENAMIENTO
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
3.4.1.1
Proyecto de Revisión y Ajuste al
Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT)
Realizar durante el
segundo semestre del año
2012 la revisión y ajuste
del Plan Básico de
Ordenamiento territorial,
incluyendo el expediente
municipal y el sistema de
georeferenciación.
0 Revisión PBOTUrbano -
Ruralx 1 47,000 1 0 0 0
3.4.1.2
Aplicación del Decreto 3600 de
2007 para el ordenamiento rural
del municipio
Realizar durante el
segundo semestre del año
2012 la revisión y ajuste
del Plan Básico de
Ordenamiento territorial,
incluyendo el expediente
municipal y el sistema de
georeferenciación.
0 Revisión PBOTUrbano -
Ruralx 1 47,000 1 0 0 0
3.4.1.3
Programa de protección y
salvaguarda del espacio público
urbano y rural (Control ep y
urbanístico)
Formulación del plan
maestro de espacio
público, zonas verdes y
movilidad urbana durante
el segundo semestre del
año 2012
0 Revisión PBOTUrbano -
Ruralx 1 47,000 1 0 0 0
3.4.1.4
Proyecto de pre inversión
Construcción Nueva Sede
administrativa y de Gobierno
Realización de los
estudios y diseños para la
construcción de la nueva
sede administrativa y de
gobierno durante el primer
semestre del año 2012
0 EstudiosUrbano -
Ruralx 1 47,000 1 0 0 0
3.4.1.5
Proyecto Construcción Nueva
Sede administrativo y de
Gobierno
Construcción de la nueva
sede administrativa y de
Gobierno 280 mt2,
durante el segundo
semestre del año 2012 y
el primer semestre del año
2013.
0 Sede AdministrativaUrbano -
Ruralx 1 47,000 0.30 0.70 0 0
3.4.1.6
Proyecto mejoramiento y
mantenimiento de la
corregiduría del Hatillo
Realización de la
contratación para el
mantenimiento,
adecuación y
mejoramiento de la
corregiduría del
Corregimiento de El Hatillo
durante el segundo
semestre del año 2012
0 Mantenimiento Urbano x x x x x x x x 1 7,000 1 0 0 0
3.4.1.7
Proyecto Obras Mejoramiento y
Adecuación de Kiosco
Municipal.
Realización de la
contratación para el
mantenimiento,
adecuación y
mejoramiento del Kiosco
Municipal, durante el año
2013
0 AdecuaciónUrbano -
Ruralx 1 47,000 0 1 0 0
Formulación,
seguimiento y
evaluación de los
instrumentos de
planificación como
lo son el PBOT, el
Plan de Desarrollo,
El Plan Indicativo, El
Expediente
Municipal, el Marco
Fiscal de Mediano
Plazo y los Planes
de Acción para el
cuatrienio de
Gobierno.
Realización de las
obras de
construcción de los
equipamientos y
amoblamientos
urbanos que
potencian el 100%
de los espacios
públicos y bienes
fiscales para el uso
y disfrute del 100%
de los ciudadanos y
usuarios de la zona
urbana y rural.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO3.4.1.8
Proyecto de Impulso al
desarrollo de sistema de
"trasportes amigables"
Adecuación de 5
kilómetros de espacio
público para la
construcción de ciclo rutas
o Adecuación Urbano x 5 2.5 2.5
3.4.1.9
Proyecto construcción cubierta
Plazoleta Plaza de Mercado
Municipal Abelardo Valencia
Construcción de la
cubierta de la plazoleta de
la plaza de mercado
(Aproximadamente 160
mt2), durante el segundo
semestre del año 2012
0 UnidadUrbano -
Ruralx 1 47,000 1 0 0 0
3.4.1.10
Programa de adecuación,
mantenimiento y mejoramiento
de la Unidad deportiva Los
Búcaros (INDER Municipal).
Gestión del proyecto y
cofinanciación para la
realización de las obras de
adecuación,
mantenimiento y
mejoramiento de la unidad
deportiva Los Búcaros
durante los 4 años de
gobierno, desarrollando la
obra por etapas
0 Cofinanciación Urbano x 1 47,000 0.30 0.30 0.20 0.20
3.4.1.11
Programa de Construcción y
mantenimiento de Parques
Infantiles.
Construcción de 6 parques
infantiles en la zona
urbana y rural del
municipio durante el
cuatrienio
2 Parques infantilesUrbano -
Ruralx 6 6,000 3 2 1 0
3.4.1.12
Programa adecuación
mantenimiento y mejoramiento
de parques y plazas públicas:
Parque Simón Bolívar y Diego
Echavarría Misas
Mejoramiento de las 2
plazas públicas del
Municipio durante el
segundo semestre del año
2012. (Diego Echavarría
Misas y Simón Bolívar)
0
Mejoramientos de
Espacialidades
Públicas
Urbano x 2 47,000 2 0 0 0
3.4.1.13
Proyecto de adecuación y
mantenimiento puente
peatonales Zona Urbana y Rural
Mantenimiento,
adecuación y
mejoramiento de 4
puentes de la zona urbana
y rural del Municipio
durante los 4 años de
gobierno
0 MejoramientosUrbano -
Ruralx x x x x x x x 4 4,000 1 1 1 1
3.4.1.14
Proyectos de construcción del
corredor ecológico, paisajístico y
jardín verde del Municipio de
Barbosa "Barbosa Hermosa"
Construcción del corredor
paisajístico, ecológico y
jardín verde a lo largo de
los 4.5 Km2 de la zona
urbana del municipio y sus
perímetro urbano, durante
el segundo semestre del
año 2012
0 Km2Urbano -
Ruralx 4.50 47,000 4.50 0 0 0
3.4.1.15Programa de construcción de
cubiertas placas polideportivas
Gestión de 4 proyectos
para la construcción de
cubiertas de placas
polideportivas de la zona
urbana y rural, durante el
cuatrienio.
0 ProyectosUrbano -
Ruralx x x x x x x x 2 4,000 0 1 1 0
3.4.1.16
Fortalecimiento del Plan Local
de accesibilidad para población
discapacitada.
Reformulación y ajuste del
plan local de accesibilidad
para la población en
situación de discapacidad
durante el segundo año de
gobierno 2013
0 Plan Urbano x 1 586 0 1 0 0
Realización de las
obras de
construcción y
mantenimientos de
equipamientos
deportivos de la
zona urbana y rural,
convirtiéndoles en
centralidades
urbanas y rurales
que a modo de
espacio público
efectivo promuevan
la interacción y el
encuentro
ciudadano.
Realizar la
terminación del
100% de las obras
inconclusas del
gobierno anterior,
como lo son el
centro de acopio, el
parque del
corregimiento de El
Hatillo, El puente del
Hatillo, La Piscina
de la I.E. Manuel
José Caicedo, La
Cubierta de la I.E.
Luis Eduardo Arias
Reynel y el Puente
de la Chorrera.
Realización de las
obras de
construcción de los
equipamientos y
amoblamientos
urbanos que
potencian el 100%
de los espacios
públicos y bienes
fiscales para el uso
y disfrute del 100%
de los ciudadanos y
usuarios de la zona
urbana y rural.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.4.1.17
Proyecto Implementación de
Software para liquidación de
licencias de urbanismo.
Contratación de la
realización del aplicativo
para la liquidación y
georeferenciación de las
licencias de construcción
durante el segundo año de
gobierno
0 AplicativoUrbano -
Ruralx 1 47,000 1 0 0 0
3.4.1.18
Programa de construcción de
Placas polideportivas zona
urbana y rural
Construcción de 4 Placas
polideportivas en la zona
urbana y rural del
Municipio durante los 4
años de Gobierno, con
unas dimensiones
reglamentarias de 608 mt2
por placa.
0Construcción de
Placas
Urbano -
Ruralx x x x x x x x 4 4,000 2 1 1 0
3.4.1.19
Proyecto de Adecuación y
mejoramiento de la planta de
beneficio animal
Realización de 4
contratos, uno cada
vigencia fiscal y durante
los 4 años de gobierno
para la realización de las
obras de mantenimiento,
reparación, adecuación y
mejoramiento de la planta
de beneficios, según
requerimientos INVIMA
4 MejoramientosUrbano -
Ruralx 4 47,000 1 1 1 1
3.4.1.20
Proyecto de construcción del
Puente Peatonal del
Corregimiento de El Hatillo
Construcción del Puente
Peatonal en el
corregimiento de El Hatillo
sobre el río Medellín, con
la financiación de
Colombia Humanitaria,
durante el primer semestre
del año 2012
0 Puente Urbano x x x x x x x x 1 7,000 1 0 0 0
3.4.1.21
Proyecto de terminación del
parque del corregimiento de El
Hatillo
Terminación del 100% de
las obras de construcción
del parque central del
corregimiento de El Hatillo,
durante el primer semestre
del año 2012
0 Parque Urbano x x x x x x x x 100% 7,000 1 0 0 0
3.4.1.22
Proyecto de terminación y
reasignación de áreas centro de
acopio y transformación de
productos agropecuarios
Realización de las obras
de adecuación de los 2600
Mt2 de la construcción del
centro de acopio para
otros proyectos
institucionales como la
secretaría de tránsito y
transporte, el centro de
transformación, la sede de
discapacidad y la sede del
adulto mayor; durante el
segundo semestre del año
2012 y segundo año de
Gobierno 2013.
2,600 AdecuaciónUrbano -
Ruralx 2,600 47,000 1,300 1,300 0 0
Realizar la
terminación del
100% de las obras
inconclusas del
gobierno anterior,
como lo son el
centro de acopio, el
parque del
corregimiento de El
Hatillo, El puente del
Hatillo, La Piscina
de la I.E. Manuel
José Caicedo, La
Cubierta de la I.E.
Luis Eduardo Arias
Reynel y el Puente
de la Chorrera.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.4.1.23
Programa de adecuación,
mejoramiento y mantenimiento
de instituciones municipales
Realizar las obras de
mantenimiento, reparación
y adecuación del 100% de
las sedes e instituciones
Municipales (Centro de
rehabilitación, casas de la
cultura, corregidurías,
biblioteca municipal, torre
social, casa de la familia,
tránsito municipal, plaza
de mercado, planta de
sacrificio, casa de la
juventud...), durante los 4
años de gobierno.
4Mantenimientos
Integrales
Urbano -
Ruralx x x x x x x x x x 12 47,000 2 4 3 3
Realizar la
terminación del
100% de las obras
inconclusas del
gobierno anterior,
como lo son el
centro de acopio, el
parque del
corregimiento de El
Hatillo, El puente del
Hatillo, La Piscina
de la I.E. Manuel
José Caicedo, La
Cubierta de la I.E.
Luis Eduardo Arias
Reynel y el Puente
de la Chorrera.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.4.2.PROGRAMA ESPACIOS
PUBLICO PARA TODOS
3.4.2.1.
Programa de Pre inversión,
estudios y diseños de
infraestructura, equipamientos y
amoblamientos
Formulación de 4
proyectos para aumentar
el espacio público
efectivo, consistente el
adecuación de zonas
verdes, jardines urbanos,
antejardines, parques
lineales, corredores
peatonales y retiro de
cerramientos de espacios
públicos invadidos o
subutilizados, meta a
realizarse durante el
cuatrienio.
0 ProyectosUrbano -
Ruralx 4 47,000 2 1 1 0
3.4.2.2.
Proyecto Remodelación,
ornamentación y Adecuación
Avenida La Valvanera.
Realización de una
contratación para la
adecuación del separador
central de la avenida, la
iluminación, el
amoblamiento, la
señalización y la
adecuación de zonas
verdes y corredor
peatonal; todo ello con
una extensión aproximada
de 420 ml, obra a
realizarse durante el
segundo semestre del año
2012
0 ml Urbano x x x x x x x x 420 2,800 420 0 0 0
3.4.2.3.
Adecuación y ornamentación de
la avenida regional Cra 21 y la
calle 13. Igualmente la calle 15 y
las Carreras 16,17 y 18.
Realización de una
contratación para la
adecuación de 4 carreras
y 2 calles de la zona
urbana con una extensión
aproximada de 3.5 Km,
obra a realizarse durante
el segundo semestre del
año 2012 y primer
semestre del año 2013.
0 km Urbano x x x x x x x x x 3.5 47,000 2 1.50 0 0
3.4.2.4.
Adecuación y ornamentación de
la calle 16 contigua al barrio La
Bicentenaria
Ejecución de obras
urbanismo en la calle 16,
lo que incluye la
construcción de 100 ml de
andenes, señalización,
construcción de cunetas.
Obra a realizarse en el
primer semestre del año
2013.
0 ml Urbano x x x x x x x x 100 250 0 100 0 0
3.4.2.5.
Adecuación y mejoramiento
infraestructura Casa de la
Cultura
Realización de las obras
de adecuación de pisos,
391 mt2 incluye escaleras,
de la casa de la cultura,
de la primera y segunda
planta, obra a financiarse
con recursos de MASA y
del Área Metropolitana del
Valle de Aburra, durante el
segundo semestre del año
2012.
0 mt2 Urbano x 391 47,000 391 0 0 0
Gestión,
Construcción y
dotación de
equipamientos
urbanos para la
población vulnerable
discapacidad, adulto
mayor, equidad de
género y población
etnodescendiente,
impactando a como
mínimo el 50 % de
la población bajo el
enfoque diferencial.
Disminución del
déficit cuantitativo
de espacio público
efectivo,
aumentando el
índice de 0.92
mt2/habitante a 1.5
mt2/habitante de
espacio público
efectivo.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.4.2.6.Proyecto de Construcción sede
del Adulto Mayor
Construcción , adecuación
y dotación de la sede del
adulto mayor, en el
segundo nivel del centro
de acopio, una vez hecha
la reasignación de áreas
por un total de 300 mt2,
obra a realizarse durante
la vigencia 2013
0 mt2Urbano -
Ruralx 300 8,000 0 300 0 0
3.4.2.7.Proyecto de Construcción sede
Personas con discapacidad
Construcción , adecuación
y dotación de la sede de la
discapacidad, en el
segundo nivel del centro
de acopio, una vez hecha
la reasignación de áreas
por un total de 300 mt2,
obra a realizarse durante
la vigencia 2013
0 mt2Urbano -
Ruralx 300 586 0 300 0 0
3.4.2.8.
Proyecto de Gestión
Construcción Centralidad Barrio
Santa Mónica
Construcción de parque
central del barrio Santa
Mónica con recursos de
financiación del AMVA,
obra a realizarse durante
el segundo semestre del
año 2012 e inicio del año
2013.
0 Parque Urbano x x x x x x x x 1 1,400 0.50 0.50 0 0
3.4.2.9.
Proyecto de Gestión del
Mejoramiento Integral Barrial de
los Barrios el progreso y Barrio
de Jesús del municipio de
Barbosa
Ejecución del proyecto de
MIB que beneficia 235
familias del Barrio El
Progreso y Barrios de
Jesús, proyecto
cofinanciado por el AMVA
a ejecutarse durante el
año 2013 y 2014.
0 Mejoramientos Urbano x x x x x x x x 235 1,200 0 135 100 0
3.4.2.10.
Programa de Adecuación
ornamentación corregimiento
Hatillo
Realización de las obras
de urbanismo,
amoblamiento urbano,
paisajismo y zona verdes
en el corregimiento de el
Hatillo, durante el
cuatrienio de Gobierno.
0Obras de
UrbanismoUrbano x x x x x x x x 1 7,000 0.20 0.30 0.30 0.20
3.4.2.11.
Proyecto de construcción
tribunas y cubiertas cancha de
fútbol municipal
Contratación de las obras
de adecuación y
mejoramiento de las
tribunas y cancha de fútbol
Municipal, durante la
vigencia 2013.
0 Adecuación Urbano x 1 47,000 0 1 0 0
3.4.2.12.
Programa de contratación de
interventoría, supervisión y
acompañamiento socio
ambiental en obras de
infraestructura
Realización de la
supervisión, interventoria y
acompañamiento social
para el 100% de los
contratos de obra que
realice el Municipio, se
estima que son
aproximadamente 1400
contratos de obra para
realización de
interventorías,
contrataciones a realizarse
durante el cuatrienio.
2
Contrataciones de
Prestación de
servicios. Planes de
Acompañamiento,
Interventorías
internas y externas
Urbano -
Ruralx 4 47,000 1 1 1 1
Ejecución de
equipamientos
municipales de ocio
y esparcimiento
para el 100% de la
población urbana y
rural del Municipio.
Gestión,
Construcción y
dotación de
equipamientos
urbanos para la
población vulnerable
discapacidad, adulto
mayor, equidad de
género y población
etnodescendiente,
impactando a como
mínimo el 50 % de
la población bajo el
enfoque diferencial.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.5.
COMPONENTE 5. AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
3.5.1.
PROGRAMA AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO
PARA TODOS
3.5.1.1.
Realización de estudios de pre
inversión en materia de agua
potable y saneamiento básico
municipal (zona urbana y rural).
Formulación de 10
estudios y proyectos en
materia de agua potable y
saneamiento básico,
priorizando las veredas
con CER, con mayor
densidad poblacional y
con factores productivos
activos. Proyectos a
formularse durante los 4
años de gobierno.
2 Proyectos Rural x 10 3,200 3 4 3 0
3.5.1.2.
Proyecto de gestión para la
construcción de la cuarta etapa
del programa de extensión y
optimización de redes de
acueducto y alcantarillado
Municipal. Proyecto Estratégico
RED-NACIMIENTOS
Construcción de la cuarta
etapa del proyecto de
extensión y reposición de
redes con un número
estimado de 4500
beneficiarios, 1923 ml de
redes de acueducto y
1.705 redes de
alcantarillado. Obra a
realizarse durante el
segundo semestre del año
2012 y primer semestre
del año 2013.
0 Beneficiarios Urbano x x x x x x x 1 4,500 0.30 0.70 0.00 0.00
3.5.1.3.
Proyecto de gestión para la
construcción de la quinta etapa
del programa de extensión y
optimización de redes de
acueducto y alcantarillado
Municipal. Proyecto Estratégico
RED-NACIMIENTOS
Construcción de la quinta
etapa del proyecto de
extensión y reposición de
redes con un número
estimado de 6000
beneficiarios y XXX ml de
redes de acueducto y
alcantarillado, durante el
año 2015
0 Beneficiarios Urbano x x x x x x x 1 6,000 0 0 0 1
3.5.1.4.
Proyecto para la actualización
del Diagnóstico, censo y
formulación del PLAN HÍDRICO
MUNICIPAL
Elaboración del
documento de diagnóstico
y formulación del plan
hídrico Municipal,
incluyendo cartografía,
georeferenciación, y
consulta de concesiones
de aguas en las
autoridades ambientales,
durante al año 2012.
0 Estudio Rural x x x x x x x 1 47,000 1 0 0 0
3.5.1.5.
Programa de construcción de
plantas de potabilización de
acueductos rurales
Cofinanciación y
construcción directa de 10
plantas de potabilización
de acueductos veredales,
obra que beneficiaría a
4000 usuarios de la zona
rural y se desarrollaría
durante los 4 años de
gobierno.
0
Plantas de
Potabilización
Instaladas
Rural x x x x x x x 10 4,000 2 4 4 0
Disminución del
déficit de agua
potable el 25% de
los acueductos
rurales equivalente
a una potabilización
de 10 acueductos
veredales y un
número estimado de
beneficiarios 4000
personas de la zona
rural, durante el
cuatrienio 2012 -
2015
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.5.1.6.
Programa de construcción,
mantenimiento y adecuación de
pozos y sistemas sépticos
escolares
Construcción,
mejoramiento,
mantenimiento y
adecuación de 40 pozos
escolares durante la
vigencia 2012 - 2015
10 Pozos Sépticos Rural x 40 4,500 10 20 5 5
3.5.1.7.
Programa de construcción,
mantenimiento y adecuación de
pozos y sistemas sépticos
población rural
Construcción,
mejoramiento,
mantenimiento y
adecuación de 360 pozos
domiciliarios la vigencia
2012 - 2015
190 Pozos Sépticos Rural x x x x x x x 360 1,800 120 120 60 60
3.5.1.8.
Programa de Capacitación y
asesoría en el manejo de
acueductos veredales
Realización de 4
Capacitaciones a
dignatarios y fontaneros
de 45 acueductos
veredales, equivalente al
100% de cobertura,
durante los 4 años de
Gobierno.
35 Capacitaciones Rural x x x x x x x 4 23,826 1 1 1 1
3.5.1.9.
Programa de apoyo a la
construcción y adecuación de
acueductos multiveredales
Cofinanciación para la
construcción y
mejoramiento de 2
acueductos multiveredales
durante los 4 años de
gobierno.
0 Cofinanciación Rural x x x x x x x 2 3,400 0 1 1 0
3.5.1.10.
Programa de suministro de
materiales y apoyo técnico para
la construcción, adecuación y
mantenimiento de acueductos
veredales
Entrega de 20 subsidios
en materiales y/o especie
para igual número de
acueductos veredales, con
un número estimado de
beneficiarios de 1000
personas, meta a
realizarse durante los 4
años de gobierno.
0 Subsidios Rural x x x x x x x 20 1,000 5 5 5 5
3.5.1.11.
Transferencias al fondo de
solidaridad y redistribución del
ingreso en aseo, acueducto y
alcantarillado
Realización del 100% de
las transferencias al
Fondo de solidaridad y
redistribución del ingreso
48
No de
transferencias
mensuales al Fondo
48 47,000 12 12 12 12
3.6. COMPONENTE 6. GESTIÓN
INTEGRAL DEL RIESGO
3.6.1.PROGRAMA EDUCACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
3.6.1.1.
Programa de sensibilización y
formación comunitaria en
prevención y atención de
desastres
Realizar 8 campañas para
la prevención de desastres5
campañas
realizadas
urbano-
ruralx 8 2,000 2 2 2 2
3.6.1.2.
Programa de Fortalecimiento y
conformación de los grupos
ambientales CUIDA
Crea y fortalecer 10
grupos ambientales
CUIDA
5
grupos CUIDA
creados y
fortalecidos
urbano-
ruralx 10 47,248 3 3 2 2
Incrementar los
indicadores de
cobertura en
saneamiento básico
rural, disminuyendo
en un 8% el déficit
de cobertura en
pozos y sistemas
sépticos, obras a
realizarse durante
los 4 años de
gobierno.
Implementación de
la estrategia de
sensibilización y
educación en la
gestión integral del
riesgo para el 100%
de las juntas de
acción comunal del
Municipio,
Disminuyendo vía
prevención como
mínimo el 25% de
eventos
catastróficos
domésticos y de
origen antrópico.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.6.1.3.
Programa de Actualización y
Formulación de los planes
escolares de emergencia con
las instituciones educativas
Actualizar 12 planes
escolares de emergencia
con las instituciones
educativas
6 Planes actualizadosurbano-
ruralx x x x x x x x 12 2,000 3 3 3 3
3.6.1.4.
Programa de gestión del riesgo:
simulaciones, simulacros y
salidas de campo con población
capacitada en la gestión del
riesgo
Realizar 10 simulaciones,
simulacros y salidas de
campo con la población
capacitada en gestión del
riesgo
10
simulacros,
simulaciones y
salidas realizadas
urbano-
ruralx 10 300 2 3 3 2
Implementación de
la estrategia de
sensibilización y
educación en la
gestión integral del
riesgo para el 100%
de las juntas de
acción comunal del
Municipio,
Disminuyendo vía
prevención como
mínimo el 25% de
eventos
catastróficos
domésticos y de
origen antrópico.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005 TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.6.2.PROGRAMA IDENTIFICACIÓN
Y ANÁLISIS DE RIESGO
3.6.2.1.
Proyecto de Actualización del
estudio de amenazas,
vulnerabilidad y riesgos
naturales en el Municipio
Tener actualizado en un
100% el mapa de riesgos
del Municipio
1%Estudios
actualizados
urbano-
ruralx 100 47,248 100
3.6.2.2.
Proyecto de Actualización del
Plan Municipal de Gestión del
Riesgo
Realización de la
actualización del plan de
gestión integral del riesgo,
1 documento, meta a
realizarse durante el
primer año de gobierno
2012.
1% plan actualizadourbano-
ruralx 100 47,248 100
3.6.2.3.
Proyecto de Formulación del
Plan Local de Emergencias y
Contingencias-PLEC*S-
Realización de un
documento de formulación
del PLEC, durante la
vigencia 2012 - 2013
0%PLEC´S
FORMULADO
urbano-
ruralx 100 47,248 50 50
3.6.2.4.Programa integral de adaptación
al cambio climático
Formulación e
implementación del plan,
de la política y de la
estrategia para la
adaptación al cambio
climático, durante la
vigencia 2012 - 2013
0
Numero de
programas
Formulados
urbano-
ruralx 1 47,000 1
3.6.3.
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES
ENCARGADAS DE LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES
3.6.3.1.
Proyecto de creación de la
Unidad Integral de Gestión del
Riesgo-UGIR-
Conformación de la
Unidad de gestión integral
del riesgo (CLOPAD
reforzado), con
acompañamiento social,
técnico, logístico y
financiero. Formulación e
implementación de la
estrategia durante el
segundo semestre de
2012.
0%Numero de UGIR
creada
urbano-
rural100 47,248 100
3.6.3.2.
Proyecto Dotación de los
organismos de socorro
pertenecientes al CLOPAD
Realización de una
dotación de los
organismos de socorro
pertenecientes al CLOPAD
1%organismos de
socorro dotados
urbano-
rural3 47,248 3 3 3 3
3.6.3.3.Proyecto Creación del centro
Municipal de Reservas
Creación de un centro
municipal de reservas
para la atención de
eventos y víctimas,
consistente en alimentos,
frazadas, sacos de dormir,
carpas, cocinetas,
motobombas, entre otros
0%Espacio físico
dotado
urbano-
rural1 47,248 1 1 1 1
3.6.3.4.
Proyecto de creación del Banco
de Materiales para atender
familias afectadas por
emergencias
Creación de un banco de
materiales para el
suministro de elementos
para el mejoramiento y
reparación de viviendas
afectadas por la ola
invernal.
0%Espacio físico
dotado
urbano-
rural1 47,248 1 1 1 1
3.6.4.
PROGRAMA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE MITIGACIÓN
PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO
Identificación del
100% de las
eventuales
amenazas por
movimiento de
masa, inundación,
riesgo tecnológico y
en general, que
puedan afectar a la
población urbana y
rural, actualización
del mapa de riesgos
y socialización del
documento de
revisión y ajuste de
la información actual
Implementación de
las estrategias de
apoyo logístico para
las actividades de
atención, mitigación,
corrección y
compensación de
los riesgos, que
permita soportar de
forma adecuada la
atención del 100%
de los eventos
catastróficos
presentados.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.6.4.1.
Programa de Construcción de
obras de ingeniería y/o
Bioingeniería para estabilización
de taludes (EL Peñasco y
Buenos Aires)
Realizar 40 obras de
mitigación de riesgos en el
Municipio
7%obras de mitigación
realizadas
urbano-
ruralx 40 47,248 10 10 10 10
3.6.4.2.
Programa de construcción de
obras de drenaje para evitar
procesos erosivos
Realizar 20 obras de
drenaje para evitar
procesos erosivos
2%obras de drenaje
realizadas
urbano-
ruralx 20 47,248 5 5 5 5
3.6.4.3.Programa de Adecuación de
cauces y canales
Realizar 4 obras de
adecuación de cauces y
canales
0%
obras de
adecuación de
cauces y canales
realizadas
urbano-
ruralx 4 47,248 1 1 1 1
3.6.5.
PROGRAMA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS AL
DAMNIFICADO
3.6.5.1.
Programa de Suministro de
ayudas humanitarias a familias
afectadas por emergencia
Realizar apoyo de ayudas
humanitarias básicas del
70% a familias afectadas
por emergencias
50% familias atendidasurbano-
ruralx 100 47,248 100 100 100 100
3.6.5.2.
Programa de Reubicación
temporal en albergues de
familias afectadas por
emergencias
Construir y dotar un
albergue temporal para
familias afectadas por
emergencias
0% albergue construidourbano-
ruralx 1 47,248 1
3.6.5.3.
Programa Pago de
Arrendamientos temporales
víctimas de ola invernal
Entregar 100 subsidios de
arriendo a familias
afectadas por
emergencias
100%
subsidios de
arriendos
entregados
urbano-
ruralx 100 47,248 25 25 25 25
Atención del 100%
de los eventos
catastróficos que se
puedan presentar, e
intervención de igual
porcentaje de focos
de potencial
afectación.
Atención
humanitaria al 100%
de las familias
afectadas por ola
invernal,
desplazamiento o
amenaza natural o
antrópica.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.7. COMPONENTE 7. SERVICIOS
PÚBLICOS
3.7.1.PROGRAMA SERVICIOS CON
CALIDAD
3.7.1.1.
Programa de modernización,
ampliación y mejoramiento del
Alumbrado público
Instalación de 600
luminarias en la zona
urbana y rural del
municipio, durante los 4
años de gobierno
2,981 UnidadUrbano -
Ruralx 600 47,000 200 200 100 100
3.7.1.2.Programa de ejecución del
Alumbrado navideño
Contratación de 4
alumbrados navideños
para los 4 años de
gobierno.
4 UnidadUrbano -
Ruralx 4 47,000 1 1 1 1
3.7.1.3.
Programa de extensión y
mejoramiento de cobertura de
redes de gas domiciliario
Municipal
Realización de la gestión
ante EPM para la conexión
de más de 200 familias de
la zona urbana que
requieren conexión a las
redes de gas domiciliario
NDUsuarios
conectadosUrbano x x x x x x x 200 200 0 100 50 50
3.7.1.4.Programa de aseo, recolección
de basuras y ornato urbano
Mantener la cobertura
urbana de recolección y
aseo en un 100% y
ampliar a un 80% a la
zona rural
88.60% PorcentajeUrbano -
Ruralx 90% 41,642 90% 90% 90% 90%
3.7.1.5.
Programa de conectividad y
accesibilidad de las TICs zona
urbana y rural
Conectividad al servicio de
Internet al 100% de las
instituciones educativas
de la zona urbana y del
75% de la zona rural.
60% PorcentajeUrbano -
Ruralx 75% 6,779 75% 75% 75% 75%
3.7.1.6.
Programa de control de vectores
y factores de riesgo para la
salud colectiva
Realización de 200 visitas
a alcantarillados, sistemas
sépticos rurales y
acueductos veredales,
para la realización del
control de vectores y
factores de riesgo por mal
uso de aguas servidas y
agua no potables y/o
contaminada.
120 Visitas Rural x x x x x x x 200 18,000 75 75 50 50
3.7.1.7.
Programa de cofinanciación y
apoyo en la construcción y
operación de acueductos
veredales
Apoyo y cofinanciación al
25% de los acueductos
veredales (11 acueductos)
en obras de infraestructura
y potabilización.
5 Cofinanciaciones Rural x x x x x x x 11 4,400 2 4 4 1
Alcanzar la
cobertura universal
en el servicio de
energía para la zona
urbana, del 99% en
la zona rural, del
90% en servicio de
acueducto, del 20%
agua potable en el
sector rural, del 65%
en alcantarillados
rurales durante los 4
años de gobierno, y
disminuyendo en
total las NBI en
servicios públicos al
0,3 %.
Ampliar la cobertura
en alumbrado
público en un 20%
equivalente a 600
luminarias durante
los 4 años de
gobierno,
beneficiando a cada
una de las 57
veredas, 8 parajes y
15 barrios de la
zona urbana y del
corregimiento de El
Hatillo.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
3.7.1.8.
Programa de cofinanciación y
apoyo en la construcción y
operación de alcantarillados y
sistemas sépticos colectivos
veredales
Apoyo al 100% de las 11
Aldeas en obras de
infraestructura para la
construcción de sistemas
sépticos colectivos y/o
alcantarilladlos.
6 CofinanciacionesUrbano -
Ruralx 11 4,400 2 4 4 1
3.7.1.9.
Programa de mejoramiento en
la calidad, cobertura y
continuidad en los servicios
públicos domiciliarios
Disminuir las NBI en
servicios públicos de 0,5%
al 0.3% en promedio
según estadísticas del
DNP
0.50 PorcentajeUrbano -
Ruralx 0.30 47,000 0.50 0.40 0.30 0.30
28,196.95 2,931,358.25 4,005.75 21,136.25 2,059.15 1,707.55 SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE
Alcanzar la
cobertura universal
en el servicio de
energía para la zona
urbana, del 99% en
la zona rural, del
90% en servicio de
acueducto, del 20%
agua potable en el
sector rural, del 65%
en alcantarillados
rurales durante los 4
años de gobierno, y
disminuyendo en
total las NBI en
servicios públicos al
0,3 %.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
NECESIDAD, INTERÉS O
PROBLEMA: (Según PP)
OBJETIVO DEL
PROYECTO: (Según PP)
TTAL FÍSICO
4LÍNEA 4. SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
4.1.
COMPONENTE 1. SEGURIDAD
INTEGRAL Y CONVIVENCIA
PARA LOS BARBOSEÑOS
DEPENDENCIA:
Fam
ilia N
iñez y
Institu
cio
nal
Vic
tim
as d
e
Juventu
d
No
COMPONENTES -
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Pers
onas M
ayore
s
Muje
res Cantidad Activid.
Programadas 4
Años
Pobla
ció
n A
nim
al
Situació
n d
e
LÍNEA 4: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
FECHA:
Meta Resultado
(Impactos)
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Hom
bre
s
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
Indíg
enas
Situació
n C
arc
ela
ria
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Situació
n d
e C
alle
Afr
ocolo
mbia
nos
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
TO
DA
LA
METAS FÍSICAS 2012-2015
ELABORO - CARGO:
Metas de Producto
(Físicas)
RESPONSABLE - CARGO:
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Unidad de Medida
Pobla
ció
n L
GB
TI
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
4.1.1. BARBOSA CON SEGURIDAD
4.1.1.1.
Crear y/o hacer operativo EL
CONSEJO MUNICIPAL DE
SEGURIDAD que por ley debe
existir y funcionar.
Creación del Concejo
Municipal Seguridad0
Número de
actividades
realizadas
urbano-
ruralx 47 47,000 11 12 12 12
4.1.1.2.
Gestión para mejorar y reforzar
el parque automotor de la
policía.
Mejoramiento del parque
del Parque Automotor de
la Policía Nacional
La Policía
cuenta con
parque
automotor
que cubre el
60% de la
necesidad
Número VehículosUrbano-
ruralx 10 47,000 4 4 2
4.1.1.3Dotación y apoyo técnico Fuerza
Pública
Realizar 4 dotaciones
anuales para la fuerza
pública en materiales,
equipos y enseres
4 Número Dotaciones 4 65 1 1 1 1
4.1.1.4
Apoyo Logístico Fuerza Pública
(Alimentación, combustible y
mantenimiento policía)
Apoyo logístico a 65
agentes de la fuerza
pública, agrupados en el
comando de policía de la
zona urbana y del
corregimiento de el Hatillo
0 Número de Apoyos 4 65 1 1 1 1
4.1.1.5 Operativización de FONSET
Operativización en un
100% del FONSET y
proyección al 100% de la
población de la zona
urbana y rural
0Número de Fondos
Operando1 47,000 1 1 1 1
4.1.1.6Gestión para reforzar el pie de
fuerza en Barbosa
Mejoramiento del Pie de
Fuerza del Municipio
La Policía
cuenta con el
70% de los
agentes
requeridos
NúmeroUrbano-
ruralx 15 47,000 15 0 0 0
4.1.1.7.Implementar la semana de la
seguridad ciudadana cada año.
Implementación de la
Semana de la Seguridad
Ciudadana
0 NúmeroUrbano-
ruralx 4 47,000 1 1 1 1
4.1.1.8.Gestionar el programa de
Auxiliares de policía bachilleres.
10 policías bachilleres por
año para el preservar la
Convivencia Ciudadana
0 NúmeroUrbano-
ruralx 30 47,000 0 10 10 10
Desarrollar el 60%
de las acciones para
hacer de Barbosa
una Municipio
Seguro y respetuoso
de los derechos
humanos.
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
4.1.2. CONVIVENCIA BARBOSEÑA
4.1.2.1.
Elaborar y/o hacer ajustes al
PLAN INTEGRAL MUNICIPAL
DE CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA.
(Implementación, seguimiento y
evaluación).
Ajustar el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana Y Realizar su
lanzamiento
Construcción
y ajuste de
un 60 % del
Plan Integral
de Seguridad
y
Convivencia
NúmeroUrbano-
ruralx 1 47,000 1 0 0 0
4.1.2.2.
Promover la participación de los
ciudadanos en la generación de
soluciones a la diferente
problemática de convivencia y
seguridad ciudadana.
Jornadas de Promoción y
Socialización de los
procesos de participación
ciudadana en los procesos
de Convivencia y
Seguridad
0Número de
Jornadas
urbano-
ruralx 8 47000 2 2 2 2
4.1.2.3.
Apoyar a la policía comunitaria,
a la policía de infancia y
adolescencia y a la policía cívica
juvenil
Fortalecimiento de la De la
Policía Comunitaria, de
Infancia y Adolescencia y
Cívica Juvenil del
Municipio apoyo financiero
al desarrollo de sus
actividades
50% de la
policía
comunitaria y
la policía de
infancia y
adolescencia
esta
fortalecida
Apoyo Financierourbano-
ruralx 12 47,000 3 3 3 3
4.1.2.4.Crear y/o operativizar el comité
de orden público de Barbosa.
Creación del Comité de
Orden Público del
Municipio de Barbosa y
reunirse 4 veces al año.
0 Número Comités
Realizados
urbano-
ruralx 15 47,000 3 4 4 4
4.1.2.5.
Acompañamiento a los procesos
de Convivencia y seguridad al
Interior de las Instituciones
Educativas
Capacitación General de
los niños, jóvenes,
docentes, directivos y
padres de familia de las
instituciones educativas
en el tema de Seguridad y
Convivencia
0 Talleresurbano-
ruralx 16 47,000 4 4 4 4
Desarrollar el 100%
de las acciones para
hacer de Barbosa
un Municipio con
cultura y
convivencia
ciudadana
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
4.1.3.ATENCIÓN INTEGRAL A LA
LEY DE VICTIMAS
4.1.3.1.
Implementación y ejecución del
Plan Operativo de Sistemas de
Información -POSI-, con la cual
se definen políticas y
lineamientos para el
funcionamiento de la red
Nacional de Información.
Implementación del plan
Operativo de Sistemas de
Información POSI
0Número de Planes
Operativos anuales
urbano-
ruralx 4 3,000 1 1 1 1
4.1.3.2.Coordinar el Censo de la
población desplazada
Tener actualizado en un
100% el censo de la
población desplazada
1 Númerourbano-
ruralx 1 3,000 1 0 0 0
4.1.3.3.
Instalar, reglamentar y
operativizar el Comité Territorial
de Justicia transicional
Instalación del Comité
Territorial de Justicia
Transicional
0 Númerourbano-
ruralx 16 3,000 4 4 4 4
4.1.3.4.Formulación y fortalecimiento
del PIU
Para el 2015 tener
formulado y en ejecución
el PIU
0 Númerourbano-
ruralx 1 3,000 1 0 0 0
4.1.3.5.
Proyecto de Apoyo Integral a
Víctimas (Educación, Salud,
Atención psicosocial, Vivienda
Temporal y Alimentación).
Conformación y
operativización de las
mesas de víctimas y
apoyo al 10% de las
Víctimas
0 Número de
Personas Apoyadas
urbano-
ruralx 1,000 1,000 250 250 250 250
4.1.3.6. Proyecto de Apoyo a la Justicia
Apoyar en un 50%
las actividades que
adelantan los
diferentes órganos
de administración de
Justicia
apoyo logístico,
profesional, tecnológico,
físico-espacial y en
movilidad, para el
desarrollo de las
actividades que adelantan
los organismos
encargados de administrar
justicia.
4 Apoyos Anualesurbano-
ruralx 4 47,000 1 1 1 1
1,193.00 577,130.00 305.00 299.00 297.00 295.00
Atender a la
población victima
mediante la
ejecución del 80%
de las acciones que
permita hacer
efectivo el goce de
sus derechos a la
verdad, la justicia y
la reparación, de
modo que se
reconozca su
condición de
víctimas y se
dignifiquen a través
de la recuperación
del ejercicio de sus
derechos
constitucionales,
promoviendo
igualdad de
oportunidades
SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
DEPENDENCIA:
FECHA:
ELABORO - CARGO:RESPONSABLE - CARGO:
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
NECESIDAD, INTERÉS O
PROBLEMA: (Según PP)
OBJETIVO DEL
PROYECTO: (Según PP)
TTAL FÍSICO
5LÍNEA 5. DESARROLLO
INSTITUCIONAL
5.1.COMPONENTE 1. CALIDAD Y
CONTROL INTERNO
5.1.1.PROGRAMA. GESTIÓN DE LA
CALIDAD
5.1.1.1.
Sostenimiento y mejoramiento
continuo del sistema de gestión
de la calidad
Fortalecer en un
100% los
mecanismos de
transparencia y
rendición de cuentas
Implementar el NTCGP
1000: 2009 Gestión
Publica
0 Capacitacionesurbano-
ruralx 5 175 1 2 1 1
5.1.2.PROGRAMA CONTROL
INTERNO (MECI)
5.1.2.1.
Desarrollo, seguimiento y
evaluación del Modelo Estándar
de control interno (MECI), con
todos sus subsistemas y
componentes.
Realizar el 80% de
las acciones para
mejorar el control y
la calidad de la
entidad territorial
Desarrollar y evaluar el
90% de las acciones del
MECI en la administración
Municipal
76No de Contratos
Realizadosx 1 1 0 0 0
Meta Resultado
(Impactos)
Metas de Producto
(Físicas)
LÍNEA 5 DESARROLLO INSTITUCIONAL
No
COMPONENTES -
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Institu
cio
na
l
METAS FÍSICAS 2012-2015
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Ind
íge
na
s
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
TO
DA
LA
PO
BL
AC
IÓN
Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Cobertura
Programada -
BeneficiariosMu
jere
s Cantidad Activid.
Programadas 4
Años
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Fa
mili
a
Niñ
ez y
Ad
ole
sce
ncia
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Ju
ve
ntu
d
Vic
tim
as d
e
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Situ
ació
n d
e
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Situ
ació
n d
e C
alle
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
Po
bla
ció
n A
nim
al
Unidad de Medida
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
5.2.COMPONENTE 2. TALENTO
HUMANO
5.2.1.
PROGRAMA TALENTO
HUMANOS Y CLIMA
ORGANIZACIONAL
5.2.1.1. Inducción y reinducción personal
Inducción y Reinducción
del 100% de los
empleados del Municipio
El 40% de los
empleados
del Municipio
han recibido
inducción y
Reinducción
Número de
Jornadas de
Inducción y
Reinducción
Urbana x 4 102 1 1 1 1
5.2.1.2. Capacitación Talento HumanoCapacitar al 100% de los
Funcionarios del Municipio
El 20% de los
empleados
del Municipio
han recibido
Capacitación
Número de Planes
de capacitación
implementados
Urbana x 4 102 1 1 1 1
5.2.1.3.Proyecto de Renovación parque
automotor
Renovar el 100% de los
vehículos de la
administración Municipal
El 80% De
los
Funcionarios
del Municipio
Conoce y
aplica el
Manual de
Funciones
Número Urbana x 1 102 1
5.2.1.4.Manual de procesos y
procedimientos
Manual de Funciones de
empleados de Planta
Municipal, elaborado en un
100%. Cumplimiento de
las funciones asignadas a
cada uno de los
funcionarios
El 50% de los
procesos y
procedimient
os, están
definidos,
documentado
s e
implementad
os
Número de
manuales
aprobados
Urbana x 1 102 1
Fortalecimiento del
60% del clima
organizacional y la
imagen Institucional
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
5.3.COMPONENTE 3.
COMUNICACIONES
5.3.1.PROGRAMA COMUNICACIÓN
CON CALIDAD
5.3.1.1. Video institucionalElaboración del Video
Institucional0 Número
Urbano-
ruralx 10 47,000 3 3 3 1
5.3.1.2.Proyecto de fortalecimiento y
accesibilidad a las TIC`s
Adquisición,
Mantenimiento y
actualización de equipo de
Computo y software
70% de los
equipos de
computo y
software
PorcentajeUrbano-
Ruralx 30 112 8 7 8 7
5.3.1.3.
Manejo de imagen institucional:
Periódico y/o gaceta municipal,
volantes, perifoneos, programas
radiales, artículos de prensa,
promoción y divulgación de la W
de la Alcaldía, registros
fotográficos y fílmicos. Manejo
de carteleras. " Proyectos de
Divulgación Participación
Ciudadana )
Promoción del 90% de
Imagen Institucional0 Porcentaje
Urbano-
Ruralx 28 47,000 7 7 7 7
5.3.1.4.Organización y difusión de
eventos internos y externos
Realización del 100% de
los eventos de interés
públicos del municipio
0 NúmeroUrbano-
Ruralx 32 47000 8 8 8 8
5.3.1.5.Fortalecimiento de Gobierno en
Línea y Página WEB
Promoción y capacitación
de los procesos y servicios
que maneja Gobierno en
línea y Página WEB
Plataforma
en un 30%
del web
Máster
porcentajeUrbano-
Ruralx 1 47000 1 0 0 0
5.3.1.6.Interconexión de Todas las
Sedes Descentralizadas
Descentralizar en un 80 %
los Sistemas de
Información de la alcaldía
Municipal
50% de las
Sedes
cuentan con
Interconexión
Tecnológica
PorcentajeUrbano-
Ruralx 50 102 20 10 10 10
5.3.1.7.
Proyecto dotación y
mantenimiento de equipos de
cómputo, cámaras y ayudas
audiovisuales para la oficina de
comunicaciones
Realizar el 100% de
la dotación de la
oficina de
comunicaciones
Adquisición de los equipos
de cómputo y medios
audiovisuales que
soporten el 100% de las
actividades institucionales
50% Porcentaje 100% 4,700 50% 25% 25% 0%
5.4. COMPONENTE 4. SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Desarrollar el 100%
de las acciones para
Consolidar el
Sistema de Servicio
al Ciudadano y
proporcionar
información con
calidad
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL FÍSICO
Meta Física
Prog Año 4 -
2015
Niñ
ez y
Po
bla
ció
n L
GB
TI
Meta Programada
a 4 AñosInstitu
cio
na
l
Ind
íge
na
s
Cobertura
Programada -
Beneficiarios
Meta Física
Prog Año 3 -
2014
Situ
ació
n d
e
Vic
tim
as d
e
Situ
ació
n d
e C
alle
Po
bla
ció
n A
nim
al
Ho
mb
res
Afr
oco
lom
bia
no
s
Pe
rso
na
s M
ayo
res
Mu
jere
s
Ju
ve
ntu
d
Metas de Producto
(Físicas)
Fa
mili
a
Meta Física
Prog Año 2 -
2013
Zona de
Cobertur
a-
Beneficia
dos
Línea Base:
Valor de la
Meta (Dx)
META FÍSICA 2012-2015
TO
DA
LA
Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA
- PROYECTOS
META RESULTADO
(%) Meta Física
Prog Año 1 -
2012
Situ
ació
n C
arc
ela
ria
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
5.4.1
SERVICIOS PARA UNA
ADMINISTRACIÓN
ORGANIZADA
5.4.1.1. Seguros bienes
Tener el 100% de los
muebles e inmuebles de la
institución asegurados
$ 90,000 PesosUrbano y
Ruralx 1 47,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5.4.1.2.Transparencia y rendición de
cuentas
Realizar 4 procesos de
rendición de cuentas
durante el cuatrienio para
el 100% de la población.
0%
Número de
rendiciones
realizadas
8 10 2 2 2 2
5.4.1.3.Manejar niveles adecuados y
viables de deuda pública.
Reducción en un 75% del
Nivel de Deuda Pública del
Municipio
2,217,000 Pesosurbano-
ruralx 8,889,795 47,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000
5.5.COMPONENTE 5. CULTURA
TRIBUTARIA
5.5.1.PROGRAMA GESTIÓN
TRIBUTARIA
5.5.1.1.
Rediseño y ajuste de la planta
de cargos (Reestructuración
administrativa) ajustado a la ley
617 de octubre de 2000
Creación de 12 cargos,
para la nueva planta89
Cargos individuales
creados
Urbano-
Ruralx 14 14 14 0 0 0
5.5.1.2
Proyecto de Fortalecimiento
Administrativo, fiscal y
Financiero
Recaudo financiero 1
Número de
Funcionarios
Contratados
x 6 6 6 6 6 6
5.5.1.3. Recuperación de cartera
Recuperar en el corto
mediano y largo plazo un
total de 6.000 mil millones
adeudados al municipio
2,300,000No de recaudos
Anuales
Urbano-
Ruralx 4 47,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
5.5.1.4. Actualización Catastral Rural
Actualizar el 100% de los
predios Rurales del
Municipio, equivalente a
10915, durante la vigencia
2012-2015.
10,915
No. De Predios
Rurales
Actualizados
Urbano-
Ruralx 1 10915 6000 5915 0 0
5.5.1.5. Campañas de cultura tributariaRealización de campaña
para la Cultura tributaria0 Número
Urbano-
Ruralx 4 47000 1 1 1 1
5.5.1.6.Análisis y/o ajustes del estatuto
Tributario municipales
Ajuste al Estatuto
Tributario Municipal1
Número de
Actualizaciones
Urbano-
Ruralx 2 47,000 1 1
8,890,003.00 439,442.00 3,828,077.50 3,827,963.25 3,822,049.25 3,822,045.00
Implementar el
100% de las
acciones para
Mejorar el índice de
desempeño integral
municipal y
garantizar una
estructura financiera
sana y sostenible
Implementar el 80%
de las estrategias
que permita
alcanzar la
eficiencia en la
operatividad de la
Administración
municipal
SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
15
0,3
55
,93
6
7,8
30
,62
2
11
,17
9,0
02
12
,58
1,7
37
3,9
47
,53
9
98
9,2
00
3,5
71
,00
0
1,1
67
,43
0
9,2
92
,70
5
12
,63
7,1
52
5,3
13
,27
1
16
,88
7,7
72
66
6,2
00
1,5
85
,00
0
1,1
83
,43
0
7,9
26
,78
5
11
,76
7,5
52
4,3
67
,65
0
66
,91
2,6
88
5,5
09
,99
7
1,2
66
,00
0
4,0
16
,54
7
1,3
62
,63
9
24
,70
0
1,2
00
,00
0
89
4,4
30
5,6
92
,58
0
1,3
63
,40
0
4,1
05
,77
1
13
,16
3,8
72
24
,70
0
30
,00
0
91
0,4
30
6,0
50
,16
0
1,1
96
,70
0
4,2
27
,65
0
20
,41
4,7
18
98
1,4
70
25
7,7
50
27
3,3
18
78
,10
0
24
,70
0
1,2
00
,00
0
16
9,7
50
98
3,9
60
24
6,4
50
24
6,0
00
12
,04
8,3
00
24
,70
0
30
,00
0
18
6,5
50
1,0
14
,66
0
20
1,8
50
26
7,0
00
1,3
49,3
50
40,8
00
142,2
50
5,0
00
78,1
00
24,7
00
0
43,2
50
40,8
00
137,7
50
3,0
00
48,3
00
24,7
00
30,0
00
56,2
50
60,8
00
102,9
50
0
Secretaria de
educación4,687.00
Número de
capacitaciones
ejecutadas / número
de capacitaciones
programadas
Profesionales,
docentes, padres de
familia, alumnos y
directivos docentes.
auditorio dotado, video
beam, portátil,
grabadora, tablero,
fotocopias,
marcadores, refrigerio.
105,5
00
30,0
00
7,5
00
25,0
00
7,5
00
Secretaria de
educación1,428.00
un plan de seguridad
implementado y
ejecutado.
técnicos en seguridadimplementos de
seguridad
100,0
00
20,0
00
20,0
00
20,0
00
Secretaria de
educación11,375.00
Número de foros
programados/Nº de
foros realizados
talleristas, docentes
auditorio dotado, video
beam, portátil,
grabadora, tablero,
fotocopias,
marcadores, refrigerio.
45,5
00
8,0
00
2,0
00
8,0
00
2,0
00
8,0
00
Secretaria de
educación9,081.00
Nº de dotaciones
entregadas/Nº de I.E
y CER del
Municipio*100
Ingenieros, oficiales
de construcción
Computadores, video
beam, televiso,
grabadora, sillas,
mesas, escritorios,
bibliotecas, libros,
diccionarios, Tableros
acrílicos, tablero
virtuales.
445,9
00
40,8
00
50,6
00
24,7
00
40,8
00
40,8
00
24,7
00
40,8
00
Secretaria de
educación33,522.00
Número de
estudiantes
matriculados en los
CER / Número de Kits
entregados
Alumnos
cuadernos, lapiceros,
lápices, colores,
borradores,
sacapuntas 295,0
00
30,0
00
35,0
00
30,0
00
45,0
00
30,0
00
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 BARBOSA VUELA ALTO
REVISO - CARGO:
METAS FINANCIERAS 2012-2015
PLAN FINANCIERO
REGALÍAS
ELABORO - CARGO:
METAS FRAS AÑO 2
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
SGP
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
RP
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)
MUNICIPIO DE BARBOSA
FREDY HERNÁN MAFLA ZAPATA TRS/COF
APROBÓ - CARGO:
Indicadores
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Secretaria de
educación3,000.00
Nº de salidas
realizadas/Nº de
niños y niñas
participantes en el
programa una
aventura por mi
municipio*100
docentes, alumnos,
guía turístico y padres
de familia.
Transporte, refrigerio,
escarapela.
24
0,0
00
45
,00
0
75
,00
0
20
,00
0
55
,00
0
Secretaria de
educación3,787.50
Nº de grupos
conformados / Nº de
personas participando
docente y alumnos
auditorio dotado, video
beam, portátil,
grabadora, tablero,
fotocopias,
marcadores, refrigerio.
75,7
50
6,2
50
6,2
50
6,2
50
6,2
50
6,2
50
Secretaria de
educación10,425.00
Nº de capacitaciones
programadas/Nº de
docentes del grado
capacitados * 100
talleristas, docentes
auditorio dotado, video
beam, portátil,
grabadora, tablero,
fotocopias,
marcadores, refrigerio.
41,7
00
3,0
00
5,0
00
3,5
00
3,0
00
3,0
00
3,7
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
18
,92
3,2
68
94
0,6
70
70
,00
0
26
8,3
18
0 0
1,2
00
,00
0
12
6,5
00
94
3,1
60
70
,00
0
24
3,0
00
12
,00
0,0
00
0 0
13
0,3
00
95
3,8
60
70
,00
0
26
7,0
00
Secretaria de
educación3,549,758.00
Numero de
Estudiantes con
educación gratuita/
numero total de
estudiantes
Docentes, rectores y
administrativos
Aulas de Clase, Video
Beam, PC, Logística
de aprendizaje
3,5
49
,75
8
63
3,8
60
21
6,3
18
63
3,8
60
24
3,0
00
63
3,8
60
26
7,0
00
Secretaria de
educación38,571.00
Numero de
Convenios
Ejecutados/ numero
de convenios
realizados
Secretaria de
educación, alcalde y
directivas de centros
de educación superior
Recursos financieros,
administrativos y
jurídicos 540,0
00
70,0
00
70,0
00
70,0
00
70,0
00
70,0
00
Secretaria de
educación9,704.29
facturas
recibidas/facturas
canceladas
Secretaria de
educación, alcalde y
directivas de centros
de educación superior
facturas
475,5
10
113,5
10
116,0
00
121,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
1,200,000
No. De lotes
adquiridos, mt2 de
lote adquirido.
Inversión realizada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
1,2
00
,00
0
1,2
00
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
177
No. De ml de
cerramiento
construido. Población
beneficiada.
Recursos Invertidos
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
52
,00
0
52
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
12,000,000.00
Nº de Instituciones
educativas
construidas.
Población
beneficiada.
Recursos Invertidos
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
12,0
00,0
00
12,0
00,0
00
Secretaria de
educación207.00
Número de tiqueteras
solicitadas / número
de tiqueteras
entregadas
transportadores,
alumnosbuses, tiqueteras
249,4
00
56,5
00
60,3
00
Secretaria de
educación4,200.00
restaurantes
escolares
existentes/restaurante
s escolares
fortalecidos
Manipuladoras,
docentes, alumnos
materiales de
construcción,
menajes,
electrodomésticos 126,0
00
12,0
00
12,0
00
15,0
00
Secretaria de
educación60,883.33
rutas de transporte
definidas
transportadores,
alumnos
buses, busetas,
camperos
730,6
00
181,3
00
181,3
00
184,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
14
2,1
00
0
45
,50
0
0 0 0 0 0 0
38
,70
0
0 0 0 0 0 0
28
,90
0
0
Secretaria de
educación27,000.00
plan educativo
municipal
asesor, directivos
docentes, , padres,
alumnos
computador, video
beam, papel,
27
,00
0
17
,00
0
10
,00
0
Secretaria de
educación7,100.00
% de simat
actualizado
Coordinador del
sistemacomputador, papel,
7,1
00
1,5
00
1,7
00
1,9
00
Secretaria de
educación3,571.43
escuela de padres
municipal activa y
dinámica
Profesionales,
docentes, padres de
familia, adultos
auditorio dotado, video
beam, portátil,
grabadora, tablero,
fotocopias,
marcadores, refrigerio.
100,0
00
25,0
00
25,0
00
25,0
00
Secretaria de
educación250.00 JUME operativa
asesor, directivos
docentes, padres,
alumnos
auditorio dotado, video
beam, portátil,
grabadora, tablero,
fotocopias,
marcadores, refrigerio.
8,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
1,7
11,6
51
70,0
00
222,5
00
0
222,9
01
0 0
6,5
00
110,0
00
267,5
00
0
91,2
50
0 0
6,5
00
90,0
00
194,5
00
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
42
,00
0
0
7,0
00
0 0 0 0 0 0
17
,00
0
0 0 0 0 0 0
9,0
00
0
subsecretaria de
cultura20,000
Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades
ejecutadas*100
Lideres culturales y
subsecretaria de
cultura
auditorio dotado, video
beam, portátil,
grabadora, tablero,
fotocopias,
marcadores, refrigerio.
20,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
subsecretaria de
cultura14,000
Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades
ejecutadas*100
Trabajador social,
antropólogo y
subsecretaria de
cultura
Diagnostico,
caracterizaciones y
plan de trabajo 14,0
00
10,0
00
2,0
00
subsecretaria de
cultura8,000
Banco de programas
proyectos culturales
creado
Lideres culturales y
subsecretaria de
cultura
Software del Banco de
Programas y
Proyectos 8,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
60
8,0
00
70
,00
0
55
,50
0
0
16
,25
0
0 0
6,5
00
50
,00
0
10
0,5
00
0
16
,25
0
0 0
6,5
00
50
,00
0
75
,50
0
0
subsecretaria de
cultura375
Nº de talleres
realizados/Nº de
beneficiarios
profesional Libros
45
,00
0
5,0
00
6,2
50
5,0
00
6,2
50
5,0
00
subsecretaria de
cultura8,000
Nº de mesas
creadas/Nº de
estudiantes
beneficiados
profesional
Computadores, video
beam, grabadora, ,
libros, Tableros
acrílicos, tablero
virtuales.
40
,00
0
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
subsecretaria de
cultura2,500
Nº de talleres
Realizados/Nº de
niños, niñas y
adolescentes
beneficiados
Profesionales en
aéreas culturales y
artística
papelería, pinturas,
acuarelas pinceles,
unidades abiertas
para el esparcimiento
20
,00
0
5,0
00
5,0
00
5,0
00
subsecretaria de
cultura9,875
Nº de demostraciones
artísticas
impulsadas/Nº de
personas inscritas
profesional
papelería, pinturas,
acuarelas pinceles,
unidades abiertas
para el esparcimiento 39
5,0
00
65
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
45
,00
0
65
,00
0
10
,00
0
45
,00
0
40
,00
0
subsecretaria de
cultura-
Subsecretaria de
proyectos
667
Numero de convenios
ejecutados/numero
de convenios
realizados
profesional Asesorías jurídicas
8,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
subsecretaria de
cultura4,000
Numero de semilleros
creados / numero de
semilleros propuestos
profesional
20,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
Numero de convenios
realizados / numero
de semilleros
propuestos
Equipo de logística y
coordinación por parte
de la subsecretaria de
cultura
Asesorías jurídicas
12,0
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
subsecretaria de
cultura
Numero de tertulias
realizadas/ sobre el
numero de tertulias
programadas
profesional
Espacios abiertos
para el desarrollo de
la tertulia 68,0
00
12,0
00
5,0
00
12,0
00
5,0
00
12,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
72
6,6
51
0
70
,00
0
0
20
6,6
51
0 0 0 0
75
,00
0
0
75
,00
0
0 0 0 0
75
,00
0
0
Planeación 206,651
% de ejecución de la
adecuación y
mejoramiento de la
casa de la cultura
profesional
Estudios
arquitectónicos,
estructurales,
topográficos y de
suelos
206,6
51
131,6
51
25,0
00
25,0
00
Planeación 20,000
% de ejecución de
mantenimiento de la
casa de la cultura el
hatillo
profesional
Estudios
arquitectónicos,
estructurales,
topográficos y de
suelos
20,0
00
20,0
00
Secretaría de
Gobierno125,000
Numero de dotación
entregada/ numero de
dotación programada
Equipo de logísticaSilletería, mesas,
equipos, entre otros.
500,0
00
50,0
00
75,0
00
50,0
00
75,0
00
50,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
33
5,0
00
0
90
,00
0
0 0 0 0 0
60
,00
0
75
,00
0
0 0 0 0 0
40
,00
0
35
,00
0
0
subsecretaria de
cultura600
% de actualización
del inventario del
patrimonio cultural y
artístico
profesionalAsesoría y asistencia
técnica.
60
,00
0
25
,00
0
25
,00
0
5,0
00
subsecretaria de
cultura10,000
Numero de planes
ejecutados/ numero
de planes
programados
Psicólogo, trabajador
social, administrador
Diagnóstico,
caracterización
10
,00
0
10
,00
0
subsecretaria de
cultura120,000
Numero de
programas de gestión
documental creados /
sobre numero de
programas
propuestos
historiadores.
Tecnólogos en
Gestión documental
Centro de reservas y
archivo
120,0
00
30,0
00
30,0
00
30,0
00
Secretaría de
Educación y Cultura20,000
Numero de
monografías
Actualizadas /
numero de
monografías totales
historiadores.
Tecnólogos en
Gestión documental
Libros, carteleras,
revistas
20,0
00
20,0
00
Secretaría de
Educación y Cultura4,000
Numero de CER y IE
dotadas / numero de
instituciones
educativas
programadas
Ingeniero en sistemascomputadores,
cámaras, video beam
100,0
00
60,0
00
40,0
00
subsecretaria de
cultura25,000
Numero de museo
adecuadoIngeniero e Historiador
Estudios en historia y
adecuaciones
locativas 25,0
00
15,0
00
10,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
36
,75
1,2
70
4,2
88
,42
7
62
,00
0
3,7
31
,97
9
47
7,1
23
0 0
16
1,0
20
4,3
81
,42
0
64
,00
0
3,8
53
,52
1
50
2,9
20
0 0
16
2,0
20
4,7
68
,00
0
45
,50
0
3,9
49
,40
0
29
,62
4,6
87
3,2
87
,20
0
0
3,4
12
,78
6
0 0 0
15
1,0
20
3,5
54
,60
0
0
3,5
29
,02
1
0 0 0
15
1,0
20
3,9
32
,00
0
0
3,6
20
,00
0
subsecretaria de
salud1,472
Numero de personas
afiliadas al régimen
subsidiado / numero
de personas totales
Tecnólogo en
sistemas de
información
software, equipos de
oficina, bases de
datos
29
,45
4,6
87
3,2
43
,20
0
3,4
12
,78
6
15
1,0
20
3,5
12
,60
0
3,5
29
,02
1
15
1,0
20
3,8
90
,00
0
3,6
20
,00
0
subsecretaria de
salud535
Nº de campañas
realizadas/Nº de
beneficiarios
personal de apoyo software, equipos de
oficina
30
,00
0
9,0
00
7,0
00
7,0
00
subsecretaria de
salud5,208
Nº de interventoría
realizadasprofesionales
Informes de
interventoria
140,0
00
35,0
00
35,0
00
35,0
00
2,1
60,0
47
595,2
27
23,0
00
0 0 0 0 0
497,8
20
23,0
00
0 0 0 0 0
502,0
00
3,0
00
0
subsecretaria de
salud120
Nº de PQRS
gestionadas / Nº
PQRS interpuestas *
100
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
software, equipos de
oficina, bases de
datos, atención al
cliente
12,0
00
3,0
00
3,0
00
3,0
00
subsecretaria de
salud, jurídica y
concejo municipal
40,000
Nº de acciones
programadas/Nº de
acciones ejecutadas*
100
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica.
40,0
00
20,0
00
20,0
00
subsecretaria de
salud595,227
Nº de convenios
realizados Nº de la
población beneficiada
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Asesoría jurídica y
técnica
2,1
08,0
47
595,2
27
497,8
20
502,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
4,9
66
,53
6
40
6,0
00
39
,00
0
31
9,1
93
47
7,1
23
0 0
10
,00
0
32
9,0
00
41
,00
0
32
4,5
00
50
2,9
20
0 0
11
,00
0
33
4,0
00
42
,50
0
32
9,4
00
subsecretaria de
salud315,333
Nº de esquemas de
vacunación completo/
la población total de
niños
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Vacunas
subsecretaria de
salud
Nº de muertes
infantiles por EDA e
IRA / total nacidos
vivos
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
subsecretaria de
salud
Nº de muertes
maternas/ total de
mujeres gestantes
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
subsecretaria de
salud300
Nº de acciones de
promoción y
prevención/Nº de
mujeres en edad fértil
y adolescentes
asistentes
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Capacitaciones,
campañas, y
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
subsecretaria de
salud120
Nº de acciones de
promoción y
prevención /Nº de
población beneficiada
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Capacitaciones,
campañas, y
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
48,0
00
12,0
00
12,0
00
12,0
00
subsecretaria de
salud- hospital300
Nº de acciones de
promoción y
prevención /Nº de
población beneficiada
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Capacitaciones,
campañas, y
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
120,0
00
30,0
00
30,0
00
30,0
00
subsecretaria de
salud- IPS-UGD4,000
Nº de vigilancia y
reporte realizados/Nº
de casos*100
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Visitas técnicas
140,0
00
35,0
00
35,0
00
35,0
00
subsecretaria de
salud- hospital200
Nº de acciones de
promoción y
prevención /Nº de
población beneficiada
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Visitas técnicas
80,0
00
20,0
00
20,0
00
20,0
00
Subsecretaria de
salud200
Nº de talleres
realizados/ Nº de
personas asistentes
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Capacitaciones,
campañas, y
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
80,0
00
20,0
00
20,0
00
20,0
00
30
,00
0
12
0,0
00
30
,00
03
0,0
00
12
0,0
00
30
,00
03
0,0
00
30
,00
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Subsecretaria de
salud635,000
Nº de programas de
seguridad alimentaria
mantenidos
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Seguimiento,
vigilancia y control
3,9
74
,53
6
16
4,0
00
33
,00
0
31
9,1
93
47
7,1
23
10
,00
0
87
,00
0
35
,00
0
32
4,5
00
50
2,9
20
11
,00
0
92
,00
0
36
,50
0
32
9,4
00
Subsecretaria de
salud1,666
Numero de campañas
realizadas/ número
de Campañas
programadas
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Capacitaciones,
campañas, y
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
Subsecretaria de
salud0.14
Numero de visitas de
inspección realizadas/
número de
Campañas
programadas
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Seguimiento,
vigilancia y control
Subsecretaria de
salud972
Numero de visitas de
vigilancia y control
realizadas/ número
de Campañas
programadas
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Seguimiento,
vigilancia y control
Subsecretaria de
salud600
Nº de acciones de
promoción y
prevención /Nº de
empresas visitadas
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Seguimiento,
vigilancia y control
60,0
00
15,0
00
15,0
00
15,0
00
Subsecretaria de
salud1,000
Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades
ejecutadas*100
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Asesoría
24,0
00
6,0
00
6,0
00
6,0
00
Subsecretaria de
salud600
Nº de capacitaciones
realizadas
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Capacitaciones,
campañas, y
Seguimiento a
enfermedades y
procesos clínicos
60,0
00
15,0
00
15,0
00
15,0
00
1,5
78,0
00
170,1
00
97,4
00
0
172,5
00
0 0
5,5
00
176,2
00
139,3
00
0
73,5
00
0 0
5,5
00
162,5
00
139,5
00
0
35
,00
0
35
,00
0
35
,00
0
14
0,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
56
,00
0
INDER Barbosa 7,000
% de formulación del
Plan deportivo
Municipal
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Computador y
Bibliografía 7,0
00
2,0
00
5,0
00
INDER Barbosa 4,800
Número de clubes
uniformados y
fortalecidos con
implementación
deportiva, así como
capacitados
Coordinadores de
deportes y promotores
deportivos
Aula para
capacitaciones,
silletería, computador,
video beam,
contratista de
confección.
48
,00
0
2,0
00
10
,00
0
2,0
00
10
,00
0
2,0
00
INDER Barbosa y
Municipio de
Barbosa
1,000% de reestructuración
hecha
Grupo de
profesionales
interdisciplinario
Estudio Técnico,
Computador, bases
jurídicas. 1,0
00
1,0
00
31
5,0
00
INDER Barbosa 861
porcentaje de
Veredas y Barrios
Visitados
Comunicadora,
Coordinadores y
Promotores
Deportivos
Implementación
deportiva, transporte,
refrigerios, material
para capacitación
según las condiciones
de cada entorno social
62,0
00
4,6
00
9,4
00
1,0
00
6,7
00
9,3
00
1,0
00
6,0
00
12,0
00
INDER Barbosa 3,142Número de
Olimpiadas realizadas
Comunicadora,
Coordinadores y
Promotores
Deportivos
Escenarios
deportivos, materiales
deportivos, refrigerios
y premiación
deportiva.
22,0
00
2,0
00
1,0
00
5,0
00
1,0
00
6,0
00
INDER Barbosa 2,500Número de
Olimpiadas realizadas
Comunicadora,
Coordinadores y
Promotores
Deportivos,
acompañantes y
coordinadores de
instituciones de estos
tipos de población
Escenarios
deportivos, materiales
deportivos, refrigerios
y premiación
deportiva.
10,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
INDER Barbosa 3,142
Número de
Disciplinas deportivas
con torneos en el
municipio
Comunicadora,
Coordinadores y
Promotores
Deportivos
Escenarios
deportivos, materiales
deportivos, refrigerios
y premiación
deportiva.
22,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
3,0
00
2,0
00
4,0
00
INDER Barbosa,
Casa de la cultura,
Secretaria de
educación, Policía
comunitaria,
Secretaria de
Bienestar social y
desarrollo
comunitario, etc.
769,230
años de
funcionamiento del
COMURE
Grupo
interdisciplinario de
profesionales
Escenarios, Materiales
de acuerdo a las
actividades,
programadas etc.
10,0
00
1,0
00
2,0
00
3,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Instituciones
educativas,
Secretaria de
Educación, Inder
Barbosa, Municipio
de Barbosa,
Indeportes
Antioquia.
2,400
Deportista
individuales y
deportes de conjunto
en fases
departamentales y
fases nacionales
Rectores, Docentes
de Física, Promotores
Deportivos,
Coordinadores
deportivos,
administradores
deportivos, entes
municipales y
departamentales.
Escenarios de
deportivos, materiales
de entrenamiento,
equipo técnico para
evaluaciones físicas,
medicas y
psicológicas.
24
,00
0
4,0
00
2,0
00
4,0
00
2,0
00
4,0
00
INDER Barbosa,
Municipio de
Barbosa
12,500
*Clubes, instituciones
y veredas
beneficiadas
*población
beneficiada desde el
banco del deporte
Administradores y
Coordinadores
deportivos INDER
Espacios y material
deportivo
50
,00
0
4,0
00
4,0
00
4,5
00
4,0
00
4,0
00
4,5
00
4,0
00
4,0
00
INDER Barbosa 10,250 Programa creadoCoordinador Banco
del deporte
Espacios y material
deportivo
41
,00
0
4,0
00
4,0
00
4,0
00
5,0
00
2,0
00
2,0
00
INDER Barbosa 285
Número de lideres y
promotores
capacitados
Docentes de Ed física,
promotores Inder,
coordinadores Inder,
profesionales en el
área deportiva, lideres
y promotores urbanos
y rurales.
Espacios adecuados y
oportunos para las
capacitaciones 20,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
2,0
00
1,0
00
2,0
00
INDER Barbosa 140Número de
actividades realizadas
Coordinadores Inder,
Promotores Inder,
Promotores y lideres
rurales, docentes Ed
Física
Materiales deportivos,
espacios deportivos,
espacios de
capacitación.
28,0
00
3,0
00
1,0
00
4,0
00
2,0
00
5,0
00
INDER Barbosa 600Número de empresas
atendidas
Coordinadores y
promotores INDER.
Materiales deportivos,
Espacios
empresariales para la
ejecución de las
pausas activas.
6,0
00
1,5
00
1,5
00
INDER Barbosa 0.666Número de usuarios
atendidos
Coordinadores y
promotores INDER.
Espacios , materiales,
indumentaria,
maquinas para la
practica deportiva.
20,0
00
5,0
00
5,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
82
6,0
00
INDER Barbosa 95 programa creadoCoordinadores y
promotores INDER.
Espacios , materiales,
indumentaria,
maquinas para la
practica deportiva. 12
0,0
00
20
,00
0
10
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
INDER Barbosa 475 programa creado
Grupo de promotores
en procesos de
formación profesional
Espacios, materiales y
transporte
38
,00
0
2,0
00
2,0
00
4,0
00
2,0
00
3,0
00
4,0
00
3,0
00
3,0
00
INDER Barbosa 1,000Número de
Semilleros creados
Promotores Inder y
lideres y promotores
rurales y urbanos
Escenarios
deportivos, materiales
y dotación deportiva 20
,00
0
4,0
00
6,0
00 10
,00
0
INDER Barbosa 43,200Número de Monitores
contratados
Personal idóneo con
experiencia en la
formación y
entrenamiento
deportivo
Escenarios,
materiales y
cronogramas de
atención y actividades 64
8,0
00
11
5,5
00
34
,00
0
5,0
00
11
5,5
00
50
,00
0
5,0
00
96
,50
0
59
,00
0
222,5
00
INDER Barbosa 7,100
Número de
seleccionados
conformados
Personal idóneo con
experiencia en la
formación y
entrenamiento
deportivo
Transporte, dotación,
escenarios deportivos,
materiales deportivos. 142,0
00
24,0
00
10,0
00
25,0
00
10,0
00
26,0
00
INDER Barbosa 5,200
Número de
deportistas en
proceso de altos
logros
Coordinadores y
monitores deportivos,
apoyo de otros
profesionales
Transporte, dotación,
espacios y escenarios
deportivos, material e
indumentaria
26,0
00
2,0
00
3,0
00
2,0
00
4,0
00
2,0
00
5,0
00
INDER Barbosa 300
Número de
deportistas en
proceso de altos
logros
Coordinadores y
monitores deportivos,
apoyo de otros
profesionales
Transporte, dotación,
espacios y escenarios
deportivos, material e
indumentaria
30,0
00
3,0
00
3,0
00
2,5
00
1,5
00
3,0
00
5,0
00
INDER Barbosa 3,625
Número de veces en
que se realiza la
actividad
Coordinadores y
promotores deportivos
INDER, deportistas,
maestro ceremonias.
Espacio para
protocolo, silletería,
sonido, decoración,
logística y refrigerio
14,5
00
1,0
00
2,0
00
1,5
00
2,0
00
2,0
00
INDER Barbosa 10,000plan padrino
implementado
Administrador, gestor
y coordinadores
deportivos
Proyectos formulados,
convenios, materiales
de construcción
requeridos
10,0
00
10,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
15
8,5
00
INDER Barbosa -
Municipio de
Barbosa
1,216porcentaje de placas
intervenidas
Alcalde Barbosa,
Gerente INDER,
coordinadores de
deportes, secretaria
de planeación,
oficiales y obreros de
construcción
Proyectos formulados,
convenios, materiales
de construcción
requeridos
36
,50
0
5,5
00
20
,00
0
500
INDER Barbosa -
Municipio de
Barbosa
122,000 Oficina remodelada
Alcalde Barbosa,
Gerente INDER,
coordinadores de
deportes, secretaria
de planeación,
ingenieros,
arquitectos, oficiales y
obreros de
construcción
Proyectos formulados,
convenios, materiales
de construcción
requeridos 12
2,0
00
12
2,0
00
6,4
57
,04
9
0
62
6,3
50
11
,25
0
41
2,0
15
0 0
55
1,6
60
41
,00
0
64
6,1
50
6,2
50
44
7,9
02
0 0
54
9,8
60
15
,00
0
61
5,3
50
11
,25
0
2,2
29,4
40
0
220,0
00
0 0 0 0
343,8
60
0
227,0
00
0 0 0 0
343,8
60
0
220,0
00
0
Secretaria de
Bienestar Social96000
Nº de personal
contratado
Equipo
interdisciplinario
un profesional y
dos técnicos o
tecnólogos 384,0
00
96,0
00
96,0
00
96,0
00
Secretaria de
Bienestar Social15,000
el 70% del
cumplimiento de las
celebración del día
del pensionado -
jubilado.
Comité de Eventos
institucionalesartistas, animador.
60,0
00
15,0
00
15,0
00
15,0
00
Secretaria de
Bienestar Social60
Nº de dotaciones
entregados/Nº de
beneficiarios
Equipo
interdisciplinario contrato
66,0
00
33,0
00
33,0
00
Secretaria de
Bienestar Social660
Nº de subsidios
entregados/nº de
beneficiarios
administrativos Convenio
1,3
75,4
40
343,8
60
343,8
60
Secretaria de
Bienestar Social8,000
Nº de actividades de
esparcimiento
realizadas
Adultos mayores sede del adulto mayor
64,0
00
16,0
00
16,0
00
16,0
00
Secretaria de
Bienestar Social40,000
Nº de dotaciones
entregadas/ Nº de
beneficiarios
instrumentos y
uniformessede del adulto mayor
40,0
00
40,0
00
Secretaria de
Bienestar Social30,000
Nº de convenios
firmados/Nº de
personas
beneficiadas
Equipo
interdisciplinario
Asesoría técnica y
jurídica
240,0
00
60,0
00
60,0
00
60,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
26
9,6
00
0
64
,15
0
6,2
50
0 0 0 0 0
60
,15
0
6,2
50
0 0 0 0 0
60
,15
0
6,2
50
Secretaria de
Bienestar Social30,000
Nº de profesionales
contratados
Equipo
interdisciplinariomaterial de apoyo
12
0,0
00
30
,00
0
30
,00
0
30
,00
0
Secretaria de
Bienestar Social100
Nº de personas
inscriptas/ Nº de
personas capacitadas
Equipo
interdisciplinarioMateriales de apoyo
20
,00
0
5,0
00
5,0
00
5,0
00
Secretaria de
Bienestar Social500
Nº de aditamentos
entregados/Nº de
beneficiarios
aditamento Materiales de apoyo
50
,00
0
6,2
50
6,2
50
6,2
50
6,2
50
6,2
50
6,2
50
Secretaria de
Bienestar Social8,000
Nº de actividades
realizadas/Nº de
personas en
situación de
discapacidad
beneficiadas
Equipo de eventos
institucionalesMateriales de apoyo
32,0
00
8,0
00
8,0
00
8,0
00
Secretaria de
Bienestar Social300
Nº de reuniones
programadas/Nº de
reuniones realizadas
Equipo
interdisciplinarioMateriales de apoyo
3,6
00
900
900
900
Secretaria de
Bienestar Social4,000
Nº de proyecto de
acuerdo formulado/Nº
de proyecto de
acuerdo aprobado
Concejales y alcaldeFormulación del
proyecto de acuerdo 4,0
00
4,0
00
Secretaria de
Bienestar Social10,000
Nº de convenios
realizados/Nº de
subsidios de
transportes
entregados
Equipo
interdisciplinario
Elaboración del
convenio y asesoría
técnica y jurídica 40,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
271,8
00
0
70,9
50
0 0 0 0 0 0
66,9
50
0 0 0 0 0 0
66,9
50
0
Secretaria de
Bienestar Social4,000
% de información de
las mujeres del
Municipio
actualizadas
Ayudas didácticas,
transporte.
asesoría técnica y
jurídica 4,0
00
4,0
00
Secretaria de
Bienestar Social
Nº de convenios
firmados/Nº de cursos
ofrecidos
materiales para las
capacitaciones,
registro fotográfico,
lista de asistencia,
ayudas didácticas y
audiovisuales
asesoría técnica y
jurídica
24,0
00
6,0
00
6,0
00
6,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Secretaria de
Bienestar Social
Nº de proyectos
productivos/Nº de
personas
beneficiadas
Equipo
interdisciplinario
Asesoría en
formulación de
proyectos 39
,00
0
9,7
50
9,7
50
9,7
50
Secretaria de
Bienestar Social
Número de
participación asistida/
Número de asistencia
digitadas.
Equipo
interdisciplinarioPortátil.
76,8
00
19,2
00
19,2
00
19,2
00
Secretaria de
Bienestar Social
Nº de mujeres
lideres/Nº de mujeres
galardonadas
Equipo
interdisciplinario
fotográficos,
didácticos, listado de
asistencia. Sonido,
material audiovisual.
48,0
00
12,0
00
12,0
00
12,0
00
Secretaria de
Bienestar Social455
Número de
capacitaciones
ejecutadas / número
de capacitaciones
programadas.
Equipo
interdisciplinario
fotográficos,
didácticos, listado de
asistencia. 80,0
00
20,0
00
20,0
00
20,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
50
,00
0
0
5,0
00
0 0 0 0 0 0
15
,00
0
0
20
,00
0
0 0 0 0
5,0
00
0
Secretaria de
Bienestar Social30,000
Nº de censo y
diagnóstico realizado
Equipo
interdisciplinario
Caracterización y
censo
30
,00
0
10
,00
0
20
,00
0
Secretaria de
Bienestar Social333
Nº de población afro
descendiente
beneficiada
Ayudas didácticas y
audiovisualesMateriales
20
,00
0
5,0
00
5,0
00
5,0
00
32
5,0
00
0
75
,00
0
0
5,0
00
0 0 0 0
75
,00
0
0
5,0
00
0 0 0
5,0
00
75
,00
0
0
Comisaría de familia 1,181
Nº de actividades
programas /Nº de
actividades
ejecutadas
PROFESIONAL DEL
ÁREA PSICOSOCIAL
materiales para las
capacitaciones,
registro fotográfico,
lista de asistencia,
ayudas didácticas y
audiovisuales,
material publicitario
65
,00
0
10
,00
0
5,0
00
10
,00
0
5,0
00
5,0
00
10
,00
0
Comisaría de familia 86,400
contratar dos
profesional es del
área sinocal como
apoyo a la comisaría
PROFESIONALES EN
EL ÁREA JURÍDICA Y
PSICOSOCIAL
Portátil192,0
00
48,0
00
48,0
00
48,0
00
Comisaría de familia 80
Nº de actividades
ejecutadas/Nº de
familia beneficiadas
Profesionales del área
social y de la salud.
Material didáctico,
material audiovisual,
listado de asistencia,
registros fotográficos
ideográficos, material
publicitario, refrigerios.
8,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
Comisaría de familia 12,000
Nº de actividades
realizadas/Nº de
actividades
ejecutadas
Equipo
interdisciplinarioMateriales
48,0
00
12,0
00
12,0
00
12,0
00
Comisaría de familia 250
Nº de talleres
realizados/Nº de
personas a asistentes
Profesionales del área
social y de la salud,
digitadores.
Material didáctico,
material audiovisual,
listado de asistencia,
registros fotográficos.
12,0
00
3,0
00
3,0
00
3,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
59
9,8
00
0
90
,65
0
5,0
00
10
,00
0
0 0
7,8
00
35
,00
0
10
1,4
50
0
16
,00
0
0 0 0
10
,00
0
89
,65
0
5,0
00
Secretaria de
Bienestar social80,000
% de cumplimiento de
las actividades
programadas
Equipo
interdisciplinario de la
Comisaría de Familia
Hogares de paso,
Centro de Emergencia
y centro de atención al
Adolescente Infractor 24
0,0
00
30
,00
0
30
,00
0
30
,00
0
30
,00
0
Secretaria de
Bienestar social51,200
Nº de plan de acción
formulado
Equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica.
51
,20
0
5,0
00
7,8
00
7,8
00
5,0
00
5,0
00
Comisaría de
Familia1,333
Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades
ejecutadas
Profesional
psicosocial
materiales para las
capacitaciones,
registro fotográfico,
lista de asistencia,
ayudas didácticas y
audiovisuales,
material publicitario
40,0
00
10,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
Secretaria de
Bienestar social y
comisaría de familia
8,000
Nº de proyectos de
acuerdo formulado/Nº
de proyectos de
acuerdo aprobado
Concejo Municipal y
alcalde
Diagnóstico y proyecto
de acuerdo 8,0
00
8,0
00
Secretaria de
Bienestar social19,000
Nº de jóvenes
convocados/Nº de
jóvenes asistentes
inder, monitores de la
casa de la cultura,
jóvenes
emprendedores
equipo de apoyo
76,0
00
15,0
00
4,0
00
15,0
00
4,0
00
15,0
00
4,0
00
Secretaria de
Bienestar social500
Nº de jóvenes
convocados/Nº de
jóvenes asistentes
entidades prestadoras
de Salud
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad 4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
Secretaria de
Bienestar social4,000
Número de proyectos
ejecutados/ Número
de proyectos viables
empresarios
registro fotográfico y
productos o servicios
sólidos 16,0
00
4,0
00
4,0
00
4,0
00
Secretaria de
Bienestar social4,200
Nº de clubes juveniles
fortalecidos
Equipo
interdisciplinario
computadores,
cámaras, video beam
42,0
00
6,0
00
12,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Secretaria de
Bienestar social1,333
Nº de pausas
publicitarias
realizadas/Nº de
jóvenes participando
Equipo
interdisciplinario
personal capacitado
para realizar el
periódico 16
,00
0
4,0
00
4,0
00
4,0
00
Secretaria de
Bienestar social640
Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades
ejecutadas
Equipo
interdisciplinario
apoyo del inder y la
casa de la cultura
12,8
00
3,2
00
3,2
00
3,2
00
Secretaria de
Bienestar social
Nº De oficinas
creada/Nº de jóvenes
atendidos
Equipo
interdisciplinario
espacio dotado con
implementos de
oficina
Secretaria de
Bienestar social18,450
Nº de coordinadores
contratados/Nº de
jóvenes atendidos
Técnico
Asesorías y
acompañamiento
técnico
Secretaria de
Bienestar social370
Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades
ejecutadas
Profesional
psicosocial
materiales para las
capacitaciones,
registro fotográfico,
lista de asistencia,
ayudas didácticas y
audiovisuales,
material publicitario
20,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
73,8
00
18,4
50
18,4
50
18,4
50
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
1,998,800
1,1
02
,40
0
0
69
,60
0
0 0 0 0
20
0,0
00
6,0
00
69
,60
0
0 0 0 0
20
6,0
00
0
67
,60
0
0
Secretaria de
Bienestar social24,600
Lideres Comunitarios
y comunidad en
general
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
computadores,
cámaras, video beam
98
,40
0
24
,60
0
24
,60
0
24
,60
0
Secretaria de
Bienestar social1,000 Lideres comunitarios
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
computadores,
cámaras, video beam
40
,00
0
4,0
00
6,0
00
4,0
00
6,0
00
4,0
00
Secretaria de
Bienestar social5,000 lideres comunitarios
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
Regalos y eventos
20
,00
0
5,0
00
5,0
00
5,0
00
Secretaria de
Bienestar social16,000 lideres comunitarios
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
Computador, cámara,
video bean
32
,00
0
8,0
00
8,0
00
8,0
00
Secretaria de
Bienestar social363 comunidad
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
Asesorías y
acompañamiento
técnico 4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
Secretaria de
Bienestar social810,000 lideres comunitarios
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
Asesorías y
acompañamiento
técnico 810,0
00
2,5
00
200,0
00
2,5
00
200,0
00
2,5
00
Secretaria de
Bienestar social1,250
Lideres Comunitarios
y comunidad en
general
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
Asesorías y
acompañamiento
técnico 10,0
00
2,5
00
2,5
00
2,5
00
Secretaria de
Bienestar social4,000
lideres comunitarios
y comunidad en
general
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
Asesorías y
acompañamiento
técnico 80,0
00
20,0
00
20,0
00
18,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Secretaria de
Bienestar social2,000
comunidad en
general
listado de asistencia y
registro fotográfico
publicidad
Asesorías y
acompañamiento
técnico 8,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
1,5
97
,00
9
0
28
,00
0
0
39
7,0
15
0 0 0 0
28
,00
0
0
40
6,9
02
0 0 0 0
28
,00
0
0
estrategias juntos y
bienestar social410
Nº de familias
beneficiadas
Equipo
interdisciplinario
27
7,1
89
10
,00
0
85
,06
0
10
,00
0
94
,94
7
10
,00
0
Secretaria de
Bienestar social1,046
Nº de familias
beneficiadas
Equipo
interdisciplinario
1,3
19,8
20
18,0
00
311,9
55
18,0
00
311,9
55
18,0
00
Secretaria de
Bienestar social
12,0
00
0
3,0
00
0 0 0 0 0 0
3,0
00
0 0 0 0 0 0
3,0
00
0
Secretaria de
Bienestar social3,000
Nº de reuniones
realizadas
Equipo
interdisciplinario
12,0
00
3,0
00
3,0
00
3,0
00
-
197,5
20,0
46
16,3
59,8
91
3,6
38,6
00
12,0
49,6
41
3,6
00,0
00
2,6
77,7
90
16,9
01,5
40
3,8
88,9
00
12,3
17,3
13
90,0
00
2,7
25,7
90
17,9
87,9
80
3,3
88,6
00
12,6
82,9
50
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
TT
AL
FIN
AN
CIE
R
O
SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS
3,8
85,6
00
216,0
00
377,5
00
0
219,9
00
0 0
253,0
00
131,0
00
316,5
00
0
244,9
00
0 0
253,0
00
141,0
00
319,5
00
0
2,3
03,6
00
196,0
00
200,0
00
0
89,9
00
0 0
210,0
00
111,0
00
95,0
00
0
114,9
00
0 0
210,0
00
121,0
00
105,0
00
0
2,1
51,0
00
196,0
00
163,0
00
0
87,5
00
0 0
200,0
00
111,0
00
73,0
00
0
112,5
00
0 0
200,0
00
121,0
00
83,0
00
0
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
15,000.00
% de ejecución del
censo Agropecuario
Municipal
PROFESIONAL
Asesorías y
acompañamiento
técnico 15,0
00
15,0
00
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
Y PLANEACIÓN
150,000Nº DE CTPA DOTAD
Y FUNCIONANDO
INGENIERO DE
ALIMENTOS,
VIGILANCIA Y
PERSONAL DE
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
150,0
00
100,0
00
50,0
00
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
20,000
Nº de productos
agropecuarios
posicionados en el
mercado
PROFESIONAL
Asesorías y
acompañamiento
técnico 100,0
00
10,0
00
10,0
00
20,0
00
20,0
00
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)
FECHA: FECHA:
Recursos físico -
técnicos
Re
c
urs
o
s
eco
n
óm
ic
METAS FRAS AÑO 1 METAS FRAS AÑO 3METAS FRAS AÑO 2Recursos Humanos
necesarios
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el
TT
L d
el
IndicadoresRESPONSABLE 2,012
REVISO - CARGO:
SGP
2,013
TO
TA
L
2,014
COFRP TRS
APROBÓ - CARGO: TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3P
ON
DE
RA
DO
R
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
50,000
Nº de productos
agropecuarios
mejorados
PROFESIONAL INSUMOS
40
0,0
00
37
,50
0
12
,50
0
50
,00
0
37
,50
0
12
,50
0
50
,00
0
37
,50
0
12
,50
0
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
880,000
Nº de convenios
firmados/ Nº de
productores con
acceso a créditos e
incentivos
Equipo
interdisciplinario
Asesorías y
acompañamiento
técnico 88
0,0
00
20
,00
0
20
0,0
00
20
,00
0
20
0,0
00
20
,00
0
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
3,000Nº de asociaciones
fortalecidasPROFESIONAL INSUMOS
30
,00
0
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
25Nº de productores
beneficiariosPROFESIONAL INSUMOS
144
,00
0
36
,00
0
36
,00
0
36
,00
0
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
125Nº de Consejos
realizados
Equipo
interdisciplinario
Asesorías y
acompañamiento
técnico 2,0
00
500
500
500
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
20,833
Nº de convenios
firmados/ Nº de
productores
beneficiarios
Equipo
interdisciplinario
Asesorías y
acompañamiento
técnico 250,0
00
12,5
00
37,5
00
12,5
00
62,5
00
12,5
00
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
40,000% de ejecución de la
formulación del PAMPROFESIONAL
Asesorías y
acompañamiento
técnico 40,0
00
40,0
00
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
1,000Nº de escrituras
formalizadas
Equipo
interdisciplinario
Asesorías y
acompañamiento
técnico 100,0
00
25,0
00
25,0
00
25,0
00
SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE
66
Nº de huertas
establecidas/Nº de
familias beneficiadas
TÉCNICOS INSUMOS
40,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
48
,60
0
0
21
,00
0
0
2,4
00
0 0 0 0
6,0
00
0
2,4
00
0 0 0 0
6,0
00
0
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
15,000
% del plan de
desarrollo económico
formulado
Profesional
Contratado, Cámara
de Comercio,
Fundación Social,
Secretaría de
Productividad y
Competitividad.
Documento de
Formulación del Plan
Estratégico Territorial,
Portafolio de
Servicios, Plan de
Negocios,
Documentos y
Estudios Previos.
15
,00
0
15
,00
0
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
4,200
No de Reuniones
realizadas, No de
asistentes a las
mesas. No de
Acuerdos definidos
Cámara de Comercio,
Secretaría de
Productividad y
Competitividad.
Agenda para la
competitividad
regional. 33
,60
0
6,0
00
2,4
00
6,0
00
2,4
00
6,0
00
104,0
00
0
16,0
00
0 0 0 0
10,0
00
0
16,0
00
0 0 0 0
10,0
00
0
16,0
00
0
Subsecretaria de
desarrollo
empresarial
24,000
No de Documentos
elaborados, No de
Marcas registradas,
No de campañas
realizadas
Cámara de Comercio,
Fundación Social,
Subsecretaria de
empleo y desarrollo
empresarial,
Secretaría de
Productividad y
Competitividad.
Agenda para la
competitividad
regional, Estudios y
documentos previos
24,0
00
6,0
00
6,0
00
6,0
00
Subsecretaria de
desarrollo
empresarial
3,333
No de ferias y
festivales realizados,
No de empresas
convocadas, No de
personas laborando
Cámara de Comercio,
Fundación Social,
Subsecretaria de
empleo y desarrollo
empresarial,
Secretaría de
Productividad y
Competitividad.
Logística para
eventos: Tarima,
stands, sonido 80,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
92
6,0
00
20
,00
0
13
6,5
00
0 0 0 0
43
,00
0
20
,00
0
18
4,5
00
0 0 0 0
43
,00
0
20
,00
0
18
1,5
00
0
12
8,0
00
24
,00
0
0 0 0 0
8,0
00
0
24
,00
0
0 0 0 0
8,0
00
0
24
,00
0
0
Subsecretaria de
desarrollo
empresarial
4,000
Nº de capacitaciones
beneficiadas/ Nº de
beneficiarios
Profesionales
capacitadores y
formadores, SENA,
Universidades e
Institutos
Aulas de Clase, Video
Beam, PC, Logística
de aprendizaje 64
,00
0
8,0
00
8,0
00
8,0
00
8,0
00
8,0
00
Subsecretaria de
desarrollo
empresarial
8000
Nº de alianzas con
empresas
realizadas/Nº de
beneficiarios
Empresas asentadas
en el territorio,
subsecretaría de
empleo y desarrollo
empresarial, cámara
de comercio
Modelo de alianza,
convenio y/o contrato
40
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
3000
Nº de capacitaciones
beneficiadas/ Nº de
beneficiarios
Profesionales
capacitadores y
formadores, SENA,
Universidades e
Institutos
Aulas de Clase, Video
Beam, PC, Logística
de aprendizaje 24,0
00
6,0
00
6,0
00
6,0
00
778,0
00
20,0
00
107,5
00
0 0 0 0
35,0
00
20,0
00
155,5
00
0 0 0 0
35,0
00
20,0
00
152,5
00
0
subsecretaria de
desarrollo
empresarial y
Planeación
10,000
Nº zonas francas y
parques industriales
apoyadas
Promotores
Económicos e
inmobiliarios, Grupos
Económicos.
Desarrollos
económicos
Inmobiliarios 20,0
00
10,0
00
10,0
00
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
20,000
Nº de convenios
firmados, No de
personas
beneficiadas, No de
unidades productivas
apoyadas
Entidades bancarias
asentadas en el
territorio y en la
capital, subsecretaría
de empleo y desarrollo
empresarial, cámara
de comercio, Alcalde
Minuta de convenios y
de crédito, análisis de
crédito, fondo de
garantías crediticias
80,0
00
20,0
00
20,0
00
20,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
270,000Nº de convenios
firmados
Entidades educativas
técnicas y
universitarias
asentadas en el
territorio y en la
capital, SENA,
subsecretaría de
empleo y desarrollo
empresarial, cámara
de comercio,
Secretaría de
Productividad y
Competitividad
Minuta de convenios y
de crédito, análisis de
crédito, fondo de
garantías crediticias 54
0,0
00
20
,00
0
80
,00
0
35
,00
0
20
,00
0
80
,00
0
35
,00
0
20
,00
0
80
,00
0
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
360
No de MIPYMES
apoyadas y
Fortalecidas, No de
empleos generados,
No. De empresas
formalizadas, No de
empresas tributando
Entidades educativas
técnicas y
universitarias
asentadas en el
territorio y en la
capital, SENA,
subsecretaría de
empleo y desarrollo
empresarial, cámara
de comercio,
Secretaría de
Productividad y
Competitividad,
Fundación social,
entidades crediticias
Minuta de convenios,
contratos, asesorías
técnicas, software,
páginas web,
Gobierno en línea
18
,00
0
4,5
00
4,5
00
4,5
00
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
1000
No de unidades
productivas inscritas
en cámara, No de
empresas que pagan
el impuesto de
industria y comercio
Profesionales Cámara
de Comercio,
subsecretaría de
empleo y Desarrollo
empresarial,
Secretaría de
Hacienda Municipal,
Representantes
Legales unidades
económicas
Certificado de
existencia y
representación legal,
RUT, formulario de
Industria y Comercio,
declaración de renta,
permiso de
funcionamiento
20,0
00
2,0
00
8,0
00
5,0
00
Secretaría de
Hacienda0
No de Acuerdos
aprobados, No de
empresas asentadas,
No de empleos
generados
Secretaría de
Hacienda, Concejo
Municipal, Contador
Municipal
Proyecto de Acuerdo,
Estatuto tributario,
MFMP
0
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
6000
No de cooperativas y
asociaciones
fortalecidas, No de
empleos generados,
No de cooperativas
ya asociaciones
formalizadas. No de
procesos de
capacitación
impartidos, No. De
microcréditos
colocados
Profesionales Cámara
de Comercio,
subsecretaría de
empleo y Desarrollo
empresarial,
Representantes
Legales unidades
económicas,
Entidades Bancarias
Cursos de
capacitación en
competencias
laborales,
microcréditos
concedidos, procesos
de formalización
empresarial realizados
36,0
00
12,0
00
12,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
subsecretaria de
desarrollo
empresarial,
Secretaría de
Planeación. S. de
Hacienda, Alcaldía
20000
Nº de mesas
realizadas/Nº de
alianzas y estrategias
generadas
subsecretaria de
desarrollo
empresarial,
Secretaría de
Planeación. S. de
Hacienda, Alcaldía,
Asesor Jurídico
Modelo de alianza,
convenio y/o contrato,
Pignoración de rentas,
Procesos Licitatorios,
Modelos de
Concesión de obras.
60,0
00
20,0
00
20,0
00
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
1000
Nº de
encadenamientos
productivos
fortalecidos
subsecretaria de
desarrollo empresarial
Procesos de
capacitación, ruedas
de negocios, misiones
comerciales,
convenios, contratos
4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
20
,00
0
0
5,0
00
0 0 0 0 0 0
5,0
00
0 0 0 0 0 0
5,0
00
0
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
1000
Nº de capacitaciones
realizadas/Nº de
empresas
beneficiadas
SENA, Instituciones
de capacitación
técnica, tecnológica y
en competencias
laborales.
Procesos de
capacitación,
convenios, contratos 16
,00
0
4,0
00
4,0
00
4,0
00
subsecretaria de
desarrollo
empresarial
4000
Nº de convenios
realizados/Nº de
empresas fortalecidas
Equipo
interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica 4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
65
6,0
00
0
41
,00
0
0
13
0,0
00
0 0 0 0
37
,00
0
0
13
0,0
00
0 0 0 0
33
,00
0
0
100,0
00
0
30,0
00
0 0 0 0 0 0
26,0
00
0 0 0 0 0 0
22,0
00
0
Oficina de turismo 8000
No de planes
formulados y
actualizados. No de
Programas y
proyectos
considerados, No de
rutas y atractivos
considerados. No de
mapas turísticos
actualizados
Profesionales en
turismo, Oficina de
turismo, equipo
profesional de revisión
del PBOT, Diseñador
gráfico, especialistas
en promoción y
desarrollo turístico
Metodología de
formulación del plan,
mesas temáticas,
procesos de revisión y
ajuste del PBOT.
8,0
00
8,0
00
Oficina de turismo 2000
No de proyectos
implementados, No
de rutas aprobadas,
No de operadores
RNT.
Profesionales en
turismo, Oficina de
turismo, equipo
profesional de revisión
del PBOT, Diseñador
gráfico, especialistas
en promoción y
desarrollo turístico
Metodología de
formulación del plan,
mesas temáticas,
procesos de revisión y
ajuste del PBOT.
80,0
00
20,0
00
20,0
00
20,0
00
Oficina de turismo 200
No. De talleres
realizados, No. De
personas
capacitadas, No. De
acuerdos aprobados,
No. De iniciativas
formuladas
Consejo Municipal de
Turismo
Actas de reuniones,
logística de reuniones 8,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
Oficina de turismo 44
4,0
00
4,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
55
6,0
00
0
11
,00
0
0
13
0,0
00
0 0 0 0
11
,00
0
0
13
0,0
00
0 0 0 0
11
,00
0
0
Oficina de turismo 8000
No de proyectos
formulados, Valor de
los recursos
solicitados, No de
atractivos mejorados,
No de personas
beneficiadas
Profesionales oficina
de turismo, asesores
dirección de fomento y
promoción turística
Metodología de
formulación de
proyectos - MGA 3 -
Formatos Ministerio
24
,00
0
8,0
00
8,0
00
8,0
00
Oficina de turismo 132,000No de fiestas
populares realizadas
Comité Eventos,
Alcalde, Secretaría de
Gobierno, personal de
apoyo logístico
Logística de eventos,
animación, transporte,
seguridad, Contratos,
Convenios 528,0
00
2,0
00
130,0
00
2,0
00
130,0
00
2,0
00
Oficina de turismo 4000.00
No de
encadenamientos
turísticos, No de
prestadores turísticos
articulados, No de
rutas turísticas
publicitadas
Consejo de Turismo,
Subsecretaría de
Empleo y
Emprendimiento
Mapa turístico
Municipal, plan de
desarrollo turístico
elaborado
4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
-
9,3
53,2
00
452,0
00
932,5
00
0
569,8
00
0 0
549,0
00
282,0
00
854,5
00
0
619,8
00
0 0
549,0
00
302,0
00
853,5
00
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
TT
AL
FIN
AN
CIE
R
O
SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS
48
,77
8,5
90
2,1
04
,62
5
2,1
88
,67
5
8,5
65
,19
0
2,3
49
,00
0
96
4,5
00
2,3
71
,00
0
20
,00
0
3,4
69
,12
5
3,3
45
,17
5
40
7,5
00
3,4
63
,00
0
64
1,5
00
1,5
55
,00
0
20
,00
0
1,7
35
,62
5
2,7
40
,27
5
14
0,0
00
2,0
09
,00
0
53
,00
0
25
4,2
50
0
12
5,0
00
7,5
00
0 0
53
,00
0
35
7,2
50
0
12
5,0
00
7,5
00
0 0
53
,00
0
27
6,2
50
0
1,7
20,0
00
43,0
00
241,0
00
0
125,0
00
7,5
00
0 0
43,0
00
268,0
00
0
125,0
00
7,5
00
0 0
43,0
00
203,0
00
0
Agricultura y medio
ambiente120
Nº de visitas de
asesoría y
acompañamiento
ambiental
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
144,0
00
18,0
00
18,0
00
18,0
00
18,0
00
18,0
00
18,0
00
Agricultura y medio
ambiente139,500
Nº d predios
adquiridos/Nº de
hectáreas compradas
equipo jurídico Asesoría jurídica
558,0
00
89,5
00
50,0
00
89,5
00
50,0
00
89,5
00
Agricultura y medio
ambiente16,875.00
Nº de proyectos de
recuperación de
micro cuencas
ejecutados
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
270,0
00
12,5
00
40,0
00
7,5
00
12,5
00
45,0
00
7,5
00
12,5
00
50,0
00
Agricultura y medio
ambiente101,333
Nº de convenios
realizadosequipo jurídico
Asesoría y asistencia
técnica
304,0
00
8,0
00
68,0
00
8,0
00
68,0
00
8,0
00
Agricultura y medio
ambiente1,200
Nº de visitas
realzadas / Nº de
proyectos asentados
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
48,0
00
12,0
00
12,0
00
12,0
00
Agricultura y medio
ambiente2,000
Nº de capacitaciones
realizadas / Nº de
beneficiados
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
16,0
00
4,0
00
4,0
00
4,0
00
TRS
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICOAPROBÓ - CARGO:REVISO - CARGO:
FECHA:
Recursos Humanos
necesariosIndicadores
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el
TT
L d
el
RESPONSABLE2,014
Recursos físico -
técnicos
RP
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)
METAS FRAS AÑO 3METAS FRAS AÑO 2Re
c
urs
o
s
eco
n
óm
ic
2,012
SGP
TO
T
AL 2,013
FECHA:
METAS FRAS AÑO 1
COF
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Agricultura y media
ambiente y
Educación y Cultura
400,000% de ejecución de la
política pública
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
40
,00
0
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
Agricultura y medio
ambiente2,000
Nº de capacitaciones
realizadas / Nº de
beneficiados
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
16
,00
0
2,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
Agricultura y medio
ambiente0.9
% de ejecución del
SIG
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
15
,00
0
15
,00
0
Agricultura y medio
ambiente100,000
% de formulación del
POMCA
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
100,0
00
Agricultura y medio
ambiente5,000
Nº de escombrera
Municipal
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica 5,0
00
5,0
00
ALCALDE 2,000
Nº de gestiones
programadas/Nº de
gestiones realizadas
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica 4,0
00
2,0
00
2,0
00
Agricultura y medio
ambiente100,000
% de ejecución del
SIGAM
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
100,0
00
50,0
00
50,0
00
Agricultura y medio
ambiente1,250
% de ejecución del
PGIRS
equipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
técnica
100,0
00
12,5
00
12,5
00
12,5
00
12,5
00
12,5
00
12,5
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
28
9,0
00
10
,00
0
13
,25
0
0 0 0 0 0
10
,00
0
89
,25
0
0 0 0 0 0
10
,00
0
73
,25
0
0
secretaria de
agricultura y medio
ambiente
250Nº de capacitaciones
realizadasProfesionales
Equipo de computo,
espacio para dictar las
charlas 1,0
00
250
250
250
secretaria de
agricultura y medio
ambiente
1,000Nº de capacitaciones
realizadasProfesionales
Equipo de computo,
espacio para dictar las
charlas 4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
secretaria de
agricultura y medio
ambiente
10,000
Nº de actividades
programadas/Nº de
actividades
ejecutadas
Profesionales
Equipo de computo,
espacio para dictar las
charlas 80
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
secretaria de
agricultura y medio
ambiente
65,333
Nº de hogares de
paso creados/Nº de
animales domésticos
atendidos
veterinario Infraestructura física
19
6,0
00
76
,00
0
60
,00
0
secretaria de
agricultura y medio
ambiente
2,000Nº de jornadas de
adopción realizadasProfesionales Jornadas de adopción
8,0
00
2,0
00
2,0
00
2,0
00
7,2
85
,50
0
18
8,0
00
41
3,5
00
1,0
00
,00
0
75
,00
0
0
61
1,0
00
0
82
2,0
00
66
4,0
00
0
75
,00
0
25
0,0
00
15
5,0
00
0
57
8,0
00
65
2,0
00
0
36
8,5
00
0
17
4,5
00
0 0 0 0 0 0
82
,00
0
0 0 0 0 0 0
60
,00
0
0
SECRETARIA DE
TRANSITO,
PLANEACIÓN, JAC,
EMPRESAS DE
TRANSPORTE,
CONCEJO MPAL,
OFICINA DE
COMUNICACIONES
250
NRO REUNIONES
REALIZADAS/NRO
DE REUNIONES
PROGRAMADAS
LOS
REPRESENTANTES
DE CADA ENTIDAD
RESPONSABLE,
PROFESIONALES
EXPERTOS EN
TEMAS DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE,
MOVILIDAD,
PREVENCIÓN VIAL,
POT.FUNCIONARIOS
SALÓN DE
REUNIONES,
EQUIPOS DE
COMPUTO,
PAPELERÍA,
MATERIAL
EDUCATIVO, APOYO
LOGÍSTICO.
3,5
00
500
1,0
00
1,0
00
SECRETARIA DE
TRANSITO,
EMPRESAS DE
TTE, OFICINA DE
COMUNICACIONES
, INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INDER
1,500
NRO ACTIVIDADES
REALIZADAS/NRO
DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
NRO DE CAMPAÑAS
DE EDUCACIÓN
VIAL REALIZADAS
PERSONAL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
POLICÍA DE
CARRETERAS,
FONDO DE
PREVENCIÓN VIAL,
EMPRESAS
TRANSPORTADORA
S, PERSONAL
HOSPITAL,
BOMBEROS,
SUBSECRETARIA DE
SALUD, INDER
60,0
00
15,0
00
15,0
00
15,0
00
SECRETARIA DE
TRANSITO,
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN ,
SECRETARIA DE
HACIENDA
55,000
N° De vías
señalizadas/N° De
señales de transito
instaladas*100
CONTRATISTAS
IDÓNEOS,
PINTURA ESPECIAL,
ESTOPEROLES,
MATERIAL
REFLECTIVO,
SEÑALES
VERTICALES,
MAQUINARIA
ESPECIAL DE
PINTURA Y DEMÁS
REQUERIDOS POR
LOS EXPERTOS
88,0
00
55,0
00
11,0
00
11,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
SECRETARIAS DE
TRANSITO1,000
1. N° de guardas
cívicos juveniles
operando / Nº de
actividades de
operativos realizadas
Agentes de transito,
estudiantes
material didáctico,
papelería,
computador,
uniformes, distintivos,
cintas reflectivas
60
,00
0
15
,00
0
15
,00
0
15
,00
0
SECRETARIAS DE
TRANSITO Y
OFICINA DE
COMUNICACIONES
15,000
Nº de actividades de
mercadeo
realizadas/Nº de
servicios
prestados*100
PERSONAL
SECRETARIA DE
TRANSITO Y
OFICINA DE
COMUNICACIONES
CARPETAS, HOJAS
MATERIAL
POLICROMÍA,
DISEÑO, EDICIÓN
IMPRESIÓN Y
PUBLICACIÓN
TRANSPORTE
15
,00
0
15
,00
0
0 0
SECRETARIAS DE
TRANSITO Y
OFICINA DE
COMUNICACIONES
1,120
Nº de dotaciones y
mantenimientos
programados/Nº de
dotaciones y
mantenimientos
realizados* 100 por
ciento de la secretaria
de transito
modernizada.
FUNCIONARIOS DE
LA SEC TRANSITO Y
CONTRATISTAS
COTIZACIONES,
DISPONIBILIDADES,
ESTUDIOS PREVIOS,
LICITACIONES 112,0
00
44,0
00
40,0
00
18,0
00
SECRETARIAS DE
TRANSITO Y
OFICINA DE
COMUNICACIONES
30,000
Nº de reuniones
realizadas/Nº de
proyectos
gestionados
FUNCIONARIOS DE
LA SEC TRANSITO Y
CONTRATISTAS
profesionales
30,0
00
30,0
00
0 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
6,9
17
,00
0
18
8,0
00
23
9,0
00
1,0
00
,00
0
75
,00
0
0
61
1,0
00
0
82
2,0
00
58
2,0
00
0
75
,00
0
25
0,0
00
15
5,0
00
0
57
8,0
00
59
2,0
00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
10,000
Proyectos formulados
/ Proyectos
Programados.
Proyectos ejecutados
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
14
0,0
00
35
,00
0
35
,00
0
35
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
45,000
No. De Puentes
construidos. No. De
Personas
beneficiadas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
18
0,0
00
20
,00
0
10
,00
0
15
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
15
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
20,000
No. De ejes viales
intervenidos.
Población
Beneficiada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS320,0
00
20,0
00
60,0
00
20,0
00
60,0
00
20,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
10,000
No. De ejes viales
intervenidos.
Población
Beneficiada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
195,0
00
60,0
00
15,0
00
25,0
00
15,0
00
25,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
100,000
No. De ejes viales
intervenidos.
Población
Beneficiada.
Incremento den la
velocidad de
circulación.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
2,1
00,0
00
100,0
00
1,0
00,0
00
100,0
00
250,0
00
100,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
200,000
Inversión en Pesos
de materiales. No. De
ejes viales
intervenidos.
Kilómetros de vías
habilitados. Población
Beneficiada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
800,0
00
400,0
00
150,0
00
150,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3P
ON
DE
RA
DO
R
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
3,600
Planes de
acompañamiento
implementados. No
de Proyectos
acompañados.
Comunidades
impactados.
Veedurías Sociales
Conformadas. JACs
capacitadas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
31
0,0
00
30
,00
0
10
0,0
00
90
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
4,800
No. De Obras
construidas. No. de
ejes viales
intervenidos
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
38
4,0
00
48
,00
0
14
4,0
00
96
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
20
No. De Jornales
contratados. No de
veredas Beneficiadas,
mt2 de vías
recuperadas
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS40,0
00
4,0
00
12,0
00
12,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
50,000
Inversión en Pesos
de materiales. No. De
ejes viales
intervenidos.
Kilómetros de vías
habilitados. Población
Beneficiada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
400,0
00
100,0
00
100,0
00
100,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
98,000
Inversión en Pesos
de materiales. No. De
ejes viales
intervenidos.
Kilómetros de vías
habilitados. Población
Beneficiada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
1,5
68,0
00
196,0
00
488,0
00
100,0
00
292,0
00
100,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
120,000
Inversión en Pesos
de materiales. No. De
ejes viales
intervenidos.
Kilómetros de vías
habilitados. Población
Beneficiada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
480,0
00
100,0
00
140,0
00
120,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
12
,46
1,0
00
57
5,0
00
27
0,0
00
6,0
60
,00
0
13
9,0
00
0
72
5,0
00
0
42
5,0
00
86
0,0
00
40
,00
0
46
8,0
00
0 0 0
32
5,0
00
78
0,0
00
40
,00
0
12
,46
1,0
00
57
5,0
00
27
0,0
00
6,0
60
,00
0
13
9,0
00
0
72
5,0
00
0
42
5,0
00
86
0,0
00
40
,00
0
46
8,0
00
0 0 0
32
5,0
00
78
0,0
00
40
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
10,000
No. De proyectos
formulados, No. De
proyectos ejecutados.
No. De beneficiarios
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
80
,00
0
40
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
0
NO. De inventarios
realizados. No. De
predios identificados
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
4,000
No. De
mejoramientos
realizados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cualitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS1,3
50,0
00
350,0
00
100,0
00
200,0
00
100,0
00
100,0
00
100,0
00
35,0
00
35,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
4,000
No. De
mejoramientos
realizados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cualitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
2,4
00,0
00
600,0
00
400,0
00
400,0
00
400,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
125,000
No. De proyectos
apoyados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cuantitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
700,0
00
125,0
00
125,0
00
125,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
25,000
No. De proyectos
apoyados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cuantitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
500,0
00
125,0
00
125,0
00
125,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
4,000
No. De proyectos
apoyados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cuantitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
160,0
00
60,0
00
40,0
00
40,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
125,000
No. De proyectos
apoyados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cuantitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
50
0,0
00
12
5,0
00
12
5,0
00
12
5,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
6,000,000
No. De proyectos
apoyados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cuantitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
6,0
00
,00
0
6,0
00
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
10,000
No. De proyectos
apoyados. No. De
familias beneficiadas.
Déficit cuantitativo de
vivienda solucionado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
80
,00
0
30
,00
0
30
,00
0
10
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
100,000
No. De contratos
realizados. No. De
familias beneficiadas.
Valor económico
invertido. % de
familias beneficiadas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
400,0
00
100,0
00
100,0
00
100,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
98,000
No. De kilómetros de
vías ejecutados. No.
De veredas
intervenidas. % de
cobertura de la red
terciaria intervenida.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
196,0
00
10,0
00
39,0
00
30,0
00
68,0
00
10,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
300
No. De viviendas
tituladas. No. De
contratos ejecutados.
No. De familias
beneficiadas
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
60,0
00
30,0
00
30,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
10
,65
5,6
90
24
8,5
00
76
8,0
00
1,5
05
,19
0
1,4
70
,00
0
0
1,0
35
,00
0
20
,00
0
64
9,0
00
80
3,0
00
36
7,5
00
77
5,0
00
0
1,4
00
,00
0
20
,00
0
11
9,5
00
32
1,0
00
10
0,0
00
8,3
56
,00
0
20
3,5
00
54
5,0
00
1,1
95
,00
0
1,0
00
,00
0
0
1,0
35
,00
0
20
,00
0
45
9,0
00
57
0,0
00
0
77
5,0
00
0
1,3
00
,00
0
20
,00
0
79
,50
0
18
8,0
00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
450,000
No. De revisiones
realizadas. No. De
documentos
realizados.
Expediente municipal
realizado. Proyecto
de Acuerdo
Aprobado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
35
0,0
00
15
0,0
00
20
0,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
0
No. De revisiones
realizadas. No. De
documentos
realizados.
Expediente municipal
realizado. Proyecto
de Acuerdo
Aprobado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
0
No. De revisiones
realizadas. No. De
documentos
realizados.
Expediente municipal
realizado. Proyecto
de Acuerdo
Aprobado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
25,000
Diseños realizados,
Obras contratadas.
Inversión realizada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
25,0
00
25,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
1,500,000
Mts 2 de construcción
realizados. No. de
pisos habilitados.
Inversión realizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
1,7
00,0
00
200,0
00
450,0
00
1,0
50,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
25,000
Mts 2 de construcción
realizados. No. de
áreas habilitadas.
Inversión realizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
25,0
00
25,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
200,000
No. De mts2
construidos. Valor de
la inversión realizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
200,0
00
100,0
00
100,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
120,000
Nº de km adecuados.
Valor de la inversión
realizada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
60
0,0
00
50
,00
0
25
0,0
00
50
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
110,000
mt2 de cubierta
construida. Valor de
la inversión.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
11
0,0
00
11
0,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
1,200,000
Mt2 de áreas
intervenidas.
Población
beneficiada. Inversión
realizada. Áreas
habilitadas y
mejoradas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
1,1
04
,00
0
72
,00
0
28
8,0
00
72
,00
0
28
8,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
4,500
No. De parques
infantiles
intervenidos. No. De
niños beneficiados.
Inversión realizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
27
,00
0
13
,50
0
9,0
00
4,5
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
250,000
Mt2 de áreas
intervenidas.
Población
beneficiada. Inversión
realizada. Áreas
habilitadas y
mejoradas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
500,0
00
200,0
00
300,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
40,000
No. De puentes
intervenidos. No. De
veredas beneficiadas.
No. De familias
beneficias
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
160,0
00
28,0
00
12,0
00
28,0
00
12,0
00
28,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
190,000
mts 2 de corredor
construido. Población
beneficiada. Inversión
realizada. Mt2 de
espacio público
efectivo recuperado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
865,0
00
10,0
00
855,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
150,000
No. De cubiertas
construidas. No. De
aldeas intervenidas.
Población
beneficiada. Inversión
realizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
300,0
00
50,0
00
100,0
00
50,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
45,000
No. De planes
formulados. No. De
personas
beneficiadas. No. De
contratos de obra
ejecutados.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
45,0
00
45,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
40,000
No. De aplicativos
contratados. No. De
licencias
georeferenciadas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
40
,00
0
40
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
45,000
No. De placas
construidas. No de
veredas y barrios
beneficiados.
Población
beneficiada. Mt2 de
espacio público
efectivo construido.
Disminución del
déficit de espacio
público urbano y rural
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
18
0,0
00
90
,00
0
20
,00
0
25
,00
0
20
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
45,000
No. De contratos
realizados. Mts 2 de
áreas mejoradas. No.
De visitas del INVIMA
con aprobación de
obras. No. De
requerimientos
INVIMA realizados.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
18
0,0
00
10
,00
0
15
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
15
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
15
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
250,000
No. De contratos
realizados. Ml de
puente construido.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
250,0
00
250,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
35,000
mt2 de parque
terminado. No de
contratos realizados.
Espacio público
efectivo generado
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
35,0
00
35,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
500
mt2 de construcción
realizada. No. De
áreas o módulos
operando. Inversión
realizada. Población
beneficiada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
1,3
00,0
00
150,0
00
150,0
00
100,0
00
250,0
00
150,0
00
150,0
00
100,0
00
250,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
30,000
No. De sedes
intervenidas. No. De
contratos realizados.
Inversión realizada.
No. De población
beneficiada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
360,0
00
30,0
00
30,0
00
60,0
00
60,0
00
45,0
00
45,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
2,2
99
,69
0
45
,00
0
22
3,0
00
31
0,1
90
47
0,0
00
0 0 0
19
0,0
00
23
3,0
00
36
7,5
00
0 0
10
0,0
00
0
40
,00
0
13
3,0
00
10
0,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
15,000
No. De proyectos
viabilizados. Inversión
realizada. Población
beneficiada. Espacio
público efectivo
generado. Déficit de
espacio público
impactado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
60
,00
0
30
,00
0
15
,00
0
15
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
500
mt2 de espacio
público generado.
Inversión realizada.
Población
beneficiada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
21
0,0
00
60
,00
0
15
0,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
120,000
km de vía intervenida.
No. De contratos
realizados. Inversión
realizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
420,0
00
100,0
00
320,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
500
ml de vía intervenida.
Población
beneficiada. Mt2 de
espacio público
adecuado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
50,0
00
25,0
00
25,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
90
mt2 de piso
construido. Población
beneficiada. No. De
áreas habilitadas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
35,1
90
35,1
90
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
500
mt2 de áreas
adecuadas. Población
beneficiada.
Recursos invertidos.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
50
,00
0
50
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
500
mt2 de áreas
adecuadas. Población
beneficiada.
Recursos invertidos.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
50
,00
0
50
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
430,000
mt2 de espacio
público efectivo
recuperado y
cualificado. Población
beneficiada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
43
0,0
00
21
5,0
00
21
5,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
1,500
No. De viviendas
beneficiadas.
Población
beneficiada. Mt2 de
espacio público
generado.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
352,5
00
50,0
00
152,5
00
50,0
00
100,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
200,000
mt2 de espacio
público generado.
Inversión realizada.
Población
beneficiada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
200,0
00
20,0
00
20,0
00
40,0
00
20,0
00
40,0
00
20,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
250,000
Mt2 de áreas
intervenidas.
Población
beneficiada. Inversión
realizada. Áreas
habilitadas y
mejoradas.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
250,0
00
150,0
00
100,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
48,000
No. De profesionales
contratados. No. De
Comunidades
intervenidas. No. De
veedurías sociales
conformadas. No. De
planes de
acompañamiento
socio ambiental
ejecutados.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
192,0
00
48,0
00
48,0
00
48,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
11
,98
9,0
00
86
0,0
00
0 0
23
0,0
00
90
7,0
00
0 0
1,1
90
,00
0
25
0,0
00
0
1,6
90
,00
0
33
4,0
00
0 0
33
0,0
00
25
0,0
00
0
11
,98
9,0
00
86
0,0
00
0 0
23
0,0
00
90
7,0
00
0 0
1,1
90
,00
0
25
0,0
00
0
1,6
90
,00
0
33
4,0
00
0 0
33
0,0
00
25
0,0
00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
15,000
No. De proyectos
viabilizados y
ejecutados. No. De
veredas impactadas.
Población beneficiada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
15
0,0
00
30
,00
0
15
,00
0
40
,00
0
20
,00
0
30
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
3,200,000
ml de redes
mejoradas y
adecuadas. No. De
barrios beneficiados.
Población
beneficiada. Inversión
realizada. %
Cobertura del
servicios optimizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
3,2
00
,00
0
30
0,0
00
66
0,0
00
70
0,0
00
1,5
40
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
3,500,000
ml de redes
mejoradas y
adecuadas. No. De
barrios beneficiados.
Población
beneficiada. Inversión
realizada. %
Cobertura del
servicios optimizada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
3,5
00,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
90,000
No. De planes
formulados. No. De
acuerdos municipales
adoptados.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
90,0
00
10,0
00
80,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
150,000
No. De plantas de
potabilización
construidas.
Ampliación % de la
cobertura en agua
potable sector rural.
No. De familias
beneficiarias.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
1,6
00,0
00
100,0
00
200,0
00
200,0
00
200,0
00
200,0
00
200,0
00
200,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
3,200
No. De pozos
construidos. % de
incremento de
cobertura en
saneamiento básico
rural Población
escolarizada
beneficiada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
12
8,0
00
32
,00
0
64
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
2,500
No. De pozos
construidos. % de
incremento de
cobertura en
saneamiento básico
rural Población
beneficiada.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
1,0
50
,00
0
30
0,0
00
15
0,0
00
15
0,0
00
15
0,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
4,800
No. De horas taller
realizadas. No. De
personas
capacitadas. No. De
acueductos
capacitados.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
150,000
No. De acueductos
multiveredales
apoyados. No. De
usuarios
beneficiados. % de
incremento en
cobertura en
acueducto rural y
agua potable.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
30
0,0
00
50
,00
0
50
,00
0
50
,00
0
50
,00
0
50
,00
0
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
10,000
No. De acueductos
apoyados. No. De
usuarios
beneficiados. % de
incremento en
cobertura en
acueducto rural y
agua potable.
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
270,0
00
120,0
00
50,0
00
50,0
00
S. Planeación e
Infraestructura -
Subsecretario
Infraestructura y
SSPP
35,438
Numero de
transferencias
realizadas / numero
de transferencias
programadas
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Pagos mensuales
1,7
01,0
00
386,0
00
410,0
00
435,0
00
2,0
04,0
00
20,0
00
214,5
00
0
240,0
00
0 0 0
10,0
00
142,5
00
0
270,0
00
0 0 0
10,0
00
215,0
00
0
114,0
00
0
12,0
00
0 0 0 0 0 0
17,5
00
0 0 0 0 0 0
20,0
00
0
CLOPAD 8,000
No. De campañas
realizadas. Población
impactada
Subsecretario de
Proyectos. Profesional
Obras Públicas.
Técnicos Obras
Públicas. Contratación
externa.
Cartografía,
Presupuestos,
Diseños,
especificaciones
Técnicas, Manual
obras viales INVIAS
65,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
CLOPAD 4,000
Nº de Grupos
ambientales creados/
Nº de grupos
ambientales
fortalecidos
Profesionalrecorridos de campo y
asistencia técnica
40,0
00
5,0
00
10,0
00
12,5
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
CLOPAD 350
Nº de planes
escolares de
emergencia
actualizados
Profesionalasesoría y asistencia
técnica 4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
CLOPAD 2,000
Nº de simulaciones,
simulacros y salidas
realizadas /Nº de las
personas capacitadas
Profesionalasesoría y asistencia
técnica 5,0
00
1,0
00
1,5
00
1,5
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
35
,00
0
0
25
,00
0
0 0 0 0 0 0
7,5
00
0 0 0 0 0 0
2,5
00
0
PLANEACIÓN 0
Número de estudios
realizados / numero
de estudios
actualizados
Equipo
interdisciplinario
asesoría y asistencia
técnica
25
,00
0
25
,00
0
CLOPAD 0
% de plan Municipal
de gestión del riesgo
actualizado
Profesionales y
técnicos
asesoría y asistencia
técnica
0
CLOPAD 50% de estudios
actualizadosProfesional
asesoría y asistencia
técnica 5,0
00
2,5
00
2,5
00
CLOPAD 5,000
Numero de
programas creados /
numero de programas
programados
Equipo
Interdisciplinario
asesoría y asistencia
técnica 5,0
00
5,0
00
24
0,0
00
20
,00
0
70
,00
0
0 0 0 0 0
10
,00
0
10
,00
0
0
30
,00
0
0 0 0
10
,00
0
10
,00
0
0
clopad 0 % de UGIR creadaEquipo
Interdisciplinario
Asesoría y asistencia
Técnica
45,0
00
45,0
00
clopad 0N° de organismo de
socorro dotadocruz roja, bomberos
Carpas, frazadas,
productos no
perecederos 145,0
00
10,0
00
15,0
00
10,0
00
10,0
00
20,0
00
10,0
00
10,0
00
clopad 0
N° de espacios
dotados para el
centro de reserva
Equipo
interdisciplinariobodegas
50,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
CLOPAD 0
N° de espacios
dotados para el
banco de materiales
Equipo
interdisciplinariobodegas 0
1,3
00,0
00
0
85,0
00
0
240,0
00
0 0 0 0
85,0
00
0
240,0
00
0 0 0 0
85,0
00
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
PLANEACIÓN 0N° de obras de
mitigación ejecutadasProfesionales
Materiales de
construcción
1,0
00
,00
0
50
,00
0
20
0,0
00
50
,00
0
20
0,0
00
50
,00
0
PLANEACIÓN 0N° de obras de
drenaje ejecutadasProfesionales
Materiales de
construcción
10
0,0
00
25
,00
0
25
,00
0
25
,00
0
PLANEACIÓN 0
N° de obras de
adecuación de
canales y cauces
realizadas
ProfesionalesMateriales de
construcción
200,0
00
10,0
00
40,0
00
10,0
00
40,0
00
10,0
00
315,0
00
0
22,5
00
0 0 0 0 0 0
22,5
00
0 0 0 0 0 0
97,5
00
0
PLANEACIÓN 0
N° de familias
damnificadas/N° de
familias atendidas *
100%
Profesionales Atención psicosocial 0
PLANEACIÓN Y
CLOPAD0
N° de albergues
construidos/ N° de
familias beneficiadas
Profesionales Atención psicosocial
225,0
00
75,0
00
PLANEACIÓN Y
CLOPAD0
N° de subsidios
entregados/N° de
familias beneficiadas
Contadores y tesorero
disponibilidades
presupuestales y
cheques 90,0
00
22,5
00
22,5
00
22,5
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
2,3
74
,40
0
16
0,1
25
26
8,4
25
0
70
,00
0
50
,00
0
0 0
32
0,1
25
26
8,4
25
0
60
,00
0
50
,00
0
0 0
32
0,1
25
24
6,0
25
0
2,3
74
,40
0
16
0,1
25
26
8,4
25
0
70
,00
0
50
,00
0
0 0
32
0,1
25
26
8,4
25
0
60
,00
0
50
,00
0
0 0
32
0,1
25
24
6,0
25
0
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
EPM. Técnico
electricidad.
224
No. De luminarias
instaladas. No. De
áreas beneficiadas.
Población
beneficiada.
EPM Contratación
externa. Convenio.
Estudio de cobertura,
Especificaciones
RETIE 13
4,4
00
44
,80
0
44
,80
0
22
,40
0
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
Técnico electricidad.
200,000
No. De contratos
realizados. Inversión
realizada. Población
beneficiada.
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
Técnico electricidad.
Contratación externa
Estudio de cobertura,
Especificaciones
RETIE. Diseños. 80
0,0
00
20
0,0
00
20
0,0
00
20
0,0
00
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
Técnico electricidad.
0
No. De familias
beneficiadas. % de
incremento en
cobertura del gas
domiciliario
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
Técnico electricidad.
EPM
Normas en materia de
instalación de gas.
Estudio de amenazas
y riesgos.
0
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
350,000
No. De usuarios
beneficiados. % de
cobertura en
recolección. Valor de
subsidios entregados.
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
EMBASEO.
Mapa de rutas.
PGIRS. MIRS
315,0
00
55,1
25
23,6
25
55,1
25
23,6
25
55,1
25
23,6
25
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
400,000
% de cobertura del
servicio. No. De CER
Beneficiarios.
Población
beneficiada.
Secretario de
Planeación.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
Técnico en
electricidad.
Contratistas externos
(Edatel - EPM).
Equipos, conexiones,
mapas de sitio,
hardware 300,0
00
25,0
00
50,0
00
25,0
00
50,0
00
25,0
00
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
0
No. De visitas
realizadas, No. De
informes realizados.
No. De acciones
propuestas. No. De
veredas impactadas.
Técnico en
saneamiento básico.
CORANTIOQUIA.
AMVA
Técnicas de
recolección y análisis
de muestras en
laboratorios
0
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
25,000
No. Acueductos
apoyados. No de
usuarios
beneficiados.
Incremento en % el
porcentaje de
cobertura en
acueducto y agua
potable.
Subsecretario de
servicios públicos.
Fontaneros. AUAV.
JACs. Contrataciones
externas
Estudios hidrológicos
e hidráulicos.
Concesión de aguas.
Diseños,
presupuestos
275,0
00
50,0
00
100,0
00
100,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
50,000
No. ALDEAS
apoyadas. No de
usuarios
beneficiados.
Incremento en % el
porcentaje de
cobertura en
saneamiento básico.
Subsecretario de
servicios públicos.
Fontaneros. AUAV.
JACs. Contrataciones
externas
Diseños
presupuestos.
Especificaciones
técnicas 55
0,0
00
30
,00
0
70
,00
0
14
0,0
00
60
,00
0
14
0,0
00
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
0
% de disminución de
NBI en servicios
públicos
Secretario de
Planeación e
Infraestructura.
Subsecretario de
Servicios Públicos.
DNP.
Técnicas de cálculo
de NBI Servicios
Públicos
0
-
146,3
35,7
70
6,6
99,8
75
6,5
66,0
25
25,6
95,5
70
7,1
13,0
00
60,0
00
10,8
17,3
75
10,0
35,5
25
1,2
22,5
00
4,6
65,0
00
60,0
00
5,6
41,8
75
8,2
20,8
25
420,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
TT
AL
FIN
AN
CIE
RO
SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS
2,5
75,5
50
0
627,9
50
0 0 0 0 0 0
685,2
00
0 0 0 0 0 0
649,2
00
0
2,5
75,5
50
0
627,9
50
0 0 0 0 0 0
685,2
00
0 0 0 0 0 0
649,2
00
0
FECHA:
2,014
IndicadoresRecursos físico -
técnicosRESPONSABLE R
ecurs
os
económ
ico
s (
Valo
r 4
años)
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)
FECHA:
METAS FRAS AÑO 1
RP
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
TRSSGP COF
2,013
METAS FRAS AÑO 3METAS FRAS AÑO 2
REVISO - CARGO: APROBÓ - CARGO:
Recursos Humanos
necesarios2,012
PO
ND
ER
AD
OR
(Sobre
el T
TL d
el
Pro
yecto
Estr
at)
TO
TA
L
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3P
ON
DE
RA
DO
R
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
78
8,8
00
0
15
2,2
00
0 0 0 0 0 0
24
8,2
00
0 0 0 0 0 0
21
2,2
00
0
Secretaria General y
de Gobierno100.00
Concejo municipal de
Seguridad Creado /
Concejo o requerido
equipo
interdisciplinario
Capacitación y
Asesoría 4,8
00
1,2
00
1,2
00
1,2
00
Secretaria General y
de Gobierno18,000.00
Porcentaje de parque
automotor actual /
Porcentaje de parque
automotor requerido
asesor comercial Compra de Vehículos
18
0,0
00
72
,00
0
72
,00
0
36
,00
0
Secretaria General y
de Gobierno20,000.00
Número de
dotaciones entregada
/ numero de
dotaciones
programada
Equipo logístico equipos de computo
80
,00
0
20
,00
0
20
,00
0
20
,00
0
Secretaria General y
de Gobierno20,000.00
Número de apoyos
entregado / numero
de apoyos
programada
Equipo logístico Alimentación
80,0
00
20,0
00
20,0
00
20,0
00
Secretaria General y
de Gobierno20,000.00
Numero de fondos
operando / sobre
numero de fondos
totales
Equipo de hacienda Recursos Financieros
20,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
Secretaria General y
de Gobierno1,600
Porcentaje de
Agentes actuales /
porcentaje de
Agentes Requeridos
Agentes de policíaAsesoría y
Entrenamiento
24,0
00
24,0
00
Secretaria General y
de Gobierno10,000
Número de
Actividades
desarrolladas /
Número de
Actividades
Programadas
equipo de celebración
de eventos
institucionales
Asesoría y
Entrenamiento
40,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
Secretaria General y
de Gobierno12,000.00
Número de policías
Bachilleres actuales /
Número de policías
bachilleres requerido
Policías bachilleresAsesoría y
Entrenamiento
360,0
00
0
120,0
00
120,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
50
1,7
50
0
13
2,7
50
0 0 0 0 0 0
12
3,0
00
0 0 0 0 0 0
12
3,0
00
0
Secretaria General y
de Gobierno10,000
Porcentaje del plan
construido actual /
porcentaje total
Equipo
Interdisciplinario
Asesoría y
Entrenamiento
10
,00
0
10
,00
0
Secretaria General y
de Gobierno5,000
Número de Jornadas
Realizadas / Número
de Jornadas
Programadas
Equipo
Interdisciplinario
Asesoría y
Entrenamiento
40
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
10
,00
0
Secretaria General y
de Gobierno36,000
Porcentaje Actual de
policía Comunitaria y
policía de Infancia y
adolescencia
Fortalecido /
Porcentaje requerido
policía ComunitariaAsesoría y
Entrenamiento
432,0
00
108,0
00
108,0
00
108,0
00
Secretaria General y
de Gobierno250
Número de Comités
de orden Público
actual / Número
requerido
equipo
interdisciplinario
asesoría y
capacitación 3,7
50
750
1,0
00
1,0
00
Secretaria General y
de Gobierno1,000
Número de Eventos
actuales / Número de
Eventos
Programados
equipo
interdisciplinariocapacitación
16,0
00
4,0
00
4,0
00
4,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
Secretaria General y
de Gobierno
1,2
85
,00
0
0
34
3,0
00
0 0 0 0 0 0
31
4,0
00
0 0 0 0 0 0
31
4,0
00
0
Secretaria General y
de Gobierno63,000
Número de POSI
actual / sobre Número
de POSI requerido
equipo
interdisciplinario
asesoría y
capacitación
25
2,0
00
63
,00
0
63
,00
0
63
,00
0
Secretaria General y
de Gobierno24,000
% de actualización
del Censo de la
población
desplazada.
equipo
interdisciplinario
Auxiliares de
recolección y
procesamiento 24
,00
0
24
,00
0
Secretaria General y
de Gobierno250
Número de creación
del Comité Territorial
actual / sobre Número
requerido
equipo
interdisciplinario
asesoría y
capacitación 4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
Secretaria General y
de Gobierno5,000
Nº de PIU
formulado/Nº de
población desplazada
beneficiada
equipo
interdisciplinario 5,0
00
5,0
00
Secretaria General y
de Gobierno1,000
Número de eventos
asistidos / Número de
eventos programados
equipo
interdisciplinario
asesoría y
capacitación
1,0
00,0
00
250,0
00
250,0
00
250,0
00
Secretaria General y
de Gobierno10,000
Número de
actividades
ejecutadas / Número
de actividades
programadas
asesoría técnica en
sistemas
apoyo logístico,
tecnológico,
acompañamiento
profesional y en
materia de movilidad
40,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
-
5,1
51,1
00
0
1,2
65,9
00
0 0 0 0
1,3
80,4
00
0 0 0 0
1,3
08,4
00
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
SGP
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
TRSRP COF
FECHA: FECHA:
APROBÓ - CARGO:REVISO - CARGO:
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
TT
AL
FIN
AN
CIE
RO
SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS
28,2
03,5
08
0
6,7
18,8
77
0
16,0
00
0 0 0 0
6,9
26,8
77
800,0
00
16,0
00
0 0 0 0
6,8
61,8
77
0
325,0
00
0
115,0
00
0 0 0 0 0 0
70,0
00
0 0 0 0 0 0
70,0
00
0
280,0
00
0
70,0
00
0 0 0 0 0 0
70,0
00
0 0 0 0 0 0
70,0
00
0
Secretaría de
Hacienda280,000.00
NTCPG 1000
Ejecutado / NTCGP
1000 Programado
Equipo
Interdisciplinario
3 Contratos (Control
Diario de información,
Prestación de
Servicios Apoyo a la
Gestión y
Capacitaciones).
280,0
00
70,0
00
70,0
00
70,0
00
45,0
00
0
45,0
00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretaría General
y De Gobierno45,000
Nº de acciones
programadas/Nº de
acciones
ejecutadas*100
Profesional equipo de computo
45,0
00
45,0
00
Recursos Humanos
necesarios
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
METAS FRAS AÑO 1
RESPONSABLECosto (ppto) por
Unidad (Miles)
TO
TA
L
METAS FRAS AÑO 2
Re
cu
rso
s
eco
nó
mic
os
(Va
lor
4 a
ño
s)
METAS FRAS AÑO 3
2,012 2,013 2,014
Recursos físico -
técnicosIndicadores
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
17
0,2
40
0
15
8,0
60
0 0 0 0 0 0
4,0
60
0 0 0 0 0 0
4,0
60
0
Secretaría General
y De Gobierno1,000
Número de
Empleados con
Proceso de inducción
y Reinducción /
Número de
empleados Totales
Subsecretaria de
Servicios
Administrativos
Capacitación
4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
Secretaría General
y De Gobierno120
Número de
Empleados con
Proceso de
Capacitación /
Número de
empleados Totales
Equipo
InterdisciplinarioCapacitación
12,2
40
3,0
60
3,0
60
3,0
60
Secretaría General
y De Gobierno150,000
Número de
Empleados
Capacitado en
Manual de Funciones
/ Número de
empleados Totales
Asesoría comercial Capacitación
150,0
00
150,0
00
Humberto Sánchez 4,000
Porcentaje de
procesos y
procedimientos
actuales / Porcentaje
de procesos y
procedimientos
totales
Subsecretaria de
Servicios
Administrativos
capacitación
4,0
00
4,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
1,3
86
,98
8
0
33
6,2
47
0
16
,00
0
0 0 0 0
33
6,2
47
0
16
,00
0
0 0 0 0
33
6,2
47
0
1,3
86
,98
8
Despacho del
Alcalde3,000
Número de Videos
Programados /
Número de Videos
Realizados
Comunicador Social y
camarógrafoAsesoría
30
,00
0
9,0
00
9,0
00
9,0
00
Secretaria General y
de Gobierno6,433
Porcentaje de
Herramientas
tecnológicas actuales
/ porcentaje de
herramientas
tecnológicas
requeridas
Profesional en
sistemas
19
2,9
88
48
,24
7
48
,24
7
48
,24
7
Despacho del
Alcalde11,228
Porcentaje de
actividades realizadas
/ porcentaje de
actividades
programadas
Comunicador Social y
camarógrafoAsesoría
26
0,0
00
65
,00
0
65
,00
0
65
,00
0
Despacho del
Alcalde23,125
Número de Eventos
realizados / Número
de Eventos
Programados
Comité de celebración
de EventosApoyo Logístico
740,0
00
185,0
00
185,0
00
185,0
00
Secretaria general y
de Gobierno/transito
y transporte y
Hacienda.
146,400
Porcentaje de
actividades de
promoción y
Capacitación de
Gobierno en línea /
Actividades
Programadas
Equipo
Interdisciplinario
Capacitación y
asesoría
128,0
00
20,0
00
16,0
00
20,0
00
16,0
00
20,0
00
Secretaria general y
de Gobierno720
Porcentaje Actual del
Sistema de
Información
descentraliza / el
Porcentaje de Sedes
Programadas
Profesional en
sistemas
Capacitación y
Asesoría
36,0
00
9,0
00
9,0
00
9,0
00
Alcaldía, Secretaría
General y de
Gobierno
100,000
Numero de equipos
adquiridos/ número
de equipos
programados
Profesional en
sistemasAsesoría Comercial
100,0
00
50,0
00
25,0
00
25,0
00
17,7
86
,000
0
4,4
46
,000
0 0 0 0 0 0
4,4
46
,000
0 0 0 0 0 0
4,4
46
,000
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
TTAL
FINANCIER
O
SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS AÑO 2
Recursos
económicos
(Valor 4 2,0142,013
RESPONSABLE
METAS FRAS AÑO 3
PO
ND
ER
AD
OR
(So
bre
el T
TL
de
l
Pro
ye
cto
Estr
at)
TOTAL
Recursos Humanos
necesarios
2,012
Recursos físico -
técnicosMETAS FRAS AÑO 1
Costo (ppto) por
Unidad (Miles)Indicadores
8,8
93
,00
0
0
2,2
23
,00
0
0 0 0 0 0 0
2,2
23
,00
0
0 0 0 0 0 0
2,2
23
,00
0
0
Secretaria general y
de Gobierno400,000
Bienes muebles
asegurados / Sobre
bienes Muebles
existentes
Subsecretaria de
Servicios
Administrativos
Asesoría 0
secretaria de
Hacienda500
Numero de
Rendiciones
realizadas / Número
de Rendiciones
Programadas
Secretaría de
HaciendaReportes financieros
4,0
00
1,0
00
1,0
00
1,0
00
secretaria de
Hacienda1,000
Numero de pagos
realizados / sobre
numero de pagos
pendientes
equipo
InterdisciplinarioSoftware
8,8
89
,00
0
2,2
22
,00
0
2,2
22
,00
0
2,2
22
,00
0
8,5
35
,28
0
0
1,6
63
,57
0
0 0 0 0 0 0
2,0
70
,57
0
80
0,0
00
0 0 0 0 0
2,0
05
,57
0
0
8,5
35
,28
0
0
1,6
63
,57
0
0 0 0 0 0 0
2,0
70
,57
0
80
0,0
00
0 0 0 0 0
2,0
05
,57
0
0
Secretaria de
Hacienda114,000
Número cargos
nuevos / Número de
cargos existentes
Equipo
Interdisciplinario
Asesoría financiera y
jurídica
1,0
26,0
00
342,0
00
342,0
00
Secretaria de
Hacienda10,200
Número cargos
nuevos / Número de
cargos existentes
Equipo
Interdisciplinario
Asesoría financiera y
jurídica
608,0
00
152,0
00
152,0
00
152,0
00
Secretaria de
Hacienda1,500,000
Recursos Recaudado
/ Recursos
Adeudados
equipo
interdisciplinario Capacitaciones
6,0
00,0
00
1,5
00,0
00
1,5
00,0
00
1,5
00,0
00
Secretara de
Planeación875,000
Número de predios
Actualizados / sobre
el Total de Predios
Equipo
interdisciplinario
Capacitaciones,
Ortofoto, Aero foto,
Argis, Cartografía
PBOT, Fichas
catastrales,
Documentos jurídicos
y sistematización y
Geo-referenciación.
875,0
00
75,0
00
800,0
00
Secretaria de
Hacienda1,570
Número de
Campañas realizadas
/ Número de
Campañas
Programas
Equipo
interdisciplinario
Programa Radial,
Perifoneo 6,2
80
1,5
70
1,5
70
1,5
70
Secretaria de
Hacienda10,000
Estatuto tributario
Actualizado/ Estatuto
tributario existente
Concejales y alcalde
Formulación y Ajuste
de la Reforma
estatutaria 20,0
00
10,0
00
0
10,0
00
-
66,4
29,2
84
0
15,1
51,3
24
0 0 0 0
15,9
49,3
24
2,4
00,0
00
0 0 0
15,7
54,3
24
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
3,0
85
,08
7
63
9,1
00
21
5,0
00
1,2
10
,33
0
7,9
59
,68
5
11
,27
7,4
52
4,4
04
,35
0
4,7
97
,10
5
64
7,5
00
33
1,0
00
1,1
94
,28
0
34
,71
0,7
97
46
,86
1,1
58
26
,66
7,0
08
28
,71
7,5
03
2,9
42
,00
0
5,7
02
,00
0
4,7
55
,47
0
150,355,936 150,355,936 0
1,0
76
,18
7
50
,60
0
0
93
7,3
30
6,1
22
,56
0
1,0
62
,60
0
4,3
59
,35
0
1,2
03
,20
5
14
0,0
00
0
92
1,2
80
23
,37
5,2
97
4,8
88
,70
0
16
,70
9,3
18
16
,80
5,9
03
24
0,0
00
1,2
30
,00
0
3,6
63
,47
0
66,912,688 66,912,688 0
7,4
00
50
,60
0
0
20
7,4
50
1,0
59
,56
0
16
3,2
50
28
8,0
00
67
,50
0
14
0,0
00
0
19
6,4
00
4,0
39
,65
0
86
9,3
00
1,0
74
,31
8
12
,20
1,3
00
24
0,0
00
1,2
30
,00
0
76
0,1
50
20,414,718 20,414,718 0
7,4
00
50,6
00
0
60,2
50
34,7
00
134,2
50
0
67,5
00
80,0
00
0
76,0
00
177,1
00
517,2
00
8,0
00
201,3
00
180,0
00
30,0
00
235,7
50
1,349,350 1,349,350 0
25,0
00
7,5
00
3,0
00
0
80,0
00
0
22,5
00
0 0
3,0
00
105,500 105,500 0
40,0
00
0
40,0
00
0
60,0
00
0 0 0 100,000 100,000 0
3,5
00
10,0
00
4,0
00
0
34,0
00
0 0 0 0
11,5
00
45,500 45,500 0
7,4
00
50,6
00
24,7
00
20,0
00
80,0
00
147,1
00
0 0
118,8
00
180,0
00
0 0
RECURSOS REGALÍAS
CON TRANSMETANO445,900 0
45,0
00
30,0
00
50,0
00
0
90,0
00
0 0 0
30,0
00
175,0
00
295,000 0
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 BARBOSA VUELA ALTO
METAS FINANCIERAS 2012-2015
0
PLAN FINANCIERO
TTL
METAS FRAS CUATRIENIO
REGALÍAS
METAS FRAS AÑO 4
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
2,014
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
MUNICIPIO DE BARBOSA
OTROSCRÉDITO
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
10
,00
0
35
,00
0
30
,00
0
21
0,0
00
0 0 0 0 0 240,000 0
6,2
50
31,2
50
7,0
00
0
50,0
00
0 0 0 0
25,7
50
75,750 0
5,5
00
3,0
00
12,0
00
0
13,2
00
8,0
00
0 0 0
20,5
00
41,700 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0
14
7,2
00
1,0
24
,86
0
0
28
8,0
00
0
60
,00
0
0
12
0,4
00
3,8
62
,55
0
21
0,0
00
1,0
66
,31
8
12
,00
0,0
00
60
,00
0
1,2
00
,00
0
52
4,4
00
18,923,268 18,923,268 0
63
3,8
60
28
8,0
00
2,5
35
,44
0
0
1,0
14
,31
8
0 0 0 0
REGALÍAS DIRECTAS
TRANSMETANO POR
200.000
3,549,758 0
70,0
00
70,0
00
50,0
00
70,0
00
210,0
00
0 0 0 0
260,0
00
540,000 0
125,0
00
475,5
10
0 0 0 0 0 0 475,510 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
1,2
00
,00
0
0 1,200,000 0
0 0
52
,00
0
0 0 0 0 52,000 0
0 0 0
12,0
00,0
00
0 0 0 12,000,000 0
62,2
00
70,4
00
0 0 0 0 0 0
249,4
00
RECURSOS DE
GRATUIDAD249,400 0
15,0
00
12,0
00
60,0
00
51,0
00
0 0 0
60,0
00
0
15,0
00
126,000 0
184,0
00
730,6
00
0 0 0 0 0 0 730,600 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
29
,00
0
0 0 0 0 0 0
14
2,1
00
0 0 0 0 0 142,100 142,100 0
0
27
,00
0
0 0 0 0 0 EMPRESA PRIVADA 27,000 0
2,0
00
0
7,1
00
0 0 0 0 0 7,100 0
25,0
00
0
100,0
00
0 0 0 0 0 100,000 0
2,0
00
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
91,2
50
0 0
6,5
00
50,0
00
184,5
00
0
91,2
50
0 0
6,5
00
320,0
00
869,0
00
0
496,6
51
0 0
26,0
00
1,711,651 1,711,651 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
9,0
00
0 0 0 0 0 0
42
,00
0
0 0 0 0 0 42,000 42,000 0
5,0
00
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0
2,0
00
0
14,0
00
0 0 0 0 0 14,000 0
2,0
00
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
16
,25
0
0 0
6,5
00
50
,00
0
65
,50
0
0
16
,25
0
0 0
6,5
00
22
0,0
00
29
7,0
00
0
65
,00
0
0 0
26
,00
0
608,000 608,000 06
,25
0
5,0
00
6,2
50
0
20
,00
0
0
25
,00
0
0 0 0 45,000 0
5,0
00
5,0
00
20
,00
0
20
,00
0
0 0 0 0 0 40,000 0
5,0
00
0
20
,00
0
0 0 0 0 0 20,000 0
10
,00
0
45
,00
0
30
,00
0
10
,00
0
20
0,0
00
15
5,0
00
0
40
,00
0
0 0 0 395,000 0
2,0
00
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
5,0
00
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0
1,5
00
1,5
00
1,5
00
0
6,0
00
0 0 0 0
6,0
00
12,000 0
5,0
00
12,0
00
5,0
00
0
48,0
00
0 0 0 0
20,0
00
68,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
75
,00
0
0 0 0 0
75
,00
0
0
75
,00
0
0 0 0 0
29
5,0
00
0
43
1,6
51
0 0 0 726,651 726,651 0
25,0
00
0
75,0
00
0
131,6
51
0 0 0 206,651 0
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0
75,0
00
50,0
00
75,0
00
0
200,0
00
0
300,0
00
0 0 0 500,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
35
,00
0
0 0 0 0 0
10
0,0
00
23
5,0
00
0 0 0 0 0 335,000 335,000 0
5,0
00
0
60
,00
0
0 0 0 0 0 60,000 0
0
10
,00
0
0 0 0 0 0 10,000 0
30,0
00
0
120,0
00
0 0 0 0 0 120,000 0
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0100,0
00
0 0 0 0 0 0 100,000 0
0
25,0
00
0 0 0 0 0 25,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
52
2,1
00
0 0
16
3,0
20
4,8
24
,50
0
48
,00
0
4,0
52
,30
0
53
1,0
00
0 0
16
3,0
20
18
,26
2,3
47
21
9,5
00
15
,58
7,2
00
2,0
33
,14
3
0 0
64
9,0
80
36,751,270 36,751,270 0
0 0 0
15
1,0
20
3,9
72
,00
0
0
3,7
13
,00
0
0 0 0
15
1,0
20
14
,74
5,8
00
0
14
,27
4,8
07
0 0 0
60
4,0
80
29,624,687 29,624,687 0
15
1,0
20
3,9
30
,00
0
3,7
13
,00
0
15
1,0
20
14
,57
5,8
00
0
14
,27
4,8
07
0 0 0
60
4,0
80
29,454,687 0
7,0
00
30
,00
0
0 0 0 0 0 0 30,000 0
35,0
00
140,0
00
0 0 0 0 0 0 140,000 0
0 0 0 0
513,0
00
3,0
00
0 0 0 0 0
2,1
08,0
47
52,0
00
0 0 0 0 0 2,160,047 2,160,047 0
3,0
00
0
12,0
00
0 0 0 0 0
Se resolverá el 100% de
las PQRS presentadas
cada año.
12,000 00
40,0
00
0 0 0 0 0 40,000 0
513,0
00
2,1
08,0
47
0 0 0 0 0 0 2,108,047 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-20155
22
,10
0
0 0
12
,00
0
33
9,5
00
45
,00
0
33
9,3
00
53
1,0
00
0 0
12
,00
0
1,4
08
,50
0
16
7,5
00
1,3
12
,39
3
2,0
33
,14
3
0 0
45
,00
0
4,966,536 4,966,536 0
120,000 0
0 0
12
0,0
00
0 0 0 0 0 0 120,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,0
00
48,0
00
0 0 0 0 0 0 48,000 0
30,0
00
120,0
00
0 0 0 0 0 0 120,000 0
35,0
00
140,0
00
0 0 0 0 0 0 140,000 0
20,0
00
80,0
00
0 0 0 0 0 0 80,000 0
20,0
00
80,0
00
0 0 0 0 0 0 80,000 0
12
0,0
00
0 0
30
,00
0
0 00 0
30
,00
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-20155
22
,10
0
12
,00
0
97
,50
0
39
,00
0
33
9,3
00
53
1,0
00
12
,00
0
44
0,5
00
14
3,5
00
1,3
12
,39
3
2,0
33
,14
3
0 0
45
,00
0
3,974,536 0
140,000 0
0 0
0 0
15,0
00
60,0
00
0 0 0 0 0 0 60,000 0
6,0
00
0
24,0
00
0 0 0 0 0 24,000 0
15,0
00
60,0
00
0 0 0 0 0 0 60,000 0
61,5
00
0 0
5,5
00
183,5
00
115,5
00
0
64,5
00
0 0
5,5
00
692,3
00
491,7
00
0
372,0
00
0 0
22,0
00
1,578,000 1,578,000 0
35
,00
0
0 00 0 00
14
0,0
00
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0 0 0 0 -56,000
0
7,0
00
0 0 0 0 0 7,000 0
10
,00
0
2,0
00
10
,00
0
0
8,0
00
0
40
,00
0
0 0 0 48,000 0
0
1,0
00
0 0 0 0 0 1,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -315,000
1,0
00
10,0
00
1,0
00
27,3
00
30,7
00
0
4,0
00
0 0 0 62,000 0
1,0
00
5,0
00
1,0
00
18,0
00
0 0
4,0
00
0 0 0 22,000 0
1,0
00
4,0
00
1,0
00
6,0
00
0 0
4,0
00
0 0 0 10,000 0
2,0
00
5,0
00
8,0
00
14,0
00
0 0 0 0 0 22,000 0
4,0
00
10,0
00
0 0 0 0 0 0 10,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
2,0
00
4,0
00
2,0
00
16
,00
0
0 0
8,0
00
0 0 0 24,000 0
4,5
00
4,0
00
4,0
00
4,5
00
16
,00
0
16
,00
0
0
18
,00
0
0 0 0 50,000 0
6,0
00
7,0
00
7,0
00
17
,00
0
2,0
00
0
22
,00
0
0 0 0 41,000 0
3,0
00
4,0
00
4,0
00
7,0
00
3,0
00
0
10,0
00
0 0 0 20,000 0
3,0
00
6,0
00
4,0
00
18,0
00
0 0
10,0
00
0 0 0 28,000 0
1,5
00
1,5
00
0 0 0 0 0 0
6,0
00
6,000 0
5,0
00
5,0
00
0 0 0
20,0
00
0 0 0 20,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0 0 0 0 -826,000
20
,00
0
10
,00
0
80
,00
0
40
,00
0
0 0 0 0 0 120,000 0
4,0
00
4,0
00
3,0
00
4,0
00
11
,00
0
11
,00
0
0 0 0 0
16
,00
0
38,000 0
0
20
,00
0
0 0 0 0 0 20,000 0
5,0
00
99
,50
0
58
,00
0
5,0
00
42
7,0
00
20
1,0
00
0
20
,00
0
0 0 0 648,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -222,500
10,0
00
27,0
00
10,0
00
0
102,0
00
0
40,0
00
0 0 0 142,000 0
2,0
00
6,0
00
8,0
00
18,0
00
0 0 0 0 0 26,000 0
3,0
00
6,0
00
3,0
00
16,5
00
1,5
00
0
12,0
00
0 0 0 30,000 0
2,0
00
2,0
00
2,0
00
6,5
00
0 0
8,0
00
0 0 0 14,500 0
0
10,0
00
0 0 0 0 0 10,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0 0 0 0 -158,500
5,0
00
500
5,0
00
0
6,5
00
0
30
,00
0
0 0 0 36,500 0
0 0 0
12
2,0
00
0 0 0 122,000 0
39
3,9
37
0 0
55
4,8
60
5,0
00
55
1,3
50
19
,05
0
44
8,9
55
0 0
54
9,8
60
61
,00
0
2,4
39
,20
0
47
,80
0
1,7
02
,80
9
0 0
2,2
06
,24
0
6,457,049 6,457,049 0
0 0 0
343,8
60
0
187,0
00
0 0 0 0
343,8
60
0
854,0
00
0 0 0 0
1,3
75,4
40
2,229,440 2,229,440 0
96,0
00
0
384,0
00
0 0 0 0 0 estampilla pro anciano 384,000 0
15,0
00
0
60,0
00
0 0 0 0 0 60,000 0
0
66,0
00
0 0 0 0 0 66,000 0
343,8
60
343,8
60
0 0 0 0 0 0
1,3
75,4
40
1,375,440 0
16,0
00
0
64,0
00
0 0 0 0 0 64,000 0
0
40,0
00
0 0 0 0 0 40,000 0
60,0
00
0
240,0
00
0 0 0 0 0 240,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
60
,15
0
6,2
50
0 0 0 0 0
24
4,6
00
25
,00
0
0 0 0 0 269,600 269,600 0
30
,00
0
0
12
0,0
00
0 0 0 0 0 120,000 0
5,0
00
0
20
,00
0
0 0 0 0 0 20,000 0
6,2
50
6,2
50
0
25
,00
0
25
,00
0
0 0 0 0 50,000 0
8,0
00
0
32,0
00
0 0 0 0 0 32,000 0
900
0
3,6
00
0 0 0 0 0 3,600 0
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
10,0
00
0
40,0
00
0 0 0 0 0 40,000 0
0 0 0 0 0
66,9
50
0 0 0 0 0 0
271,8
00
0 271,800 271,800 0
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
6,0
00
0
24,0
00
0 0 0 0 0 24,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
9,7
50
0
39
,00
0
0 0 0 0 0 39,000 0
19,2
00
0
76,8
00
0 0 0 0 0 76,800 0
12,0
00
0
48,0
00
0 0 0 0 0 48,000 0
20,0
00
0
80,0
00
0 0 0 0 0 80,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
5,0
00
0 0 0 0 0 0
30
,00
0
0
20
,00
0
0 0 0 50,000 0
0
10
,00
0
0
20
,00
0
0 0 0 30,000 0
5,0
00
0
20
,00
0
0 0 0 0 0 20,000 0
5,0
00
0 0 0 0
75
,00
0
0
5,0
00
0 0 0
5,0
00
30
0,0
00
0
20
,00
0
0 0 0 325,000 0
5,0
00
10
,00
0
5,0
00
5,0
00
40
,00
0
0
20
,00
0
0 0 0 ICBF 65,000 0
48,0
00
0
192,0
00
0 0 0 0 0 ICBF 192,000 0
2,0
00
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
12,0
00
0
48,0
00
0 0 0 0 0 48,000 0
3,0
00
0
12,0
00
0 0 0 0 0 12,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
19
,80
0
0 0
5,0
00
5,0
00
54
,65
0
12
,80
0
13
2,0
00
0 0 0
50
,00
0
33
6,4
00
22
,80
0
17
7,8
00
0 0
12
,80
0
599,800 599,800 0
12
0,0
00
30
,00
0
90
,00
0
0
12
0,0
00
0 0 0 240,000 0
7,8
00
5,0
00
7,8
00
5,0
00
12
,80
0
12
,80
0
7,8
00
0 0
12
,80
0
51,200 0
5,0
00
5,0
00
15,0
00
25,0
00
0 0 0 0 0 40,000 0
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
15,0
00
4,0
00
0
60,0
00
8,0
00
8,0
00
0 0 0 76,000 0
1,0
00
0
2,0
00
2,0
00
0 0 0 0 4,000 0
4,0
00
0
16,0
00
0 0 0 0 0 16,000 0
12,0
00
12,0
00
0 0 0
42,0
00
0 0 0 42,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-20154
,00
0
0
16
,00
0
0 0 0 0 0 16,000 0
3,2
00
0
12,8
00
0 0 0 0 0 12,800 0
73,800 0
0 0
5,0
00
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0
73,8
00
0 000 0
18,4
50
0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0
20
6,0
00
0
71
,60
0
0 0 0 0
20
6,0
00
6,0
00
27
8,4
00
0 0 0 0
81
8,0
00
1,102,400 0
24
,60
0
0
98
,40
0
0 0 0 0 0 98,400 06
,00
0
4,0
00
6,0
00
6,0
00
16
,00
0
0 0 0 0
18
,00
0
40,000 05
,00
0
0
20
,00
0
0 0 0 0 0 20,000 0
8,0
00
0
32
,00
0
0 0 0 0 0 32,000 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
200,0
00
2,5
00
200,0
00
0
10,0
00
0 0 0 0
800,0
00
810,000 0
2,5
00
0
10,0
00
0 0 0 0 0 10,000 0
22,0
00
0
80,0
00
0 0 0 0 0 80,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
2,0
00
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
36
9,1
37
0 0 0 0
28
,00
0
0
31
1,9
55
0 0 0 0
11
2,0
00
0
1,4
85
,00
9
0 0 0 1,597,009 1,597,009 0
57
,18
2
10
,00
0
0
40
,00
0
0
23
7,1
89
0 0 0
DEPARTAMENTO DE
LA PROSPERIDAD
SOCIAL
277,189 0
311,9
55
18,0
00
311,9
55
0
72,0
00
0
1,2
47,8
20
0 0 0 975 FAMILIAS 1,319,820 0
0 0 0 0 0
3,0
00
0 0 0 0 0
12,0
00
12,000 0
3,0
00
0
12,0
00
0 0 0 0 0 12,000 0
0
2,8
06,4
90
18,1
84,1
80
3,0
10,3
00
13,0
78,0
50
0
2,7
58,3
40
148,146,355 0 -197,520,046
0 0
0 0
0 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0
0 0
0 0
0 0
OBSERVACIONES
COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRAS COF REG CRE OTR
244,9
00
0 0
253,0
00
141,0
00
301,5
00
0
219,9
00
0 0
253,0
00
629,0
00
1,3
15,0
00
0
929,6
00
0 0
1,0
12,0
00
3,885,600 3,885,600 0
114,9
00
0 0
210,0
00
121,0
00
105,0
00
0
89,9
00
0 0
210,0
00
549,0
00
505,0
00
0
409,6
00
0 0
840,0
00
2,303,600 2,303,600 0
112,5
00
0 0
200,0
00
121,0
00
83,0
00
0
87,5
00
0 0
200,0
00
549,0
00
402,0
00
0
400,0
00
0 0
800,0
00
2,151,000 2,151,000 0
0
15,0
00
0 0 0 0 0 15,000 15,000 0
100,0
00
50,0
00
0 0 0 0 0 150,000 150,000 0
20,0
00
20,0
00
50,0
00
50,0
00
0 0 0 0 0 100,000 100,000 0
METAS FRAS AÑO 4METAS FRAS AÑO 3 METAS FRAS CUATRIENIO
2012-20152,0152,014
COF TTL
0
C - O
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
50
,00
0
37
,50
0
12
,50
0
50
,00
0
15
0,0
00
50
,00
0
0
20
0,0
00
0 0 0 400,000 400,000 02
00
,00
0
20
,00
0
20
0,0
00
0
80
,00
0
0 0 0 0
80
0,0
00
BANCO AGRARIO 880,000 0
5,0
00
5,0
00
15
,00
0
15
,00
0
0 0 0 0 0 30,000 30,000 0
36
,00
0
144
,00
0
0 0 0 0 0 0 144,000 144,000 0
500
0
2,0
00
0 0 0 0 0 2,000 2,000 0
62,5
00
12,5
00
37,5
00
50,0
00
0 0
200,0
00
0 0 0 250,000 250,000 00
40,0
00
0 0 0 0 0 40,000 40,000 0
25,0
00
0
100,0
00
0 0 0 0 0 100,000 100,000 0
10,0
00
40,0
00
0 0 0 0 0 0 40,000 40,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-20152
,40
0
0 0 0 0
6,0
00
0
2,4
00
0 0 0 0
39
,00
0
0
9,6
00
0 0 0 48,600 48,600 0
0
15
,00
0
0 0 0 0 0 15,000 15,000 0
2,4
00
6,0
00
2,4
00
0
24
,00
0
0
9,6
00
0 0 0 33,600 33,600 0
0 0 0
10,0
00
0
16,0
00
0 0 0 0
10,0
00
0
64,0
00
0 0 0 0
40,0
00
104,000 104,000 0
6,0
00
0
24,0
00
0 0 0 0 0 24,000 24,000 0
10,0
00
10,0
00
10,0
00
0
40,0
00
0 0 0 0
40,0
00
80,000 80,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0
43
,00
0
20
,00
0
17
1,5
00
0 0 0 0
43
,00
0
80
,00
0
67
4,0
00
0 0 0 0
17
2,0
00
926,000 926,000 0
0 0 0
8,0
00
0
24
,00
0
0 0 0 0
8,0
00
0
96
,00
0
0 0 0 0
32
,00
0
128,000 128,000 08
,00
0
8,0
00
8,0
00
0
32
,00
0
0 0 0 0
32
,00
0
Apoyo económico por el
SENA, CÁMARA DE
COMERCIO,
INSTITUCIONES
PUBLICO-PRIVADAS
64,000 0
10
,00
0
0
40
,00
0
0 0 0 0 0 40,000 0
6,0
00
0
24,0
00
0 0 0 0 0 24,000 0
0 0 0
35,0
00
20,0
00
142,5
00
0 0 0 0
35,0
00
80,0
00
558,0
00
0 0 0 0
140,0
00
778,000 778,000 0
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0
20,0
00
0
80,0
00
0 0 0 0 0 BANCOLDEX 80,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
35
,00
0
20
,00
0
80
,00
0
35
,00
0
80
,00
0
32
0,0
00
0 0 0 0
14
0,0
00
540,000 0
4,5
00
0
18
,00
0
0 0 0 0 0 18,000 0
5,0
00
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,0
00
0
36,0
00
0 0 0 0 0 36,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
20,0
00
0
60,0
00
0 0 0 0 0 60,000 60,000 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
5,0
00
0 0 0 0 0 0
20
,00
0
0 0 0 0 0 20,000 20,000 0
4,0
00
0
16
,00
0
0 0 0 0 0 16,000 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
13
0,0
00
0 0 0 0
25
,00
0
0
13
0,0
00
0 0 0 0
13
6,0
00
0
52
0,0
00
0 0 0 656,000 656,000 0
0 0 0 0 0
22,0
00
0 0 0 0 0 0
100,0
00
0 0 0 0 0 100,000 100,000 0
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
20,0
00
0
80,0
00
0 0 0 0 0 80,000 0
2,0
00
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
13
0,0
00
0 0 0 0
3,0
00
0
13
0,0
00
0 0 0 0
36
,00
0
0
52
0,0
00
0 0 0 556,000 556,000 0
0
24
,00
0
0 0 0 0 0 24,000 0
130,0
00
2,0
00
130,0
00
0
8,0
00
0
520,0
00
0 0 0 528,000 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
619,8
00
0 0
549,0
00
302,0
00
799,5
00
0
569,8
00
0 0
549,0
00
9,353,200 0 -9,353,200
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR
1,7
48
,00
0
58
8,5
00
21
5,0
00
20
,00
0
1,6
96
,12
5
2,4
52
,27
5
45
,00
0
3,3
74
,00
0
50
7,5
00
33
1,0
00
20
,00
0
10
,70
6,5
00
10
,72
6,4
00
9,1
57
,69
0
10
,93
4,0
00
2,7
02
,00
0
4,4
72
,00
0
80
,00
0
48,778,590 48,778,590 0
22
5,0
00
7,5
00
0 0
53
,00
0
27
9,2
50
0
12
5,0
00
7,5
00
0 0
21
2,0
00
1,1
67
,00
0
0
60
0,0
00
30
,00
0
0 0 2,009,000 2,009,000 0
225,0
00
7,5
00
0 0
43,0
00
206,0
00
0
125,0
00
7,5
00
0 0
172,0
00
918,0
00
0
600,0
00
30,0
00
0 0 1,720,000 1,720,000 0
18,0
00
18,0
00
72,0
00
72,0
00
0 0 0 0 0 144,000 0
50,0
00
89,5
00
50,0
00
0
358,0
00
0
200,0
00
0 0 0 558,000 0
7,5
00
12,5
00
55,0
00
7,5
00
50,0
00
190,0
00
0 0
30,0
00
0 0 270,000 0
68,0
00
8,0
00
68,0
00
0
32,0
00
0
272,0
00
0 0 0 304,000 0
12,0
00
0
48,0
00
0 0 0 0 0 48,000 0
4,0
00
0
16,0
00
0 0 0 0 0 16,000 0
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
TTL
METAS FRAS AÑO 4
2,014OBSERVACIONES
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0
METAS FRAS CUATRIENIO
2,015
C - OCOF
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
5,0
00
5,0
00
5,0
00
0
20
,00
0
0
20
,00
0
0 0 0 40,000 0
2,0
00
2,0
00
2,0
00
0
8,0
00
0
8,0
00
0 0 0 16,000 0
0
15
,00
0
0 0 0 0 0 15,000 0
100,0
00
0 0 0
100,0
00
0 0 0 100,000 0
0
5,0
00
0 0 0 0 0 5,000 0
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
0
100,0
00
0 0 0 0 0 100,000 0
12,5
00
12,5
00
50,0
00
50,0
00
0 0 0 0 0 100,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0
10
,00
0
73
,25
0
0 0 0 0 0
40
,00
0
24
9,0
00
0 0 0 0 0 289,000 0
250
0
1,0
00
0 0 0 0 0 1,000 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
10
,00
0
10
,00
0
40
,00
0
40
,00
0
0 0 0 0 0 80,000 0
60
,00
0
0
19
6,0
00
0 0 0 0 0 196,000 0
2,0
00
0
8,0
00
0 0 0 0 0 8,000 0
75
,00
0
25
0,0
00
15
,00
0
0
52
8,0
00
61
9,0
00
25
,00
0
75
,00
0
20
0,0
00
15
,00
0
0
2,1
16
,00
0
2,3
48
,50
0
1,0
25
,00
0
30
0,0
00
70
0,0
00
79
6,0
00
0 7,285,500 7,285,500 0
0 0 0 0 0
27
,00
0
25
,00
0
0 0 0 0 0
34
3,5
00
25
,00
0
0 0 0 0 368,500 368,500 0
1,0
00
0
3,5
00
0 0 0 0 0 3,500 0
15,0
00
0
60,0
00
0 0 0 0 0 60,000 0
11,0
00
0
88,0
00
0 0 0 0 0 88,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
15
,00
0
0
45
,00
0
15
,00
0
0 0 0 0 60,000 00 0
15
,00
0
0 0 0 0 0 15,000 0
10,0
00
0
102,0
00
10,0
00
0 0 0 0
Revisión teniendo en
cuenta la nueva planta
de guardas de tránsito.
Averiguar portafolio de
servicios de la
Federación Colombiana
de Municipios.
112,000 0
0 0
30,0
00
0 0 0 0 0 30,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
75
,00
0
25
0,0
00
15
,00
0
0
52
8,0
00
59
2,0
00
0
75
,00
0
20
0,0
00
15
,00
0
0
2,1
16
,00
0
2,0
05
,00
0
1,0
00
,00
0
30
0,0
00
70
0,0
00
79
6,0
00
0 6,917,000 6,917,000 0
35
,00
0
0
14
0,0
00
0 0 0 0 0 140,000 0
15
,00
0
20
,00
0
10
,00
0
15
,00
0
80
,00
0
40
,00
0
0
60
,00
0
0 0 0 180,000 0
60,0
00
20,0
00
60,0
00
80,0
00
0 0
240,0
00
0 0 0 320,000 0
15,0
00
25,0
00
15,0
00
0
135,0
00
0 0 0
60,0
00
0 195,000 0
250,0
00
100,0
00
200,0
00
100,0
00
300,0
00
1,0
00,0
00
0
700,0
00
0 0 2,100,000 0
100,0
00
400,0
00
0 0 0 0
400,0
00
0 800,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
90
,00
0
0
31
0,0
00
0 0 0 0 0 310,000 0
96
,00
0
38
4,0
00
0 0 0 0 0 0 384,000 0
12,0
00
0
40,0
00
0 0 0 0 0 40,000 0
100,0
00
0
400,0
00
0 0 0 0 0 400,000 0
292,0
00
100,0
00
1,0
72,0
00
300,0
00
0 0 0
196,0
00
0 1,568,000 0
120,0
00
0
340,0
00
0 0 0
140,0
00
0 480,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
43
9,0
00
0 0 0
72
5,0
00
47
0,0
00
20
,00
0
10
0,0
00
0 0 0
2,0
50
,00
0
2,3
80
,00
0
6,1
60
,00
0
1,1
46
,00
0
0
72
5,0
00
0 12,461,000 12,461,000 0
43
9,0
00
0 0 0
72
5,0
00
47
0,0
00
20
,00
0
10
0,0
00
0 0 0
2,0
50
,00
0
2,3
80
,00
0
6,1
60
,00
0
1,1
46
,00
0
0
72
5,0
00
0 12,461,000 12,461,000 0
10
,00
0
0
80
,00
0
0 0 0 0 0 80,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
300,0
00
100,0
00
950,0
00
300,0
00
0
100,0
00
0 0 0 1,350,000 0
0
35,0
00
0 0 0 0 0 35,000 0
400,0
00
100,0
00
100,0
00
0
900,0
00
0
900,0
00
0
600,0
00
0 2,400,000 0
200,0
00
125,0
00
200,0
00
375,0
00
0 0 0
125,0
00
0 500 vivienda 700,000 0
125,0
00
500,0
00
0 0 0 0 0 0 500,000 0
20,0
00
0 0
160,0
00
0 0 0 0 1000 viviendas 160,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
12
5,0
00
0
50
0,0
00
0 0 0 0 0 500,000 0
0 0
6,0
00
,00
0
0 0 0 0 6,000,000 0
10
,00
0
0
80
,00
0
0 0 0 0 0 80,000 0
100,0
00
400,0
00
0 0 0 0 0 0 400,000 0
39,0
00
0
50,0
00
0
146,0
00
0 0 0 196,000 0
0
60,0
00
0 0 0 0 0 60,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
57
9,0
00
0 0
20
,00
0
75
,00
0
15
6,0
00
0
20
4,0
00
0 0
20
,00
0
1,0
92
,00
0
2,0
48
,00
0
1,9
72
,69
0
3,0
28
,00
0
0
2,4
35
,00
0
80
,00
0
10,655,690 10,655,690 05
79
,00
0
0 0
20
,00
0
55
,00
0
88
,00
0
0
20
4,0
00
0 0
20
,00
0
79
7,0
00
1,3
91
,00
0
1,1
95
,00
0
2,5
58
,00
0
0
2,3
35
,00
0
80
,00
0
8,356,000 8,356,000 0
0
15
0,0
00
0
20
0,0
00
0 0 0 350,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
25,0
00
0 0 0 0 0 25,000 00 0 0
200,0
00
0
1,5
00,0
00
0 1,700,000 0
0
25,0
00
0 0 0 0 0 25,000 0
100,0
00
100,0
00
0 0 0 0 0 200,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
25
0,0
00
0
10
0,0
00
0
50
0,0
00
0 0 0
ÁREA
METROPOLITANA600,000 0
11
0,0
00
0 0 0 0 0 0 110,000 0
19
2,0
00
0
19
2,0
00
0
14
4,0
00
0
96
0,0
00
0 0 0 1,104,000 0
27
,00
0
0 0 0 0 0 0 27,000 0
0 0 0
200,0
00
0
300,0
00
0 500,000 0
12,0
00
28,0
00
12,0
00
0
112,0
00
0
48,0
00
0 0 0 160,000 0
0
10,0
00
855,0
00
0 0 0 0 865,000 0
100,0
00
0
100,0
00
0
200,0
00
0 0 0 300,000 0
0
45,0
00
0 0 0 0 0 45,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0
40
,00
0
0 0 0 0 0 40,000 0
25
,00
0
40
,00
0
0
90
,00
0
50
,00
0
0 0 0 180,000 0
20
,00
0
10
,00
0
15
,00
0
20
,00
0
40
,00
0
60
,00
0
0 0 0 0
80
,00
0
180,000 0
0 0
250,0
00
0 0 0 0 250,000 0
0 0 0 0 0
35,0
00
0 35,000 0
300,0
00
300,0
00
0
200,0
00
0
500,0
00
0 1,300,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
45,0
00
45,0
00
180,0
00
180,0
00
0 0 0 0 0 360,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0
20
,00
0
68
,00
0
0 0 0 0 0
29
5,0
00
65
7,0
00
77
7,6
90
47
0,0
00
0
10
0,0
00
0 2,299,690 2,299,690 0
0
60
,00
0
0 0 0 0 0 60,000 0
0 0
60
,00
0
15
0,0
00
0 0 0 210,000 0
0
100,0
00
0
320,0
00
0 0 0 420,000 025,0
00
25,0
00
0 0 0 0 0 50,000 0
0 0
35,1
90
0 0 0 0 35,190 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
50
,00
0
0 50,000 0
0 0 0 0 0
50
,00
0
0 50,000 0
0 0
43
0,0
00
0 0 0 0 430,000 0
0
100,0
00
252,5
00
0 0 0 0 352,500 0
20,0
00
20,0
00
120,0
00
80,0
00
0 0 0 0 0 200,000 0
150,0
00
100,0
00
0 0 0 0 0 250,000 0
48,0
00
0
192,0
00
0 0 0 0 0 192,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
10
0,0
00
28
1,0
00
50
,00
0
0
15
0,0
00
50
0,0
00
0
2,6
00
,00
0
25
0,0
00
31
6,0
00
0
4,2
31
,00
0
1,0
00
,00
0
0
4,6
20
,00
0
1,7
72
,00
0
36
6,0
00
0 11,989,000 0
10
0,0
00
28
1,0
00
50
,00
0
0
15
0,0
00
50
0,0
00
0
2,6
00
,00
0
25
0,0
00
31
6,0
00
0
4,2
31
,00
0
1,0
00
,00
0
0
4,6
20
,00
0
1,7
72
,00
0
36
6,0
00
0 11,989,000 11,989,000 0
15
,00
0
10
0,0
00
0 0 0
50
,00
0
0 0 150,000 0
1,0
00
,00
0
0 0
1,5
40
,00
0
66
0,0
00
0 0 3,200,000 0
100,0
00
500,0
00
2,5
00,0
00
150,0
00
250,0
00
100,0
00
500,0
00
0
2,5
00,0
00
150,0
00
250,0
00
0 3,500,000 0
10,0
00
0 0
80,0
00
0 0 0 90,000 0
200,0
00
100,0
00
500,0
00
400,0
00
0 0
700,0
00
0 0 1,600,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
16
,00
0
16
,00
0
0 0 0 0
11
2,0
00
16
,00
0
0 128,000 0
10
0,0
00
50
,00
0
10
0,0
00
50
,00
0
45
0,0
00
0 0
50
0,0
00
0
10
0,0
00
0 1,050,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50
,00
0
10
0,0
00
10
0,0
00
0 0
10
0,0
00
0 0 300,000 0
50,0
00
270,0
00
0 0 0 0 0 0 270,000 0
470,0
00
1,7
01,0
00
0 0 0 0 0 0 1,701,000 0
270,0
00
0
150,0
00
0
10,0
00
182,0
00
0
270,0
00
0 0 0
50,0
00
754,0
00
0
1,0
50,0
00
0
150,0
00
0 2,004,000 2,004,000 0
0 0 0 0 0
64,5
00
0 0 0 0 0 0
114,0
00
0 0 0 0 0 114,000 114,000 0
50,0
00
0
65,0
00
0 0 0 0 0 65,000 0
12,5
00
0
40,0
00
0 0 0 0 0 40,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
1,0
00
0
5,0
00
0 0 0 0 0 5,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35
,00
0
0 0 0 0 0 35,000 35,000 0
0
25
,00
0
0 0 0 0 0 25,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
5,0
00
0 0 0 0 0 5,000 0
0
5,0
00
0 0 0 0 0 5,000 0
30
,00
0
0 0 0
10
,00
0
10
,00
0
0
30
,00
0
0 0 0
50
,00
0
10
0,0
00
0
90
,00
0
0 0 0 240,000 240,000 0
0
45,0
00
0 0 0 0 0 45,000 0
20,0
00
10,0
00
10,0
00
20,0
00
40,0
00
45,0
00
0
60,0
00
0 0 0 145,000 0
10,0
00
10,0
00
10,0
00
10,0
00
0
30,0
00
0 0 0 50,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
240,0
00
0 0 0 0
85,0
00
0
240,0
00
0 0 0 0
340,0
00
0
960,0
00
0 0 0 1,300,000 1,300,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
20
0,0
00
50
,00
0
20
0,0
00
0
20
0,0
00
0
80
0,0
00
0 0 0
ÁREA
METROPOLITANA Y
COLOMBIA
HUMANITARIA
1,000,000 0
25
,00
0
0
10
0,0
00
0 0 0 0 0 100,000 0
40,0
00
10,0
00
40,0
00
0
40,0
00
0
160,0
00
0 0 0
CORANTIOQUIA Y
ÁREA
METROPOLITANA
200,000 0
0 0
150,0
00
0 0
22,5
00
0 0 0 0 0 0
165,0
00
0 0 0
150,0
00
0 315,000 315,000 0
0 0 0 0 0 0 0
El presupuesto de este
proyecto sale del
proyecto 3.7.3.3. del
centro de reservas
0 0
150,0
00
0
75,0
00
0 0 0
150,0
00
0 Empresa privada 225,000 0
22,5
00
0
90,0
00
0 0 0 0 0 90,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
60
,00
0
50
,00
0
0 0
15
5,1
25
24
6,0
25
0 0
50
,00
0
0 0
95
5,5
00
1,0
28
,90
0
0
19
0,0
00
20
0,0
00
0 0 2,374,400 2,374,400 0
60
,00
0
50
,00
0
0 0
15
5,1
25
24
6,0
25
0 0
50
,00
0
0 0
95
5,5
00
1,0
28
,90
0
0
19
0,0
00
20
0,0
00
0 0 2,374,400 2,374,400 0
22
,40
0
0
13
4,4
00
0 0 0 0 0 134,400 0
20
0,0
00
0
80
0,0
00
0 0 0 0 0 800,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
55,1
25
23,6
25
220,5
00
94,5
00
0 0 0 0 0 315,000 0
50,0
00
25,0
00
50,0
00
100,0
00
0 0 0
200,0
00
0 0 300,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,0
00
275,0
00
0 0 0 0 0 0 275,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
60
,00
0
50
,00
0
36
0,0
00
0 0
19
0,0
00
0 0 0 550,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
645,0
00
60,0
00
5,5
58,3
75
7,3
56,8
25
135,0
00
993,0
00
60,0
00
102,025,770 0 -146,335,770
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RPTRS/CO
FCRE REG OTR
0 0 0 0 0
613,2
00
0 0 0 0 0 0
2,5
75,5
50
0 0 0 0 0
2,5
75,5
50
2,575,550 0
0 0 0 0 0
613,2
00
0 0 0 0 0 0
2,5
75,5
50
0 0 0 0 0 2,575,550 2,575,550 0
2,014
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
C - O
0
TTLCOF
2012-2015
OBSERVACIONES
METAS FRAS AÑO 3 METAS FRAS AÑO 4
2,015
METAS FRAS CUATRIENIO
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
17
6,2
00
0 0 0 0 0 0
78
8,8
00
0 0 0 0 0 788,800 788,800 0
1,2
00
0
4,8
00
0 0 0 0 0 4,800 0
0
18
0,0
00
0 0 0 0 0 180,000 02
0,0
00
0
80
,00
0
0 0 0 0 0 80,000 0
20,0
00
0
80,0
00
0 0 0 0 0 80,000 0
5,0
00
0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 00
24,0
00
0 0 0 0 0 24,000 0
10,0
00
0
40,0
00
0 0 0 0 0 40,000 0
120,0
00
0
360,0
00
0 0 0 0 0 360,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
12
3,0
00
0 0 0 0 0 0
50
1,7
50
0 0 0 0 0 501,750 501,750 0
0
10
,00
0
0 0 0 0 0 10,000 0
10
,00
0
0
40
,00
0
0 0 0 0 0
A través de los frentes
de seguridad ciudadana
y los comités de
convivencia de las JAC
40,000 0
108,0
00
0
432,0
00
0 0 0 0 0 432,000 0
1,0
00
0
3,7
50
0 0 0 0 0 3,750 0
4,0
00
0
16,0
00
0 0 0 0 0 16,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
31
4,0
00
0 0 0 0 0 0
1,2
85
,00
0
0 0 0 0 0 1,285,000 1,285,000 0
63
,00
0
0
25
2,0
00
0 0 0 0 0 252,000 0
24
,00
0
24,000 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
0
5,0
00
0 0 0 0 0 5,000 0
250,0
00
0
1,0
00,0
00
0 0 0 0 0 1,000,000 0
10,0
00
40,0
00
40,000 0
0 0 0
1,2
36,4
00
0 0 0 5,191,100 0 -5,151,100
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TTL
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
C - O
0
COF
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0
COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RPTRS/CO
FCRE REG OTR
16,0
00
0 0 0 0
6,8
47,8
77
0 0 0 0 0 0
27,3
55,5
08
800,0
00
48,0
00
0 0 0 28,203,508 28,203,508 0
0 0 0 0 0
70,0
00
0 0 0 0 0 0
325,0
00
0 0 0 0 0 325,000 325,000 0
0 0 0 0 0
70,0
00
0 0 0 0 0 0
280,0
00
0 0 0 0 0 280,000 0
70,0
00
0
280,0
00
0 0 0 0 0
Se programa una
Capacitación Anual para
los líderes de cada
Proceso del Sistema de
Gestión de la Calidad
280,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45,0
00
0 0 0 0 0 45,000 0
0
45,0
00
0 0 0 0 0 45,000 0
2,015
OBSERVACIONES
METAS FRAS AÑO 3 METAS FRAS AÑO 4
2012-20152,014
METAS FRAS CUATRIENIO
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
4,0
60
0 0 0 0 0 0
17
0,2
40
0 0 0 0 0 170,240 170,240 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0
Se debe tener en Cuenta
que El plan de
Capacitaciones requiere
de apoyo externo
4,000 0
3,0
60
0
12,2
40
0 0 0 0 0
Es importante destacar
que gran cantidad de
empleados es de
vinculación reciente y
por ende requiere
proceso de capacitación
12,240 0
0
150,0
00
0 0 0 0 0 150,000 0
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-20151
6,0
00
0 0 0 0
33
0,2
47
0 0 0 0 0 0
1,3
38
,98
8
0
48
,00
0
0 0 0 1,386,988 1,386,988 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1,386,988
3,0
00
0
30
,00
0
0 0 0 0 0 30,000 0
48
,24
7
0
19
2,9
88
0 0 0 0 0 192,988 06
5,0
00
0
26
0,0
00
0 0 0 0 0 260,000 0
185,0
00
0
740,0
00
0 0 0 0 0 740,000 0
16,0
00
20,0
00
0
80,0
00
0
48,0
00
0 0 0 128,000 0
9,0
00
0
36,0
00
0 0 0 0 0 36,000 0
0
100,0
00
0 0 0 0 0 100,000 0
0 0 0 0 0
4,4
48
,000
0 0 0 0 0 0
17,7
86
,000
0 0 0 0 0 17,786,000 17,786,000 0
MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005
COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR
METAS FINANCIERAS 2012-2015
METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4
2,014
OBSERVACIONES
2,015
METAS FRAS AÑO 3
2012-2015
0 0 0 0 0
2,2
24
,00
0
0 0 0 0 0 0
8,8
93
,00
0
0 0 0 0 0 8,893,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0
00
0
4,0
00
0 0 0 0 0 4,000 0
2,2
23
,00
0
0
8,8
89
,00
0
0 0 0 0 0 8,889,000 0
0 0 0 0 0
1,9
95
,57
0
0 0 0 0 0 0
7,7
35
,28
0
80
0,0
00
0 0 0 0 8,535,280 8,535,280 0
0 0 0 0 0
1,9
95
,57
0
0 0 0 0 0 0
7,7
35
,28
0
80
0,0
00
0 0 0 0 8,535,280 0
342,0
00
0
1,0
26,0
00
0 0 0 0 0 1,026,000 0
152,0
00
0
608,0
00
0 0 0 0 0 608,000 0
1,5
00,0
00
0
6,0
00,0
00
0 0 0 0 0 6,000,000 0
0
75,0
00
800,0
00
0 0 0 0 875,000 0
1,5
70
0
6,2
80
0 0 0 0 0 6,280 0
0 0
20,0
00
0 0 0 0 0 20,000 0
0 0 0
15,6
91,3
24
0 0 0 64,946,296 0 1,482,988