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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 1
Região : NACIONAL
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
09 Previdência Social 94.400.000 734.238 14.816.045 70.055.888 84.871.933
122 Administração Geral 32.000.000 467.552 60.340 2.362.310 2.422.650
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio32.000.000 467.552 60.340 2.362.310 2.422.650
126 Tecnologia da Informação 62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.283
0087 Gestão da Política de Previdência Social 62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.283
10 Saúde 6.741.900 5.768 375.000 553.701 928.701
122 Administração Geral 570.900 1.294 0 1.294 1.294
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio570.900 1.294 0 1.294 1.294
126 Tecnologia da Informação 1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.565
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.565
303 Suporte Profilático e Terapêutico 200.000 734 0 154.988 154.988
1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e
Hemoderivados200.000 734 0 154.988 154.988
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 4.705.000 0 0 364.854 364.854
1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da
Saúde4.705.000 0 0 364.854 364.854
22 Indústria 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793
663 Mineração 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793
0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 2.050.000 100.614 0 327.793 327.793
23 Comércio e Serviços 3.287.241.467 130.369.805 132.792.305 564.810.582 697.602.887
122 Administração Geral 535.632.609 19.792.623 18.799.393 92.189.405 110.988.798
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio535.632.609 19.792.623 18.799.393 92.189.405 110.988.798
126 Tecnologia da Informação 1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.816
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.816
694 Serviços Financeiros 1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.273
0781 Ampliação e Modernização das Instituições
Financeiras Oficiais1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.273
24 Comunicações 639.790.000 15.676.637 16.218.639 83.308.339 99.526.978
122 Administração Geral 59.480.000 2.844.146 906.766 10.386.387 11.293.153
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio59.480.000 2.844.146 906.766 10.386.387 11.293.153
126 Tecnologia da Informação 122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.724
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.724
721 Comunicações Postais 458.310.000 11.594.728 14.292.054 64.013.047 78.305.101
0256 Aprimoramento dos Serviços Postais 458.310.000 11.594.728 14.292.054 64.013.047 78.305.101
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 2
Região : NACIONAL
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
25 Energia 20.382.713.02 1.336.196.891 1.309.832.279 5.937.436.343 7.247.268.622
122 Administração Geral 380.538.959 20.681.667 24.514.412 119.056.772 143.571.184
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio380.538.959 20.681.667 24.514.412 119.056.772 143.571.184
126 Tecnologia da Informação 1.097.815.393 54.504.303 53.053.571 231.345.959 284.399.530
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio1.097.815.393 54.504.303 53.053.571 231.345.959 284.399.530
692 Comercialização 474.191.000 33.400.898 44.067.827 157.211.499 201.279.326
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural,
Álcool e Biocombustíveis474.191.000 33.400.898 44.067.827 157.211.499 201.279.326
751 Conservação de Energia 194.559.000 7.804.954 1.638.781 62.876.977 64.515.758
1046 Eficiência Energética 194.559.000 7.804.954 1.638.781 62.876.977 64.515.758
752 Energia Elétrica 738.613.677 39.980.038 28.515.620 178.001.251 206.516.871
0276 Gestão da Política de Energia 66.002.624 1.791.419 6.603.528 8.272.758 14.876.286
0295 Energia na Região Sul 54.407.492 288.766 571.359 1.776.209 2.347.568
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 296.907.565 36.211.902 20.720.429 130.811.891 151.532.320
0297 Energia na Região Norte 200.000.000 0 0 0 0
0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 55.995.996 1.475.535 617.639 12.618.422 13.236.061
1044 Energia Alternativa Renovável 65.300.000 212.416 2.665 24.521.971 24.524.636
753 Combustíveis Minerais 14.603.318.00 996.240.541 975.970.746 4.424.300.030 5.400.270.776
0276 Gestão da Política de Energia 16.437.000 0 0 0 0
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural,
Álcool e Biocombustíveis80.200.000 7.927.280 7.994.472 36.245.083 44.239.555
0285 Indústria Petroquímica 201.904.000 1.614.384 1.088.974 4.984.404 6.073.378
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.032.313.00 772.088.720 707.370.849 3.541.757.311 4.249.128.160
0288 Refino de Petróleo 1.666.924.000 127.606.959 160.834.875 459.945.093 620.779.968
0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas
de Petróleo e Gás Natural1.605.540.000 87.003.198 98.681.576 381.368.139 480.049.715
754 Biocombustíveis 137.661.000 1.655.861 2.413.808 7.634.819 10.048.627
0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas
de Petróleo e Gás Natural95.154.000 1.639.735 2.413.808 7.618.693 10.032.501
1409 Desenvolvimento da Agroenergia 42.507.000 16.126 0 16.126 16.126
784 Transporte Hidroviário 827.080.000 26.859.412 47.711.816 104.121.546 151.833.362
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis827.080.000 26.859.412 47.711.816 104.121.546 151.833.362
785 Transportes Especiais 1.928.936.000 155.069.217 131.945.698 652.887.490 784.833.188
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis1.227.896.000 116.089.965 108.594.898 474.889.871 583.484.769
0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas
de Petróleo e Gás Natural158.395.000 3.484.914 3.655.837 13.535.648 17.191.485
1045 Brasil com Todo Gás 542.645.000 35.494.338 19.694.963 164.461.971 184.156.934
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Região : NACIONAL
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
26 Transporte 245.518.149 11.086.922 19.624.404 43.345.679 62.970.083
122 Administração Geral 13.000.000 678.742 2.284.094 4.063.042 6.347.136
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio13.000.000 678.742 2.284.094 4.063.042 6.347.136
126 Tecnologia da Informação 22.463.594 174.648 0 3.542.761 3.542.761
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio22.463.594 174.648 0 3.542.761 3.542.761
781 Transporte Aéreo 140.354.555 10.042.631 16.942.846 32.868.131 49.810.977
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 140.354.555 10.042.631 16.942.846 32.868.131 49.810.977
785 Transportes Especiais 69.700.000 190.901 397.464 2.871.745 3.269.209
1045 Brasil com Todo Gás 69.700.000 190.901 397.464 2.871.745 3.269.209
TOTAL 24.658.454.545 1.494.170.875 1.493.658.672 6.699.838.325 8.193.496.997
Localizador de Gasto : NACIONAL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
20.000.000 79.659 13.223 1.308.587 1.321.81009.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
12.000.000 387.893 47.117 1.053.723 1.100.84009.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
62.400.000 266.686 14.755.705 67.693.578 82.449.28309.126.0087.4117.0001 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de
Tecnologia da Informação para a Previdência Social
100.000 0 0 0 010.122.0807.3286.0001 Instalação de Bens Imóveis
470.900 1.294 0 1.294 1.29410.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.266.000 3.740 375.000 32.565 407.56510.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
200.000 734 0 154.988 154.98810.303.1291.1G99.0001 Implantação do Laboratório para Produção de
Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia
4.705.000 0 0 364.854 364.85410.572.1201.8641.0001 Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e
em Biotecnologia
2.050.000 100.614 0 327.793 327.79322.663.0375.869H.0001 Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a
Produção de Fertilizantes Agrícolas
383.512.216 16.100.933 14.331.820 74.795.769 89.127.58923.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
152.120.393 3.691.690 4.467.573 17.393.636 21.861.20923.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.435.103.999 30.107.410 21.470.621 251.531.195 273.001.81623.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
1.316.504.859 80.469.772 92.522.291 221.089.982 313.612.27323.694.0781.4106.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento
49.760.000 2.669.162 808.205 9.983.924 10.792.12924.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
9.720.000 174.984 98.561 402.463 501.02424.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
122.000.000 1.237.763 1.019.819 8.908.905 9.928.72424.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
206.950.000 4.294.845 8.322.706 31.268.839 39.591.54524.721.0256.3222.0001 Adequação da Infra-Estrutura de Produção e
Distribuição
54.920.000 991.013 821.840 3.679.827 4.501.66724.721.0256.3228.0001 Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento -
Correios
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 4
Localizador de Gasto : NACIONAL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
119.140.000 2.344.491 1.459.463 10.046.318 11.505.78124.721.0256.4094.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e
Distribuição
77.300.000 3.964.379 3.688.045 19.018.063 22.706.10824.721.0256.4095.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento -
Correios
227.238.488 11.207.885 7.167.542 77.941.440 85.108.98225.122.0807.4101.0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
153.300.471 9.473.782 17.346.870 41.115.332 58.462.20225.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.096.634.393 54.504.303 53.053.571 231.311.951 284.365.52225.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
1.181.000 0 0 34.008 34.00825.126.0807.4103.0002 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
118.153.000 12.346.837 13.917.350 56.711.779 70.629.12925.692.0283.2787.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis
180.553.000 13.820.047 17.722.229 56.251.350 73.973.57925.692.0283.2797.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de
Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis
110.102.000 5.439.813 10.600.666 37.781.850 48.382.51625.692.0283.2799.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a
Grandes Clientes
36.584.000 1.770.017 1.827.582 6.361.589 8.189.17125.692.0283.2809.0001 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no
Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
24.699.000 0 0 70.370 70.37025.692.0283.3347.0001 Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de
Derivados de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis
4.100.000 24.184 0 34.561 34.56125.692.0283.3348.0001 Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura
Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
194.559.000 7.804.954 1.638.781 62.876.977 64.515.75825.751.1046.4394.0001 Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso
da Energia nas Atividades da Petrobras
35.802.624 12.749 2.564 633.324 635.88825.752.0276.6508.0001 Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração
de Energia Elétrica
100.000 0 0 0 025.752.0276.6510.0001 Estudos de Viabilidade para Ampliação da
Transmissão de Energia Elétrica
30.100.000 1.778.670 6.600.964 7.639.434 14.240.39825.752.0276.8549.0001 Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica
35.858.086 0 0 0 025.752.0295.126T.0043 Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da
SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da
LT Presid. Médice-Magé, 230kV/1 km; Construção
das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km; e
SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km
10.540.867 227.244 534.315 1.344.679 1.878.99425.752.0295.2D94.0001 Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão
de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul
8.008.539 61.522 37.044 431.530 468.57425.752.0295.4471.0001 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica
190.054.861 15.772.102 17.162.554 91.353.078 108.515.63225.752.0296.1G96.0001 Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com
52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado,
em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)
71.575 0 0 0 025.752.0296.3360.0001 Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de
Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz
do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e
Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)
16.806.093 1.448.874 1.232.654 2.661.216 3.893.87025.752.0296.4469.0001 Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Localizador de Gasto : NACIONAL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
61.421.279 1.566.211 1.792.469 13.327.390 15.119.85925.752.0296.4478.0001 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste
15.893.000 17.271.547 0 22.111.574 22.111.57425.752.0296.6556.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
12.660.757 153.168 532.752 1.358.633 1.891.38525.752.0296.8549.0001 Preservação e Conservação Ambiental em
Empreendimentos de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica
200.000.000 0 0 0 025.752.0297.125Y.0001 Implantação da Estação Retificadora Porto Velho
(RO) - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação
Inversora Araraquara 2 (SP) - 500kV CC - 2950 MW
30.140.996 575.303 233.168 7.516.730 7.749.89825.752.0476.2745.0001 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos
Equipamentos e Sistemas Elétricos
25.855.000 900.232 384.471 5.101.692 5.486.16325.752.0476.2765.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para
Geração de Energia Elétrica
57.674.000 211.911 0 23.973.689 23.973.68925.752.1044.10WE.0001 Estudos para Implantação de Unidades de Geração
de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como
Combustível
7.626.000 505 2.665 548.282 550.94725.752.1044.10WG.0001 Estudos para Implantação de Unidades para
Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar
16.437.000 0 0 0 025.753.0276.20C9.0001 Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis
79.200.000 7.927.280 7.905.596 36.218.833 44.124.42925.753.0283.2B43.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do
Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de
Petróleo - GLP
1.000.000 0 88.876 26.250 115.12625.753.0283.2B44.0001 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e
de Segurança Industrial do Segmento de
Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
201.904.000 1.614.384 1.088.974 4.984.404 6.073.37825.753.0285.124V.0001 Implantação de Unidade de Produção de
Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade
Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano
de Amônia
2.153.051.000 128.075.273 173.245.743 619.627.101 792.872.84425.753.0286.4109.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e
Produção de Óleo e Gás Natural
854.728.000 25.535.580 7.137.164 96.547.329 103.684.49325.753.0286.4237.0001 Manutenção dos Sistemas de Segurança, de
Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas
Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e
Gás Natural
8.024.534.000 618.477.867 526.987.942 2.825.582.881 3.352.570.82325.753.0286.4393.0001 Exploração de Petróleo e Gás Natural
281.128.000 25.181.932 35.912.372 80.637.563 116.549.93525.753.0288.2767.0001 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional
nas Atividades de Refino
1.385.796.000 102.425.027 124.922.503 379.307.530 504.230.03325.753.0288.4108.0001 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do
Parque de Refino
103.865.000 2.204.998 4.251.715 7.241.311 11.493.02625.753.0480.2763.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas
Atividades de Gás Natural
796.447.000 41.719.853 45.036.118 192.540.135 237.576.25325.753.0480.4112.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas
Atividades de Desenvolvimento da Produção
280.371.000 17.892.182 18.125.439 85.049.634 103.175.07325.753.0480.4113.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas
Atividades de Abastecimento
34.351.000 423.847 89.948 1.533.982 1.623.93025.753.0480.4115.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas
Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás
Natural
160.760.000 16.335.185 16.104.235 47.736.602 63.840.83725.753.0480.4862.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas
Atividades de Exploração
229.746.000 8.427.133 15.074.121 47.266.475 62.340.59625.753.0480.4863.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Desenvolvimento Sustentável para a Área de
Petróleo e Gás Natural
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SECRETARIA EXECUTIVA
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Demonstrativo da Execução Mensal
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Localizador de Gasto : NACIONAL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
95.154.000 1.639.735 2.413.808 7.618.693 10.032.50125.754.0480.20CZ.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em
Biocombustíveis
42.507.000 16.126 0 16.126 16.12625.754.1409.20CA.0001 Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de
Produção de Biocombustíveis
755.889.000 22.311.279 44.433.443 79.319.960 123.753.40325.784.0290.1063.0001 Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais
1.000.000 0 0 0 025.784.0290.125Q.0001 Construção de Barcaças e Empurradores para
Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná
70.191.000 4.548.133 3.278.373 24.801.586 28.079.95925.784.0290.2B38.0001 Manutenção e Adequação de Embarcações
1.056.042.000 99.924.039 96.311.619 413.417.723 509.729.34225.785.0290.4107.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte
Dutoviário de Petróleo e Derivados
171.854.000 16.165.926 12.283.279 61.472.148 73.755.42725.785.0290.4451.0001 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional
nas Atividades de Transporte Dutoviário
158.395.000 3.484.914 3.655.837 13.535.648 17.191.48525.785.0480.2005.0001 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas
Atividades de Transporte
50.849.000 14.708.748 8.821.600 42.730.128 51.551.72825.785.1045.103Y.0001 Ampliação da Capacidade de Transporte do
Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) -
Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6
milhões de m3/dia
387.884.000 9.765.993 6.280.429 79.609.572 85.890.00125.785.1045.4861.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
45.622.000 9.696.532 2.744.548 30.913.677 33.658.22525.785.1045.4867.0001 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional
nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás
Natural
2.460.000 43.603 138.705 418.073 556.77825.785.1045.7048.0001 Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-
Nordeste - Imobilizações Petrobras
8.111.000 638.325 689.119 8.040.600 8.729.71925.785.1045.8020.0001 Disponibilização de Estações de Entrega e de
Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil
47.719.000 641.137 1.020.562 2.749.921 3.770.48325.785.1045.8022.0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte
Dutoviário de Gás Natural
13.000.000 678.742 2.284.094 4.063.042 6.347.13626.122.0807.4102.0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
22.463.594 174.648 0 3.542.761 3.542.76126.126.0807.4103.0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
140.354.555 10.042.631 16.942.846 32.868.131 49.810.97726.781.0631.1F62.0001 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária
69.700.000 190.901 397.464 2.871.745 3.269.20926.785.1045.125K.0001 Estudos para Implantação do Complexo de GNL
TOTAL 24.658.454.545 1.494.170.875 1.493.658.672 6.699.838.325 8.193.496.997
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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
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3º bimestre de 2010
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Região : EXTERIOR
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
25 Energia 16.011.083.00 973.336.291 1.004.607.816 5.195.160.920 6.199.768.736
122 Administração Geral 1.476.000 0 68.803 66.764 135.567
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio1.476.000 0 68.803 66.764 135.567
692 Comercialização 126.000 0 0 0 0
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 126.000 0 0 0 0
753 Combustíveis Minerais 15.999.368.00 973.296.373 1.003.912.942 5.194.826.958 6.198.739.900
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 4.662.014.000 305.192.623 392.521.328 2.077.845.395 2.470.366.723
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.337.354.00 668.103.750 611.391.614 3.116.981.563 3.728.373.177
784 Transporte Hidroviário 10.113.000 39.918 626.071 267.198 893.269
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo 10.113.000 39.918 626.071 267.198 893.269
TOTAL 16.011.083.000 973.336.291 1.004.607.816 5.195.160.920 6.199.768.736
Localizador de Gasto : EXTERIOR
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
1.476.000 0 68.803 66.764 135.56725.122.0807.4102.0002 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
126.000 0 0 0 025.692.0282.5484.0002 Implantação de Estabelecimentos Operacionais -
BR Aviation no Exterior
475.564.000 17.308.733 29.976.670 75.743.404 105.720.07425.753.0282.4864.0002 Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior
279.274.000 13.163.492 8.950.343 55.694.883 64.645.22625.753.0282.4869.0002 Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão
de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior
3.849.515.000 267.741.314 344.596.743 1.912.009.083 2.256.605.82625.753.0282.8019.0002 Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior
57.661.000 6.979.084 8.997.572 34.398.025 43.395.59725.753.0282.8055.0002 Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no
Exterior
3.523.464.000 27.905.490 214.973.022 941.797.328 1.156.770.35025.753.0286.1I72.0002 Construção de Unidades Estacionárias de Produção
II (período 2007-2020)
2.443.902.000 351.542.689 137.978.523 467.350.835 605.329.35825.753.0286.1J91.0002 Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de
Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período
2006-2010)
32.862.000 1.002.461 0 5.563.180 5.563.18025.753.0286.111W.0002 Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-
Submersível P-23
2.398.270.000 53.031.006 132.915.584 810.209.428 943.125.01225.753.0286.117Q.0002 Construção de Unidades Estacionárias de Produção
III (período: 2008 - 2016)
59.117.000 0 3.626.752 22.553.454 26.180.20625.753.0286.1924.0002 Construção de Unidades Estacionárias de Produção
(Período 2002-2010)
2.879.739.000 234.622.104 121.897.733 869.507.338 991.405.07125.753.0286.2851.0002 Aquisição de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás
Natural
10.113.000 39.918 626.071 267.198 893.26925.784.0282.2D37.0002 Manutenção e Adequação de Navios
TOTAL 16.011.083.000 973.336.291 1.004.607.816 5.195.160.920 6.199.768.736
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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
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3º bimestre de 2010
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Região : REGIÃO NORTE
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
23 Comércio e Serviços 69.656.855 250.703 478.994 858.425 1.337.419
122 Administração Geral 9.170.000 0 0 0 0
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio9.170.000 0 0 0 0
694 Serviços Financeiros 60.486.855 250.703 478.994 858.425 1.337.419
0781 Ampliação e Modernização das Instituições
Financeiras Oficiais60.486.855 250.703 478.994 858.425 1.337.419
25 Energia 2.849.354.288 80.145.625 129.796.083 427.956.127 557.752.210
122 Administração Geral 69.844.439 2.865.933 2.485.513 8.023.005 10.508.518
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio69.844.439 2.865.933 2.485.513 8.023.005 10.508.518
126 Tecnologia da Informação 82.382.035 3.800.411 954.414 14.245.681 15.200.095
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio82.382.035 3.800.411 954.414 14.245.681 15.200.095
752 Energia Elétrica 2.183.646.814 43.729.656 91.680.562 242.065.577 333.746.139
0273 Luz para Todos 526.931.532 20.585.189 31.896.397 92.244.306 124.140.703
0297 Energia na Região Norte 541.427.724 13.408.795 18.638.717 57.652.343 76.291.060
1042 Energia nos Sistemas Isolados 1.105.287.558 9.735.672 41.145.448 92.168.928 133.314.376
753 Combustíveis Minerais 498.026.000 29.691.616 28.294.494 151.194.087 179.488.581
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 388.881.000 25.926.894 25.457.075 133.434.882 158.891.957
0288 Refino de Petróleo 109.145.000 3.764.722 2.837.419 17.759.205 20.596.624
785 Transportes Especiais 15.455.000 58.009 6.381.100 12.427.777 18.808.877
1045 Brasil com Todo Gás 15.455.000 58.009 6.381.100 12.427.777 18.808.877
26 Transporte 123.533.135 1.643.061 3.313.173 12.497.182 15.810.355
122 Administração Geral 2.000.000 446.429 0 846.787 846.787
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio2.000.000 446.429 0 846.787 846.787
126 Tecnologia da Informação 1.000.000 218.921 423.459 391.213 814.672
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio1.000.000 218.921 423.459 391.213 814.672
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 600.000 0 0 0 0
1456 Vetor Logístico Amazônico 600.000 0 0 0 0
781 Transporte Aéreo 50.465.313 616.457 2.233.789 4.560.907 6.794.696
0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro9.916.058 41.582 102.900 1.052.387 1.155.287
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 40.549.255 574.875 2.130.889 3.508.520 5.639.409
784 Transporte Hidroviário 69.467.822 361.254 655.925 6.698.275 7.354.200
1456 Vetor Logístico Amazônico 2.892.926 0 456.082 1.121.278 1.577.360
1457 Vetor Logístico Centro-Norte 66.574.896 361.254 199.843 5.576.997 5.776.840
TOTAL 3.042.544.278 82.039.389 133.588.250 441.311.734 574.899.984
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 9
Localizador de Gasto : no Norte
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
2.150.000 0 0 0 025.122.0807.4101.0010 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
4.350.000 749 16.193 22.067 38.26025.122.0807.4102.0010 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
14.700.000 29.517 219.271 2.270.537 2.489.80825.126.0807.4103.0010 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
60.000.000 0 0 0 025.752.0297.125W.0010 Implantação do Sistema de Transmissão Porto
Velho - Rio Branco (487 KM - 230 kV) - (RO/AC)
301.350.724 11.390.963 16.762.505 51.300.478 68.062.98325.752.0297.2C47.0010 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
da Região Norte
41.120.000 1.244.524 853.737 3.599.625 4.453.36225.752.0297.4462.0010 Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Norte
31.107.000 239.744 227.585 1.277.722 1.505.30725.752.0297.4467.0010 Manutenção de Sistema de Geração de Energia
Elétrica na Região Norte
31.160.000 1.482.890 1.235.895 5.876.457 7.112.35225.752.1042.2C49.0010 Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão
dos Sistemas Isolados
84.217.000 6.844.907 6.363.230 31.290.490 37.653.72025.753.0286.2D00.0010 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás das Bacias da Amazônia
304.664.000 19.081.987 19.093.845 102.144.392 121.238.23725.753.0286.2751.0010 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte
9.916.058 41.582 102.900 1.052.387 1.155.28726.781.0623.2041.0010 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo
29.461.755 128.314 1.422.627 3.003.939 4.426.56626.781.0631.4099.0010 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária
TOTAL 914.196.537 40.485.177 46.297.788 201.838.094 248.135.882
Localizador de Gasto : ACRE
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
8.300.659 0 88.202 27.930 116.13223.694.0781.3252.0012 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
280.000 0 0 0 025.122.0807.4101.0012 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
2.083.213 323 10.008 9.912 19.92025.122.0807.4102.0012 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
14.648.190 0 0 10.860 10.86025.126.0807.4103.0012 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
91.450.292 2.977.219 3.315.097 17.700.542 21.015.63925.752.0273.11X8.0012 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia
Elétrica - Luz para Todos (Acre)
7.722.400 0 0 0 025.752.1042.105D.0012 Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV
(AC)
19.168.100 238.846 125.153 1.629.319 1.754.47225.752.1042.4877.0012 Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica no Estado do Acre
12.864.000 260.864 254.917 1.782.841 2.037.75825.752.1042.8778.0012 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica no Acre
TOTAL 156.516.854 3.477.252 3.793.377 21.161.404 24.954.781
Localizador de Gasto : AMAZONAS
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
13.417.614 96.966 39.947 253.061 293.00823.694.0781.3252.0013 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
34.524.000 1.049.512 358.495 1.786.713 2.145.20825.122.0807.4101.0013 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Localizador de Gasto : AMAZONAS
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
17.700.000 1.423.450 1.507.729 5.535.023 7.042.75225.122.0807.4102.0013 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
28.916.200 3.770.414 128.958 11.904.336 12.033.29425.126.0807.4103.0013 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
228.072.040 8.862.879 11.959.295 39.641.480 51.600.77525.752.0273.11XU.0013 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia
Elétrica - Luz para Todos (AM)
18.955.208 1.181.471 5.904.392 2.792.343 8.696.73525.752.1042.10OA.0013 Modernização e Adequação de Sistema de
Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas
Técnicas e Comerciais (AM)
35.209.250 780.346 0 4.909.486 4.909.48625.752.1042.1183.0013 Revitalização do Parque de Geração Térmica de
Energia Elétrica (AM)
11.361.000 0 0 0 025.752.1042.1721.0013 Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques
de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas
Termelétricas - (AM)
46.178.000 8.130 1.527.426 257.856 1.785.28225.752.1042.2009.0013 Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia
Elétrica (AM)
23.000.000 0 195.000 55.605 250.60525.752.1042.3259.0013 Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-
Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de
Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km -
34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)
22.195.547 6.516 0 12.026.251 12.026.25125.752.1042.3261.0013 Conversão de 16 Unidades Termelétricas
Localizadas na Região de Manaus (AM), com
Potencial Total de 419,5 MW, para Operação
Bicombustível
72.797.133 1.157.059 19.895.342 11.916.151 31.811.49325.752.1042.3263.0013 Revitalização do Parque de Geração de Energia
Elétrica de Manaus (AM)
164.090.000 190.487 1.889 582.896 584.78525.752.1042.3267.0013 Ampliação da Capacidade do Parque de Geração
Térmica de Energia Elétrica (AM)
7.460.000 0 0 0 025.752.1042.3277.0013 Implantação de Sistema de Controle de Impacto
Ambiental Causado pela Geração Térmica de
Energia Elétrica - (AM)
265.257.800 186.587 779.019 5.968.130 6.747.14925.752.1042.3398.0013 Ampliação do Sistema de Subtransmissão de
Energia Elétrica em Manaus (AM)
35.963.000 0 3.117.148 1.097.528 4.214.67625.752.1042.4886.0013 Manutenção de Sistemas de Transmissão e
Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)
12.228.382 0 0 1.622.056 1.622.05625.752.1042.7F43.0013 Implantação de Rede de Ramais Termelétricos
(Gasoduto) para Atendimento de Produtores
Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus
(AM)
100.000 0 0 0 025.752.1042.7104.0013 Implantação de Sistemas de Subtransmissão de
Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)
100.000 0 0 1.624 1.62425.752.1042.7110.0013 Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases
1 e 2, com 480 MW (AM)
100.889.462 1.665.127 2.564.471 17.630.188 20.194.65925.752.1042.8042.0013 Manutenção de Redes de Distribuição de Energia
Elétrica (AM)
32.199.712 118.904 275.372 4.146.622 4.421.99425.752.1042.8044.0013 Manutenção do Parque de Geração de Energia
Elétrica em Manaus (AM)
44.500.598 792.293 924.470 6.938.861 7.863.33125.752.1042.8780.0013 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica (AM)
109.145.000 3.764.722 2.837.419 17.759.205 20.596.62425.753.0288.1C60.0013 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus
(AM)
2.460.000 0 0 0 025.785.1045.11Y6.0013 Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM)
- Imobilizações Petrobrás
12.995.000 58.009 6.381.100 12.427.777 18.808.87725.785.1045.12BB.0013 Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-
Manaus (AM), com 417 km
TOTAL 1.339.714.946 25.112.872 58.397.472 159.253.192 217.650.664
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 11
Localizador de Gasto : AMAPÁ
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
6.975.257 68.114 105.052 176.073 281.12523.694.0781.3252.0016 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
2.900.000 121.275 85.176 242.270 327.44625.752.1042.1H19.0016 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de
Força - de 78 MW para 104 MW
9.500.000 65.402 425.611 478.589 904.20025.752.1042.3243.0016 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica no Estado do Amapá
9.400.000 446.561 708.262 446.561 1.154.82326.781.0631.1F53.0016 Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto
Internacional de Macapá
TOTAL 28.775.257 701.352 1.324.101 1.343.493 2.667.594
Localizador de Gasto : PARÁ
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
4.670.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0015 Instalação de Bens Imóveis
10.347.819 19.748 166.078 288.542 454.62023.694.0781.3252.0015 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
18.900.000 92.757 73.720 198.827 272.54725.752.0297.1H18.0015 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para
40,3 MW
20.850.000 298.144 343.474 809.469 1.152.94325.752.0297.1897.0015 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica no Estado do Pará (PA)
100.000 0 0 0 025.752.0297.1907.0015 Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte (PA)
12.500.000 142.663 377.696 466.222 843.91825.752.0297.3235.0015 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245
para 8.370 MW
1.500.000 274.507 0 491.109 491.10926.122.0807.3286.0015 Instalação de Bens Imóveis
500.000 171.922 0 355.678 355.67826.122.0807.4102.0015 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.000.000 218.921 423.459 391.213 814.67226.126.0807.4103.0015 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
600.000 0 0 0 026.391.1456.10O4.0015 Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de
Santarém (PA)
1.687.500 0 0 58.020 58.02026.781.0631.10ZD.0015 Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros
do Aeroporto de Santarém (PA)
1.500.000 0 430.000 754.434 1.184.43426.784.1456.10NW.0015 Construção do Pátio de Estocagem do Porto de
Santarém (PA)
172.926 0 0 172.926 172.92626.784.1456.10O1.0015 Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On
Roll-Off no Porto de Santarém (PA)
1.000.000 0 0 0 026.784.1456.10W2.0015 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)
220.000 0 26.082 193.918 220.00026.784.1456.3334.0015 Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)
348.861 0 2.544 197.269 199.81326.784.1457.1C85.0015 Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do
Conde (PA)
2.100.000 0 0 0 026.784.1457.1C86.0015 Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1
do Terminal de Miramar (PA)
600.000 0 0 0 026.784.1457.10OC.0015 Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)
322.659 0 0 0 026.784.1457.10OJ.0015 Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de
Miramar (PA)
1.500.000 0 0 0 026.784.1457.10OO.0015 Construção de Estacionamento para Apoio às
Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de
Vila do Conde (PA)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 12
Localizador de Gasto : PARÁ
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
1.500.000 0 0 0 026.784.1457.10VU.0015 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)
2.702.995 6.383 0 6.383 6.38326.784.1457.10W1.0015 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)
9.040.381 0 0 2.581.750 2.581.75026.784.1457.11WH.0015 Estudos e Projetos para Construção do Terminal de
Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)
32.400.000 0 0 2.436.724 2.436.72426.784.1457.11X0.0015 Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço
302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de
Vila do Conde (PA)
2.250.000 0 0 0 026.784.1457.130R.0101 Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila
do Conde
1.500.000 0 0 0 026.784.1457.130S.0101 Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de
Outeiro
310.000 0 0 0 026.784.1457.1305.0015 Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)
6.000.000 0 0 0 026.784.1457.20AR.0015 Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e
Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)
6.000.000 354.871 197.299 354.871 552.17026.784.1457.6504.0015 Estudos e Projetos para Racionalização da
Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
TOTAL 142.123.141 1.579.916 2.040.352 9.757.355 11.797.707
Localizador de Gasto : RONDÔNIA
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
6.877.050 35.800 39.814 56.270 96.08423.694.0781.3252.0011 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
3.235.580 0 150.738 267.207 417.94525.122.0807.4101.0011 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
2.763.200 281.952 396.913 292.136 689.04925.122.0807.4102.0011 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
17.020.600 480 606.185 56.178 662.36325.126.0807.4103.0011 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
198.309.200 8.731.300 16.620.638 34.887.215 51.507.85325.752.0273.11XI.0011 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia
Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)
500.000 0 0 0 025.752.0297.128J.0011 Implantação da Subestação Coletora Porto Velho,
500/230kV e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV
(RO)
12.849.590 0 549.715 1.332.669 1.882.38425.752.1042.10O6.0011 Modernização e Adequação de Sistema de
Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas
Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da
CERON (RO)
100.000 0 0 16.435 16.43525.752.1042.2775.0011 Manutenção do Parque de Geração de Energia
Elétrica em Rondônia
61.709.760 486.405 0 825.212 825.21225.752.1042.3381.0011 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica em Rondônia
13.279.000 306.088 1.888.663 7.357.180 9.245.84325.752.1042.4881.0011 Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica em Rondônia
3.600.000 0 0 337.943 337.94325.752.1042.6548.0011 Manutenção do Sistema de Transmissão em
Rondônia
17.010.000 238.497 793.876 1.098.213 1.892.08925.752.1042.6549.0011 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica em Rondônia
TOTAL 337.253.980 10.080.522 21.046.542 46.526.658 67.573.200
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SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
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3º bimestre de 2010
Pag: 13
Localizador de Gasto : RORAIMA
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
9.157.011 0 0 0 023.694.0781.3252.0014 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
500.000 99.623 43.189 99.623 142.81225.122.0807.4101.0014 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
2.258.446 10.324 2.248 10.324 12.57225.122.0807.4102.0014 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
7.097.045 0 0 3.770 3.77025.126.0807.4103.0014 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
9.100.000 13.791 1.367 15.069 16.43625.752.0273.10WO.0103 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia
Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa
Vista (RR)
65.000.000 0 0 0 025.752.0297.104Z.0056 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica no Estado de Roraima
1.694.337 38.255 22.537 121.950 144.48725.752.1042.10C6.0014 Modernização e Adequação de Sistema de
Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas
Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da
Boa Vista Energia (RR)
7.946.934 0 0 0 025.752.1042.101Z.0014 Ampliação do Sistema de Subtransmissão de
Energia Elétrica de Boa Vista (RR)
235.867 94.000 0 94.990 94.99025.752.1042.2789.0014 Manutenção do Sistema de Subtransmissão de
Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
7.372.584 0 204.350 112.338 316.68825.752.1042.4431.0014 Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica em Boa Vista (RR)
3.689.894 316.230 375.026 916.925 1.291.95125.752.1042.8779.0014 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica em Boa Vista (RR)
TOTAL 114.052.118 572.223 648.717 1.374.989 2.023.706
Localizador de Gasto : TOCANTINS
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
4.500.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0017 Instalação de Bens Imóveis
5.411.445 30.075 39.901 56.549 96.45023.694.0781.3252.0017 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
TOTAL 9.911.445 30.075 39.901 56.549 96.450
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 14
Região : REGIÃO NORDESTE
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
10 Saúde 221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.505
303 Suporte Profilático e Terapêutico 221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.505
1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e
Hemoderivados221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.505
22 Indústria 1.432.172.000 113.816.967 114.095.892 377.391.329 491.487.221
662 Produção Industrial 1.432.172.000 113.816.967 114.095.892 377.391.329 491.487.221
0285 Indústria Petroquímica 1.432.172.000 113.816.967 114.095.892 377.391.329 491.487.221
23 Comércio e Serviços 119.417.573 1.350.633 2.887.910 8.837.071 11.724.981
122 Administração Geral 25.100.000 406.839 1.305.424 609.588 1.915.012
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio25.100.000 406.839 1.305.424 609.588 1.915.012
694 Serviços Financeiros 94.317.573 943.794 1.582.486 8.227.483 9.809.969
0781 Ampliação e Modernização das Instituições
Financeiras Oficiais94.317.573 943.794 1.582.486 8.227.483 9.809.969
25 Energia 15.239.791.07 893.849.101 621.432.486 3.808.909.322 4.430.341.808
122 Administração Geral 82.016.819 2.601.805 1.130.124 11.661.669 12.791.793
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio82.016.819 2.601.805 1.130.124 11.661.669 12.791.793
126 Tecnologia da Informação 82.332.468 3.880.426 2.473.542 13.876.777 16.350.319
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio82.332.468 3.880.426 2.473.542 13.876.777 16.350.319
607 Irrigação 109.918.343 11.146.497 11.215.497 43.244.250 54.459.747
0294 Energia na Região Nordeste 109.918.343 11.146.497 11.215.497 43.244.250 54.459.747
752 Energia Elétrica 2.086.217.446 76.575.307 67.142.490 309.515.935 376.658.425
0273 Luz para Todos 785.015.000 18.748.605 20.505.992 84.036.121 104.542.113
0294 Energia na Região Nordeste 1.301.202.446 57.826.702 46.636.498 225.479.814 272.116.312
753 Combustíveis Minerais 12.020.879.00 708.518.716 504.222.952 3.064.494.618 3.568.717.570
0285 Indústria Petroquímica 190.240.000 0 0 4.716.545 4.716.545
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 2.358.321.000 232.269.622 213.865.210 1.116.034.206 1.329.899.416
0288 Refino de Petróleo 9.472.318.000 476.249.094 290.357.742 1.943.743.867 2.234.101.609
754 Biocombustíveis 93.402.000 8.489.474 13.975.909 24.696.386 38.672.295
1409 Desenvolvimento da Agroenergia 93.402.000 8.489.474 13.975.909 24.696.386 38.672.295
785 Transportes Especiais 765.025.000 82.636.876 21.271.972 341.419.687 362.691.659
1045 Brasil com Todo Gás 765.025.000 82.636.876 21.271.972 341.419.687 362.691.659
26 Transporte 400.621.952 26.928.496 11.772.303 45.676.403 57.448.706
122 Administração Geral 5.668.189 8.439 78.941 421.012 499.953
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio5.668.189 8.439 78.941 421.012 499.953
126 Tecnologia da Informação 1.503.801 66.001 3.729 86.867 90.596
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio1.503.801 66.001 3.729 86.867 90.596
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 15
Região : REGIÃO NORDESTE
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
305 Vigilância Epidemiológica 100.000 0 0 0 0
1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional 100.000 0 0 0 0
781 Transporte Aéreo 151.338.511 1.768.353 4.539.078 19.109.270 23.648.348
0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro6.484.920 124.977 111.422 699.965 811.387
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 144.853.591 1.643.376 4.427.656 18.409.305 22.836.961
784 Transporte Hidroviário 242.011.451 25.085.703 7.150.555 26.059.254 33.209.809
1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional 195.659.406 21.869.286 5.506.052 22.621.672 28.127.724
1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional 46.352.045 3.216.417 1.644.503 3.437.582 5.082.085
TOTAL 17.413.510.701 1.036.628.257 751.953.286 4.244.953.935 4.996.907.221
Localizador de Gasto : no Nordeste
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
25.667.537 661.756 421.087 3.123.221 3.544.30825.122.0807.4101.0020 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
27.378.682 1.233.080 528.069 6.328.810 6.856.87925.122.0807.4102.0020 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
42.915.468 3.845.298 2.068.238 11.470.697 13.538.93525.126.0807.4103.0020 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
55.900.000 435.369 302.559 2.205.146 2.507.70525.752.0294.11ZX.0020 Implantação de Linha de Transmissão de Energia
Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) -
(95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas -
(PI/MA)
185.822.441 11.932.792 13.983.745 44.602.437 58.586.18225.752.0294.2D61.0020 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
de Energia Elétrica na Região Nordeste
82.253.819 5.116.614 5.098.448 31.788.714 36.887.16225.752.0294.2D63.0020 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Nordeste
238.298.239 8.305.244 2.538.562 19.529.194 22.067.75625.752.0294.4476.0020 Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Elétrica na Região Nordeste
281.553.957 20.629.314 11.458.866 62.959.490 74.418.35625.752.0294.5107.0020 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Nordeste
33.000 0 0 484.286 484.28625.752.0294.6556.0020 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
77.859.000 0 0 0 025.753.0285.6595.0020 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das
Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
44.526.000 0 0 0 025.753.0285.6597.0020 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental,
de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional
nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados
18.972.000 1.346.631 0 2.624.940 2.624.94025.753.0286.2D01.0020 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste
2.339.349.000 230.922.991 213.865.210 1.113.409.266 1.327.274.47625.753.0286.2761.0020 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste
760.925.000 80.790.889 21.171.178 337.532.072 358.703.25025.785.1045.12AX.0020 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região
Nordeste
4.100.000 1.845.987 100.794 3.887.615 3.988.40925.785.1045.7046.0020 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região
Nordeste (Petrobras)
6.484.920 124.977 111.422 699.965 811.38726.781.0623.2041.0020 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo
24.292.515 302.985 2.700.822 2.913.028 5.613.85026.781.0631.4099.0020 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária
TOTAL 4.216.331.578 367.493.927 274.349.000 1.643.558.881 1.917.907.881
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
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Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
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Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
4.497.992 357.021 133.610 1.340.649 1.474.25923.694.0781.3252.0027 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
2.500.000 0 0 335.816 335.81625.122.0807.4101.0027 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
10.000.000 706.502 3.901 1.384.191 1.388.09225.122.0807.4102.0027 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
29.350.000 21.659 13.389 1.104.152 1.117.54125.126.0807.4103.0027 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
97.500.000 5.101.006 8.359.464 19.791.362 28.150.82625.752.0273.11XE.0027 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia
Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)
66.820.000 2.869.985 0 6.623.839 6.623.83925.752.0294.10NN.0027 Modernização e Adequação de Sistema de
Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas
Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da
CEAL
44.639.000 138.212 708.980 244.221 953.20125.752.0294.3375.0027 Ampliação do Sistema de Subtransmissão de
Energia Elétrica no Estado de Alagoas
8.200.000 67.670 394.235 267.008 661.24325.752.0294.6644.0027 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica no Estado de Alagoas
19.654.000 1.341.602 452.205 5.168.785 5.620.99025.752.0294.6675.0027 Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica no Estado de Alagoas
5.900.000 0 0 20.872 20.87225.752.0294.6749.0027 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica no Estado de Alagoas
40.800 0 2.260 2.954 5.21426.122.0807.4102.0027 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
43.000 0 0 0 026.126.0807.4103.0027 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
1.050.000 0 0 12.756 12.75626.784.1459.1D15.0027 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)
TOTAL 290.194.792 10.603.657 10.068.044 36.296.605 46.364.649
Localizador de Gasto : BAHIA
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
13.719.177 349.496 1.080.090 3.817.298 4.897.38823.694.0781.3252.0029 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
109.918.343 11.146.497 11.215.497 43.244.250 54.459.74725.607.0294.3390.0029 Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento,
com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)
13.495.000 23.278 148.537 156.240 304.77725.752.0294.1C58.0029 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) ,
com 151 MW - (BA)
715.751 0 0 0 025.752.0294.1H05.0029 Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA),
com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de
Ciclo Combinado
52.275.000 0 0 0 025.753.0285.1C62.0029 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)
1.777.343.000 138.377.764 71.982.923 640.124.024 712.106.94725.753.0288.3129.0029 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM,
em São Francisco do Conde (BA)
46.474.000 8.402.646 13.975.909 24.535.420 38.511.32925.754.1409.124I.0029 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de
Candeias (BA)
14.679.000 0 0 0 025.754.1409.124Y.0029 Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de
Biodiesel de Candeias (BA)
2.476.387 0 0 0 026.122.0807.3286.0029 Instalação de Bens Imóveis
1.331.001 0 0 0 026.122.0807.4101.0029 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
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Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
1.000.001 4.304 42.500 152.351 194.85126.122.0807.4102.0029 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.000.001 66.001 0 66.001 66.00126.126.0807.4103.0029 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
0 0 0 0 026.305.1460.1K87.0029 Implementação do Plano de Contingência de
Enfrentamento à Pandemia de Influenza
100.000 0 0 0 026.305.1460.20BA.0029 Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a
Pandemia de Influenza
15.000.000 0 0 0 026.781.0631.1J92.0029 Construção de Torre de Controle do Aeroporto
Internacional de Salvador
353.082 49.617 0 172.519 172.51926.784.1460.1C70.0029 Construção de Prédio para Controle de Estocagem
no Porto de Aratu (BA)
8.539.038 0 0 0 026.784.1460.1D07.0029 Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)
8.975.680 0 0 0 026.784.1460.1D39.0029 Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto
de Salvador (BA)
48.961 0 0 13.500 13.50026.784.1460.10DX.0029 Construção, Ampliação e Modernização da Infra-
Estrutura Portuária no Estado da Bahia
169.883 0 0 68.313 68.31326.784.1460.10PA.0029 Implantação de Sinalização Visual Planejada do
Porto de Aratu (BA)
16.000.000 0 0 0 026.784.1460.10P1.0029 Repotencialização do Sistema de Movimentação de
Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios
do Porto de Aratu (BA)
5.777.099 3.151.609 1.627.023 3.168.059 4.795.08226.784.1460.10RX.0029 Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura
no Porto de Ilhéus (BA)
1.024.320 0 0 0 026.784.1460.10VQ.0029 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)
1.410.452 7.491 17.480 7.491 24.97126.784.1460.11TV.0029 Estudos e Projetos para Dragagem de
Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)
4.053.530 7.700 0 7.700 7.70026.784.1460.6504.0029 Estudos e Projetos para Racionalização da
Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
TOTAL 2.095.878.706 161.586.403 100.089.959 715.533.166 815.623.125
Localizador de Gasto : CEARÁ
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
12.000.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0023 Instalação de Bens Imóveis
9.395.376 60.663 95.606 237.016 332.62223.694.0781.3252.0023 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
1.215.000 467 0 8.409 8.40925.122.0807.4102.0023 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
12.300.000 9.498 18.485 227.016 245.50125.752.0294.1I58.0023 Modernização e Adequação do Sistema de Geração
da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati
(Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)
117.759.000 561.562 1.452.680 2.715.704 4.168.38425.753.0288.1I88.0023 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Unidade de Lubrificantes e Derivados de
Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)
342.727.000 954.917 768.103 5.305.549 6.073.65225.753.0288.119J.0023 Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do
Ceará
17.570.000 86.828 0 160.966 160.96625.754.1409.124N.0023 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de
Quixadá (CE)
14.679.000 0 0 0 025.754.1409.124X.0023 Implantação de Unidade Esmagadora na Usima de
Biodiesel de Quixada (CE)
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Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
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Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
200.000 0 0 178.799 178.79926.122.0807.4101.0023 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
400.000 1.135 34.181 64.346 98.52726.122.0807.4102.0023 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
400.000 0 0 5.678 5.67826.126.0807.4103.0023 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
3.918.000 0 0 154.581 154.58126.781.0631.10ZB.0023 Construção do Terminal de Passageiros 2 do
Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)
26.495.604 0 0 0 026.781.0631.7H32.0056 Adequação do Terminal de Passageiros do
Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE
3.200.000 0 0 0 026.784.1459.10OU.0023 Construção de Armazém para Carga Geral no Porto
de Fortaleza (CE)
4.413.862 0 0 0 026.784.1459.10OW.0023 Implantação de Sistema de Defensas no Porto de
Fortaleza (CE)
80.010 0 0 38.192 38.19226.784.1459.104J.0023 Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza
(CE)
1.900.000 0 0 202.800 202.80026.784.1459.123K.0023 Implantação de Novo Sistema de Combate a
Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)
1.150.000 0 0 0 026.784.1459.123Q.0023 Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a
Navios no Porto de Fortaleza (CE)
2.500.000 0 0 0 026.784.1459.130W.0101 Instalação de Tomadas para Contêineres
Frigorificos no Porto de Fortaleza
2.347.323 639.485 302.743 639.485 942.22826.784.1459.1307.0023 Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial
e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)
810.000 0 0 0 026.784.1459.131I.0101 Aquisição de Armazém Estruturado Removível para
o Porto de Fortaleza
2.000.000 0 0 0 026.784.1459.1893.0023 Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do
Porto de Fortaleza
200.199 0 0 0 026.784.1459.1938.0023 Dragagem de Aprofundamento no Porto de
Fortaleza (CE)
4.025.000 0 992.096 33.000 1.025.09626.784.1459.5490.0023 Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)
2.071.578 303.350 77.727 356.000 433.72726.784.1459.6504.0023 Estudos e Projetos para Racionalização da
Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
5.400.000 0 0 0 026.784.1459.7417.0023 Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza
(CE)
800.000 0 0 0 026.784.1459.7429.0023 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no
Porto de Fortaleza (CE)
TOTAL 589.956.952 2.617.905 3.741.621 10.327.541 14.069.162
Localizador de Gasto : MARANHÃO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
15.189.091 100.810 142.110 2.083.174 2.225.28423.694.0781.3252.0021 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
35.100.000 1.526.311 6.586.609 13.653.354 20.239.96325.752.0294.11ZW.0021 Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV -
250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de
Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e
C2 - 500 kV - (MA)
6.300.000 1.725.112 466.450 7.651.444 8.117.89425.752.0294.115W.0021 Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km
em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e
SE's Associadas (MA)
37.350.000 1.311.385 2.141.536 2.538.803 4.680.33925.752.0294.1891.0021 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica no Estado do Maranhão (MA)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Localizador de Gasto : MARANHÃO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
822.919.000 3.503.129 2.746.272 25.435.550 28.181.82225.753.0288.117R.0021 Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do
Maranhão
20.000 0 0 0 026.122.0807.4102.0021 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
20.000 0 0 0 026.126.0807.4103.0021 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
TOTAL 916.898.091 8.166.747 12.082.977 51.362.325 63.445.302
Localizador de Gasto : PARAÍBA
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
5.912.449 5.500 17.674 49.548 67.22223.694.0781.3252.0025 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
TOTAL 5.912.449 5.500 17.674 49.548 67.222
Localizador de Gasto : PERNAMBUCO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
221.508.100 683.060 1.764.695 4.139.810 5.904.50510.303.1291.1H00.0026 Implantação da Fábrica de Hemoderivados e
Biotecnologia
607.045.000 80.114.695 82.751.540 268.405.449 351.156.98922.662.0285.125T.0026 Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA)
em Ipojuca (PE)
825.127.000 33.702.272 31.344.352 108.985.880 140.330.23222.662.0285.125U.0026 Implantação de Complexo de Poliéster e Resina
PET, em Ipojuca (PE).
13.100.000 406.839 1.305.424 609.588 1.915.01223.122.0807.3286.0026 Instalação de Bens Imóveis
17.783.099 7.900 57.643 129.275 186.91823.694.0781.3252.0026 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
83.751.188 1.297.832 405.556 17.076.824 17.482.38025.752.0294.11ZY.0026 Implantação das Subestações SUAPE II (500/230
kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV
Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400
MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV
UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) -
C1 e C2 - (PE)
6.122.788.000 301.901.095 188.114.859 1.192.694.078 1.380.808.93725.753.0288.1P65.0026 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife
(PE)
952.521 454.933 417.959 1.932.792 2.350.75126.781.0631.1K02.0026 Implantação de Quatro Pontes de Embarque no
Aeroporto Internacional de Recife
TOTAL 7.892.054.908 418.568.626 306.162.028 1.593.973.696 1.900.135.724
Localizador de Gasto : PIAUÍ
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
8.818.272 47.868 19.169 509.248 528.41723.694.0781.3252.0022 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
7.986.500 0 177.067 481.222 658.28925.122.0807.4101.0022 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
7.269.100 0 0 0 025.122.0807.4102.0022 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
10.067.000 13.469 391.915 1.301.928 1.693.84325.126.0807.4103.0022 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 20
Localizador de Gasto : PIAUÍ
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
687.515.000 13.647.599 12.146.528 64.244.759 76.391.28725.752.0273.11YL.0022 Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia
Elétrica - Luz para Todos (Piauí)
42.473.471 213.870 767.441 1.955.770 2.723.21125.752.0294.10NT.0022 Modernização e Adequação de Sistema de
Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas
Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da
CEPISA
16.610.000 116.711 0 124.743 124.74325.752.0294.2D89.0022 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
de Energia Elétrica no Estado do Piauí
19.963.860 732 18.391 2.030.059 2.048.45025.752.0294.2D91.0022 Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica no Estado do Piauí
35.560.518 167.544 954.199 3.460.245 4.414.44425.752.0294.3379.0022 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica no Estado do Piauí
8.508.202 597.627 191.694 2.711.324 2.903.01825.752.0294.8777.0022 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de
Energia Elétrica no Estado do Piauí
12.800.000 79.565 0 1.063.094 1.063.09426.781.0631.1P52.0022 Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista
de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)
4.780.000 0 0 0 026.781.0631.10ZE.0022 Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de
Aeronaves do Aeroporto de Teresina
TOTAL 862.351.923 14.884.985 14.666.404 77.882.392 92.548.796
Localizador de Gasto : RIO GRANDE DO NORTE
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
8.477.503 3.180 22.780 18.268 41.04823.694.0781.3252.0024 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
288.782.000 30.950.627 25.292.905 77.468.962 102.761.86725.753.0288.125M.0024 Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão
200.000 3.000 0 22.562 22.56226.122.0807.4102.0024 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
40.800 0 3.729 15.188 18.91726.126.0807.4103.0024 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
45.400.000 805.893 1.308.875 12.345.810 13.654.68526.781.0631.1F55.0024 Execução de Terraplanagem, Pavimentação,
Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de
Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção
ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São
Gonçalo do Amarante (RN)
1.981.793 0 0 0 026.784.1459.10EE.0024 Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do
Rio Grande do Norte
5.868.449 0 0 0 026.784.1459.10RW.0024 Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-
Estrutura no Porto de Natal (RN)
1.984.083 6.146 29.957 6.146 36.10326.784.1459.10VP.0024 Implantação de Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)
773.624 0 0 0 026.784.1459.10VV.0024 Implantação de Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia
Branca (RN)
118.695.448 19.341.099 3.553.262 19.341.099 22.894.36126.784.1459.122V.0024 Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca
(RN)
24.650.963 1.579.206 550.267 1.579.206 2.129.47326.784.1459.2C05.0024 Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro
de Areia Branca (RN)
9.757.074 0 0 412.988 412.98826.784.1459.2D18.0024 Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal
(RN)
TOTAL 506.611.737 52.689.151 30.761.775 111.210.229 141.972.004
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Localizador de Gasto : SERGIPE
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
10.524.614 11.356 13.804 43.007 56.81123.694.0781.3252.0028 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
15.580.000 0 0 4.716.545 4.716.54525.753.0285.1C61.0028 Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)
11.214.951 0 0 0 026.781.0631.7H40.0056 Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Aracaju
(SE)
TOTAL 37.319.565 11.356 13.804 4.759.552 4.773.356
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Região : REGIÃO SUDESTE
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
04 Administração 15.675 4.024 0 6.222 6.222
122 Administração Geral 15.675 4.024 0 6.222 6.222
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio15.675 4.024 0 6.222 6.222
05 Defesa Nacional 7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.367
122 Administração Geral 7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.367
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.367
20 Agricultura 5.525.500 293.632 490.358 1.771.984 2.262.342
122 Administração Geral 5.025.500 290.396 488.860 1.707.263 2.196.123
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio5.025.500 290.396 488.860 1.707.263 2.196.123
126 Tecnologia da Informação 500.000 3.236 1.498 64.721 66.219
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio500.000 3.236 1.498 64.721 66.219
22 Indústria 349.860.580 16.848.398 81.353.537 64.982.762 146.336.299
122 Administração Geral 18.450.347 2.839.126 1.172.808 6.744.727 7.917.535
0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 18.450.347 2.839.126 1.172.808 6.744.727 7.917.535
662 Produção Industrial 331.410.233 14.009.272 80.180.729 58.238.035 138.418.764
0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança 331.410.233 14.009.272 80.180.729 58.238.035 138.418.764
23 Comércio e Serviços 180.472.463 2.279.111 2.631.590 13.162.793 15.794.383
122 Administração Geral 64.707.034 231.782 254.082 1.060.124 1.314.206
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio64.707.034 231.782 254.082 1.060.124 1.314.206
694 Serviços Financeiros 115.765.429 2.047.329 2.377.508 12.102.669 14.480.177
0781 Ampliação e Modernização das Instituições
Financeiras Oficiais115.765.429 2.047.329 2.377.508 12.102.669 14.480.177
25 Energia 27.608.455.35 2.904.888.802 1.575.771.971 13.581.897.34 15.157.669.31
122 Administração Geral 3.985.000 222.266 0 1.376.009 1.376.009
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio3.985.000 222.266 0 1.376.009 1.376.009
126 Tecnologia da Informação 103.623.000 27.288.618 13.612.485 110.372.396 123.984.881
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio103.623.000 27.288.618 13.612.485 110.372.396 123.984.881
752 Energia Elétrica 1.906.672.353 73.793.830 95.337.739 360.402.246 455.739.985
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 1.886.398.982 73.793.830 95.337.739 360.402.246 455.739.985
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio20.273.371 0 0 0 0
753 Combustíveis Minerais 22.302.068.00 2.519.254.643 1.317.081.518 11.175.586.53 12.492.668.05
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural,
Álcool e Biocombustíveis4.500.000 0 0 214.675 214.675
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 23
Região : REGIÃO SUDESTE
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
0285 Indústria Petroquímica 5.031.466.000 130.469.999 125.457.954 1.060.924.075 1.186.382.029
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 11.564.675.00 1.560.573.742 773.133.982 6.563.614.850 7.336.748.832
0288 Refino de Petróleo 5.297.501.000 775.945.517 374.164.687 3.376.577.096 3.750.741.783
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis121.693.000 12.245.010 4.753.033 43.360.089 48.113.122
0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas
de Petróleo e Gás Natural282.233.000 40.020.375 39.571.862 130.895.752 170.467.614
754 Biocombustíveis 32.249.000 81.267 108.796 194.805 303.601
1409 Desenvolvimento da Agroenergia 32.249.000 81.267 108.796 194.805 303.601
785 Transportes Especiais 3.259.858.000 284.248.178 149.631.433 1.933.965.351 2.083.596.784
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis1.575.970.000 104.034.426 81.474.299 655.295.826 736.770.125
1045 Brasil com Todo Gás 1.683.888.000 180.213.752 68.157.134 1.278.669.525 1.346.826.659
26 Transporte 1.406.191.116 30.922.649 23.668.506 129.234.505 152.903.011
122 Administração Geral 7.500.000 36.817 34.764 987.494 1.022.258
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio7.500.000 36.817 34.764 987.494 1.022.258
126 Tecnologia da Informação 5.000.000 36.714 4.645 195.002 199.647
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio5.000.000 36.714 4.645 195.002 199.647
305 Vigilância Epidemiológica 1.394.000 9.381 34.000 9.381 43.381
1458 Vetor Logístico Leste 672.000 0 34.000 0 34.000
1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste 722.000 9.381 0 9.381 9.381
781 Transporte Aéreo 915.862.308 19.871.639 15.370.666 52.548.411 67.919.077
0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro6.437.228 361.573 67.238 2.146.444 2.213.682
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 909.425.080 19.510.066 15.303.428 50.401.967 65.705.395
784 Transporte Hidroviário 402.634.808 10.968.098 8.224.431 75.494.217 83.718.648
1458 Vetor Logístico Leste 156.196.174 569.301 875.420 2.424.754 3.300.174
1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste 246.438.634 10.398.797 7.349.011 73.069.463 80.418.474
785 Transportes Especiais 73.800.000 0 0 0 0
1045 Brasil com Todo Gás 73.800.000 0 0 0 0
TOTAL 29.558.020.687 2.956.084.463 1.684.719.013 13.796.713.926 15.481.432.939
Localizador de Gasto : no Sudeste
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
71.575 0 0 0 025.752.0296.1D35.0030 Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de
Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)
384.414.545 33.003.409 43.566.290 110.730.694 154.296.98425.752.0296.1G98.0030 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com
305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema
de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120
km de extensão (MG/RJ)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 24
Localizador de Gasto : no Sudeste
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
51.210.449 2.279.934 1.631.814 10.255.927 11.887.74125.752.0296.2192.0030 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo
117.779.749 847.582 2.422.042 14.187.756 16.609.79825.752.0296.2194.0030 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
na Área dos Estados de São Paulo e de Minas
Gerais
2.558.544.000 389.496.792 404.794.080 2.023.733.991 2.428.528.07125.753.0286.2D02.0030 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos
3.977.102.000 766.186.295 146.850.533 2.453.367.678 2.600.218.21125.753.0286.2D04.0030 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás da Bacia de Santos
2.303.414.000 404.890.655 210.133.849 1.891.649.984 2.101.783.83325.753.0286.2759.0030 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste
137.385.000 4.079.418 8.027.193 26.297.524 34.324.71725.785.0290.11SW.0030 Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool
(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)
9.284.000 0 0 0 025.785.1045.1C51.0030 Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES)
com 128 km
1.662.468.000 178.514.127 65.924.021 1.270.079.482 1.336.003.50325.785.1045.12AY.0030 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região
Sudeste
8.200.000 1.699.625 2.233.113 7.846.458 10.079.57125.785.1045.5159.0030 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região
Sudeste (Petrobras)
6.437.228 361.573 67.238 2.146.444 2.213.68226.781.0623.2041.0030 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo
68.353.603 3.839.108 4.614.782 14.089.486 18.704.26826.781.0631.4099.0030 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária
73.800.000 0 0 0 026.785.1045.125R.0030 Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de
Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)
TOTAL 11.358.464.149 1.785.198.518 890.264.955 7.824.385.424 8.714.650.379
Localizador de Gasto : ESPÍRITO SANTO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
6.423.381 12.136 63.742 63.309 127.05123.694.0781.3252.0032 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
2.725.615.000 0 11.355.520 194.863.197 206.218.71725.753.0286.2D03.0032 Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo
184.295.000 13.292.942 7.251.815 123.111.584 130.363.39925.785.0290.111S.0032 Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES),
para Ampliação da Capacidade de Escoamento de
GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia
3.936.000 0 0 743.585 743.58525.785.1045.12HM.0032 Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda -
Vitória (ES)
500.000 0 0 0 026.122.0807.4101.0032 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
1.000.000 32.759 16.487 57.513 74.00026.122.0807.4102.0032 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.000.000 0 770 17.230 18.00026.126.0807.4103.0032 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
472.000 0 0 0 026.305.1458.1K87.0032 Implementação do Plano de Contingência de
Enfrentamento à Pandemia de Influenza
100.000 0 34.000 0 34.00026.305.1458.20BA.0032 Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a
Pandemia de Influenza
82.415.914 700.000 0 700.000 700.00026.781.0631.1J95.0032 Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de
Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de
Vitória
25.000.000 0 0 0 026.781.0631.1P68.0032 Construção do Novo Terminal de Cargas do
Aeroporto de Vitória
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Localizador de Gasto : ESPÍRITO SANTO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
7.026.198 0 203.000 95.000 298.00026.784.1458.1J79.0032 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Vitória
14.500.000 0 0 0 026.784.1458.10QR.0032 Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços
201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória
(ES)
2.638.800 0 0 0 026.784.1458.11LV.0032 Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de
Barra do Riacho (ES)
3.282.000 0 0 0 026.784.1458.11LY.0032 Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização
do Porto de Barra do Riacho (ES)
2.744.229 0 0 0 026.784.1458.12IQ.0032 Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de
Capuaba no Porto de Vitória (ES)
4.173.443 0 0 0 026.784.1458.3E77.0032 Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de
Capuaba (ES)
167.064 0 0 0 026.784.1458.3E78.0032 Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do
Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103
61.684.016 568.456 544 568.456 569.00026.784.1458.3E79.0032 Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto
de Vitória (ES)
1.387.845 0 162.000 0 162.00026.784.1458.3503.0032 Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto
de Vitória (ES)
4.266.574 0 434.315 54.685 489.00026.784.1458.6504.0032 Estudos e Projetos para Racionalização da
Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
2.796.990 0 0 0 026.784.1458.7362.0032 Recuperação da Pavimentação da Estrada de
Acesso ao Cais de Capuaba
TOTAL 3.135.424.454 14.606.293 19.522.193 320.274.559 339.796.752
Localizador de Gasto : MINAS GERAIS
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
437.050 2.003 17.375 166.021 183.39620.122.0807.4102.0031 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
4.288.450 90.892 88.612 1.340.971 1.429.58320.122.0807.4105.0031 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura
Operacional
300.000 1.496 1.498 62.981 64.47920.126.0807.4103.0031 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
1.000.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0031 Instalação de Bens Imóveis
27.054.581 933.172 1.034.192 3.423.250 4.457.44223.694.0781.3252.0031 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
173.000 0 1.665 16.555 18.22025.126.0807.4103.0031 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
51.961.722 288.669 8.875 433.143 442.01825.752.0296.121X.0031 Implantação de Sistema de Transmissão Bom
Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)
26.508.919 823.708 1.252.130 4.642.051 5.894.18125.752.0296.3292.0031 Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com
1.216 MW (MG)
2.120.000 0 10.643 455.302 465.94525.752.0296.6556.0031 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
45.618.823 2.119.429 1.085.128 14.151.322 15.236.45025.752.0296.7066.0031 Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos
Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)
473.983.000 77.328.657 23.780.385 309.973.276 333.753.66125.753.0288.3143.0031 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim
(MG)
12.300.000 97.356 92.431 203.730 296.16125.753.0480.124U.0031 Implantação do Núcleo Experimental de Processos
Ecoeficientes - NEPE (MG)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
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3º bimestre de 2010
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Localizador de Gasto : MINAS GERAIS
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
17.570.000 81.267 108.796 194.805 303.60125.754.1409.124J.0031 Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de
Montes Claros (MG)
14.679.000 0 0 0 025.754.1409.124Z.0031 Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de
Biodiesel de Montes Claros (MG)
1.000.000 373.543 17.285 986.031 1.003.31626.781.0631.10ZA.0031 Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - Confins (MG)
TOTAL 678.994.545 82.140.192 27.499.015 336.049.438 363.548.453
Localizador de Gasto : RIO DE JANEIRO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
15.675 4.024 0 6.222 6.22204.122.0807.4101.0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
7.500.000 847.847 803.051 5.658.316 6.461.36705.122.0807.115V.0033 Instalação de Edifício-Sede
18.450.347 2.839.126 1.172.808 6.744.727 7.917.53522.122.0758.4105.0033 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura
Operacional
331.410.233 14.009.272 80.180.729 58.238.035 138.418.76422.662.0758.3274.0033 Adequação e Modernização do Parque Industrial
43.956.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0033 Instalação de Bens Imóveis
9.551.034 231.782 254.082 1.060.124 1.314.20623.122.0807.4101.0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
24.463.195 748.316 978.816 5.443.423 6.422.23923.694.0781.3252.0033 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
3.985.000 222.266 0 1.376.009 1.376.00925.122.0807.4102.0033 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
86.974.000 27.231.037 13.610.820 108.385.638 121.996.45825.126.0807.12BK.0033 Implantação de Centro de Processamento de Dados
(CPD) da Petrobras (RJ)
16.476.000 57.581 0 1.970.203 1.970.20325.126.0807.4103.0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
6.119.629 161.840 104.590 3.207.812 3.312.40225.752.0296.1A01.0033 Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) -
Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3°
Circuito (345 kV - 92 km)
8.569.000 217.359 169.970 802.629 972.59925.752.0296.1C63.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Geração
da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho
(Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)
11.697.000 40.000 7.808 1.328.866 1.336.67425.752.0296.1C65.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola
(Termorio), com 1.058 MW - (RJ)
71.575 0 0 0 025.752.0296.1H08.0033 Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216
MW (RJ)
1.800.000 78.162 1.210 87.892 89.10225.752.0296.1I87.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé),
com 922 MW, em Macaé (RJ)
3.000.000 0 0 0 025.752.0296.1853.0033 Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da
Usina de Angra I (RJ)
1.418.279 0 0 0 025.752.0296.3414.0033 Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase
1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de
Ciclo Combinado
226.137.793 8.299.593 12.386.765 18.318.826 30.705.59125.752.0296.4477.0033 Manutenção do Sistema de Geração de Energia
Termonuclear de Angra I e II (RJ)
901.064.356 22.895.851 19.731.159 71.148.828 90.879.98725.752.0296.5E88.0033 Implantação da Usina Termonuclear de Angra III
com 1.309 MW (RJ)
7.000.000 591.646 441.499 3.136.383 3.577.88225.752.0296.6486.0033 Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da
Usina Termonuclear de Angra III (RJ)
71.575 0 0 0 025.752.0296.7068.0033 Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia
com 320 MW (MG/SP)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
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Localizador de Gasto : RIO DE JANEIRO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
20.273.371 0 0 0 025.752.0807.12GA.0033 Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)
4.500.000 0 0 214.675 214.67525.753.0283.10SO.0033 Implantação de Centro Operacional de Distribuição
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de
Caxias (RJ)
192.786.000 2.856.684 3.045.163 27.897.188 30.942.35125.753.0285.124O.0033 Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ) - RJ
238.485.000 2.841.784 3.096.165 20.319.615 23.415.78025.753.0285.124Q.0033 Construção de Unidade de Etilenoglicol do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ) - RJ
450.319.000 11.385.015 12.456.197 101.655.328 114.111.52525.753.0285.124R.0033 Construção das Unidades de PTA e PET do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ) - RJ
494.281.000 11.443.694 12.265.516 107.814.493 120.080.00925.753.0285.124S.0033 Construção de Unidades de Polietileno e
Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro (COMPERJ) - RJ
3.655.595.000 101.942.822 94.594.913 803.237.451 897.832.36425.753.0285.124T.0033 Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ) - RJ
610.205.000 83.743.875 58.959.090 388.449.779 447.408.86925.753.0288.3135.0033 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque
de Caxias (RJ)
121.693.000 12.245.010 4.753.033 43.360.089 48.113.12225.753.0290.10TF.0033 Ampliação da Capacidade de Processamento de
Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5
MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia
179.691.000 35.134.490 28.455.071 116.232.567 144.687.63825.753.0480.1O29.0033 Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas
da Petrobras - CENPES (RJ)
8.200.000 80.005 9.237.102 7.065.511 16.302.61325.753.0480.117U.0033 Implantação de Subestação de Energia Elétrica no
Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)
82.042.000 4.708.524 1.787.258 7.393.944 9.181.20225.753.0480.2D83.0033 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de
Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de
Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)
254.448.000 63.002.683 45.596.345 301.232.891 346.829.23625.785.0290.111R.0033 Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP,
de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos
Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)
1.000.000 0 0 27.466 27.46626.122.0807.4101.0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
1.000.000 4.058 0 333.485 333.48526.122.0807.4102.0033 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
1.000.000 0 0 3.516 3.51626.126.0807.4103.0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
0 0 0 0 026.305.1458.1K87.0033 Implementação do Plano de Contingência de
Enfrentamento à Pandemia de Influenza
100.000 0 0 0 026.305.1458.20BA.0033 Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a
Pandemia de Influenza
58.375.000 0 43.667 591.316 634.98326.781.0631.1F54.0033 Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e
do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos
Dumont (RJ)
43.000.000 3.421.144 1.989.647 9.463.219 11.452.86626.781.0631.1M32.0033 Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do
Aeroporto do Galeão (RJ)
37.303.692 0 739.904 214.444 954.34826.781.0631.1P63.0033 Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto
Internacional do Galeão (RJ)
32.214.821 2.044.054 2.948.865 6.876.431 9.825.29626.781.0631.10Z8.0033 Revitalização, Modernização e Manutenção do
Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de
Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de
Janeiro (RJ)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
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Localizador de Gasto : RIO DE JANEIRO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
299.007.579 3.063.192 2.596.492 7.765.214 10.361.70626.781.0631.7J01.0033 Revitalização e Modernização do Terminal de
Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do
Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)
9.201.107 0 0 0 026.784.1458.10VS.0033 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)
12.317.592 0 0 0 026.784.1458.10VW.0033 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)
2.200.000 0 0 0 026.784.1458.100Y.0033 Recuperação da Pavimentação das Vias Internas
do Porto do Rio de Janeiro (RJ)
4.010.000 0 0 933.770 933.77026.784.1458.11HG.0033 Implantação de Sistema de Defensas no Porto do
Rio de Janeiro (RJ)
1.850.725 0 0 542.540 542.54026.784.1458.12IE.0033 Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de
Itaguaí (RJ)
550.194 0 0 0 026.784.1458.12IF.0033 Adequação das Instalações de Controle de
Transporte de Carga do Porto de Itaguaí
1.100.000 0 0 0 026.784.1458.12IG.0033 Implantação de Centro Avançado de Controle de
Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)
38.127 0 0 0 026.784.1458.12IL.0033 Construção de Subestação de Energia Elétrica no
Porto do Rio de Janeiro (RJ)
740.000 0 0 101.070 101.07026.784.1458.131E.0101 Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do
Porto do Rio de Janeiro
5.978.789 0 0 0 026.784.1458.3E70.0033 Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto
do Rio de Janeiro (RJ)
176.607 0 0 0 026.784.1458.3E72.0033 Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro
(RJ)
2.542.745 0 0 0 026.784.1458.3E74.0033 Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de
Janeiro (RJ)
172.473 0 0 34.549 34.54926.784.1458.3338.0033 Construção do Terminal de Minério, Gusa e
Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)
283.480 0 0 0 026.784.1458.3340.0033 Construção do Terminal de Contêineres no Cais do
Caju (RJ)
600.000 845 75.561 94.684 170.24526.784.1458.3341.0033 Desapropriação para Expansão de Área no Porto de
Itaguaí (RJ)
3.777.876 0 0 0 026.784.1458.6504.0033 Estudos e Projetos para Racionalização da
Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente
100.000 0 0 0 026.784.1458.7E69.0033 Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de
Janeiro (RJ)
1.996.300 0 0 0 026.784.1458.7376.0033 Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso
e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)
1.760.000 0 0 0 026.784.1458.7390.0033 Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no
Porto de Itaguaí (RJ)
2.133.000 0 0 0 026.784.1458.7412.0033 Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do
Porto de Itaguaí (RJ)
TOTAL 8.546.779.169 416.393.581 412.483.296 2.238.769.168 2.651.252.464
Localizador de Gasto : SÃO PAULO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
300.000 197.501 382.873 200.271 583.14420.122.0807.4105.0035 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura
Operacional
200.000 1.740 0 1.740 1.74020.126.0807.4103.0035 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
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Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
10.200.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0035 Instalação de Bens Imóveis
57.824.272 353.705 300.758 3.172.687 3.473.44523.694.0781.3252.0035 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
31.224.993 699.101 228.078 2.013.791 2.241.86925.752.0296.1G97.0035 Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto -
Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de
Subestações Associadas (SP)
8.539.000 1.447.547 12.289.738 105.501.024 117.790.76225.752.0296.10WJ.0035 Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão,
com 216 MW, em Cubatão (SP)
903.820.000 77.325.633 92.411.268 385.441.598 477.852.86625.753.0288.3125.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão -
RPBC, em Cubatão (SP)
1.352.953.000 201.933.322 53.989.831 1.065.675.529 1.119.665.36025.753.0288.3151.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São
José dos Campos (SP)
1.282.689.000 193.536.111 62.315.746 755.817.758 818.133.50425.753.0288.3155.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)
673.851.000 142.077.919 82.708.367 471.219.156 553.927.52325.753.0288.3157.0035 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)
155.886.000 11.707.211 10.717.758 100.417.007 111.134.76525.785.0290.1C22.0035 Ampliação da Capacidade do Sistema de
Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria
de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em
Paulínia (SP)
636.638.000 9.414.209 4.109.696 28.591.599 32.701.29525.785.0290.1C59.0035 Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São
Paulo (SP)
179.129.000 2.537.963 5.771.492 25.883.531 31.655.02325.785.0290.1I92.0035 Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios
de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com
aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT
2 - Petróleo) - (SP)
28.189.000 0 0 49.761.690 49.761.69025.785.0290.11UN.0035 Implantação de Melhorias no Terminal de São
Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)
4.000.000 0 18.277 569.030 587.30726.122.0807.4102.0035 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
3.000.000 36.714 3.875 174.256 178.13126.126.0807.4103.0035 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
722.000 9.381 0 9.381 9.38126.305.1461.1K87.0035 Implementação do Plano de Contingência de
Enfrentamento à Pandemia de Influenza
128.934.233 5.284.863 1.604.970 5.284.863 6.889.83326.781.0631.1J99.0035 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e
Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
2.591.529 617.128 401.485 2.102.181 2.503.66626.781.0631.1M30.0035 Construção da Torre de Controle no Aeroporto
Internacional de Congonhas (SP)
46.140.747 0 0 0 026.781.0631.1M31.0035 Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de
Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto
Internacional de Guarulhos (SP)
1.342.929 0 0 0 026.781.0631.1O00.0035 Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de
Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)
10.294.713 109.965 265.859 329.862 595.72126.781.0631.10Z3.0035 Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e
Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)
- 2ª Etapa
51.540.249 13.698 59.317 1.699.520 1.758.83726.781.0631.10Z4.0035 Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional
Viracopos - Campinas (SP)
2.211.000 43.371 21.155 299.400 320.55526.781.0631.10Z5.0035 Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo -
3ª Etapa
19.699.071 0 0 0 026.781.0631.7H34.0035 Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Campinas - SP
71.586.039 530.741 0 965.590 965.59026.784.1461.1C66.0035 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no
Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)
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Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
48.251.040 8.325.864 6.013.432 21.823.357 27.836.78926.784.1461.1C67.0035 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no
Porto de Santos - no Município de Santos (SP)
5.000.000 0 0 0 026.784.1461.1K07.0035 Adequação de Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica no Porto de Santos (SP)
8.960.217 205.680 0 1.398.968 1.398.96826.784.1461.10VR.0035 Implantação do Sistema de Segurança Portuária
(ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)
6.967.000 590.286 583.834 3.015.941 3.599.77526.784.1461.10ZQ.0035 Implantação de Sistema Autônomo de Captação,
Tratamento e Distribuição de Água Potável e
Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)
10.000.000 0 0 0 026.784.1461.122T.0035 Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos
Terrestres do Porto de Santos (SP)
45.500.000 0 0 41.230.336 41.230.33626.784.1461.127J.0035 Incorporação ao Patrimônio da Companhia, de
Obras Realizadas na Margem Esquerda do Porto de
Santos, Conforme Termo de Permissão de Uso nº
03.2003
2.600.000 0 0 0 026.784.1461.128E.0035 Instalação de Sistema Simulador de Operações
Portuárias
15.000.000 0 0 0 026.784.1461.128F.0035 Implantação de Sistema de Gerenciamento de
Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de
Santos (SP)
17.206.610 746.226 751.745 4.635.271 5.387.01626.784.1461.3E66.0035 Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso,
na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de
Santos (SP)
8.067.728 0 0 0 026.784.1461.3E67.0035 Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de
Santos (SP)
7.300.000 0 0 0 026.784.1461.3E69.0035 Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao
Porto de Santos (SP)
TOTAL 5.838.358.370 657.745.879 334.949.554 3.077.235.337 3.412.184.891
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
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CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
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Região : REGIÃO CENTRO-OESTE
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
23 Comércio e Serviços 132.750.235 3.812.445 3.193.490 10.456.266 13.649.756
122 Administração Geral 85.188.228 3.519.775 2.656.883 9.150.883 11.807.766
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio85.188.228 3.519.775 2.656.883 9.150.883 11.807.766
126 Tecnologia da Informação 12.940.000 0 5.888 33.449 39.337
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio12.940.000 0 5.888 33.449 39.337
694 Serviços Financeiros 34.622.007 292.670 530.719 1.271.934 1.802.653
0781 Ampliação e Modernização das Instituições
Financeiras Oficiais34.622.007 292.670 530.719 1.271.934 1.802.653
24 Comunicações 406.546 0 0 0 0
126 Tecnologia da Informação 406.546 0 0 0 0
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio406.546 0 0 0 0
25 Energia 399.985.817 26.437.944 14.581.500 68.490.863 83.072.363
122 Administração Geral 3.000.000 0 0 0 0
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio3.000.000 0 0 0 0
752 Energia Elétrica 396.985.817 26.437.944 14.581.500 68.490.863 83.072.363
0295 Energia na Região Sul 88.753.141 3.760.299 2.484.501 11.242.673 13.727.174
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste 308.232.676 22.677.645 12.096.999 57.248.190 69.345.189
26 Transporte 120.858.326 1.131.243 4.534.135 13.707.301 18.241.436
781 Transporte Aéreo 120.858.326 1.131.243 4.534.135 13.707.301 18.241.436
0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro13.447.555 267.832 0 411.621 411.621
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 107.410.771 863.411 4.534.135 13.295.680 17.829.815
TOTAL 654.000.924 31.381.632 22.309.125 92.654.430 114.963.555
Localizador de Gasto : no Centro Oeste
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
36.889.676 1.185.563 998.561 4.503.809 5.502.37025.752.0296.2200.0050 Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão
na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do
Distrito Federal
13.447.555 267.832 0 411.621 411.62126.781.0623.2041.0050 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo
56.631.600 548.284 4.534.135 12.980.553 17.514.68826.781.0631.4099.0050 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária
TOTAL 106.968.831 2.001.679 5.532.696 17.895.983 23.428.679
Localizador de Gasto : DISTRITO FEDERAL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
84.700.000 3.471.406 2.656.582 9.101.912 11.758.49423.122.0807.3286.0053 Instalação de Bens Imóveis
91.778 0 0 0 023.122.0807.4101.0053 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 32
Localizador de Gasto : DISTRITO FEDERAL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
396.450 48.369 301 48.971 49.27223.122.0807.4102.0053 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
12.000.000 0 0 0 023.126.0807.111U.0053 Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-
CAIXA (DF)
940.000 0 5.888 33.449 39.33723.126.0807.4103.0053 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
5.411.676 88.345 24.640 582.351 606.99123.694.0781.3252.0053 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
406.546 0 0 0 024.126.0807.4103.0053 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
3.000.000 0 0 0 025.122.0807.111G.0053 Instalação de Edifício-Sede
12.960.000 315.127 0 315.127 315.12726.781.0631.1F59.0053 Reforma e Ampliação Sul do Terminal de
Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília.
5.000.000 0 0 0 026.781.0631.106A.0053 Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no
Aeroporto Internacional de Brasília
TOTAL 124.906.450 3.923.247 2.687.411 10.081.810 12.769.221
Localizador de Gasto : GOIÁS
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
14.201.240 59.455 149.111 119.324 268.43523.694.0781.3252.0052 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
31.300.000 0 0 0 026.781.0631.1F52.0052 Construção do Terminal de Passageiros, de
Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de
Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de
Goiânia
TOTAL 45.501.240 59.455 149.111 119.324 268.435
Localizador de Gasto : MATO GROSSO DO SUL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
7.485.969 138.551 136.962 279.095 416.05723.694.0781.3252.0054 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
88.753.141 3.760.299 2.484.501 11.242.673 13.727.17425.752.0295.10D6.0054 Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos,
com 48 MW e de Sistema de Transmissão
Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão
(MS)
271.343.000 21.492.082 11.098.438 52.744.381 63.842.81925.752.0296.10WL.0054 Ampliação da Capacidade de geração da Usina
Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW,
através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)
TOTAL 367.582.110 25.390.932 13.719.901 64.266.149 77.986.050
Localizador de Gasto : MATO GROSSO
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
7.523.122 6.319 220.006 291.164 511.17023.694.0781.3252.0051 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
1.519.171 0 0 0 026.781.0631.1J98.0051 Complementação da Reforma e Ampliação do
Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
de Cuiabá
TOTAL 9.042.293 6.319 220.006 291.164 511.170
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 33
Região : REGIÃO SUL
Quadro Resumo
Função
Subfunção
Programa
DOTAÇÃO
REALIZADO
fluxo
Maio Junho
acumulado
Maio Junho
em R$ 1,00
ATUAL
23 Comércio e Serviços 59.110.788 405.335 514.953 2.001.218 2.516.171
122 Administração Geral 24.900.000 0 0 0 0
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio24.900.000 0 0 0 0
694 Serviços Financeiros 34.210.788 405.335 514.953 2.001.218 2.516.171
0781 Ampliação e Modernização das Instituições
Financeiras Oficiais34.210.788 405.335 514.953 2.001.218 2.516.171
25 Energia 3.356.272.297 459.172.632 370.403.032 1.982.503.513 2.352.906.545
122 Administração Geral 8.170.657 99.442 18.528 611.304 629.832
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio8.170.657 99.442 18.528 611.304 629.832
126 Tecnologia da Informação 7.924.532 296.246 51.253 1.798.249 1.849.502
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-
Estrutura de Apoio7.924.532 296.246 51.253 1.798.249 1.849.502
752 Energia Elétrica 859.152.108 65.526.263 76.231.387 319.988.280 396.219.667
0295 Energia na Região Sul 859.152.108 65.526.263 76.231.387 319.988.280 396.219.667
753 Combustíveis Minerais 2.480.137.000 391.230.382 293.576.052 1.653.374.944 1.946.950.996
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural 13.474.000 34.365 79.331 124.996 204.327
0288 Refino de Petróleo 2.465.843.000 391.196.017 293.496.721 1.653.249.948 1.946.746.669
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis820.000 0 0 0 0
785 Transportes Especiais 888.000 2.020.299 525.812 6.730.736 7.256.548
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e
Biocombustíveis888.000 2.020.299 525.812 6.730.736 7.256.548
26 Transporte 156.669.772 1.032.860 622.045 1.602.597 2.224.642
781 Transporte Aéreo 156.669.772 1.032.860 622.045 1.602.597 2.224.642
0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro5.614.239 0 31.200 799 31.999
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária 151.055.533 1.032.860 590.845 1.601.798 2.192.643
TOTAL 3.572.052.857 460.610.827 371.540.030 1.986.107.328 2.357.647.358
Localizador de Gasto : no Sul
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
1.903.897 0 158 62.337 62.49525.122.0807.4101.0040 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
6.266.760 99.442 18.370 548.967 567.33725.122.0807.4102.0040 Manutenção e Adequação de Bens Móveis,
Veículos, Máquinas e Equipamentos
7.924.532 296.246 51.253 1.798.249 1.849.50225.126.0807.4103.0040 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática,
Informação e Teleprocessamento
68.992.603 8.535.894 14.117.209 41.774.473 55.891.68225.752.0295.1O50.0040 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul
105.202.884 1.782.143 4.873.641 9.185.644 14.059.28525.752.0295.12DQ.0040 Implantação do Complexo Hidrelétrico São
Bernardo, com 53 MW e de Sistema de
Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km
de extensão (SC)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 34
Localizador de Gasto : no Sul
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
500.000 48.988 64.227 405.339 469.56625.752.0295.128G.0042 Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava
Tudo, composto por 4 PCH's, totalizando 52 MW,
interligadas por ST em 138 kV com 36 km de
extensão (SC)
14.065.630 41.326 87.245 2.765.276 2.852.52125.752.0295.4493.0040 Manutenção de Sistema de Geração de Energia
Elétrica na Região Sul
492.000 570 15.192 3.977 19.16925.752.0295.6556.0040 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de
Usinas Termelétricas
13.474.000 34.365 79.331 124.996 204.32725.753.0286.2753.0040 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de
Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul
5.614.239 0 31.200 799 31.99926.781.0623.2041.0040 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo
32.513.933 945.151 469.625 1.264.355 1.733.98026.781.0631.4099.0040 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária
TOTAL 256.950.478 11.784.125 19.807.451 57.934.412 77.741.863
Localizador de Gasto : PARANÁ
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
5.000.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0041 Instalação de Bens Imóveis
18.171.442 173.641 131.403 939.607 1.071.01023.694.0781.3252.0041 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
142.811.534 20.923.861 13.482.378 89.951.111 103.433.48925.752.0295.1K88.0041 Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361
MW e de Sistemas de Transmissão Associados, em
230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR)
(Imobilizações da Eletrosul)
46.650.000 1.556.729 1.071.975 7.637.842 8.709.81725.753.0288.117S.0041 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)
1.722.789.000 346.273.208 249.357.275 1.449.723.267 1.699.080.54225.753.0288.3161.0041 Modernização e Adequação do Sistema de Produção
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR,
em Araucária (PR)
20.918.252 0 0 31.039 31.03926.781.0631.1J93.0041 Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de
Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de
Curitiba
9.468.266 0 0 0 026.781.0631.1P56.0041 Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto
Internacional de Curitiba
TOTAL 1.965.808.494 368.927.439 264.043.031 1.548.282.866 1.812.325.897
Localizador de Gasto : RIO GRANDE DO SUL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
19.900.000 0 0 0 023.122.0807.3286.0043 Instalação de Bens Imóveis
11.140.801 208.078 369.150 934.450 1.303.60023.694.0781.3252.0043 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
37.795.575 9.520.834 4.897.268 44.310.934 49.208.20225.752.0295.1F91.0043 Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João,
com 77 MW e de Sistema de Transmissão
Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)
186.845.000 654.763 881.029 3.075.553 3.956.58225.752.0295.10WI.0043 Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé
Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW,
através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)
285.371.000 14.697.829 37.168.759 103.808.973 140.977.73225.752.0295.1127.0043 Implantação da Usina Termelétrica Candiota III,
Fase C, com 350 MW (RS)
0 0 0 0 025.752.0295.128H.0043 Implantação da Usina Eólica Coxilha Negra, com
210 MW e de Sistema de Transmissão Associado,
em 230 kV e 19,5 km de extensão (RS)
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da Execução Mensal
(art. 17, §1º, Inciso I, alínea e, da Lei 12.017, de 12.08.2009)
Referência
3º bimestre de 2010
Pag: 35
Localizador de Gasto : RIO GRANDE DO SUL
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
4.915.270 9.229.033 494.388 24.064.793 24.559.18125.752.0295.3372.0043 Revitalização da Usina Termelétrica Presidente
Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)
3.006.155 0 0 0 025.752.0295.3380.0043 Adequação Ambiental da Usina Termelétrica
Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)
181.642.000 2.339.015 10.188.803 27.374.085 37.562.88825.753.0288.4108.0043 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do
Parque de Refino
514.762.000 41.027.065 32.878.668 168.514.754 201.393.42225.753.0288.5085.0043 Modernização e Adequação dos Sistemas de
Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP,
em Canoas (RS)
888.000 2.020.299 525.812 6.730.736 7.256.54825.785.0290.1C24.0043 Ampliação da Capacidade do Sistema de
Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria
Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em
Canoas (RS)
52.005.406 0 0 0 026.781.0631.1M33.0043 Construção do Complexo Logístico do Aeroporto
Internacional de Porto Alegre
18.206.698 0 0 0 026.781.0631.1P49.0043 Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do
Aeroporto Internacional de Porto Alegre
TOTAL 1.316.477.905 79.696.916 87.403.877 378.814.278 466.218.155
Localizador de Gasto : SANTA CATARINA
Detalhamento das Ações
Funcional Programática Descritor da AçãoDOTAÇÃO
REALIZADO
Fluxo
Maio Junho
em R$ 1,00
Acumulado
Maio JunhoATUAL
4.898.545 23.616 14.400 127.161 141.56123.694.0781.3252.0042 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário
9.154.457 91.022 150.051 642.207 792.25825.752.0295.10D7.0042 Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra,
com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão
Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)
820.000 0 0 0 025.753.0290.103J.0042 Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e
Biocombustíveis, em Lages (SC)
17.342.978 87.709 121.220 306.404 427.62426.781.0631.1F56.0042 Construção do Terminal de Passageiros, de
Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de
Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional
de Florianópolis
600.000 0 0 0 026.781.0631.10Z7.0042 Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento
de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do
Aeroporto de Joinville (SC)
TOTAL 32.815.980 202.347 285.671 1.075.772 1.361.443