MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN...
Transcript of MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN...
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR)Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per
WUS (15 - 49 tahun)2,48
3331.080 Pemenuhan
Ketersediaan Alokon di
Faskes
654 Faskes 24.514.877.000 236. Jaminan
Ketersediaan Alokon24.514.877.000 A
Pemenuhan Alokon
(Pengadaan) - Termasuk
BMHP
24.514.877.000
3331.076 Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.020.093 peserta
KB3.807.462.000
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
261.547.000 G Kemitraan Tk. Provinsi 29.400.000
234.Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan kab/kota
237.235.000 A
Penggandaan dan
Distribusi Materi Promosi
dan Konseling Kespro
35.940.000
D
Integrasi Penguatan
Promosi dan Konseling
Kesehatan dan Hak - Hak
Reproduksi bersama Mitra
Kerja pada Kegiatan
Momentum (Hari Kanker
Sedunia dan Hari Aids
Sedunia)
30.400.000
3331.086. Promosi dan
konseling kesehatan
reproduksi melalui
kelompok kegiatan
2178 kelompok 134.500.000
260.Peningkatan
promosi dan konseling
kesehatan reproduksi
di kelompok kegiatan
134.500.000 B
Sosialisasi kesehatan
reproduksi bagi anggota
poktan
11.010.000
C
Pemantapan peran
PLKB/PKB dalam
mendukung promosi dan
konseling kespro dan hak-
hak reproduksi
11.070.000
D
Pemantapan komitmen
mitra kerja kesehatan dan
hak-hak reproduksi melalui
forum/kelompok kerja
kesehatan dan hak-hak
reproduksi
56.300.000
5299.966 Layanan
Pendidikan dan
Pelatihan
1 layanan 1.396.805.000052. Pengembangan
kompetensi1.396.805.000 C
Diklat teknis program
KKBPK bagi PLKB non
PNS
71.215.000,00
3331.075 Sinkronisasi
kebijakan pemerintah
dengan pemerintah
daerah dalam rangka
pengendalian kuantitas
penduduk
17 wilayah 1.428.511.000
221.Sinkronisasi
kebijakan dan strategi
penetapan
perencanaan
pengendalian
penduduk
105.000.000 B
Desiminasi Kebijakan
pengendalian Penduduk
dan Pembangunan
berwawasan
Kependudukan (1 keg)
51.800.000
MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
226.Bimbingan teknis,
monitoring dan
evaluasi pengendalian
penduduk
301.000.000 D
Peningkatan kompetensi
teknis dan kinerja SDM
Pengelola Program
Pengendalian Dampak
Kependudukan (7 Kab)
40.950.000
C
Sosialisasi penyediaan
informasi peringatan dini
dampak kependudukan
untuk OPD Kab/Kota (1
keg)
27.955.000
C
Pendampingan
Pelaksanaan Peringatan
Dini Dampak
Kependudukan (8 Kab)
46.800.000
222. Penetapan profil
(parameter dan
proyeksi) penduduk
tingkat kab/kota
183.511.000 D
Desiminasi dan Advokasi
pemanfaatan data profil
(parameter dan proyeksi)
program KKBPK tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
dalam perencanaan
pembangunan daerah
(RPJMD, Renstra dan
RKPD)
45.141.000
233. Internalisasi
kebijakan pengendalian
dampak kependudukan
di kab/kota
174.000.000 B
Rencana Aksi dan
Intervensi Solusi Strategis
(2 keg)
51.175.000
224. Implementasi
pendidikan
kependudukan di
tingkat provinsi dan
kab/kota (formal, non
formal, informal)
228.000.000 B
Sosialisasi Pendidikan
Kependudukan Jalur
formal, informal,nonformal
(5 keg)
62.368.000
3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
250. Pembinaan dan
sosialisasi kebijakan,
strategi dan materi
advikasi dan KIE
pembangunan KKB
2.475.000.000 A
Pengembangan Materi dan
Isi Pesan Advokasi
Promosi dan KIE
23.640.000
BPertemuan Kelompok Kerja
Advokasi42.178.000
C
Pengembangan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Advokasi
Program KKBPK di
Kab/Kota
91.350.000
DAdvokasi Program KKBPK
Berbasis Komunitas30.000.000
GSosialisasi Program
KKBPK Bagi Wartawan13.000.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
E
Sosialisasi, Advokasi dan
KIE Program KKBPK
Bersama Mitra Kerja
1.800.000.000
F
Advokasi Program KKBPK
Melalui Kegiatan
Momentum Kedaerahan
25.650.000
KAdvokasi Program KKBPK
Melalui Running Text88.602.000
MAdvokasi Melalui Iklan
Bioskop120.000.000
251. Penayangan
informasi KKBPK
melalui berbagai media
cetak dan elektronik,
media luar ruang dan
seni dan
budaya/tradisional
846.000.000 K
Fasilitasi Advokasi dan KIE
Program KKBPK Bersama
Mitra Kerja
68.400.000
AAdvokasi Program KKBPK
Melalui Talkshow84.000.000
B
Pencitraan Program
KKBPK Melalui PSA (Surat
Kabar/ Majalah)
31.000.000
C
Advokasi Program KKBPK
Melalui Infografis dan Video
Grafis
19.500.000
D
Advokasi, Promosi, dan
KIE Program KKBPK
Melalui Lembar Cetakan
61.200.000
EPromosi dan KIE Melalui
Radio Lokal96.000.000
FPromosi dan KIE Berbasis
Online5.000.000
G
Promosi dan KIE Program
KKBPK Melalui Media Luar
Ruang
82.000.000
HPromosi dan KIE Melalui
Media Lini Bawah70.000.000
ISosialisasi Pelaksanaan
Hari Keluarga Nasional21.000.000
JExhibition/Pameran
Program KKBPK11.900.000
L Iklan Layanan Masyarakat 296.000.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
730.000.000 C
Monitoring dan Evaluasi
Terpadu Peningkatan
Kemitraan Dengan
Pemangku Kepentingan
dan Mitra Kerja Di Daerah
112.800.000
DForum Jejaring Kemitraan
KKBPK 188.308.000
255. Monitoring dan
evaluasi penggerakkan
mekanisme
operasional dan
implementasi kegiatan
Bidang Adpin di lini
545.000.000 AMonitoring dan evaluasi
terpadu kinerja PKB/PLKB124.600.000
D
Bimbingan teknis
pelaksanaan penggerakkan
mekanisme operasional lini
lapangan oleh provinsi
135.975.000
E
Bimbingan/pembinaan
kapasitas dan kinerja
penyuluh KB/PKB
91.350.000
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wilayah
17 wilayah 2.159.990.000
240.Sosialisasi dan
desiminasi kebijakan
keluarga sejahtera dan
pemberdayaan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
1.155.000.000 H
Sosialisasi program
pembangunan keluarga
bersama mitra kerja
900.000.000
3331.085 Penguatan
peran PIK remaja dan
BKR dalam edukasi
kespro dan gizi remaja
putri sebagai calon ibu
1191 kelompok 1.892.628.000
242. Pembinaan PIK
R/M di provinsi dan
kab/kota
1.324.840.000 A
Workshop Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga Bagi Remaja
Putri di Kelompok BKR
122.364.000
G
Pengadaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
19.000.000
GG GenRe Goes to School 106.450.000
JJ
Orientasi Program GenRe
bagi Pendidik Sebaya dan
Konselor Sebaya
144.310.000
KK GenRe Goes to Ponpes 42.680.000
LLDukungan Pembinaan PIK
R64.800.000
2 Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern
(mCPR)
Persentase pemakaian Kontrasepsi modern
(modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)65,85
3331.076 Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.020.093 peserta
KB3.807.462.000
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
261.547.000 D
Pemetaan Kebutuhan
Alokon dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB
33.800.002
H
Penguatan Pre Service
Training bagi Institusi
Pendidikan
75.167.000
234.Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan kab/kota
237.235.000 B
Deteksi Dini KAR
Terintegrasi Pelayanan KB
MKJP pada Kegiatan
Momentum
89.800.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
C
Pemantapan Promosi dan
Konseling Kespro dan Hak -
Hak Reproduksi di DTPK
50.595.000
E
Promosi dan Konseling KB
Pasca Persalinan dan
Pasca Keguguran
Berkualitas dalam Era JKN
30.500.000
3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
730.000.000 E
Fasilitasi bagi lintas sektor
pemerintah dan non
pemerintah daerah provinsi
dan kab/kota yang
mendapatkan tanda
penghargaan
70.292.000
3 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi
Persentase penurunan angka
ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus
pakai) kontrasepsi
24,6
5297.950 Layanan
dukungan manajemen
eselon I
1 layanan 859.800.000 054. Pengelolaan
keuangan
705.000.000 KDistribusi alokon dan non
alokon ke gudang kab/kota 118.800.000
3331.076 Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.020.093 peserta
KB3.807.462.000
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
261.547.000 A Penguatan Tim Jaga Mutu 15.780.000
B
Orientasi Pembiayaan
Pelayanan KB Melalui INA
CBGs di FKTRL
14.700.000
F
Sinkronisasi Pemetaan
Faskes Pemerintah dan
Swasta dalam Pelayanan
KB JKN
29.550.000
230. Penggerakkan
dan pemantapan
kesertaan ber-KB
MKJP
2.008.950.000 BAyoman
komplikasi/kegagalan2.000.000
4 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (Unmetneed)
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)8,07
3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
232. Peningkatan
kualitas penggerakkan
pelayanan KBKR di
daerah tertinggal,
perbatasan dan
kepulauan terluar
(DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasaran
khusus
277.280.000 A
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) di Kabupatan
bersama Mitra Kerja Terkait
23.100.000
B
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) di Wilayah Miskin
Perkotaan dengan Mitra
Kerja Terkait
16.050.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
D
Forum Koordinasi
Peningkatan Kemitraan
dalam Penggarapan KBKR
di DTPK, Miskin Perkotaan,
dan Sasaran Khusus (KB
Pria) Tk. Provinsi dan
Kab/Kota
59.070.000
G
Pemantapan Tim
Pelayanan KB Bergerak di
Tingkat Kab/Kota
32.100.000
H
Penguatan Program KBKR
di Wilayah dan Sasaran
Khusus bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana, dll)
32.100.000
3331.078 Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
730.000.000 A
Pertemuan integrasi
kampung KB bersama
mitra kerja tingkat provinsi
dan kab/kota
147.356.000
243. Pembinaan
Kelompok BKR567.788.000 H
Dukungan Kegiatan PIK R
di Kampung KB25.000.000
J
Pembentukan dan
Pembinaan Kelompok BKR
di Kampung KB
91.800.000
5
Meningkatnya peserta KB Aktif yang
menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang
Persentase Peserta KB Aktif MKJP 25,84
3331.076 Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.020.093 peserta
KB3.807.462.000 230. Penggerakkan
dan pemantapan
kesertaan ber-KB
MKJP
2.008.950.000 A
Penggerakan dan
Pemantapan Pelayanan KB
MKJP
2.008.950.000
231. Pelayanan
pencabutan implant543.450.000 A
Pelayanan Pencabutan
Implant 543.450.000
C
Penguatan Komitmen
Provider Pasca Pelatihan
KB Pria Vasektomi
63.110.000
E
Pendampingan Provider
Terlatih dalam Pelayanan
KB Pria
33.750.000
FPembinaan Kelompok dan
Motivator KB Pria 18.000.000
234.Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan kab/kota
237.235.000 B
Deteksi Dini KAR
Terintegrasi Pelayanan KB
MKJP pada Kegiatan
Momentum
89.800.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
261.547.000 C
Sosialisasi Forum
Peningkatan Pelayanan KB
MKJP di Faskes
Pemerintah dan Swasta
51.000.000
052. Pengembangan
kompetensi1.396.805.000 E
Pelatihan teknis CTU : IUD
dan Implant bagi Bidan44.200.000,00
6 Meningkatnya peserta KB Aktif tambahanJumlah peserta KB Aktif tambahan (Additional
User) 9.627
3331.076 Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.020.093 peserta
KB3.807.462.000
235. Pembinaan,
monitoring, evaluasi
dan fasilitasi KBKR di
kabupaten dabn kota
475.000.000 A
Monitoring dan Pembinaan
Terpadu Bidang KB/KR ke
Kab/Kota
54.200.000
C
Monitoring dan Evaluasi
Alokon, Sarana dan
Prasarana Pelayanan KB di
Faskes
54.200.000
D
Monitoring dan Evaluasi
Akses dan Kualitas
Pembinaan Kesertaan KB
di DTPK dan Sasaran
Khusus (KB Pria)
54.200.000
E
Monitoring dan Pembinaan
Program KB Kesehatan
Reproduksi ke
Kabupaten/Kota
54.200.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
7 Pengendalian Penduduk Provinsi
7
Jumlah Cakupan Sinkronisasi (Penyerasian)
kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan
pengendalian kuantitas penduduk diseluruh
tingkatan wilayah.
100 % (17
Kab/Kota)
3331.075 Sinkronisasi
kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka
pengendalian kuantitas
penduduk
17 wilayah 1.428.511.000
Sinkronisasi kebijakan
dan strategi penetapan
perencanaan
pengendalian
penduduk
105.000.000 A
Fasilitasi Penyusunan
Grand Design
Pembangunan
Kependudukan di Daerah
(1 keg)
53.200.000
B
Desiminasi Kebijakan
pengendalian Penduduk
dan Pembangunan
berwawasan
Kependudukan (1 keg)
51.800.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
8
Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan
kebijakan dan strategi pengendalian penduduk
(Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi
Penduduk)
100
222. Penetapan profil
(parameter dan
proyeksi) penduduk
tingkat kabupaten/kota
183.511.000 A
Pemanfaatan data Profil
(Parameter dan Proyeksi)
Program KKBPK sebagai
input perumusan kebijakan
dan strategi perencanaan
pembangunan Baerah TK.
Prov dan Kab/Kota (1 keg)
47.045.000
C
Penyusunan draft profil dan
parameter program KKBPK
tingkat provinsi dan
kab/kota
46.745.000
D
Desiminasi dan Advokasi
pemanfaatan data profil
(parameter dan proyeksi)
program KKBPK tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
dalam perencanaan
pembangunan daerah
(RPJMD, Renstra dan
RKPD)
45.141.000
9
Jumlah Kab/Kota yang memanfaatkan Analisis
Dampak Kependudukan sebagai pendukung
Kebijakan Pembangunan berwawasan
Kependudukan
53
223. Internalisasi
kebijakan pengendalian
dampak kependudukan
di kab/kota
174.000.000 A
Workshop Perumusan Isu
tentang Dampak
pengendalian penduduk di
Provinsi (1 keg)
43.570.000
B
Rencana Aksi dan
Intervensi Solusi Strategis
(2 keg)
51.175.000
C
Sosialisasi penyediaan
informasi peringatan dini
dampak kependudukan
untuk OPD Kab/Kota (1
keg)
27.955.000
DSeminar Hasil ADK di
tingkat Provinsi26.100.000
10
Jumlah Pembinaan Implementasi Pendidikan
Kependudukan di TK. Provinsi dan Kab/Kota
(Formal, non formal, informal)
1
224. Implementasi
pendidikan
kependudukan di
tingkat provinsi dan
kabupaten/kota
228.000.000 A
Penggandaan Buku Materi
Pendidikan Kependudukan
Jalur Pendidikan (8 jdl)
18.750.000
B
Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan
Jalur formal, nonformal dan
informal sesuai kearifan
lokal (2 keg)
31.150.000
C
Sosialisasi Pedoman dan
Materi ke OPD KKB,
satuan pendidikan dan
Mitra kerja terkait (1 keg)
110.510.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
D
Fasilitasi pelaksanaan
pendidikan Kependudukan
- Pembentukkan SSK dan
Pojok Kependudukan (2
keg)
28.500.000
E
Sosialisasi Pembentukan
Model Penerapan
Pendidikan Kependudukan
(2 keg)
15.540.000
AA
Sosialisasi Pendidikan
Kependudukan Jalur
formal, informal,nonformal
(5 keg)
62.368.000
M
Pemetaan Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan
di Kab/Kota (7 Kab)
40.950.000
NDukungan Pelaksanaan
KKN Tematik di PT (3 keg)31.500.000
11Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan
Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk.1
226. Bimbingan teknis,
monitoring dan
evaluasi pengendalian
penduduk
301.000.000 A
Pembinaan Model
Penerapan pendidikan
Kependudukan Prov (8
Kab)
46.800.000
C
Pendampingan
Pelaksanaan Peringatan
Dini Dampak
Kependudukan (8 Kab)
46.800.000
D
Peningkatan kompetensi
teknis dan kinerja SDM
Pengelola Program
Pengendalian Dampak
Kependudukan (7 Kab)
40.950.000
EMonev kajian dan model ke
Kab/Kota (7 Kab)40.950.000
G
Bimbingan Teknis
Pemetaan Perkembangan
Program KKBPK dgn
Devinfo (7 kab)
40.950.000
Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi Provinsi
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
12
Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan
peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai
dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh
tingkatan wilayah
100
3331.076 Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.020.093 peserta
KB3.807.462.000
230. Penggerakkan
dan pemantapan
kesertaan ber-KB
MKJP
2.008.950.000 A
Penggerakan dan
pemantapan kesertaan ber-
kb MKJP
2.008.950.000
231.Pelayanan
pencabutan implant543.450.000 A
Pelayanan Pencabutan
Implant 543.450.000
BAyoman
Komplikasi/Kegagalan 2.000.000
13 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP 14.730
3331.076 Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.020.093 peserta
KB3.807.462.000
230. Penggerakkan
dan pemantapan
kesertaan ber-KB
MKJP
2.008.950.000 A MOP 38.400.000
MOW 418.800.000
IUD 164.400.000
Implant 1.387.350.000
14
Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan
sasaran khusus
3
frek/th/kab
232. Peningkatan
kualitas penggerakkan
pelayanan KBKR di
daerah tertinggal,
perbatasan dan
kepulauan terluar
(DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasarn
khusus
277.280.000 A
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) di Kabupatan
bersama Mitra Kerja Terkait
23.100.000
B
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) di Wilayah Miskin
Perkotaan dengan Mitra
Kerja Terkait
16.050.000
C
Penguatan Komitmen
Provider Pasca Pelatihan
KB Pria Vasektomi/MKJP
63.109.974
D
Forum Koordinasi
Peningkatan Kemitraan
dalam Penggarapan KBKR
di DTPK, Miskin Perkotaan,
dan Sasaran Khusus (KB
Pria) Tk. Provinsi dan
Kab/Kota
59.070.000
E
Pendampingan Provider
Terlatih dalam Pelayanan
KB Pria
33.750.000
FPembinaan Kelompok dan
Motivator KB Pria 18.000.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
G
Pemantapan Tim
Pelayanan KB Bergerak di
Tingkat Kab/Kota
32.100.000
H
Penguatan Program KBKR
di Wilayah dan Sasaran
Khusus bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana, dll)
32.100.000
15
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh
tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan
BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi pelayanan
85
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
261.547.000 A Penguatan Tim Jaga Mutu 15.780.000
B
Orientasi Pembiayaan
Pelayanan KB Melalui INA
CBGs di FKTRL
14.700.000
C
Sosialisasi Forum
Peningkatan Pelayanan KB
MKJP di Faskes
Pemerintah dan Swasta
51.000.000
F
Sinkronisasi Pemetaan
Faskes Pemerintah dan
Swasta dalam Pelayanan
KB JKN
41.700.000
G Kemitraan Tk. Provinsi 29.400.000
H
Penguatan Pre Service
Training bagi Institusi
Pendidikan
75.167.000
16
Persentase Faskes yang melakukan promosi dan
konseling Kesehatan dan hak - hak Reproduksi di
Provinsi dan Kab/Kota
85
234.Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan kab/kota
237.235.000 A
Penggandaan dan
Distribusi Materi Promosi
dan Konseling Kespro
35.940.000
C
Pemantapan Promosi dan
Konseling Kespro dan Hak -
Hak Reproduksi di DTPK
50.595.000
D
Integrasi Penguatan
Promosi dan Konseling
Kesehatan dan Hak - Hak
Reproduksi bersama Mitra
Kerja pada Kegiatan
Momentum (Hari Kanker
Sedunia dan Hari Aids
30.400.000
E
Promosi dan Konseling KB
Pasca Persalinan dan
Pasca Keguguran
Berkualitas dalam Era JKN
30.500.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
260.Peningkatan
promosi dan konseling
kesehatan reproduksi
di kelompok kegiatan
134.500.000 B
Sosialisasi kesehatan
reproduksi bagi anggota
poktan
11.010.000
C
Pemantapan peran
PLKB/PKB dalam
mendukung promosi dan
konseling kespro dan hak-
hak reproduksi
11.070.000
D
Pemantapan komitmen
mitra kerja kesehatan dan
hak-hak reproduksi melalui
forum/kelompok kerja
kesehatan dan hak-hak
reproduksi
56.300.000
17
Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan
fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan
Kota
1
235. Pembinaan,
monitoring, evaluasi
dan fasilitasi KBKR di
kabupaten dabn kota
475.000.000 A
Monitoring dan Pembinaan
Terpadu Bidang KB/KR ke
Kab/Kota
54.200.000
C
Monitoring dan Evaluasi
Alokon, Sarana dan
Prasarana Pelayanan KB di
Faskes
54.200.000
D
Monitoring dan Evaluasi
Akses dan Kualitas
Pembinaan Kesertaan KB
di DTPK dan Sasaran
Khusus (KB Pria)
54.200.000
E
Monitoring dan Pembinaan
Program KB Kesehatan
Reproduksi ke
Kabupaten/Kota
54.200.000
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan
Keluarga Provinsi
18Pembinaan Keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga di seluruh tingkatan wilayah
1 provinsi
17
Kab/Kota
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wlayah
17 wilayah 2.159.990.000
240. Sosialisasi dan
desiminasi kebijakan
keluarga sejahtera dan
pemberdayaan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
1.155.000.000 1.155.000.000
19
Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi
kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga (Pembangunan Keluarga) di seluruh
tingkatan wilayah
1 provinsi
17
Kab/Kota
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wlayah
17 wilayah 2.159.990.000
240. Sosialisasi dan
desiminasi kebijakan
keluarga sejahtera dan
pemberdayaan
keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
1.155.000.000 A
Gerakan peran
pengasuhan ayah dalam
rangka hari keluarga
nasional
40.215.000
B
Orientasi menjadi orang tua
hebat dalam rangka
pembinaan ketahanan BKB
27.735.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
D
Sosialisasi pembentukan
dan pengelolaan BKL
melalui mahasiswa KKN
Perguruan Tinggi
68.820.000
ESosialisasi materi lansia
tangguh pra lanjut usia28.275.000
F
Sosialisasi Materi dan
Media KIE Usaha Ekonomi
Keluarga Pra Sejahtera
Sesuai dengan Kearifan
Lokal
25.605.000
H
Sosialisasi program
pembangunan keluarga
bersama mitra kerja
900.000.000
20
Persentase Kabupaten/Kota yang
Mengembangkan BKB HI 100
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wlayah
17 wilayah 2.159.990.000
241. Fasilitasi
penguatan dan
pembinaan BKB
Holistic Integrative
267.240.000 A
Perbanyakan materi dan
media promosi BKB dan
anak
73.650.000
C
Gerakan pengasuhan anak
dalam rangka hari anak
nasional
64.960.000
DKemitraaan program BKB
dengan lintas sektor32.250.000
EWorkshop penyuluhan BKB
holistik integratif50.550.000
F
Pendampingan kegiatan
gerakan pengasuhan anak
dalam rangka Hari anak
nasional
49.500.000
21
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan
Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)100,00
3331.085 Penguatan
Peran PIK Remaja dan
BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja Putri sebagai
calon ibu
1191 kelompok 1.892.628.000243. Pembinaan
Kelompok BKR567.788.000 C
Dukungan Operasional
Kegiatan PIK R68.600.000
HDukungan Kegiatan PIK R
di Kampung KB25.000.000
G
Pengadaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
19.000.000
GG GenRe Goes to School 106.450.000
JJ
Orientasi Program GenRe
bagi Pendidik Sebaya dan
Konselor Sebaya
144.310.000
KK GenRe Goes to Ponpes 42.680.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
LLDukungan Pembinaan PIK
R64.800.000
243. Pembinaan
Kelompok BKR567.788.000 A
Workshop Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga Bagi Putri di
Kelompok BKR
42.911.000
BPembinaan dan Fasilitasi
Kelompok BKR50.500.000
HPengembangan Materi dan
Media Bagi Kelompok BKR64.500.000
J
Pembentukan dan
Pembinaan Kelompok BKR
di Kampung KB
91.800.000
MMedia KIE Bagi Kelompok
BKR30.471.000
22
Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pembinaan BKL100
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wlayah
17 wilayah 2.159.990.000
244. Pengembangan
dan pembinaan
kelompok BKL
230.250.000 A
Pendampingan pengelolaan
dan pembinaan BKL dan
PPKS melalui KKN
Perguruan Tinggi
68.500.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B
Pendampingan
pembentukan dan
pembinaan CoE BKL
kab/kota dalam
pendampingan PJP
kerjasama posyandu
16.200.000
EDukungan Pembinaan
Kelompok BKL 54.000.000
F
Work shop Program
Ketahanan Keluarga Lansia
dan Rentan
40.670.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
G
Dukungan Ketahanan
Lansia dan Rentan pada
Moment Strategis (Hari
Lansia)
28.550.000
23
Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan
Pembinaan PEK dan Pembentukan kelompok
UPPKS
100
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wlayah
17 wilayah 2.159.990.000
245. Pembinaan
kelompok UPPKS dan
pembinaan PEK
217.500.000 A
Pengembangan dan
Penggandaan Materi dan
Media Bina Ekonomi
Keluarga Pra Sejahtera
Sesuai Kearifan Lokal
Melalui Kelompok UPPKS
dan Masyarakat
10.200.000
B
Dukungan Pembinaan dan
Pendampingan Kelompok
UPPKS
24.000.000
C
Pengembangan Jejaring
Kemitraan Usaha
Kelompok UPPKS Melalui
Hari Keluarga Tk. Nasional
40.600.000
D
Pelaksanaan Hari Keluarga
Nasional (HARGANAS) Tk.
Provinsi
59.850.000
E
Pelaksanaan Hari Keluarga
Nasional (HARGANAS) di
Kab/Kota
38.750.000
G
Fasilitasi Kemitraan Dalam
Pengembangan Produk
UPPKS Melalui Gelar
Dagang Tk. Provinsi
44.100.000
24
Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan
Fasilitasi Kegiatan Bidang KS-PK1
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wlayah
17 wilayah 2.159.990.000
246. Pembinaan,
monitoring, evaluasi
dan fasilitasi kegiatan
bidang KSPK di
kabupaten dan kota
290.000.000 APelaksanaan monitoring
dan evaluasi program BKB71.100.000
CPelaksanaan monitoring
dan evaluasi pgoram Genre71.100.000
FPelaksanaan monitoring
dan evaluasi program PEK71.100.000
3331.081. Keluarga yang
memiliki Baduta terpapar
1000 HPK
37.604 keluarga 935.000.000
247. Peningkatan
promosi pengasuhan
1000 bagi ibu hamil
dan keluarga baduta
935.000.000 AMonitoring dan evaluasi
1000 HPK85.500.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Advokasi, Penggerakkan dan Informasi
Provinsi
25
Persentase Stakeholder/ Mitra Kerja dan
Masyarakat diseluruh Tingkatan Wilayah yang
Mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE
Program KKBPK
80
3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
250. Pembinaan dan
sosialisasi kebijakan,
strategi dan materi
advokasi dan KIE
pembangunan KKB
2.475.000.000 2.475.000.000
26
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan,
Strategi dan Materi Advokasi dan KIE
Pembangunan KKBPK
1
3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
250. Pembinaan dan
sosialisasi kebijakan,
strategi dan materi
advokasi dan KIE
pembangunan KKB
2.475.000.000 A
Pengembangan Materi dan
Isi Pesan Advokasi
Promosi dan KIE
23.640.000
BPertemuan Kelompok Kerja
Advokasi42.178.000
C
Pengembangan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Advokasi
Program KKBPK di
Kab/Kota
91.350.000
DAdvokasi Program KKBPK
Berbasis Komunitas30.000.000
E
Sosialisasi, Advokasi dan
KIE Program KKBPK
Bersama Mitra Kerja
1.800.000.000
12
Advokasi Program KKBPK
Melalui Kegiatan
Momentum Kedaerahan
25.650.000
GSosialisasi Program
KKBPK Bagi Wartawan13.000.000
KAdvokasi program KKBPK
melalui running text88.602.000
MAdvokasi Program KKBPK
melalui iklan bioskop120.000.000
252. Pelaksanaan
advokasi dan KIE
program KKBPK
melalui MUPEN
220.000.000 APendayagunaan mobil unit
penerangan (UPEN)151.750.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
B
Pendayagunaan Media
Producion (MPC) 42.250.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
27 Jumlah Penayangan Informasi KKBPK Melalui
Berbagai Media Cetak dan Elektronik, Media Luar
Ruang dan Seni dan Budaya/Tradisional
5 Media
3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
251. Penayangan
informasi KKBPK
melalui berbagai media
cetak dan elektronik,
media luar ruang dan
seni dan
budaya/tradisional
846.000.000 AAdvokasi Program KKBPK
Melalui Talkshow84.000.000
B
Pencitraan Program
KKBPK Melalui PSA (Surat
Kabar/ Majalah)
31.000.000
C
Advokasi Program KKBPK
Melalui Infografis dan Video
Grafis
19.500.000
D
Advokasi, Promosi, dan
KIE Program KKBPK
Melalui Lembar Cetakan
61.200.000
EPromosi dan KIE Melalui
Radio Lokal96.000.000
FPromosi dan KIE Berbasis
Online5.000.000
G
Promosi dan KIE Program
KKBPK Melalui Media Luar
Ruang
82.000.000
HPromosi dan KIE Melalui
Media Lini Bawah70.000.000
ISosialisai Pelaksanaan Hari
Keluarga Nasional21.000.000
JExhibition/Pameran
Program KKBPK11.900.000
L Iklan Layanan Masyarakat 296.000.000
28 Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam
penguatan pelayanan dasar
173331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
255. Monitoring dan
evaluasi penggerakkan
mekanisme
operasional dan
implementasi kegiatan
bidang ADPIN di lini
lapangan
545.000.000 AMonitoring dan evaluasi
terpadu kinerja PKB/PLKB124.600.000
B
Bimbingan teknis
pelaksanaan penggerakkan
mekanisme operasional lini
lapangan oleh provinsi
135.975.000
C
Bimbingan/pembinaan
kapasitas dan kinerja
penyuluh KB/PKB
91.350.000
D
Pelaksanaan remidial
sertifikasi penyuluh KKBPK
tingkat provinsi
24.295.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
29 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan
pendampingan kemitraan dalam pembangunan
KKB di seluruh tingkatan wilayah
1 prov, 17
kab/kota 3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
730.000.000 C
Monitoring dan evaluasi
terpadu peningkatan
kemitraan dengan
pemangku kepentingan dan
mitra kerja di daerah
112.800.000
D
Forum jejering kemitraan
KKBPK (Bupati dan
DPRD)
188.308.000
30 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi program KKBPK
1003331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
730.000.000 A
Pengintegrasian kemitraan
dengan pemangku
kepentingan di daerah
dalam rangka mendukung
kampung KB di provinsi
211.254.000
B
Pertemuan integrasi
kampung KB bersama
mitra kerja tingkat provinsi
dan kab/kota
147.356.000
E
Fasilitasi bagi lintas sektor
pemerintah dan non
pemerintah daerah provinsi
dan kab/kota yang
mendapatkan tanda
penghargaan
70.292.000
31
Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK
di Provinsi
2 3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
17 wilayah 8.019.342.000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program
KKBPK di provinsi
2.694.142.000 APengelolaan Sistem
Informasi keluarga34.454.000
B
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencatatan dan
Pelaporan
186.697.000
C
Pencetakan Output Basis
Data Keluarga Indonesia
(PBDKI)
526.773.000
D
Dukungan Pengumpulan
Data (Petugas
Penghubung)
285.600.000
EDukungan Pencatatan
Pelayanan KB246.480.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
FJasa Pengolahan Data
Pengelolaan Lapangan19.040.000
HDukungan Pengendalian
Lapangan 171.360.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Uji Coba
Pelaksanaan Pendataan
Keluarga 2020
3.576.000
J
Pencetakan Hasil
Pendataan Keluarga Uji
Coba Pelaksanaan
Pendataan Keluarga 2020
87.000
K
Orientasi Pendataan
Keluarga Uji Coba
Pelaksanaan Pendataan
Keluarga 2020
44.800.000
L
Dukungan Operasional
Pendataan Keluarga Uji
Coba Pelaksanaan
Pendataan Keluarga 2020
38.721.000
M
Pengamatan Pelaksanaan
Pendataan Keluarga Uji
Coba Pelaksanaan
Pendataan Keluarga 2020
18.000.000
N
Dukungan Operasional
Pengumpulan Hasil
Pendataan Keluarga Uji
Coba Pelaksanaan
Pendataan Keluarga 2020
3.000.000
O
Jasa Pengolahan
Pendataan Keluarga Uji
Coba Pelaksanaan
Pendataan Keluarga 2020
48.000.000
S
Dukungan Pencatatan dan
Pelaporan Pemuktakhiran
Basis Data Keluarga
Indonesia (PBDKI)
262.933.000
T
Koordinasi SISTEM
Informasi Keluarga Dengan
Mitra Kerja
41.400.000
32
Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Program
KKBPK di Provinsi
13331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program
KKBPK di provinsi
2.694.142.000 GSosailisasi SIGA Bagi
PKB/PLKB Kabupaten/Kota233.710.000
K
Orientasi pendataan
keluarga uji coba
pelaksanaan pendataan
keluarga 2020
44.800.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
P
Sarasehan hasil pendataan
keluarga uji coba
pelaksanaan PK 2020
12.500.000
Q
Orientasi pemutakhitan
basis data keluarga
indonedia
52.060.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
R
Orientasi Pemutakhiran
Basis Data Keluarga
Indonesia Bagi Penyuluh
KB Kab/Kota
184.214.000
X
Penyusunan laporan
statistik program KKBPK
(umpan balik) tahunan
58.400.000
Y
Penyusunan laporan
statistik program KKBPK
(umpan balik) bulanan
46.800.000
Z
Pertemuan telaah program
KKBPK (Reviu) tingkat
provinsi
175.537.000
258. Pengembangan,
peningkatan kualitas
dan pemanfaatan
sistem informmasi
kependudukan dan
keluarga
509.200.000 A
Sosialisasi penilaian
kualitas dan pemanfaatan
SIGA
71.045.000
BDukugan pengolahan hasil
penilaian kualitas data rutin28.800.000
C
Pertemuan regional
pengelola data dan
informasi
33.500.000
E
Fasilitasi expose data
informasi program KKBPK
dalam momentum
(harganas dan reviu)
10.000.000
FAnalisa dan evaluasi
terpadu pelaksanaan SIGA9.900.000
GMonitoring dan evaluasi
perangkat TIK kab/kota59.400.000
HReenginering jaringan
teknologi informasi21.975.000
I
Evaluasi realisasi hasil
program KKB (Radalgram
provinsi)
40.920.000
J
Peningkatan kompetensi
teknis pengelola data dan
informasi provinsi
18.800.000
KUpdating data dan
informasi program KKBPK40.800.000
LDukungan operasional
pengelola website31.500.000
M
Monitoring dan Evaluasi
Terpadu Sistem Informasi
Keluarga
87.300.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
N
Analisis dan evaluasi
statistik program KKBPK
tingkat provinsi
12.960.000
8
Terselenggaranya dukungan manajemen
dalam pengelolaan Program Kependudukan,
KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di
ProvinsiDukungan Kegiatan Manajemen/ Sekretariat
Provinsi
33 Jumlah Dukungan Manajemen di Provinsi
(termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002
13 bulan5297. 950. Layanan
dukungan manajemen
eselon I
1 layanan
051. Penyusunan
rencana program dan
penyusunan rencana
anggaran
744.000.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
154.800.000
054. Pengelolaan
keuangan705.000.000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
481.520.000
057. Pengelolaan
kepegawaian638.824.000
061. Pelayanan
organisasi, tata laksana
dan reformasi birokrasi
355.910.000
34
Persentase ketepatan pembayaran gaji dan uang
makan pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)
1005297. 994. Layanan
perkantoran 1 layanan 70.918.704.000
001. Gaji dan
tunjangan69.608.553.000 A
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan69.608.553.000
35
Jumlah penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran
12002. Operasional dan
pemeliharaan kantor1.310.151.000 B
Operasional perkantoran
untuk tenaga pengelola
program
280.000.000
CPemeliharaan kendaraan
bermotor Roda 2, 4 dan 6219.042.000
DKeperluan sehari-hari
perkantoran75.000.000
EOperasional langganan
daya dan jasa475.200.000
F Pemeliharaan taman 8.000.000
Pemeliharaan sarana
kantor72.500.000
HPemeliharaan gedung
kantor180.409.000
APenyelenggaraan
pengelolaan satker128.400.000
I Sewa Bandwith 817.857.000
36
Jumlah penyelenggaraan manajemen di Provinsi
(Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian,
Umum, dam Ortala)
12
5297. 950. Layanan
dukungan manajemen
eselon I
1 layanan
051. Penyusunan
rencana program dan
penyusunan rencana
anggaran
744.000.000 A
Pemaduan perencanaan
program dan anggaran
KKBPK tingkat provinsi dan
kab/kota (Korenda)
98.145.000
EKonsolidasi perencanaan
program KKBPK (Koren I)51.240.000
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
FKonsolidasi perencanaan
program KKBPK (Koren II)80.942.000
R
Forum sinkronisasi
perencanaan program dan
anggaran
100.685.000
T
Rapat Kerja Daerah
Program KKBPK tingkat
provinsi
147.233.000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
154.800.000 M
Bimbingan teknis
pengelolaan gudang alkon
dan non alkon ke kab/kota
77.400.000
NMonitoring dan evaluasi
DAK ke kab/kota77.400.000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
481.520.000 A
Konsultasi tingkat nasional
bagi pejabat tinggi pratama
(Eselon II)
35.750.000
CPertemuan koordinasi kerja
tingkat nasional (rakornas)27.850.000
DPertemuaan telaah program
KKBPK tingkat nasional22.850.000
E
Monitoring dan evaluasi
program KKBPK ke
kab/kota
96.750.000
FPelaksanaan Hari Keluarga
Tingkat Nasional78.560.000
I
Pendampingan
keprotokolan dan humas ke
kab/kota
88.200.000
LPelaksanaan program
KKBPK20.400.000
TDukungan pelaksanaan
program KKBPK21.000.000
054. Pengelolaan
keuangan705.000.000 A
Rekonsiliasi laporan
keuangan SAI dan SABMN
Semester I Tahun 2019
40.650.000
B
Rekonsiliasi laporan
keuangan SAI dan SABMN
Semester II Tahun 2019
28.150.000
CForum pembinaan
pelaksanaan anggaran31.800.000
F Pertemuan DAK Regional I 173.925.000
I
Penatakelolaan barang
persediaan dan
pengelolaan gudang alkon
12.350.000
JDistribusi alokon dan non
alokon ke gudang kab/kota118.800.000
L
Pertemuan analisa,
evaluasi dan perhitungan
alkon provinsi serta validasi
rensi alokon & non alokon
38.010.000
PPelaksanaan pengelolaan
anggaran20.540.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
XPenataan dan pengarsipan
keuangan17.500.000
YRapat satgas untuk
mendukung SPIP17.300.000
057. Pengelolaan
kepegawaian638.824.000 A
Pengelolaan jabatan
fungsional22.036.000
E Pengadaan pegawai 105.535.000
F Orientasi CPNS ASN 40.824.000
G Seleksi jabatan ASN 14.300.000
IAssesmen kompetensi
ASN72.500.000
JFasilitasi kesejahteraan dan
pra purna tugas ASN80.240.000
K Pembinaan ASN 40.100.000
L
Rekonsiliasi data
kepegawaian pusat dan
provinsi
56.640.000
MKonsolidasi pengelolaan
kepegawaian37.760.000
N
Fasilitasi pelaksanaan
sumpah jabatan/pelantikan
(Pejabat Tinggi Pratama,
Administrator, Pengawas
dan peningkatan jabatan
bagi PKB/PLKB)
95.100.000
061. Pelayanan
organisasi, tata laksana
dan reformasi birokrasi
355.910.000 A
Sosilisasi peraturan
perundang-undangan
kepada kab/kota
117.760.000
D Pembinaan hukum pegawai 89.550.000
E
Fasilitasi pelaksanaan
urusan pengendalian
penduduk dan KB (NSPK)
di daerah
86.700.000
KPenilaian angka kredit
pejabat fungsional PKB48.700.000
061. Pelayanan
organisasi, tata laksana
dan reformasi birokrasi
146.090.000 FLiputan program KKBPK
luar kota47.250.000
IFasilitasi pranata
kehumasan provinsi62.500.000
JPendampingan
keprotokolan dan humas23.900.000
37Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai
Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)100
5297.951. Layanan
Sarana dan Prasarana
Internal
1 layanan 714.263.000051. Pengadaan
kendaraan bermotor515.263.000 A
Pengadaan Kendaraan
Bermotor515.263.000
052. Pengadaan
perangkat pengolah
data dan komunikasi
199.000.000 A Pengadaan Laptop 155.180.000
BPengadaan personal
computer (PC)30.000.000
C Pengadaan printer 13.820.000
9Terwujudnya Akuntabilitas pelaksanaan
pengawasan lainnya di Provinsi
V Pengawasan Provinsi 38Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan
akuntabilitas aparatur di Provinsi1
5298.965 Layanan audit
internal1 layanan 131.763.000
052. Pelaksanaan audit
internal 131.763.000,00 C
Fasilitasi Pemeriksaan
Internal dan Eksternal2.460.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
HUji petik pelaksanaan
program KKBPK kab/kota92.430.000
IPenyusunan laporan PKPT
dan PKAU provinsi10.480.000
5297. 950. Layanan
dukungan manajemen
eselon I
1 layanan 31.500.000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
31.500.000 SKonsultasi pengawasan
tingkat nasional31.500.000
39Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan
lainnya dan penerapan ZI WBK1
5298.965 Layanan audit
internal1 layanan 131.763.000
052. Pelaksanaan audit
internal 131.763.000,00 A
Evaluasi Pelaksanaan SPIP
dan Penilaian Resiko3.030.000
BEvaluasi Penerapan ZI
WBK dan PM PRB3.033.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
10Terselenggaranya kegiatan pelatihan,
penelitian dan pengembangan di Provinsi
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi
40
Jumlah SDM Provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga
Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh
Keluarga Berencana-PLKB/PKB) yang
mendapatkan pembinaan dan pengembangan
kapasitas
240
5299.966 Layanan
Pendidikan dan
Pelatihan
1 layanan 1.396.805.000052. Pengembangan
kompetensi1.396.805.000 D
Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Program KKBPK bagi
PLKB/PKB
257.400.000
F Diklat Penggelolaan SIGA 114.330.000
GDiklat Kampung KB Bagi
Pokja Kampung KB142.820.000
H
Diklat teknis penyegaran
progam KKBPK bagi
PKB/PLKB
111.150.000
ITemu ilmiah bagi
Widyaiswara25.400.000,00
41 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM 1 5299.966 Layanan 1 layanan 1.396.805.000 052. Pengembangan 1.396.805.000
B
Diklat Fungsional dasar
bidang pengendalian
penduduk, KB dan PK bagi
calon PKB PNS
175.185.000,00
C
Diklat teknis program
KKBPK bagi PLKB non
PNS
71.215.000,00
EPelatihan teknis CTU : IUD
dan Implant bagi Bidan44.200.000,00
K
Peningkatan kompetensi
aparatur pengelola
balatbang
56.300.000,00
NPeningkatan kompetensi
bagi pranata komputer5.400.000,00
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
ADiklat Kepemimpinan
Tingkat IV28.800.000,00
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
42Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan
3
Dokumen
penelitian
(KKBPK
dan
RPJMN)
5299.967. Layanan
penelitian dan
pengembangan
1 layanan 1.246.829.000051. Pelaksanaan
penelitian1.246.829.000 A
SKAP (Survey Kinerja dan
Akuntabiltas Program)1.124.735.000,00
B
Penelitian dan
Pengembangan yang
Berskala Provinsi (Survei
Penelitian Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan KB
45.590.000,00
C
Sosialisasi Hasil SDKI
2017 (Nasional dan
Provinsi bagi Mitra Kerja
dan Perguruan Tinggi
34.844.000,00
D Penyusunan Policy Brief 14.660.000,00
43Jumlah hasil-hasil penelitian dan Pengembangan
Program KKBPK yang dimanfaatkan3
5299.967. Layanan
penelitian dan
pengembangan
1 layanan 1.246.829.000051. Pelaksanaan
penelitian1.246.829.000 C
Sosialisasi Hasil SDKI
2017 (Nasional dan
Provinsi bagi Mitra Kerja
dan Perguruan Tinggi
34.844.000,00
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
11 Tersedianya Alokon di Fasilitas Kesehatan 44 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 654
3331.080 Pemenuhan
Ketersediaan Alokon di
Faskes
654 Faskes 24.514.877.000 236. Jaminan
Ketersediaan Alokon24.514.877.000 A
Pemenuhan Alokon
(Pengadaan) - Termasuk
BMHP
24.514.877.000
12
Terlaksananya promosi dan konseling
kesehatan reproduksi melalui Kelompok
Kegiatan
45Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
melalui Kelompok Kegiatan2.178
3331.086. Promosi dan
konseling kesehatan
reproduksi melalui
kelompok kegiatan
2178 kelompok 134.500.000
260.Peningkatan
promosi dan konseling
kesehatan reproduksi
di kelompok kegiatan
134.500.000 A
Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi dan
Hak - Hak Reproduksi
Berbasis Komunitas
56.120.000
B
Sosialisasi Kesehatan
Reproduksi bagi Anggota
Poktan Tribina
11.010.000
C
Pemantapan Peran
PLKB/PKB dalam
Mendukung Promosi dan
Konseling Kespro dan Hak -
Hak Reproduksi
11.070.000
D
Pemantapan Komitmen
Mitra Kerja Kesehatan dan
Hak - Hak Reproduksi
melalui Forum/ Kelompok
Kerja Kesehatan dan Hak -
Hak Reproduksi
56.300.000
Meningkatnya Pengetahuan Keluarga yang
memiliki BADUTA tentang 1000 HPK 46
Keluarga yang memiliki BADUTA yang terpapar
1000 HPK37.604
3331.081. Keluarga yang
memiliki Baduta terpapar
1000 HPK
37.604 keluarga 935.000.000
247. Peningkatan
promosi pengasuhan
1000 bagi ibu hamil
dan keluarga baduta
935.000.000 AMonitoring dan evaluasi
1000 HPK85.500.000
B
Pengembangan media KIE
untuk penyiapan generasi
emas
130.625.000
C
Pendampingan oreintasi
tingkat desa di Kab. Muara
Enim
85.500.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
D
Orientasi generasi emas
melalui 1000 HPK tingkat
desa di Kab. Muara Enim
290.600.000
E
Dukungan pembentukan
kelompok BKB di desa
stunting Kab. Muara Enim
2.500.000
F
Penguatan kelompok BKB
dan mitra kerja dalam
program 1000 HPK di Kab.
Muara Enim
77.175.000
H
Penyuluhan generasi emas
melalui 1000 HPK oleh
petugas lapangan
118.125.000
I
Peningkatan Kapasitas
Bagi Pengelola Pro PN
bagi Petugas Lapangan
dan Mitra Kerja
55.125.000
KRapat persiapan dan
evaluasi 1000 HPK21.750.000
L
Penguatan kelompok BKB
dan mitra kerja dan PLKB
dalam program 1000 HPK
di Kab. OKI
68.010.000
Meningkatnya Pengetahuan Remaja Putri
sebagai Calon Ibu tentang Edukasi Kespro
dan Gizi melalui Peran PIK Remaja dan Bina
Ketahan Remaja (BKR)
47
Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam
edukasi kespro dan gizi remaja putri sebagai calon
ibu
1.191
3331.085 Penguatan
Peran PIK Remaja dan
BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja Putri sebagai
calon ibu
1191 kelompok 1.892.628.000
242. Pembinaan PIK
R/M di Provinsi dan
Kab/kota
1.324.840.000 A
Workshop Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga bagi Remaja
Putri Sebagai Calon Ibu
Bagi Pengelola Genre Tk.
Kab/Kota
122.364.000
D
Pertemuan Sinkronisasi
Program Kerja Duta Genre
Provinsi dengan Pengelola
Proram Genre Kab/Kota
213.250.000
F
Promosi PUP pada
Moment Hari Remaja
Internasional
24.676.000
L
Penyiapan Perencanaan
Kehidupan Berkeluarga
Bagi Remaja Putri sebagai
Calon Ibu bagi Pengelola
Genre melalui Jambore dan
Ajang Kreatifitas Genre Tk.
Kab/Kota
79.450.000
HHPemilihan Duta Genre Tk.
Provinsi180.815.000
BB
Penyiapan Perencanaan
Keluarga berencana melalui
Saka Kencana
87.000.000
GG Genre Goes To School 106.450.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
JJAjang Kreatif Produktif
Genre Indonesia97.420.000
J
Orientasi Program Genre
bagi Pendidik Sebaya dan
Konselor Sebaya
144.310.000
KK Genre Goes To Ponpes 42.680.000
LLDukungan Pembinaan
PIK/R 64.800.000
243. Pembinaan
kelompok BKR567.788.000 A
Workshop Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga bagi Remaja
Putri di Kelompok BKR
42.911.000
L
Seminar Kesehatan
Reproduksi bagi Remaja
dalam rangka Persiapan
Berkeluarga
54.145.000
E
Workshop Ketahanan
Keluarga bagi Pengelola
Genre Kab/Kota
101.411.000
DINDIKATOR STRATEGIS DI LUAR
RENSTRA
15Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan
status pengunaannya.48
Persentase BMN yang telah ditetapkan status
penggunaannya.100
5297. 950. Layanan
dukungan manajemen
eselon I
1 layanan 859.800.000054. Pengelolaan
keuangan705.000.000 N Penatausahaan BMN 6.100.000
T
Koordinasi & Konsultasi
Pengelolaan Keuangan &
BMN dengan Mitra Kerja
4.050.000
16Meningkatnya akuntabilitas kinerja program
dan anggaran49
Level maturitas penilaian mandiri sistem
pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3.0 (level
1-5)
5298.965. Layanan Audit
Internal1 layanan 131.763.000
052. Pelaksanaan audit
internal131.763.000 A
Evaluasi Pelaksanaan SPIP
dan Penilaian Resiko3.030.000
17
Meningkatnya pengelolaan Kampung KB
melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung
KB
50Persentase Kampung KB yang telah memiliki
Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB65
3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
17 wilayah 8.019.342.000
255. Monitoring dan
evaluasi penggerakkan
mekanisme
operasional dan
implementasi kegiatan
bidang ADPIN di lini
lapangan
545.000.000 AMonitoring dan evaluasi
terpadu kinerja Pkb/PLKB124.600.000
B
Bimbingan teknis
pelaksanaan penggerakkan
mekanisme operasional lini
lapangan oleh provinsi
135.975.000
FBimbingan Teknis Pokja di
Kampung KB87.750.000
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
730.000.000 A
Pengintegrasian Kemitraan
dengan Pemangku
Kepentingan di Daerah
dalam rangka mendukung
Kampung KB
211.254.000
B
Pertemuan Integrasi
Kampung KB Bersama
Mitra Kerja
147.356.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
18Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tk.
Kabupaten dan Kota51
Jumlah Kampung KB Percontohan Tk. Kabupaten
dan Kota17
3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
255. Monitoring dan
evaluasi penggerakkan
mekanisme
operasional dan
implementasi kegiatan
bidang ADPIN di lini
lapangan
545.000.000 G
Pengembangan Centre of
Excellent (COE)
Pengelolaan Kampung KB
10.580.000
19
Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di
Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota
52
Persentase Kabupaten dan Kota yang
melaksanakan Pembinaan PPKS secara
Komprehensif di Kecamatan
50
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
di seluruh tingkatan
wlayah
17 wilayah 2.159.990.000 244. Pengembangan
dan pembinaan
kelompok BKL 230.250.000,00
A
Pendampingan pengelolaan
dan pembinaan BKL dan
PPKS melalui perguruan
tinggi
68.500.000
D
Pengembangan dan
perbanyakan materi/media
promosi BKL dan PPKS
15.730.000
HPenguatan pengelolaan
PPKS dengan Mitra Kerja6.600.000
20Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam
Pendataan Keluarga53
Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam
Pendataan Keluarga88
3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
KKBPK
17 wilayah 8.019.342.000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program
KKBPK di provinsi
2.694.142.000 APengelolaan Sistem
Informasi keluarga34.454.000
C
Pencetakan Output Basis
Data Keluarga Indonesia
(PBDKI)
526.773.000
Q
Orientasi Pemutakhiran
Basis Data Keluarga
Indonesia
52.060.000
R
Orientasi Pemutakhiran
Basis Data Keluarga
Indonesia Bagi Penyuluh
KB Kab/Kota
184.214.000
S
Dukungan Pencatatan dan
Pelaporan Pemuktakhiran
Basis Data Keluarga
Indonesia (PBDKI)
262.933.000
21Meningkatnya Cakupan Potensi Faskes dan
Poktan Yang Teregister dalam Database SIGA54
Persentase Cakupan Potensi Faskes dan Poktan
Yang Teregister dalam Database SIGA50
3331.078. Penggerakkan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan prilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam program
17 wilayah 8.019.342.000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program
KKBPK di provinsi
2.694.142.000 B
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencatatan dan
Pelaporan Pelayanan
Kontrasepsi
90.872.000
DDukungan pengumpulan
data (petugas penghubung)285.600.000
EDukungan Pencatatan
Pelayanan KB246.480.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019
22Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai
dengan kompetensinya55 Persentase peta kompetensi PNS 60
5297.950. Layanan
dukungan manajemen
eselon I
1 layanan 994.734.000,00 057. Pengelolaan
kepegawaian638.824.000 E Pengadaan pegawai 105.535.000
IAssesment Kompetensi
ASN72.500.000
F Orientasi CPNS ASN 40.824.000
G Seleksi Jabatan ASN 14.300.000
56Tingkat Internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS
yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi
3.0 (skala
1-5)
5297.950. Layanan
dukungan manajemen
eselon I
1 layanan 994.734.000,00 057. Pengelolaan
kepegawaian638.824.000 K Pembinaan ASN 40.100.000
061. Pelayanan
organisasi, tata laksana
dan reformasi birokrasi
355.910.000 DPembinaan Hukum
Pegawai89.550.000
(2) Diisi dengan Sasaran Kegiatan sesuai dengan Renstra 2015-2019 (Revisi)
(3) Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)
(4) Diisi dengan Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)(5) Diisi dengan Output RKAKL
(6) Diisi dengan Target Output RKAKL
(7) Diisi dengan Anggaran per Output RKAKL
(8) Diisi dengan Komponen RKAKL
(9) Diisi dengan Anggaran per Komponen RKAKL
(10) Diisi dengan Sub Komponen RKAKL
(11) Diisi dengan Anggaran per Sub Komponen RKAKL
Drs. Waspi
NIP. 19591011 199203 1 001
Palembang, 15 Maret 2019 Kepala Perwakilan