LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/145_kecamatan...
Transcript of LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/145_kecamatan...
3
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : /KPTS/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK
TAHUN 2018
RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 ditetapkan oleh Bupati Gunungkidul, rancangan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Patuk segera ditetapkan. Sehubungan
dengan hal tersebut, Camat Patuk segera melakukan penyempurnaan
rancangan Rencana Kerja sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada
Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk diverifikasi dan diajukan kepada
Bupati Gunungkidul untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh
pengesahan Bupati Gunungkidul kemudian ditetapkan dengan keputusan
Camat.
Rencana Kerja Kecamatan Patuk yang selanjutnya disingkat Renja
Kecamatan Patuk adalah dokumen perencanaan Kecamatan Patuk untuk
periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan
indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun dalam
penyusunan melewati proses sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patuk;
b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Patuk;
c. Pelaksanaan forum Kecamatan Patuk;
d. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Patuk.
Rencana Kerja Kecamatan Patuk dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul menjadi acuan dalam perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Kecamatan
Patuk disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Rencana Kerja
Kecamatan Patuk dengan Renstra Kecamatan Patuk, menjadi acuan dalam
4
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan
serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Kabupaten
Gunungkidul.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo. PP Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembanguanan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyususunan
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
5
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Patuk yaitu menjadi
pedoman bagi aparatur Kecamatan Patuk dalam Pelaksanaan dan Monitoring
Evaluasi Program Kegiatan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Patuk adalah untuk
memberikan pedoman bagi Kecamatan Patuk dalam menyusun Rencana
Kerja Anggaran (RKA) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk Tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010, penyajian Rencana Kerja Kecamatan Patuk disusun menurut
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PATUK
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Patuk dan Capaian
Renstra Kecamatan Patuk
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Patuk
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN,
1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Gunungkidul
1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Patuk
1.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PATUK
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Patuk Tahun 2017 dan
Capaian Rencana Kerja Strategis Kecamatan Patuk
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Patuk menjelaskan
mengenai kajian (review) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1
/tahun 2017), mengacu pada APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2017
dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Patuk Tahun 2016-2021.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Perubahan Peraturan Perundang-undangan tersebut kemudian harus menjadi
dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif
mulai berlaku tahun 2017.
Realisasi Renja Kecamatan Patuk mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Kecamatan Patuk dan/atau realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
Berdasarkan prakiraan realisasi program/kegiatan Kecamatan Patuk Tahun
2016 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan adalah kegiatan penanganan dan penanggulangan kekeringan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
Berdasarkan prakiraan realisasi program/kegiatan Kecamatan Patuk Tahun
2016 semua program/kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, kecuali satu kegiatan seperti yang telah disebutkan
dalam uraian no satu (1).
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
Berdasarkan prakiraan realisasi program/kegiatan Kecamatan Patuk Tahun
2016 tidak ada program/kinerja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan tahun 2016;
7
Kegiatan Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan diperkirakan tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh
kesulitan memprediksi keadaan musim, karena Kegiatan tersebut dapat
terlaksana jika keadaan yang benar-benar membutuhkan yaitu pada musim
kemarau, di saat masyarakat sangat membutuhkan bantuan droping air.
Untuk kegiatan lain dapat memenuhi target sesuai dengan yang
direncanakan karena merupakan kegiatan wajib yang setiap tahun harus
dilaksanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan
Patuk;
Prakiraan tidak terpenuhinya target capaian kinerja hanya sedikit
berimplikasi terhadap target capaian Program Renstra Kecamatan Patuk
karena nilainya kecil. Walaupun dilihat dari keluaran tidak mencapai target
(masih ada sisa dana), tetapi dari sisi hasil sudah dianggap mencapai target
karena pada saat musim kemarau dapat dilaksanakan droping kepada
masyarakat yang membutuhkan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Dari sisi perencanaan dan penganggaran perlu mengambil kebijakan dalam
hal waktu pencairan. Pencairan dapat dibagi dalam waktu triwulan III dan
triwulan IV. Apabila musim kemarau pendek, maka dana di triwulan IV dapat
dilakukan perubahan anggaran.
Apa yang telah disampaikan di atas dapat dilihat pada format tabel 2.1
sebagai berikut :
6
Tabel. 2.I
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PATUK
SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
renstra PD Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016 (tahun lalu/n-2)
Target program dan
kegiatan Renja PD
tahun berjalan ( n-1 tahun
2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renja PD tahun 2017 (tahun
berjalan/n-1) Catatan
Target Realia
si Tingkat
realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)100 11
3 Urusan : Semua urusan yang ada pada semua OPD
Bidang : Semua Urusan 7.01 7.01 13 01 Program pelayanan
administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
7.01 7.01 13 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air internet
10 2 2 100 2 2 20 Kec. Patuk
Jumlah peralatan, perlengkapan, gedung, tanah yang disewa
5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
30 6 6 100 6 6 20 Kec. Patuk
Tersedianya perbaikan komputer. Laptop, dan mesin ketik
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Jumlah alat tulis kantor 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Jumlah barang cetakan dan foto copy 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Komponen instalasii/jaringan listrik tersedia 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Jumlah surat kabar 60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
60 12 12 100 12 12 100 Kec. Patuk
Jenis data yang dikelola dan terpelihara 25 5 5 100 5 5 100 Kec. Patuk
7
7.01 7.01 13 01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
jumlah perjalanan rapat dan konsultasi tersedia
60 12 12 100 12 6 50 Kec. Patuk
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7.01 7.01 13 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100 20 20 100 20 20 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara 30 6 6 100 6 6 20 Kec. Patuk
Jumlah dan jenis mebelair yang terpelihara 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Taat aturan
7.01 7.01 13 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase jumlah ASN yang tertangani dengan benar 140 28 28 100 23 23 16 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 03 02 Pengembangan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti diklat 75 5 2 40.00 15 15 20 Kec. Patuk 7.01 7.01 13 04 Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
7.01 7.01 13 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase jumlah dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 10 2 2 100 2 2 20 Kec. Patuk
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ
Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi dan jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan
60 12 12 100 12 12 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 05 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan Persentase kesesuaian program dalam renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD
7.01 7.01 13 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan perubahan lakip, evaluasi renstrta,renja,RKA
8
Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dokumen Renstra 2 1 1 100 1 1 50 Kec. Patuk
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dokumen Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan dan Renja Perubahan 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
frekuensi pameran yang dilaksanakan 1 1 1 100 0 0 0 Kec. Patuk
Dokumen data informasi yang tersusun 4 0 0 0 1 1 25 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah
7.01 7.01 13 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik jumlah survei dan dokumen IKM yang disusun 10 2 2 1 2 2 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
7.01 7.01 13 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
terfasilitasinya pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa 55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan terfasilitasinya pembinaan sosial dan kemasyarakatan terlaksana dengan baik
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
terfasilitasinya pembinaan perempuan,budaya pemuda dan olahraga berjalan dengan baik
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
terfasilitasinya pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
terbentuknya paskibra kecamatan 5 1 1 100 1 1 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
terfasilitasinya pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
7.01 7.01 13 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa terfasilitasinya pembinaan perekonomian masyarakat desa berjalan dengan lancar
55 11 11 100 11 11 20 Kec. Patuk
9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Patuk
berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja
Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan kecamatan
meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%.
Adapun formula indikator kinerja utama adalah:
jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan;
jumlah desa yang menetapkan APDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan
Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPDesa ditetapkan dalam
batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1 dan APBDesa
ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1
Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini dalam bentuk
tabel 2.2 dengan format sebagai berikut :
10
Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul
No Kinerja Pelayanan PD (Sasaran
PD IKU dan Non IKU, SPM, IKK )
Angka/Nilai target sampai akhir periode
Target Renstra PD Realisasi Capaian
Proyeksi Capaian Catatan
Analisis Thn 2017
Thn 2018
Thn 2019
Thn 2020 Thn 2021 Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan Kecamatan meningkat
100 80 100 100 100 100 78,66 78,66 100 100
11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Patuk
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan Kecamatan Patuk
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Patuk
adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarkat desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-
tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
desa;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja
daerah yang ada di kecamatan;
9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
12
Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Patuk, maka dapat
dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Patuk dapat melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara
meningkatkan kemampuan SDM aparat kecamatan dan desa,
meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur,
serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan
publik.
Pemerintah Kecamatan Patuk sebagai birokrasi/aparat
penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu
didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang
terbaik kepada masyarakat.
Tingkat Kinerja Kecamatan Patuk hingga tahun 2017 secara
langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :
1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti
pembuatan SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, dll.
2. Terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
3. Terlaksanaya monitoring kegiatan PMTAS dan Raskin.
4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.
6. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam.
8. Terlaksananya kegiatan droping air bagi masyarakat miskin.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan
desa.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya
lokal (lomba jatilan dll) hingga mendapatkan kejuaraan tingkat
kabupaten.
12. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil kecamatan
dan buku monografi.
Adapun tingkat kinerja Kecamatan Patuk yang tidak secara
langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya
kegiatan pelayanan antara lain :
1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung
kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
13
3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LAKIP, Laporan
Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan
keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Patuk dan
Monev Pengendalian program kegiatan.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk
Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penyelenggaraan
tugas dan fungsi kecamatan Patuk antara lain :
1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin.
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata.
4. Masih adanya gap antara rencana peningkatan wisata dengan aturan
tata ruang yang sedang berlaku (Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gunungkidul).
5. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan.
6. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti
coklat, mete.
7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil.
8. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/corblok)
dengan peningkatan jumlah alat transportasi.
9. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke desa.
Adapun penjelasan secara rinci hambatan teknis penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kecamatan Patuk, dapat dilihat dari penjelasan
masing-masing seksi sebagai berikut :
Tantangan Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan
pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya beberapa
ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa
Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati,
sehingga menyulitkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Selain
itu kurangnya teknis pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah
Kabupaten ke kecamatan, sehingga masih minimnya pengetahuan
aparat Seksi Tata Pemerintahan dalam membina pengelolaan keuangan
desa. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan
Patuk yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah desa, adanya peningkatan kemampuan
sumber daya keuangan desa dan sumber daya manusia di desa.
14
Tantangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam
mengembangkan pelayanan peningkatan keamanan, ketentraman, dan
ketertiban masyarakat adalah masih minimnya data-data potensi
wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern. Selain
itu sarana dan prasarana dalam mengantisipasi dan menyelesaikan
permasalahan bencana dan tindak kriminal juga masih terbatas.
Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Patuk
yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan peningkatan keamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat, adanya anggota
Linmas/Hansip sebanyak 10 (sepuluh) orang di setiap desa dapat
membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah
Kecamatan Patuk.
Tantangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
mengembangan pelayanan peningkatan partisipasi masyarakat adalah
skema Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ada
masih belum dapat mengakomodir perencanaan dari tingkat desa dan
kecamatan agar selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh SKPD
tingkat kabupaten. Sehingga pada saat dituangkan dalam rencana kerja
maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak dapat terlaksana sesuai
dengan usulan. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran
Kecamatan Patuk yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa, skema yang ada sudah lebih baik dari
tahun-tahun sebelumnya, artinya peningkatan peran masyarakat dan
stakeholder baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi
sudah semakin meningkat.
Tantangan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan
pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah data-data
mengenai keluarga miskin dan pengangguran masih belum sinkron
antar OPD maupun antar lembaga-lembaga pemilik data, misalnya data
yang dimiliki BPS, Bapermas, Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun Desa,
sehingga seringkali terjadi kesulitan dalam penanganan permasalahan
pada masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahun
2018 ini data penerima raskin telah mengalami penurunan yang
signifikan, sehingga masih banyak rumah tangga miskin yang belum
masuk dalam data base. Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya
sumber dana yang mencukupi baik dari Pemerintah Pusat, Daerah
Istimewa Yogyakarta, maupun Kabupaten dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program.
15
Sedangkan tantangan dalam pengembangan pelayanan satu pintu
adalah masih perlunya peningkatan koordinasi dalam hal pelayanan
kependudukan yang berupa KTP dan KK yang saat ini merupakan
kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan
menempatkan operatornya di kecamatan. Sedangkan petugas
administrasi pelayanan hingga saat ini adalah pegawai kecamatan yang
diperbantukan. Adapun peluang yang dimiliki adalah sudah adanya
koordinasi antara Kecamatan Patuk dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan kegiatan kependudukan.
2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan
Patuk
Dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Patuk, tantangan
yang dihadapi meliputi :
1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi,
tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung.
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Patuk kadangkala mengalami
disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat,
terutama dalam bidang infrastruktur dan perekonomian.
3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
5. Penguasaan teknologi masih rendah.
6. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis
dan integratif.
7. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten
dan pemerintah pusat.
8. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepetingan
yang sering saling bertentangan.
9. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti
pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
Sedangkan peluang yang dimiliki Kecamatan Patuk untuk
peningkatan pelayanan meliputi :
1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata
Kerja Kecamatan.
2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang cukup
memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
16
3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat
dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal
dasar pembangunan.
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman
semusim, budidaya perikanan dan peternakan.
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
6. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam
lingkup regional.
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
8. Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan
kabupaten-kabupaten yang berbatasan.
2.3.4 Formulasi Isu-isu Penting :
Berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan :
1. Peningkatan kinerja SDM aparatur kecamatan, desa dan masyarakat
baik hardware, software, dan brainware.
2. Pemantapan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi, sehingga terjaminnya validasi data untuk kesejahteraan
masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung
kebutuhan dalam dan luar daerah.
4. Peningkatan potensi wisata dan kerajinan.
5. Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten, APBD Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan APBN untuk kegiatan pembangunan dan untuk
pencegahan/penanggulangan bencana.
6. Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder dalam
perencanaan pembangunan dan proses pengembangan wilayah.
7. Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan
potensi wilayah.
8. Peningkatan penyebarluasan informasi tentang kesempatan kerja.
9. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan
pembangunan, ekonomi dan sosial.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil rancangan awal RKPD Tahun 2018 sebenarnya merupakan
rencana yang telah dituangkan dalam review renstra Kecamatan Patuk
17
tahun 2016-2021 berikut dengan penambahan program kegiatan dari
penyesuaian kebutuhan di lingkup Kecamatan Patuk.
Dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi dan mencapai laporan
kinerja Kabupaten Gunungkidul dengan predikat wajar tanpa pengecualian
(WTP) mulai tahun 2016 meningkatkan pelaksanaan program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan kinerja SKPD dan program peningkatan
kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat program/kegiatan yang langsung dapat dinikmati oleh
masyarakat tetap dilaksanakan secara kualitas adapun kegiatan-kegiatan
tersebut antara lain :
1. Penanganan dan penanggulangan kekeringan
2. Fasilitasi pelayanan publik terpadu
3. Monev dan pelaporan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
4. Musrenbang
Review rancangan awal RKPD tahun 2018 dijelaskan pada tabel 2.3.
sebagai berikut :
11
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
Organisasi Perangkat Daerah: Kecamatan Patuk
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Kebutuhan Dana (Rp.
000)
Catatan Penting PROGRAM DAN
KEGIATAN Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 URUSAN: WAJIB
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 84,675
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 84,675
01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah sarana jasa telephon, listrik yang dipergunakan
1 Rekenig Listrik, 1 Rekenig telepon
15,300 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah sarana jasa telephon, listrik yang dipergunakan
1 Rekenig Listrik, 1 Rekenig telepon
15,300
Jumlah gedung,tanah yang disewa
1 Unit tanah 800 Jumlah gedung,tanah yang disewa
1 Unit tanah 800
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda empat 1 unit; Roda dua 5 unit
1,800 Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda empat 1 unit; Roda dua 5 unit
1,800
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik
Komputer 5 unit; Laptop 3 unit, printer; 6 unit; dan mesin ketik 2 unit 2 AC
2,500 Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik
Komputer 5 unit; Laptop 3 unit, printer; 6 unit; dan mesin ketik 2 unit 2 AC
2,500
Jumlah alat tulis 6 paket 5,800 Jumlah alat tulis 6 paket 5,800
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
4 Jenis Cetakan; dan 13.500 lembar Fotocopy
3,900 Jumlah barang cetakan dan fotocopy
4 Jenis Cetakan; dan 13.500 lembar Fotocopy
3,900
12
Komponen listrik dan penerangan kantor tersedia
3 Paket 1,865 Komponen listrik dan penerangan kantor tersedia
3 Paket 1,865
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia,
Komputer 1 unit,printer 1 unit, hardisk Eksternal 1 unit, layar proyektor 1 unit
21,750 Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia,
Komputer 1 unit,printer 1 unit, hardisk Eksternal 1 unit, layar proyektor 1 unit
21,750
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
4 paket 1,500 Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
4 paket 1,500
Jumlah buku bacaan /surat kabar
1 jenis media/surat kabar
1,260 Jumlah buku bacaan /surat kabar
1 jenis media/surat kabar
1,260
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orangX 365 hari
17,550 Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orangX 365 hari
17,550
01 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Patuk
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Minum snack 360 OS
4,350 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Patuk
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Minum snack 360 OS
4,350
Jumlah perjalanan Dinas untuk rapat dan konsultasi keluar dan dalam daerah
98 orang perjalanan
6,300 Jumlah perjalanan Dinas untuk rapat dan konsultasi keluar dan dalam daerah
98 orang perjalanan
6,300
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
90% 60,775
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
90% 60,775
13
02 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor dan mebelair yang dibeli
1 unit PC;1 unit Printer; 3 unit Meja 1/2 Biro, 4 unit Meja Rapat; 1 unit bangku tunggu
19,425
Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor dan mebelair yang dibeli
1 unit PC;1 unit Printer; 3 unit Meja 1/2 Biro, 4 unit Meja Rapat; 1 unit bangku tunggu
19,425
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara
2 Paket 11,750
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara
2 Paket 11,750
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 roda empat,5 roda dua
28,600
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 roda empat,5 roda dua
28,600
Jumlah mebelair yang dipelihara
20 mebelair 1,000
Jumlah mebelair yang dipelihara
20 mebelair 1,000
03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Bidang Tugas
95% 4,300
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
0 Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Bidang Tugas
95% 4,300
03 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. Patuk
Jumlah ASN yang terfasilitasi
3 jenis (Berkala,naik pangkat,pensiun) :19 orang
2,800
Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. Patuk
Jumlah ASN yang terfasilitasi
3 jenis (Berkala,naik pangkat,pensiun) :19 orang
2,800
03 Pengembangan kapasitas aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi/diklat
24 orang 1,500
Pengembangan kapasitas aparatur
0 Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi/diklat
24 orang 1,500
04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu dan Akuntabel
100% 34,540
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
0 Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu dan Akuntabel
100% 34,540
14
04 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec, Patuk
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen 230 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec, Patuk
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen 230
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2,850 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 2,850
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ
12 dokumen 31,460 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ
12 dokumen 31,460
05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
11,665
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
0 Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
0% 11,665
05 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec.Patuk
5 Dokumen renja, perubahanrenja, RKA,DPA, perubahan DPA,
5 dokumen 4,465
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec.Patuk
5 Dokumen renja, perubahanrenja, RKA,DPA, perubahan DPA,
5 dokumen 4,465
Dokumen pengendalian Perangkat Daerah
12 dokumen 2,050 Dokumen pengendalian Perangkat Daerah
12 dokumen 2,050
Dokumen LKJiP 1 dokumen 1,730 Dokumen LKJiP 1 dokumen 1,730
Dokumen evaluasi Renstra
1 dokumen 3,420
Dokumen evaluasi Renstra
1 dokumen 3,420
06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu.
Nilai IKM SKPD 2,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu.
Nilai IKM SKPD 2,000
06 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec Patuk
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 2,000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec Patuk
Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen 2,000
15
07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar
726,248.00 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar
726,248
07 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa
5 Dokumen 41,600.50 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa
5 Dokumen 41,601
Jumlah desa yang dapat menyusun produk hukum desa dengan baik
11 desa Jumlah desa yang dapat menyusun produk hukum desa dengan baik
11 desa -
Jumlah aparat desa yang bimtek sehingga meningkat pemahamannya tentang pengelolaan keuangan desa
11 desa 13,500 Jumlah aparat desa yang bimtek sehingga meningkat pemahamannya tentang pengelolaan keuangan desa
11 desa 13,500
Jumlah pengisian jabatan perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
5 jabatan 21 orang
Jumlah pengisian jabatan perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
5 jabatan 21 orang
-
Jumlah kesepakatan koordinasi administrasi pertanahan
7 kali Jumlah kesepakatan koordinasi administrasi pertanahan
7 kali -
Jumlah kesepakatan koordinasi kerjasama antar Desa
4 kali rapat Jumlah kesepakatan koordinasi kerjasama antar Desa
4 kali rapat -
16
Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan monografi Desa
5 dokumen dan 1 dokumen
Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan monografi Desa
5 dokumen dan 1 dokumen
-
Jumlah pengelola keuangan
3 hari Jumlah pengelola keuangan
3 hari -
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang
4 kali Jumlah kesepakatan rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang
4 kali -
Persentase PMKS yang terfasilitasi
Persentase PMKS yang terfasilitasi
0% -
07 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
11 desa
Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali/40 orang
109,575 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
11 desa
Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali/40 orang 109,575
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB
4 kali/40 orang
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB
4 kali/40 orang -
Jumlah kesepakatan forum kerukunan beragaa/safari ramadhan
11 kali Jumlah kesepakatan forum kerukunan beragaa/safari ramadhan
11 kali -
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
300 kali droping
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
300 kali droping -
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen -
1 kali 1 kesepakatan
- 1 kali 1 kesepakatan
-
17
Jumlah kesepakatan pertemuan tim penggerak PKK
12 Kali Jumlah kesepakatan pertemuan tim penggerak PKK
12 Kali -
Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat
165KK 417,460 Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat
165KK 417,460
07 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kec. Patuk
Jumlah pengiriman kelompok seni dan peserta Upacara Hari jadi
5 kelompok seni 130 peserta upacara
31,490 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kec. Patuk
Jumlah pengiriman kelompok seni dan peserta Upacara Hari jadi
5 kelompok seni 130 peserta upacara
31,490
Jumlah dan jenis cabang olahraga
2 jenis 0 0 Jumlah dan jenis cabang olahraga
2 jenis -
Persentase gangguan keamanan yang terselesaikan
Persentase gangguan keamanan yang terselesaikan
0% -
07 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
Kec. Patuk
Jumlah kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu
12 kali 20,897.50 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
Kec. Patuk
Jumlah kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu
12 kali 20,898
Jumlah Linmas yang terbina
100 orang Jumlah Linmas yang terbina
100 orang -
Jumlah kesepakatan koordinasi,Mitigasi dan Pencegahan Bencana
6 kali Jumlah kesepakatan koordinasi,Mitigasi dan Pencegahan Bencana
6 kali -
Jumlah kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat ( PEKAT )
6 kali Jumlah kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat ( PEKAT )
6 kali -
18
07 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kec. Patuk
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 pleton 22,040 Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 pleton 22,040
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu
0% -
07 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Patuk
Dokumen musrenbang
1 dokumen 31,740 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Patuk
Dokumen musrenbang 1 dokumen 31,740
Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat
2 kali 80 orang
Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat
2 kali 80 orang -
Jumlah Desa yang dievaluasi
11 desa Jumlah Desa yang dievaluasi
11 desa -
Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan
1 dokumen Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan
1 dokumen -
Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan
2 kelompok 6 orang
Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan
2 kelompok 6 orang
-
Jumlah perangkat desa LPMP terlatih
3 hari Jumlah perangkat desa LPMP terlatih
3 hari -
19
07 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kec. Patuk
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 pleton 22,040 Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 pleton 22,040
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu
0% -
07 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Patuk
Dokumen musrenbang
1 dokumen 31,740 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Patuk
Dokumen musrenbang 1 dokumen 31,740
Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat
2 kali 80 orang
Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat
2 kali 80 orang -
Jumlah Desa yang dievaluasi
11 desa Jumlah Desa yang dievaluasi
11 desa -
Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan
1 dokumen Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan
1 dokumen -
Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan
2 kelompok 6 orang
Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan
2 kelompok 6 orang
-
Jumlah perangkat desa LPMP terlatih
3 hari Jumlah perangkat desa LPMP terlatih
3 hari -
27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
KecamatanPatuk disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa. Dalam
perjalanannya rancangan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama
terkait program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah
disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari
para pemangku kepentingan adalah seperti pada tabel 2.4 sebagai berikut :
Tabel : 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
KECAMATAN PATUK
NO PROGRAM/
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
BESARAN/
VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan
Sosial dan
Kemasyarakatan
11 Desa Terlaksananya
pengadaan
closet,semen,pasir,batu
bata untuk KK Miskin
165 KK Jambanis
asi
31
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu kebijakan nasional di
bidang Pariwisata dan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi terkait dengan
tugas dan fungsi Kecamatan Patuk pada tahun 2018 dianggarkan pada
kegiatan droping air.
Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi, yaitu Pengurangan Kemiskinan
yaitu terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk pada tahun 2018
dianggarkan pada kegiatan jambanisasi untuk 165 kk di 11 desa.
Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Gunungkidul dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul dan terkait dengan tugas
dan fungsi Kecamatan Patuk.
Tema pembangunan tahun 2018 adalah “Meningkatkan
pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi
untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang
berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”. Tema pembangunan tersebut
dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Kabupaten Gunungkidul tahun 2018, maka tugas dan fungsi yang diemban
oleh kecamatan Patuk adalah :
A. Tugas
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Patuk
adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarkat desa.
B. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-
fungsi sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
32
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang
ada di kecamatan;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kecamatan
Patuk.
1. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan publik
b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
d. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
f. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial
33
kemasyarakatan.
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan dan pengelolaan obyek wisata.
c. Peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa.
d. Peningkatan informasi dan akses kesempatan kerja khususnya bagi
masyarakat Patuk
e. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa serta
pemberdayaan masyarakat.
Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan
daerah tahun 2018, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam prioritas
dan sasaran OPD, dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran prioritas dan
sasaran ke dalam sasaran OPD dengan Format sebagai berikut:
31
Tabel 3.1
PRIORITAS DAN SASARAN UTAMA PD
NO Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah
(outcome) Sasaran PD Indikator Sasaran PD (outcome)
1 2 3 4 5 6
1. Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik.
1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Meningkat
Jumlah desa yang tertib penyelenggaraan administrasi keuangan
Tabel 3.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD
No Sasaran PD Indikator Sasaran PD (Outcome) Program
1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase kesesuaian program: 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan
1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap RPJMD
4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Persentase laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
32
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Kecamatan Patuk dengan
sasaran Kecamatan Patuk dengan format sebagaimana tabel 3.3
Tabel.3.3
Tujuan dan Sasaran
No Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah
Indikator Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah
Target Kinerja
Tujuan dan
Sasaran Tahun
2018
1 2 3 4
Tujuan :
Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan
pemerintah Kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan pelayanan
pemerintah kecamatan
95,80
Sasaran :
1.Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Meningkat
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
100%
2. Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
publik
Nilai IKM Perangkat Daerah
(PD)
79
3.Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah (PD)
Persentase Kesesuaian
Program dalam:
1. Renja PD Terhadap RKPD
2. Renstra PD Terhadap
RPJMD
100%
100%
4. Akuntabiltas pengelolaan
Keuangan Perangkat
Daerah (PD) meningkat
Laporan keuangan disusun
tepat waktu (bulanan,
semesteran, tahunan)
100%
33
Untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan
program/kegiatan tahunan dan sebagai dasar penyusunan penyusunan
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan
mendasar pada IKU Perangkat Daerah sebagai mana dalam tabel 3.4 berikut:
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No. Sasaran/ Kinerja Utama Indikator Kinerja
Utama
Target
Kinerja
Penanggungjawab
/ Sumber Data
1. Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Meningkat
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDesa
dan APBDesa tepat
waktu
100% Kasi Tata
Pemerintahan,
Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan :
1. Tema, Prioritas, dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018
Tema pembangunan tahun 2018 adalah “Meningkatkan pengembangan
industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk
meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang
berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”
Pemerintah Kecamatan Patuk sebagai birokrasi/aparat penyelenggara
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan
ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.
2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi
meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan
kewajiban Kecamatan Patuk untuk tetap menggunakan dan mengelola baik
sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah
Patuk. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan,
maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan
pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan
34
kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.
Adapun hasil dari rekapitulasi program dan kegiatan
berdasarkan 5 prioritas pembangunan tahun 2018 disajikan dalam
tabel. 3.5 sebagai berikut :
Tabel : 3.5
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Patuk
NO Prioritas
Pembangunan Nama Program/Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp 000)
Keterangan
1
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kegiatan:
Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
55,100.50
Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
527,035
Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olah Raga
31,490
Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
20,897.50
Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
22,040
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
31,740
Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa 26,695
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11,250
JUMLAH
726,248.00
35
Tabel 3.6
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Patuk
No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
74,025
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 10,650
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
19,425
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
41,350
3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah 2,800
Pengembangan kapasitas aparatur 1,500
4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 34,540
5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 8,245
Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3,420
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2,000
TOTAL 197,955.00
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Rencana program dan kegiatan Kecamatan Patuk tahun 2018
terdiri dari 7 program dan 18 kegiatan.
2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan:
Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Seksi Tata
Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan seksi
pelayanan umum sifat penyebaran lokasinya adalah menyeluruh ke
semua desa di wilayah Patuk. Terkecuali program pelayanan
Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan
36
Kualitas Perencanaan, lokasi kegiatan ini di kantor kecamatan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Kecamatan Patuk.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di
Kecamatan Patuk Tahun 2018, total kebutuhan dana/pagu indikatif
adalah Rp924.203.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta dua
ratus tiga ribu rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.
Didalamnya terdapat Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebesar
Rp444.460.000,00 yang terdiri dari Rp27.000.000,00 untuk kegiatan
bimtek keuangan desa dan bimtek perencanaan pembangunan desa
serta sebesar Rp417.460.000,00 untuk jambanisasi.
c. Dari usulan program dan kegiatan kecamatan berasumsi kebutuhan
selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kecamatan Patuk serta sudah
sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gunungkidul, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2018 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang
dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan
memperhatikan kemampuan daerah tersebut.
d. Adapun rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai
berikut: Tabel 3.7
35
Tabel. 3.7
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Kode Rekening
Urusan.Bidang Usrusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Derah
Sasaran Daerah
Lokasi
INDIKATOR KINERJA Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp) Perkiraan Maju (Rp)
Sumber Dana
PD Jenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 URUSAN: WAJIB
BIDANG URUSAN: Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Kepegawaian dan Persandian
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 84,675,000
81,950,000
01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah sarana jasa telephon, listrik yang dipergunakan
1 Rekenig Listrik, 1 Rekenig telepon
persentase terbayarnya jasa rekening listrik, telepon
100% 15,300,000 71,250,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Jumlah gedung,tanah yang disewa,
1 Unit tanah persentase terbayarnya sewa tanah
100% 800,000
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
Roda empat 1 unit; Roda dua 5 unit
Persentase legalitas kendaraan di OPD
100% 1,800,000
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi komputer, printer, laptop, mesin ketik pemeliharaannya
Komputer 5 unit; Laptop 3 unit, printer; 6 unit; dan mesin ketik 2 unit 2 AC
Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik
90% 2,500,000
Jumlah alat tulis 6 paket persentase ketersediaan ATK yang memadai
100% 5,800,000
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
4 Jenis Cetakan; dan 13.500 lembar Fotocopy
persentase barang cetakan dan fotocopy tersedia dalam kondisi baik
100% 3,900,000
36
Komponen listrik dan penerangan kantor tersedia
3 Paket persentase komponen listrik tersedia dengan baik
100% 1,865,000
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia,
2 unit meja komputer;2 unit lemari arsip;4 unit kipas angin; 1 unit PC;1 unit Printer;
Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor
100% 21,750,000
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
4 paket persentase peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia dengan baik serta jasa kebersihan
100% 1,500,000
Jumlah buku bacaan /surat kabar
1 jenis media/surat kabar
persentase terbayarnya langganan surat kabar
100% 1,260,000
Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran
1 orangX 365 hari persentase tenaga kontrak terfasilitasi dengan baik
100% 17,550,000
01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Patuk
100% Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Minum snack 360 OS persentase makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu dengan baik
100% 4,350,000 10,700,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Jumlah perjalanan Dinas untuk rapat dan konsultasi keluar dan dalam daerah
98 orang perjalanan Persentase rapat, Konsultasi, dan Koordinasi yang terfasilitasi
100% 6,300,000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
90% 60,775,000
60,850,000
02 01 Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor dan mebelair yang dibeli
3 unit Meja 1/2 Biro, 4 unit Meja Rapat; 1 unit bangku tunggu
Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor dan mebelair baru
100% 19,425,000 18,750,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Patuk
Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung terpelihara
2 Paket Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
100% 11,750,000 42,100,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
37
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
1 roda empat,5 roda dua
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
100% 28,600,000
Jumlah mebelair yang dipelihara
20 mebelair Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair
100% 1,000,000
03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi Bidang Tugas
95% 4,300,000
7,250,000
03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. Patuk
Jumlah ASN yang terfasilitasi
3 jenis (Berkala,naik pangkat,pensiun) 1; 19 orang
Persentase ASN yang terfasilitasi
100% 2,800,000
5,500,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
03 03 Pengembangan kapasitas aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi/diklat
24 orang persentase PNS/aparatur sipil taat aturan
100% 1,500,000
1,750,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat
Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu dan Akuntabel
100% 34,540,000
29,790,000
04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec,Patuk
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen Dokumen Laporan Keuangan Semesteran tersusun tepat waktu dan baik
100% 230,000 29,790,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun tepat waktu dan baik
100% 2,850,000
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ
12 dokumen Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ tersusun tepat waktu dan baik
100% 31,460,000
38
05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
11,665,000
10,500,000
05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec.Patuk
100% Dokumen renja, perubahanrenja, RKA,DPA, perubahan DPA,
6 dokumen Dokumen Renja, Renja Perubahan, RKA,DPA,Perubahan DPA tersusun tepat waktu dan baik
100% 4,465,000
10,500,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Dokumen pengendalian Perangkat Daerah
12 dokumen Dokumen pengendalian perangkat daerah tersusun tepat waktu dan baik
100% 2,050,000
Sedang berjalan (a)
Dokumen LKJiP 1 dokumen Dokumen LKJiP tersusun tepat waktu dan baik
100% 1,730,000
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen laporan TEPPA 2 dokumen Dokumen Renstra tersusum tepat waktu dan baik
100% 3,420,000
laporan Hasil monev Renja
4 dokumen
2,000,000
2,250,000
06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Nilai IKM SKPD
2,000,000
2,250,000 Kec. Patuk
06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec Patuk
78.07 Dokumen Pengukuran IKM
2 dokumen Dokumen pengukuran IKM tersusun dengan baik dan tepat waktu
100% 2,000,000
2,250,000 Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Dokumen RTP (SPIP) 2 dokumen
07 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar
726,248,000.00
395,300,000
39
07 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
80% Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa
5 Dokumen tersedianya siklus tahunan desa yang baik
5 Dokumen
41,600,500.00
42,000,000.00
APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Jumlah desa yang dapat menyusun produk hukum desa dengan baik
11 desa tersedianya produk hukum desa yang baik
11 desa
Jumlah aparat desa yang bimtek sehingga meningkat pemahamannya tentang pengelolaan keuangan desa
11 desa meningkatnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan desa
11 desa 13,500,000.00
13,500,000.00
PIWK
Jumlah pengisian jabatan perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
5 jabatan 21 orang tersedianya jabatan perangkat desa dan kelembagaan desa
5 jabatan 21 orang
Jumlah kesepakatan koordinasi administrasi pertanahan
7 kali Kesepakatan Koordinasi Administrasi dapat terfasilitasi dengan baik
7 kali
Jumlah kesepakatan koordinasi kerjasama antar Desa
4 kali rapat Kesepakatan koordinasi kerjasama antar desa dapat terfasilitasi dengan baik
4 kali rapat
Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan monografi Desa
5 dokumen dan 1 dokumen
dokumen kesepakatan koordinasi penyusunan monografi desa tersusun dengan baik
5 dokumen dan 1 dokumen
Jumlah pengelola keuangan
3 hari meningkatnya pemahaman pengelola keuangan
3 hari
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang
4 kali rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang dapat terfasilitasi dengan baik
4 kali
Sosial, Budaya, dan Penanggulangan kemiskinan
Jumlah penduduk miskin menurun
Persentase PMKS yang terfasilitasi
40
07 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
11 desa
100% Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5 kali/40 orang kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS dapat terfasilitasi dengan baik
5 kali/40 orang
109,575,000
101,600,000
APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB
4 kali/40 orang kesepakatan rapat koordinasi bidang kesehatan dan KB dapat terfasilitasi dengan baik
4 kali/40 orang
Jumlah kesepakatan forum kerukunan beragaa/safari ramadhan
11 kali forum kerukunan beragaa/safari ramadhan dapat terfasilitasi dengan baik
11 kali
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
300 kali droping terpenuhinya droping air kepada masyarakat
300 kali droping
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 dokumen dokumen hasil pelaksanaan monev tersusun dengan baik
1 dokumen
1 kali 1 kesepakatan 1 kali 1 kesepakatan
Jumlah kesepakatan pertemuan tim penggerak PKK
12 Kali pertemuan tim penggerak PKK dapat terfasilitasi dengan baik
12 Kali
Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat
165KK Terlaksananya pengadaan closet,semen,pasir,batu bata untuk KK Miskin
165KK ; 11 desa Peran masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat
165KK ; 11 desa
417,460,000
150,000,000
PIWK
07 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kec. Patuk
100% Jumlah pengiriman kelompok seni dan peserta Upacara Hari jadi
5 kelompok seni 130 peserta upacara
pengiriman kelompok seni dan peserta upacara hari jadi dapat terfasilitasi dengan baik
5 kelompok seni 130 peserta upacara
31,490,000
36,350,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Jumlah dan jenis cabang olahraga
2 jenis cabang olah raga dapat terfasilitasi
2 jenis
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase gangguan keamanan yang terselesaikan
41
07 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
Kec. Patuk
100% Jumlah kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu
12 kali persentase kesepakatan pelaksanaan patroli terpadu
100% 20,897,500
24,200,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Jumlah Linmas yang terbina
100 orang persentase jumlah linmas yang terbina
85%
Jumlah kesepakatan koordinasi,Mitigasi dan Pencegahan Bencana
6 kali kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana dapat terfasilitasi dengan baik
6 kali
Jumlah kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat ( PEKAT )
6 kali kesepakatan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT) dapat terfasilitasi dengan baik
6 kali
07 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kec. Patuk
Terbentuknya Paskibra Kecamatan
1 pleton Paskibraka Kecamatan
1 pleton 22,040,000
24,100,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu
07 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Patuk
100% Dokumen musrenbang 1 dokumen Dokumen Musrenbang tersusun denga baik dan tepat waktu
1 dokumen
31,740,000
32,000,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Jumlah kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat
2 kali 80 orang kesepakatan/rapat koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik
2 kali 80 orang
Jumlah Desa yang dievaluasi
11 desa Persentase desa yang dievaluasi
100%
Jumlah dokumen profil Desa dan Profil kecamatan
1 dokumen dokume profil desa dan profil kecamatan tersusun dengan baik dan tepat waktu
1 dokumen
42
Jumlah kesepakatan peserta kelompok pameran industri/kerajinan
2 kelompok 6 orang kesepakatan peserta kelompok pameran dapat terfasilitasi dengan baik
2 kelompok 6 orang
Jumlah perangkat desa LPMP terlatih
3 hari terlatihnya perangkat desa LPMP
3 hari Kec. Patuk
Jumlah kesepakatan rapat koordinasi dan pendampingan kelompok
2 kali 80 orang kesepakatan rapat koordinasi dan pendampingan kelompok dapat terfasilitasi dengan baik dan tepat waktu
2 kali 80 orang
07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kec. Patuk
Dokumen hasil pelaksanaan monev
1 Dokumen Dokumen hasil pelaksanaan monev dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu
1 Dokumen
13,195,000
13,000,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
Terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa3
1 paket persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
1 paket 13,500,000
13,500,000 PIWK
08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec. Patuk
Jumlah pelayanan, penerbitan ijin dan surat keterangan
260 penerbitan layanan
pelayanan, penerbitan ijin dan surat keterangan dapat terfasilitasi dengan baik
260 penerbitan layanan
11,250,000
14,750,000 APBD Kec. Patuk
Sedang berjalan (a)
J U M L A H 924,203,000 587,890,000
45
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
a. Ada beberapa usulan terkait kegiatan pada rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Patuk tahun 2018 antara lain :
Program Administrasi Perkantoran :
Program Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- Fasilitai pelayanan Publik Terpadu (PATEN)
- Pengendalian internal SKPD
- Monev dan pengendalian program kegiatan
Program Peningkatan kualitas perencanaan.
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategi.
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD.
b. Pada tahun anggaran 2018 terdapat dana PIWK sebesar Rp444.460.000,00
yang didalamnya adalah jambanisasi dengan indikator kinerja Peran
masyarakat dalam bidang kesehatan meningkat dan target kinerja 165 kk
yang terdapat di 11 desa dengan besaran anggaran Rp417.460.000,00.
Adapun sisa dana PIWK sebesar Rp27.000.000,00 digunakan untuk bimtek
perangkat desa.
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja Kecamatan Patuk berfungsi sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja ini dalam
proses penyusunannya mendasarkan kesesuaian dan sinergisme dengan
dokumen perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Gunungkidul maupun
Renstra Kecamatan Patuk. Selain itu Rencana Kerja dapat digunakan sebagai
input penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RPABD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Dengan demikian terdapat keterkaitan dan aliran pemikiran antar dokumen.
46
Rencana Kerja Kecamatan Patuk didalamnya memuat hasil evaluasi
pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra pada tahun berjalan (2018), analisis
kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Patuk, termasuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan berikut
pendanaan indikatif, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien,
disamping itu perlu disosialisasikan kepada semua stakeholder yang terkait
untuk memperbesar keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, yang kemudian
diwujudkan dalam program kegiatan. Peranan program kegiatan pembangunan
tersebut menjadi pentingnya karena merupakan implementasi dari langkah
dan kebijakan dalam proses menuju pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Untuk menjamin agar program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
rencana yang telah ditetapkan, instrument pengendalian yang diperlukan
adalah peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan,Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat dilihat kesesuaian
rencana dan pelaksanaan program kegiatan maupun tingkat capaian
kinerja,selanjutnya mampu menyajikan laporan secara obyektif dan tepat
waktu. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana, dapat diambil langkah
tindak lanjut sebagai upaya preventif sebelum pelaksanaan program kegiatan
tersebut menyimpang.
4.3. Rencana Tindak Lanjut
a. Rencana Kerja Kecamatan Patuk tahun 2018 dijadikan pedoman
penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun
2018.
b. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun 2018 merupakan
salah satu input bagi penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA).
47
c. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Patuk tahun 2018 setelah
dibahas dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif akan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk tahun 2018.
d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Patuk tahun 2018
menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Patuk tahun 2018.