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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 1 KOMMUNALREFERAT Variante 630 Stand 17.10.2018 Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche 2017 ff. Folgek. EURO in 1000 Einzelplan 0 03 Finanzverwaltung 0350 Kommunalreferat 0350.9330 Einrichtungs- und 001 B O 1 935 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0 Ausstattungsgegenstände Sum 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0 S.I. 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0 St.A. 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0 0 0350.9340 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, 002 B O 1 935 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0 Anhänger Sum 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0 S.I. 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0 St.A. 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0350.1000 Baukostenzuschuss 003 I O 1 985 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0 Interimsmarkt Elisabethmarkt Sum 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0 S.I. 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0 St.A. 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 1

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Einzelplan 0

03 Finanzverwaltung

0350 Kommunalreferat

0350.9330

Einrichtungs- und 001 B O 1 935 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0

Ausstattungsgegenstände Sum 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0

S.I. 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0

St.A. 284 0 278 25 235 6 6 6 6 0 0

0350.9340

Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, 002 B O 1 935 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0

Anhänger Sum 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0

S.I. 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0

St.A. 12 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0

0350.1000

Baukostenzuschuss 003 I O 1 985 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0

Interimsmarkt Elisabethmarkt Sum 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0

S.I. 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0

St.A. 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0 0

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Summe

0350 Kommunalreferat 935 296 0 284 25 235 6 12 6 12 0

985 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0

Sum 4.686 0 4.674 25 4.625 6 12 6 12 0

S.I. 4.686 0 4.674 25 4.625 6 12 6 12 0

St.A. 4.686 0 4.674 25 4.625 6 12 6 12 0 0

Summe

03 Finanzverwaltung 935 296 0 284 25 235 6 12 6 12 0

985 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0

Sum 4.686 0 4.674 25 4.625 6 12 6 12 0

S.I. 4.686 0 4.674 25 4.625 6 12 6 12 0

St.A. 4.686 0 4.674 25 4.625 6 12 6 12 0 0

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

06 Einrichtungen für die

gesamte Verwaltung

0640 Immobilienmanagement

0640.9330

Einrichtungs- und 001 B O 1 935 432 0 369 103 70 70 63 63 63 0

Ausstattungsgegenstände Sum 432 0 369 103 70 70 63 63 63 0

S.I. 432 0 369 103 70 70 63 63 63 0

St.A. 432 0 369 103 70 70 63 63 63 0 0

0640.9340

Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge 002 B O 1 935 639 0 539 70 35 168 133 133 100 0

Sum 639 0 539 70 35 168 133 133 100 0

S.I. 639 0 539 70 35 168 133 133 100 0

St.A. 639 0 539 70 35 168 133 133 100 0 0

0640.9900

Erwerb von Außenanlagen 003 B O 1 932 700 0 560 140 0 140 140 140 140 0

Sum 700 0 560 140 0 140 140 140 140 0

S.I. 700 0 560 140 0 140 140 140 140 0

St.A. 700 0 560 140 0 140 140 140 140 0 0

0640.9950

Nachträgliche 004 B O 1 932 400 0 380 300 20 20 20 20 20 0

Herstellungskosten bei Sum 400 0 380 300 20 20 20 20 20 0

Gebäuden - Nutzerreferate S.I. 400 0 380 300 20 20 20 20 20 0

St.A. 400 0 380 300 20 20 20 20 20 0 0

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Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.9331

Einrichtung und Ausstattung 005 B O 1 935 790 0 703 100 308 121 87 87 87 0

THV und SRS Sum 790 0 703 100 308 121 87 87 87 0

S.I. 790 0 703 100 308 121 87 87 87 0

St.A. 790 0 703 100 308 121 87 87 87 0 0

0640.1008

FW 4, Heßstr. 120, Neubau (EK 101 F - 1 940 82.493 64.912 17.581 4.000 5.000 4.000 1.000 3.581 0 0

1300.1008) Sum 82.493 64.912 17.581 4.000 5.000 4.000 1.000 3.581 0 0

S.I. 82.493 64.912 17.581 4.000 5.000 4.000 1.000 3.581 0 0

361 11.457 9.987 1.470 1.407 0 63 0 0 0 0

Sum 11.457 9.987 1.470 1.407 0 63 0 0 0 0

St.A. 71.036 54.925 16.111 2.593 5.000 3.937 1.000 3.581 0 0 832

0640.1007

FW 5, Anzingerstr. 41, Neubau 102 F - 1 940 96.710 11.128 74.400 9.000 17.000 16.000 17.000 15.400 4.000 7.182

(ehem. 1300.7580) Sum 96.710 11.128 74.400 9.000 17.000 16.000 17.000 15.400 4.000 7.182

S.I. 96.710 11.128 74.400 9.000 17.000 16.000 17.000 15.400 4.000 7.182

361 2.112 0 2.112 0 0 1.000 712 400 0 0

Sum 2.112 0 2.112 0 0 1.000 712 400 0 0

St.A. 94.598 11.128 72.288 9.000 17.000 15.000 16.288 15.000 4.000 7.182 975

0640.1001

FW 7, Moosacher Str. 28, 103 N V 1 940 696 96 600 300 300 0 0 0 0 0

Neubau (Bayernkaserne), Sum 696 96 600 300 300 0 0 0 0 0

Planungskosten S.I. 696 96 600 300 300 0 0 0 0 0

St.A. 696 96 600 300 300 0 0 0 0 0 0

0640.1017

FW 1, An der Hauptfeuerwache 104 G V 1 935 200 0 200 0 0 200 0 0 0 0

8, Sanierung, Umbau, 940 18.510 2.669 15.841 2.000 5.000 4.000 4.841 0 0 0

Erweiterung, Ausführungsabs. A Sum 18.710 2.669 16.041 2.000 5.000 4.200 4.841 0 0 0

S.I. 18.710 2.669 16.041 2.000 5.000 4.200 4.841 0 0 0

St.A. 18.710 2.669 16.041 2.000 5.000 4.200 4.841 0 0 0 187

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.1013

FF Freimann, 105 P V 1 935 237 0 237 0 0 0 0 237 0 0

Heinrich-Groh-Str. 8, Neubau, 940 5.843 141 5.702 200 800 2.000 1.200 1.502 0 0

(EK 1310.1013) Sum 6.080 141 5.939 200 800 2.000 1.200 1.739 0 0

S.I. 6.080 141 5.939 200 800 2.000 1.200 1.739 0 0

St.A. 6.080 141 5.939 200 800 2.000 1.200 1.739 0 0 72

0640.1016

FF Großhadern, Würmtalstr. 106 P V 1 935 254 0 254 0 0 0 254 0 0 0

126, Neubau Wachgebäude u. 940 6.526 133 6.393 300 300 2.500 3.293 0 0 0

Gerätehaus Sum 6.780 133 6.647 300 300 2.500 3.547 0 0 0

S.I. 6.780 133 6.647 300 300 2.500 3.547 0 0 0

St.A. 6.780 133 6.647 300 300 2.500 3.547 0 0 0 0

0640.1021

Mobile Schulraumeinheit für 107 F - 1 935 188 0 188 188 0 0 0 0 0 0

die 940 2.199 400 1.799 1.000 700 99 0 0 0 0

Notfallsanitäter-Ausbildung, Sum 2.387 400 1.987 1.188 700 99 0 0 0 0

Bassermannstr. 20 S.I. 2.387 400 1.987 1.188 700 99 0 0 0 0

St.A. 2.387 400 1.987 1.188 700 99 0 0 0 0 0

0640.1023

Abbruch Bestandsgebäude und 108 G V 1 940 395 61 334 334 0 0 0 0 0 0

Neubau Interimshalle FFW Sum 395 61 334 334 0 0 0 0 0 0

Freimann, Heinrich-Groh-Str. 8 S.I. 395 61 334 334 0 0 0 0 0 0

St.A. 395 61 334 334 0 0 0 0 0 0 0

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.1005

FW 9, Heidestr. 3, Sanierung 109 P V 2 935 1.470 0 0 0 0 0 0 0 0 1.470

u. Umbau 940 56.520 1.244 33.500 2.000 3.500 8.000 10.000 10.000 10.000 11.776

Sum 57.990 1.244 33.500 2.000 3.500 8.000 10.000 10.000 10.000 13.246

S.I. 57.990 1.244 33.500 2.000 3.500 8.000 10.000 10.000 10.000 13.246

St.A. 57.990 1.244 33.500 2.000 3.500 8.000 10.000 10.000 10.000 13.246 0

0640.1020

Neubau von Dienstwohnungen FFW 110 V V 2 940 350 25 325 125 200 0 0 0 0 0

Waldperlach, Im Gefilde 4, Sum 350 25 325 125 200 0 0 0 0 0

Planungskosten S.I. 350 25 325 125 200 0 0 0 0 0

St.A. 350 25 325 125 200 0 0 0 0 0 0

0640.1300

Adi-Maislinger-Str., 111 G O 1 935 49 0 49 0 49 0 0 0 0 0

Containerproberäume, Neubau 940 2.134 37 2.097 300 600 600 597 0 0 0

Sum 2.183 37 2.146 300 649 600 597 0 0 0

S.I. 2.183 37 2.146 300 649 600 597 0 0 0

St.A. 2.183 37 2.146 300 649 600 597 0 0 0 19

0640.1010

FW 2, Aidenbachstr. 8, Umbau 112 N V - 940 217 17 200 0 200 0 0 0 0 0

und Erweiterung - Sum 217 17 200 0 200 0 0 0 0 0

Planungskosten S.I. 217 17 200 0 200 0 0 0 0 0

St.A. 217 17 200 0 200 0 0 0 0 0 0

0640.3001

NS-Dokumentationszentrum; 301 F - 1 940 25.559 25.133 426 60 50 316 0 0 0 0

Neubau (ehem. 3212.7500) (EEK Sum 25.559 25.133 426 60 50 316 0 0 0 0

3212.3001) S.I. 25.559 25.133 426 60 50 316 0 0 0 0

St.A. 25.559 25.133 426 60 50 316 0 0 0 0 258

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.3006

Sanierung und Umbau des 302 F - 1 940 2.475 0 2.475 990 1.485 0 0 0 0 0

Kopfbaus der ehemaligen Sum 2.475 0 2.475 990 1.485 0 0 0 0 0

Stückguthalle zu einem S.I. 2.475 0 2.475 990 1.485 0 0 0 0 0

Kulturzentrum (3412.7550) St.A. 2.475 0 2.475 990 1.485 0 0 0 0 0 0

0640.3014

Münchner Volkstheater, 303 F - 1 940 137.396 2.677 132.719 7.000 1.500 80.000 40.000 4.219 2.000 0

Tumblingerstr. 27, Neubau Sum 137.396 2.677 132.719 7.000 1.500 80.000 40.000 4.219 2.000 0

S.I. 137.396 2.677 132.719 7.000 1.500 80.000 40.000 4.219 2.000 0

St.A. 137.396 2.677 132.719 7.000 1.500 80.000 40.000 4.219 2.000 0 0

0640.3012

Giesinger Bahnhofsplatz 1, 304 V O 2 940 120 20 100 20 80 0 0 0 0 0

Neubau Lagergebäude, Sum 120 20 100 20 80 0 0 0 0 0

Planungskosten (2014: S.I. 120 20 100 20 80 0 0 0 0 0

0640.6527) St.A. 120 20 100 20 80 0 0 0 0 0 0

0640.3015

Ehrenbürgstr. 9 - ehem. 306 N O - 940 2.155 0 2.155 155 300 700 1.000 0 0 0

Zwangsarbeiterlager Neuaubing Sum 2.155 0 2.155 155 300 700 1.000 0 0 0

- Sanierung Dependance des S.I. 2.155 0 2.155 155 300 700 1.000 0 0 0

NS-Dokuzentrums St.A. 2.155 0 2.155 155 300 700 1.000 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 8

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.4066

Arche Moosach, Brieger Str., 401 F - 1 940 4.470 3.048 1.422 1.170 252 0 0 0 0 0

Neubau einer offenen Sum 4.470 3.048 1.422 1.170 252 0 0 0 0 0

Einrichtung für Kinder und S.I. 4.470 3.048 1.422 1.170 252 0 0 0 0 0

Jugendliche (EK 4602.4066) St.A. 4.470 3.048 1.422 1.170 252 0 0 0 0 0 42

0640.4045

Erika-Mann-Str. (Arnulfpark), 402 V O 1 940 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0

Offene Einrichtung für Kinder 988 80 0 80 0 80 0 0 0 0 0

und Jugendliche Sum 130 0 130 50 80 0 0 0 0 0

S.I. 130 0 130 50 80 0 0 0 0 0

S 203 ,SB,Beb.Pl.Nr. 1873 St.A. 130 0 130 50 80 0 0 0 0 0 0

0640.4010

Kinder- und 403 P V 1 935 78 0 78 0 78 0 0 0 0 0

Jugendfreizeitzentrum Aquarium 940 6.692 182 6.510 300 1.670 2.700 1.000 840 0 0

Alois-Wunder-Str.1, Neubau u. 988 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0

Errichtung Ersatzbau bei Sum 6.890 182 6.708 300 1.868 2.700 1.000 840 0 0

Generalsanierung (4602.7760) S.I. 6.890 182 6.708 300 1.868 2.700 1.000 840 0 0

St.A. 6.890 182 6.708 300 1.868 2.700 1.000 840 0 0 130

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.4042

Stadtteilzentrum 404 F - 1 940 6.979 3.979 3.000 1.886 1.114 0 0 0 0 0

Milbertshofen, Piccoloministr. Sum 6.979 3.979 3.000 1.886 1.114 0 0 0 0 0

Angeb. Mobile Tagesmutter, S.I. 6.979 3.979 3.000 1.886 1.114 0 0 0 0 0

Kulturhaus, Neubau (EEK bei 361 658 242 416 150 140 126 0 0 0 0

4647.2450, 4680.4042, Sum 658 242 416 150 140 126 0 0 0 0

4706.4042) St.A. 6.321 3.737 2.584 1.736 974 126- 0 0 0 0 107

0640.4014

Einrichtung für Kinder, 405 F - 1 940 5.060 4.630 430 430 0 0 0 0 0 0

Jugendliche und Familien, Sum 5.060 4.630 430 430 0 0 0 0 0 0

Funkkaserne S.I. 5.060 4.630 430 430 0 0 0 0 0 0

(Margarete-Schütte-Lihotzky-St St.A. 5.060 4.630 430 430 0 0 0 0 0 0 44

r.) Neubau (EEK 4602.4014)

S 207 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B

0640.4043

Pauschale - Vorlaufprojekte, 406 B O 1 940 1.000 0 400 0 200 200 0 0 0 600

Provisorien u. kleine Sum 1.000 0 400 0 200 200 0 0 0 600

Investitionen f. Kinder-u. S.I. 1.000 0 400 0 200 200 0 0 0 600

Jugendfreizeitstätten (ehem. St.A. 1.000 0 400 0 200 200 0 0 0 600 0

4602.7000)

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.4083

Pauschale für die 407 B V 1 935 7.139 4.367 2.772 150 160 171 184 2.107 0 0

Unterbringung von Flüchtlingen 940 195.104 190.468 4.636 2.241 2.395 0 0 0 0 0

und Wohnungslosen (bP bis Sum 202.243 194.835 7.408 2.391 2.555 171 184 2.107 0 0

2019) 932 1.130 1.130 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 1.130 1.130 0 0 0 0 0 0 0 0

S.I. 203.373 195.965 7.408 2.391 2.555 171 184 2.107 0 0

St.A. 203.373 195.965 7.408 2.391 2.555 171 184 2.107 0 0 0

0640.4068

13er Bürger-/Kulturtreff; 408 P O 1 935 600 0 600 0 0 0 600 0 0 0

Integrierte 940 8.100 234 7.866 280 300 3.500 3.786 0 0 0

Quartierseinrichtung, ehem. Sum 8.700 234 8.466 280 300 3.500 4.386 0 0 0

Prinz-Eugen-Kaserne, S.I. 8.700 234 8.466 280 300 3.500 4.386 0 0 0

St.A. 8.700 234 8.466 280 300 3.500 4.386 0 0 0 0

Beb.Pl.Nr. 2016

0640.4005

Jugendtreff am Biederstein, 409 F - 1 361 428 328 100 100 0 0 0 0 0 0

Gohrenstr. 6, Generalsanierung Sum 428 328 100 100 0 0 0 0 0 0

(4602.7545) St.A. 428- 328- 100- 100- 0 0 0 0 0 0 0

0640.4015

Alten- u.- Service-Zentrum 412 V V 2 935 150 0 150 0 0 150 0 0 0 0

Nymphenburg, Arnulfstr. 294, 940 75 25 50 50 0 0 0 0 0 0

Neubau (4310.7580), Sum 225 25 200 50 0 150 0 0 0 0

Planungskosten S.I. 225 25 200 50 0 150 0 0 0 0

St.A. 225 25 200 50 0 150 0 0 0 0 0

SB,Beb.Pl.Nr. 1902

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 11

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.4008

Freizeitstätte, Geschäftstelle 413 V V 2 935 73 33 40 40 0 0 0 0 0 0

KJR, Jugendwohnen, MobiTa, 940 154 0 154 0 0 0 154 0 0 0

KITA, Westendstr. 66a, Sum 227 33 194 40 0 0 154 0 0 0

Planungskosten (4602.7555) S.I. 227 33 194 40 0 0 154 0 0 0

St.A. 227 33 194 40 0 0 154 0 0 0 0

0640.4087

Nailastr. , Errichtung von 415 F - - 940 400 0 400 400 0 0 0 0 0 0

Wohnungen für Wohnungslose Sum 400 0 400 400 0 0 0 0 0 0

S.I. 400 0 400 400 0 0 0 0 0 0

St.A. 400 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0

0640.4103

Zschokkestr. Fl.-Nr. 8485/5, 416 F - - 940 600 0 600 600 0 0 0 0 0 0

Einrichtung von Sum 600 0 600 600 0 0 0 0 0 0

Gemeinschaftsunterkünften für S.I. 600 0 600 600 0 0 0 0 0 0

Asylanten und Wohnungssuchende St.A. 600 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0

0640.5001

Westfriedhof, Baldurstr. 28 501 P E 1 935 189 0 189 0 0 0 189 0 0 0

Gebäude Generalsanierung 940 8.961 336 8.625 500 500 2.000 5.000 625 0 0

Sum 9.150 336 8.814 500 500 2.000 5.189 625 0 0

S.I. 9.150 336 8.814 500 500 2.000 5.189 625 0 0

St.A. 9.150 336 8.814 500 500 2.000 5.189 625 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 12

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.5007

Ersatzneubau Krematorium, 502 G E 1 940 7.602 1 6.824 380 1.516 2.275 1.516 1.137 777 0

Ostfriedhof (s.a. Sum 7.602 1 6.824 380 1.516 2.275 1.516 1.137 777 0

7502.5007/7500.5007) S.I. 7.602 1 6.824 380 1.516 2.275 1.516 1.137 777 0

St.A. 7.602 1 6.824 380 1.516 2.275 1.516 1.137 777 0 0

0640.6511

Neumarkter Str. 93, Kehricht-, 601 F - 1 940 5.715 3.735 1.980 600 1.000 380 0 0 0 0

Split- und Warmlager Neubau Sum 5.715 3.735 1.980 600 1.000 380 0 0 0 0

(EEK 6300.1570) S.I. 5.715 3.735 1.980 600 1.000 380 0 0 0 0

St.A. 5.715 3.735 1.980 600 1.000 380 0 0 0 0 0

0640.6529

Brunnerstr. 6, 602 G E 1 940 160 13 147 50 80 17 0 0 0 0

Gartenbaustützpunkt, Sum 160 13 147 50 80 17 0 0 0 0

Erweiterung der Garagenhalle S.I. 160 13 147 50 80 17 0 0 0 0

St.A. 160 13 147 50 80 17 0 0 0 0 0

0640.6528

Inninger Str. 30, 603 P S 1 935 102 0 102 0 0 102 0 0 0 0

Gartenbaustützpunkt, Abbruch, 940 7.948 84 7.864 350 2.000 4.000 1.514 0 0 0

NB San., Umbau Sum 8.050 84 7.966 350 2.000 4.102 1.514 0 0 0

S.I. 8.050 84 7.966 350 2.000 4.102 1.514 0 0 0

St.A. 8.050 84 7.966 350 2.000 4.102 1.514 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 13

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.6526

Severinstr. 3-6 / Werinherstr. 604 V S - 940 3.500 681 2.819 700 1.000 1.119 0 0 0 0

33 Generalinstandsetzung, Sum 3.500 681 2.819 700 1.000 1.119 0 0 0 0

Planungskosten S.I. 3.500 681 2.819 700 1.000 1.119 0 0 0 0

St.A. 3.500 681 2.819 700 1.000 1.119 0 0 0 0 0

0640.6531

Planegger Str. 111, Abbruch u. 605 V V - 940 62 12 50 50 0 0 0 0 0 0

NB Betriebsgebäude Sum 62 12 50 50 0 0 0 0 0 0

Straßenbaustützpunkt Tiefbau, S.I. 62 12 50 50 0 0 0 0 0 0

Planungskosten St.A. 62 12 50 50 0 0 0 0 0 0 0

0640.6535

Detmoldstr. 10, 606 P E 1 940 78 0 78 30 30 18 0 0 0 0

Straßenbaubetriebshof, Sum 78 0 78 30 30 18 0 0 0 0

Erstellung einer S.I. 78 0 78 30 30 18 0 0 0 0

Schrankenanlage St.A. 78 0 78 30 30 18 0 0 0 0 0

0640.6536

Baldurstr. 64, 607 P E 1 940 58 0 58 58 0 0 0 0 0 0

Gartenbaustützpunkt, Sum 58 0 58 58 0 0 0 0 0 0

Errichtung einer S.I. 58 0 58 58 0 0 0 0 0 0

Schrankenanlage St.A. 58 0 58 58 0 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 14

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.6537

Fürstenriederstr. 288, 608 V E - 940 160 0 160 160 0 0 0 0 0 0

Waldfriedhof Alter Teil, Sum 160 0 160 160 0 0 0 0 0 0

Instandsetzung südl. S.I. 160 0 160 160 0 0 0 0 0 0

Pförtnerhaus, Planungskosten St.A. 160 0 160 160 0 0 0 0 0 0 0

0640.6538

Sachsenstr. 9, 609 G E 1 935 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0

Gartenbaustützpunkt, Abbruch 940 890 0 890 60 400 300 130 0 0 0

und Neubau eines Gewächshauses Sum 930 0 930 60 440 300 130 0 0 0

S.I. 930 0 930 60 440 300 130 0 0 0

St.A. 930 0 930 60 440 300 130 0 0 0 0

0640.6542

Eduard-Schmidt-Str. 36, Neubau 610 P S - 940 175 0 175 35 140 0 0 0 0 0

von zwei Lagerboxen im Sum 175 0 175 35 140 0 0 0 0 0

Kulturgarten, Planungskosten S.I. 175 0 175 35 140 0 0 0 0 0

St.A. 175 0 175 35 140 0 0 0 0 0 0

0640.6507

Straßenreinigungsbezirk 611 F - 2 940 1.044 993 51 51 0 0 0 0 0 0

Welfenstraße Erstattung Sum 1.044 993 51 51 0 0 0 0 0 0

Baukosten Restzahlung (ehem. S.I. 1.044 993 51 51 0 0 0 0 0 0

6750.7525) (EEK 6750.6507) St.A. 1.044 993 51 51 0 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 15

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.6539

Neubau einer PV-Anlage 612 F - - 960 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

Gartenbaustützpunkt Sum 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

Eduard-Schmid-Str. 36 S.I. 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

St.A. 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0

0640.7770

Herzog-Wilhelm-Str. 11 / 701 G S 1 935 955 0 955 0 0 0 550 405 0 0

Josephspitalstr. 8 Umbau u. 940 41.455 1.686 29.800 300 6.500 8.800 12.000 2.200 9.969 0

Sanierung d. Kassen- u. Sum 42.410 1.686 30.755 300 6.500 8.800 12.550 2.605 9.969 0

Steueramtes, S.I. 42.410 1.686 30.755 300 6.500 8.800 12.550 2.605 9.969 0

(Nachfolgemaßnahme zu St.A. 42.410 1.686 30.755 300 6.500 8.800 12.550 2.605 9.969 0 418

0640/7635)

0640.7030

Eine Welt Haus, Schwanthaler 702 F - 1 940 1.440 211 1.229 700 400 129 0 0 0 0

Str. 80 RG, Sum 1.440 211 1.229 700 400 129 0 0 0 0

Schallschutzmaßnahmen / S.I. 1.440 211 1.229 700 400 129 0 0 0 0

Erneuerung der Lüftung St.A. 1.440 211 1.229 700 400 129 0 0 0 0 15

0640.7035

Sanierung Neues Rathaus, 703 V S 1 940 1.236 694 542 100 200 242 0 0 0 0

Marienplatz 8, Planungskosten Sum 1.236 694 542 100 200 242 0 0 0 0

S.I. 1.236 694 542 100 200 242 0 0 0 0

St.A. 1.236 694 542 100 200 242 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 16

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.7805

Neubau eines 704 N O 1 940 3.018 1.218 1.800 0 500 500 500 300 0 0

Verwaltungsgebäudes für das Sum 3.018 1.218 1.800 0 500 500 500 300 0 0

Referat für Gesundheit und S.I. 3.018 1.218 1.800 0 500 500 500 300 0 0

Umwelt in der Dachauer Str. 90 St.A. 3.018 1.218 1.800 0 500 500 500 300 0 0 0

Untersuchung, Planungskosten

0640.7780

Ruffiniblock, Sendlinger 705 F - 1 935 483 0 483 0 0 483 0 0 0 0

Straße 1, Umbau und Sanierung 940 34.097 3.100 26.000 2.500 5.000 8.000 6.500 4.000 2.000 2.997

Verwaltungsgebäude, Sum 34.580 3.100 26.483 2.500 5.000 8.483 6.500 4.000 2.000 2.997

S.I. 34.580 3.100 26.483 2.500 5.000 8.483 6.500 4.000 2.000 2.997

St.A. 34.580 3.100 26.483 2.500 5.000 8.483 6.500 4.000 2.000 2.997 344

0640.7070

Mietereinbauten Wotanstr. 88, 706 G O 1 940 10.105 100 10.005 1.000 5.000 4.005 0 0 0 0

Umbau eines Bürogebäudes in Sum 10.105 100 10.005 1.000 5.000 4.005 0 0 0 0

ein Flexi-Heim S.I. 10.105 100 10.005 1.000 5.000 4.005 0 0 0 0

St.A. 10.105 100 10.005 1.000 5.000 4.005 0 0 0 0 0

0640.7080

IHFEM - Ladeinfrastruktur in 707 B O - 935 1.150 0 1.150 390 190 190 190 190 0 0

städt. Gebäuden Sum 1.150 0 1.150 390 190 190 190 190 0 0

S.I. 1.150 0 1.150 390 190 190 190 190 0 0

St.A. 1.150 0 1.150 390 190 190 190 190 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 17

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

0640.7100

Mietereinbauten KVR 708 F - 1 940 619 0 619 619 0 0 0 0 0 0

Ruppertstraße Sum 619 0 619 619 0 0 0 0 0 0

S.I. 619 0 619 619 0 0 0 0 0 0

St.A. 619 0 619 619 0 0 0 0 0 0 0

0640.7110

Ablösekosten 709 B O 1 935 137 0 137 137 0 0 0 0 0 0

Claudius-Keller-Str. 3c Sum 137 0 137 137 0 0 0 0 0 0

S.I. 137 0 137 137 0 0 0 0 0 0

St.A. 137 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0

Summe

0640 Immobilienmanagement 935 15.355 4.400 9.235 1.178 930 1.655 2.250 3.222 250 1.470

940 797.305 324.123 421.881 43.434 67.212 156.400 111.031 43.804 28.746 22.555

960 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

988 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

Sum 812.867 328.523 431.323 44.619 68.342 158.055 113.281 47.026 28.996 24.025

932 2.230 1.130 940 440 20 160 160 160 160 0

Sum 2.230 1.130 940 440 20 160 160 160 160 0

S.I. 815.097 329.653 432.263 45.059 68.362 158.215 113.441 47.186 29.156 24.025

361 14.655 10.557 4.098 1.657 140 1.189 712 400 0 0

Sum 14.655 10.557 4.098 1.657 140 1.189 712 400 0 0

St.A. 800.442 319.096 428.165 43.402 68.222 157.026 112.729 46.786 29.156 24.025 3.443

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 18

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Summe

06 Einrichtungen für die 935 15.355 4.400 9.235 1.178 930 1.655 2.250 3.222 250 1.470

gesamte Verwaltung 940 797.305 324.123 421.881 43.434 67.212 156.400 111.031 43.804 28.746 22.555

960 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

988 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

Sum 812.867 328.523 431.323 44.619 68.342 158.055 113.281 47.026 28.996 24.025

932 2.230 1.130 940 440 20 160 160 160 160 0

Sum 2.230 1.130 940 440 20 160 160 160 160 0

S.I. 815.097 329.653 432.263 45.059 68.362 158.215 113.441 47.186 29.156 24.025

361 14.655 10.557 4.098 1.657 140 1.189 712 400 0 0

Sum 14.655 10.557 4.098 1.657 140 1.189 712 400 0 0

St.A. 800.442 319.096 428.165 43.402 68.222 157.026 112.729 46.786 29.156 24.025 3.443

Summe Einzelplan 0

935 15.651 4.400 9.519 1.203 1.165 1.661 2.262 3.228 262 1.470

940 797.305 324.123 421.881 43.434 67.212 156.400 111.031 43.804 28.746 22.555

960 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

985 4.390 0 4.390 0 4.390 0 0 0 0 0

988 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

Sum 817.553 328.523 435.997 44.644 72.967 158.061 113.293 47.032 29.008 24.025

932 2.230 1.130 940 440 20 160 160 160 160 0

Sum 2.230 1.130 940 440 20 160 160 160 160 0

S.I. 819.783 329.653 436.937 45.084 72.987 158.221 113.453 47.192 29.168 24.025

361 14.655 10.557 4.098 1.657 140 1.189 712 400 0 0

Sum 14.655 10.557 4.098 1.657 140 1.189 712 400 0 0

St.A. 805.128 319.096 432.839 43.427 72.847 157.032 112.741 46.792 29.168 24.025 3.443

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 19

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Einzelplan 5

59 Sonstige

Erholungseinrichtungen

5920 Campingplatz

5920.7510

Zentralländstr. 49a, 001 V O 1 940 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

Campingplatz München, Sum 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

Modernisierung u. S.I. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

Instandsetzung - St.A. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0 0

Planungskosten

Summe

5920 Campingplatz 940 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

Sum 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

S.I. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

St.A. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0 0

Summe

59 Sonstige 940 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

Erholungseinrichtungen Sum 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

S.I. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

St.A. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 20

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Summe Einzelplan 5

940 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

Sum 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

S.I. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0

St.A. 121 61 60 60 0 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 21

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Einzelplan 6

61 Städteplanung und

Bauförderung, Vermessung

6120 GeodatenService München

6120.9330

Einrichtungs- und 001 B O 1 935 637 0 482 105 162 105 55 55 55 100

Ausstattungsgegenstände Sum 637 0 482 105 162 105 55 55 55 100

S.I. 637 0 482 105 162 105 55 55 55 100

St.A. 637 0 482 105 162 105 55 55 55 100 0

6120.9340

Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, 002 B O 1 935 276 0 230 46 46 46 46 46 46 0

Anhänger Sum 276 0 230 46 46 46 46 46 46 0

S.I. 276 0 230 46 46 46 46 46 46 0

St.A. 276 0 230 46 46 46 46 46 46 0 0

6120.7500

Datenerhebung im Rahmen IHFEM 003 N O - 935 803 0 803 0 803 0 0 0 0 0

Sum 803 0 803 0 803 0 0 0 0 0

S.I. 803 0 803 0 803 0 0 0 0 0

360 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

Sum 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

St.A. 401 0 401 0 401 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 22

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Summe

6120 GeodatenService München 935 1.716 0 1.515 151 1.011 151 101 101 101 100

Sum 1.716 0 1.515 151 1.011 151 101 101 101 100

S.I. 1.716 0 1.515 151 1.011 151 101 101 101 100

360 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

Sum 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

St.A. 1.314 0 1.113 151 609 151 101 101 101 100 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 23

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

6121 Bewertungsamt und

Gutachterausschuss

6121.9330

Einrichtungs- und 001 B O 1 935 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0

Ausstattungsgegenstände Sum 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0

S.I. 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0

St.A. 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 0

Summe

6121 Bewertungsamt und 935 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0

Gutachterausschuss Sum 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0

S.I. 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0

St.A. 30 0 25 5 5 5 5 5 5 0 0

Summe

61 Städteplanung und 935 1.746 0 1.540 156 1.016 156 106 106 106 100

Bauförderung, Vermessung Sum 1.746 0 1.540 156 1.016 156 106 106 106 100

S.I. 1.746 0 1.540 156 1.016 156 106 106 106 100

360 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

Sum 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

St.A. 1.344 0 1.138 156 614 156 106 106 106 100 0

Summe Einzelplan 6

935 1.746 0 1.540 156 1.016 156 106 106 106 100

Sum 1.746 0 1.540 156 1.016 156 106 106 106 100

S.I. 1.746 0 1.540 156 1.016 156 106 106 106 100

360 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

Sum 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

St.A. 1.344 0 1.138 156 614 156 106 106 106 100 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 24

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Einzelplan 8

85 Land- und

Forstwirtschaftliche

Unternehmen

8500 Landwirtschaftliche

Betriebe

8500.7510

Schulbauernhof Gut Riem, 001 I O 1 985 633 0 633 0 633 0 0 0 0 0

Baukostenzuschuss Sum 633 0 633 0 633 0 0 0 0 0

S.I. 633 0 633 0 633 0 0 0 0 0

St.A. 633 0 633 0 633 0 0 0 0 0 0

8500.7520

IHKM - Methanverwertung SGM 002 I O - 985 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

Sum 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

S.I. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0

8500.7530

IHKM - Stromspeicher SGM 003 I O - 985 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

Sum 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

S.I. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0

St.A. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 25

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Summe

8500 Landwirtschaftliche 985 1.033 0 1.033 0 1.033 0 0 0 0 0

Betriebe Sum 1.033 0 1.033 0 1.033 0 0 0 0 0

S.I. 1.033 0 1.033 0 1.033 0 0 0 0 0

St.A. 1.033 0 1.033 0 1.033 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 26

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8550 Gemeindewaldungen

8550.9330

Einrichtungs- und 001 B O 1 935 88 0 76 18 25 10 11 12 12 0

Ausstattungsgegenstände Sum 88 0 76 18 25 10 11 12 12 0

S.I. 88 0 76 18 25 10 11 12 12 0

St.A. 88 0 76 18 25 10 11 12 12 0 0

8550.9340

Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, 002 B O 1 935 1.444 0 1.044 214 385 45 0 400 400 0

Anhänger Sum 1.444 0 1.044 214 385 45 0 400 400 0

S.I. 1.444 0 1.044 214 385 45 0 400 400 0

St.A. 1.444 0 1.044 214 385 45 0 400 400 0 0

Summe

8550 Gemeindewaldungen 935 1.532 0 1.120 232 410 55 11 412 412 0

Sum 1.532 0 1.120 232 410 55 11 412 412 0

S.I. 1.532 0 1.120 232 410 55 11 412 412 0

St.A. 1.532 0 1.120 232 410 55 11 412 412 0 0

Summe

85 Land- und 935 1.532 0 1.120 232 410 55 11 412 412 0

Forstwirtschaftliche 985 1.033 0 1.033 0 1.033 0 0 0 0 0

Unternehmen Sum 2.565 0 2.153 232 1.443 55 11 412 412 0

S.I. 2.565 0 2.153 232 1.443 55 11 412 412 0

St.A. 2.565 0 2.153 232 1.443 55 11 412 412 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 27

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

88 Allgemeines Grundvermögen

8800 Allgemeines Grundvermögen

8800.8300

Erwerb von Grundvermögen 001 B O 1 932 977.995 562.531 378.464 105.161 62.671 135.820 37.812 37.000 37.000 0

Sum 977.995 562.531 378.464 105.161 62.671 135.820 37.812 37.000 37.000 0

S.I. 977.995 562.531 378.464 105.161 62.671 135.820 37.812 37.000 37.000 0

361 11.763 0 11.763 3.016 2.747 2.000 2.000 2.000 0 0

Sum 11.763 0 11.763 3.016 2.747 2.000 2.000 2.000 0 0

St.A. 966.232 562.531 366.701 102.145 59.924 133.820 35.812 35.000 37.000 0 0

8800.8310

Ankauf von Grundstücken für 002 B O 1 932 50.000 27.400 22.600 20.000 2.600 0 0 0 0 0

den geförderten Wohnungsbau, Sum 50.000 27.400 22.600 20.000 2.600 0 0 0 0 0

WIM VI (bP 2021) S.I. 50.000 27.400 22.600 20.000 2.600 0 0 0 0 0

St.A. 50.000 27.400 22.600 20.000 2.600 0 0 0 0 0 0

8800.7630

Investitionskostenzuschuss a. 003 I O 1 988 123.900 200 79.200 6.100 3.900 16.300 27.200 25.700 36.000 8.500

d. Jubiläumsstiftung "Alte Sum 123.900 200 79.200 6.100 3.900 16.300 27.200 25.700 36.000 8.500

Heimat", Sanierung d. S.I. 123.900 200 79.200 6.100 3.900 16.300 27.200 25.700 36.000 8.500

Wohnsiedlung Alte Heimat 361 76.700 0 24.500 0 0 11.300 13.200 0 52.200 0

Sum 76.700 0 24.500 0 0 11.300 13.200 0 52.200 0

St.A. 47.200 200 54.700 6.100 3.900 5.000 14.000 25.700 16.200- 8.500 0

8800.7590

Dachauer Str. 110, GEN u. UMB 004 V O 1 940 2.023 1.123 900 400 300 200 0 0 0 0

Jutier- und Tonhalle, Sum 2.023 1.123 900 400 300 200 0 0 0 0

Planungskosten S.I. 2.023 1.123 900 400 300 200 0 0 0 0

St.A. 2.023 1.123 900 400 300 200 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 28

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8800.7650

Allg. Grundvermögen, 005 I V - 985 3.841 0 1.841 0 1.841 0 0 0 0 2.000

Investitionskostenzuschuss f. Sum 3.841 0 1.841 0 1.841 0 0 0 0 2.000

die Errichtung einer S.I. 3.841 0 1.841 0 1.841 0 0 0 0 2.000

Fußgängerpromenade an der St.A. 3.841 0 1.841 0 1.841 0 0 0 0 2.000 0

Josef-Felder-Straße,

Stückgutgelände Nord

8800.2220

Kanalanschlüsse 006 B V 1 950 300 0 250 50 50 50 50 50 50 0

Sum 300 0 250 50 50 50 50 50 50 0

S.I. 300 0 250 50 50 50 50 50 50 0

St.A. 300 0 250 50 50 50 50 50 50 0 0

8800.8100

Werksviertel am Ostbahnhof 007 I O - 932 13.553 0 13.553 13.553 0 0 0 0 0 0

Sum 13.553 0 13.553 13.553 0 0 0 0 0 0

S.I. 13.553 0 13.553 13.553 0 0 0 0 0 0

St.A. 13.553 0 13.553 13.553 0 0 0 0 0 0 0

8800.8320

Hansastr. 31 Feierwerk e. V. 008 V O 1 940 590 5 585 585 0 0 0 0 0 0

Nutzungsänderung (ehem. Sum 590 5 585 585 0 0 0 0 0 0

4680.8050/0640.4041) S.I. 590 5 585 585 0 0 0 0 0 0

St.A. 590 5 585 585 0 0 0 0 0 0 0

S 219 , Beb.Pl.Nr. 1666

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 29

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Summe

8800 Allgemeines Grundvermögen 940 2.613 1.128 1.485 985 300 200 0 0 0 0

950 300 0 250 50 50 50 50 50 50 0

985 3.841 0 1.841 0 1.841 0 0 0 0 2.000

988 123.900 200 79.200 6.100 3.900 16.300 27.200 25.700 36.000 8.500

Sum 130.654 1.328 82.776 7.135 6.091 16.550 27.250 25.750 36.050 10.500

932 1041.548 589.931 414.617 138.714 65.271 135.820 37.812 37.000 37.000 0

Sum 1041.548 589.931 414.617 138.714 65.271 135.820 37.812 37.000 37.000 0

S.I. 1172.202 591.259 497.393 145.849 71.362 152.370 65.062 62.750 73.050 10.500

361 88.463 0 36.263 3.016 2.747 13.300 15.200 2.000 52.200 0

Sum 88.463 0 36.263 3.016 2.747 13.300 15.200 2.000 52.200 0

St.A. 1083.739 591.259 461.130 142.833 68.615 139.070 49.862 60.750 20.850 10.500 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 30

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8801 Besonderes Grundvermögen

8801.7530

Investitionszuschuss an 002 I S 1 985 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0

Deutsches Theater Grund und Sum 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0

Haus - Mindestsanierung S.I. 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0

St.A. 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0 0

Summe

8801 Besonderes Grundvermögen 985 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0

Sum 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0

S.I. 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0

St.A. 100.800 98.999 1.801 0 1.801 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 31

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8802 Abwicklung

Maßnahmeträgerschaft

Mü.-Riem

8802.3850

Herstellung der Infrastruktur 001 I V 1 940 6.481 0 6.481 860 613 3.670 1.338 0 0 0

in der Messestadt Riem 950 9.390 0 6.622 500 531 351 2.472 2.768 2.768 0

Sum 15.871 0 13.103 1.360 1.144 4.021 3.810 2.768 2.768 0

S 6/32 ,SF, 932 11.553 0 11.553 2.000 3.083 4.510 1.862 98 0 0

Sum 11.553 0 11.553 2.000 3.083 4.510 1.862 98 0 0

S.I. 27.424 0 24.656 3.360 4.227 8.531 5.672 2.866 2.768 0

St.A. 27.424 0 24.656 3.360 4.227 8.531 5.672 2.866 2.768 0 0

8802.7500

Projekt Riem, Erwerb von 002 I V 1 932 9.993 7.676 2.317 2.317 0 0 0 0 0 0

Grundvermögen (R) Sum 9.993 7.676 2.317 2.317 0 0 0 0 0 0

S.I. 9.993 7.676 2.317 2.317 0 0 0 0 0 0

St.A. 9.993 7.676 2.317 2.317 0 0 0 0 0 0 0

Summe

8802 Abwicklung 940 6.481 0 6.481 860 613 3.670 1.338 0 0 0

Maßnahmeträgerschaft 950 9.390 0 6.622 500 531 351 2.472 2.768 2.768 0

Mü.-Riem Sum 15.871 0 13.103 1.360 1.144 4.021 3.810 2.768 2.768 0

932 21.546 7.676 13.870 4.317 3.083 4.510 1.862 98 0 0

Sum 21.546 7.676 13.870 4.317 3.083 4.510 1.862 98 0 0

S.I. 37.417 7.676 26.973 5.677 4.227 8.531 5.672 2.866 2.768 0

St.A. 37.417 7.676 26.973 5.677 4.227 8.531 5.672 2.866 2.768 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 32

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8810 Jubiläumsstiftung "Alte

Heimat"

8810.7520

Jubiläumsstiftung "Alte 001 V S 1 940 111.602 402 75.200 1.700 5.100 16.300 26.400 25.700 36.000 0

Heimat", Sanierung Sum 111.602 402 75.200 1.700 5.100 16.300 26.400 25.700 36.000 0

Wohnsiedlung Alte Heimat S.I. 111.602 402 75.200 1.700 5.100 16.300 26.400 25.700 36.000 0

362 112.001 200 75.801 1.901 5.100 16.300 26.800 25.700 36.000 0

Sum 112.001 200 75.801 1.901 5.100 16.300 26.800 25.700 36.000 0

St.A. 399- 202 601- 201- 0 0 400- 0 0 0 0

Summe

8810 Jubiläumsstiftung "Alte 940 111.602 402 75.200 1.700 5.100 16.300 26.400 25.700 36.000 0

Heimat" Sum 111.602 402 75.200 1.700 5.100 16.300 26.400 25.700 36.000 0

S.I. 111.602 402 75.200 1.700 5.100 16.300 26.400 25.700 36.000 0

362 112.001 200 75.801 1.901 5.100 16.300 26.800 25.700 36.000 0

Sum 112.001 200 75.801 1.901 5.100 16.300 26.800 25.700 36.000 0

St.A. 399- 202 601- 201- 0 0 400- 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 33

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8825 Entwicklungsmaßnahme

Funkkaserne

8825.1000

EM Funkkaserne - Erwerb von 001 F - 1 932 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0

Grundvermögen Sum 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0

S.I. 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0

S 207 ,EM,Beb.Pl.Nr. 1943 B St.A. 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0 0

Summe

8825 Entwicklungsmaßnahme 932 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0

Funkkaserne Sum 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0

S.I. 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0

St.A. 76.560 52.448 24.112 3.702 0 20.000 410 0 0 0 0

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KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8827 Projekt Luitpoldkaserne

8827.1000

Projekt Luitpoldkaserne Erwerb 001 F - 1 932 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0

von Grundvermögen Sum 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0

S.I. 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0

S 275 ,EM, St.A. 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0 0

Summe

8827 Projekt Luitpoldkaserne 932 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0

Sum 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0

S.I. 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0

St.A. 6.496 2.046 4.450 1.400 3.050 0 0 0 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 35

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8830 Projekt Freiham

8830.1000

Projekt Freiham, Erwerb von 001 B O 1 932 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0

Grundvermögen Sum 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0

S.I. 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0

S 262 , St.A. 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0

Summe

8830 Projekt Freiham 932 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0

Sum 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0

S.I. 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0

St.A. 382.169 251.257 130.912 84.912 16.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 36

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

8833 Entwicklungsmaßnahme

Bayernkaserne

8833.7510

EM Bayernkaserne; Erwerb von 001 F - 1 932 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0

Grundvermögen (R) Sum 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0

S.I. 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0

St.A. 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0 0

Summe

8833 Entwicklungsmaßnahme 932 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0

Bayernkaserne Sum 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0

S.I. 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0

St.A. 192.818 53.466 138.482 4.525 84.306 31.469 17.312 870 870 0 0

Summe

88 Allgemeines Grundvermögen 940 120.696 1.530 83.166 3.545 6.013 20.170 27.738 25.700 36.000 0

950 9.690 0 6.872 550 581 401 2.522 2.818 2.818 0

985 104.641 98.999 3.642 0 3.642 0 0 0 0 2.000

988 123.900 200 79.200 6.100 3.900 16.300 27.200 25.700 36.000 8.500

Sum 358.927 100.729 172.880 10.195 14.136 36.871 57.460 54.218 74.818 10.500

932 1721.137 956.824 726.443 237.570 171.710 201.799 67.396 47.968 37.870 0

Sum 1721.137 956.824 726.443 237.570 171.710 201.799 67.396 47.968 37.870 0

S.I. 2080.064 1057.553 899.323 247.765 185.846 238.670 124.856 102.186 112.688 10.500

361 88.463 0 36.263 3.016 2.747 13.300 15.200 2.000 52.200 0

362 112.001 200 75.801 1.901 5.100 16.300 26.800 25.700 36.000 0

Sum 200.464 200 112.064 4.917 7.847 29.600 42.000 27.700 88.200 0

St.A. 1879.600 1057.353 787.259 242.848 177.999 209.070 82.856 74.486 24.488 10.500 0

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MEHRJAHRESINVESTITIONSPROGRAMM (MIP) 2018 - 2022 Seite: 37

KOMMUNALREFERAT

Variante 630 Stand 17.10.2018

Mittelbedarf Investitionsliste 1 nachrichtlich

R P M I Gesamt- Finanzg. Summe Rest Künftige

Investitionen F S A V Art kosten bis 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jährliche

2017 ff. Folgek.

EURO in 1000

Summe Einzelplan 8

935 1.532 0 1.120 232 410 55 11 412 412 0

940 120.696 1.530 83.166 3.545 6.013 20.170 27.738 25.700 36.000 0

950 9.690 0 6.872 550 581 401 2.522 2.818 2.818 0

985 105.674 98.999 4.675 0 4.675 0 0 0 0 2.000

988 123.900 200 79.200 6.100 3.900 16.300 27.200 25.700 36.000 8.500

Sum 361.492 100.729 175.033 10.427 15.579 36.926 57.471 54.630 75.230 10.500

932 1721.137 956.824 726.443 237.570 171.710 201.799 67.396 47.968 37.870 0

Sum 1721.137 956.824 726.443 237.570 171.710 201.799 67.396 47.968 37.870 0

S.I. 2082.629 1057.553 901.476 247.997 187.289 238.725 124.867 102.598 113.100 10.500

361 88.463 0 36.263 3.016 2.747 13.300 15.200 2.000 52.200 0

362 112.001 200 75.801 1.901 5.100 16.300 26.800 25.700 36.000 0

Sum 200.464 200 112.064 4.917 7.847 29.600 42.000 27.700 88.200 0

St.A. 1882.165 1057.353 789.412 243.080 179.442 209.125 82.867 74.898 24.900 10.500 0

Summe

alle Einzelpläne 935 18.929 4.400 12.179 1.591 2.591 1.872 2.379 3.746 780 1.570

940 918.122 325.714 505.107 47.039 73.225 176.570 138.769 69.504 64.746 22.555

950 9.690 0 6.872 550 581 401 2.522 2.818 2.818 0

960 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

985 110.064 98.999 9.065 0 9.065 0 0 0 0 2.000

988 124.100 200 79.400 6.100 4.100 16.300 27.200 25.700 36.000 8.500

Sum 1180.912 429.313 612.630 55.287 89.562 195.143 170.870 101.768 104.344 34.625

932 1723.367 957.954 727.383 238.010 171.730 201.959 67.556 48.128 38.030 0

Sum 1723.367 957.954 727.383 238.010 171.730 201.959 67.556 48.128 38.030 0

S.I. 2904.279 1387.267 1340.013 293.297 261.292 397.102 238.426 149.896 142.374 34.625

360 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0

361 103.118 10.557 40.361 4.673 2.887 14.489 15.912 2.400 52.200 0

362 112.001 200 75.801 1.901 5.100 16.300 26.800 25.700 36.000 0

Sum 215.521 10.757 116.564 6.574 8.389 30.789 42.712 28.100 88.200 0

St.A. 2688.758 1376.510 1223.449 286.723 252.903 366.313 195.714 121.796 54.174 34.625 3.443